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REA / PROYECTO /OBRA

R NR
Probabilidad (P) Consecuencia (C)
Evaluacin del
Riesgo
Clasificacin ING ADM EPP
Probabilidad
(P)
Consecuencia
(C)
Evaluacin del
Riesgo
Clasificacin ING ADM EPP
1.- FALTA DE REVISIN DE LOS
SUMINISTROS Y MATERIAL PARA LA
INSTALACIN DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO
2.- FALTA DE REVISIN Y
VERIFICACIN DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO (AST - PTS)
3.- NO TENER CONOCIMIENTO DE LO
QUE SE VA A REALIZAR Y ACTUAR SIN
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE
MALA PLANIFICACIN,
SIN STOCK
PERDIDAS DE HORAS DE
TRABAJO Y MULTAS POR
ATRASOS
2 2 4 TOLERABLE X
* UTILIZAR LA CUBICACIN DEL
PROYECTO PARA LA COMPRA DE
SUMINISTROS Y AS MANTENER STOCK
ADECUADO PARA EL PROYECTO TOTAL
* INSPECCIN Y CHEQUEO DE
SUMINISTROS Y MATERIALES DE
ACUERDO A HOJA OPERATIVA DE
PLANIFICACIN
* CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS CON CHECK LIST
1 1 1 TOLERABLE
1.- DESCUIDOS O FALTA DE
ATENCIN
2.- FALTA DE COORDINACIN EN
POSICIONAMIENTO DE VEHCULO
CARGA MAL ESTIBADA
ATROPELLOS Y/O COLISIONES,
CADA DE MATERIALES,
VOLCAMIENTO
2 8 16 MODERADO X X
CREACIN DEL PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO SEGURO ( ANALISIS DE
RIESGOS - TRASLADO DE PERSONAL,
CARGA, DESCARGA, ESTIBAMIENTO Y
TRASLADO DE MATERIALES)
INSTRUCCIN DEL PST "PLANIFICACIN
Y TRASLADO"
CAPACITACIN EN DE MANEJO A LA
DEFENSIVA PARA EL CONDUCTOR DEL
VEHCULO EN ACHS
2 2 4 TOLERABLE
INSTALACIN ESTRUCTURA Y MONTAJE
(IZAJE - ARMADO)
X
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
3
1.- NO USAR EPP
2.- NO SEGUIR INSTRUCTIVO DE
TRABAJOS EN ALTURA FISICA
3.- NO SABER UTILIZAR EQUIPOS DE
IZAJE
4.- UTILIZAR CABLES NO APTOS PARA
EL ESO DE LA CARGA
TRABAJO EN ALTURA
ANDAMIOS EN MALAS
CONDICIONES
EQUIPOS DE IZAJE SIN
MANTENCIN
CONTUSIN SEVERA,
FRACTURAS, LESIONES GRAVES,
TRAUMATISMOS, MUERTE
8 8 64 INTOLERANTE X X
1.- APLICACIN DE LOS SIGUIENTES PST
ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE
GESTIN:
- ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO O
TAREA
- TRABAJOS EN ALTURA
- PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE
IZAJE
2. INSTRUCCIN DE LOS PST
4 2 8 MODERADO X
CONTROL PERMANENTE DE LA
APLICACIN DE PST
INSTALACIN CANALIZACIN Y
CABLEADO
X
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
2
1.- NO USAR DOBLE CUERDA DE VIDA
2.- NO SEGUIR INSTRUTIVO DE
TRABAJOS EN ALTURA
3.- MANTENER DESORDENADO EL
LUGAR DE TRABAJO
1.- HERRAMIENTAS
MAL ESTADO
2.- SUPERFICIES
DISPAREJAS
3.- ELEMENTOS
CORTANTES EN AREAS
DE TRABAJO
CORTES, GOLPES, HERIDAS,
CAIDA MISMO Y DISTINTO
NIVEL
4 8 32 INTOLERANTE X
1.- APLICACIN DE PST DE TRABAJO EN
ALTURA
2.- APLICACIN DE PST DE
INSTALACIN DE PANELES
FOTOVOLTAICOS
3.- CHEQUEO ANTES DE COMENZAR
LABORES DE HERRAMIENTAS A
UTILIZAR, UTILIZANDO FORMATO TIPO
DISEADO EN EL SISTEMA DE GESTIN
4.- INSTRUIR EN EL USO CORRECTO DE
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIN
PERSONAL, DEJAR REGISTRO DE ELLO.
