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Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Empresa XXXX Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

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SUMRIO CAPTULO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 10 11 Anexo-1 Anexo-2 Anexo-3 Anexo-4 Anexo-5 TPICOS DOCUMENTO BASE Introduo Aspectos Gerais Caracterizao da Empresa Poltica de Segurana Responsabilidades Direito dos Trabalhadores Abrangncia do PGR Metas Prioridades Estratgias Fluxograma do PGR Metodologia de Avaliao Tratamento de Riscos Responsveis pela elaborao e cumprimento do PGR PLANEJAMENTO ANUAL ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO REGISTRO, MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DO RISCOS AMBIENTAIS DO PGR DESENVOLVIMENTO ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS MEDIDAS DE CONTROLE Medidas de Controle Coletivas Medidas de Controle Administrativas Medidas de Controles Individuais (EPl) Controle de Riscos Especficos PLANO DE EMERGNCIA PROGRAMA DE PROTEO RESPIRATRIA - PPR MONITORAMENTO Relao de funes Planejamento anual Antecipao e reconhecimento dos riscos Relao de EPI x Funo Anlise Global do PGR PAGINA 02 02 02 03 04 04 05 05 05 06 06 07 08 10 11 12 12 13 14 16 19 24 25 25 26 26 28 32 32 34 35 38 46 47

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1. DOCUMENTO BASE 1.1 - Introduo O Programa de Gerenciamento de Riscos foi institudo pela Norma Regulamentadora n 22, a qual dispe sobre Segurana e Sade ocupacional na minerao, alterada pela Portaria n 2.037 de 15 de Dezembro de 1999, Lei 6514. Trata-se de um programa que tem como objetivo a preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e conseqente controle dos riscos ambientais existentes ou que venham ocorrer no ambiente de trabalho. Este programa parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores, devendo estar integrado com os dispostos nas demais Normas Regulamentadoras e, em especial com o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO, conforme est previsto no texto legal da Norma Regulamentadora n 7.

1.2 - Aspectos Gerais Este programa tem objetivos especficos, os quais podem considerar: a) Identificar e controlar os fatores de riscos existentes no local de trabalho com adoo de medidas de controle; b) Monitorar a exposio dos trabalhadores aos fatores de riscos existentes no local de trabalho e; c) Preservar o meio ambiente de trabalho. As aes deste PGR so desenvolvidas no mbito da Unidade Operacional da MIRAO XWZ, abaixo caracterizada. Para esta unidade operacional, a relao das funes, setores e nmero de empregados expostos est definida no Anexo 1 Relao de Funes.

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1.3 - Caracterizao da Empresa RAZO SOCIAL: ENDEREO (Matriz): CNPJ: CNAE: ATIVIDADE ECONMICA: GRAU DE RISCO DA CONTRATADA: GRAU DE RISCO DA CONTRATANTE (VM-VZ): MIRAO XWZ Comrcio e Servio Ltda. R. Dr. Ladislau Reti, 675, Cotia, So Paulo - SP. 02.874.845/0001-31 29.52-1/00 Fabricao de outras mquinas e equipamentos para extrao de minrios e indstria de construo. 3, de acordo com a Norma Regulamentadora n 4, da Portaria 3214/78. 4, de acordo com a Norma Regulamentadora n 4, da Portaria 3214/78. Prestao de Servios de Perfurao em lavra subterrnea pela metodologia DTH (dimetro de 4 )

OBJETIVO CONTRATO: ENDEREO (local de trabalho): TELEFONE: RESPONSVEL PELA CONTRATADA: TEL CONTATO:

(078) xxxx - 9022 Alex Andre Fies Guierra e-mail: alexandreguierra@MIRAO XWZ.com.br. xxxxxx0-0xxxx06 FAX: 11 4mm6-6kk2

1.4 - Poltica de Segurana

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Atravs do monitoramento dos riscos ambientais a MIRAO XWZ, busca disciplinar os preceitos a serem observados na organizao e no meio ambiente de trabalho, de forma a tornar compatvel o planejamento e o desenvolvimento das atividades mineiras com a busca permanente da segurana e sade dos trabalhadores. uma prioridade da MIRAO XWZ. o cumprimento da legislao vigente e aplicvel, bem como o atendimento eficaz s recomendaes e diretrizes dos clientes.

1.5 - Responsabilidades Da empresa:

A implantao do Programa de Gerenciamento de Riscos de responsabilidade da empresa e suas aes devem ser desenvolvidas no mbito de cada estabelecimento de trabalho, sendo suas obrigaes: a) Zelar pelo estrito cumprimento da Norma Regulamentadora NR 22, prestando as informaes necessrias aos rgos fiscalizadores; b) Garantir a interrupo das tarefas quando proposta pelos trabalhadores, em funo da existncia de risco grave e iminente, desde que confirmado o fato pelo supervisor hierrquico e segurana do trabalho, que diligenciar as medidas cabveis; c) Estabelecer, implantar e assegurar o cumprimento do PGR, como atividade permanente da empresa; d) Informar aos trabalhadores os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios necessrios para prevenir, limitar e proteger-se de tais riscos; e) Adotar medidas necessrias e suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais identificados; f) Programar e aplicar treinamento com objetivo de instruir os empregados expostos; g) Acompanhar o desenvolvimento do PCMSO; h) Cumprir e fazer cumprir as normas internas de segurana e sade ocupacional da PWXT Metais, bem como fazer uso das ferramentas de HSMQ e Procedimentos aplicveis s atividades; i) Efetuar sempre que necessrio e pelo menos uma vez a cada ano uma analise global do PGR.

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Dos Empregados: a) Zelar pela sua segurana e sade, ou a de terceiros que possam ser afetados por suas aes ou omisses no trabalho, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposies legais e regulamentares, inclusive das normas internas de segurana e sade; b) Comunicar, imediatamente, ao seu supervisor hierrquico as situaes que considerar representar risco para a sua sade ou de terceiros; c) Cumprir o Programa de Segurana e Sade Ocupacional da MIRAO XWZ; d) Colaborar na avaliao e identificao dos riscos gerados em seu posto de trabalho; e) Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PGR.

1.6 - Direito dos Trabalhadores a) Interromper suas atividades sempre que constatar evidncias que representem riscos graves e iminentes para sua segurana e sade ou de terceiros, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierrquico; b) Ser informado sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar sua segurana e sade.

1.7 - Abrangncia do PGR Este programa ser sedimentado nas identificaes e avaliaes de fatores de riscos, conforme o item 22.3.7 que forem peculiares s atividades da MIRAO XWZ Comrcio e Servio Ltda. nesta Unidade Operacional.

1.8 Metas Eliminao dos acidentes do trabalho e doenas ocupacionais; Melhoria das condies do ambiente de trabalho; Preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores; Aliar segurana e sade produtividade; Busca contnua do ambiente saudvel;

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Proteo do meio ambiente e dos recursos naturais; Melhorias das informaes internas e externas da empresa; Reduo das reas insalubres atravs das medidas de controle; Estabelecer padres de segurana no trabalho.

1.9 Prioridades
Risco potencial As aes e medidas de controles a serem implantadas tero as prioridades: Ausncia de seguintes riscos grave e iminente ou Registro dos nexo causal com RECONHECIMENTO Dados ocupacional Quando a situao na fase de antecipao ou reconhecimento estiver gerando doena

riscos grave e iminente para a segurana e sade dos trabalhadores;

Quando a situao na fase de avaliao apresentar ndices superiores aos limites de tolerncia estabelecidos pela NR-15 da Portaria 3214/78 ou da ACGIH na ausncia destes; Quando a situao na fase de avaliao apresentar ndices entre o nvel de ao e os limites de tolerncia.
Existncia de Risco

1.10 Estratgias Obter o comprometimento de todos os empregados na fase que anteceder a RISCO DE EXPOSIO implantao do PGR. Envolver os trabalhadores conscientizao. atravs de treinamentos e palestras de
AVALIAO DO

Alocao de recursos materiais e financeiros necessrios ao PGR. Reunies de verificao e LT correo do cronograma; Intensidade > LT > Intensidade > 0,5 LT
Intensidade < 0,5 LT

Divulgao do PGR atravs dos veculos de comunicao da empresa.


