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Informe De Auditoria

INFORME DE AUDITORIA INTERNAFECHA:Guatemala, 01 de septiembre


2010DIRIGIDO A:SeoresConsejo de AdministracinIndupiel, S.
A.Ciudad.Estimados Seores:PARRAFO INTRODUCCINDe acuerdo con
nuestro plan de actividades de auditoria interna, hemos llevado a
cabonuestra revisin del control interno y operaciones contables en las
reas de Cuentaspor Cobrar - Clientes, Ventas e Inventarios, por el periodo
del 01de junio al 30 deagosto del 2010 de Indupiel S. A.PARRAFO DEL
ALCANCELa auditoria comprendi entrevistas con personal administrativo y
personal deoperacin en cada una de las reas auditadas. Se evalu
documentos seleccionados,archivos, reportes, sistemas, procedimientos y
polticas que juzgamos apropiados.Despus de analizar la informacin
desarrollamos recomendaciones para mejorarlas.Posteriormente se
discutieron los resultados y recomendaciones con el personaladministrativo
del rea evaluada.PARRAFO DE ANTECEDENTES.El rea de Cuentas por
cobrar clientes se encarga de otorgar crditos a los clientes yluego de su
cobranza. El rea de Ventas como su nombre lo indica se encarga
decontrolar las ventas, para lo cual se relaciona con el rea de inventarios y
con el reade Cuentas por cobrar- clientes.RESUMEN DE ASPECTOS
PRINCIPALES:Presentacin de hallazgos de auditoria y recomendaciones:
(aspectos individuales)Los hallazgos, resultados y recomendaciones
importantes que se incluyen en esteinforme, consideramos que al ponerse
en prctica, segn nuestro criterio, traern

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