5.- CAPACITAR EN RIESGOS ELECTRICOS
X X
INSTALACIN INVERSOR X
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
2
POSTURAS MANTENIDAS Y TRABAJO
REPETITIVO
CORTES, BURSITIS,
INFLAMACIN EN LOS
TENDONES DE FLEXORES Y
EXTENSEROS EXTREMIDADES
SUPERIORES
4 2 8 MODERADO X
1.- APLICACIN DEL PROTOCOLO
TMERT
2.- REDUCIR HORAS DE EXPOSICIN
2 2 4 TOLERABLE X
CAPACITACIN EN FACTORES DE
RIESGOS MUSCULOS
ESQUELETICOS
INSTALACIN
ELCTRICA MAL
AISLADA.
CORTOCIRCUITO,
ELECTROCUCIN,
QUEMADURAS, CORTES,
HERIDAS
LESIONES AL PERSONAL AL
TOCAR EL CONDUCTOR Y
RECIBIR UNA DESCARGA
ELCTRICA Y DAO A LOS
ARTCULOS AL PRODUCIRSE UN
CORTO CIRCUITO POR SOBRE
TENSIN.
4 8 32 INTOLERANTE X
USO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL, USO DE
HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO
AISLAR PERFECTAMENTE LA
INSTALACIN
2 4 8 MODERADO
INSTRUIR EN EL USO CORRECTO
DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL, DEJAR
REGISTRO DE ELLO.
DESCONECTAR O BLOQUEO
ELCTRICO, USO DE
HERRAMIENTAS AISLADAS. USO
DE ARNS DE SEGURIDAD
EXISTEN BANCOS DE
BATERAS JUNTO A UN
REA DE FUEGO Y
AUSENCIA DE
EXTRACTORES DE AIRE
EN ESTAS REAS.
EXISTE RIESGO DE EXPLOSIN
DEBIDO A LAS REACCIONES
QUMICAS QUE SE PRODUCEN
EN LAS BATERAS (LIBERACIN
DE HIDRGENO). VIOLACIN A
LA SECC. 605.4, INC. A Y B DE
LAS NORMAS TCNICAS PARA
LA INSTALACIN ELCTRICA DE
LA SECOFI. AS MISMO PELIGRO
DE ENVENENAMIENTO DE
INTRUSOS A ESTAS REAS
RESTRINGIDAS.
4 4 16 MODERADO X X
SEPARAR FSICAMENTE AMBAS REAS,
GARANTIZAR LA VENTILACIN
SUFICIENTE Y ADECUADA EN EL REA
DE BATERAS, COMPLEMENTAR CON
UNA INSTALACIN A PRUEBA DE
EXPLOSIN EN ESA MISMA REA
1 2 2 TOLERABLE
FALTA DE
MANTENIMIENTO A
LAS BATERAS,
EXISTIENDO
SULFATACIN,
ELECTROLITO
DERRAMADO, FALTA
DE TAPONES, ESTOPA,
ETC.
POSIBLE FALLA Y DETERIORO DE
LOS EQUIPOS AL NO DARLES EL
SERVICIO QUE REQUIEREN.
2 2 4 TOLERABLE X
EFECTUAR EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A LA BREVEDAD POSIBLE
Y ESTABLECER UN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VERIFICANDO SU CUMPLIMIENTO.
SACAR LA CLAVIJA DEL CONTACTO
TIRANDO DEL CABLE.
DAO AL ALAMBRE DE LA
CLAVIJA Y POSIBILIDAD DE
PRODUCIR UN CORTO
CIRCUITO.
2 2 4 TOLERABLE X
DEBE AGARRARSE DE LA PROPIA
CLAVIJA Y NO TIRAR DEL CABLE.
CAMBIAR INMEDIATAMENTE
CUALQUIER CLAVIJA DAADA O
CUALQUIER CABLE GASTADO
UTILIZACIN DE ALAMBRE COMO
PUENTE EN VARIOS INTERRUPTORES
DE NAVAJA EN VEZ DE UTILIZAR
FUSIBLES ADECUADOS.
