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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ESCUELA DE CONTADURA PBLICA Y AUDITORA

TEMAS DE TESIS APROBADOS 2011


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19/01/2011 AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UN LABORATORIO FARMACUTICO AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA EMPRESA EXPORTADORA DE NUEZ DE MACADAMIA AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) EN UNA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA ARTESANAL

19/01/2011

19/01/2011

19/01/2011

LA AUDITORA INTERNA EN LA EVALUACIN DE LOS PROGRAMAS QUE PREVIENEN EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN LA DIVISIN DE CAJA Y DEPSITOS DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL

19/01/2011

LA AUDITORA INTERNA EN EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA DIVISIN INTERNACIONAL DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL

19/01/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EXTERNO EN LA PLANIFICACIN, EJECUCIN Y FINALIZACIN DE LA AUDITORA FINANCIERA DEL COMPONENTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL DEDICADA A LA FABRICACIN DE PRODUCTOS PLSTICOS

19/01/2011

DISEO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA UNA EMPRESA ARRENDADORA DE BIENES INMUEBLES

19/01/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO CONTADOR GENERAL EN EL REGISTRO CONTABLE DEL RUBRO DE PROPIEDAD Y EQUIPO PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y FERRETERA

20/01/2011

PROCESO DE CONTABILIZACIN CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 41 (AGRICULTURA) EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA AL CULTIVO DE PALMA AFRICANA

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20/01/2011

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORA ESPECIAL APLICABLES A PROYECTOS DE DONACIN ADMINISTRADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES, CON BASE A LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORA (NIA 800), CUMPLIMIENTO DE TRMINOS, DISPOSICIONES Y CLUSULAS CONTRACTUALES

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20/01/2011

AUDITORA INTERNA AL CICLO DE INGRESOS DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA

20/01/2011

CONTABILIZACIN POR SEGMENTOS DE OPERACIN EN UNA EMPRESA QUE BRINDA SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHAS DE FTBOL DE SALA DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS HISTRICOS EN EL LEVANTE DE POLLITAS DE UN DA DE UNA INDUSTRIA AVCOLA AUDITORA EXTERNA AL CICLO DE EGRESOS EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO LA PARTICIPACIN DEL AUDITOR INTERNO EN LA CREACIN DE UNA SECCIN DE CUMPLIMIENTO FISCAL BASADA EN CONTROLES SOX DE UNA COMPAA PETROLERA

20/01/2011

25/01/2011

25/01/2011

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25/01/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN LA PREPARACIN DE INFORMACIN FINANCIERA CON BASE EN SEGMENTOS DE OPERACIN, EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ARTCULOS DERIVADOS

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26/01/2011

AUDITORA EXTERNA AL CICLO DE COMPRAS EN UN PROYECTO DE INVERSIN SOCIAL DIRIGIDO AL REA RURAL, FINANCIADO POR UN PRSTAMO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- Y EJECUTADO POR UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL DISEO DE UN MANUAL CONTABLE PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS POPULARES

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27/01/2011

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15/02/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR FINANCIERO EN LA VALUACIN DE RESERVAS TCNICAS DE SEGUROS, DE UNA ASEGURADORA QUE OPERA EL RAMO DE DAOS, DE ACUERDO CON EL DECRETO 25-2010, LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

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15/02/2011

DISEO DE UN MANUAL DE CONTROLES INTERNOS PARA EL REA DE TESORERA DE UNA FUNDACIN QUE CAPTA Y ADMINISTRA FONDOS PARA LA EDUCACIN TCNICA

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15/02/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO CONTADOR GENERAL EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIN HISTRICOS POR PROCESO CONTINUO EN LAS FASES DE SIEMBRA, ENGORDE Y CULTIVO PARA UNA EMPRESA GUATEMALTECA QUE SE DEDICA A LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE CAMARN

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15/02/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN LA EVALUACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y VALIDACIN DEL ENCAJE BANCARIO EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL

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15/02/2011

SISTEMA DE COSTOS HISTRICOS PARA UNA EMPRESA LOTIFICADORA

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15/02/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES SEGN EL DECRETO NMERO 27-92 LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN UNA EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO, PROMOCIN Y VENTA DE UN PROYECTO INMOBILIARIO CONSISTENTE EN LOTES URBANIZADOS

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16/02/2011

TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO EN EL RUBRO DE CLIENTES EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SEGN NIC 12

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16/02/2011

REGULACIN DE ACTIVOS FIJOS SEGN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA PARA UNA ENTIDAD COMERCIALIZADORA DE CAF ORO EN GUATEMALA

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17/02/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA CERTIFICACIN ISO 9001:2000 EN UNA INDUSTRIA PROCESADORA DE JUGOS

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18/02/2011

EVALUACIN Y DISEO DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO PARA EL ACTIVO CORRIENTE DE UNA EMPRESA AVCOLA DISTRIBUIDORA DE POLLO VIVO

18/02/2011

AUDITORA INTERNA DE SUELDOS Y SALARIOS EN UNA EMPRESA DE SEGURIDAD

21/02/2011

SISTEMA DE COSTOS HISTRICOS POR RDENES ESPECFICAS DE FABRICACIN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL DEDICADA A LA ELABORACIN DE FURGONES COSTOS ESTNDAR VARIOS CENTROS VARIOS PRODUCTOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL DE MIEL SABOR A MAPLE COSTOS DE SERVICIOS PARA UN CENTRO EDUCATIVO PRIVADO LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO AUDITOR INTERNO EN EL DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001/2008 EN EL REA DE NEGOCIACIN DE PLIZAS DE DAOS PARA UNA EMPRESA CORREDORA DE ASESORA Y ADMINISTRADORA DE SEGUROS DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR EN UNA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ENLATADOS EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA ELABORACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACIN DE ZAPATOS PARA DAMA