Controle Nvel de Ao Registro dos Dados

1.11 Fluxograma do PGR

1 2 3 4 -

Coletiva Administrativa EPI Treinamento

- Monitoramento - Controle Mdico

Reavaliao

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1.12 - Metodologia de avaliao Aspectos Legais

A metodologia para avaliao dos riscos apresentados neste programa foi fundamentada na Portaria 3214 de 08 de Junho de 1978 que aprovou as Normas Regulamentadoras - NR do captulo V, ttulo II da CLT, relativas segurana e Medicina do Trabalho. Desse modo o trabalho baseou-se nos parmetros estabelecidos pelos diplomas legais, que no caso especfico deste documento se referem NR-15 e seus anexos, conforme abaixo:

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Rudo - anexo 1 e 2 - NR-15; Umidade - anexo 10 - NR-15; Produtos qumicos - anexo 13 - NR-15 e ACGIH; Agentes biolgicos - anexo 14 - NR-15; Para o estabelecimento de Aes e procedimentos foram observados os seguintes parmetros: b) LIMITE DE TOLERNCIA - L.T. Entende-se por Limite de Tolerncia, para os fins desta Norma, a concentrao ou intensidade mxima ou mnima, relacionada com a natureza e o tempo de exposio ao agente, que no causar dano sade do trabalhador, durante a sua vida laboral. c) PARMETROS DA ACGIH - Na ausncia de Parmetros referenciais estabelecidos pela NR-15 sero adotados os valores de limites de exposio ocupacional adotados pela ACGIH American Conference of Governamental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos. d) NVEL DE AO - Para os fins desta NR considera se nvel de ao o valor acima do qual devem ser iniciadas aes preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposio. As aes devem incluir o monitoramento peridico da exposio, a informao aos trabalhadores e o controle mdico. Devero ser objeto de controle sistemtico as situaes que apresentem exposio ocupacional acima dos nveis de ao, conforme indicado nas alneas que seguem: a) Para agentes qumicos, a metade dos limites de exposio ocupacional considerado de acordo com a NR-15 e na sua ausncia pela ACGIH. b) Para o rudo, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critrio estabelecido na NR-15.

1.13 - Tratamento de Riscos Sero adotadas as medidas necessrias, quando em qualquer uma das fases do programa, os riscos detectados apresentem-se potencialmente agressivos sade dos trabalhadores. Neste caso ser observada a seguinte hierarquia:

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MEDIDAS DE ORDEM COLETIVA MEDIDAS DE ORDEM ADMINISTRATIVA MEDIDAS DE ORDEM INDIVIDUAL ( EPIs )

ELIMINAO DO RISCO

REDUO DO RISCO

1.14 Responsveis pela elaborao e cumprimento do PGR A MIRAO XWZ espera que o presente PGR Programa de Gerenciamento de Riscos cumpra o seu objetivo, que o de fornecer subsdios para preveno de riscos profissionais e apresentar sugestes que possam ser utilizadas, ou somadas s solues prprias da empresa, visando melhoria do ambiente de trabalho. A elaborao deste Programa ficou a cargo de um profissional de Engenharia de Segurana, o qual est registrado ao final deste item. Quanto ao cumprimento do programa, fica como responsveis, conforme o item 22.3.2 da NR22 Segurana e Sade Ocupacional na Minerao, o Engenheiro Alexandre Guerra, responsvel pelo contrato e Gabriel Borges Andr, Tcnico de Meio Ambiente Jnior.

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__________________________________________ Alex Andre Guierra

__________________________________________ Sobral Borges Andr

Feira de Santana, 01 de Dezembro de 2008.

Fulabi del trajano


Engenheiro de Segurana do Trabalho CREA-MG: 0099391D

2 - PLANEJAMENTO ANUAL Como etapa do Programa de Gerenciamento de Riscos, aps a elaborao do Documento Base, o Planejamento Anual consistir em abordar todas as aes do PGR com o objetivo de garantir a integridade fsica dos trabalhadores. No Planejamento Anual devero ser estabelecidos: a) Os Objetivos e Metas do programa; b) As Prioridades; c) Cronograma de Ao. Os objetivos e metas de cada ao esto estabelecidos no Anexo 2 Planejamento Anual deste PGR. Os graus de prioridade deste Planejamento Anual esto definidos seguinte forma:

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Grau I: aes cujo prazo de implantao sejam inferior a 4 meses; Grau II: aes cujo prazo de implantao estejam entre 5 e 8 meses; Grau III: aes cujo prazo de implantao estejam entre 9 e 12 meses.

O Anexo 2 Planejamento Anual tambm determina os prazos e aes necessrias durante o ano vigente deste PGR e dever ser revisado sempre que necessrio. Aps a vigncia do Planejamento Anual, o documento dever ser devidamente anexado anlise global do PGR do referido ano.

3 ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO O Programa de Gerenciamento de Riscos ser desenvolvido em trs etapas: antecipao, reconhecimento, estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle. Estas etapas sero segmentadas no tempo, quando de suas implantaes, mas com o avano do PGR elas tendero a se tornarem causa-efeito, entrando num ciclo fechado de desenvolvimento. Na primeira etapa, sero objeto de anlise as instalaes, os mtodos e processos de trabalho, bem como as possveis modificaes, visando a identificao dos riscos, das fontes geradoras e possveis trajetrias, as funes e o n de trabalhadores expostos, os possveis danos sade relacionados aos riscos, a caracterizao das atividades e o tipo de exposio e a obteno de dados existentes na empresa indicativos de possvel comprometimento sade decorrente do trabalho. Na segunda etapa, avaliao quantitativa dever ser realizada para: a) Comprovar o controle ou a inexistncia de determinado risco ambiental; b) Dimensionar a exposio dos trabalhadores: c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; d) Monitorar a eficcia das medidas implementadas. As avaliaes seguiro os procedimentos tcnicos estabelecidos pela FUNDACENTRO ou pela NIOSH e retrataro a exposio para cada funo especfica, identificando posto de trabalho, funo analisada, sntese das principais atividades, riscos ambientais identificados, resultados das medies, concluses e parecer tcnico.

Na terceira etapa , devero ser adotadas as medidas necessrias e suficientes para a eliminao, minimizao do controle dos riscos ambientais sempre que for verificada pelo menos uma das situaes:

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- constatao, na fase de reconhecimento, de risco evidente sade; - superao dos limites de nvel de ao de acordo com a NR 22; - superao dos limites de tolerncia estabelecidos na NR 15, ou na ausncia destes, os da ACGIH (American Conference Governamental Industrial Hygienists); - caracterizao de nexo causal entre danos sade e a situao de trabalho, atravs de exames mdicos.

4 REGISTRO, MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS Registro Todos os dados sero mantidos arquivados durante no mnimo 20 (vinte) anos, constituindo-se no banco de dados, como o histrico administrativo e tcnico do desenvolvimento do PGR, estes dados sero mantidos no mesmo arquivo do documento base e devem estar sempre disponveis. A seguir, apresenta-se a metodologia de acompanhamento dos registros do PGR: Registro: Registro do PGR que dever ser controlado. ATIVO: Todos os registros atualizados, ou seja, em atividade, devem estar anexados nos respectivos apndices do PGR, at que necessitem passar por reviso. Anexo: Todos os anexos recebero a numerao seqencial e sero enunciados no captulo de origem. Periodicidade de Reviso: Intervalo mximo para reviso dos registros.

INATIVO: Todos os registros que estiverem desatualizados devero ser identificados com a descrio INATIVO. So necessrias aes para garantir que documentos referentes ao PGR no sejam extraviados ou danificados.

Manuteno a) Avaliao peridica para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das metas estipuladas no cronograma. b) Monitoramento - ser efetuado o monitoramento peridico para avaliar a eficcia do programa e as medidas de controle implantadas. c) Controle Mdico - os resultados dos exames mdicos tambm sero instrumentos para avaliar a eficcia do programa.

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Divulgao Todos os dados estaro disposio dos empregados, seus representantes legais e rgos competentes, em arquivo da administrao. A empresa dever adotar o seu critrio de divulgao do Programa para os seus funcionrios, que dever ser atravs de reunies de segurana. A empresa dever apresentar como, por exemplo: a) As planilhas de reconhecimento de riscos; b) O nvel de rudo (dose) que cada trabalhador/funo est exposto; c) Os E.P. I's que cada trabalhador dever utilizar; d) As medidas de controle que a empresa ir adotar para neutralizar ou minimizar os riscos.