EN CASO DE SUSCITARSE UN
CORTO CIRCUITO EN LA
INSTALACIN ELCTRICA, NO
OPERARA LA PROTECCIN
(FUSIBLES) Y PODRA DAARSE
EL EQUIPO O INICIARSE UN
INCENDIO.
2 4 8 MODERADO X
PROHIBIR EL USO DE ESTOS
PROCEDIMIENTOS YA QUE PONEN EN
PELIGRO A LA PLANTA DE ACUERDO A
LA CAPACIDAD DE LA INSTALACIN
ELCTRICA.
INSTRUIR AL TRABAJADOR PARA
EJECUTAR TRABAJOS SEGUROS,
CHARLA OBLIGACION DE INFORMAR
2 2 4 TOLERABLE
NO HAY SISTEMA DE AUTORIZACIN
PARA TRABAJOS DE CORTE,
SOLDADURA Y EN CALIENTE.
ALTO RIESGO DE INCENDIO POR
TRABAJOS A FLAMA ABIERTA Y
GENERACIN DE ARCOS
ELCTRICOS SIN PRECAUCIN.
2 4 8 MODERADO X
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
AUTORIZACIN PARA TRABAJOS DE
CORTE Y SOLDADURA Y SEGUIR
INSTRUCTIVO DE LA EMPRESA PARA
ESTOS TRABAJOS
2 2 4 TOLERABLE
POSTURAS INCORRECAS PARA MMC
MANEJO MANUAL DE
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y
MATERIALES
DOLOR LUMBARES, HERIDAS
LEVES, CORTES, HERIDAS
GRAVES, FRACTURAS
Sobreesfuerzos fsicos
Manejo Manual de Carga
(MMC)
Gua Tcnica MMC (Ley 20.001
DS N63)
4 4 16 MODERADO X X X
UTILIZAR AYUDA MECANICA-ATENTO
A LAS CONDICIONES DEL TRABAJO-USO
ADECUADO DE EPP(GUANTES-ZAPATOS
DE SEGURIDAD)
APLIACACIN DE
2 2 4 TOLERABLE
Generales:
Considerar la mecanizacin de
los trabajos de manejo manual
de materiales (por ejemplo:
tecles, montacargas, pallet
ajustables en altura, superficies
ajustables en altura, etc.).
Mejorar la forma, tamao y
estabilidad de las cargas,
evitando manipular objetos de
geometra irregular, inestables
NO TAPAR CON CARTN MALLA
RACHEL LOS PANELES SOLARES
CONEXIONES BAJO
ENERGA ELECTRICA
CORTOCIRCUITO,
ELECTROCUCIN,
QUEMADURAS, CORTES,
CAIDAS DISTINTO NIVEL
8 4 32 INTOLERANTE X
USO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL, USO DE
HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO
INSTRUIR EN EL USO CORRECTO
DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL, DEJAR
REGISTRO DE ELLO.
DESCONECTAR O BLOQUEO
ELCTRICO, USO DE
REALIZAR PRUEBAS, MEDICIONES Y
PUESTA EN MARCHA CON SISTEMA
ELECTRICO CONECTADO
CONEXIONES BAJO
ENERGA ELECTRICA
ELECTROCUCIN,
QUEMADURAS, CORTES,
HERIDAS
4 4 16 MODERADO X X
USO DE EPP, USO DE INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS CALIBRADOS
SOLICITAR CIRCUITO APARTE CON
AUTOMATICO, DE NO EXISTIR SE DEBE
DESCONECTAR EL SISTEMA A LA RED
DE ENERGIA DE LA EMPRESA
2 2 4 TOLERABLE X X
INSTRUIR EN LA CALIBRACIN DE
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS,
DEJAR REGISTRO DE ELLO.
SUPERVISAR Y VERIFICAR EL USO
DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
PANELES FOTOVOLTAICOS
OBJETIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
RIESGOS/DAO O
CONSECUENCIA
MEDIDA DE CONTROL
EVALUACION DE RIESGOS INHERENTES
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EVALUACION DE RIESGOS RESIDUAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
PLAN DE ACCION
FUENTE SITUACIN
PROCESOS
REVISADO POR
RUTINARIA - NO RUTINARIA
PUESTOS DE
TRABAJO
N

T
R
A
B
A
J A
D
O
R
E
S

I N
V
O
L U
C
R
A
D
O
S
ACTO
PELIGROS ACTIVIDAD
3
ELABORADO POR
ARMADO DEL BANCO DE BATERIAS
PAULA ZAPAPA PIDDO
FECHA
FIRMA
FECHA
FIRMA
CONEXIN DE PANELES SOLARES CON
REGULADORES Y BATERAS,
INTERRUPTORES Y FUSIBLES
X
INSTALACIN SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
PLANIFICACIN Y TRASLADO
G. ING Y
PROYECTO/G.