21/02/2011 23/02/2011

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23/02/2011

AUDITORA INTERNA APLICADA EN EL PROCESO DE COBRO DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMSTICOS

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24/02/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS SOBRE BASE DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA -NIIF- EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO INTEGRAL, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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25/02/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTO ESTNDAR DE PRODUCCIN EN UNA INDUSTRIA DE FRASCOS DE PLSTICO DISEO DE UN MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA FERRETERA COSTOS ESTNDAR DE PRODUCCIN DE CALZADO DE PIEL DE UNA EMPRESA PRIVADA

01/03/2011

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01/03/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIN DE DOMOS Y ESTRUCTURAS METLICAS EL AUDITOR INTERNO EN EL CONTROL PRESUPUESTARIO, EN UNA INSTITUCIN AUTNOMA DE GOBIERNO

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01/03/2011

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01/03/2011

GUAS DE APLICACIN EN LAS COMPRAS QUE AFECTAN LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

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01/03/2011

COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL USO DE LA FACTURA ELECTRNICA EN UNA EMPRESA EMISORA DE TARJETAS DE CRDITO AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA FABRICACIN DE CAMAS DISEO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA ASOCIACIN NO LUCRATIVA, DEDICADA A LA INVESTIGACIN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE PASTELES COSTEO DIRECTO ESTNDAR APLICADO EN UNA EMPRESA METALMECNICA DEDICADA A LA PRODUCCIN DE PERFILES AUDITORA DE PROCESOS AL REA DE SERVICIOS CONTABLES EN UNA FIRMA DE AUDITORA QUE PRESTA SERVICIOS DE TERCERIZACIN

02/03/2011

02/03/2011

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14/03/2011

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14/03/2011

AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE OBLIGACIONES DEPOSITARIAS DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL APLICACIN DE LA SECCIN 17, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA PARA PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS (NIIF PARA PYMES) EN UNA INMOBILIARIA DESARROLLADORA DE PROYECTOS HABITACIONALES PRIVADOS

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14/03/2011

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14/03/2011

COSTOS ESTNDAR POR ORDEN ESPECFICA EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE RADIOLOGA

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14/03/2011

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA FUNCIN DE AUDITORA INTERNA EN EL REA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL TEXTIL QUE ELABORA TELA DE CORTINA Y DE VESTIDO DE NOVIA

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14/03/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO CONSULTOR EXTERNO EN EL CLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO PARA LA PREPARACIN Y PRESENTACIN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA MULTINACIONAL QUE IMPORTA Y DISTRIBUYE COMBUSTIBLE

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15/03/2011

PARTICIPACIN DE LA AUDITORA INTERNA EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIN DEL CRDITO FISCAL DEL IVA EN EL RGIMEN ESPECIAL DE UNA EMPRESA EXPORTADORA DE MATERIALES DERIVADOS DEL ACERO

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15/03/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO GERENTE FINANCIERO EN LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DE CAJA, EN UNA EMPRESA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE VEHCULOS Y PARTES AUTOMOTRICES

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15/03/2011

EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO EN EL DEPARTAMENTO DE CRDITOS DE CONSUMO DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL LA AUDITORA EXTERNA DEL RUBRO DE INVERSIONES EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS HISTRICOS EN UNA MICROEMPRESA QUE FABRICA MUEBLES DE SALA ELABORACIN DE UN MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE CRDITOS Y COBROS DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PINTURA DISEO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL REA DE INGRESOS Y EGRESOS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS (SPA PARA CABALLEROS)

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24/03/2011

ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE PARA UNA INSTITUCIN QUE CUMPLE CON ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD SOCIAL (ONG) DISEO DE UN SISTEMA DE COSTO ESTNDAR EN UNA INDUSTRIA EXTRACTORA DE ARENA SILICE DISEO Y APLICACIN DE UN SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO PARA UNA PEQUEA EMPRESA TOSTADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAF

24/03/2011

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25/03/2011

AUDITORA INTERNA DE LA COMPAA DE SEGUROS LA IBEROAMERICANA DE GUATEMALA, S.A. EN EL RAMO DE DAOS DE INCENDIO EN LAS REAS DE SUSCRIPCIN, EMISIN, COBRO, RECLAMOS Y PAGO DEL SINIESTRO

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28/03/2011

INFORMACIN FINANCIERA POR SEGMENTOS DE OPERACIN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES EN CUMPLIMIENTO CON NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA No. 8 AUDITORA EXTERNA DE LA CARTERA DE CRDITOS DE UN BANCO PRIVADO GUATEMALTECO DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS EN UNA EMPRESA GUATEMALTECA QUE SE DEDICA A PRESTAR SERVICIOS DE FUMIGACIN AREA ASPECTOS TRIBUTARIOS A LAS QUE SE ENCUENTRA AFECTA UNA ASOCIACIN CIVIL EN GUATEMALA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE UNA EMPRESA OPERADORA DE CABLE POR TV

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28/03/2011

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS E INCENTIVOS FISCALES DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA MANUFACTURA DE EXPORTACIN DE CALZADO INSCRITA BAJO EL DECRETO No. 2989 DEL CONGRESO DE LA REPBLICA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA AUDITORA OPERATIVA (BASADA EN COSO II) APLICADA EN EL REA OPERACIONAL DE UNA EMPRESA DE COMIDA RPIDA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO EN UNA COMERCIALIZADORA DE GRANOS MEDIANA QUE APLICA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA CONTABILIDAD POR SEGMENTOS DE OPERACIN, EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA IMPORTANCIA Y VENTA DE ALIMENTO PARA AVES EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO

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28/03/2011

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28/03/2011

DISEO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO APLICABLES EN EL CICLO DE NMINAS DE UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN DE HOJAS DE RESORTE

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28/03/2011

AUDITORA OPERACIONAL DEL PROCESO DE COBROS EN UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE INCINERACIN DE DESECHOS

28/03/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR DE PRODUCCIN EN UNA INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALCOHOL ETANOL EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD DE CIRUGA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA AUDITORA OPERACIONAL AL MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTOS FINALES EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA INCINERACIN DE DESECHOS HOSPITALARIOS

28/03/2011

28/03/2011

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29/03/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN EL DISEO Y APLICACIN DE UN SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO EN UNA FBRICA DE FERTILIZANTES

