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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE


OCUPACIONAL

PE-FM-SI/AHO-EL-006
REV. N 0
ELABORACIN: JULIO 2011

PROYECTO: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN


PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL
DISTRITO SAN TOM.

PAG. 1

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO

07/07/11 EMISION ORIGINAL

ELABORADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:
FECHA:

TOTAL
PAG.

ELAB.
POR:

REV.
POR:

APROB.
POR:

170

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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I.

PAG. 2

HOJA DE APROBACIN.

I.1 APROBACIN POR PARTE DE SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A


Aprobado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo: Gerente de Proyecto

Cargo: Ingeniero Residente

Cargo: Coord. SIAHOS

Nombre y Apellido: Ramn Meza

Nombre y Apellido: Rafael Meza

Nombre y Apellido:

Firma: ________________

Firma: ________________

Firma: ________________

Fecha:

Fecha:

Fecha:

I.2 APROBACIN POR PARTE DE PDVSA


Aprobado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre y Apellido:

Nombre y Apellido:

Nombre y Apellido:

Firma: ________________

Firma: ________________

Firma: ________________

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Revisado por: Seguridad

Revisado por: Ambiente.

Revisado por: Higiene

Ocupacional

Industrial.

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Nombre y Apellido:

Nombre y Apellido:

Firma: ________________

Firma: ________________

Fecha:

Fecha:

Nombre y Apellido:

Firma: ________________
Fecha:

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PAG. 3

CONTENIDO
I. HOJA DE APROBACIN.
II. HOJA DE DATOS
III. INTRODUCCIN.
IV. OBJETIVO.
V. ALCANCE.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.
1.1. Poltica de Seguridad industrial e Higiene ocupacional.

2
6
7
8
9
10
10

1.2. Programa de Divulgacin de la Poltica de Seguridad e Higiene Ocupacional

11

1.3. Asignacin de Presupuesto y personal necesario para la implantacin y funcionamiento


del Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
1.4. Objetivos, Metas e Indicadores con los cuales se har Seguimiento al plan Especfico de
Seguridad Industrial.
1.5. Roles y Responsabilidades en Materia de seguridad Industrial.

12

1.6. Proceso de Rendicin de cuenta sobre el cumplimiento de las responsabilidades En


Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional.
1.7. Programa de Motivacin.

22

1.8. Medios de Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.

24

1.9. Programa de Prevencin Basado en el Comportamiento Humano.

24

1.10. Asesores de ambiente y Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.

30

2. INFORMACION DE SEGURIDAD, INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

31

2.1. Informacin sobre la Documentacin pertinente del Proyecto.

31

2.2. Procedimiento para el Registro de Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional.

32

2.3. Programa de Notificacin de Riesgos a Trabajadores.

36

2.4. Hojas de Datos de seguridad de los Materiales (HDSM)

37

2.5. Programa de divulgacin de Informacin de Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional.

38

3. ANALISIS DE RIESGOS.

40

3.1. Procedimiento para efectuar Diariamente los Anlisis de riesgo.

41

3.2. Anlisis de Riesgo por Puesto de Trabajo.

45

3.3. Procedimiento para el Seguimiento de los Anlisis de Riesgo.

47

3.4. Procedimiento de Demarcacin del rea de Trabajo.

47

3.5. Programa de orden y Limpieza.

52

4. MANEJO DEL CAMBIO.

55

4.1. Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registros y comunicacin de los cambios.

59

5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS DE TRABAJO

62

13
15

22

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PAG. 4

SEGURO.
5.1. Manual de Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro.

62

5.2. Divulgacin, Seguimiento de las Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro.

87

5.3. Programa de Dotacin de Equipos de Proteccin Personal.

89

5.4. Equipos y Herramientas para la Medicin y Evaluacin del rea de Trabajo.

95

6. POLITICA DE SUB-CONTRATACION.

96

6.1. Procedimiento de seleccin, control y seguimiento a Sub Contratistas.

96

7. INTEGRIDAD MECANICA.

98

7.1. Listado de Maquinarias, Equipos, Herramientas, Personal.

98

7.2. Procedimiento para la Procura, Mantenimiento, etc, adecuado a la obra.

100

7.3. Plan de Mantenimiento e Inspeccin de Maquinas, Herramientas y Equipos.

103

7.4. Procedimiento para Seguimiento a Recomendaciones surgidas.

108

7.5. Registro de Certificacin de Equipos de Proteccin Personal, Maquinarias y


Herramientas.
7.6. Unidades de Transporte.

108

7.7. Programa de Mantenimiento Preventivo.

110

8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,


AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
8.1. Normativa Legal Vigente en SI-AHO

112

8.2. Programa de la Normativa Legal Vigente.

113

8.3. Procedimientos para el manejo de Sustancias, Materiales y desechos Peligrosos.

114

8.4. Procedimiento para el Manejo y uso de Fuentes Radiactivas

118

8.5. Procedimiento para el Control de Las Contaminaciones Atmosfrica y Sonica.

118

8.6. Autorizaciones, Permisos del MINANB, MENPET, otros.

124

8.7. Programa de Vigilancia Mdica.

125

8.8. Documentacin de Examen Pre Empleo.

126

8.9. Procedimiento de Control a Exposicin a Riesgos.

128

8.10. Saneamiento Bsico.

132

8.11. Documentacin de Conductores.

133

8.12. Delegados y Delegados de Prevencin.

136

9. RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA.

140

9.1. Plan de Respuestas y Control de Emergencia.

140

9.2 Plan de Desalojo en caso de Emergencia

148

10. FORMACION Y CONCIENTIZACION.

152

10.1. Programa de Induccin en SI-AHO.

152

109

112

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10.2. Documentacin del personal en materia de Permisos de Trabajo.

154

11. REVISION PRE-ARRANQUE.

155

12. INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES


OCUPACIONALES.
12.1. Procedimiento para la Notificacin, Registro, Investigacin y Divulgacin de accidentes,
incidentes.
12.2 Procedimiento de Estadsticas de accidentalidad.

158

12.3. Mecanismos para informar, Declarar Accidentes de Trabajo.

163

13. EVALUACION DEL SISTEMA.

166

13.1. Programa de Visitas Gerenciales.

166

13.2. Procedimiento para seguimiento a recomendaciones de las Visitas Gerenciales.

167

ANEXOS.

170

II.

158
160

HOJA DE DATOS

CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS


COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM

SITIO: PLANTA COMPRESORA BUDARE, PLANTA COMPRESORA OVEJA, PLANTA COMPRESORA


YOPALES CENTRAL, PLANTA COMPRESORA LIMN, PLANTA COMPRESORA GUARA OESTE-2, PLANTA
COMPRESORA LEONA, CAMPO DACIN, CAMPO ACEMA- ORITUPANO, ACEMA CASMA Y ORITUPANO
NORTE.

FECHA DE INICIO: (POR DEFINIR)

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TIEMPO DE EJECUCIN: 365 DAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE


FIRME EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

III.
SERVICIOS

INTEGRALES

INTRODUCCION
SOTILLO

C.A,

en

el

Proyecto:

SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y


GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM tiene como finalidad, organizar actividades, de forma
tal de llevarlas a su culminacin sin la ocurrencia de accidentes que lamentar. En el desarrollo del
presente plan especfico, la empresa tiene la necesidad de constantes esfuerzos a la prevencin de
accidentes, as como la necesidad de proveer supervisin efectiva, completa y eficaz, asignndole a
cada supervisor de sus subordinados

como parte fundamental, el uso apropiado del equipo de

proteccin personal adecuado, el cumplimiento de las reglas y normas de seguridad.


El desarrollo del proyecto, genera un sin nmero de riesgos fiscos, ergonmicos, biolgicos,
qumicos, psicolgicos; los cuales pueden incidir negativamente en la ejecucin de las actividades,
personal, materiales equipos y medio ambiente.

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Debido a lo antes expuesto se ha elaborado un plan de SIAHO para a dar a conocer los
lineamientos y parmetros que permitan controlar todas las condiciones y procedimientos en materia
de seguridad se cumplan a cabalidad a fin de conservar la integridad fsica y mental de todo el
personal.
Cabe destacar que el presente plan especfico cumple con los lineamientos exigidos por la
norma SI-S-04, contemplando los aspectos de proteccin personal, seguridad industrial, prevencin y
control de incendios en las bases legales tales como son: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358 Norma sobre la
evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto N 1257,
Ley orgnica del trabajo, Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial N
5554 del 03/09/01), Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo
de los desechos peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente.

IV.

OBJETIVO DEL PLAN.

El objetivo del presente Plan Especifico de Seguridad, Higiene y Ambiente es establecer los
lineamientos estratgicos sobre las normas y procedimientos de trabajo seguro; para as, lograr
minimizar la ocurrencia de eventos no deseados, enfermedades profesionales e impactos
ambientales, que puedan afectar cualquiera de las actividades especificas a desarrollar durante el
Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS
Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM
En este Plan Especifico se promueve el objetivo de cero accidentes y/o afecciones desfavorables
al ambiente y la salud ocupacional, mediante el adiestramiento, motivacin y atencin medica del

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recurso humano, el control de las operaciones y actividades de la empresa SERVIMES C.A. y sus
subcontratistas, la implantacin de los programas ambientales, las reuniones con el personal y las
comunidades, los comits de higiene y seguridad industrial y la vigilancia para el resguardo de las
instalaciones. As como tambin se incluyen los programas de inspeccin y auditorias, los anlisis de
riesgos y las practicas seguras en el trabajo, la notificacin de incidentes y el plan de emergencia, con
el objeto de tomar conciencia y conformar un equipo de trabajo altamente comprometido en el
cumplimiento de todas las normativas PDVSA

V. ALCANCE DEL PLAN.


Este Plan Especfico ha sido preparado con el propsito de dar a conocer un conjunto de
normas

y procedimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para ser

aplicados por el personal profesional, tcnico y contratado que realicen trabajos en SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. durante la ejecucin del ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN
DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN
TOM y contiene las medidas pertinentes para as evitar incidentes e accidentes que puedan

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afectar al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente. Aplica a todas las actividades que se
realicen durante de la obra.

1. - LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.


1.1.- POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

Es poltica de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., Actuar de manera proactiva como
parte integrante de la responsabilidad por la prevencin de Accidentes a nuestros trabajadores,
maquinarias y/o Equipos, Instalaciones y medio Ambiente, mediante un sistema adecuado a las

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normas y procedimientos de las operaciones realizadas por la organizacin, y de esa manera


garantice la seguridad, salud y bienestar de nuestros socios y trabajadores, proteger nuestras
instalaciones y las de nuestros clientes, minimizar los riesgos a terceros y preservar el medio
ambiente, en cumplimiento con la legislacin y regulacin vigente; en pro de lograr sus objetivos
SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., enuncia los siguientes principios:
La seguridad en nuestras actividades es intrnseca e inherente.
La responsabilidad por la seguridad est en funcin de las asignaciones que tenga cada
cual en la ejecucin de una tarea.
Cumplir con las leyes, reglamentos y normas inherentes a nuestras actividades.
Toda actividad que genere riesgos deber contar con un procedimiento especifico, de esta
manera lograremos darle a nuestros trabajadores una mejor informacin en pro de minimizar
estos riesgos.
La conservacin del medio ambiente, la minimizacin de desechos, y correcta disposicin
final de los mismos.
SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A es garante de la integridad, buen uso y
preservacin de las instalaciones donde ejecute actividades as como tambin las propias.

________________________
Ramn Meza
Gerente

LA EXCELENCIA EN CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIN INTEGRAL SON OBJETIVOS


PRIMORDALES DE NUESTRA EMPRESA.
1.2.- PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA POLTICA DE SI/AHO.
El programa para la divulgacin de la poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional de la empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A se efectuara de la
siguiente manera:
La entrega se har al momento de realizar la charla de induccin de todos los trabajadores
que ingresan en la empresa.
El trabajador dejara constancia de la recepcin, mediante formatos que incluya: Nombre,

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Cedula de Identidad, Cargo y Firma.


Los soportes que certifican la entrega debern estar en cada uno de nuestros centros de
operaciones y en la oficina principal del departamento SIAHO de la empresa.
La poltica estar presente en cada una de nuestras reas operacionales y oficina.
MEDIOS DE DIVULGACION DE LA POLTICA DE SI/AHO.
1.- Reproducir su contenido y distribuir a todo el personal de la empresa.
2.- Colocar carteles con la poltica de SI/AHO en los sitios de trabajo.
3.- Divulgar la Poltica a travs de charlas de induccin. (Ver anexo N1 Poltica de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A firmada)

1.3. ASIGNACION DE PRESUPUESTO Y PERSONAL NECESARIO PARA LA IMPLANTACION


DEL PLAN DE SI/AHO.
Para dar cumplimiento a la poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y al Plan
Especifico para el proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS
COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM se asignara el siguiente
presupuesto y personal necesario para la implantacin y para dar funcionamiento de dicho Plan
Especifico donde se indicara cada uno de los elementos que estarn presente en la gestin SIAHO
que se llevara a cabo en el proyecto tales como:

PRESUPESTO SIAHO
CLASE DE COSTO
1. MATERIAL DE OFICINA Y/ DOCUMENTOS ADMINISTRACION DE
GESTION
2. SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
3. AVISOS DE SEGURIDAD Y EXTINTORES
4. ADIESTRAMIENTOS
5. CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS
6. INCENTIVOS.

PLANIFICADO

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7. EXMENES PRE-EMPLEOS y DE EGRESOS


8. MANEJO DE DESECHOS PELIGROS
9. SANEAMIENTO BASICO (AGUA Y HIELO), VASOS CONICOS, BOLSAS
PARA BASURA
10. PLAN MOTIVACIONAL
11. ESTRUCTURA DE LABOR SIAHO
TOTAL GENERAL

________________________
Ramn Meza
GERENTE

BsF

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1.4.-

PAG. 13

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ESPECFICO DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL


OBJETIVOS
El Objetivo de este Plan Especifico Garantizar el cumplimiento de la Gestin de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional a travs de los programas de monitoreo y seguimientos,
representados en metas e indicadores, estos objetivos se pueden identificar como:
1. Garantizar la concientizacin y/o capacitacin del personal en material de SIAHO.
2. Garantizar las condiciones adecuadas de los equipos y herramientas de la obra.
3. Verificar el cumplimiento del manejo de desechos y efluentes lquidos.
4. Garantizar la Seguridad, el Orden y la Limpieza del rea de trabajo.
5. Garantizar un ambiente de trabajo adecuado para evitar casos de enfermedades.
6. Garantizar la notificacin de riesgos por puesto de trabajos de cada trabajador.
7. Garantizar la motivacin del personal a travs de planes de incentivos.
8. Garantizar las condiciones adecuadas para evitar accidente
1.4.2. Metas e Indicadores
Nombre del
Indicador

Objetivo

Adiestramiento
(A)

Garantizar la
Concienciacio
n
y
Capacitacion
en SIAHO

Integridad
Mecnica (IM)

Garantizar las
condiciones
adecuadas de
los equipos y
herramientas
de Obra

Manejo de
Desechos y
Efluentes
Lquidos
(IMD/EL)

Verificar
el
cumplimiento
de Manejo de
desecho
y
efluentes
liquidos

Metas

Indicador

MD/EL)
90-100%

Frecuencia

Coord e
Inspector
SIAHO

Diarias en
charlas 5 min.
Semanal
Charlas
Especializadas

(I

Coord e
Inspector
SIAHO

Diarias
Semanal
Quincenal
mensual

Coord e
Inspector
SIAHO

Semanal

A)
90-100%

M)
90-100%

Responsabl
e

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Morbilidad

Garantizar un
ambiente de
trabajo
adecuado
para
evitar
casos
de
enfermedade
s

Notificacin de
riesgo por
Puesto de
Trabajo

Garantizar la
Notificacin
de riesgo por
Puesto
de
Trabajo
de
cada
trabajador

Garantizar el
Cumplimiento
Motivacin (Mt)
de los planes
de Motivacion

Accidentabilida
d (Ac)

Garantizar las
condiciones
adecuadas
para
evitar
accidentes

PAG. 14

Coord e
Inspector
SIAHO y
Paramedico

Mensual

(INTRP)
90-100%

Coord e
Inspector
SIAHO

Por cada
Trabajador

(IMt)

Coord e
Inspector
SIAHO

Trimestrales

Coord e
Inspector
SIAHO

Mensual

Iac= N DE
ACCIDENTES

1.4.3. Cumplimiento Objetivos, Metas e Indicadores

A travs de los cronogramas de Gestin SIAHO, tales como el de adiestramiento, inspecciones y


motivacin/auditorias, se har cumplimiento de los objetivos y metas propuesto en el Plan Especifico
SIAHO, durante la ejecucin del proyecto. (Ver Anexo N 02 Formato de Cumplimiento de
Objetivos, Metas e Indicadores de gestin SIAHO)

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1.5.- ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL INVOLUCRADO


Organigrama del Proyecto: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS
DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM

Presidente
Ramn Meza

Vice-Presidente
Rafael Meza

Inspector SIAHO
(vacante)

Supervisor de Op
Juan Carlos Diaz

Mecanicos y Ayudantes

Instrumentistas

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1.5.1.- ROLES Y RESPONSABILIDADES:


OBJETIVO
Establecer la estructura organizacional de la empresa que regir durante la ejecucin de las
actividades asociadas con el proyecto, definiendo las lneas de mando y las responsabilidades de
cada uno de los niveles en funcin de la aplicacin de los lineamientos establecidos en el plan y en
conformidad con las exigencias del cliente.
ALCANCE
La empresa SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, al estar consciente que la asignacin de
responsabilidades bien definidas en materia de Prevencin y S.I.A.H.O asegura el cumplimiento de
cada una de las actividades planificadas y lograr resolver dificultades que puedan presentarse
mediante la aplicacin de planes correctivos, de esta manera toda la organizacin se encuentra
localizada hacia un fin comn de bienestar del hombre, las Instalaciones y el medio Ambiente. Actan
como responsables la direccin de la empresa, supervisor de seguridad, supervisor de campo,
caporal y trabajadores.
FORMA

DE

APLICACIN

PARA

LA

DIVULGACIN

DE

ROLES

RESPONSABILIDADES
SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A aplicara controles para garantizar a todo su
personal y a terceros le sean divulgados sus roles y responsabilidades para la ejecucin de
actividades en dicha empresa.
PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., detalla las Responsabilidades en la prevencin
de accidentes de cada uno de los Cargos involucrados en la ejecucin del Proyecto de la
Siguiente Manera:
La entrega se har al momento de realizar la charla de induccin de todos los trabajadores
que ingresan en la empresa.
Posteriormente se le divulgar al trabajador sus roles y responsabilidades.

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El trabajador dejara constancia firmada de la recepcin de sus Roles y Responsabilidades,


mediante un formato que incluye: Nombre y Apellido, Cedula de Identidad, Cargo, Firma,
Fecha de Divulgacin y sus respectivos roles y responsabilidades. (Ver anexo 3 Formato de
Divulgacin de Roles y Responsabilidades)
GERENTE DE PROYECTO
Adoptar y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en el presente plan ante la
gerencia contratante: Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Gerencia
P.D.V.S.A, con el objeto de lograr Cero Accidentes Incapacitantes.
Revisar los indicadores de accidentalidad,

interpretar y analizar e implementar medidas para

prevenir accidentes.
Aprobar el presupuesto solicitado para la adquisicin de los Implementos de proteccin
personal y avisos preventivos requeridos para la obra.
Ejercer el cargo como Gerente del Comit de Investigacin en caso de accidentes fatales, y/o
catastrficos.
Apoyar a la implantacin del Plan SI/AHO en la ejecucin del Proyecto.
INGENIERO RESIDENTE
Preparar junto con el supervisor de seguridad los comits para realizar las auditorias de
seguridad en el campo.
Mantener seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, adecuado a fin de asegurarse
de que los requisitos del programa sean observados y cumplidos.
Tratar diariamente con el supervisor en el Proyecto, las actividades planificadas por ejecutar.
Comunicar prontamente todos los asuntos que se relacionan con seguridad, a travs de la
escala de supervisin.
Mantener control continuo de inspecciones de equipos pesados para el buen desenvolvimiento
del Proyecto.
Colaborar con el programa de adiestramiento formal y diario de charlas semanales,
especializadas, etc.
Contribuir con el buen desenvolvimiento del programa de orden y limpieza
Coordinar vas de escape en caso de emergencia operacional junto con custodios de lneas.

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Paralizar actividades en caso de eventualidades de lluvia, condiciones de alto riesgo.


Fomentar el ejemplo una actitud sincera de seguridad en toda la escala de supervisin.
Efectuar reuniones de forma Semanal, Quincenal o Mensual con el coordinador de SI/AHO.
para discutir los aspectos de seguridad industrial.
Participar en el desarrollo y ejecucin del programa de adiestramiento, motivacin e incentivo
conjuntamente, con la gerencia de la empresa.
Servir como viceGerente de los comits de investigacin de accidentes con prdida de tiempo,
accidentes graves sin prdidas de tiempo y aquellos accidentes donde hubiesen
consecuencias graves.
Participar en forma proactiva para corregir situaciones riesgosas y notificar cualquier incidente
ocurrido en el Proyecto.
Comunicar prontamente todos los asuntos que se relacionan con seguridad a travs de la
escala de supervisin.
Suspender la actividad en caso de accidentes graves y dirigirse inmediatamente al sitio de la
ocurrencia.
Adoptar el uso de cuadros de prevencin de acuerdo con los requisitos establecidos en el
programa.
Efectuar revisiones con el supervisor de seguridad en los sitios de trabajo para apreciar la
efectividad del programa en cada frente de trabajo.
Elaborar los procedimientos de las actividades de construccin asesorado por SI/AHO.
Verificar conjuntamente con el Inspector SIAHO la correcta elaboracin del ART.
Asegurarse de la aplicacin del Plan SI/AHO.
Dictar conjuntamente con el Supervisor de Construccin y Supervisor SI/AHO la charla de
induccin al personal a ingresar.
Notificarle los riesgos al personal conjuntamente con el

Supervisor de Construccin y

Supervisor SI/AHO y hacer firmar por el empleado y el empleador el formato de dicha


notificacin.
SUPERVISOR DE OBRA
Coordinar las actividades del personal bajo su direccin.
Participar en la elaboracin y aprobacin del ART cuando sea necesario.
Solicitar los permisos correspondientes a las actividades a ejecutar diariamente

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Hacer respetar los mtodos y estrategias para la buena ejecucin de la obra.


Garantizar que el personal bajo su direccin utilice el equipo de proteccin adecuado y en
buenas condiciones.
Revisar los planos de construccin conjuntamente con el Ingeniero residente.
Recomendar procedimientos eficientes y seguros.
Verificar las condiciones y cantidad de equipos, herramientas y materiales.
Responsable ante el ingeniero residente de la ejecucin de la obra.
Asignar responsabilidades, delegar funciones y autoridad a sus caporales.
Asegurar que el personal bajo su direccin sea calificado, de tal manera que puedan llevar a
cabo eficientemente todas las actividades asignadas y evaluar su actuacin.
Verificar que las normas de seguridad se cumplan en su rea de trabajo.