ADMY FIN/JEFE
PROYECTO
X 3
X
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
3
x
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
2
INSTALACION PANELES FOTOVOLTAICO
X
CAPACITACIN PERMANENTE DE
TRABAJOS EN ALTURA Y
EQUIPAMIENTO
INSTRUCCIN DE USO DE
EQUIPOS DE IZAJE
X 4 2 8 MODERADO
1.-ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGAR DE
TRABAJO.
2.- USO PROCEDIMIENTO TRABAJO EN
ALTURA.
3.- EPP PARA TRABAJO EN ALTURA
4.-SUPERVISIN CONSTANTE
CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO.
5.-USO DE EPP-CHARLAS DE
SEGURIDAD
6.-SE DEBER CONOCER LA CAPACIDAD
SEGURA DE LOS ELEMENTOS DE IZAJE
ANTES DE SU USO Y STA NO DEBER
SER EXCEDIDA DURANTE LOS
TRABAJOS.
7.- PARA EL USO COMBINADO DE
ELEMENTOS DE IZAJE, LA CAPACIDAD
SEGURA DE CARGA, SER AQUELLA
CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO MS
DBIL.
8.- EST PROHIBIDO EL USO DE
ELEMENTOS DE IZAJE FABRICADOS EN
OBRA, DICHOS ELEMENTOS DEBEN SER
DE FBRICA.
9.- LA INSTALACIN, MANTENIMIENTO
Y REPARACIN DE ACCESORIOS DE
IZAJE SE EJECUTAR SLO POR EL
FABRICANTE O DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES ESCRITAS DEL
FABRICANTE.
10.- CUANDO SE USAN CADENAS PARA
IZAJE, ESTN DEBERN SER
NICAMENTE DE ACERO FUNDIDO.
11.-GANCHOS, ANILLOS, ESLABONES U
OTROS ELEMENTOS QUE SEAN USADOS
CON CADENAS DE ACERO, DEBERN
TENER UNA CAPACIDAD DE CARGA
POR LO MENOS EQUIVALENTE AL DE LA
CADENA.
X
1.- NO USAR EPP
2.- NO SEGUIR INSTRUCTIVO DE
TRABAJOS EN ALTURA FISICA
3.- NO SABER UTILIZAR EQUIPOS DE
IZAJE
4.- UTILIZAR CABLES NO APTOS PARA
EL ESO DE LA CARGA
TRABAJO EN ALTURA
ANDAMIOS EN MALAS
CONDICIONES
EQUIPOS DE IZAJE SIN
MANTENCIN
CONTUSIN SEVERA,
FRACTURAS, LESIONES GRAVES,
TRAUMATISMOS, MUERTE
8 2 16 INTOLERANTE
Area: OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Fecha: 5/30/2014
N
RESPONSABLE /
CARGO
FECHA, PLAZO,
FRECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD
FRECUENCIA DEL
CONTROL
1
G. ING Y PROYECTO/G.
ADM Y FIN
ANTES DE CADA PROYECTO SIEMPRE
2 JEFE DE PROYECTO ANTES DE CADA PROYECTO SIEMPRE
Ciud./Reg.: SANTIAGO
PLAN DE ACCIN
Empresa: SOLENER LTDA.
Direccin: ALMIRANTE PASTENE 185 Of. 102 PROVIDENCIA
Objetivos: CUMPLIR EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA LOS PELIGROS IDENTIFICADOS.