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30/03/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO AUDITOR INTERNO EN EL DISEO DE UN MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DEL ANLISIS, PRECRDITO, AUTORIZACIN Y HABILITACIN EN LA EMISIN DE TARJETAS DE CRDITO DEL REA DE CARTERA PARA UNA INSTITUCIN FINANCIERA PRIVADA

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30/03/2011

REQUISITOS LEGALES Y CONTABLES DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ETANOL AMPARADA EN EL RGIMEN DEL DECRETO No. 29-89, LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR FINANCIERO EN LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL TRATAMIENTO DE LOS COSTOS INCURRIDOS EN LA FASE DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO EN UNA EMPRESA EDITORIAL CONFORME A NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 38 CLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO EN UNA COMPAA DE TELECOMUNICACIONES LA AUDITORA EXTERNA DE LA INFORMACIN REGULATORIA DE UNA EMPRESA EMISORA DE TARJETAS DE CRDITO ELABORACIN DE UN MANUAL PRODUCTORA DE AGUACATE HASS CONTABLE PARA UNA EMPRESA AGRCOLA

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25/04/2011

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25/04/2011

VALUACIN DE INVENTARIOS Y SU EFECTO FINANCIERO EN UNA EMPRESA COMERCIAL DE MATERIALES ELCTRICOS

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25/04/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE EN EL DISEO DE LA PLANEACIN DE UN TRABAJO ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS DE UN PROYECTO SOCIAL FINANCIADO POR LA UNIN EUROPEA PARA UNA ORGANIZACIN NO GUBERNAMENTAL EVALUACIN Y ELABORACIN DE CONTROLES INTERNOS, APLICADOS AL REA DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TINTA PARA CARTN AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA EMPRESA COMERCIAL DE ELECTRODOMSTICOS CONTROL INTERNO APLICABLE AL REA DE BODEGA EN UNA GRANJA AVCOLA DE POSTURA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EXTERNO EN LA IDENTIFICACIN DE SUCESOS O CONDICIONES QUE PROYECTEN DUDAS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONTINUAR COMO NEGOCIO EN MARCHA EN UNA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSMTICOS

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28/04/2011

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28/04/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN CALIDAD DE AUDITOR INTERNO GUBERNAMENTAL EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL REA DE ALMACN DE UNA ENTIDAD DESCENTRALIZADA Y AUTNOMA DEL ESTADO

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28/04/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO AUDITOR INTERNO EN EL DISEO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EN LA CREACIN, REGISTRO Y LIQUIDACIN DEL FONDO ROTATIVO INTERNO PARA UNA ENTIDAD AUTNOMA Y DESCENTRALIZADA

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28/04/2011

PLANIFICACIN TRIBUTARIA EN UNA FBRICA DE ROPA DE VESTIR, INSCRITA AL RGIMEN OPTATIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DURANTE EL AO 2010

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28/04/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN EL DISEO DE CONTROLES INTERNOS AL CICLO DE EGRESOS EN UNA TIENDA DE CONSUMO, COMO SOCIEDAD ANNIMA ELABORACIN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO BASADO EN COSO ERM PARA EL REA DE EGRESOS DE UNA MUNICIPALIDAD UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPQUEZ AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE INVENTARIOS EN UNA EMPRESA COMERCIAL DE ABARROTES PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA MITIGACIN DEL RIESGO OPERACIONAL EN UNA AGENCIA DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL SISTEMATIZACIN CONTABLE DE UNA EMPRESA INMOBILIARIA DEDICADA A LA URBANIZACIN DE LOTES Y A LA CONSTRUCCIN DE CASAS

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29/04/2011

EVALUACIN DEL MTODO DE COSTOS POR RDENES ESPECFICAS DE PRODUCCIN UTILIZADO EN UNA EMPRESA LITOGRFICA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS DE ACUERDO CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA NIIF PARA PYMES DE UNA EMPRESA COMERCIAL DEDICADA A LA IMPORTACIN, VENTA Y DISTRIBUCIN DE VEHCULOS, LLANTAS Y ACCESORIOS ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN PRODUCTOS FARMACUTICOS CONTABLE DE UNA DISTRIBUIDORA DE

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29/04/2011

29/04/2011

INFORMACIN FINANCIERA POR SEGMENTOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PLSTICOS

29/04/2011

CADENA DE VALOR EN UNA ENTIDAD BANCARIA, PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIN EN EL COSTO DE LOS PROCESOS

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29/04/2011

DISEO Y ELABORACIN DE UN MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL REA DE CAJA Y BANCOS EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA PRODUCCIN Y VENTA DE GERBERAS

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03/05/2011

DISEO DE UN MANUAL CONTABLE PARA UNA EMPRESA COMERCIAL QUE SE DEDICA A LA IMPORTACIN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA

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03/05/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EXTERNO EN LA ELABORACIN, ANLISIS E INTERPRETACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACIN DE SUMINISTROS DE OFICINA, CMPUTO, LIMPIEZA, CAFETERA Y FORMAS IMPRESAS

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03/05/2011

LA AUDITORA EXTERNA APLICADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA IMPORTANCIA DE VEHCULOS

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05/05/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR APLICADO A LA PRODUCCIN DE SORGO NO FORRAJERO (MAICILLO) EN UNA EMPRESA AGRCOLA

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DISEO DE UN SISTEMA DE COSTO ESTNDAR DE PRODUCCIN, PARA UNA INDUSTRIA DE ALCOHOL TIPO MEDICINAL

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05/05/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE COSTEO DIRECTO EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL DE PLSTICO

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05/05/2011

PROYECTO DE INVERSIN EN LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA UNA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) COMERCIALIZADORA DE LMINAS EDUCATIVAS

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05/05/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INTERNO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 9001-2008 EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE UNA EMPRESA DEDICADA AL DISEO, PRODUCCIN Y VENTA DE CAMAS ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE EN UNA EMPRESA ARRENDADORA DE LOCALES COMERCIALES EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO AUDITOR INTERNO EN EL DISEO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA CONSTITUCIN, EJECUCIN Y LIQUIDACIN DE UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIN PARA UN BANCO PRIVADO NACIONAL