Ejecutar la obra de acuerdo con los requerimientos del cliente, siguiendo los lineamientos
establecidos en el Plan de Calidad.

Dictar charlas de seguridad dirigidas a los trabajadores.


COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
Aplicar el programa de seguridad, higiene y ambiente,

establecido y todos aquellos

procedimientos prcticas relacionadas con ejecucin de proyecto.


Analizar con el Gerente de proyecto e

ingeniero residente las actividades de construccin

desde el punto de vista de seguridad, higiene y ambiente.


Estudiar y preparar recomendaciones para el mejoramiento del programa de seguridad y todas
aquellas otras actividades que directamente o indirectamente estn relacionadas con la
ejecucin efectiva de trabajo en forma segura.
Proporcionar los servicios

necesarios, en caso de accidentes u otro tipo de emergencia,

recomendaciones y acciones preventivas, segn sea requerido.


Mantener actualizada a la empresa de las normas, regulaciones que aplican al proceso y
cumplir con las invitaciones, reuniones solicitadas por el cliente.
Dictar conjuntamente con el Supervisor General y Inspector SIAHO la charla de induccin al
personal a ingresar.
Notificarle los riesgos al personal conjuntamente con el

Supervisor General y Supervisor

SIAHO y hacer firmar por el empleado y el empleador el formato de dicha notificacin.

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Intervenir en todas las investigaciones de los accidentes con riesgos potenciales, as como los
causantes de incapacidad y dirigir personalmente la investigacin de los casos fatales.
Tomando las medidas que sean necesarias para el caso.
Desarrollar y estimular un eficiente programa de adiestramiento, motivacin publicitaria,
reflejando en carteleras, folletos, charlas, mediante material audiovisual, simulacros de
incendios, etc.
Actuar como asesor del Comit de seguridad sobre seguridad, higiene y ambiente.
Apoyar al Gerente

de proyecto

segn la estructura del organigrama,

en el anlisis de

problemas de seguridad Industrial y asesorarlos en la eliminacin de los mismos


Presentar ante la gerencia y clientes (en caso de ocurrir) accidentes / incidentes ocurridos al
personal, identificando sus causas y dar recomendaciones para evitar la ocurrencia de
accidente / incidente.
Velar que la gerencia administrativa cumpla con la notificacin de accidentes ante el Ministerio
de Trabajo, Inpsasel y el IVSS.
Establecer con el personal de SI/AHO y Custodios P.D.V.S.A., el sitio de concentracin del
personal para casos de eventos no deseados de las operaciones.
Consolidar los ndices estadsticos de las diferentes fuentes de trabajo e informarlos semanal y
mensualmente a P.D.V.S.A.
Preparar el cierre de gestin de seguridad, higiene y ambiente segn el plan de trabajo.

INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL


Identificar, analizar y controlar actos y condiciones inseguras, procedimientos de trabajo,
factores humanos que puedan interrumpir el desarrollo armnico del proceso productivo del
Proyecto en ejecucin.
Realizar reuniones con supervisores y trabajadores sobre prcticas de procedimientos de
trabajo seguro e intercambiar criterios en campo.
Observar junto con ingeniero residente y de lnea la efectividad del programa de seguridad
en los lugares de trabajos.
Realizar inspecciones semanales junto con Supervisor, para verificar el cumplimiento de
las actividades de seguridad, higiene y ambiente.
Verificar el uso correcto de todos los Implementos de proteccin personal en campo, as

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como si los mismos cumplen los requisitos de calidad.


Verificar junto con el supervisor de campo, la existencia de: Botiqun de primeros auxilios,
con sus respectivos medicamentos.
Sealizar vas de escape.
Verificar junto con el supervisor mecnico las condiciones de todos los equipos mecnicos y
sus prcticas de trabajo seguro del Proyecto.
Llevar el libro de anotaciones diarias de seguridad y horas hombre de exposicin.
Realizar inspecciones

semanales / programadas auditorias mensuales

junto con

Supervisor, para verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad, higiene y ambiente


en el Proyecto.
Analizar con la persona encargada del departamento de Ingeniera, los planos originales y
asegurarse de que los mismos como las especificaciones para los cambios de procesos,
equipos y mtodos propuestos, sean revisados a fin de comprobar que estn dentro de las
normas de seguridad industrial de la empresa.
Verificar que el personal operador de equipos pesados estn debidamente adiestrados y
conozcan las prcticas seguras relacionadas al trabajo que ejecutan.
Cumplir con el programa de control de adiestramiento y programa de inspecciones.
Asesorar

al personal supervisorio (Gerente, supervisores caporales) en la forma correcta

EL Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART).


Velar por cumplimiento del Plan de SI/AHO.

TODOS LOS TRABAJADORES (INSTRUMENTISTAS, MECNICOS Y AYUDANTES)

Realizar el trabajo asignado en forma segura y cumpliendo a cabalidad con las Normas
bsicas de seguridad industrial establecidas en el Proyecto.

Informar a su supervisor inmediato de las condiciones inseguras en el trabajo.

No correr riesgos innecesarios y usar equipos y guardas de proteccin.

Usar obligatoriamente implementos de proteccin personal.

Hacer buen uso de las instalaciones provisionales y saneamiento bsico.

Firmar, entender y cumplir las recomendaciones sealadas en el Sistema de Anlisis de


Riesgos Operacionales (ART).

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Acatar las instrucciones, advertencias y enseanzas que se imparten en materia de


seguridad, higiene y ambiente.

Respetar y hacer respetar los carteles, avisos y advertencias que se fijen en

sitios o

reas de trabajo.

Contribuir con sus compaeros al buen mantenimiento del orden y la limpieza.

Velar por su proteccin y la de sus compaeros de trabajo.

1.6.- PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL


INVOLUCRADO
Los niveles de Presidencia y supervisin establecen, mantiene y velan por la efectividad de un Plan
de comunicacin interna y externa en Materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional. Mediante las auditorias de campo se evalan los alcances fijados en nuestro
programa de seguridad.
El cumplimiento de este proceso se realizara a travs de las siguientes actividades:
Elaboracin de un informe con los datos y soportes de la ejecucin, de las actividades
asignadas a cada miembro de la organizacin en Materia SI/AHO.
Entrega del informe con sus respectivos soportes al Dep. SI/AHO todos los ltimos de cada
mes.
Revisin de los informes por el Dep. SI/AHO.
Entrega de informes a la Gerencia.
Evaluacin del cumplimiento de las actividades asignada a cada miembro de la
organizacin.
Reunin con

los Supervisores de Departamento de la Organizacin para evaluar el

proceso de rendicin de cuentas de los roles y responsabilidades en materia SI/AHO. (ver


Anexo N4 Formato Informe de Seguimiento

de Porcentaje de

Indicadores y Informe de Discusin de Indicadores)

1.7.- PROGRAMA MOTIVACIONAL.


OBJETIVO.

Cumplimiento de

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Tiene como objetivo promover una sana competencia entre todo el personal a travs de Incentivos
basado en el reconocimiento, felicitacin y la eleccin del hombre seguro del mes y supervisor y / o
caporal con el fin de conseguir conductas y actitudes proactivas dirigidas hacia la prevencin de
accidentes.
ALCANCE.
Aplica a todo el personal de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, que realice actividades en el
ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y
GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOME
PROGRAMA MOTIVACINAL.
Con la finalidad de mantener en el personal el espritu de responsabilidad y respeto por las normas de
seguridad establecidas tanto por el cliente como por la empresa, Trimestralmente se elegir y
premiar como Hombre Ms Seguro a todas aquellas personas cuyo desempeo en el trabajo
demuestre el ms alto inters por la ejecucin de una labor eficiente y segura. Para la seleccin del
personal se encargaran el Supervisor General e Inspector SIAHO siguiendo los parmetros
establecido en Evaluacin del Hombre Ms Seguro.

PREMIACIN.
Para efectos de premiacin se resaltara su labor y se le entregar en presencia del resto del
personal el premio elegido con un Certificado de reconocimiento.
El programa termina con la premiacin a los trabajadores con mayor puntaje, durante un lapso cada
Tres (3) meses de trabajo.
Los trabajadores que por razones de aptitud se resistan al cumplimiento de normas, programas de
seguridad y su puntuacin por consiguiente sea deficiente sern remitidos al programa de
adiestramiento y se reforzara en l a travs de talleres o charlas, una aptitud positiva hacia los
aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente.
ASPECTOS IMPORTANTES.
El programa de motivacin esta dirigido a incentivar la participacin del personal en forma segura
dando como resultado la prevencin de accidentes.
Esta seleccin se realizara de acuerdo a los siguientes parmetros.

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Uso y Mantenimiento del Equipo de Proteccin Personal.

Cumplimiento de las Normas Y Procedimientos de Trabajo Seguro.

Colaboracin en el Orden y la Limpieza del rea de Trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.

Participacin en Charlas.

Responsabilidad en el Trabajo.

Compaerismo.

Uso de Herramientas en Forma Adecuada.

Cumplimiento de las Instrucciones de su Jefe Inmediato.

PAG. 24

(Ver anexo 05 Formato de evaluacin Plan Motivacional)

1.8.-

MEDIOS DE INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E

HIGIENE

OCUPACIONAL.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., mantendr en el sitio del Proyecto carteleras
informativas, as mismo la har entrega semanalmente al personal de trpticos, alertas de seguridad y
boletines informativos con informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
En las carteleras informativas se publicaran los siguientes tpicos:

Estadsticas

Plan de Emergencia

Rutas de Escapes

Farmacias y Clnicas

Nmeros Telefnicos en caso de emergencias

Plan Motivacional

Otros

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1.9.- PROGRAMA DE PREVENCION BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO. (SBC)


OBJETIVO
El presente programa tiene como objetivo verificar la elaboracin, registro, seguimiento y cierre de
los reportes de Actos y Condiciones Inseguras generadas en todos los proyectos ejecutados por la
Empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
ALCANCE
Este programa aplica a todo el personal propio y contratistas que se encuentren en forma temporal o
permanente ejecutando actividades para SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

SISTEMTICA.
La recaudacin de informacin y la elaboracin de los reportes se deben realizar con la regularidad
con que se hagan presentes

los actos y condiciones inseguras

en el desarrollo de cualquier

actividad ejecutada por SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A o cualquier Subcontratista.
RESPONSABILIDADES.
GERENTE DE PROYECTO

Establecer polticas para la aplicacin y motivacin de los trabajadores que participen en el


Programa de Seguridad en el Comportamiento de SERVICIOS INTEGRALES MEZA
SOTILLO C.A.

Aprobar y exigir la aplicacin de las Normas y Procedimientos para la documentacin de las


actividades que permitan medir el desempeo de la empresa en cuanto al Programa de
Seguridad en el Comportamiento de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

INGENIERO RESIDENTE

Divulgar la cultura de reporte de actos y condiciones inseguras PSBC por cualquiera de los
formatos electrnicos o fsicos, registro y aplicacin de las normas y procedimientos de
SI/AHO.

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Exigir a sus supervisados la elaboracin de los formatos de actos y condiciones inseguras


PSBC, en cualquiera de sus versiones fsicos o electrnicos que permitan mantener un
registro de los actos y condiciones inseguras presentes en su rea de trabajo o influencia.

Hacer llegar todos los reportes de actos y condiciones inseguras al Departamento SI/AHO
de la Empresa Contratante, pudiendo emplearse para ello el formato PSBC fsico o
electrnico de los registros de actos y condiciones inseguras presentes en su rea de
trabajo o en su rea de influencia supervisara en las instalaciones de SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. o sus bienes.

Exigir a sus supervisados el archivo de toda la documentacin referente al Programa de


SI/AHO en cuanto al PSBC de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. para medir
el seguimiento de los actos y condiciones inseguras reportadas y el cierre de dichos
reportes.

Dictar charlas conjuntamente con el personal de SI/AHO referentes al funcionamiento del


sistema de reporte de actos y condiciones inseguras.

INSPECTOR SIAHO.

Recolectar todos los Reportes de Actos y Condiciones Inseguras entregados por los
Supervisores de Operaciones o empleados en General.

Llevar un registro de todos los reportes de actos y condiciones inseguras PSBC para hacer
seguimiento de cierres.

Mantener registros estadsticos de los reportes de actos y condiciones inseguras abiertos y


cerrados por mes durante todo el ao.

Impartir charlas informativas acerca del funcionamiento del sistema de reporte de actos y
condiciones inseguras en SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

Velar por el estricto cumplimiento y seguimiento del programa SI/AHO SERVICIOS


INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

MECANICOS, INSTRUMENTISTAS Y AYUDANTES.

Reportar cualquier acto o condicin insegura dentro de las instalaciones de la empresa o de


clientes. Para el reporte se emplearn los formatos electrnico o fsico Reporte PSBC.

Hacer del conocimiento del supervisor o persona responsable de corregir cualquier acto o
condicin insegura detectada en las instalaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA

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SOTILLO C.A. Clientes o contratistas, incluyendo los vehculos, equipos, herramientas y


otros.

Flujograma de Seguimiento de Reportes de Riesgos PSBC.

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INICIO

Se Detecta el Acto o
Condicin Insegura

El Dep. de SIAHO
y const., realiza
el seguimiento a
los reportes mensualmente
todos los reportes
pendiente y semanalmente
los mas crticos

Elaboracin del Reporte

Dep. SIAHO Actualiza


Estadsticas de Reportes.
Entrega del Reporte al
Supervisor

El Supervisor Entrega el
Reporte al Dep. SIAHO

El Dep. SIAHO
Elabora el Registro
en forma electrnica
o fsica de todos
los Proyectos

El Dep. de SIAHO
y Const., establecen
responsabilidades,
coordinan recursos
y fijan fechas
Compromisos de solucin

El Dep. de SIAHO y Const


Coordinan actividades y
recursos con la gerencia
general en caso de requerirse
decisiones de niveles altos

Actualizar Registros
de Reportes y enviar
copias a supervisores
Ingenieros y Gerentes

Realizar las actividades


programadas para eliminar,
Controlar o minimizar los
Riesgos reportados

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FORMATO.
El formato empleado para elaborar los reportes de actos y condiciones inseguras, igualmente
empleado para resaltar cualquier acto positivo ejecutado por una persona o grupo, para esta
actividad se emplea el formato PSBC identificado con el cdigo PSBC-FM-SI/AHO001
Vista Anterior.
SERVICIOS INTEGRALES

Fecha:

MEZA SOTILLO C.A. (SERVIMESCA)

Lugar:

rea:

Reportero Opcional:

Cuasi Accidente

TARJETA DE OBSERVACION
Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento
(PSBC-FM -SI/AHO001)
Acto Inseguro

Condicin Insegura

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Accin Correctiva:

Nombre:

Firma del Supervisor :

1) Lugar: Estacin, Instalacin.


2) Fecha: Colocar da mes y ao de la observacin en formato DD/MM/AA.
3) rea: Se especifica rea o locacin donde se realiza la observacin (En todas las reas donde se
estn ejecutando actividades).
4) Reportero (Opcional): Persona que realiza la observacin, dicho nombre se tomar en cuenta para
la premiacin por reportes de riesgos PSBC.
5) Cuasi Accidente: Se selecciona cuando se suscite un evento que no represente lesin con
primeros auxilios, que no represente lesin con tiempo perdido, o que no represente dao a la
propiedad o al ambiente. Pero que tenga potencial de convertirse en Accidente catalogado en
cualquiera de los tres.
6) Acto Inseguro: Se selecciona cuando se est en presencia de una accin insegura ejecutada por
un empleado, cliente, contratista, o visitante, que pudiese desencadenar una lesin, accidente
personal, ambiental o dao a la propiedad.
7) Condicin Insegura: Se selecciona cuando se detecta una configuracin inadecuada del ambiente
de trabajo o de un equipo en especfico que pudiese generar una lesin, accidente personal,
ambiental o dao a la propiedad.
8) Acto o condicin detectada: Se detalla el acto o condicin insegura detectada, especificndose el
lugar ms preciso de la observacin para facilitar su correccin.
9) Accin correctiva: Es la solucin a la situacin encontrada.
Vista Posterior.
Instrucciones

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Anotar su Nombre:
La Tarjeta se utiliza para documentar cuasi accidentes, condiciones inseguras, actos inseguros,
reconocimiento de Buenos actos de SI/AHO, situaciones peligrosas.
Describir el incidente y las acciones correctivas hechas o sugeridas para minimizar el peligro.
Entregar la tarjeta al supervisor para que ellos puedan revisar, documentar y resolver.
No es necesario identificar las personas involucradas.
Algunos Riesgos que se debe reportar:
Persona ( s ) Involucradas: Trabajador __ Otros___
EPP
Cabeza___
Manos___
Ojos___
Respirador___
Odos__
Otros____

Categoras de Riesgos
Posicin del Cuerpo
Herramientas y Equipos
Escalones___ Escaleras___ Seleccin__ Dispositivos de
Seguridad__
Pasillos___ Espalda___
Uso Adecuado___
Condicin___
Obstculo___ Proteccin
Otros___ Producto
contra cadas_
Qumico___
Barandales___

Otros
Permiso__
Incendio__
Soldadura__
Espacios
Conf___

1) Personas involucradas: Empleado, Contratista, Otro: Segn corresponda se selecciona en caso


que el acto inseguro sea hecho por un Empleado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO
C.A., un Contratista, Otro (puede ser visitante, cliente, tercero).
2) Categoras de Riesgos:
a. EPP (Equipos de Proteccin Personal), se selecciona, cabeza, ojos, odos, Detector de gas,
Manos, respirador, Otros.
b. Posicin del cuerpo: Escalones, pasillos, obstculos, Barandales, escaleras, espalda,
proteccin contra cada.
c.

Herramientas y Equipos: Seleccin, Uso adecuado, otros, Dispositivos de seguridad,


condicin, producto qumico.

d. Otros: Permiso (Permisologa de Trabajo), Ambiente, LOTO (Lock Out Tag Out Candado y
Etiqueta), Incendio, Procedimientos, Transportacin/Manejo, Soldadura, Espacio confinado,
Asunto de Calidad.
e. Detalles: Colocar cualquier comentario relevante del Acto o condicin detectada, de la
accin correctiva sugerida/ejecutada o la categora del riesgo.

ACCIONES DISCIPLINARIAS.

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Todo Empleado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. o Subcontratista se encuentra


en la obligacin de reportar inmediatamente cualquier acto o condicin insegura que detecte. La
omisin de este deber esta sujeto a medidas administrativas, que pueden llegar hasta la terminacin
de la relacin laboral dependiendo del grado de la falta o reincidencia.

1.10.- ORGANIZACION DE SIAHO.


SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, cuenta con profesionales capacitados en
Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, certificados por instituciones reconocidas en esta materia.
Actualmente el personal cuenta con acreditcion ante el Instituto Nacional de Prevencin de Salud y
Seguridad Laboral (INPSASEL) El Departamento SIAHO esta estructurado de la siguiente forma:
COORDINADOR
COORDINADOR SIAHO
SIAHO

INSPECTOR SIAHO

La constancia de Registro ante del INPSASEL, del personal del Departamento


SIAHO, se encuentra en el Anexo 06

2.-

INFORMACION

DE

SEGURIDAD

INDUSTRIAL,

AMBIENTE

HIGIENE

OCUPACIONAL.
INFORMACION SOBRE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO.
Toda la informacin correspondiente a los materiales y productos, datos de diseo, etc, mediante la
cual se ejecutara la obra se puede consultar en las especificaciones tcnicas del proyecto y planos
los cuales sern suministrados por el cliente. (P.D.V.S.A.).
La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso, debe contener como
mnimo lo siguiente:
Informacin de toxicidad.

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Lmites de exposicin permisibles.


Datos fsicos.
Datos sobre su reactividad.
Datos sobre su corrosividad.
Datos sobre su inflamabilidad.
Datos sobre estabilidad trmica y qumica.
Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de diferentes sustancias
peligrosas.
Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.
Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales o Sustancias (MSDS)
usadas en el proceso. Estas hojas podrn usarse para cumplir con los requerimientos de informacin
de los materiales o sustancias peligrosas.
La instalacin debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las MSDS de materiales o
sustancias peligrosas presentes en los recipientes, columnas, torres, separadores y tanques y
equipos del proceso a objeto de facilitar la identificacin de riesgos qumicos y fsicos por parte del
personal de la instalacin, contratistas y terceros.
Adicionalmente, se debe contar con la informacin requerida para la prevencin, mitigacin y control
de la contaminacin, en lnea con los requerimientos establecidos en la legislacin ambiental vigente,
y en cualquier otra norma o regulacin que aplique.
INFORMACIN RELACIONADA CON LA TECNOLOGIA.
La informacin relacionada con la tecnologa del proceso debe incluir como mnimo lo siguiente:

Diagrama de flujo del proceso.

Qumica del proceso.

Inventario mximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por equipo.

Lmites mximos y mnimos de operacin segura, relativos al proceso (temperaturas, presiones,


flujos, composiciones, etc.).

Lmites mximos y rangos de operacin en cuanto a emisiones a la atmsfera, descarga de


efluentes lquidos y generacin de desechos.

Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de operacin sobre la


seguridad y salud de los trabajadores, seguridad de las instalaciones y el ambiente.

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Balance de masa de energa n aquellos casos en que aplique.

La informacin de la tecnologa del proceso debe ser actualizada cada vez que la misma sea
modificada.

Cuando la informacin de la tecnologa original de las unidades existentes no est disponible,


se podr desarrollar en conjunto con un anlisis de riesgos del proceso y consulta a los
fabricantes originales de los equipos.

2.2.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE.


OBJETIVO.
Mantener un registro actualizado de las desviaciones encontradas a travs de las inspecciones y
monitoreo de los riesgos inherentes a las actividades realizadas.
ALCANCE.
Est dirigido a todo el personal responsable de las operaciones del Proyecto

SERVICIO DE

LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL


DISTRITO SAN TOM.
PROCEDIMIENTO.

Recolectar toda la informacin SI/AHO generada diariamente del Proyecto

de acuerdo al

cronograma de actividades.
Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO.

Colocar los registros en sus respectivas carpetas.


Responsables: Inspector SIAHO.

Cuando halla un cambio de actividades se debe tomar en consideracin dicho cambio con la
elaboracin de un nuevo ART, permisos de trabajo, procedimientos adaptados a la nueva
actividad, notificacin de riesgo.
Responsables: Gerente de operaciones, Supervisor y Inspector SIAHO.

Verificar que todos los registros estn actualizados.

Responsables: Inspector SIAHO y Supervisor de operaciones.

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Realizar auditorias

para

verificar

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que las certificaciones de los equipos estn vigentes.

Responsables:
Responsables: Gerente de operaciones, Supervisor y Inspector SIAHO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. mantendr registros en el Dossier de SI/AHO todo
lo concerniente a inspecciones de equipos y

vehculos, auditorias, inspecciones de ambiente,

auditorias a los permisos de trabajo igualmente a los anlisis de riesgo por tarea.