5 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DO DESENVOLVIMENTO DO PGR A Norma Regulamentadora NR 09 j estabelece que deva ser efetuada, sempre que necessria e pelo menos uma vez ao ano, uma anlise global do Programa de Preveno de Riscos Ambientais, visando a ajustes necessrios e estabelecimento de metas e prioridades. A MIRAO XWZ adotou o mesmo sistema para avaliao do Programa de Gerenciamento de Riscos, utilizando-se de duas formas: a) Cumprimento do Planejamento Anual: verificao do cumprimento do Planejamento Anual do PGR. Atravs da reviso mensal, a MIRAO XWZ verificar o cumprimento das metas e o acompanhamento das prioridades: b) Anlise Global do PGR: A anlise global do PGR ocorrer anualmente atravs dos responsveis pelo contrato da MIRAO XWZ na unidade, que analisar criticamente todas as aes efetuadas durante o ano vigente com o objetivo de preservar a integridade fsica dos trabalhadores. A primeira forma de avaliao poder ser evidenciada, acompanhando o cumprimento do Planejamento Anual (Anexo 2) e a segunda atravs do relatrio anual da anlise global do PGR, apresentado no Anexo 5. A Anlise Global dever ser realizada anualmente durante reunio com presena de, no mnimo, Tcnico ou responsvel pela Segurana do Trabalho, Presidente da CIPAMIN e Vice Presidente da CIPAMIN (quando aplicvel) e Gerente do contrato na Unidade. Devero ser avaliados, no mnimo, os seguintes itens:

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1. Documento Base 2. Planejamento Anual 3. Estratgia e Metodologia de Ao 4. Forma de Registro, Manuteno e Divulgao dos Dados 5. Periodicidade e Forma de Avaliao do PGR 6. Riscos Ambientais 7. Antecipao e Reconhecimento de riscos 8. Medidas de Controle 9. Programa de Proteo Respiratria 10. Planos de emergncia 11. Monitoramento 12. Anlise Global Como forma de registro, a MIRAO XWZ utilizar o Anexo 5 Anlise Global do PGR que abrange os itens acima mencionados. A Anlise global uma ferramenta de melhoria contnua de suma importncia para o funcionamento do Programa de Gerenciamento de Riscos. 6 RISCOS AMBIENTAIS RISCOS FSICOS: A Norma Regulamentadora, NR 22 em seu item 22.3.7 determina que caber empresa elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, contemplando os aspectos relacionados aos riscos fsicos. Consideram-se agentes fsicos, as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como rudo, vibraes, presses anormais, temperaturas extremas, radiaes ionizantes, radiaes no-ionizantes, infra-som e ultra-som. Para contemplar os agentes fsicos na implantao do PGR, o fluxo do PGR ser o mesmo previsto no item 1.11 do Documento Base. Aps identificao dos fatores de riscos ocupacionais, em conformidade com o previsto no item 1.13 Metodologia de Avaliao do documento base, sero realizadas as avaliaes quantitativas as quais estaro registradas no anexo PGRMonitoramento.

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RISCOS QUMICOS: A Norma Regulamentadora, NR 22 em seu item 22.3.7 determina que caber empresa elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, contemplando os aspectos relacionados aos riscos qumicos. Consideram-se agentes qumicos substncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratria em forma de poeira, fumos, neblinas, nvoas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposio, possam ter contato ou ser absorvidas pelo organismo ou por ingesto. Para contemplar os agentes qumicos na implantao do PGR, o fluxo do PGR ser o mesmo previsto no item 1.11 do Documento Base. Avaliao Quantitativa Aps identificao dos fatores de riscos ocupacionais, sero realizadas as avaliaes quantitativas dos agentes qumicos. A metodologia da avaliao quantitativa est prevista no item 1.12 do Documento Base e sero registradas no anexo PGRMonitoramento. Este anexo ser revisado sempre que uma nova avaliao em qualquer posto de trabalho seja realizada. Anlise Qualitativa A avaliao qualitativa ser realizada atravs de inspees nos locais de trabalho ou ainda na consulta a referncias bibliogrficas relativas exposio do risco avaliado. A MIRAO XWZ adotar a anlise qualitativa dos produtos manuseados, contemplando a relao dos produtos utilizados assim como sua aplicao, os principais compostos, fabricante, usurios e o respectivo Diamante de Homell daquele produto. Identificao e comunicao de riscos qumicos O Diamante de Homell um diagrama que indica quais os riscos para o usurio daquele produto no que diz respeito sade, incndio, reatividade e outros riscos especficos. Como forma de comunicao aos usurios todas as embalagens ou locais de armazenamento de produto qumico dever ser sinalizadas com o Diamante de Homell conforme modelo da figura abaixo.

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DIAMANTE DE HOMELL
RISCOS SADE 4 - MORTAL (Extremamente txico) 3 - MUITO PERIGOSO (Altamente txico) 2 - PERIGOSO (Txico moderado) 1 - LEVEMENTE PERIGOSO (Irritante) 0 - NORMAL (No oferece riscos) RISCO DE INCNDIO 4 - EXTREMAMENTE ALTO (Ponto de fulgor abaixo de 37,8 C) 3 - RISCO ALTO (Ponto de fulgor entre 37,8 C e 70C) 2 - RISCO MODERADO (Ponto de fulgor entre 70C e 93,3C) 1 - RISCO PEQUENO (Ponto de fulgor entre 93,3C e 300C) 0 - NENHUM RISCO (Ponto de fulgor acima de 300 C)

REATIVIDADE RISCOS ESPECFICOS W - NO UTILIZAR GUA - VENENO - RADIOATIVIDADE Oxi. - OXIDANTE Acid. - CIDO Cor. - CORROSIVO Alc. - ALCALI Tox. - TXICO 4 ALTAMENTE EXPLOSIVO (Detona espontaneamente) 3 - EXPLOSIVO (Sob presso, calor ou choque) 2 - REAGE VIOLENTAMENTE 1 - INSTVEL (Sob calor ou presso) 0 - ESTVEL (Sem reao)

As

- ASFIXIANTE

A relao dos compostos qumicos utilizados servir como base para determinao dos exames mdicos complementares do Programa de Controle Mdico e de Sade Ocupacional PCMSO para todos os empregados que manuseiam os respectivos produtos qumicos em conformidade com o Quadro I Parmetros para Controle Biolgico da Exposio a Alguns Agentes Qumicos conforme a Norma Regulamentadora NR 07 da Portaria 3.214 do Ministrio do Trabalho e Emprego. RISCOS BIOLGICOS: A Norma Regulamentadora, NR 22 em seu item 22.3.7 determina que caber empresa elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, contemplando os aspectos relacionados aos riscos biolgicos. Consideram-se agentes biolgicos microorganismos tais como bacilos, bactrias, fungos, parasitas, vrus, etc. RISCOS ERGONMICO: A Norma Regulamentadora, NR 22 em seu item 22.3.7 determina que caber empresa elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, contemplando os aspectos relativos ergonomia e organizao do trabalho.

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Consideramos riscos ergonmicos, os originados por diversos fatores que surgem em decorrncia de no observncia das limitaes da mquina humana, das posturas de trabalho e das exigncias psquicas. Tais fatores so contrrios natureza do trabalhador levando a um srio comprometimento de sua sade fsica e mental. RISCOS DE ACIDENTES: A norma regulamentadora, NR 22 em seu item 22.3.7 determina que caber empresa elaborar e implementar o programa de gerenciamento de riscos PGR, contemplando os risco de acidentes. Consideramos riscos de acidentes como as diversas situaes de risco existentes no ambiente de trabalho que podero contribuir para a ocorrncia de acidentes tais como trabalho em altura, em espaos confinados, utilizao de energia eltrica, veculos leves e equipamentos mveis, transportes manuais, armazenamento inadequado, utilizao de ferramentas inadequadas ou defeituosas, arranjo fsico inadequado, iluminao inadequada, probabilidade de incndio ou exploses, queda de choco entre outros. Como forma de identificar os riscos que surgem diariamente nos locais de trabalho, a MIRAO XWZ adotar inspees peridicas como forma de padronizar as aes preventivas verificando a implementao e manuteno de protees coletivas e utilizao de equipamentos individuais.