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05/05/2011

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23/05/2011

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN UN PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA LA ADQUISICIN DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE LMINA GALVANIZADA VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS EN UNA CARTERA DE CRDITOS DE VIVIENDA EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL LA VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS EN UNA CARTERA DE MICROCRDITOS PARA PYMES EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL

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23/05/2011

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23/05/2011

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23/05/2011

APLICACIN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA PARA PEQUEAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA PYMES), EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA DISTRIBUIDORA FARMACUTICA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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23/05/2011

DIVERSIFICACIN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DESCONSOLIDADORA SITUADA EN LA CIUDAD CAPITAL

POR

UNA

EMPRESA

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23/05/2011

AUDITORA OPERACIONAL EN EL REA DE CRDITOS Y COBROS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INTERNO EN UNA EMPRESA PRODUCTORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE SALSAS Y ADEREZOS

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23/05/2011

CONCILIACIN DE ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS CON BASE EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA -NIIF- RESPECTO DE LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACIN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE UNA EMPRESA COMERCIAL, DURANTE EL PERODO 2010

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23/05/2011

ELABORACIN DE UN MANUAL DE CRDITOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS DE UNA EMPRESA COMERCIAL DEDICADA AL FINANCIAMIENTO

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23/05/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR PARA UN LABORATORIO FARMACUTICO QUE ELABORA SOLUCIONES Y SANITIZANTES MDICO QUIRRGICOS

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23/05/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIAL QUE SE DEDICA A LA COMPRA Y VENTA DE MEDICINAS EN GENERAL E INSUMOS HOSPITALARIOS

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23/05/2011

DIVULGACIONES OBLIGATORIAS SEGN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA APLICABLES A UNA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIN DE REPUESTOS PARA VEHCULOS

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23/05/2011

SISTEMA DE LIQUIDACIN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR) COMO SISTEMA DE NEGOCIACIN Y COMPENSACIN DE UN BANCO PRIVADO ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA PROMOCIN, URBANIZACIN, Y DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES AUDITORA EXTERNA DEL RUBRO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS EN UNA EMPRESA HOTELERA ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE EN UN BUFETE DE ABOGADOS Y NOTARIOS AUDITORA EXTERNA EN LA EVALUACIN DE LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO EN UN BANCO DEL SISTEMA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIN FINANCIERA Y ECONMICA COMO ETAPA DEL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA PEQUEA EMPRESA FAMILIAR COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR

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23/05/2011

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23/05/2011

23/05/2011

AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UN CENTRO COMERCIAL

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24/05/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR CONTABLE EN LA IMPLEMENTACIN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA PARA EL REGISTRO ADECUADO DE UN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACEROS

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24/05/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR FISCAL EN EL DISEO DE PROCEDIMIENTOS EN LA EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA UNA EMPRESA PROMOTORA INMOBILIARIA DEDICADA AL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS

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24/05/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EXTERNO EN LA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL REA DE CUENTAS POR COBRAR PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMSTICOS

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24/05/2011

EVALUACIN DE CONTROL INTERNO AL REA DE NMINAS DE UNA INDUSTRIA DE COMIDA RPIDA AUDITORA A LOS EGRESOS DE UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL

24/05/2011

24/05/2011

CONTROLES INTERNOS PARA EL INVENTARIO DE MATERIALES DE LA UNIDAD DE CORTE Y RECONEXIN EN UNA EMPRESA PRIVADA DE SERVICIO ELCTRICO

143

24/05/2011

APLICACIN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA PARA PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS (NIIF PARA PYMES) EN UNA EMPRESA COMERCIAL DEDICADA A LA COMERCIALIZACIN DE LIBROS, MATERIAL DIDCTICO, SOFTWARE Y HARDWARE PARA PROYECTOS DE EDUCACIN DE INFORMTICA

144

24/05/2011

TRATAMIENTO CONTABLE DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL DEDICADA A LA PRODUCCIN DE HOJAS DE RESORTE PARA VEHCULOS DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA PARA PEQUEAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA PYMES)

145

24/05/2011

LA PLANEACIN DE UNA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL COMPONENTE DE INGRESOS EN UN AMBIENTE E-COMMERCE PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA VENTA DE LIBROS Y MSICA EN INTERNET

146

24/05/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO CONTADOR GENERAL EN EL DISEO DE PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIN FINANCIERA Y DESCRIPTIVA POR SEGMENTOS PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS QUMICOS PARA LA LIMPIEZA

147

24/05/2011

AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACUTICOS

148

24/05/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN UNA AUDITORA EXTERNA DE UNA EMPRESA ASEGURADORA EN GUATEMALA, EN LO REFERENTE AL REASEGURO DE DAOS, DEL RAMO DE INCENDIO

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25/05/2011

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE CARRETERAS

150

25/05/2011

ELABORACIN POR PRIMERA VEZ DE ESTADOS FINANCIEROS CON BASE EN LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA PARA PEQUEAS Y MEDIANAS ENTIDADES, EN UNA COMPAA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE VEHCULOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES

151

27/05/2011

PRINCIPALES CAUSAS DE RECHAZO EN LA RECEPCIN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIN DE CRDITO FISCAL POR EL BANCO DE GUATEMALA, A EXPORTADORES CALIFICADOS BAJO EL RGIMEN ESPECIAL ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN DE UNA ASOCIACIN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE UNA INDUSTRIA FARMACUTICA ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA REDUCIR LAS PRDIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DURANTE LOS AOS 2010 Y 2011 ANTE LA DEVALUACIN Y/O APRECIACIN DE LA MONEDA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES

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27/05/2011

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27/05/2011

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31/05/2011

DISEO DE UN MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PRSTAMOS FIDUCIARIOS DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL

155

04/07/2011

ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE DE UNA EMPRESA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

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04/07/2011

COSTOS ESTNDAR VERSUS COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES ABC PARA UNA INDUSTRIA MANUFACTURERA TRANSFORMADORA DE PAPEL

157

04/07/2011

CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR AL REALIZAR UNA PROPUESTA DE SERVICIOS DE AUDITORA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS

158

04/07/2011

LA EVALUACIN DE RIESGO DE FRAUDE EN LA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA ASOCIACIN CIVIL

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05/07/2011

LA AUDITORA INTERNA DEL RUBRO DE INVERSIONES DE UNA ENTIDAD ESTATAL AUTNOMA MUNICIPAL EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN CALIDAD DE CONSULTOR EXTERNO EN EL REA DE CRDITOS Y COBRANZAS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMSTICOS DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR PARA LA PRODUCCIN DE LENTES DE POLICARBONATO CON TECNOLOGA TRANSITIONS EN UN LABORATORIO PTICO

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05/07/2011

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06/07/2011

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06/07/2011

LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORA INTERNA PARA MINIMIZAR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO, EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO

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06/07/2011

EFECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN UNA EMPRESA MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACUTICOS

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06/07/2011

AUDITORA FORENSE, PARA LA DETECCIN DEL FRAUDE EN UNA ENTIDAD QUE PRESTA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CONTENEDORES REFRIGERADOS

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06/07/2011

AUDITORA INTERNA AL RUBRO DE INVENTARIOS DISTRIBUIDORA DE AUTOMVILES EN GUATEMALA

DE

REPUESTOS

EN

UNA

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06/07/2011

AUDITORA INTERNA EN EL REA DE NMINA DE UNA ENTIDAD BANCARIA

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06/07/2011

MODALIDAD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACIN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID), EN ENTIDADES DEL ESTADO ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE DE UNA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE FERRETERA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO CONTADOR GENERAL EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA ELABORACIN DE CHOCOLATE PARA TOMAR A LA TAZA AUDITORA EXTERNA DE NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJOS PARA ATESTIGUAR PARA UNA EMPRESA REPRESENTANTE DE UNA NAVIERA NO DOMICILIADA EN GUATEMALA EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CRDITOS Y COBROS DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE DULCES PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA PLANIFICACIN FISCAL Y FINANCIERA DE LOS REGMENES TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA REMODELACIN Y DECORACIN DE EDIFICIOS EVALUACIN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE RECLAMOS EN UNA COMPAA DE SEGUROS

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12/07/2011

DETERMINACIN DE RENTAS EXENTAS Y RENTAS AFECTAS A IMPUESTOS EN UNA ASOCIACIN CIVIL NO LUCRATIVA

175

12/07/2011

COMBINACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN GRUPO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO CON BASE A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA -NIIF-

176

12/07/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS COMERCIALIZADORA DE AGUA PURA

ESTNDAR

PARA

UNA

INDUSTRIA

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12/07/2011

EL AUDITOR INTERNO EN LA EVALUACIN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIN DE CRDITOS EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TILES DE OFICINA, RASURADORAS Y ENCENDEDORES

178

12/07/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE CUENTAS POR COBRAR DE UNA ASOCIACIN NO LUCRATIVA QUE SE DEDICA A LA VENTA DE TERRENOS EN EL REA RURAL

179

13/07/2011

PRESUPUESTO DE UNA FBRICA DE HIELO

180

13/07/2011

RENTABILIDAD EN LA CONEXIN DE MANGUERAS SUBMARINAS DE LOS BUQUES QUE DESCARGAN MELAZA EN UN PUERTO DE ESCUINTLA POR UNA COMPAA ESTIBADORA DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR POR RDENES ESPECFICAS DE FABRICACIN PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL FABRICANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PRESUPUESTO PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A PRODUCIR Y COMERCIALIZAR SACOS DE PAPEL LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN EL DISEO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO, PARA UNA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS LICUADO DE PETRLEO PROCESO CONTINUO EN LOS RECICLADORA DE PLSTICO COSTOS DE PRODUCCIN, EN UNA EMPRESA

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13/07/2011

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15/07/2011

185

18/07/2011

FINANCIAMIENTO DE UNA INSTITUCIN BANCARIA PRIVADA A TRAVS DE LA EMISIN DE BONOS ESTRUCTURADOS O HBRIDOS

186

19/07/2011

AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA EMPRESA COMERCIAL DE ELECTRODOMSTICOS PROCEDIMIENTOS Y BASES TCNICAS PARA LA CONSOLIDACIN DE ESTADOS FINANCIEROS EN UNA EMPRESA MATRIZ COMERCIALIZADORA DE PLANTAS ELCTRICAS UBICADA EN GUATEMALA CON SUBSIDIARIA EN EL SALVADOR PROCEDIMIENTOS A APLICAR POR EL AUDITOR INTERNO EN UNA AUDITORA DE NMINAS DE UNA INSTITUCIN AUTNOMA DESCENTRALIZADA

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19/07/2011

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21/07/2011

VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIN Y DETECCIN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN UNA INSTITUCIN BANCARIA

190

25/07/2011

IMPACO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL CAMBIO DE MTODO DE VALUACIN DE INVENTARIOS EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

191

17/08/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR RDENES DE TRABAJO (SERVICIO) EN UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

192

17/08/2011

PROCEDIMIENTOS DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE AL EVALUAR EL RIESGO DE FRAUDE EN UNA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA COMERCIALIZADORA DE AZCAR EVALUACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, DEL IMPUESTO NICO SOBRE INMUEBLES, APLICADOS POR UNA MUNICIPALIDAD, PARA LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL SISTEMA FHA CONSOLIDACIN DE ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF) PARA UN GRUPO CORPORATIVO DEDICADO A LA COMERCIALIZACIN DE AUTOMVILES DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR, EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE BEBIDAS DE CAF LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN UNA EMPRESA PRIVADA QUE PRESTA SERVICIOS DE TOMOGRAFA Y RESONANCIA MAGNTICA EN HOSPITALES NACIONALES DE LA REPBLICA DE GUATEMALA DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA FARMACUTICA