Programas De Inspecciones.
El propsito es detectar, corregir e informar las causas principales de los accidentes, con el objeto de
mantener un ambiente de trabajo seguro y controlar aquellos actos y condiciones inseguras que
atenten contra la seguridad del personal, de la misma forma se establecer el registro de las
inspecciones y seguimientos a travs de un cronograma y las mismas sern registradas y
almacenadas en el dossier de SIAHO.
La planificacin de los trabajos es importante para el anlisis de los riesgos involucrados en cada una
de las actividades; as como para la obtencin de los permisos de trabajo, debido programa de
inspeccin de SIAHO en campo para lo que se utilizaran los procedimientos de PDVSA donde se
encuentran listados de verificacin para realizar inspecciones. Dentro de los anexos se propone un
cronograma de inspeccin mensual. En el plan de trabajo a desarrollar en el proyecto, deben
englobarse los aspectos de seguridad, construccin y calidad para cumplir con todos los parmetros
exigidos por PDVSA y en el mismo se planea los parmetros a cumplir lo siguiente:

Listas De Inspecciones
La inspeccin de seguridad es un instrumento bsico para el mantenimiento de las condiciones
satisfactorias de trabajo y para el control de las prcticas inseguras.
Al preparar una inspeccin es necesario analizar todo lo referente a accidentes, riesgos, lesiones, a
fin de prestar atencin especial a aquellas condiciones y lugares ms susceptibles a la ocurrencia de
hechos no deseados.
Con el fin de mantener en ptimas condiciones de trabajos equipos y maquinarias, se evaluaran las
mismas mediante las siguientes inspecciones:

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Inspeccin De Campo
A objeto de evaluar riesgos, condiciones insegura, aptos inseguros y peligros se realizaran
inspecciones diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser
causantes de un evento no deseado.
Inspeccin De Riesgos
A objeto de evaluar y/o verificar que las condiciones de seguridad de los sitios de trabajo sean
adecuadas, se desarrollarn inspecciones semanales y otras no programadas a juicio del
Coordinador SIAHO. La inspeccin de riesgo deber realizarla el inspector SIAHO.
Inspecciones De Extintores De Incendio
Se inspeccionarn quincenalmente para verificar que estn en buenas condiciones en de que se a
necesario usarlos.
Charlas De Seguridad
Sern realizadas cada semana con una duracin de 25 minutos y una de 5 minutos diarios, en
materias destinadas a mejorar los conocimientos del personal de materia de SIAHO y Procedimientos
de Trabajo seguro sern responsabilidad de Coordinador e Inspectores de SIAHO y Supervisores de
Obras.
Inspecciones De Las reas De Trabajo
El Coordinador o Inspector de seguridad realizara inspecciones continuas a fin de identificar y corregir
actos y condiciones inseguras en el rea, as como tambin generara y har que se cumplan las
recomendaciones producto de las inspecciones realizadas anteriormente.
El supervisor de obra, conjuntamente con el Coordinador de SIAHO, sern los responsables de
inspeccionar los diferentes frentes de trabajo y corregir los actos y condiciones inseguras detectadas.
Inspecciones A Vehculos
Los vehculos para transporte de personal y de carga sern inspeccionados semanalmente,
verificando que cumplan con las condiciones mnimas de higiene y seguridad exigidas
actividad que deba cumplir.
Inspeccin de Orden, Limpieza E Higiene

para la

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Se realizaran inspecciones diarias a fin de identificar las reas crticas y proceder al


saneamiento respectivo de las mismas.
Diariamente el personal destinara 15 minutos al final de cada jornada de trabajo, para
realizar la limpieza de las reas.
Los desperdicios y desechos se recolectaran en recipientes aprobados para tal fin para
llevarlos posteriormente a su destino final en los sitios acordados por la inspeccin.
Mantener el control de orden e higiene en los contenedores de almacenamiento de
equipos, herramientas y materiales.
Inspeccin De Equipos, Maquinarias Y Herramientas
El coordinador o inspector de SIAHO conjuntamente con el personal responsable por la
operacin o mantenimiento del equipo, realizarn una inspeccin a cada uno de los
equipos, maquinarias y herramientas que se usaran en el proyecto.
Posteriormente se realizaran inspecciones semanales a las herramientas y equipos de
proteccin personal, de igual forma quincenalmente se realizaran inspecciones a
maquinarias y/o equipos de corregir posible fallas operativas en los mismos.
Terminadas las verificaciones se le colocara un cdigo de color a la herramienta, equipo
etc., que denote que esta en condiciones aceptables para su operatividad.
Recomendaciones Producto De Las Inspecciones
Luego de realizase las inspecciones de acuerdo a las observaciones encontradas se realizan
diversas recomendaciones para su mejora y que se realicen a corto plazo evitando as que se
produzcan futuros accidentes.

2.3.- PROGRAMA DE NOTIFICACION DE RIESGOS A TRABAJADORES.


OBJETIVO.
Tiene como objetivo reconocer, evaluar y controlar los riesgos identificados

en el Proyecto :

SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y


GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM, para as establecer medidas preventivas y correctivas
para evitar o minimizar la ocurrencia de daos fsicos y psicolgicos a los trabajadores, daos

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ambientales, maquinas y el buen desenvolvimiento de la continuidad operacional dentro de las


instalaciones del Cliente y as como tambin cumplir con el articulo 56, prrafo 3 de la Ley Orgnica
de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
ALCANCE.
Aplica a todas las actividades que se ejecuten en el ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE
VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN
TOM
ACCIONES.
Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los

cuales

estar

eventualmente expuesto segn el cargo o puesto de trabajo (Norma P.D.V.S.A HO-H-16) que va a
desempear, as como tambin ser informado de las medidas prevencin y control, de las normas y
procedimientos aplicables del Proyecto y de todo lo concerniente en materia de SI/AHO. (ver anexo
07 Cuadro General de Notificacion de Riesgos por Puestos de Trabajos)
Al culminar la notificacin de los riesgos a los que estn los trabajadores expuestos estos debern
firmar los formatos de charla de induccin, carta notificacin de riesgos y entrega de equipos de
proteccin personal y as dar cumplimiento con lo establecido en artculo 56, prrafo 3 de la LEY
ORGNICA DE PREVENCIN, CONDICIN Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
Previo a la realizacin de cada trabajo, se identificaran y evaluaran los riesgos y se realizara el
Anlisis de riesgo por tarea (ART) el cual debe firmar todo el personal involucrado en la actividad a
ejecutar.
La empresa adiestrara al personal por medio de charlas de Induccin orientadas hacia la prevencin
de accidentes y los mtodos de seguridad a seguir en la ejecucin de los trabajos. La charla de
induccin consta de lo siguientes puntos:
Conocimiento de terminologa bsica de Seguridad como lo son:
oAccidente
oIncidente

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oActos Inseguros
oCondiciones Inseguras
Conocimiento de la LOPCYMAT 2005 y su reglamento
Planes de emergencia, contingencia y desalojo
Identificacin y Notificacin de los riesgos Ocupacionales
Conocimiento de los equipos de Proteccin
Conocimientos de los tipos y usos de los Equipos de Proteccin
Conocimiento sobre Orden y Limpieza
Conocimiento sobre las normas Bsicas de Seguridad de la Organizacin
Conocimiento de la Poltica S.IA.H.O.
Conocimiento Bsico de los Primeros Auxilios.
2.4.- REGISTRO DE LAS HOJAS MSDS. (PRODUCTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO).
Para SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, es muy importante la existencia del Proyecto de las
hojas de informacin (MSDS) de todos los productos qumicos que se utilicen, debido a que permite
tener conocimientos claros del peligro en estos representan y la manera como controlarlos. La
empresa le dar a cada empleado una orientacin relacionada con el uso de la hoja MSDS, a fin que
estos tengan conocimientos de los riesgos a los cuales estn expuestos durante la manipulacin de
los siguientes productos qumico:
-

Grasa lubricante

Grasa lubrisellante

Grasa sellante

Grasa Lubrisellante para temperaturas criognicas:

Grasa decapante:

Desengrasante Biodegradable, desoxidante, penetrantes.

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS):


Esta hoja debe estar disponible en el rea de trabajo y suministrada por el fabricante o proveedor a
los usuarios donde se este usando el material peligroso.
La hoja MSDS provee al personal de informacin mas detallada sobre los peligros qumicos

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especficos y como controlarlos indicando:

Las propiedades fsicas de los materiales o las rpidas influencias que pueden ejercer

sobre la salud que hacen que su manipulacin sea peligrosa.

El nivel de los equipos protectores necesarios.

El tratamiento de primeros auxilios que debe proporcionarse cuando este expuesto al

peligro.

Los preparativos preliminares necesarios para manipular de forma segura los derrames,

incendios y las operaciones diarias.

Como responder en caso de accidentes.

DIVULGACIN DE HOJAS MSDS.


Todos los trabajadores de la obra recibirn la divulgacin de las distintas hojas MSDS de los
productos o sustancias qumicas a las cuales estarn eventualmente expuestos, adems de todos
los datos de seguridad expuestos en el punto anterior.

2.5.- PROGRAMA DE DIVULGACION INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE


E HIGIENE OCUPACIONAL.
OBJETIVO.
Dar a conocer a todos los niveles que conforman esta organizacin los aspectos en materia de
SI/AHO.
ALCANCE.
Est dirigido a todo el personal del Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN
PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM
El programa de divulgacin de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A en Materia de SI/AHO
contempla lo siguiente:
Charlas de 5 min:

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Atendiendo a las necesidades reales del proyecto y a la labor que se vaya a ejecutar se dictaran
charlas al personal diariamente donde, le indiquen actividades a ejecutar, riesgos asociados,
causas y medidas de prevencin a toma (ART del da).
Charlas Operacionales y de SI/AHO de 30 min:
Atendiendo a las necesidades reales del proyecto y a la labor que se vaya a ejecutar se dictaran
charlas al personal una vez a la semana con apoyo del personal SI/AHO del Ente Contratante
entre los tpicos relevantes tenemos:
Uso y tipo de Equipo de proteccin Personal
Actos y condiciones inseguras de trabajo con mayor ndice de ocurrencia y sus
respectivas correcciones
- Causas de Accidentes
LOPCYMAT
- Cadas
Orden y Limpieza
- Primeros Auxilios
Manejo de Extintores
- Notificacin y/o reporte de Accidente e incidentes
- Preservacin del ambiente.
- Plan de Emergencia
- Otros.
TOPICO
FRECUENCIA
DIVULGACION (mtodo)
La identificaron de riesgos y Diario o cada vez que ART, Tarjetas de Observacin,
-

peligros en campo
Charlas
ambiente

exista

de

seguridad,

higiene

campo
Pueden

operacin
ser

en

Diario,

Semanal, Quincenal

Cartelera, Boletines Informativos,


trpticos, exposiciones, cartelera

ocupacional.
Nota: El cumplimiento de dicho programa se evidenciara mediante registros escritos a travs de formatos y se archivaran en
sus respectivas carpetas en el rea de trabajo. (Ver Anexo 8 Cronograma de Adiestramiento)

3. - ANLISIS DE RIESGOS.
OBJETIVO.
Detectar, evaluar y controlar riesgos presentes en las reas de trabajo aplicando mtodos seguros
para proteccin de la integridad fsica de los trabajadores, preservacin de las instalaciones, equipos

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y medio Ambiente.
ACCIONES:
Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los

cuales

estar

eventualmente expuesto segn el cargo que va a desempear, as como tambin ser informado de
las medidas preventivas, Seguridad Industrial, Ambiente y las Normas y procedimiento de trabajo
seguro. Previo a la realizacin de cada trabajo, y dependiendo del rea donde ejecutaran las
actividades, se realizar la notificacin de riesgos a los trabajadores mediante la utilizacin del
Anlisis de Riesgo del Trabajo (ART).
BENEFICIOS DEL ART.
Permitir prever riesgos operacionales, sobre las personas y adelantarse a posibles paros o
prdidas de produccin como consecuencia del trabajo que se realiza.
Desarrollar en los trabajadores el hbito de pensar antes de actuar, promovindose, as una
actitud preventiva.
Facilitar una mejor planificacin de todas las actividades operacionales.
Elaborar antes de la ejecucin de las actividades que se ejecutarn en el da; la preparacin
del mismo debe realizarse en el sitio de trabajo, para lo cual el supervisor responsable del
trabajo (construccin), deber reunir a sus trabajadores y explicarle las diferente actividades
que conformarn la tarea a ejecutar; mencionndole las medidas preventivas de cada una y
los riesgos.
En cumplimiento de la Ley Orgnica de Prevencin y Condiciones de Medio Ambiente de
Trabajo; el

anlisis de trabajo seguro, proporciona un soporte a travs del cual los

trabajadores que intervienen en la actividad son informados por escrito de los riesgos a los
cuales debern estar expuestos eventualmente.
El formato se puede llenar manual y /o computadoras.
Presenta al supervisor responsabilidad de elaborar y mantener en el rea el Anlisis de
Riesgos con su respectivo permiso y procedimiento de trabajo.

3.1.- PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS ANALISIS DE RIESGO:

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OBJETIVO.
Establecer criterios para realizar a diario el Anlisis de Riesgo del

Trabajo (ART) segn lo

establecido en la Norma P.D.V.S.A. IR-S-17, para con ello lograr identificar y controlar los riesgos
asociados a las actividades asociadas al proyecto, as como establecer acciones o medidas
preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a los
trabajadores, el ambiente, la comunidad, los equipos y/o la continuidad operacional.
ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que se desarrollen en el Proyecto
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GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM y sean ejecutadas por SERVICIOS INTEGRALES
SOTILLO C.A.
PROCEDIMIENTO.
1. Identificar las Actividades.
1.1 Inspeccionar previamente el rea donde se ejecutaran las actividades. Responsables: Custodio
del rea P.D.V.S.A., Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO
C.A.
1.2 Descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los pasos bsicos e
individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de ejecucin. Responsables:
Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
1.3

Escribir cada actividad o paso en la columna de la izquierda del formato de Anlisis de

Riesgos del Trabajo


Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
1.4 Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los

materiales, equipos o

herramientas requeridos. Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin
constituye una herramienta til de planificacin.

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Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.


2.

Identificar Peligros y Riesgos Asociados a cada Actividad.

2.1 Identificar los peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las
personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo, que los
trabajadores pueden estar expuestos a riesgos de quemaduras, asfixia, intoxicacin, golpeados por
un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una enfermedad
ocupacional, etc. En el Anexo B se presenta una referencia general sobre los riesgos tpicos que se
pueden encontrar en la industria petrolera, la cual es nicamente una gua y no sustituye el Anlisis
de Riesgos de la actividad. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
2.2 Describir los riesgos identificados y asociados a cada actividad en la columna intermedia del
formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
2.3 Tomar en cuenta todos los posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes,
comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos,
equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO
de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
2.4 Identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de seguridad,
requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar atentamente, y de forma
estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial, entre otros, lo siguiente:
Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A

Ambiente Circundante.

Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas.

Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido, vibracin,

temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante.

Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y trnsito de peatones,

almacenaje.

Sistema o Proceso.

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Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables, Explosivos, custicos,

cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.

Aislamiento de Fuentes de Energa.

Control de Fuentes de Calor/Chispas.


Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe ms de un trabajo
simultneo, los

riesgos

deben

estar

identificados y controlados para cada caso en forma

individual y conjunta.

Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo.

Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido.

Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro.


3. Establecer Medidas de Prevencin y Control.

3.1

Registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas

de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos riesgos.


Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

3.2

Orientar las medidas de prevencin y control de riesgos, primero al control de dichos riesgos en la

fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo
para reducir los riesgos asociados al trabajo.
Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A

En la Fuente:

Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.

Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos.
En la Trayectoria:

Incorporar dispositivos de seguridad.


Instalar sistemas de deteccin y alarma.

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Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo, capacitacin del


personal, entre otros.

En el Receptor o Trabajador:

Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.

4. Divulgar el Anlisis de Riesgo del Trabajo.


Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
5. Discutir el contenido del Anlisis de Riesgo del Trabajo.
Responsables: Todo el Personal involucrado en las actividades.
6. Firmar el Anlisis de Riesgo del Trabajo.
Responsables: Todo el Personal involucrado en las actividades.
Ver formato ART en el Anexo 09
3.2.- IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE LOS PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y
DE CONTROL DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES.

OBJETIVOS.

Establecer un sistema uniforme de identificacin de riesgos inminentes a cada actividad.

Reforzar el involucramiento del personal supervisorio e informar a todo el personal expuesto,


como prevenir accidentes, enfermedades profesionales y daos al ambiente.

Lograr reducir los incidentes y/o accidentes.

Ser utilizado por los supervisores de guardia en las charlas diarias y la notificacin de riesgos,
antes de comenzar cada labor.

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA:


El Anlisis de Riesgo, es un mtodo de estudio que permite descomponer cualquier trabajo en sus
elementos y operaciones constituyentes, facilitando la identificacin de los riesgos inherentes al
proceso y el establecimiento de los controles necesario para reducirlos.

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APLICACIN AL SISTEMA:
Todo trabajo debe analizarse como un sistema productivo, en el cual el factor humano (personal),
utiliza factores mecnicos (equipos y herramientas) de acuerdo a ciertos procedimientos, para realizar
una tarea en un determinado ambiente; esta tarea puede derivarse en acciones elementales a pasos
bsicos consecutivos que conforman el sistema productivo.
IDENTIFICACION DE RIESGOS
Durante la ejecucin de las operaciones se encuentran involucrados una serie de riesgos los cuales
deben ser de conocimiento de todos as como sus medidas de prevencin y control. Para conocer los
riesgos asociados a las actividades operacionales con equipos de guaya fina as como las medidas
de prevencin y control debe existir y conocer la matriz de riesgo, es por ello que a continuacin se
menciona algunos riesgos asociados con su respectiva medida de control.

GOLPES: Golpeado por Herramientas y Equipos.


Control:
Adoptar posicin correcta y segura.
Utilizar los equipos de proteccin personal.
No realizar movimientos bruscos.
Manipulacin correcta de las herramientas.
Emplear herramientas en buen estado.
Prestar atencin a las actividades realizadas.

CAIDAS: A diferentes niveles y aun mismo nivel, siempre se debe considerar las siguientes
medidas de control:
Control:
Adoptar posicin correcta y segura.
Utilizar los equipos de proteccin personal.
No realizar movimientos bruscos.
No saltar de las unidades ni equipos.

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Caminar con atencin y precaucin.


Mantener orden y limpieza.

PRESION: La fuente de estos riesgos se pueden localizar en lneas, mangueras equipos y/o
sistemas de alta presin (Radiadores).
Control:
Manipule de manera cautelosa todos los equipos y sistemas que trabajan con alta presin
Cerrar las vlvulas, en posicin correcta, nunca frente a las vlvulas
Asegrese que es aire y no otro tipo de gas el utilizado.
Conocer de actividades donde se trabajen a altas presiones y temperaturas.
Los manmetros deben estar en buen estado y ser usados constantemente.

INCENDIO / EXPLOSION: El factor de riesgo lo podemos conseguir en trabajos en


fro/caliente, se puede considerara como riesgo en nuestras actividades debido al factor
interno de presiones en los radiadores.
Dentro de las consecuencias ms comunes podemos sealar: quemaduras, impacto con
elementos, traumatismos psicolgicos, daos materiales, contaminacin ambiental, muerte.
Control:
Est prohibido fumar en las instalaciones de trabajo que constituye un riesgo de incendios.
Se colocarn estratgicamente avisos en cuenta sus caractersticas de volatilidad.
Conservar extintores de PQS en rea, de 30 lbs.
Evitar fuentes de ignicin.
Conocer de actividades donde se trabajen a latas presiones y temperaturas.

3.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ANALISIS DE RIESGO.

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OBJETIVO.
Identificar y controlar riesgos asociados a actividades que ejecute SERVICIOS INTEGRALES MEZA
SOTILLO C.A.; as como establecer acciones preventivas y correctivas para evitar o minimizar
eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, los equipos y la continuidad
operacional.
ALCANCE.
Este

procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas por el

Personal Propio y

Contratado por SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.


PROCEDIMIENTO.

Se Debe Divulgar y discutir los anlisis de riesgo con todo el personal.

Realizar informe escrito de las acciones y recomendaciones emanadas de los anlisis de


riesgo.

Suministrar copia del informe al Dep. de Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA


SOTILLO C.A. y al Representante de la Empresa Contratante inmediatamente.

Convocar a una reunin extraordinaria para documentar las recomendaciones de las acciones
emanadas de los anlisis de riesgo.

Divulgar en todos los niveles al personal propio y contratado el resultado del informe.

Soportar esta divulgacin en forma escrita (formato charla) y mediante un informe fotogrfico.

Mantener copia del anlisis de riesgo y del informe en la instalacin o lugar durante el tiempo
que dure la ejecucin del proyecto.

3.4.- PROCEDIMIENTO DE DEMARCACION, SEALIZACION Y CONSERVACION DEL AREA DE


TRABAJO.
3.4.1. DEMARCACIN DE REAS DE TRABAJO.
OBJETIVO.
Este programa tiene como finalidad delimitar e identificar las reas o zonas con peligros y riesgos que
puedan causar accidentes de trabajo.
ALCANCE

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PAG. 50

Este procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal
propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
PROCEDIMIENTO.

Inspeccionar previamente las reas de trabajo y campamento.

Identificar los posibles peligros y riesgos existentes en las reas o que se produzcan en la
ejecucin de las actividades.

Demarcar las reas de trabajo y campamento con cinta preventiva de color amarillo o rojo
utilizando puntales.

Demarcar linealmente las reas donde se ubique el corredor de tubera con cinta de color
amarillo o rojo utilizando puntales.

Demarcar la zona de estacionamiento de vehculos utilizando conos preventivos.

Demarcar la zona donde se vaya a realizar cualquier trabajo de izamiento colocando conos
preventivos alrededor del rea.

Demarcar las reas de almacenamiento de sustancias inflamables, toxicas y otras que se


utilizaran en este Proyecto.

COLORES DE SEALIZACIN (DEMARCACIN).


