INFORME DE AUDITORIA INTERNAFECHA:Guatemala, 01 de septiembre
2010DIRIGIDO A:SeoresConsejo de AdministracinIndupiel, S. A.Ciudad.Estimados Seores:PARRAFO INTRODUCCINDe acuerdo con nuestro plan de actividades de auditoria interna, hemos llevado a cabonuestra revisin del control interno y operaciones contables en las reas de Cuentaspor Cobrar - Clientes, Ventas e Inventarios, por el periodo del 01de junio al 30 deagosto del 2010 de Indupiel S. A.PARRAFO DEL ALCANCELa auditoria comprendi entrevistas con personal administrativo y personal deoperacin en cada una de las reas auditadas. Se evalu documentos seleccionados,archivos, reportes, sistemas, procedimientos y polticas que juzgamos apropiados.Despus de analizar la informacin desarrollamos recomendaciones para mejorarlas.Posteriormente se discutieron los resultados y recomendaciones con el personaladministrativo del rea evaluada.PARRAFO DE ANTECEDENTES.El rea de Cuentas por cobrar clientes se encarga de otorgar crditos a los clientes yluego de su cobranza. El rea de Ventas como su nombre lo indica se encarga decontrolar las ventas, para lo cual se relaciona con el rea de inventarios y con el reade Cuentas por cobrar- clientes.RESUMEN DE ASPECTOS PRINCIPALES:Presentacin de hallazgos de auditoria y recomendaciones: (aspectos individuales)Los hallazgos, resultados y recomendaciones importantes que se incluyen en esteinforme, consideramos que al ponerse en prctica, segn nuestro criterio, traern