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18/08/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE COSTAOS ESTNDAR PARA UNA EMPRESA QUE CONFECCIONA CAMISAS TIPO POLO PROCEDIMIENTOS CONTABLES QUE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS DEBE APLICAR EN LA ELABORACIN Y PRESENTACIN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS EN LA TRANSICIN POR PRIMERA VEZ HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIN Y DETECCIN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL POR EL AUDITOR EXTERNO APLICACIN DE LA NICC 1 -CONTROL DE CALIDAD PARA FIRMAS QUE DESEMPEAN AUDITORAS Y REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS TRABAJOS PARA ATESTIGUAR Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS- EN UNA FIRMA QUE DESEMPEA AUDITORAS DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORA EXTERNA EN EL REA DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA EMPRESA PRIVADA NACIONAL ABASTECEDORA DE AGUA POTABLE REGISTRO Y PRESENTACIN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE PETRLEO CRUDO EN UNA COMPAA PETROLERA CON BASE EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF) AUDITORA INTERNA DE BIENES INMUEBLES EXTRAORDINARIOS EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL DEL RUBRO DE ACTIVOS

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18/08/2011

ELABORACIN, ANLISIS E INTERPRETACIN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE COMO HERRAMIENTA FINANCIERA PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE BEBIDAS CARBONATADAS

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18/08/2011

FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL REGULADORA DE TRANSPORTE

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19/08/2011

ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE EN UNA EMPRESA GANADERA

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19/08/2011

EL CONTDOR PBLICO Y AUDITOR COMO AUDITOR INTERNO EN EL DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL REA DE CRDITOS Y COBRANZAS PARA UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE AGUA PURA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EXTERNO EN EL ANLISIS E INTERPRETACIN DE LOS PRINCIPIOS Y CONSIDERACIONES SEGN LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF) PARA PEQUEAS Y MEDIANAS ENTIDADES (PYMES) PARA EL RECONOCIMIENTO Y MEDICIN DE LOS INVENTARIOS Y SU PRESENTACIN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA UNA EMPRESA COSTOS ESTNDAR APLICADOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL, DEDICADA A LA PRODUCCIN DE DERIVADOS DE FRJOL DE SOYA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORMES POR SEGMENTOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA CON MATRIZ UBICADA EN GUATEMALA Y SUBSIDIARIA EN NICARAGUA LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA PLANIFICACIN FINANCIERA DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE AUTOS DE LUJO

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19/08/2011

EVALUACIN DE LA ADMINISTRACIN DEL RIESGO CREDITICIO DE UNA INSTITUCIN BANCARIA PRIVADA POR EL AUDITOR EXTERNO PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FISCALES EN EL REA DE NMINAS RELACIONADOS CON LA APLICACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL PERSONAL EN RELACIN DE DEPENDENCIA EN UNA EMPRESA LITOGRFICA LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA DETERMINACIN DE LOS COSTOS ESTNDAR EN UN PRODUCTO Y VARIOS CENTROS (PANTALN), EN UNA EMPRESA DE MQUILA AUDITORA INTERNA AL RUBRO DE CUENTAS POR PAGAR EN UNA EMPRESA DE EXPLOTACIN MINERA METLICA

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19/08/2011

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORA INTERNA AL RUBRO DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE BOQUITAS SALDAS

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19/08/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMSTICOS EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO DIRECTOR FINANCIERO EN EL RECONOCIMIENTO, MEDICIN Y PRESENTACIN DE LOS INVENTARIOS SEGN NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIN FINANCIERA (NIIF) PARA PEQUEAS Y MEDIANAS ENTIDADES (PYMES) PARA UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIN

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19/08/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN EL ANLISIS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE LMINAS AUDITORA INTERNA AL RUBRO DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS POLICLNICA CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

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19/08/2011

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19/08/2011

EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR FISCAL EN EL PROCESO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIN DEL CRDITO FISCAL EN EL RGIMEN OPTATIVO Y LOS RECURSOS DE IMPUGNACIN AL PLANTEARSE AJUSTES AL CRDITO PARA UN INGENIO AZUCARERO AUDITORA INTERNA AL CICLO DE INGRESOS EN UNA EMPRESA HOTELERA

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19/08/2011

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19/08/2011

AUDITORA EXTERNA AL RUBRO DE PASIVO CORRIENTE EN UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL QUE SE DEDICA A LA PRODUCCIN DEL CAUCHO NATURAL LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN EL ANLISIS E INTERPRETACIN DE ESTADOS FINANCIEROS EN UNA EMPRESA CONSOLIDADORA Y DESCONSOLIDADORA DE CARGA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN CALIDAD DE ASESOR FISCAL EN LA INSCRIPCIN A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA BAJO EL RGIMEN DE ADMISIN TEMPORAL DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA IMPORTACIN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRIACACIN DE EMPAQUES DE ALIMENTOS PARA LA VENTA EN GUATEMALA Y EXPORTACIN A CENTROAMRICA Y NORTEAMRICA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE EN LA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL COMPONENTE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PARA UNA EMPRESA FARMACUTICA QUE PRODUCE Y COMERCIALIZA MEDICAMENTOS MEDICIN DE LAS AGENCIAS DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL, BASADO EN VARIABLES DE RIESGO OPERACIONAL

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22/08/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOAR PBLICO Y AUDITOR EN LA AUDITORA EXTERNA DE ACTIVOS FIJOS DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE HARINAS DE TRIGO

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22/08/2011

PLANEACIN DE UNA AUDITORA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA ENTIDAD NO LUCRATIVA DE ASUNTOS POLTICOS

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22/08/2011

REGISTRO Y TRATAMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIN EN UNA EMPRESA INMOBILIARIA EL RECURSO DE REVOCATORIA ANTE LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA PARA AGILIZAR LA DEVOLUCIN DEL CRDITO FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN UNA EMPRESA FARMACUTICA QUE VENDE A ENTIDADES EXENTAS AUDITORA INTERNA AL PROCESO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS BAJO EL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADOS GUATECOMPRAS-, EN UNA INSTITUCIN ASEGURADORA DE HIPOTECAS CON APLICACIN DE NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORA INTERNA

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31/08/2011

AUDITORA INTERNA GUBERNAMENTAL EN UN MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL A UN PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL DURANTE SUS EJECUCIN

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31/08/2011

EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO DEL REA DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA QUE COMERCIALIZA REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS CLNICOS