El campo de la sealizacin por medio del color no queda restringido al uso de seales o avisos de
seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar
o indicar cualquier cosa.
CDIGO DE COLORES (DEMARCACION)

Color

ROJO
Color

Significado

Ejemplos

Seala elementos y equipos de proteccin


contra el fuego, recipientes comunes y de Hidrantes y tubera de alimentacin de los
seguridad para el almacenamiento de toda mismos, cajas para mangueras, paradas
clase de lquidos inflamables, mecanismos de emergencia
de parada
Significado

Ejemplos

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AMARILLO

NARANJA

BLANCO
ALUMINIO
GRIS
MARFIL
PURPURA

AZUL

PAG. 51

Seala reas o zonas de trabajo,


almacenamiento, reas libres frente a
reas de maquinaria, Plantas de energa
equipos de incendios, puertas bajas, vigas,
elctrica, objetos sobresalientes, riesgos
gras de taller y equipos utilizados para
de cada.
transporte y movilizacin de materiales,
etc.
Bordes, expuestos de piones,
Seala partes peligrosas de maquinaria,
engranajes, poleas, rodillos, mecanismos
que puedan cortar, golpear, prensar, etc.
de corte, entre otras.
Demarcacin de zonas de circulacin,
Direccin o sentido de una circulacin o
indicacin en el piso de recipientes de
va.
basura
Seala superficies metlicas expuestas a
Cilindros de gs propano, tapas de hornos
radiacin solar y altas temperaturas
Seala recipientes para basuras, armarios
Retales, desperdicios, lockers.
y soportes para elementos de aseo.
Partes mviles de maquinaria, bordes del Volantes de operacin manual, brazos de
rea |de operacin en maquinaria
palanca; marcos de tableros y carteleras
Recipientes que contengan materiales
Seala los riesgos de radiacin
radiactivos, equipo contaminado, rayos X,
etc.
Obligacin
Uso obligatorio de elementos de
proteccin personal.
Indicaciones
Localizacin de telfono, talleres, etc.

3.4.2. SEALIZACIN DE REAS DE TRABAJO.


OBJETIVO.
Tiene como objetivo la identificacin de reas de peligro y as tomar las medidas preventivas
necesarias para evitar accidentes e incidentes al personal involucrado en el presente Proyecto.
ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal
propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
RESPONSABILIDADES.

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PAG. 52

Es responsabilidad del Gerente de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. suministrar


todos los recursos necesarios para la identificacin y sealizacin de reas donde se ejecuten
actividades.

Todos los trabajadores prestaran apoyo en la ubicacin de avisos o barreras que identifiquen
riegos y reas que puedan ser causantes de accidente

El Inspector SIAHO y los supervisores encargados del trabajo verificaran en cada rea de
trabajo la existencia de avisos alusivos a la seguridad.

SEALIZACION DE AREAS DE TRABAJO.


Para llevar a cabo este objetivo se hace imprescindible que todo el personal conozca los mtodos
de sealizacin identificando cada uno de ellos.
A continuacin se mencionan algunos tipos de sealizacin:

SEAL DE ADVERTENCIA O PRECAUCION.


Es la seal de seguridad que advierte de un peligro o de un riesgo en cualquier rea.

SEAL DE PROHIBICION.
Es la seal de seguridad que prohbe un comportamiento susceptible de provocar un riesgo
y su mandato es total.

SEAL DE EMERGENCIA O PRECAUCION.


Es la seal de seguridad que indica la va segura hacia la salida de emergencia, la
ubicacin de un punto o equipo de emergencia.

COLORES PARA SEALES DE SEGURIDAD.

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COLOR

ROJO

VERDE

AMARILLO

AZUL*

SIGNIFICADO

Prohibicin
Lucha contra incendios

Condicin de seguridad
Primeros auxilios

Precaucin
Zona de riesgo

Obligacin.

PAG. 53

EJEMPLO DE APLICACIONES

MUESTRA
COLOR

Pare
Prevencin y prevencin
Prohibicin Contra
incendios.
Sealizacin de vas y
salidas de emergencia
Duchas de emergencia
Puestos de Primeros
Auxilios.
Sealizacin de riesgos
Sealizacin de umbrales,
pasillos de poca altura,
obstculos, etc.
Uso obligatorio de
elementos de proteccin
personal
Acciones de mando

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular.

3.4.3 CONSERVACIN DE AREAS DE TRABAJO.


OBJETIVO.
Este procedimiento tiene como finalidad establecer los criterios para mantener conservadas todas las
reas de trabajo involucradas en el Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN
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ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal
propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
PROCEDIMIENTO.

Inspeccionar diariamente las reas de trabajo y campamento.

Recoger todas las herramientas y llevarlas al almacn.

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Colocar todos los desechos generados en el da en su respectivo contenedor.

Ordenar todos los lugares de trabajo.

Inspeccionar diariamente las reas de trabajo y campamento para verificar que se hallan realizado las
actividades nombradas anteriormente.

3.5.- PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA.


El orden y la limpieza son factores muy importantes en la prevencin de accidentes, es por ello que
se pondr en prctica desde el inicio de las actividades y el mismo ser fundamentado bajo las
Normas y Procedimientos requeridos para mantener el rea en condiciones mnimas de riesgo.
Se establecer un programa de orden y limpieza en las reas donde se ejecuten cada una de las
actividades, retirando desechos, escombros o desperdicios que pudieran en algn momento propiciar
un accidente por efectos del sucio o desorden.
BENEFICIOS DEL ORDEN Y LIMPIEZA.
Se eliminan condiciones inseguras.
Aumenta el uso del espacio disponible.
Ayuda a controlar los daos a la propiedad.
Se previenen accidentes.
Evita esfuerzos innecesarios.
Se simplifica el trabajo.
Se evitan incendios y/o propagacin del mismo.
Aumenta la autoestima.
El trabajo se hace ms agradable.
Mejora el clima de trabajo.
Disminuye el riesgo de incendio.
PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA.
Dada la importancia que tiene el orden y limpieza para la prevencin de accidentes, se ha
diseado un programa en el cual podemos resaltar los siguientes puntos:

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EVALUACIN DEL REA DE TRABAJO.


Las reas de trabajo sern evaluadas diariamente, con el fin de mantenerlas limpias y
ordenadas.

En la charla de induccin o inicio de obra todo el personal es informado de los


riesgos y peligros, a los que estarn expuestos por mantener desorden en el sitio de
trabajo. Adems durante la ejecucin del proyecto: se desarrollan programas para
crear conciencia en el personal sobre lo importante que es cuidar el ambiente que
nos rodea.

Para mantener el ambiente de trabajo, limpio se ubicar en cada sitio de trabajo


contenedores

con bolsas plsticas en su interior para la recoleccin de los

desperdicios menores, estas sern retiradas diariamente para su disposicin final.


ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.

El personal de SERVIMES.C.A. sern los responsables de mantener el orden y la


limpieza en las distintas reas operativas.

Cada trabajador: Mantener su ambiente de trabajo limpio y ordenado, y al culminar


su jornada de trabajo debe dejarlo en las mismas condiciones.

El supervisor de obra es responsable por inspeccionar el rea general de trabajo una


vez culminada la jornada de trabajo.

El Inspector de SIAHO: Inspeccionar diariamente el rea de trabajo, asegurando el


cumplimiento del programa de orden y limpieza

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES EN EL ORDEN Y LIMPIEZA.


Con el objeto de darle cumplimiento al programa y evitar la ocurrencia de eventos no deseados se
debern cumplir las siguientes normas:

Todas las reas de trabajo debern mantenerse libres de aceite, grasa, escombros y

materiales innecesarios para la ejecucin del mismo

Las reas de almacenamiento debern mantenerse ordenadas y los materiales apilados

segn la caracterstica del mismo.

Debern existir contenedores de basura, los cuales sern utilizados para la disposicin de

materiales de desecho.

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Las reas de trabajo debern ser demarcadas con seales o avisos alusivos a los riesgos

presentes en los sitios de trabajo.

Los materiales de construccin debern ser almacenados y colocados de manera

ordenada.

Los extintores de incendio deben permanecer en sitios visibles y de fcil acceso.

Respetar y obedecer los avisos de seguridad.

COMO MANTENER EL SITIO DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO:


Limpiando derrames de lquidos en el piso.
Recogiendo objetos que se encuentren regados en el piso.
Los materiales deben apilarse en forma adecuada.

Disponer adecuadamente todos los desperdicios, especialmente aquellos

que

representen riesgo de incendio.


Las herramientas deben tener un sitio fijo para cada una y mantenerla all siempre que no
se tengan en uso.
Inters y cooperacin de los trabajadores en mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado.
CRONOGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA
Con el objeto de darle cumplimiento al programa se establecer el siguiente cronograma de
Actividades de Orden y Limpieza
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
LIMPIEZA DE TERMO DE AGUA
LIMPIEZA DE UNIDADES DE TRANSPORTE
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

4.- MANEJO DEL CAMBIO.

DIARIA

SEMANAL
X

X
X
X

QUINCENAL

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OBJETIVO.
Establecer los lineamientos que permitan realizar los anlisis previos y la ejecucin planificada de
todas las modificaciones permanentes, temporales o de emergencia, asociados a equipos,
infraestructura, organizacin, procedimientos de trabajo, planes de emergencia y otros, a fin de
garantizar el buen desenvolvimiento de las actividades, el mantenimiento de los equipos, vehculos,
herramientas, la seguridad de las instalaciones industriales, y la seguridad e integridad fsica de las
personas y del medio ambiente .
ALCANCE.
Este procedimiento aplica para los cambios y modificaciones a ser ejecutados en las instalaciones
propias y de las Empresas Contratantes y cubre las siguientes situaciones:
Cambios Operacionales.
1. Cambios en procedimientos operacionales,

listas de verificacin pre-arranque, planes de

emergencia y otros.

Cambios de Infraestructura.
1. Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de
dimetros.
2. Cambios en los sistemas de deteccin de gas, fuego, humo, H2S, control de incendios o paradas
de emergencias.
3. Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin.

Cambios de los Equipos, Herramientas y Otros Involucrados en las Actividades.


1. Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseo original. Incluye cambios de
su capacidad, dimensin o peso.
2. Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de fabricacin o de
especificacin de materiales (ingeniera de reverso).
3. Cambios tcnicos recomendados por normas internacionales actualizadas o por recomendacin
del fabricante o del propio usuario.
4. Cambios en el acceso, que afecten la operacin, mantenimiento o servicio de los equipos,
herramientas y otros.

Cambios en la Organizacin.

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Cambios organizacionales que afecten los puestos claves relacionados con la operacin o el
mantenimiento de la instalacin. Incluye vacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad,
adiestramiento largo, proyectos especiales, etc.
Nota: El formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales (manejo de personal en
posiciones claves) sern definidos posteriormente, en conjunto con Recursos Humanos.
RESPONSABLES.

GERENTE DE PROYECTO.
Exige la implantacin y uso adecuado de este procedimiento en

todas las reas donde

este

ejecutando actividades SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A


Exige el cumplimiento de la poltica de reemplazos de los puestos claves, a travs del apoyo del
Personal de

Recursos Humanos.

EJECUTORES DEL CAMBIO.


SOLICITANTE DEL CAMBIO.

Personal tcnico o profesional de operaciones, infraestructura, ingeniera, instrumentacin,


automatizacin, mantenimiento, SI/AHO (Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional) que
identifica la necesidad de realizar algn cambio o modificacin del proceso. Tambin Gerentes,
supervisores de operaciones o de mantenimiento, que requieran realizar cambios organizacionales,
modificar responsabilidades o descripciones de puesto, mover personal asignado en puestos claves.
Las responsabilidades del Solicitante del Cambio son las siguientes:

Solicita un cambio del proceso cuando identifique la conveniencia

operacional de

realizarlo en alguna instalacin y/o equipo. Llena la seccin A del formato,


usando el Anexo 10.

Documenta la justificacin del cambio y analiza con el Departamento de


Operaciones, la conveniencia de su ejecucin.

REGISTRADOR DEL CAMBIO.

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Esta persona es designada por el Departamento de Operaciones correspondiente para administrar y


controlar la apertura, archivo y cierre de todos los cambios procesados. Sus responsabilidades son
las siguientes:

Llena la Seccin B, con el nmero secuencial asignado a los cambios propuestos


por los Solicitantes de Cambios. Archiva el material de soporte, aprobacin o
rechazo.

Distribuye y circula el formato de cambios correspondientes a los cambios en


proceso, para que sea llenado y firmado por quien corresponda.

Efecta el cierre del cambio, una vez que el mismo es autorizado por el
Departamento de Operaciones. Llena la Seccin G del formato.

Emite reporte trimestral del Departamento de Operaciones respectivo con la


relacin de cambios pendientes por cierre y de cambios ejecutados.

ANALISTA DEL CAMBIO.

Es la persona responsable de coordinar el anlisis tcnico del cambio y asegurar, con el apoyo del
todo el grupo de trabajo la realizacin del anlisis de riesgos, la revisin de seguridad pre-arranque y
la actualizacin de los elementos de informacin relativos a la seguridad del

proceso.

El Analista

del Cambio es designado por el Gerente de Proyecto, de acuerdo a la naturaleza y magnitud del
cambio.
Sus responsabilidades son las siguientes:

Documenta la propuesta tcnico-econmica del cambio sometido, para su posterior


anlisis por parte del Equipo de Trabajo. Llena la Seccin D del formato, con
informacin de fechas estimadas para la completacin del cambio.

Selecciona el mtodo de anlisis de riesgos que se usar y coordina las actividades


del Equipo de Trabajo que lo realizar. Una vez concluido el anlisis, somete a la
Gerencia, las recomendaciones del Equipo sobre la conveniencia de llevar a cabo
el cambio.

Nota: El Equipo de Trabajo estar

formado por personal de diversas disciplinas, directamente relacionado

con la Operacin, Mantenimiento, Ingeniera, SI/AHO, etc. de la instalacin en proceso de cambio. El Equipo
de Trabajo tambin participa en la revisin de seguridad pre-arranque.

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Coordina con el ejecutor del cambio la planificacin del diseo y construccin del
cambio. Llena la Seccin F del formato, y consigue las medias firmas de todos los
responsables del Departamento de Operaciones para autorizar el adiestramiento
formal del personal clave.

Recibe informacin peridica del ejecutor del cambio sobre el avance y


completacin del diseo, procura y construccin. Hace seguimiento a la calidad del
mismo.

Revisa que las recomendaciones acordadas durante el anlisis de riesgos del


cambio, no sean afectadas por cambios posteriores realizados durante la etapa de
diseo, procura o construccin.

Presenta los resultados de la construccin del cambio a la Gerencia. Solicita


autorizacin para iniciar la etapa de revisin de pre-arranque.

Presenta los resultados del arranque, coordina su difusin y recomienda el cierre


del cambio.

EJECUTOR DEL CAMBIO.

Es la persona designada por el Departamento de Operaciones para realizar el cambio autorizado.


Sus responsabilidades son las siguientes:

Coordina las actividades necesarias para concretar el diseo, procura y construccin del
cambio.

Informa peridicamente al Analista del Cambio designado y al Departamento de


Operaciones, sobre el avance y finalizacin del diseo, procura y construccin del
cambio.

Participa en la revisin pre-arranque y en el arranque.

Entrega al Analista del Cambio las especificaciones, planos, inspecciones, pruebas y


cualquier otra informacin importante de archivar en el expediente del cambio.

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AUTORIZADOR DEL CAMBIO (GERENTES/SUPTES. DE UNIDADES DE


EXPLOTACIN, PLANTAS DE LAS EMPRESAS CONTRATANTES).
Es la persona con la autoridad y responsabilidad para aprobar el anlisis y construccin de un
cambio, cuando hayan sido satisfechos todos los requerimientos para su aprobacin. Tambin puede
rechazarlo o diferirlo segn su criterio.
Sus responsabilidades son las siguientes:

Autoriza o rechaza la evaluacin del cambio solicitado. Llena y firma la seccin C del
formato, Ver Anexo 10.

Autoriza la ejecucin del cambio, para lo cual llena y firma la Seccin E, Ver Anexo 10.
Tambin puede diferir su aprobacin.

Autoriza en la Seccin F, (media firma) el

adiestramiento formal exigido por el cambio para el personal clave.

Asegura, a travs de las presentaciones del analista del cambio y de reuniones con el
Departamento de Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, que
se cumplan todas las exigencias en el cambio autorizado.

Asegura que los Jefes de Planta, los de Guardia por Operaciones y los de Mantenimiento
de la instalacin estn informados sobre el alcance del cambio y sean adiestrados (si la
naturaleza del cambio lo requiere) para operar bajo las nuevas condiciones impuestas por
el cambio realizado.

Autoriza la revisin pre-arranque. Designa la persona que coordinar dicha revisin. Llena
y firma la Seccin E,

Asegura la conformacin de un equipo de arranque adecuado a las exigencias del cambio


ejecutado.

Autoriza al registrador para proceder al cierre administrativo del cambio

PROCEDIMIENTO.
1. El solicitante inicia el proceso de cambio, completando la Seccin A del formato
Requerimiento de Cambio presentado en el Anexo 10, al cual anexar los soportes
necesarios para justificar su solicitud.
2. El solicitante entrega el formato mencionado al registrador del cambio, quien lo registra en su
sistema de control y le asigna en la Seccin B, el nmero secuencial correspondiente.

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3. El solicitante expone la propuesta de cambio al Departamento de Operaciones, si ste lo


considera necesario.
4. El Gerente de Proyecto analiza el cambio y determina si es procedente continuar con su
evaluacin. Si lo considera viable, llena la Seccin C, indicando el nombre e indicador del
Gerente que designar al Analista de cambio.
Nota:

Se recomienda acordar con las Unidades Analistas mencionadas un mecanismo, que


permita la seleccin rpida de Analistas de Cambios, que hayan trabajado en los
Equipos de Trabajo, de manera que estn familiarizados con la instalacin y con la
naturaleza del cambio propuesto.

5. Si no lo considera viable, llena la Seccin C, para rechazar la solicitud, indicando

la razn del

rechazo. Luego debe dar instrucciones al registrador para notificar dicho rechazo al solicitante y
para cerrar el cambio solicitado.
6. Una vez seleccionado el Analista del cambio, el mismo llena su nombre respectivo en la Seccin
D, y procede a analizar tcnicamente su factibilidad con el Equipo de Trabajo.
7. El Analista determina luego el mtodo a ser utilizado para el anlisis de riesgo y los documentos
que deben ser actualizados para realizarlo. Para esto ltimo, identifica en la Seccin F las
tareas, personas responsables y fechas de entrega de la informacin necesaria para ejecutar el
anlisis de riesgos requerido, para lo cual utilizar la siguiente gua:

Elementos

Responsables de la Actualizacin

estramiento Formal Personal Clave

Gte. de Proyecto /Coord. SIAHO

stramiento en Sitio Personal Clave

Gte. de Proyecto /Coord. SIAHO

Procedimientos Operacionales

Supervisor de Operaciones/
Coord. SIAHO
Procedimientos de Mantenimientos

s de Seguridad Materiales (MSDS)

Sup. de Operaciones
Coord. SIAHO

Clasificacin de reas
Planes de Emergencia

Registros de inspeccin de equipos


Programas Mantenimiento preventivo
Anlisis Costos beneficio
Estudio de requerimientos ambientales

Ingeniero Residente
Ingeniero Residente/
Coord. SIAHO/
Sup. de Operaciones
Sup. de Operaciones/
Coord. SIAHO
Sup. de Operaciones
Gte. de Proyecto
Coord. SIAHO

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8.

PAG. 63

Completada la actualizacin de cada elemento, el Analista del Cambio registra en la seccin F

del formato Ver Anexo 10 la fecha e inicializa en cada rengln en seal de conformidad, incluyendo
aquellos elementos que no apliquen (N/A).
9.

El Registrador del Cambio mantiene el archivo abierto para las modificaciones aceptadas

rechazadas y en proceso de anlisis o ejecucin, hasta recibir la notificacin del cierre por parte del
Gerente de la Unidad.
10. El Equipo de Trabajo realiza el anlisis y con base al resultado determina si el cambio puede ser
ejecutado sin elevar el nivel de riesgos de la instalacin. Las recomendaciones emitidas y acordadas
deben ser revisadas peridicamente, para garantizar su cumplimiento a tiempo.
11. El Anlisis de riesgos debe ser presentado al Departamento de Operaciones, por el Analista del
Cambio, para la validacin de las recomendaciones y

autorizacin de la ejecucin del cambio. El

Gerente de la Unidad Operacional de la Empresa Contratante firmar el campo Aprobado para


Construccin de la Seccin E,. Al

autorizar el cambio el Gerente de la unidad asume total

responsabilidad por el impacto del cambio.


12. Segn la magnitud del cambio, su ejecucin la efecta el Departamento de Operaciones
13. El ejecutor deber informar peridicamente al Analista del Cambio.
14. Una vez es autorizado por el Gte. de la Unidad Operacional de la Empresa Contratante, el
Analista del Cambio realiza la revisin de seguridad Pre-arranque segn lo establecido en el
procedimiento. El Analista del Cambio certifica que los equipos, las instalaciones y otros se encuentra
en condiciones para el arranque, firmando en el campo Resp. Revisin Seg. Pre-arranque de la
Seccin E.
15. Una vez ejecutada la revisin de Seguridad Pre-arranque, el Departamento de Operaciones de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A respectiva autoriza el arranque de la instalacin o del
equipo objeto del cambio, firmando en el espacio asignado en la Seccin E del formato.
16. El Analista del Cambio verifica que toda la informacin requerida est

actualizada y solicita al

Departamento de Operaciones el cierre del mismo.


17. El Gerente de Proyecto autoriza al Registrador a cerrar el cambio

realizado.

18. El registrador cierra el cambio, archiva el expediente y enva copia del


Gerente de la Unidad de la Empresa Contratante correspondiente.

formato completado al

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5.-

PAG. 64

NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO QUE


APLICAN PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO.
5.1.1

NORMAS DE SEGURIDAD
5.1.1.1 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE VEHCULOS

OBJETIVO
Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes automovilsticos al conducir
vehculos de la empresa.
DEFINICIONES:
Accidentes Automovilsticos: Todo acontecimiento en el cual se vea envuelto un vehculo de la
empresa, vehculo o animal u objeto resultando de ello cualquier lesin personal, dao material e
Incluso interrupcin de las actividades de transporte.
Vehculo: Cualquier unidad de transporte terrestre utilizada para el desplazamiento o transportacin
de personas, materiales, productos o equipos capaz de circular por vas pblicas o privadas de uso
pblico en forma permanente o casual, esto incluye: automviles, camionetas y autobuses, etc.
NORMAS GENERALES:

En ninguna circunstancia debern conducir vehculos de la empresa si se encuentra bajo


los efectos de bebidas alcohlicas o sustancias psicotrpicas.

Bajo ninguna circunstancia debern efectuar carreras o piques con vehculos de la


empresa.

No podrn transportar ninguna persona ajena al la organizacin y/o proyecto.

No transportar pasajeros en la plataforma posterior de las camionetas.

Detener el vehculo en sitio seguro.

Es obligatorio el uso del cinturn de seguridad tanto el chofer y su acompaante.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:


Los lmites de velocidad permitida:

60 Km./h va Nacional

40 Km./h zona residencial

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10 a 15 Km./h en reas de plantas

Supervisores:

Inspeccionar los vehculos asignados a su unidad o seccin.


Conversar con el supervisado sobre el buen trato que debe drsele al vehculo.
Divulgar los riesgos que existen al conductor por carreteras con hombrillos defectuosos o
elevados.
Ser vigilante de la actuacin de los supervisados con los vehculos.

5.1.1.2 NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.


OBJETIVO:
Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes al

utilizar Equipos,

Maquinarias y Herramientas.
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

Cualquier parte de las maquinarias o equipos que debido a su movimiento ofrezca riesgos
a los trabajadores, debern estar debidamente resguardas.