7 ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DE RISCOS A antecipao consiste na identificao dos riscos e adoo de medidas de controle na fase de instalao do estabelecimento ou setor da empresa, ou ainda quando da implantao do PGR. O reconhecimento consiste na identificao qualitativa dos riscos em cada posto de trabalho, principais fontes geradoras, caracterizao da exposio, medidas de controle existentes, dentre outros. Esta fase deve ser realizada com bastante critrio, pois, alm de subsidiar o planejamento das avaliaes quantitativas dos agentes ambientais, pode levar a adoo imediata de medidas de controle nas situaes de risco grave e iminente. O Anexo 1 Relao de Funes define, para efeito de reconhecimento de riscos deste programa, a relao de funes que sero analisadas. Para esta fase alguns requisitos so essenciais: Reconhecimento das diferentes forma em que se apresentam os agentes ambientais e dos riscos peculiares a cada atividade profissional; Conhecimento das caractersticas intrnsecas e propriedades txicas dos

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materiais utilizados; Conhecimento dos processos e operaes industriais desde o recebimento da matria prima at o produto final acabado, incluindo possveis subprodutos indesejveis;

Dever ser estudado inicialmente um roteiro adequado para que todos os processos sejam visitados, estabelecendo um fluxo do processo produtivo, as interfaces e interferncias nos locais de trabalho a serem avaliados. Para se obter um levantamento eficaz nessa fase necessrio que seja previamente estabelecida uma sistemtica de operaes que garanta a melhor cobertura possvel dos riscos. Para o estudo dos postos de trabalho sero considerados, os passos que se seguem: 1. Setor Em virtude do contingente disponvel na unidade operacional da PWXT Metais Zinco S.A Padro, a unidade ser composta somente pelo setor de Operao. 2. Posto de Trabalho Todos os postos de trabalhos dos respectivos setores devero ser identificados. Entende-se como posto de trabalho, o local onde o empregado executa, diariamente, suas atividades de trabalho. Portanto, consideramos cada equipamento de minerao ou de apoio como um posto de trabalho. 3. Atividades Todas as atividades dos respectivos postos de trabalho devero ser listadas junto ao supervisor e empregados do setor operacional. 4. Fatores de Risco Fatores de Risco so situaes ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doena, danos materiais, danos ao ambiente de trabalho ou a combinao dos mesmos. Todos os fatores de risco devero ser identificados para cada atividade do respectivo posto de trabalho. 5. Caracterizao Os fatores de riscos sero classificados de acordo com o tipo de risco: VERDE = Riscos Fsicos VERMELHO = Riscos Qumicos MARRON = Riscos Biolgicos AMARELO = Riscos Ergonmicos

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AZUL = Riscos de Acidentes 6. Riscos Definimos por Risco a combinao da probabilidade e severidade (conseqncia) de um determinado evento relacionado ao fator de risco identificado. 7. Conseqncia / Dano Conseqncia ou dano de possveis ocorrncias indesejadas (acidentes) na qual o risco possa se transformar. Para avaliao da conseqncia / dano, avaliar a eficincia das medidas de controle implantadas. Neste caso, considerar a pior situao hipottica. 8. Medidas de controle implantadas Identificar o local de aplicao das medidas de controle implantadas para cada risco. Considerar trs situaes: Na fonte: quando a medida de controle tiver o objetivo de eliminar / minimizar a gerao do risco na fonte. Possui carter coletivo; No ambiente: quando a medida de controle estiver inserida entre a fonte geradora e o indivduo, isolando a propagao ou o contato; No Indivduo: quando a medida de controle limitar-se somente ao indivduo, reduzindo a intensidade de exposio ao risco. Possui carter individual.

Para ilustrao, vamos utilizar o risco Exposio gases. Na fonte: Monitoramento e manuteno; No ambiente: Monitoramento e ventilao geral diluidora; No indivduo: Fornecimento de respiradores purificadores de ar.

9. Avaliao de Risco Para efeito de avaliao de cada risco, sero consideradas duas variveis: Severidade e Probabilidade. Severidade a extenso dos danos produzidos pela situao de risco, se transformada em acidente. A severidade do risco definida pela natureza da leso resultante do acidente, conforme determina o Quadro 1 abaixo.

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Empresa XXXX Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009. QUADRO 1
SEVERIDADE

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DANOS PESSOAIS Leso ou doena ocupacional de natureza leve podendo impedir o trabalhador de exercer suas funes, num perodo de tempo de, no mximo, at 15 dias. (pequenos cortes, escoriaes, crises alrgicas cutneas e/ou respiratria causadas por exposio a substncias txicas, etc.); Leso ou doena ocupacional de mdia gravidade podendo impedir o trabalhador de exercer suas funes por um perodo de tempo compreendido entre 16 e 90 dias, sempre com previso de alta definida. (fraturas mltiplas, luxaes, cortes extensos e profundos, perfuraes, queimaduras srias, intoxicaes graves, leses de coluna, etc.). Leso ou doena ocupacional de alta gravidade ocasionando o afastamento do trabalhador do trabalho por tempo indeterminado, maior de 90 dias ou definitivo, podendo ocasionar incapacidade parcial ou total, ou ainda a invalidez (amputao de membros, perda de substncia, fraturas graves, queimaduras extensas e profundas, contaminaes e intoxicaes graves, escoriaes generalizadas, entre outras, incluindo morte). MATERIAIS Perdas e Danos propriedade (incluem-se equipamentos e instalaes fixas) com pequena perda financeira . Aplica-se a esta classificao os acidentes com Danos Materiais de Pequeno Valor. Perdas e Danos propriedade (incluem-se equipamentos e instalaes fixas) com impacto financeiro considervel . Aplica-se a esta classificao os acidentes com Danos Materiais de Valores maiores. Perdas e Danos propriedade com srio impacto financeiro podendo levar a empresa a dificuldades prolongadas. Aplica -se a esta classificao os acidentes com Danos Materiais que gerem perda total dos equipamentos / instalao fixa.

PONTUAO

BAIXA

MDIA

ALTA

A Probabilidade a existncia de uma situao de risco que, por si s, no iria necessariamente, produzir algum impacto. necessrio que aja outras combinaes relacionadas exposio e a preveno. A probabilidade de ocorrncia pode ser definida levando-se em conta as variveis listadas, abaixo, sendo as medidas de controle a principal referncia. Medidas de controle existentes (se existem, se so compatveis com a natureza do risco e principalmente se funcionam adequadamente e se oferecem garantia efetiva de controle). Natureza da exposio, compreendendo: Freqncia da exposio: isto , quantas vezes o trabalhador se expe ao risco no decorrer da sua jornada de trabalho (exposio eventual, de vez em quando e/ou habitual e permanente toda a jornada); Tempo de durao da exposio: tempo limitado ou a jornada inteira. Histrico acidentrio (se j houve acidentes com ou sem perda de tempo).

A determinao numrica da Probabilidade ser feita tomando-se como referncia o contedo do Quadro 2 abaixo.
QUADRO 2
PROBABILIDADE CRITRIO PONTUAO

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HISTRICO BAIXA

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MEDIDAS DE CONTROLE

No h registro de acidentes, As medidas de controle so nem mesmo de quase consideradas adequadas e (Improvvel de ocorrer) acidentes nos ltimos 5 anos. oferecem garantia de controle. MDIA (Provvel de Ocorrer) H registro de incidentes crticos e de acidentes com perda de tempo ou com Danos Materiais de Valores Maiores nos ltimos 5 anos. H registro de incidentes e de acidente com perda de tempo ou com Danos Materiais de Valores Maiores no ltimo ano. Existem medidas de controle, s que de qualidade duvidosa. No h garantia quanto eficcia das mesmas. No existem medidas de controle e quanto existem so precrias e sem nenhuma garantia de eficcia. O EPI a principal medida de controle adotada.

ALTA (Esperado que ocorra)

10. Classificao do Risco Os riscos sero classificados atravs do produto da pontuao da Severidade da Leso e Probabilidade da Ocorrncia, conforme diagrama abaixo. Quanto maior resultado, maior prioridade deve ser dada s medidas de controle.

Severidade S
Definio de prioridades na Implementao de controles

9
Risco grave

Risco grave e iminente (intolervel)

4
Risco moderado

1
Risco leve

Probabilidade
1 2 3 Aps a identificao e anlise de todos os fatores de risco, devero ser utilizadas planilhas que contero os dados necessrios documentao do reconhecimento. O Anexo 3 Antecipao e Reconhecimento dos Riscos relacionam as atividades desenvolvidas, as caractersticas, o nmero de empregados, os agentes agressivos,

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os riscos, os tipos de exposio, os possveis danos sade e as medidas de controle existente em cada posto de trabalho. Os anexos deste captulo devero ser revisados sempre que: a) Instalado um novo posto de trabalho; b) Includa uma nova funo naquele posto de trabalho; c) As caractersticas dos postos de trabalho forem alteradas consideravelmente; d) Implantadas novas medidas de controle; e) Identificado novos riscos para aquele posto de trabalho. Quando no forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipao ou reconhecimento, o PGR poder resumir-se somente a essas fases, devendo ainda ter o registro e a divulgao dos dados. 8 MEDIDAS DE CONTROLE A NR-09 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais devero ser adotadas na seguinte ordem de prioridade: a) Medidas coletivas; b) Medidas administrativas de organizao do trabalho; c) Medidas de controle individuais (Equipamentos de Proteo Individual). Para efeito do PGR, a MIRAO XWZ adotar a mesma metodologia. As medidas de controle devero ser adotadas sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situaes: a) Identificao, na fase de antecipao, do risco potencial sade; b) Constatao, na fase de reconhecimento, de risco potencial sade; c) Quando os resultados das avaliaes quantitativas da exposio dos trabalhadores excederem os limites previstos na NR-15 ou, na ausncia destes, os valores de limites de exposio ocupacional adotados pela ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Hygienists) ou aqueles que venham a ser estabelecido em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que critrios tcnicos legais estabelecidos; d) Quando, atravs de controle mdico da sade, ficar caracterizado o nexo causal entre os danos observados sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos.