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31/08/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR EN UNA EMPRESA DE LCTEOS

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31/08/2011

PLANEACIN DE LA AUDITORA EXTERNA PARA EL SISTEMA INFORMTICO DEL REA DE TESORERA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES DISEO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS INGRESOS, SALIDAS Y DEMS OPERACIONES PROPIAS DEL INVENTARIO DE MERCADERA DEUNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ROPA PARA CABALLERO PROCEDIMIENTOS A APLICAR POR UN AUDITOR INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS A GRANEL EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACION DE FERTILIZANTES EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EXTERNO EN LA AUDITORA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL COMPONENTE DE INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA CONTROL INTERNO APLICABLE AL CICLO DE INGRESOS DE UN RESTAURANTE DE CAFS Y BEBIDAS PREPARADAS

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09/09/2011

DISEO DE SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR PARA UNA EMPRESA FARMACUTICA

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09/09/2011

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORA EXTERNA A CONSIDERAR EN EL EXAMEN DEL RUBRO DE CLIENTES EN UNA EMPRESA COMERCIAL LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA ELABORACIN Y ANLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMSTICOS INFORME ESPECIAL DE AUDITORA EXTERNA EN EL RUBRO DE NMINAS Y PRESTACIONES LABORALES DE UNA EMPRESA COMERCIAL QUE SE DEDICA A LA COMPRA-VENTA DE EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIN DE EFECTIVO EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA AUTOMVILES PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FISCALES EN LA REVALUACIN Y DEPRECIACIN DE ACTIVOS NO CORRIENTES, CON BASE A NIIF PARA PYMES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN UNA INDUSTRIA TEXTIL

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DISEO DE UNA MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN UNA INSTITUCIN BANCARIA EN GUATEMALA

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19/09/2011

SISTEMATIZACIN CONTABLE DE UNA EMPRESA AGRCOLA PRODUCTORA DE HULE

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19/09/2011

PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO EN LA PLANEACIN FISCAL DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR DE DAMA Y CABALLERO EFECTOS FINANCIERO - CONTABLE EN LA APLICACIN DE ESTIMACIONES CONTABLES EN UNA COMERCIALIZADORA DE PETRLEO IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIN DE UN SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO EN LA DETERMINACIN DEL CONSUMO DE MATERIA PRIMA DE UNA CADENA DE RESTAURANTES DE COMIDA RPIDA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO AUDITOR INTERNO EN EL DISEO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS PARA UN RESTAURANTE INFORMACIN FINANCIERA POR SEGMENTOS DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SALSAS Y ADEREZOS

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19/09/2011

DISEO Y ELABORACIN DE CONTROLES INTERNOS AL REA DE INGRESOS DE UNA EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE ASESORA EN RECURSOS HUMANOS

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19/09/2011

ANLISIS E INTERPRETACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL QUE PRODUCE PUERTAS Y VENTANAS DE PVC

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20/09/2011

SISTEMATIZACIN EN EL REA DE COBROS PARA LA RECUPERACIN DE UNA CARTERA MOROSA EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE TELEATENCIN EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN EL DISEO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS EN UNA EMPRESA ASEGURADORA LA AUDITORA INTERNA EN LA EVALUACIN DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ANLISIS DE CRDITOS DE CONSUMO EN UN BANCO PRIVADO NACIONAL

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20/09/2011

SISTEMATIZACIN Y CONTROL ADMINSITRATIVO DE UNA CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE ADHESIVOS PROCESO DE PLANEACIN DE PAGOS TRIMESTRALES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL CRDITO FISCAL ACUMULADO POR UNA COMPAA DEDICADA A LA ELABORACIN DE ENVASES PLSTICOS

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20/09/2011

EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA ESTACIN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO AL MODELO COSO

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20/09/2011

AUDITORA OPERACIONAL EN EL CICLO DE EGRESOS COMPRAS EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE DULCES

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20/09/2011

CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL APLICABLE AL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO, EN UN CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR

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21/09/2011

AUDITORA EXTERNA MICROFINANZAS

DE

CUENTAS

POR

COBRAR

EN

UNA

INSTITUCIN

DE

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27/09/2011

LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR FINANCIERO EN LA CONSOLIDACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MADERA, CASA MATRIZ (GUATEMALA,) SUBSIDIARIA (MXICO) COSTOS ESTNDAR DE VARIOS CENTROS Y VARIOS PRODUCTOS EN UNA INDUSTRIA PRODUCTORA DE VELAS DECORATIVAS LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EN LA APLICACIN CONTABLE DE LA SECCIN 35 DE LA NIIF PARA LAS PYMES EN UNA EMPRESA COMERCIAL SISTEMATIZACIN EN EL REA DE INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA VENTA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO DE UN PROGRAMA FINANCIADO POR UNA AGENCIA DE LA ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS EN UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL AUDITORA INTERNA DE CONTROLES Y SEGURIDAD DEL SISTEMA INFORMTICO DE CARTERA DE UNA ENTIDAD ESTATAL AUTNOMA DE FINANCIAMIENTO CON BASE EN EL MARCO OBJETIVOS DE CONTROL Y SU TECNOLOGA RELACIONADA (COBIT) MANEJO Y CONTROL CONTABLE DEL INVENTARIO DE COMBUSTIBLE DE UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMPRA Y VENTA AL POR MENOR EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN EL DESARROLLO DE UNA AUDITORA FINANCIERA BASADA EN NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN UNA CADENA DE SUPERMERCADOS LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE EN LA AUDITORA OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS PARA UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACIN DE GAS LICUADO DE PETRLEO (GLP)

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LA AUDITORA OPERACIONAL EN UNA AGENCIA DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL

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28/09/2011

GUA DE PROCEDIMIENTOS PARA UNA EMPRESA MERCANTIL DEDICADA A LA VENTA DE REPUESTOS DE AUTOMVILES, PARA EVACUAR AUDIENCIA MEDIANTE PROCESO ADMINISTRATIVO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CLCULO, PROYECCIN Y DEVOLUCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EMPLEADOS EN RELACIN DE DEPENDENCIA EN UNA EMPRESA INDSUTRIAL PRODUCTORA DE PLSTICOS LA ADMINISTRACIN DEL RIESGO DE CRDITO DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE UNA INSTITUCIN BANCARIA