Elabor : Sra. Paula Zapapa Revis: Sr. Rafel Diaz Aprob: Sr. Erwin Vargas
Cargo: Prevencin de Riesgos Cargo: Gerente Comercial Cargo: Gerente de Adm. y Finanzas
ACTIVIDAD OBSERVACIONES
UTILIZAR LA CUBICACIN DEL PROYECTO PARA LA COMPRA DE
SUMINISTROS Y AS MANTENER STOCK ADECUADO PARA EL PROYECTO
TOTAL
INSPECCIN Y CHEQUEO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ACUERDO A
HOJA OPERATIVA DE PLANIFICACIN
bla
Actividad Fecha
Cmo sentarse bien para sentirse mejor? Aug-14
Establecer a todo el personal que traslada tasas con agua
caliente que debe realizarlo con las bandejas existente
Jun-14
Se encuentra como obligacin en el reglamento interno Jul-14
Dotar a los cajones de escritorios de topes de seguridad.
Al cerrar cajones de krdex o escritorios hay que
Aug-14
Todo conductor de vehculos, deber tener actualizada su
licencia de conducir al (segn clase y normativa legal
Septiembre a
Dicembre 2014
Participar en cursos de manejo defensivo, programado
para Septiembre -Dic en ACHS
Agosto a Dicembre
2015
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PAULA ZAPAPA
Fecha: Fecha: Fecha:
5/30/2014
RAFAEL DIAZ ERWIN VARGAS
PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5/30/2014 5/30/2014
FECHA
CREACIN
VERSIN IDENTIFICACIN
4/30/2014 0
FECHA DE ULTIMA
ACTUALIZACIN
FEHA DE
LTIMA
REVISIN
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE MODIFICACIONES
CRITERIO DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
* En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el incidente. *
Ha ocurrido muchas veces, o es posible que ocurra
frecuentemente durante un ao.
* El incidente podra ocurrir a veces.
* Ha ocurrido en algunas ocasiones.
* Ha ocurrido en una ocasin.
* Altamente improbable que ocurra, o nunca ha ocurrido.
CRITERIO DESCRIPCION DE LESIONES-DAOS
* Muerte de una o ms personas. *
Incapacidad permanente. * Dao
material irreparable y extenso. * Prdidas de
produccion que afectan a los resultados comprometidos.
* Detencin de la operaciones que afectan la imagen de la empresa.
* Lesiones con incapacidad temporal de una o ms personas. * Dao material
reparable y parcial. * Prdidas de produccin
que requieren planes especiales para recuperarla.
* Lesiones no incapacitantes. *
Dao material que no afecta al proceso productivo. * Prdidas
mnimas de produccin recuperables en periodos cortos de tiempo.
* Cuasiaccidentes y cuasiprdidas
CONSECUENCIA
(C)
PROBABILIDAD
(P)
VALOR
ALTA 8
MEDIA 4
BAJA
2
1 2
INSIGNIFICANTE 1
1
1 2
2 2 4
4 4 8
8
8 16
VALOR CLASIFICACION
ALTA 8 INTOLERABLE
MEDIA 4 MODERADO
BAJA
2
TOLERABLE
INSIGNIFICANTE 1
25% > Lmite Permisible < 50%
Lmite Permisible < 25 %
MAGNITUD DEL RIESGO = CONSECUENCIA X PROBABILIDAD
Criterio para salud ocupacional (DS N 594)
Exposicin > Lmite Permisible
50% > Lmite Permisible < 100%
* Los que tengan puntaje de 32 a 64. * Los calificados con
consecuencia 8.
* Los que tengan puntaje de 8 a 16.
* Los que tengan puntaje de 1 a 4.
CONSECUENCIA ( C )
PROBABILIDAD (P)
La clasificacion del riesgo segn su magniud, es la que se consigna en la siguiente tabla:
DESCRIPCION
4 8
4 8
8 16
16 32
32 64
25% > Lmite Permisible < 50% BAJA 2
Lmite Permisible < 25 % INSIGNIFICANTE 1
MAGNITUD DEL RIESGO = CONSECUENCIA X PROBABILIDAD
Criterio para salud ocupacional (DS N 594) VALOR
Exposicin > Lmite Permisible ALTA 8
50% > Lmite Permisible < 100% MEDIA 4
* Los que tengan puntaje de 32 a 64. * Los calificados con
consecuencia 8.
* Los que tengan puntaje de 8 a 16.
* Los que tengan puntaje de 1 a 4.
CONSECUENCIA ( C )
La clasificacion del riesgo segn su magniud, es la que se consigna en la siguiente tabla:
DESCRIPCION

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