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8.1 - Medidas de Controle Coletivas O estudo, desenvolvimento e implantao das medidas coletivas devero obedecer seguinte hierarquia: a) Medidas que eliminem ou reduzem a utilizao ou formao dos agentes prejudiciais sade (controle na fonte); b) Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no ambiente de trabalho (controle na trajetria); c) Medidas que reduzam os nveis de concentrao desses agentes no ambiente de trabalho. No presente trabalho foi feito a antecipao e o reconhecimento dos riscos de forma qualitativa de todos os postos de trabalho, baseado em entrevistas com os funcionrios, ambiente de trabalho, equipamentos utilizados e histrico da atividade. Toda adoo de medidas dever ser procedida de um estudo mais profundo da viabilidade tcnica e econmica, bem como a avaliao repetitiva dos agentes ambientais nos locais de trabalho. 8.2 - Medidas Administrativas As medidas administrativas ou de organizao do trabalho sugeridas so as seguintes: a) Manter o bom estado de conservao e manuteno dos equipamentos; b) Desenvolver o programa de manuteno preventiva; c) A ordem e limpeza dos locais de trabalho so procedimentos fundamentais no controle dos riscos ambientais; d) Fornecer treinamento sobre uso de EPIs para todos os empregados; e) Para os locais onde os Nveis de Presso Sonora, sejam superiores a 85 dB (A), especificamente durante a operao da perfuratriz MIRAO XWZ, enfatizamos a necessidade da utilizao de proteo auditiva adequada, ou seja, que atenue os nveis abaixo de 85 dB (A). Em virtude do ambiente de trabalho, sugerimos a utilizao de Protetores Auriculares tipo Concha e/ou Plug. d) Aos trabalhadores que tm contato prolongado ou haja necessidade de imerso das mos em produtos qumicos, tais como solventes, alm da proteo de pomadas e cremes fazem-se necessrio utilizao de luvas impermeveis. e) Para os trabalhadores que tm contato prolongado com umidade (gua), especificamente aos que trabalham na mina subterrnea, faz-se necessrio utilizao de luvas impermeveis e bota de PVC.

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8.3 Medidas de Controles Individuais (EPI) Segundo a NR-09, quando se fizer necessrio a utilizao de EPIs, sero imprescindveis a adoo das seguintes medidas: a) Selecionar o EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador est exposto e a atividade exercida, considerando a eficincia necessria para o controle da exposio ao risco e o conforto, segundo avaliao do trabalhador usurio; b) Estabelecer programa de treinamento dos trabalhadores quanto sua correta utilizao e orientao sobre as limitaes de proteo que o EPI oferece; c) Estabelecer normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do EPI, visando garantir as condies de proteo originalmente estabelecidas; d) Caracterizar as funes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais. O Anexo 4 Relao de EPI por funo determina quais os EPI que devero ser fornecidos aos empregados que desempenham as respectivas funes nos postos de trabalho. Todos os equipamentos de proteo individual seguem os critrios da Norma Regulamentadora NR06. 8.4 - Controle de Riscos Especficos Monitoramento dos agentes fsicos, qumicos e biolgicos. A MIRAO XWZ realizar a partir de Fevereiro de 2009 avaliaes e monitoramento de agentes ambientais, com objetivo de dimensionar a exposio dos trabalhadores. Aps as avaliaes quantitativas a MIRAO XWZ divulgar para todos os trabalhadores os resultados obtidos. Esta divulgao dever ocorrer durante o ano de 2009. Atmosferas explosivas Para todas as atividades e servios desenvolvidos em ambientes / locais onde possa existir risco de atmosferas explosivas em funo de gases, vapores ou poeiras orgnicas em suspenso no ar, devero ser seguidos os procedimentos operacionais de HSMQ da PWXT Metais Zinco S.A - Padro, em especial ao PADRO-HSMQ-016 (Espao Confinado); Normas Regulamentadoras do MTE e procedimentos especficos da gerncia gestora do contrato inerente execuo das atividades.

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Deficincia de oxignio Para todas as atividades e servios desenvolvidos em ambientes / locais onde possa existir risco de Deficincia de Oxignio, devero ser seguidos os procedimentos operacionais de HSMQ e procedimentos especficos da gerncia gestora do contrato inerente execuo das atividades. Ventilao A MIRAO XWZ realiza seus servios no interior da mina subterrnea, onde a utilizao de ventilao mecnica se faz necessria, nestes casos, devero ser seguidas s recomendaes do departamento de planejamento da mina quanto ventilao e os procedimentos de HSMQ devero ser cumpridos (PADRO-HSMQ-038 Escavao subterrnea). Investigao e Anlise de Acidentes do Trabalho Todos os acidentes ocorridos nas dependncias e atividades da Votorantin Metais Zinco S.A - Padro, sero investigados e analisados conforme Padres definidos pela unidade. Aps a concluso da investigao e anlise do acidente, ser formalizado um plano de ao visando o bloqueio das causas levantadas. Todo acidente ocorrido ser comunicado e analisado de acordo com os prazos estabelecidos. As medidas estabelecidas no plano de ao sero registradas, visando o acompanhamento pelas gerncias ou gestores de contrato das medidas implantadas e as que ainda devero ser implantadas. Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaos confinados; Riscos decorrentes do trabalho em altura Para todas as atividades e servios realizados em altura superior a 1,80 m devero ser seguidos os procedimentos operacionais de HSMQ, em especial ao PADRO-HSMQ025 (Trabalho em Altura) e demais procedimentos definidos pela unidade. Riscos de acidentes decorrentes de trabalhos em profundidade No aplicvel para o tipo de atividade a ser exercida na Votorantin Metais Zinco S.A Padro. Riscos de acidentes decorrentes de trabalhos em espaos confinados Para todas as atividades e servios desenvolvidos no interior de espao confinado, devero ser seguidos os procedimentos operacionais de HSMQ, em especial ao PADRO-HSMQ-016 (Espao Confinado), Norma Regulamentadora n33 e demais procedimentos definidos pela unidade. Riscos decorrentes da utilizao de energia eltrica, mquinas, equipamentos, veculos e trabalhos manuais

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Riscos decorrentes da utilizao de energias Todo servio com risco decorrente da utilizao de energia eltrica s poder ser executado por profissional treinado, qualificado e devidamente autorizado, conforme determina os Procedimentos especfico de HSMQ e NR-10. Os funcionrios da MIRAO XWZ no esto autorizados a fazerem interveno em parte eltrica. Riscos decorrentes da utilizao de veculos leves, mquinas e equipamentos. A operao de mquinas e equipamentos e a conduo de veculos leves, nas dependncias da empresa, s podem ser feitas por trabalhador treinado, qualificado e autorizado, conforme determina o PADRO-HSMQ-009 (Veculos leves e equipamentos mveis) e demais procedimentos especficos definido pela unidade. Riscos de acidentes decorrentes da execuo de trabalhos com ferramentas manuais Para a execuo de todas as atividades e trabalhos envolvendo ferramentas manuais, devero ser cumpridos os procedimentos de HSMQ que esto contemplados na PADRO-HSMQ-031 (Ferramentas manuais), bem como as determinaes da NR-12 e procedimentos especficos de cada rea de trabalho. Estabilidade de macio; O controle da estabilidade do macio bem como os riscos inerentes as atividades realizadas na mina subterrnea esto definidos na PADRO-HSMQ-038 (Escavao subterrnea) em especial no Plano de Gerenciamento de Estabilidade, o qual dever ser cumprido. Os riscos inerentes queda de choco esto estabelecidos no PADROHSMQ-036 (Queda de choco). A MIRAO XWZ seguir todas as recomendaes da PWXT Metais Zinco S.A Padro, cumprindo todos os procedimentos aplicveis as atividades da mina subterrnea. 9 - PLANOS DE EMERGNCIA A Norma Regulamentadora NR 22, em seu item 22.3.7 alnea m, determina que o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, dever contemplar aspectos relacionados com operaes de emergncia. Caber empresa permissionria de lavra ou contratante, manter dispositivos, equipamentos e equipe treinada para aes emergenciais que envolvam maiores intervenes. A MIRAO XWZ adotar sempre que necessrio, as aes descritas nos planos de emergncia definidos pela contratante.