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SISTEMA DE COSTOS REALES PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA SIEMBRA Y CULTIVO DE ARVEJA CHINA

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ELABORACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA FINANCIERA PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE VESTIDOS PARA DAMA

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28/09/2011

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PREPARACIN Y ANLISIS EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE MATERIAL AUDIO VISUAL

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DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN UNA EMPRESA DE PROYECCIN DE PELCULAS

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05/10/2011

IMPORTANCIA DEL MARGEN DE SOLVENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE UNA COMPAA DE SEGUROS DE VEHCULOS AUTOMOTORES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

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05/10/2011

EVALUACIN FINANCIERA DE UN MODELO DE PAGO DE LAS REMESAS A TRAVS DE AGENTES DEL SECTOR BANCARIO GUATEMALTECO

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05/10/2011

AUDITORA OPERATIVA PARA CAJA Y VALORES EN UNA EMPRESA QUE OTORGA PRSTAMOS CON GARANTA PRENDARIA

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05/10/2011

LA PLANEACIN DE LA AUDITORA EXTERNA DEL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DE UNA EMPRESA DE ELECTRODOMSTICOS

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AUDITORA EXTERNA A LA ASOCIACIN SOLIDARISTA DE UNA COMPAA DEDICADA A LA FABRICACIN DE ENVASES DE VIDRIO EL AUDITOR INTERNO EN LA OPTIMIZACIN TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRITOS AL RGIMEN OPTATIVO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DECRETO 26-92 SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR COMERCIALIZADORA DE PAN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y

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LA PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DE CAJA EN UN CENTRO EDUCATIVO PRIVADO

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13/10/2011

ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE DE UNA ENTIDAD NO LUCRATIVA DE CARCTER RELIGIOSO FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA UNA EMPRESA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO Y AMPARADA AL DECRETO 29-89, LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA BENEFICIOS FINANCIEROS DE UNA ADECUADA FACTURACIN EN EMPRESA DE TAXIS ROTATIVOS PARTICIPACIN DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO ASESOR EXTERNO EN EL DISEO DE UN MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA UNA EMPRESA GUATEMALTECA DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PBLICOS Y PRIVADOS

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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE UN CENTRO EDUCATIVO PRIVADO A TRAVS DE MEDIOS ELECTRNICOS INFORME DEL AUDITOR EXTERNO EMITIDO A UNA ORGANIZACIN SIN FINES DE LUCRO QUE EJECUTA UN PROYECTO DE ASISTENCIA TCNICA NO REEMBOLSABLE FINANCIADO CON FONDOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EVALUACIN DE RIESGOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANIZACIN JURDICA DE UNA FUNDACIN QUE OTORGA MICROCRDITOS, A UNA SOCIEDAD ANNIMA NO REGULADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR INDEPENDIENTE, AL REALIZAR UNA AUDITORA FISCAL PREVENTIVA DE UNA EMPRESA CORREDORA DE SEGUROS LA IMPORTANCIA PARA EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR DE LA UTILIZACIN DE UN SOFTWARE DOCUMENTADOR DE PAPELES DE TRABAJO EN LA REALIZACIN DE UNA AUDITORA EXTERNA, DEL REA DE INVENTARIOS DE MATERIALES DE UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ELABORACIN, ANLISIS E INTERPRETACIN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD APLICABLES A LOS SERVICIOS DE FIRMAS DE AUDITORA

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DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR DE ABSORCIN TOTAL EN EL CENTRO DE POSTURA, DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIN DE HUEVOS DE GALLINA

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CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIN DE UNA ENTIDAD RECTORA DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS, DE NAVEGACIN Y TRANSPORTE AREO EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR EN CALIDAD DE AUDITOR INTERNO EN LA AUDITORA DE UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIN Y GARANTA HIPOTECARIA DE UN BANCO PRIVADO NACIONAL DISEO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTNDAR POR ABSORCIN TOTAL EN UNA INDUSTRIA DE CALZADO DE NIO

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DISEO Y APLICACIN DEL PROCESO DE COMPRAS EFECTUADO POR UN AUDITOR INTERNO EN UNA ENTIDAD DESCENTRALIZADA Y AUTNOMA

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ORGANIZACIN Y SISTEMATIZACIN CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CRDITOS Y COBROS DE UNA EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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02/11/2011

DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL REA DE INVENTARIOS DE VEGETALES PARA UNA EMPRESA PROCESADORA DE ENSALDAS EL CONTADOR PBLICO Y AUDITOR COMO CONTADOR GENERAL EN EL DISEO DE UN MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA UNA ASOCIACIN NO LUCRATIVA LA AUDITORA EXTERNA SOBRE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS AL RUBRO DE CAJA Y BANCOS A UNA DISTRIBUIDORA DE EMPAQUE PARA ALIMENTOS

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02/11/2011

AUDITORA FORENSE EN UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA CONSTRUCCIN DE OBRAS PBLICAS BASES TCNICAS PARA ELABORAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIN FINANCIERA DE UNA ENTIDAD NO LUCRATIVA QUE ADMINISTRA FONDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES AUDITORA OPERACIONAL DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRDITO EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO

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02/11/2011

ELABORACIN DE UN SISTEMA DE PRESUPUESTOS, EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL PROCESADORA DE PRODUCTOS LCTEOS

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18/11/2011

AUDITORA INTERNA ADMINISTRATIVA EN UNA INDUSTRIA ALIMENTICIA DEDICADA A ENLATADO DE FRJOL AUDITORA OPERACIONAL DEL REA DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA EXPORTADORA DE PRODUCTOS TEXTILES AMPARADA POR EL DECRETO 29-89, LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA

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18/11/2011

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28/11/2011

AUDITORA INTERNA EN EL REA DE CAJA Y BANCOS DE UNA EMPRESA DEDICADA AL COMERCIO DE AGROQUMICOS

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