Ninguna maquinaria o equipo podr lubricarse mientras este en movimiento excepto


cuando el diseo y la construccin lo permita sin riesgo al personal.

Al usar sierras de mano dirija siempre los dientes en direccin opuesta a su cuerpo.

Los mangos de las herramientas manuales sern de material de la mejor calidad en forma
y dimensiones adecuadas, superficies lisas y firmemente asegurados.

No se permitir que las piezas sobre las cuales se realizan trabajos con herramientas
porttiles, sean sostenidas a mano.

Est prohibido el uso de gasolina para realizar labores de limpieza de equipos o partes
del cuerpo humano.

Evite utilizar las herramientas para uso distinto para el cual fueron fabricadas.

Adopte la mejor postura del cuerpo al iniciar flexin sobre las herramientas,
independientemente del sitio donde est, esa conducta evitar posibles accidentes.

Evite realizar cambios fsicos en el diseo de un equipo. Ejemplo: Cabos de metal por
cabos de madera en martillos, mandaras, barras, entre otros.

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Coloque seales preventivas en aquellos equipos que pudieran necesitar el uso de


equipos de proteccin personal por parte de los trabajadores.

Deseche aquellas herramientas que no se puedan reparar perfectamente.

Utilice herramientas adecuadas aisladas en caso de trabajos elctricos.

Verificar que las vlvulas y controles de los equipos y herramientas porttiles neumticas
estn en buenas condiciones.

5.1.1.3 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL IZAMIENTO DE CARGA A MANO.


OBJETIVO
Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes al realizar trabajos de
levantamiento de Carga a mano.
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

Calcule aproximadamente la carga antes de levantarla si lo estima necesario busque


ayuda.

Afrmese bien los pies sobre el piso slido y seguro, separndolos suficientemente para
que aseguren un buen equilibrio y sitelos cerca de la carga, de modo que no sea la
espalda la que reciba todo el peso.

Doble las rodillas con la espalda recta.

Lgrese una buena sujecin. Logre que las manos sujeten el objeto y comience a tirar de
l hacia arriba, ejerciendo la fuerza con las piernas y mantenindolo lo ms cerca posible
del cuerpo.

Barbilla metida: Meta la barbilla para que el cuello y la cabeza sigan la lnea recta de la
espalda y mantenga derecha y firme la columna vertebral. No se estira.

Posicin del pie: Debe llevarse el cuerpo erguido cargando el objeto. Hay que cerciorarse
de que es posible ver hacia don se camina.

No haga girar el cuerpo: cmbiese la posicin de los pies para ponerse en la nueva
direccin manteniendo siempre el cuerpo recto, jams se haga girar la espalda.

Para dejar la carga dblese las rodillas.

No levante a tirones.

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5.1.1.4 NORMAS DE SEGURIDAD DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS SITIOS DE TRABAJO.


OBJETIVO:
Cada empleado debe esmerarse en mantener limpio su sitio de trabajo, y colaborar en el buen xito
de los programas de orden y limpieza.
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

Deber almacenarse

el material de manera ordenada, manteniendo los pasillos

necesarios y la seguridad adecuada de los mismos.

Se mantendrn bien ordenadas todas las herramientas, tornillos y cualquier otro equipo o
material usado en la realizacin de un trabajo, y evitar colocar estos objetos en lugares
donde puedan ser peligrosos.

No deben tolerarse los clavos salientes. Saquelos y dblelos prontamente en cuanto se


salgan. Este procedimiento se aplica a los clavos en encofrados y otros.

No se permitir que los desperdicios de productos inflamables, trapos o ropa, queden


esparcidos, ya que existe el riesgo de incendio espontneo. Deshgase de tales
desperdicios botndolos en los recipientes respectivos.

Preste atencin especial en mantener los pasillos limpios de derrames y otros


desperdicios; igualmente en aquellos sitios donde tales derrames o desperdicios puedan
ser causa de cadas.

Se colocarn los papeles, bolsas, desperdicios y comestibles en recipientes disponibles


para tal fin.

Se mantendr la basura y objetos sueltos fuera de pasadizos

Se deber limpiar Los derrames de aceite, grasas, gasoil, etc., tan pronto ocurra.

Se mantendrn las herramientas de trabajo en sitios adecuados de manera que no


obstaculicen el libre transito en el rea de trabajo.

Se deben almacenar los tablones y tablas sin clavos en sitios seguros y bien asegurados
en su apilamiento.

Se deber almacenar el material inflamable en sitio adecuado y colocar avisos de


seguridad.

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Se mantendrn las instalaciones auxiliares (comedores, sala sanitaria, vestidos, etc.) en


perfecto aseo, no arrojando papeles, objetos, trapos, etc., en los pisos o pasillos de los
mismos.

Se deber disponer de un patio o espacio adecuado para almacenar ordenadamente


objetos o materiales voluminosos.

Todo establecimiento o lugar de trabajo estar provisto de agua fresca y potable en


cantidad suficiente para el uso de los trabajadores. El hielo utilizado en enfriamiento de
agua potable, debe tener condiciones higinicas de fabricacin y manipulacin.

Los sanitarios y baos debern mantenerse en ptimas condiciones de limpieza y con


provisin suficiente de papel higinico, agua, toallas sanitarias y jabn.

En caso de utilizar vasos, estos debern ser higinicos y desechables.

Queda prohibido

terminantemente comer en lugares de trabajo. Para ello deber

utilizarse lugares adecuados como comedores, saln de reuniones, etc., en los cuales se
puedan realizar estas actividades.
5.1.1.5 NORMAS DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS.
OBJETIVO:
Establece las precauciones de seguridad a tomar, para evitar prevenir y controlar incendios
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

En todo sitio de trabajo se tomarn medidas preventivas tendientes a evitar incendios y


explosiones.

Se debe tener libre acceso a las tomas de agua para incendios.

Se debe ensear a los trabajadores a manejar los extintores y a seleccionar el adecuado


en caso de incendios.

Mantenga los sitios de trabajo en condiciones y orden de limpieza.

No se deber comenzar un trabajo en caliente sin antes disponer del respectivo permiso.

Se prohbe toda fuente de ignicin en los sitos donde se fabriquen, manipule, trasieguen y
almacenen materiales o gases inflamables.

Los desperdicios inflamables en los centros de trabajo, sern distribuidos donde no


ofrezcan riesgos.

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No se deben dejar mquinas encendidas en ningn sitio, si sta no est siendo utilizada.

TIPOS DE FUEGOS Y SELECCIN ADECUADA DE EXTINTORES.


Existen cuatro tipos bsicos de fuegos los cuales se mencionan a continuacin.
1.- Fuego Clase A: Ocurren en materiales tales como madera, papel, trapos, lonas y desperdicios
slidos. El mejor agente de extensin para estos materiales es el agua, debido a su gran accin de
enfriamiento y sofocacin. Sin embargo, existen otros productos los cuales contienen altos
porcentajes de agua y extinguen estos fuegos rpidamente.
Extintores de polvo qumico seco de multiuso, tambin son efectivos en el control de fuego clase A.
2.- Fuego Clase B: Ocurren en lquidos inflamables (mezcla de vapor-aire sobre la superficie de
estas) tales como gasolina, aceite, grasa, pintura, ciertos disolventes, entre otros. Los agentes ms
efectivos en el control de fuegos de este tipo son- polvos secos comunes, polvos secos de multiusos,
anhdridos carbnico, espuma, hidrocarburos, halogenados. Muchas veces, el agua en forma de
niebla es bastante efectiva.
3-Fuego Clase C: Ocurren en equipos elctricos o a su alrededor. Los agentes que pueden controlar
este tipo de fuego rpidamente son: polvo seco, anhdrido carbnico y los lquidos evaporados. Debe
tenerse mucho cuidado al usar polvo seco ya que este puede daar los contactos elctricos si no
se efecta una pronta limpieza del equipo sobre el cual se aplique.
4-Fuego Clase D: Ocurren en metales como el sodio, magnesio, potasio, polvo de aluminio circonio,
titanio y litio, los agentes convencionales no son efectivos en este tipo de fuego y slo podran
contribuir el aumento de la intensidad de la combustin. Existen agentes especiales de acuerdo con
el metal involucrado.
Nota: En la mayora de los trabajos que efectuamos, los extintores que deben usarse son los polvos qumicos seco
multiuso (Fuego Clase A, B y C) de 20 libras.

Debe tenerse en cuenta que un extintor es til slo cuando:

Sea el adecuado para el tipo de fuego a extinguirse.


El personal sabe operarlos.
Est recargado (no haya sido usado y dejado vaco).
Est en el sitio adecuado.
El fuego debe estar en su fase inicial.
Se debe llamar siempre el cuerpo de bomberos ya que el incendio podra propasarse y causar
mayores prdidas.

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Revisar peridicamente los extintores con el objeto de verificar si estn debidamente


presurizados o si el cartucho no ha sido perforado.

Nota: Nos regiremos por las Normas PDVSA y leyes nacionales que apliquen al proyecto a ejecutar.

5.1.1.6 NORMAS DE MANEJO DE SUSTANCIA CIDA Y CORROSIN


Las sustancias qumicas pueden ser peligrosas, pero pueden ser manejadas con seguridad si usted
sabe que es lo que esta usando y toma las precauciones apropiadas. Siga las reglas:
1. Reconozca la sustancia qumica: Muchas se parecen entre s, pero pueden tener
propiedades diferentes. Asegrese de que tiene la sustancia correcta y de la potencia
correcta.
2. Reconozca el peligro: Lea la etiqueta y la hoja de informacin general sobre la
seguridad del material para que se mantenga enterado de los peligros posibles.
3. Asle el peligro: Mantenga la sustancia qumica lejos de otra sustancia qumicas o de
condiciones que puedan generar una situacin peligrosa.
4. La proteccin debe corresponder en el mbito de peligro: Evite toda
exposicin o contacto innecesario y use el equipo de proteccin personal adecuado.
5.

Asegrese

de

que

la

sustancia

qumica

no

ha

cambiado

sus

propiedades fsicas: Cuando alguna sustancia qumicas prescriben, se vuelve


anormalmente calientes o fras, evaporan o se contaminan, y pueden reaccionar de maneras
inesperadas.
6. Conozca cmo va a reaccionar la sustancia qumica y est preparado:
Este preparado para las reacciones normales de la sustancia qumica cuando sta caliente o
se mezcla con otra sustancia.
7. Conozca como detectar situaciones potencialmente peligrosas: Los
procesos como esmerilado, la limpieza con chorro de arena, la soldadura con arco, la
soldadura autgena, y la combustin puede crear Peligros en forma de polvo, humos, y
monxido de carbono.

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8. Familiarizarse con los procedimientos de emergencia y con las


instalaciones:
Conozca donde se encuentran ubicados los nmeros telefnicos de emergencia, equipos de
proteccin personal y la salida de emergencia.

5.1.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES:


SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. posee Procedimientos de trabajo de cada una de
las actividades que realiza, los cuales estn bien definidos y orientados en materia de la Seguridad, la
Higiene industrial y la preservacin del Medio Ambiente. Estos procedimientos se realizaran bajo la
norma PDVSA SIS20.
Se elaborar un procedimiento de trabajo para cada actividad que involucre mayor riesgos de
exposicin para el personal que labora en el contrato.
5.1.3 PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO.
5.1.3.1

ANALISIS DE RIESGOS DE TRABAJO. (NORMA PDVSA IR-S-17)

Es un documento que evaluar

y permitir hacer

un anlisis de riesgos operacional de cada

actividad a ejecutar en una determinada rea; los recursos de maquinarias, personal y el porque de
los riesgos para indicar las acciones de control.
Actividades Generales

El supervisor de operaciones o mantenimiento, elaborar o verificar la existencia de un


anlisis de riesgos en tareas especficos (A.RT), para todo trabajo planificado para
efectuar reparaciones, modificaciones o proyectos en las reas

operacionales,

de

mantenimiento o de construccin. La elaboracin del formato A por parte del operador,


no exime al mantenedor de elaborar o llenar el formato.

Los supervisores receptores o ejecutores discutirn y aclararn el anlisis de riesgos en el


sitio de trabajo, con todos los involucrados en la ejecucin de la actividad y verificarn las
condiciones del rea, planta o equipos; esto en funcin a lo contemplado en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

Previo al inicio de las labores, el supervisor encargado de la actividad dar una charla
orientadora a todo el personal involucrado, sobre los riesgos identificados.

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Los supervisores de ejecucin exigirn los respectivos permisos de trabajo, una vez

cumplidos los requisitos de seguridad y cubiertas las acciones preventivas necesarias


para la ejecucin del trabajo.

Todos los trabajadores ejecutores del trabajo, colocarn sus nombres y firmas en el
formato de anlisis, evidenciando de este modo el conocimiento de los riesgos a los
cuales se vern expuestos y las acciones preventivas que se han tomado en conjunto,
para realizar el trabajo de forma segura y confiable.

Tanto el formato de anlisis de riesgos como los permisos de trabajo requeridos, debern
permanecer en el sitio de trabajo, hasta completar las actividades previstas en los
mismos.

Importancia De Aplicacin Del ART

A medida que se aplica el sistema de anlisis de riesgos en tareas especficos (ART) se


pone en evidencia las tcnicas y procedimientos de trabajo seguro.

Aumenta la participacin y comunicacin en materia de prevencin entre supervisores y


supervisando.

Constituye una herramienta fundamental en el adiestramiento preventivo de los nuevos


trabajadores.

Facilita en forma objetiva la interaccin preventiva entre el factor humano, equipos,


maquinarias, instalaciones y el medio ambiente.

Notifica los riesgos inherentes al desarrollo de cada una de las actividades donde cada
trabajador participe.

Solicitud Del Permiso De Trabajo


De acuerdo con las caractersticas del sitio donde se realice el trabajo y el equipo a utilizarse, el
supervisor General de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A encargado de ejecutar el
mismo, deber solicitar al encargado de P.D.V.S.A los permisos necesarios que autoricen la ejecucin

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de dicho trabajo. Cada permiso otorgado debe ser ledo antes de dar comienzo a las labores
especificadas en este.
Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permiseria es
necesario reflejar cuales son los pasos a seguir para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el
supervisor de P.D.V.S.A as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos:

Realizar inspeccin visual en el rea definida para ejecutar las operaciones de trabajo a
fin de detectar los riesgos inherentes al mismo.

Preparar el Anlisis de Riesgo, de las actividades a realizar en el da, y comunicarlo a los


trabajadores involucrados, quienes debern firmar dicho anlisis

En el caso que se ejecuten trabajos en equipos o instalaciones que generan riesgos


altamente elevados, el custodio de dichos equipos o instalaciones deber emitir un
permiso especial para la ejecucin de la actividad.

Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o en caliente tomando en cuenta los
parmetros exigidos en la misma para tal fin.

La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia
igualmente con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.

Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de trabajo.

Cuando sea necesario renovar el permiso, el supervisor de P.D.V.S.A, debern realizar


una evaluacin de riesgos nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas
condiciones de seguridad en el trabajo.

Personal Autorizado Para Emitir Permisos De Trabajo:

Emitir los permisos siguiendo las normas y procedimientos en el sitio de trabajo, en


compaa del receptor responsable del trabajo y contratista encargado de realizar el
trabajo.

El emisor bajo ningn concepto dejar en el rea o sitio de trabajo el permiso de trabajo
sin que este haya sido recibido y firmado por el receptor responsable del trabajo y por el
contratista debidamente autorizado.

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Realizar una inspeccin previa a la emisin del permiso de modo que permita asegurar
que todas las reas, equipos o instalacin, cumplan con las medidas de seguridad para la
realizacin de los trabajos. Esto incluye, pero sin limitarse exclusivamente a ellos a:

Los recipientes, reas y dems equipos estn libres de residuos que pueden producir
gases.

Especificar en el permiso los controles necesarios relacionados con la operacin, el


personal y los equipos contra incendio de manera que estn disponibles para su
inmediata intervencin y cualesquiera otras protecciones contra incendio que se
consideren necesarias

Revisar que los equipos elctricos que pudieran producir chispas, posean los equipos de
proteccin adecuados y verificar que los mismos estn acorde con la clasificacin
elctrica del rea.

Asegurar de que todos los motores de combustin interna tengan su sistema mata
chispas en buenas condiciones y restringir la circulacin de vehculos o unidades cerca
del rea de trabajo cuando sea necesario.

Emitir los correspondientes permisos en caliente para el acceso y movimiento de


unidades vehiculares en el sitio de trabajo.

Revisar y aprobar los equipos y herramientas a utilizar antes de ejecutar la operacin que
se realiza.

Solicitar al Supervisor responsable (receptor del permiso) la planificacin del trabajo, la


cual debe incluir un anlisis de riesgos (A.T.S) y un procedimiento escrito para la
ejecucin del mismo; as como un plan de emergencia en todos aquellos casos donde la
magnitud de los riesgos existentes en el rea de trabajo lo ameriten.

La magnitud de los riesgos se determinar aplicando las tcnicas cualitativas y/o


cuantitativas aprobadas por PDVSA.

Mantener la seguridad en las operaciones mientras se efecta el trabajo y asegurar que


se realicen inspecciones frecuentes constatando el cumplimiento de las especificaciones
del trabajo. En caso de detectar desviaciones en lo indicado, suspender inmediatamente
las labores y corregir las mismas.

Instruir a todo el personal involucrado (tanto de PDVSA como de contratistas) en los


trabajos sobre riesgos y precauciones o controles necesarios.

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Indicar claramente en el formato de Permiso para Trabajos en Fro y en Caliente el sitio y


el equipo involucrado, con la finalidad de delimitar el rea con cintas a objeto de aislar el
lugar de trabajo.

Comunicar claramente los peligros potenciales en el sitio de trabajo as como las


precauciones que se deben tomar durante la ejecucin del mismo.

Informar estos peligros potenciales a terceros.

Cancelar los permisos de trabajo en reas donde se presenten situaciones que puedan
ser causa de condiciones inseguras. Tambin cuando se observe que los trabajadores no
estn cumpliendo con las prcticas de seguridad habituales o con los procedimientos de
operacin establecidos.

Ser Completamente Responsable por la determinacin de los controles necesarios para


mantener la seguridad en las operaciones mientras se efecta el trabajo y realizar
inspecciones frecuentes con el objeto de asegurar que las especificaciones del mismo
estn siendo cumplidas a cabalidad.

Cancelar el permiso de trabajo cuando se observe que los trabajadores no estn


cumpliendo las precauciones de seguridad o los procedimientos de trabajo especificados.

Personal Autorizado Para Recibir Permisos De Trabajo (Responsable De La Ejecucin Del


Trabajo):

Velar porque los trabajos no comiencen hasta que los permisos necesarios sean emitidos.

Leer detenidamente las instrucciones especificadas en el permiso de trabajo, clarificar


dudas con el emisor y hacer las verificaciones necesarias, adems de llenar la parte
correspondiente al receptor en el formato.

Rechazar los permisos de trabajos que estn mal emitidos, sean ilegibles, estn
incompletos con enmiendas u ofrezcan dudas.

Firmar el permiso de trabajo en seal de aceptacin y conformidad.

Velar porque se mantengan los controles y disposiciones recomendadas por el emisor del
permiso de trabajo.

Asegurar que todo trabajo tenga el anlisis de riesgos (A R T) correspondiente.

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Interrumpir el trabajo cuando observe que las condiciones se tornen inseguras informando
estos cambios al emisor del permiso. El trabajo continuar interrumpido mientras se
corrigen las condiciones inseguras.

Mantener en el sitio de trabajo el permiso emitido, el A R T y procedimientos de trabajos


que apliquen.

Hacer firmar por el emisor y archivar la copia del permiso de trabajo por el una vez
completado o suspendido el trabajo, indicando la razn de la finalizacin.

Proveer, revisar y velar por el buen estado y el uso adecuado del equipo de proteccin
personal.

Asegurar que el rea quede en condiciones ptimas de orden y limpieza, al concluir el


trabajo.

Asistir cada dos (2) aos a talleres de actualizacin/refrescamiento sobre permisologa de


trabajo dictados por el CIED.

NOTA:
Todos los permisos requieren de ciertos requisitos segn el caso: Prueba de explosimetra, deteccin
de metales, etc., y en todos los casos se requiere su respectivo anlisis de riesgo en el trabajo A R T,
el cual se usa en reas operacionales.
Tanto el A R T, como los permisos sern firmados por el supervisor y custodio de las instalaciones y
supervisor de contratista.
Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permisologa es
necesario reflejar cuales son los pasos para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el supervisor de
PDVSA as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos:

Realizar inspeccin visual en el rea definida par ejecutar las operaciones de trabajo a fin
de detectar los riesgos inherentes al mismo.

Preparar el Anlisis de Riesgo, de las actividades a realizar en el da, y comunicarlo a los


trabajadores involucrados, quienes debern firmar dicho anlisis.

En el caso que se ejecuten trabajos en equipos o instalaciones que generan riesgos


altamente elevados, el custodio de dichos equipos o instalaciones deber emitir un
permiso especial para la ejecucin de la actividad.

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Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o caliente tomando en cuenta los
parmetros exigidos en la misma para tal fin.

La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia
igualmente con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.

Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de 8 horas de trabajo.

Cuando sea necesario renovar el permiso, el Supervisor de PDVSA, debern realizar una
evaluacin de riesgo nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas
condiciones de seguridad en el trabajo.

Consideraciones Generales

Debe emitirse un permiso por separado para cada trabajo en particular.

En el sitio donde se ejecuta un trabajo en caliente debe permanecer el menor nmero


posible de personas. Asimismo el acceso a esta rea debe restringirse.

En reas restringidas est limitado uso de motores a gasolina.

Al finalizar el trabajo, el supervisor autorizado (emisor) archivar el original por un lapso


de tiempo mximo de seis (6) meses.

El Supervisor responsable del trabajo (receptor del permiso) archivar la copia del
permiso una vez finalizado. La copia debe ser refrendada por el emisor responsable de la
instalacin.

No se debe firmar ningn permiso de trabajo hasta tanto no se verifique la veracidad de la


informacin indicada en el permiso.

Las organizaciones involucradas en el proceso, conjuntamente con SIAHO, deben


efectuar evaluaciones en campo, a fin de determinar posibles desviaciones en la emisin
y ejecucin de los permisos y tomar inmediatamente las medidas adecuadas.

5.1.3.2

PERMISOS DE TRABAJOS EN FRO/ CALIENTE.

OBJETIVO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, respetar y acogerse a las normas y procedimientos
establecidos en la Norma PDVSA, IRS04, para la obtencin de los permisos de trabajo que se
requieran, ya sean en fro o caliente, de excavacin, elctricos, ambientales y otros dependiendo del tipo
de trabajo y la clasificacin de las reas.