10 - PROGRAMA DE PROTEO RESPIRATRIA PPR A PWXT Metais Zinco S.A - Padro possui um programa de Proteo Respiratria, que contempla todas as atividades e operaes em que os empregados prprios e

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terceiros estejam expostos a gases, vapores, poeiras, fumos, nvoas e neblinas em concentraes acima do Nvel de Ao. Para estas situaes, obrigatrio o uso de proteo respiratria adequada, especificada em funo do agente e da concentrao do mesmo no ambiente de trabalho. A MIRAO XWZ compartilha deste programa seguindo todas as suas recomendaes. Todos os empregados da MIRAO XWZ recebero os Equipamentos de Proteo Respiratria gratuitamente, sero treinados no seu uso correto, bem como em manuteno e conservao. A exposio aos agentes, bem como as medidas de controle a serem adotadas estaro contidas no Anexo 3 (Antecipao e Reconhecimento dos Riscos), de acordo com o cronograma de sua execuo. At que sejam realizadas as avaliaes quantitativas, todos os empregados que possam estar expostos gases, poeira mineral, vapores e nvoas devero usar proteo respiratria, conforme definies da unidade.

11 MONITORAMENTO O monitoramento da exposio dos trabalhadores e das medidas de controle dever consistir em avaliao realizada de forma sistemtica e repetitiva da exposio a um dado risco, visando introduo ou modificao das medidas de controle, sempre que necessrio, por exemplo, quando houver modificao operacional ou funcional de qualquer posto de trabalho. O Anexo 2 Planejamento Anual dever prever os postos de trabalho que sero monitorados no referido ano. O monitoramento tem papel importante no acompanhamento da evoluo da exposio dos empregados aos agentes nocivos e dever ser trabalhado paralelamente ao Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional PCMSO, fazendo-se sempre um nexo entre a evoluo das doenas ocupacionais e os agentes nocivos. O produto do monitoramento da exposio dos trabalhadores aos diversos riscos ambientais, ser apresentado em um anexo separado do PGR, o qual contemplar as medies quantitativas, relatrios de medio e extratificao dos dados com conseqente laudo tcnico, denominado de PGR-Monitoramento e cumprir os prazos definido no Planejamento Anual.

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ANEXO 1 RELAO DE FUNES

Nmero de Empregados Funo Setor


Homens Mulheres Menores Total

Eng. Planejamento e Controle Tcnico em Meio Ambiente Jr. Mecnico Operador de MIRAO XWZ Ajudante de Operao Total

Administrativo Operao Operao Operao Operao

1 1 1 4 4 11

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 4 4 11

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ANEXO 2 - PLANEJAMENTO ANUAL


PrioridadeGrau de CRONOGRAMA 2008/2009 Responsve l

Item

Objetivo

Meta

Ao

DE Z

JA N

FE V

MA R

AB R

MAI

JU N

JU L

AG O

SE T

OU T

NO V

01

Antecipao e Identificar os reconhecimento riscos dos postos dos riscos de trabalho

Definir os postos de trabalho. Realizar levantamento de riscos dos postos de trabalho. Realizar monitoramento pontual de Rudo nos equipamentos.

I I

A. Guerra A. Guerra (consultoria) A. Guerra (consultoria) A. Guerra (consultoria) A. Guerra (consultoria)

P P

R R

02

Avaliao dos Riscos

Avaliar os riscos dos postos de trabalho

Realizar monitoramento de Rudo (dosimetria) conforme funes e postos de trabalho. Interpretar os resultados e avaliar as medidas de controle existentes.

03

Avaliao das Medidas de Controle

Verificar eficcia das medidas de controle adotadas Garantir Registro de Dados por no mnimo 20 anos Conscientizar os

Realizar avaliao da eficcia dos Equipamentos de Proteo Auditiva conforme NRR-sf.

A. Guerra (consultoria)

04

Registro de Dados

Manter o PGR e seus Anexos atualizados em sistema de arquivo adequado. Disponibilizar registros do PGR para

Gabriel

05

Divulgao

Gabriel

P R

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empregados quanto aos riscos inerentes sua funo.

consulta dos empregados. Divulgar os resultados da anlise de riscos dos postos de trabalho Garantir a realizao (a cada turno de trabalho) da APR da atividade com foco nos riscos crtico estabelecidos pela PWXT. Realizar Inspeo mensal das ferramentas manuais e manter controle de registro Realizar Inspeo mensal dos equipamentos de perfurao (Rocdril, booster e Compressor) Inspecionar postos de trabalho com foco no programa 7S, Riscos Crticos, meio ambiente e sade.
Implantar em todos os equipamentos os dispositivos mnimos de segurana previstos nos padres internos da PWXT

Gabriel

Gabriel

06

Eliminar as condies inseguras identificadas

Gabriel

0 (zero) Acidentes CPT

Gabriel

Gabriel

Gabriel

07

Cumprir o Plano de Trnsito da Mina subterrnea

100 % do Plano de Trnsito Cumprido / Realizado

Adequar operadores ao sistema de autorizao de operao de equipamentos, conforme padres internos da PWXT Implantar inspeo de pr-uso em todos os equipamentos da MIRAO XWZ conforme padres internos da PWXT

Gabriel

Gabriel

08

Integrar-se ao Plano de

100 % de integrao ao

Treinar todos os empregados nos procedimentos de emergncia da mina

Gabriel

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subterrnea Emergncia da PWXT Plano de Emergncia da VM-SF (mina subterrnea) Inspecionar periodicamente os dispositivos de emergncia dos equipamentos e postos de trabalho (extintores, ANSU). Participar dos treinamentos exigidos pela PWXT (integrao, obrigatrios e palestras dirias de 5 minutos). Realizar Anlise Global do PGR 2008/2009

Gabriel

09

Treinamento

Cumprir 100 % do Cronograma de Treinamento Garantir a Eficcia do PGR

Gabriel

10

Anlise Global do PGR

III

A. Guerra

ASSINATURAS DOS RESPONSVEIS PELA IMPLANTAO DO PGR P

LEGENDA DAS AES ANUAIS AO PROGRAMADA

ALEXANDRE GUERRA RESPONSVEL PELO CONTRATO ..................................................................................

GABRIEL BORGES ANDR TCNICO EM MEIO AMBIENTE JR. ...................................................................................

AO REALIZADA

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ANEXO 3 ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS


ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS POR FUNO
Data da Elaborao: 02/12/2008 Posto de Trabalho: Perfuratriz (MIRAO XWZ) Data da reviso: 02/12/2009 Funo: Op. de MIRAO XWZ Setor: Operao N Funcionrios: 04 Caractersticas Mquina montada sobre esteiras com plataforma de conduo/operao. Ambiente com iluminao artificial e ventilao mecnica. Tipo de Exposio Habitual e Permanente Ocasional Ocasional Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente

Atividades Desenvolvidas Conduzir/operar maquina perfuratriz, posicionar maquina na frente de servio, realizar instalao de gua e ar comprimido, realizar perfuraes conforme projeto, realizar trocas de hastes, mudar equipamento de posio na frente de servio.

IDENTIFICAO DOS RISCOS NO POSTO DE TRABALHO Tipo de Risco Fator de Risco Rudo Fsico Calor Particulados / poeira Qumico Gases Trabalho em p Ergonmico Trabalho Noturno Biolgico Rocha Instvel (choco) Piso irregular Veculos pesados / veculos leves Eletricidade Acidente Fluido / Gs sob presso Ferramentas manuais Partes mveis / rotativas Projeo de partcula Iluminao Queda Queda de mesmo nvel Atropelamento Contato com fonte de energia. Rompimento de sistema pressurizado Atingido por Contato com Atingido por Abalroamento/coliso Cansao e fadiga Inalao de gases Postura Inadequada Risco Exposio rudo acima de 80 dB(A) Exposio ao calor Inalao Detalhe Durante operao e deslocamento Durante perfurao Poeira Mineral CO, SO2, NO2 (operao motor diesel) Equipamento sem assento Escala de revezamento Classificao do Risco 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve 2 - Risco Leve 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve 3 - Risco Moderado Conseqncias Perda da capacidade auditiva Desidratao Deficincia respiratria Intoxicao Lombalgias Stress

Risco No Identificado Desplacamento de choco Tropeo Interao Homem x mquina Choque eltrico Sistema com ar comprimido Manuseio de ferramentas Haste em rotao e equipamento Durante perfurao Ambiente da mina 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 4 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado Habitual e intermitente Habitual e permanente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e Permanente Acidente fatal Fraturas

Acidente fatal

Acidente fatal Fraturas Ferimentos / cortes Fraturas Ferimentos Dano material / fratura

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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

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A empresa fornece equipamentos de segurana para os funcionrios, atendendo aos preceitos da NR-06 item 6.2, promove treinamentos abordando assuntos voltados aos riscos aos quais os trabalhadores esto expostos .

MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS Medidas de Controle Coletivas: Organizao e limpeza do local de trabalho; Acompanhamento mdico Peridico com exames especficos.

Medidas Administrativas: Participar de Treinamentos e Palestras, abordando assuntos sobre: Riscos Ambientais e medidas de controle; Equipamentos de Proteo Individual, uso e limitaes; Preveno de acidentes e Doenas Ocupacionais; Plano de Emergncia; Plano de trnsito da mina, entre outros assuntos que se fizerem necessrios. Medidas de Controle Individuais: Abafadores de rudo tipo concha para os trabalhadores expostos ao rudo; culos de segurana destinados proteo dos olhos contra leses ocasionadas por impacto de partculas; Luvas vinlica (tipo hycron) quando o trabalho envolver contato com chapas metlicas e outros objetos de arestas cortantes e abrasivos; Botas de borracha com solado resistente, contra risco de origem mecnica e umidade; Capacete de proteo, para uso na mina subterrnea; Mscara Semifacial (tipo descartvel) para poeiras e fuligens; Macaco de mineiro com fitas refletivas.

ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS POR FUNO

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.
Data da Elaborao: 02/12/2008 Posto de Trabalho: Perfuratriz (MIRAO XWZ) Data da reviso: 02/12/2009 Funo: Ajudante de Perfurao

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

N de pginas: 035/45
Setor: Operao N Funcionrios: 04 Caractersticas Mquina montada sobre esteiras com plataforma de conduo/operao. Ambiente com iluminao artificial e ventilao mecnica. Tipo de Exposio Habitual e Permanente Ocasional Ocasional Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente

Atividades Desenvolvidas Auxiliar operadores de perfuratrizes e mecnicos nas atividades cotidianas, bem como na organizao, conservao e manuteno dos equipamentos e frentes de servio.

IDENTIFICAO DOS RISCOS NO POSTO DE TRABALHO Tipo de Risco Fator de Risco Rudo Fsico Calor Particulados / poeira Qumico Gases Trabalho em p Ergonmico Trabalho Noturno Biolgico Rocha Instvel (choco) Piso irregular Veculos pesados / veculos leves Eletricidade Acidente Fluido / Gs sob presso Ferramentas manuais Partes mveis / rotativas Projeo de partcula Iluminao Lquido inflamvel Queda Queda de mesmo nvel Atropelamento Contato com fonte de energia. Rompimento de sistema pressurizado Atingido por Contato com Atingido por Abalroamento/coliso Incndio Cansao e fadiga Inalao de gases Postura Inadequada Risco Exposio rudo acima de 80 dB(A) Exposio ao calor Inalao Detalhe Durante operao e deslocamento Durante perfurao Poeira Mineral CO, SO2, NO2 (operao motor diesel) Equipamento sem assento Escala de revezamento Classificao do Risco 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve 2 - Risco Leve 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve 3 - Risco Moderado Conseqncias Perda da capacidade auditiva Desidratao Deficincia respiratria Intoxicao Lombalgias Stress

Risco No Identificado Desplacamento de choco Tropeo Interao Homem x mquina Choque eltrico Sistema com ar comprimido Manuseio de ferramentas Haste em rotao e equipamento Durante perfurao Ambiente da mina leo diesel 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 4 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve Habitual e intermitente Habitual e permanente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Habitual e Permanente Ocasional Acidente fatal Fraturas

Acidente fatal Leses cardiovasculares Fraturas Ferimentos / cortes Fraturas Ferimentos Dano material / fratura Danos materiais

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

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A empresa fornece equipamentos de segurana para os funcionrios, atendendo aos preceitos da NR-06 item 6.2, promove treinamentos abordando assuntos voltados aos riscos aos quais os trabalhadores esto expostos . MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS Medidas de Controle Coletivas: Organizao e limpeza do local de trabalho; Acompanhamento mdico Peridico com exames especficos.

Medidas Administrativas: Participar de Treinamentos e Palestras, abordando assuntos sobre: Riscos Ambientais e medidas de controle; Equipamentos de Proteo Individual, uso e limitaes; Preveno de acidentes e Doenas Ocupacionais; Plano de Emergncia; Plano de trnsito da mina, entre outros assuntos que se fizerem necessrios. Medidas de Controle Individuais: Abafadores de rudo tipo concha para os trabalhadores expostos ao rudo; culos de segurana destinados proteo dos olhos contra leses ocasionadas por impacto de partculas; Luvas vinlica (tipo hycron) quando o trabalho envolver contato com chapas metlicas e outros objetos de arestas cortantes e abrasivos; Botas de borracha com solado resistente, contra risco de origem mecnica e umidade; Capacete de proteo, para uso na mina subterrnea; Mscara Semifacial (tipo descartvel) para poeiras e fuligens; Macaco de mineiro com fitas refletivas.

ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS POR FUNO


Data da Elaborao: 02/12/2008 Posto de Trabalho: Perfuratriz (MIRAO XWZ) Data da reviso: 02/12/2009 Funo: Mecnico Setor: Operao N Funcionrios: 01 Caractersticas

Atividades Desenvolvidas

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.
Efetuar manuteno preventiva e corretiva de mquinas e equipamentos; zelar pela conservao de equipamentos e ferramentas sob sua responsabilidade.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

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Ambiente com iluminao artificial e ventilao mecnica.

IDENTIFICAO DOS RISCOS NO POSTO DE TRABALHO Tipo de Risco Fsico Qumico Ergonmico Biolgico Rocha Instvel (choco) Piso irregular Veculos pesados / veculos leves Eletricidade Acidente Fluido / Gs sob presso Ferramentas manuais Partes mveis / rotativas Projeo de partcula Iluminao Lquido inflamvel Queda Queda de mesmo nvel Atropelamento Contato com fonte de energia. Rompimento de sistema pressurizado Atingido por Contato com Atingido por Abalroamento/coliso Incndio Fator de Risco Rudo leos e graxas Esforo fsico Risco Exposio a rudo acima de 80 dB(A) Contato com Cansao e fadiga Detalhe Durante testes e acompanhamento da operao. leo Mineral Peas e componentes Classificao do Risco 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve Tipo de Exposio Ocasional Habitual e intermitente Habitual e intermitente Conseqncias Perda da capacidade auditiva Dermatite / Dermatoses Lombalgias

Risco No Identificado Desplacamento de choco Tropeo Interao Homem x mquina Choque eltrico Sistema com ar comprimido Manuseio de ferramentas Haste em rotao e equipamento Durante perfurao Ambiente da mina leo diesel 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 4 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 2 - Risco Leve Ocasional Habitual e intermitente Habitual e permanente Ocasional Habitual e intermitente Habitual e permanente Habitual e intermitente Habitual e intermitente Ocasional Ocasional Acidente fatal Fraturas

Acidente fatal Leses cardiovasculares Fraturas Ferimentos / cortes Fraturas Ferimentos Dano material / fratura Danos materiais

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

A empresa fornece equipamentos de segurana para os funcionrios, atendendo aos preceitos da NR-06 item 6.2, promove treinamentos abordando assuntos voltados aos riscos aos quais os trabalhadores esto expostos .

MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS Medidas de Controle Coletivas: Organizao e limpeza do local de trabalho; Acompanhamento mdico Peridico com exames especficos.

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

N de pginas: 038/45

Medidas Administrativas: Participar de Treinamentos e Palestras, abordando assuntos sobre: Riscos Ambientais e medidas de controle; Equipamentos de Proteo Individual, uso e limitaes; Preveno de acidentes e Doenas Ocupacionais; Plano de Emergncia; Plano de trnsito da mina, entre outros assuntos que se fizerem necessrios. Medidas de Controle Individuais: Abafadores de rudo tipo concha para os trabalhadores expostos ao rudo; culos de segurana destinados proteo dos olhos contra leses ocasionadas por impacto de partculas; Luvas vinlica (tipo hycron) quando o trabalho envolver contato com chapas metlicas e outros objetos de arestas cortantes e abrasivos; Botas de borracha com solado resistente, contra risco de origem mecnica e umidade; Capacete de proteo, para uso na mina subterrnea; Mscara Semifacial (tipo descartvel) para poeiras e fuligens; Macaco de mineiro com fitas refletivas. Creme de Proteo para as mos.

ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS POR FUNO


Data da Elaborao: 02/12/2008 Posto de Trabalho: Operao Data da reviso: 02/12/2009 Funo: Tcnico em Meio Ambiente Atividades Desenvolvidas Acompanhar planejamento e medio de perfurao; supervisionar e acompanhar as atividades nas frentes de trabalho; realizar inspeo de segurana e Meio Ambiente; acompanhar auditorias internas de segurana; acompanhar o desenvolvimento do PGR; controle de EPIs. Setor: Operao N Funcionrios: 01 Caractersticas Ambiente com iluminao e ventilao natural (escritrio). Ambiente com iluminao artificial e ventilao mecnica (mina subterrnea).