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ALCANCE.
Aplicable a todo el personal de la contratante, as corno el personal de SERVICIOS INTEGRALES
MEZA SOTILLO C.A, los cuales ejecutaran las actividades en dichas instalaciones.
DEFINICIONES.
ANLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Es el proceso documentado que consiste en la identificacin de los peligros y evaluacin de los
riesgos, antes y durante la ejecucin de un trabajo, para el establecimiento de medidas preventivas
y de control que ayuden a evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades
ocupacionales y/o daos al ambiente, instalaciones o equipos.
REA CLASIFICADA.
Es aquella donde pueden existir atmsferas de gases o vapores inflamables o polvos combustibles,
bien sea, bajo condiciones normales de operacin o en casos de emergencia y en la cual se
requiere que los equipos a instalar o utilizar cumplan con caractersticas de diseo que minimicen el
riesgo de incendio o explosin. (Ver norma PDVSA. IRE01).
REA COMPARTIDA.
Es aquella donde existe ms de un custodio, usuario o instalaciones de terceros (Ej.:
Interconexiones entre plantas, Corredores de tuberas, entre otros), en la cual la realizacin de
trabajos de construccin, mantenimiento, o en caso de contingencia, podra incidir en la seguridad
de las personas, instalaciones y/o el ambiente, y afectar la continuidad operacional de una o ms
instalaciones.
REA RESTRINGIDA.
Para efectos de esta norma, es aquella rea o instalacin operacional donde se manejan,
almacenan, manipulan, transfieren, procesan o utilizan slidos, lquidos, gases, vapores, polvos
combustibles e inflamables, deficiencia de oxgeno, exposicin a sustancias, materiales y desechos
peligrosos o trabajos con radiaciones ionizantes y en los cuales existe el riesgo de lesiones a las
personas, daos al ambiente o a las instalaciones por la ocurrencia de fugas, incendios o
explosiones.

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AUTORIZACIN PARA EMISIN Y RECEPCIN DE PERMISOS DE TRABAJOS.


Es la facultad dada a un trabajador por la Gerencia respectiva, para otorgar o recibir Permisos de
Trabajo en Fro o en Caliente, una vez que el mismo ha cumplido con los requisitos exigidos
en esta norma. Esta autorizacin puede ser circunscrita a ciertas reas especficas.
CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS.
Es un proceso que asegura que los conocimientos, habilidades, destrezas y valores del personal
satisfacen las competencias exigidas en el Sistema de Permisos de Trabajo.

CUSTODIO.
Es la persona responsable por la operacin, mantenimiento y disponibilidad de una instalacin,
rea, unidad o equipo.
EJECUTOR.
Es la persona debidamente certificada y autorizada para la ejecucin de un trabajo, cumpliendo con
las normas, procedimientos y prcticas seguras establecidas. Este puede ser personal propio de
P.D.V.S.A., contratado o de empresas contratistas.
EMISOR.
Es la persona debidamente certificada y autorizada por la Gerencia custodia de la instalacin de
P.D.V.S.A., propio o contratado bajo administracin directa de P.D.V.S.A., para otorgar los permisos
de Trabajo en Fro o en Caliente, cumpliendo con las normas, procedimientos y prcticas seguras
establecidas, para instalaciones, reas, unidades o equipos operacionales, bajo su custodia.
EXPOSICIN.
Es la accin o efecto de exponer o exponerse a un agente de peligro en el ambiente de trabajo, en
trminos de tiempo, nivel o concentracin. Se dice que una exposicin es aguda cuando se produce
en trminos de corto tiempo y alto nivel o concentracin, y la exposicin es crnica cuando se
produce en trminos de tiempo prolongados a baja concentraciones.
MANEJO.
Es el conjunto de operaciones dirigidas a darle a las sustancias, materiales y desechos peligrosos el
destino ms adecuado, de acuerdo con sus caractersticas, con la finalidad de prevenir daos a la

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salud y al ambiente. Comprende la generacin, minimizacin, identificacin, caracterizacin,


segregacin, recoleccin, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposicin final o cualquier otro
uso que los involucre.
RECEPTOR.
Es la persona debidamente certificada y autorizada para solicitar y recibir los Permisos de
Trabajoen Fro o en Caliente, responsable de coordinar y supervisar la ejecucin del trabajo. Este
puede ser personal propio de P.D.V.S.A. o contratado bajo administracin directa de P.D.V.S.A.
SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO.
Es el conjunto de reglas o principios, procesos y procedimientos para la ejecucin segura de
trabajos, que permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas preventivas y
de control para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y/o
daos al ambiente.
El Sistema de Permisos de Trabajo est constituido por los siguientes elementos:

Anlisis de Riesgos del Trabajo.

Procedimiento de Trabajo.

Permisos de Trabajo En Fro o En Caliente.

Certificados para Trabajo Especiales.

Certificacin de Emisores y Receptores de Permisos de Trabajo.

Capacitacin y Concientizacin de Ejecutores.

Auditoria del Sistema.

TRABAJO DE EMERGENCIA.
Es todo trabajo, de carcter correctivo, que se genera cuando existe un riesgo evidente o una falla,
que pone en peligro a personas, instalaciones y/o ambiente que puede implicar una produccin
diferida.
TRABAJO EN CALIENTE.
Es aquel donde las actividades y equipos utilizados generan o son capaces de generar energa
suficiente (chispa, friccin, llama abierta, superficie caliente, entre otros) para producir la ignicin de
mezclas de gases, vapores o polvos combustibles e inflamables.
TRABAJO CON ELECTRICIDAD.

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Es aquel relacionado con circuitos elctricos, que requiera operaciones de desenergizacin,


aislamiento, aseguramiento, bloqueo y etiquetado; igualmente es aquel que involucre el uso de
equipos elctricos/electrnicos potencialmente peligrosos.
TRABAJO EN FRO.
Es aquel donde las actividades y equipos utilizados no generan, ni son capaces de generar energa
suficiente (chispa, friccin, llama abierta, superficie caliente, entre otros) para producir la ignicin de
mezclas de gases, vapores y polvos combustibles e inflamables, Ejemplos: pintura con brocha, corte
en fro de tuberas, inspeccin interna de tanques, entre otros.
TRABAJO URGENTE.
Es todo trabajo planificado que requiere un tratamiento acelerado. Debe solicitarse con un lapso de al
menos 24 horas antes de su ejecucin.
LINEAMIENTOS GENERALES.

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A aplicar este Sistema de Permisos de Trabajo
en todas aquellas actividades, servicios, manejo de materiales y productos, que involucren
riesgos a la salud, a la seguridad de los trabajadores, al ambiente y/o a la integridad de las
instalaciones, para asegurar que desde la fase de planificacin, hasta el cierre del Proyecto o
servicio, se identifiquen, evalen y controlen los riesgos asociados, con el fin de prevenir
incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.

Todo trabajo a realizarse en reas restringidas o no restringidas requiere la realizacin de un


Anlisis de Riesgos, los Certificados para Trabajos Especiales que apliquen y los
Procedimientos de Trabajo asociados a la actividad a ejecutar.

Todo trabajo, a realizarse en rea restringida, donde se requiera intervencin del equipo o
instalacin o se afecte la continuidad del proceso, requiere del otorgamiento de un Permiso de
Trabajo en Fro o en Caliente, el cual debe ir acompaado del Anlisis de Riesgos
correspondiente, los Certificados para Trabajos Especiales que apliquen y los Procedimientos
de Trabajo asociados a la actividad a ejecutar.

Todo trabajo a realizarse en tuberas

de agua, vapor o aire dentro de las reas

proceso, debe tratarse como un trabajo en rea restringida.

de

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Para aquellos trabajos en reas restringidas, que por la naturaleza de los mismos representan
riesgos al personal (trabajos de inspeccin, trabajos de limpieza), se podr utilizar como mejor
prctica la emisin de un permiso de trabajo en fro o cualquier otra prctica que permita
controlar los riesgos asociados a estas actividades, adicionales a los Procedimientos de Trabajo
y Anlisis de Riesgos del Trabajo necesarios para toda actividad.

Ningn trabajo urgente o de emergencia autoriza su ejecucin, sin la debida autorizacin de la


Gerencia custodia y sin el cumplimiento de las reglas y procedimientos del Sistema de Permisos
de Trabajo.

Durante la fase de planificacin del Proyecto o servicio, debe realizarse el Anlisis de Riesgos
correspondiente para identificar las medidas de prevencin y control de dichos riesgos.

Cualquier excepcin a esta Norma, debe ser considerada y aprobada por el Comit de
Operaciones o su equivalente en cada Filial o Negocio.

El personal involucrado en el Sistema de Permisos de Trabajo (emisor / receptor) debe estar


capacitado y certificado por un centro de capacitacin reconocido por P.D.V.S.A. y autorizado
por el Gerente respectivo.

El personal ejecutor de las actividades, donde se requiera la aplicacin del Sistema de


Permisos de Trabajo, debe estar capacitado en un centro de capacitacin reconocido por
P.D.V.S.A. y autorizado por la Gerencia responsable del trabajo.

En el caso de proyectos nuevos, en reas sin custodio, el emisor puede ser el Ingeniero
Residente, Inspector Responsable por parte de Proyectos o un Supervisor asignado al proyecto
(dueo del proyecto).

En caso de que cualquier trabajador de la Corporacin observe una desviacin de alto riesgo,
debe alertar de la situacin al Custodio o Responsable del rea para la accin pertinente, de
acuerdo con lo establecido en la Norma SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

Todo trabajo que involucre el Manejo de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos deber
cumplir con lo establecido en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
(Decreto N 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001) y a los procedimientos
especficos establecidos en el Manual de Normas de Ambiente.

PREPARACIN DEL TRABAJO (CERTIFICADOS Y/ O PERMISOS).


En la fase de Preparacin del Trabajo, se deben elaborar los Certificados para Trabajo Especiales y
Permisos de Trabajo que apliquen, siguiendo los siguientes criterios:

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Si el trabajo a realizar implica la intervencin del equipo o instalacin, o se afecta la continuidad


del proceso, en un rea restringida, se debe elaborar un Permiso de Trabajo en Fro o en
Caliente.

Si el trabajo a realizar implica: Entrada a Espacios Confinados, Izamiento de Carga, Trabajo con
fuentes

de

radiaciones

ionizantes,

Excavacin,

Trabajos

con

electricidad,

Trabajos

Subacuticos y en Superficies Acuticas, Perforacin en Caliente (Hot Tapping), Trabajo en


reas compartidas, Trabajo en Altura (Andamios, Escaleras, Guindolas); debe elaborarse un
Certificado para Trabajo Especiales.
EJECUCIN.
Durante la ejecucin de los trabajos, deben verificarse las condiciones de seguridad del trabajo,
as como las medidas preventivas y de control establecidas en el Anlisis de Riesgo, el Procedimiento
de Trabajo, Permisos de Trabajo en Fro o en Caliente y los Certificados respectivos.
AUDITORA.

Las organizaciones de operaciones, mantenimiento o tcnicas, de las reas operacionales de


los negocios y filiales, auditarn peridicamente el proceso del Sistema de Permisos de Trabajo.

Las Gerencias Corporativas de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional,


auditarn el proceso del Sistema de Permisos de Trabajo, al menos una vez al ao.

Las Gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional de las reas


operacionales, de los negocios y filiales, auditarn el proceso del Sistema de Permisos de
Trabajo, al menos una vez al mes.

La organizacin auditada debe involucrarse y colaborar en el proceso de desarrollo de la


auditora, aportando toda aquella informacin que le sea requerida por el grupo auditor, a los
efectos de cumplir con los objetivos de la misma.

Los resultados de la auditora, deben ser suministrados al personal de la gerencia responsable


por la instalacin. El informe de auditora debe ser mantenido al menos hasta la completacin
de la prxima auditora. Las gerencias responsables, deben establecer un proceso
documentado para dar respuesta apropiada y solucin satisfactoria a las desviaciones

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encontradas en la auditora; as mismo, deben establecer un procedimiento para el seguimiento


de las acciones derivadas de la auditora, con el fin de:
1. Verificar la ejecucin de todas las acciones que hayan sido acordadas.
2. Generar los informes peridicos que contengan las acciones pendientes y
responsables por su ejecucin.

los

Las auditoras deben ser realizadas por equipos multidisciplinarios, con personal calificado, de
amplios conocimientos en el proceso involucrado y en otras especialidades consideradas
necesarias. Este personal puede ser externo a la organizacin auditada, propio o de terceros.

PERMISO DE TRABAJO EN FRO O EN CALIENTE.

Es un documento impreso que autoriza un trabajo en Fro o en Caliente, que aplica slo en
reas restringidas donde se requiera intervencin del equipo o instalacin o se afecte la
continuidad del proceso (Ej.: construccin, mantenimiento y desmantelamiento), en el cual se
establecen acuerdos y compromisos entre dos o ms partes (emisor/receptor/ejecutor), para la
ejecucin segura del trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR Y RECIBIR PERMISOS DE TRABAJO.


REQUISITOS.

En la elaboracin del Permiso de Trabajo y verificacin de las condiciones establecidas en el


mismo, deben participar el emisor, receptor y ejecutor.

La hora de otorgamiento del permiso debe coincidir con la hora de la prueba inicial de gas.

El Permiso de Trabajo debe ser elaborado y otorgado en el sitio especfico donde se realizar el
trabajo, una vez concluida la verificacin de las condiciones establecidas y acordadas.

La copia del Permiso de Trabajo, y sus anexos, debe permanecer en el sitio donde se ejecuta el
trabajo

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Todos los trabajos realizados en reas desatendidas, deben contar con la presencia continua
del receptor del permiso y si adems el trabajo es de alto riesgo, el emisor debe permanecer en
el rea de trabajo.

Las salas de control de las reas operacionales, deben estar informadas de todos los trabajos,
amparados por permisos, que se estn realizando en las instalaciones de su rea (bien sea
mediante la pestaa del permiso, va radio, otros).

Los permisos de trabajo deben otorgarse para trabajos especficos y no de carcter general.
Ejemplos:

Trabajos diferentes en equipos distintos, siendo el receptor la misma persona, se debe


otorgar un permiso para cada trabajo.

Trabajos diferentes, simultneos, en un mismo equipo fuera de operacin, siendo el


receptor la misma persona, y un mismo ejecutor, se puede otorgar un solo permiso,
acompaado de los Anlisis de Riesgos del Trabajo, Procedimientos de Trabajo y
Certificados para Trabajos Especiales (en los casos que aplique) correspondientes
para cada trabajo.

El emisor debe asegurarse que se hayan cumplido todos los pasos preliminares establecidos en
el Procedimiento Operacional/Anlisis de Riesgo, a fin de entregar el equipo o sistema en forma
segura; informando de esto al Receptor/Ejecutor.

Se debe considerar siempre, como primera opcin, la ejecucin de los trabajos en fro antes de
ejecutarlos en caliente.

PROCEDIMIENTO.
Para otorgar un Permiso de Trabajo, se deben cumplir los siguientes pasos:

El emisor identificar todos los trabajos que requieren la elaboracin de Permisos, considerando
si el trabajo a realizar es en Fro o en Caliente; revisar equipos de medicin, formatos
requeridos y necesidad de Certificados para Trabajos Especiales.

El emisor verificar que el receptor posea la certificacin y autorizacin vigente, para la


recepcin de Permisos de Trabajo; as como, Anlisis de Riesgos del trabajo a realizar,

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Procedimientos de Trabajo, Planes de Respuesta y Control de Emergencia y Certificados para


Trabajo Especiales, que apliquen.

El emisor, conjuntamente con el receptor y ejecutor, inspeccionar el rea donde se va a


realizar el trabajo, asegurndose que no existen condiciones u otros trabajos simultneos, que
puedan alterar las condiciones de seguridad preestablecidas. Algunos aspectos a verificar
seran:
Condiciones del proceso (temperatura, presin, otros).
Bloqueo y Aislamiento de fuentes de energa.
Despresurizacin, drenaje, venteo, lavado, inertizacin.
Acordonamiento del rea
Fugas o escapes de sustancias o materiales peligrosos.
Ubicacin en relacin con otros equipos o instalaciones.
Condiciones climticas (temperatura, viento, lluvia, tormentas, etc.).

El emisor completar todos los renglones relacionados con: fecha de emisin, validez del
permiso, N de Anlisis de Riesgos (Ver Norma IRS17); Procedimiento de Trabajo (Ver
Norma PDVSA. SIS20), Certificados para Trabajo Especiales, identificacin de la instalacin,
equipo y sitio de trabajo, as como una breve descripcin del trabajo a realizar.

El emisor realizar o solicitar, a la Organizacin P.D.V.S.A. correspondiente en los casos que


aplique, la prueba inicial de gases o vapores inflamables, suficiencia de oxgeno y presencia de
gases txicos, dependiendo del tipo de trabajo a efectuar y establecer en el Permiso la
frecuencia de monitoreo de gases, de ser necesario.

El receptor y ejecutor, conjuntamente con el emisor, notificarn a los trabajadores involucrados


en el trabajo, los riesgos a los cuales estarn expuestos, as como las medidas de prevencin y
control de los mismos, dejando constancia escrita de esta notificacin.

El emisor, receptor y ejecutor, procedern a firmar el permiso, en seal de aceptacin de que


las condiciones de seguridad, para realizar el trabajo, estn claramente establecidas y que los
trabajadores han sido informados de los riesgos inherentes a la labor.

Cuando el permiso haya perdido validez, el emisor, el receptor y el ejecutor, procedern a


cancelar el permiso.

Al finalizar el trabajo, el emisor, receptor y ejecutor, inspeccionarn el rea para verificar que:
el trabajo haya sido realizado de acuerdo a los parmetros establecidos, la instalacin y/o

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equipos involucrados se encuentran en condiciones seguras de operabilidad, condiciones de


orden y limpieza, los bloqueos han sido retirados y los equipos elctricos han sido
reconectados, antes de poner la instalacin en servicio. El emisor, el receptor y el ejecutor,
procedern a cerrar el permiso. El emisor conservar el original del mismo y el receptor/ejecutor
la (s) copia (s) correspondiente (s).

RESPONSABILIDADES.
EMISOR.

Planificar conjuntamente con el receptor y ejecutor, la realizacin del trabajo y establecer


acuerdos y compromisos para la ejecucin segura del mismo.

Validar los Anlisis de Riesgos, Procedimientos de Trabajo y Certificados para Trabajo


Especiales, elaborados para la ejecucin del trabajo.

Asegurar que los equipos de medicin y deteccin de gases estn en ptimas condiciones de
funcionamiento y con la calibracin vigente.

Especificar claramente en el Permiso de Trabajo, las condiciones operacionales del rea,


instalacin o equipo, donde se realizar el trabajo.

Si el trabajo a realizar afecta otra rea, instalacin o equipo, el emisor debe informar al personal
o terceros afectados de la misma sobre la naturaleza del trabajo a realizar.

Elaborar y otorgar el Permiso de Trabajo, en el sitio especfico donde se realizarn las labores.
Anexando los Anlisis de Riesgos, Procedimientos y Certificados que apliquen.

En los casos donde se requiera monitoreo de gases, el emisor debe realizar o solicitar a la
Organizacin P.D.V.S.A. correspondiente en los casos que aplique, las mediciones, segn la
frecuencia establecida en el Permiso de Trabajo.

Detener el trabajo cuando considere que las condiciones en el rea hayan variado o
representen peligro para el personal, las instalaciones y/o el ambiente.

RECEPTOR / EJECUTOR.

Elaborar los Anlisis de Riesgos, Procedimientos de Trabajo y Certificados para Trabajo


Especiales, con el apoyo/ asesora de la Organizacin P.D.V.S.A. correspondiente, de acuerdo
al alcance y caractersticas del trabajo a realizar.

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Asegurar que los trabajos se inicien despus que los Permisos de Trabajo hayan sido
otorgados.

Verificar que los equipos a utilizar, herramientas y equipos de proteccin personal, son los
adecuados para la actividad y se encuentran en buenas condiciones.

Asegurar que los trabajadores utilizan apropiadamente los equipos de proteccin personal y
cumplen con las medidas de prevencin y control establecidas en el permiso de trabajo y sus
anexos.

Interrumpir el trabajo cuando observe que las condiciones iniciales del trabajo han variado, e
informar al emisor.

Mantener la copia del Permiso de Trabajo con sus anexos, en el sitio donde se efectan las
labores.

DURACIN DEL PERMISO.

La duracin del Permiso de Trabajo ser por el lapso especificado en la planilla o formato,
con un mximo de 8 horas.

En paradas de plantas, construccin o mantenimiento mayor de equipos o trabajos de subsuelo


en pozos, la duracin mxima podr ser de 12 horas.

PRRROGA DEL PERMISO.

Slo se otorgar una (1) Prrroga del Permiso de Trabajo, si el trabajo no ha finalizado, las
condiciones iniciales de trabajo no han variado y el emisor, receptor y ejecutor sean los mismos.
Esta Prrroga ser por mximo de dos (2) horas. No se otorgar Prrroga de Permisos en los
casos de paradas de plantas, construccin o mantenimiento mayor de equipos o trabajos de
subsuelo en pozos, la duracin mxima podr ser de 12 horas.

CANCELACIN DEL PERMISO.


El Permiso de Trabajo ser cancelado en los casos siguientes:

Si el trabajo no se inicia una (1) hora despus del otorgamiento del permiso.

Si se interrumpe el trabajo por ms de una (1) hora, para los trabajos en caliente, o ms de dos
(2) horas, para los trabajos en fro.

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Si varan o no se cumplen las condiciones iniciales establecidas en el Permiso de Trabajo.

Por razones operacionales que puedan interferir con el trabajo que se ejecuta.

Si el emisor y/o receptor se ausentan del sitio de trabajo, habindose establecido en el Permiso
de Trabajo, su permanencia en el rea.

Si falta alguna de las firmas requeridas en el Permiso de Trabajo.

Cuando la duracin especificada en el Permiso de Trabajo ha finalizado y no se ha solicitado


Prrroga

Si ocurre un evento/emergencia que afecte o pudiese afectar al personal o el rea donde se


ejecuta el trabajo o la continuidad del mismo.

Si no est en el sitio de trabajo la documentacin requerida.

Si el permiso ha sido cerrado antes de finalizar la actividad.

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO.

Una vez completado el trabajo o al terminarse la vigencia establecida en el el Permiso de


Trabajo (original y copias) debe ser firmado, en el sitio de trabajo, por el receptor, ejecutor y
emisor, como constancia que el trabajo se realiz segn lo establecido en el permiso y las
condiciones de seguridad, orden y limpieza han sido preservadas, indicndose la fecha y hora
de finalizacin.

La planilla o formato del Permiso de Trabajo con sus anexos, debe archivarse, durante un lapso
de tres (3) meses mnimo, despus de haberse cerrado el mismo.

5.2.-

MECANISMO PARA LA DIVULGACIN,

APLICACIN

SEGUIMIENTO

CONTROL

DE

LA

DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO.

OBJETIVO.
El siguiente instrumento tiene como finalidad garantizar la divulgacin, seguimiento y control de la
aplicacin de las normas, procedimientos y practicas de trabajo seguro a todo el personal propio y
contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A que apliquen para cada actividad
especifica que se vaya y se este ejecutando.
ALCANCE.

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Este mecanismo es aplicable a todas las actividades y al personal de SERVICIOS INTEGRALES


MEZA SOTILLO C.A, as como al de nuestras Empresas Sub-Contratistas.
MECANISMO PARA LA DIVULGACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE
TRABAJO SEGURO
Al ingresar a la obra, todos los supervisores debern participar en las reuniones que realizar el
departamento de seguridad con la finalidad de efectuar la entrega de las normas y procedimientos
aplicativos a cada una de las reas de influencia. Las normas sern entregadas de acuerdo a las
disciplinas del proyecto. Cada uno de los supervisores tendr la responsabilidad de leer la norma,
analizar su contenido y participar activamente en su divulgacin a travs de las charlas que a diario
mantendr con los trabajadores bajo su cargo.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, para garantizar la divulgacin de las normas,
procedimientos y prcticas de trabajo seguro ejecutara los siguientes pasos:
1. Se seleccionan los grupos de trabajos de acuerdo a su adiestramiento y capacitacin.
2. Se dictara a todo el personal antiguo y nuevo ingreso antes del inicio de los Proyectos una
Charla de induccin donde estarn contemplados todas las normas, procedimientos

prcticas de trabajo seguro que se aplicaran para cada actividad especfica.


3. Se dictaran charlas diarias de 5 min sobre las actividades, los riesgos, los peligros y las
medidas de prevencin y control.
4. Se dictaran charlas de

30 min una vez a la semana para refrescar las normas,

procedimientos y prcticas de trabajo seguro.

Para el cumplimiento de ste programa se deber:


Determinar y clasificar las diferentes tareas.
Analizar el contenido de las mismas, desde el punto de vista de sus objetivos, necesidades,
peligros, que encierran y sus formas de ejecucin.
Organizar las actividades desde el punto de vista de seguridad en coordinacin con las
direcciones de produccin y de personal.
Dictar normas de seguridad pertinentes.

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Nota: Si surgiera algn procedimiento de trabajo seguro adicional en la ejecucin

de cualquier

proyecto este deber ser divulgado antes de ejecutar cualquier actividad a todo el personal
involucrado.
MECANISMO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y
PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, para garantizar el seguimiento y control de la
aplicacin de las normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro ejecutara los siguientes
pasos:
1. Se mantendr Personal SIAHO y Supervisorio necesario en las reas de trabajo para dar
fiel cumplimiento a las normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro.
2. Se realizaran auditorias internas en: Permisologia de Trabajo, Anlisis de Riesgo,
Cumplimento de las Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro, por parte del Personal SIAHO una
vez a la semana.
3. Se generara un informe con las observaciones emanadas de las auditorias.
4. Se entregaran copias del informe a la Gerencia y al Dep. de Operaciones.
MECANISMO PARA EVALUACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE
TRABAJO SEGURO
El programa de evaluacin de prcticas seguras y las normas SIAHO, influyen de manera directa
sobre las operacin y ejecucin del trabajo. Involucra bsicamente los aspectos de ejecucin,
organizacin y disposicin de la tarea.
Finalmente el programa evitar ciertas contradicciones entre las disposiciones de produccin y las de
seguridad, mediante una estrecha coordinacin.

CRONOGRAMA PARA EVALUACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE


TRABAJO SEGURO

CRONOGRAMA DE EVALUACIN DE CAMPO DE LAS PRACTICAS DE TRABAJO


SEGURO Y LAS NORMAS SIAHO
EVALUACIONES

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Auditorias de ART y Permisos

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Mensual
Semanal

Aplicacin de normas S.I.A.H.O

Quincenal

Aplicacin de Procedimientos S.I.A.H.O

5.3.- PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.


OBJETIVO.
Tiene como objetivo minimizar riesgos y preservar la vida del personal ocupacionalmente expuesto en
las actividades del

Proyecto,

PROYECTO:

SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN

PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM a travs del
suministro de equipos de proteccin en optimas condiciones y que cumplan con normas y leyes
establecidas como la LOPCYMAT.
ALCANCE.
Aplica a los equipos de proteccin personal suministrados y utilizados por todo el personal
involucrado en las actividades del proyecto
RESPONSABILIDADES:
SUPERVISORES.

Familiarizarse con la presente norma.

Proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccin personal para evitar o reducir daos
corporales al exponerse a riesgos conocidos.

Dotar y velar por que el personal utilice los implementos de proteccin personal por cada
actividad.

Motivar

los

trabajadores

usar

los

equipos

de

proteccin

personal,

dando el ejemplo al usarlos ellos mismos.

Mantener el inters sobre los aspectos de Seguridad Industrial.

Mantener comunicacin efectiva con el personal.

Reemplazar cualquier equipo de proteccin que presente desgaste o


puedan ser causantes de riesgos a los trabajadores.

deterioro, que

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TRABAJADORES.
Familiarizarse con la presente norma.

Solicitar a su supervisor inmediato el suministro del equipo y/o ropa de proteccin adecuada
para la realizacin de trabajos, en aquellos sitios donde la Empresa ha determinado la
obligatoriedad de su uso.

Cuidar, conservar y/o mantener en perfectas condiciones los implementos y/o equipos de
proteccin personal asignados, en la misma forma que cualquier herramienta de trabajo.

Guardar en un lugar seguro y limpio, los implementos y/o equipos de proteccin personal
suministrados, a fin de evitar su deterioro por golpes, sucio, temperaturas extremas o
sustancias qumicas.

Solicitar el reemplazo de los implementos y/o equipos de proteccin personal deteriorados o


que no estn cumpliendo en forma cabal su funcin de seguridad.

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

PROTECCION DE LA CABEZA.

Se requiere proteccin para la cabeza siempre que se trabaje en reas donde exista el riesgo de ser
golpeado por objetos que puedan caer, golpearse contra objetos fijos o si se trabaja cerca de
conductores elctricos que estn expuestos y que puedan entrar en contacto con la cabeza.
Es de uso obligatorio para todo el personal propio, contratado y de visita en el rea de trabajo donde
exista la exposicin a los riesgos.

Los Cascos de seguridad deben ser dielctricos, no inflamable, de resistencia a impacto y


penetracin de objetos cados o arrojados de un lado a otro, y que cumplan con los requerimientos de
ANSI Z89.1969, Norma Covenin 815-82

PROTECCION AUDITIVA.
En aquellas reas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen el 85 dB (decibeles) y no

sea posible reducirlos por medios tcnicos, la Empresa deber proveer protectores auditivos a
los trabajadores sometidos temporalmente o permanente, a ste riesgo, segn las normas

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COVENIN 871-78 y 2237-85.

Para garantizar una adecuada proteccin los tapones deben ajustarse correctamente al
canal auditivo.

Los trabajadores deben ser adiestrados para que mantengan limpios sus protectores
auditivos, pues en caso de no hacerlo, pueden ser fuentes de enfermedades.

Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores, ya que los
protectores que no ajustan bien o que estn deteriorados no cumplen su funcin. Los
protectores daados y que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser
reemplazados en forma inmediata.

PROTECCION VISUAL.
Ser obligatorio para todas las personas el uso de proteccin visual en aquellas
actividades clasificada por la Empresa como peligrosas de lesiones en los ojos, segn
las normas COVENIN 955-76 y 2237-85.

Los protectores faciales no son recomendables como equipo de proteccin visual contra
impactos. Si se desea utilizar contra stos riesgos, deben colocarse debajo de un
anteojo de seguridad.

Las gafas de copa, deben tener las copas lo suficientemente amplias para que protejan
el globo ocular y distribuyan el impacto sobre una superficie extensa de los huesos
faciales.

Los lentes de soldar (filtros de absorcin) deben ser protegidos de golpes y


quemaduras, mediante placas de vidrio o de plstico. Estos filtros coloreados no deben
tener efectos de distorsin o de prisma.

Los anteojos sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto
como sea posible a los ojos, sin que lleguen a tocar las pestaas, a fin de brindar el
mximo campo visual.

Los equipos de proteccin visual deben ser guardados en sus estuches de fbrica y no
tirado dentro de las cajas de herramientas.

Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados con las manos, ya que se
ensucian o se llenan de grasa. Los lentes sucios dificultan la visin, constituyendo un
riesgo adicional.

Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores a los protectores
visuales, ya que si stos estn deteriorados o daados o no ajustan bien, pierden su

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efectividad. Los protectores daados y que no pueden ser reparados adecuadamente,


deben ser reemplazados en forma inmediata.
o

PROTECCION RESPIRATORIA.
Se deben utilizar los equipos de proteccin respiratoria cuando exista riesgo debido al
polvo o emanaciones de vapores txicos, tales como la remocin de capa vegetal,
manipulacin de materiales pulverizados que desprenden polvos txicos o molestosos,
operaciones con pintura o reas de trabajo sealados.

Donde haya diferencia de oxigeno o la presencia de partculas slidas, lquidas o


gaseosas, que por sus caractersticas fsicas - qumicas, pongan en peligro la vida o
salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes.

PROTECCION PARA LAS MANOS.


En todos aquellos trabajos donde estn presente riesgos para las manos, se debern
utilizar guantes de seguridad. La Empresa determinar el tipo de guante a usar para
cada tipo de riesgo, segn las normas COVENIN 761-80; guante 1927-82; 2165-84 y
2237-85.

Para manejar materiales speros o abrasivos, se usarn guantes de cuero o de tela y


carnaza.

Para manipular productos derivados del petrleo, cidos y sustancias qumicas en


general, se usarn guantes de neopreno.

Para proteger las manos del calor se usarn guantes de tela de amianto o de lana.

Para trabajos elctricos, se emplearn guantes de neopreno dielctricos protegidos a su


vez por un cubre guante de cuero, mantas y mangas dielctricas, segn las normas
COVENIN 761-80; 2166-84 y 2167-84.

Para manipular herramientas bajo el agua se usarn guantes de neopreno o de tela y


neopreno con grnulos incorporados a ste, para un mejor agarre y evitar que los
objetos resbalen.

Para trabajos de corte y soldadura se usarn guantes reforzados de cuero con el puo
extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo.

Bajo ninguna circunstancia se usarn guantes mientras se trabaja con mquinas en


movimiento o giren y que pudieren atrapar el guante, tirar de l y arrastrar la mano del
trabajador.

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PROTECCION PARA LOS PIES.


Se requiere el uso de zapatos de seguridad con puntera de acero en todos aquellos
trabajos donde se manejen materiales extra pesados, objetos rodantes como barriles y
tuberas, movimiento de vehculos y tambin donde exista peligro de golpearse
accidentalmente con objeto metlico con bordes agudos.

Bajo ninguna circunstancia se permitir la eliminacin de la puntera de acero del zapato


de seguridad, ya que se elimina su caracterstica de proteccin. Todos los calzados
debern cumplir con la norma COVENIN 39-82 y su seleccin se har de acuerdo con
la norma COVENIN 2237-85.

Para la realizacin de trabajo de corte y soldadura se deben usar calzados de seguridad


con la caa alta (botas). Adems, se debe cubrir la parte superior de la bota con el
pantaln o con una polaina.

Para realizar trabajos en ambientes donde exista la presencia de lquidos o gases


inflamables, se deben usar zapatos de seguridad que no tengan clavos en la suela
(vulcanizados) a fin de evitar la posible generacin de chispas con el piso. De la misma
forma el trabajador expuesto a riegos elctricos debe usar zapatos de seguridad que
posean una suela de material dielctrico.

PROTECCION PARA EL CUERPO.

Para proteger el cuerpo contra el calor irradiacin y salpicaduras de metal caliente, se


utilizar vestimenta de cuero. Esta tambin protege contra impactos no muy fuertes,
irradiaciones infrarrojas y ultravioletas.

Las vestimentas anteriores no deben tener dobleces en los puos ni en otras


proyecciones que pudieran atrapar y retener el metal caliente. Adems, los bolsillos
deben tener solapas o cierres para evitar el riesgo antes mencionado.

Para proteger el cuerpo de metales fundidos, calor radiante o peligro de llamas de una
intensidad mayor que las originadas por trabajos de corte y soldadura, se usan telas de
amianto y lana o amianto y cuero.

En donde haya que trabajar con temperaturas extremadamente altas (superiores a


1000 C) como en reparacin de hornos y crisoles, extraccin de coque y escorias,
como tambin en combate de incendios, las telas aluminadas es imprescindible.

Para proteger el cuerpo de cortaduras, contusiones y excoriaciones, en tareas donde se

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manejan materiales extra pesados, filosos o speros se usan vestimentas acolchadas


de cuero, tela plstica, fibras duras o una combinacin de las mismas con metal.

Para protegerse contra polvo, vapores, humedad y lquidos corrosivos, se usan


vestimentas elaboradas a base de Neopreno. Estas vestimentas varan desde pecheras
y delantales hasta prendas que encierran totalmente el cuerpo (desde la cabeza hasta
los pies) y contienen su propio suministro de aire.

PROGRAMA DE ENTREGA EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL

NOTA: SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS E.P.P. AL INGRESO DEL PERSONAL Y SE MANTENDRA UN STOCK EN OBRA CON LA
CANTIDAD NECESARIA DE ACUERDO AL NUMERO DE PERSONAL PRESENTE EN LA MISMA.

RIESGO Y NORMA COVENIN ASOCIADA A LOS EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL

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5.4.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIN Y EVALUACIN DEL AREA DE DE


TRABAJO.
El propsito de medir y evaluar los ambientes de trabajos es:
1. Identificar y determinar la cantidad de contaminantes en el aire.
2. Identificar los problemas o situaciones que ponen la vida en peligro.
3. Determinar qu tipos de control y equipo de proteccin personal son necesarios.
4. Revisar los controles de salud y seguridad cuando sea necesario basado en los resultados de
monitoreo y evaluacin.
5. Evaluar y medir el ambiente para cumplir con las normas de salud y seguridad.
Condiciones que deben monitorearse o evaluarse
1. Deficiencia de oxgeno
2. Concentraciones de contaminantes en el aire (IDLH)
3. Peligros potenciales de radiacin
4. Espacios peligrosos, excavaciones o zanjas
5. Barriles u otros recipientes o envases
6. Nuevas reas de trabajo
La prueba de gas slo debe realizarla personal calificado y autorizado que haya recibido
adiestramiento en el uso y manejo de los detectores de gases. En este sentido se debe identificar el
tipo de atmsfera que este presente a la hora de efectuar cualquier trabajo. (Ver anexo 11
Calibracin de Equipo de Deteccin de Gases)

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6.- POLITICA DE SUBCONTRATACION.


OBJETIVO.
Establecer los requisitos SI/AHO referidos en la Norma SI-S-04 de P.D.V.S.A.

la cual deben cumplir

todas las Sub-Contratistas, con el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto
ambiental durante la prestacin de los servicios contratados.
ALCANCE.
El alcance de este procedimiento involucra a todos los Sub-Contratistas que realicen actividades bajo
contrato para SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

RESPONSABILIDAD.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
Asegurar que esta Poltica sea divulgada y aplicada a todas sus Sub-Contratista.

Sub-Contratistas
Garantizar el desarrollo y el cumplimiento de los Planes y Programas SI/AHO.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN.
Todas las Sub-Contratistas que deseen ejecutar trabajos para SERVICIOS INTEGRALES
SOTILLO C.A debern presentar los siguientes requerimientos en original y copia:

Poltica SI/AHO actualizada y basada en la actividad que ejecuta.

Poltica de Calidad.

Listado del Personal donde se especifique todos sus datos personales y cargo que desempea.

Manual de Normas, Procedimientos y Prcticas de Trabajo Seguro actualizado.

Listado de Equipos, Vehculos y Herramientas.

Programa de Inspecciones y Mtto. de Vehculos, Equipos y otros.

Listado de Certificaciones del Personal y Equipos.

Programa de Manejo de Desechos.

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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN.
Todas las Sub-Contratistas que deseen ejecutar trabajos para la empresa sern evaluadas a travs
de Auditoras Internas Trimestrales realizadas por el Departamento SIAHO las cuales se regirn por el
procedimiento para la evaluacin del Sistema de Gestin SI/AHO implementado en SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
Nota:

De estas auditorias se

emite un informe con las observaciones y las

acciones para

corregirlas con copia a la Gerencia de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. y la SubContratista.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL.


Todas las Sub-Contratistas que deseen ejecutar trabajos para la empresa contaran en el rea en el
trabajo con el siguiente personal capacitado para garantizar la divulgacin y aplicacin de los
requerimientos exigidos:

Supervisores y Asesores SIAHO.

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO.


SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.,

tomara las siguientes acciones para darle

seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe para ello:

Se realizara una reunin extraordinaria con el Gerente de la Sub-Contratista y todo el Personal


Supervisorio involucrado en el Proyecto.

Se le colocara fecha compromiso para la correccin de dichas observaciones.

Se divulgara los resultados del informe con todo el personal.

Se le dar seguimiento continuo de estas anomalas a travs de las inspecciones de campo y


del informe para garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestin SI/AHO.

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7.- INTEGRIDAD MECANICA.


OBJETIVO.
Garantizar que las herramientas, equipos y vehculos a utilizar en la operaciones estn en buenas
condiciones de operatividad y certificadas para realizar la labor y as evitar algn accidente /
incidente.
ALCANCE.
Aplicable a todo el personal, as como al de nuestras empresas subcontratistas que vayan a realizar
actividades durante el proyecto.
RESPONSABILIDAD.
Sern responsables la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mantenimiento mecnico,
Supervisores del equipo, mecnicos y elctricos.
PERSONAL REQUERIDO.
01 Mecnicos.
01 Ayudante de Mecnica.
01 Electricistas.
La empresa consta de un Departamento de Mantenimiento, este es el encargado de administrar todo
lo que corresponde a equipos y herramientas; es por ello que es el responsable de darle
cumplimiento y certificacin, valindose de los organismos oficiales competentes y apegndose
siempre a las Normas COVENIN de Certificacin de Equipos No 3329, de Operadores No 3188 y de
Gras 3224, entre otras.
Cada uno de los equipos y herramientas lleva su documentacin correspondiente y auditable,
archivadas en un libro de vida, la cual es la manera de mantener el control y condiciones ptimas
cada uno de ellos.

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LISTADO DE HERRAMIENTAS.
CANT.
2
2
3
3
6
2
JGOS
JGOS
MTS
JGOS
LTS
01
JGOS
JGOS
03
03

HERRAMIENTA
LLAVE DE TUBO 24
LLAVE DE TUBO 36
MANDARIAS DE 5 KG
CINCEL DE BRONCE
CONEXIONES CHICAGO
ESCALERAS, ANDAMIOS, ARNESES DE SEGURIDAD.
DADOS CON RATCHET Y EXTENSIONES DESDE HASTA 1 .
DE TIRA BUZONES
MANGUERAS DE ALTA Y BAJA PRESIN CON SUS CONECTORES Y ACOPLES.
LLAVES ESTRELLA DE DIFERENTES TAMAOS.
ESPTULAS, CEPILLOS, BROCHAS, TOBOS, TRAPOS, ETC
SOLVENTES
EQUIPO EXPLOSIMETROS
LLAVES COMBINADAS
LLAVES ALEN
ALICATES DE PRESION Y MECANICOS
LLAVES AJUSTABLES 12, 18, 24 y 36.

LISTADO DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL PROYECTO


VEHICULOS
PLIZA DE
SEGURO

MARCA

MODELO

AO

FORD

PICK-UP

2002

FORD

PICK-UP

2007

FORD

CAMION

MITSUBISHI

L-300

SERIAL
MOTO
R

COLOR

PLACA

AMARILLO

43XBAH

NEGRO

81ZBAM

2009

BLANCO

A67ADOT

2008

BLANCO

67P-NAM

7.2.- PROCEDIMIENTO PARA PROCURA, INSPECCION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

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OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para la programacin de la procura, mantenimiento e inspeccin de
equipos y materiales.
ALCANCE.
Aplica a todos los equipos que forman parte de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
PROCURA
El departamento de almacn recibe solicitud de materiales en (original y copia), el cual es
firmada y sellada como constancia de recibo, luego le entrega al departamento solicitante la
copia de la solicitud de materiales.
El departamento de almacn verifica si los materiales se encuentran en existencia. Si hay el
material: el departamento de almacn despacha el material, se imprime el formato de entrega
de materiales.
Se entrega el material y el departamento solicitante firma como constancia de recibo de
material.
El supervisor

enva una de las (copias) firmadas al departamento

de almacn como

constancia que el material fue recibido.


El (original) de la solicitud y la entrega se archiva por departamento.
Si no hay el material, el departamento de almacn enva la solicitud a la gerencia, para la
adquisicin del material.
La gerencia emite una orden de compra del material o equipo requerido.

RECIBO DE MATERIAL A CREDITO.

El proveedor entrega (copia) de la orden de compra y nota de entrega (original y copia).


Se verifica que el material corresponde a la orden de compra, si el material esta completo

se procede hacer el recibo del material, se firma la (original y copia) de la nota de entrega, la
original se la entrega al proveedor, la copia se archiva conjuntamente con la nota de compra
y la nota de entrega.

INSPECCION DE EQUIPOS

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El departamento de SIAHO realiza una inspeccin programada al equipo (ver formatos de


inspeccin) de acuerdo con lo establecido en el cronograma de inspecciones.
De detectarse una o ms desviaciones en el equipo, se realiza un informe detallado
explicando el tipo y naturaleza de las mismas, el cual se entrega a la gerencia de la empresa.
La gerencia analiza el informe y posteriormente emite una orden escrita para reparacin o
mantenimiento del equipo.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
El departamento de SIAHO se encargar de verificar que se realice y cumpla el
mantenimiento de los equipos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Es el que se realiza de manera sistemtica a fin de conservar un equipo en condiciones de operacin
ptima, con la finalidad de prever futuras fallas que puedan afectar

su funcionamiento normal,

alargando as la vida til de los equipos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
Es el que se realiza al momento que se detectan o verifican fallas en los equipos, con el fin de
corregir de manera inmediata las averas encontradas para restituir la operatividad del equipo o
herramienta de una manera confiable. Disminuyendo de este modo prdida de tiempo por fallas.

RESUMEN:
Con el mantenimiento podemos lograr grandes beneficios tales como:
Disminuir el ndice de accidentalidad.
Disminucin de tiempo perdido por fallas.
Minimizar los costos.
Mayor seguridad para el personal al trabajar con unidades ms confiables.