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

N de pginas: 039/45

IDENTIFICAO DOS RISCOS NO POSTO DE TRABALHO Tipo de Risco Fsico Qumico Ergonmico Biolgico Rocha Instvel (choco) Piso irregular Veculos pesados / veculos leves Acidente Fluido / Gs sob presso Partes mveis / rotativas Projeo de partcula Iluminao Queda Queda de mesmo nvel Bater contra Rompimento de sistema pressurizado Contato com Atingido por Abalroamento/coliso Fator de Risco Rudo Particulados / poeira Organizao do trabalho Risco Exposio rudo acima de 80 dB(A) Inalao Postura Inadequada Detalhe Durante acompanhamento da operao Poeira Mineral Trabalho em computador Classificao do Risco 2 - Risco Leve 2 - Risco Leve 2 - Risco Leve Tipo de Exposio Ocasional Ocasional Habitual e intermitente Conseqncias Perda da capacidade auditiva Deficincia respiratria Lombalgias

Risco No Identificado Desplacamento de choco Tropeo Acidente de trnsito Sistema com ar comprimido Haste em rotao e equipamento Durante perfurao Ambiente da mina 6 - Risco Intolervel 3 - Risco Moderado 6 - Risco Intolervel 4 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado 3 - Risco Moderado Ocasional Ocasional Habitual e intermitente Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional Acidente fatal Fraturas Acidente fatal Fraturas Fraturas Ferimentos Dano material / fratura

DIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

A empresa fornece equipamentos de segurana para os funcionrios, atendendo aos preceitos da NR-06 item 6.2, promove treinamentos abordando assuntos voltados aos riscos aos quais os trabalhadores esto expostos .

MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS Medidas de Controle Coletivas: Organizao e limpeza do local de trabalho; Acompanhamento mdico Peridico com exames especficos.

Medidas Administrativas: Promover Treinamentos e Palestras, abordando assuntos sobre: Riscos Ambientais e medidas de controle; Equipamentos de Proteo Individual, uso e limitaes; Preveno de acidentes e Doenas Ocupacionais; Plano de Emergncia; Plano de trnsito da mina, entre outros assuntos que se fizerem necessrios. Medidas de Controle Individuais: Abafadores de rudo tipo concha para os trabalhadores expostos ao rudo;

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

N de pginas: 040/45

culos de segurana destinados proteo dos olhos contra leses ocasionadas por impacto de partculas; Luvas vinlica (tipo hycron) quando o trabalho envolver contato com chapas metlicas e outros objetos de arestas cortantes e abrasivos; Botas de borracha com solado resistente, contra risco de origem mecnica e umidade; Capacete de proteo, para uso na mina subterrnea; Mscara Semifacial (tipo descartvel) para poeiras e fuligens; Macaco de mineiro com fitas refletivas.

ANEXO 4 RELAO DE FUNO x EPI

FUNO

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

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Ambiente Tcnico de Meio

Ajudante de perfurao

Operador de Rocdril

Mecnico

DESCRIO DO EPI

B NA B B B B B B B B NA B

B NA B B B B B B B B E NA

B NA B B B B B B B B NA NA

B NA B B B B B B B B NA NA

Abafador de Rudo Tipo Concha Abafador de Rudo Tipo Plug Bota de borracha com solado resistente culos de Segurana com Lente Incolor Capacete de Segurana Macaco com fitas refletivas Luvas de proteo Cinto de mineiro Meio Mscara Semifacial descartvel Creme de Proteo Botina com Biqueira de polipropileno

Legenda: B = EPI Bsico E = EPI Especfico NA= No se aplica

ANEXO 5 ANLISE GLOBAL DO PGR ANLISE GLOBAL DO PGR

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

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UNIDADE:
1 DOCUMENTO BASE

DATA:
SIM NO

a A estrutura do documento base atende aos Requisitos da Norma Regulamentadora NR 22? b O documento base foi analisado e aprovado pela CIPAMIN (quando houver)? CONSIDERAES SOBRE O DOCUMENTO BASE

PLANEJAMENTO ANUAL As aes foram implantadas conforme determinao das prioridades do planejamento anual e dentro do prazo estabelecido? As metas definidas foram atingidas? CONSIDERAES SOBRE O PLANEJAMENTO ANUAL

SIM NO

a O planejamento anual possui metas e prioridades bem definidos? b c

d O planejamento anual proposto foi eficiente?

3 a

ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO A estratgia adotada pela MIRAO XWZ para definio das suas aes do Planejamento Anual eficiente? CONSIDERAES SOBRE ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO

SIM NO

FORMA DE REGISTRO, MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS

SIM NO

a A forma de registro, manuteno e divulgao dos dados do PGR so eficientes? b Pode-se afirmar que os registros dos dados sero garantidos durante, no mnimo 20 anos? CONSIDERAES SOBRE REGISTRO, MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS

PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DO PGR O Programa define de forma clara, qual ser a periodicidade e a forma de avaliao do a PGR? As Anlises Globais do PGR vm sendo realizadas conforme periodicidade definida neste b programa? c As aes do Planejamento Anual vm sendo acompanhadas conforme periodicidade

SIM NO

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009. definida?

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CONSIDERAES SOBRE PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DO PGR

RISCOS AMBIENTAIS

SIM NO

a O Programa prev metodologia para identificao de riscos fsicos, qumicos e biolgicos? Existe avaliao comparativa quanto ao histrico de medies nos posto de trabalhos b visando a reduo da exposio dos empregados aos riscos fsicos, qumicos e/ou biolgicos? CONSIDERAES SOBRE RISCOS FSICOS

7 a

ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS O Programa prev metodologia para antecipao e reconhecimento de riscos conforme Norma Regulamentadora NR 22?

SIM NO

b realizada a anlise de novos postos de trabalho ou de novos projetos? c Todos os riscos inerentes aos postos de trabalho foram identificados?

d O Anexo 3 "Antecipao e Reconhecimento de Riscos" revisado periodicamente? e As Identificaes de Riscos (Anexo 3) desatualizadas, so arquivadas junto aos relatrios anuais do PGR do referido ano? CONSIDERAES SOBRE ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DE RISCOS

RISCOS ERGONMICOS E ORGANIZAO DO TRABALHO

SIM NO

a O Programa prev metodologia para identificao de riscos ergonmicos? b Os riscos ergonmicos identificados esto sendo comparados s possveis queixas de empregados durante os exames mdicos? CONSIDERAES SOBRE RISCOS ERGONMICOS E ORGANIZAO DO TRABALHO

RISCOS DE ACIDENTES

SIM NO

a O Programa prev metodologia para identificao de riscos de acidentes?

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

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b As aes para preveno de acidentes previstas no Anexo 2 esto sendo implementadas? CONSIDERAES SOBRE RISCOS DE ACIDENTES

10

MEDIDAS DE CONTROLE

SIM NO

a O Programa prev metodologia para o monitoramento das medidas de controle? b As medidas de controle j implantadas na Unidade esto bem definidas no Programa? c Os Equipamentos de Proteo Individual (EPI) definidos no Anexo 4 so eficientes?

d As medidas de controle administrativo vm sendo implantadas? e Os EPIs so substitudos periodicamente conforme definido no captulo 8, item 8.3? CONSIDERAES SOBRE MEDIDAS DE CONTROLE

11

PROGRAMA DE PROTEO RESPIRATRIA

SIM NO

a O Programa prev metodologia para implantao do programa de proteo respiratria? b As diretrizes do programa so eficazes? c H indcios de relao entre o registro de doenas ocupacionais com a ineficcia do Programa? CONSIDERAES SOBRE O PPR

12

PLANO DE EMERGNCIA

SIM NO

a O Programa prev metodologia a ser adota para o plano de emergncia? b Possvel evidenciar a eficcia do Plano de Emergncia? CONSIDERAES SOBRE PLANO DE TRNSITO

13

ANLISE GLOBAL

SIM NO

a O Programa prev metodologia para anlise global do PGR?

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR


Vigncia: 01 de Dezembro de 2008 a 01 de Dezembro de 2009.

LOCAL: Votorantim Metais Zinco S.A - Unidade Vazante Rodovia LMG 706 Km 65 Vazante MG CNPJ: 02.874.845/0001-31

N de pginas: 045/45

b H evidncias de que a Gerncia da Unidade analisa criticamente as aes do PGR? c Todos os documentos revisados e que esto atualizados esto anexados na Anlise Global do PGR do referido ano?

d O Anexo 5 "Anlise Global" Eficiente? CONSIDERAES SOBRE ANLISE GLOBAL

OBSERVAES

Local e Data Assinaturas: Responsvel pela Segurana do Trabalho Presidente e Vice-presidente da CIPAMIN (Quando aplicvel) Gerente do Contrato