PROCEDIMIENTO (Aspectos Generales)

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El Supervisor

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de Mantenimiento deben realizar el Plan de Mantenimiento

Preventivo para

Maquinaria Pesada como Para Vehculos Livianos y pesados, en ellos deben incluir la frecuencia y
las actividades preventivas que se realizan a los vehculos y maquinaria.
Las personas a las cuales se les asignen unidades para sus labores sern responsables de velar
por el cumplimiento de los plazos establecidos para los mantenimientos preventivos y si la unidad
sufriera algn dao o desperfecto como consecuencia del no cumplimiento de los plazos el conductor
ser el nico responsable del dao ocasionado al vehculo.
Los formatos de reporte de los mantenimientos ejecutados deben ser llenados en su totalidad en las
casillas correspondientes por parte del personal asignado.
El Supervisor de Mantenimiento debe mantener actualizado el Listado General de Equipos pesados
y la Lista de Vehculos Disponibles para controlar la disponibilidad de ellos cuando se necesite.
El Supervisor de mantenimiento cumpliendo con el Plan de Mantenimiento preventivo asigna segn
el tipo de vehculo el mecnico que ejecutara las actividades del plan a travs de los Jefes de
mecnica.
El

Supervisor de mantenimiento distribuye las labores a realizar al Personal de Mantenimiento

a su cargo, cumpliendo con las frecuencias indicadas (mensual, bimensual, etc.) en los Planes.
Registrando las fechas de ejecucin, kilometrajes y dems informacin definida en formato Hoja de
Mantenimiento de Vehculos Livianos y pesados y Maquinaria Pesada, adems debe llenar la tarjeta
de control de cambio de aceite para el caso de mantenimiento de vehculos y entregrsela al
conductor de la unidad.
El Personal de Mantenimiento de campo (Engrasadores y Ayudantes de Engrase de los proyectos)
notifican al Supervisor de Mantenimiento el mantenimiento de los equipos ubicados en campo.
El Supervisor de mantenimiento mantiene informado sobre los resultados de las actividades
realizadas, como base para la presentacin de los resultados de la gestin de Mantenimiento ante la
Direccin de la empresa.

7.3.- PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EQUIPOS.

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PROGRAMA ESPECFICO DE VEHICULOS.


OBJETIVO.
Asegurar que se implante

un proceso

eficaz y eficiente para el mantenimiento preventivo de

vehculos, para cumplir con los requisitos y satisfaccin de los clientes Internos y Externos de la
empresa.
ALCANCE.
Aplica a todos los vehculos propiedad de la empresa.
RESPONSABILIDAD.
Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento de la empresa la aplicacin de este procedimiento.
DEFINICIONES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Es un conjunto de actividades programadas que se ejecutan para prevenir fallas y asegurar
un buen funcionamiento de los equipos, maquinarias y vehculos. Consiste en el anlisis de las
condiciones de las instalaciones, sistemas y equipos, mientras se encuentren funcionando y
busca el intervalo ms apropiado para repararlo.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS.


Diariamente el Supervisor de la obra tendr la responsabilidad de llenar el control de las horas de
servicio de las Maquinarias, que se encuentren operando en dicho proyecto, a travs

del formato

Control de Horas de Servicio, el mismo tendr el total de horas trabajadas por cada Maquinaria a la
semana, estos registros sern entregados semanalmente por el Supervisor al Departamento de
Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A,

donde el Jefe de Mantenimiento

se encargara de vaciar dicha informacin en el formato Control de Horas Trabajadas donde se


sumaran todas las horas trabajadas por dichas Maquinarias al mes, para luego ser comparadas con
las horas establecidas en el Plan De Mantenimiento Preventivo para as chequear que parte,
sistema, pieza o fluido se le debe aplicar mantenimiento y en otros casos su cambio o sustitucin.
Todo mantenimiento o cambio que se le haga a cualquier vehculo quedara registrado en el formato
Hoja de Mantenimiento el cual constituir la hoja de Vida de cada unidad.

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Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados
en el Departamento de Operaciones de la empresa

el cual ser el responsable de llevar el buen

funcionamiento de dicho Plan tal como se encuentra declarado en el Sistema de la Calidad de la


empresa.
En caso de verificar el cumplimiento del Plan por parte del Cliente (PDVSA). Podrn hacerlo en el
momento deseado mediante auditorias ya sea por un aspecto contractual o si es solicitado por
razones de reconocimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
No se debe exceder el lmite de velocidad.
Revisar las maquinarias antes de utilizarlas.
Alejarse de Maquinarias en Movimiento.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Mantenimiento es el responsable de programar y realizar el mantenimiento de
las maquinarias pesadas.
El Gerente es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para las correspondientes
reparaciones de las maquinarias pesadas.
El Supervisor es responsable de notificar al Departamento de Mantenimiento de cualquier falla que
presenten las maquinarias pesadas.
El Departamento de mantenimiento y SIAHO son responsables de inspeccionar las maquinarias
pesadas.
Cada Operador que maneje una maquinaria pesada es responsable de revisarlo antes de utilizarlo.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
EL Supervisor de la obra tendr la responsabilidad de llevar el control de Kilmetros recorridos por
cada vehculo, que se encuentren operando en dicho proyecto, a travs

del formato Kilometro

Recorridos, el mismo tendr el total de Kilmetros Recorridos por cada Vehculo a la semana, estos
registros sern entregados semanalmente por el Supervisor al Departamento de Operaciones de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A,

donde el Jefe de Mantenimiento se encargara de

vaciar dicha informacin en el formato Control de Kilmetros Recorridos donde se sumaran todo el
kilometraje recorrido al mes, para luego ser comparadas con las horas establecidas en el Plan De

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Mantenimiento Preventivo para as chequear que parte, sistema, pieza o fluido se le debe aplicar
mantenimiento y en otros casos su cambio o sustitucin.
Todo mantenimiento o cambio que se le haga a cualquier vehculo quedara registrado en el formato
Hoja de Mantenimiento el cual constituir la hoja de Vida de cada unidad.
Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados
en el Departamento de Operaciones de la empresa

el cual ser el responsable de llevar el buen

funcionamiento de dicho Plan tal como se encuentra declarado en el Sistema de la Calidad de la


empresa.
En caso de verificar el cumplimiento del Plan por parte del Cliente (PDVSA). Podrn hacerlo en el
momento deseado mediante auditorias ya sea por un aspecto contractual o si es solicitado por
razones de reconocimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
No se debe exceder el lmite de velocidad.
Revisar las maquinarias antes de utilizarlas.
Alejarse de Maquinarias en Movimiento.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Mantenimiento es el responsable de programar y realizar el mantenimiento de
los Vehculos Livianos y Pesados.
El Gerente es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para las correspondientes
reparaciones de los Vehculos Livianos y Pesados.
El Supervisor es responsable de notificar al Departamento de Mantenimiento de cualquier falla que
presenten los Vehculos Livianos y Pesados.
El Departamento de mantenimiento y SIAHO son responsables de inspeccionar los Vehculos
Livianos y Pesados.
Cada Chofer que maneje un Vehculos Livianos y Pesados, es responsable de revisarlo antes de
utilizarlo.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS:

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Son todas y cada uno de los utensilios que usados de forma apropiada nos facilitan la realizacin
de una tarea. Las herramientas se disean acorde a las funciones que cumple, as existen
herramientas para desempear funciones de corte, trazado, sujecin, golpes, medicin, etc.
Todas las herramientas, aun las ms sencillas y fciles de manejar necesitan usarse en forma
adecuada para desempear trabajos de acuerdo a la funcin para las cuales fueron diseadas y
construidas. En este sentido se tiene como propsito adiestrar al trabajador en el uso y cuidado
apropiado de las herramientas, logrando con esto prevenir accidentes y alargar la vida de las mismas.
Es indispensable que una herramienta puede cumplir algunas veces con tareas para las cuales no
han sido diseadas, pero el uso inadecuado de estas puede traducirse en accidente. Entre las
principales causas de accidentes en el uso de herramientas tenemos:
Empleo de herramientas defectuosa.
Uso inadecuado de herramientas, es decir, empleo de las herramientas que no son las indicadas
para hacer determinado trabajo.
Empleo de herramienta sin hacer caso de las normas de seguridad.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Utilizar herramientas solo para los fines que son diseados.
No llevar herramientas en los bolsillos u otro sitio inadecuado, sino en caja para herramientas.
Utilizar el correspondiente equipo de proteccin personal adecuado segn el trabajo que se realiza.
Adquirir herramientas de calidad, seguras y mantenerlos en buen estado.
Revisar las herramientas antes de utilizarlas.
Cuando se trabaja con herramientas que puedan desprenderse asegurarse que no haya personal a
su alrededor.
Solicitar Certificados de calidad de las herramientas que se compran.
RESPONSABILIDADES:
Ser responsabilidad del Supervisor General, adiestrar al personal en el sitio de trabajo sobre el uso
y manejo adecuado de las herramientas.
Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos elaborar los
procedimientos necesarios para el uso y mantenimiento de las herramientas.
Ser responsabilidad del Supervisor General divulgar a travs de charlas y reuniones las normas,
pasos y procedimientos para el uso correcto de las herramientas.

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Ser responsabilidad conjunta del Supervisor General y el Supervisor de SIAHO inspeccionar las
herramientas.
Ser responsabilidad de cada trabajador notificar las herramientas defectuosas o daadas.
Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos gestionar la reparacin y/o
sustitucin de las herramientas daadas.
Ser responsabilidad del departamento de materiales adquirir las herramientas segn las
especificaciones que entregue el Departamento de Operaciones.

PLAN DE MANTENIMIENTO
VEHICULOS
CAMBIO DE
ACEITE

CAMBIO DE

REVISIN DE

ACEITE

ACEITE MOTOR,

MOTOR

CAJA

TRANSMISION Y
CAJA
CAMINES,
TRANSPORTE

CAMIONETA PICK-UP

CADA 5000

CADA

KILOMETRO

5000KM

CADA 5000

CADA 5000

KILOMETRO

KM

CADA 5000

CADA 5000

KILOMETRO

KM

REEMPLAZO
COMBUSTIBLE

ENGRASE

DE FILTROS
DE AIRE

DIARIA

DIARIA

DIARIA

DIARIA

DIARIA

DIARIA

CUANDO

CUANDO

APLIQUE

APLIQUE

CUANDO

CUANDO

APLIQUE

APLIQUE

CUANDO

CUANDO

APLIQUE

APLIQUE

REVISION DE
PRESION DE
AIRE
NEUMATICOS
DIARIA
DIARIA

DIARIA

Cronograma de Inspeccin.
ACTIVIDAD

FRECUENCIA

CANTIDAD

INSPECCION DE VEHICULOS TRANSPORTE

QUINCENAL

VARIOS

INSPECCION HERRAMIENTAS EN GENERAL

SEMANAL

VARIOS

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7.4.- PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES.


OBJETIVO.
Darle fiel cumplimiento a las recomendaciones surgidas de la inspecciones de Equipos, Maquinas y
Herramientas.

ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las recomendaciones sugeridas de las inspecciones de
Equipos, Maquina y Herramientas por parte de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A

PROCEDIMIENTO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A realizara los siguientes pasos.
Los departamentos de Operaciones, Mantenimiento y SIAHO en conjunto emiten un informe a la
gerencia de las observaciones, recomendaciones emanadas de las inspecciones realizadas a los
equipos, vehculos, maquinas y herramientas.
La gerencia realiza una revisin del informe y convoca a una reunin

extraordinaria con los

departamentos involucrados.
Se realizara una minuta con fecha compromiso para cumplir con las recomendaciones, por parte de
la gerencia, siguiendo un orden de prioridades.
Los departamentos de operaciones, mantenimiento y SIAHO se encargaran de verificar que se
cumpla con la fecha de compromiso fijada en la minuta, dndole seguimiento

a travs de

inspecciones.

7.5.-

REGISTRO

DE

CERTIFICACION

DE

EQUIPOS

DE

PROTECCION

PERSONAL,

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A de acuerdo al proyecto a ejecutarse en caso de
requerir equipos que ameriten certificacin presentara a P.D.V.S.A. los registros de las mismas, los
cuales sern certificados por empresas calificadas para tal fin, logrando de esta manera cumplir con

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reglas P.D.V.S.A. y contar con equipos adecuados y en condiciones operativas que permitan
seguridad al personal que los maniobra y un mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades a
ejecutarse con los mismos. Se presentara ante P.D.V.S.A. copia de registro de las certificaciones de
equipos ( en caso de que aplique), herramientas y E.P.P y se mantendr en obra archivo de los
mismos.

7.6.- UNIDADES DE TRANSPORTE.


SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A suministrara al personal unidades de transporte
adecuadas para su uso (Camin 350).
CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A aplica mantenimiento preventivo a las unidades de
transporte con el objetivo de mantenerlas en condiciones operativas y adecuadas para el traslado del
personal a cualquier rea de trabajo con mayor seguridad. Todos los registros de los vehculos se
mantendrn archivados en la carpeta gestin SIAHO

la misma permanecer en obra. Los

Vehculos de transporte de personal debern cumplir con lo


siguiente:
Elementos de seguridad y herramientas
Todos los vehculos debern contar con los siguientes elementos:
Extintores cargados, con revisin actualizada y debidamente fijado, segn el siguiente detalle:
_ Automviles: P.Q.S. de 2.5 a 15 Lbs.
_ Pick-Up: P.Q.S. de 15 a 20 Lbs.
_ Camiones y Pick-Up P.Q.S. de 20 a 30 Lbs
Tringulo de seguridad reflectivo.
Botiqun de primeros auxilios.
Neumtico de repuesto.
Gato y llave para el cambio de neumtico.
Linterna de mano.
Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
Barandas antivuelco.

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7.7.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE.


OBJETIVO.
Tiene como finalidad lograr que todas las unidades de transporte a utilizar del Proyecto estn en
ptimas condiciones operativas.
ALCANCE.
Aplica a todas las unidades de transporte de la empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO
C.A.

Las inspecciones de los vehculos de los transportes del personal se harn y cualquier falla ser
corregida de inmediato, se chequeara de inmediato los vehculos de transporte, esto con la finalidad
de evitar cualquier incidente o accidente de los mismos.
La operabilidad de los vehculos personales estar al da de acuerdo a las exigencias del reglamento
de trnsito terrestre. Se le recordara a los chferes sobre los limites de operabilidad que establece la
ley de transito terrestre (en reas urbanas, extras urbanas, rurales y de construccin).
Lmites admisibles de operabilidad establecidos en la ley de transito terrestres.
reas Urbanas --- 40 Km/h.
reas Extras- Urbanas --- 70 Km/h.
Locaciones de P.D.V.S.A. ---10 Km. /h.
Las personas autorizadas para manejar vehculos estn obligados a cumplir con las normas de
operabilidad establecidas por la empresa y con las de las ley de reglamento de transito terrestre.

Los vehculos se cargaran con peso que no exceda la capacidad indicada para cada uno de
ellos.

El conductor velar por la proteccin del vehculo y de los pasajeros.

Todos los vehculos debern ser previstos de extintores (PQS DE 10 lb.)

No se transportarn pasajeros en vehculos que no estn debidamente acondicionados para


ello.

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Se realizara revisin peridica al transporte del personal.

No se transportara materiales o equipos en el transporte de personal.

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RESPONSABILIDADES.

El Departamento de mantenimiento es el responsable de programar y realizar el mantenimiento


de los vehculos.

El Gerente de proyecto es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para las


correspondientes reparaciones de los vehculos.

El supervisor de obra es responsable de notificar

al Departamento

de mantenimiento de

cualquier falla que presenten los vehculos.

El Departamento de mantenimiento y SIAHO son responsables de inspeccionar los vehculos.

Cada chofer o persona que maneje un vehculo es responsable de revisarlo antes de utilizarlo.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE.


EL Supervisor de la obra tendr la responsabilidad de llevar el control de Kilmetros recorridos por
cada Unidad de Transporte, que se encuentren operando en dicho proyecto, a travs

del formato

Kilometro Recorridos, el mismo tendr el total de Kilmetros Recorridos por cada Vehculo a la
semana, estos registros sern entregados semanalmente por el Supervisor al Departamento de
Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A,

donde el Jefe de Mantenimiento

se encargara de vaciar dicha informacin en el formato Control de Kilmetros Recorridos donde se


sumaran todo el kilometraje recorrido al mes, para luego ser comparadas con las horas establecidas
en el Plan De Mantenimiento Preventivo para as chequear que parte, sistema, pieza o fluido se le
debe aplicar mantenimiento y en otros casos su cambio o sustitucin.
Todo mantenimiento o cambio que se le haga a cualquier vehculo quedara registrado en el formato
Hoja de Mantenimiento el cual constituir la hoja de Vida de cada unidad.
Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados
en el Departamento de Operaciones de la empresa

el cual ser el responsable de llevar el buen

funcionamiento de dicho Plan tal como se encuentra declarado en el Sistema de la Calidad de la


empresa.

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En caso de verificar el cumplimiento del Plan por parte del Cliente (PDVSA). Podrn hacerlo en el
momento deseado mediante auditorias ya sea por un aspecto contractual o si es solicitado por
razones de reconocimiento.

8.-

CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES EN SEGURIDAD

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8.1. NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A mantendr en sitio las normas de seguridad
industrial aplicables al proyecto.

NORMAS PDVSA QUE APLICAN PARA EL CONTRATO.

Procedimientos de Trabajo COD. SI-S-20.

Procedimientos de Trabajo COD. SI-S-20.

Requisitos de Seguridad para contratistas Sep. 06 COD. SIS04

Salud ocupacional para contratistas COD. HO-H-10.

Gua de identificacin notificacin de riesgos asociados con las instalaciones y puesto de


trabajos COD. HO-H-16.

Gua de anlisis de riesgos del trabajo COD. IR-S-17.

Gua de manejo de productos y agentes qumicos cancerigenos COD. SO-S-13.

Gua de manejo y control de productos qumicos COD. SO-S-05.

Gua para la investigacin de enfermedades ocupacionales COD. HOH17.

Manejo del cambio COD. GSPOR-003.

DECRETOS Y RESOLUCIONES.

N 2216 Normas para el manejo de desechos slidos de origen domestico,

N 2217 Normas sobre el control de contaminacin generada por ruido

N 638 Ley penal del ambiente.

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N 2635 Ley penal del ambiente.

N 883 Ley penal del ambiente.

Ley Orgnica del Ambiente, G.O31.004,7/6/76.

Ley Orgnica de Prevencin, Condicin y Medio Ambiente de Trabajo modificada 25/07/2005.

Ley Orgnica del Trabajo. G.O. 5.152 (extraordinario), 03/01/92.

Reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, G.O. 1564,


(extraordinario), 9/8/96.
NORMAS COVENIN.

N 1213 Extintores porttiles, inspeccin y mantenimiento.

N 2237 Ropa, equipo y dispositivo de proteccin personal, seleccin de acuerdo al riesgo


ocupacional.

N 39 Calzado de seguridad.

N 815 Casco de proteccin personal para uso industrial.

N 1042 Cinturones y arns de seguridad para proteccin personal.

N 2116 Andamios, requisitos de seguridad.

N 2270Comit de higiene y seguridad industrial, integracin y funcionamiento.

8.2.

PROGRAMAS Y PLANES ORIENTADOS A SATISFACER LA

NORMATIVA

LEGAL

VIGENTE.
El Objetivo de este Plan Especifico de SIAHO, es establecer los planes y programa orientados a las
exigencias legales vigentes, como lo indica el Instituto Nacional de Prevencin De Seguridad y Salud
Laboral (INPSASEL), tal como se indica en el Artculo 82.
El Plan especifico SIAHO, contiene los puntos esenciales que se indican en el referido artculo
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es el conjunto de objetivos, acciones y
metodologas en materia de promocin, prevencin y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
Este programa debe contener:
1. Descripcin del proceso de trabajo (produccin o servicios).
2. Identificacin y evaluacin de los riesgos y procesos peligrosos existentes.

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3. Planes de trabajo para abordar los diferentes riesgos y procesos peligrosos, los cuales deben
incluir como mnimo:
a. Informacin y capacitacin permanente a los trabajadores, las trabajadoras, los asociados y las
asociadas.
b. Procesos de inspeccin y evaluacin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
c. Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y procesos peligrosos.
d. Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
e. Reglas, normas y procedimientos de trabajo seguro y saludable.
f. Dotacin de equipos de proteccin personal y colectiva.
g. Atencin preventiva en salud ocupacional.
h. Planes de contingencia y atencin de emergencias.
i. Personal y recursos necesarios para ejecutar el plan.
j. Recursos econmicos precisos para la consecucin de los objetivos propuestos.
k. Las dems que establezcan las normas tcnicas.
.
De igual manera se cumplir con las exigencias del plan SIR de PDVSA.

8.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS, MATERIALES, DESECHOS


PELIGROSOS, DESECHOS SLIDOS Y EFLUENTES.
OBJETIVO.
Fijar las normas operativas para el manejo, disposicin y eliminacin de los desechos
generados en las reas de trabajo, a fin de prevenir los impactos ambientales y daos a la salud
que los mismos pudieran ocasionar, as como cumplir lo establecido en los Decretos de la LPA
2216, 2635 y 883 en conformidad con los artculos 19, 20 y 21 de la Ley Orgnica del Ambiente.
ALCANCE.
El procedimiento comprende la gestin de los residuos slidos y lquidos, peligrosos y no
peligrosos, originados por las actividades del rea, ya sean llevadas a cabo por personal de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A por Empresas Subcontratistas.

RESPONSABLES.

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Los Ingenieros Residentes y los Supervisores involucrados son responsables de:

Verificar el cumplimiento de este procedimiento.

Registrar toda situacin de no conformidad, accidentes e incidentes ambientales y ejecutar las


acciones correctivas que fueran necesarias y elevarlas al jefe inmediato.

Mantener las instalaciones involucradas en este procedimiento en buenas condiciones de orden


y limpieza.

Llevar los registros de control asociados al presente procedimiento.

Los Inspectores SIAHO son responsables de:

Hacer cumplir con lo estipulado en este procedimiento.

Llevar los registros de control asociados al presente procedimiento.

Llevar los registros que indican situaciones de no conformidad y acciones correctivas en


relacin a este procedimiento.

Reportar los accidentes y los incidentes ambientales al Coordinador SIAHO en las reuniones de
novedades diarias.

Entregar semanalmente, la planilla de seguimiento del programa de manejo de desechos al


Coordinador SIAHO.

El Coordinador SIAHO es el responsable de:

Evaluar y determinar la mejor forma de manejo de los desechos, de acuerdo a la tecnologa


disponible y aplicable.

Auditar mensualmente el cumplimiento de este procedimiento.

Archivar registros de seguimiento del programa de manejo de desechos.

Reportar los accidentes y los incidentes ambientales a la Gerencia en las reuniones de


novedades diarias.

El Jefe de Almacn es responsable del:

Control y Manejo del Patio de Chatarra.

Los encargados de los Centros de Manejo de Desechos y del Patio de Chatarra son
responsables de la:

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Recepcin, almacenamiento, transporte y disposicin de los desechos en las condiciones


establecidas por este procedimiento y el mantenimiento en orden y limpieza de los lugares de
acopio.

Todo el personal propio y de Contratistas es responsable de:

Implementar o acatar las prcticas incluidas en el presente procedimiento.

PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES DE TRABAJO.


GENERAL.

Todo el proceso de manejo de desechos, incluida la clasificacin, transporte, tratamiento y


disposicin de los mismos, deber realizarse en total conformidad con las medidas de
prevencin de incidentes y accidentes. En particular, los centros de acopio y patios de chatarra
debern estar debidamente cercados para impedir la entrada de personas no autorizadas y
animales que pudieran ser afectados.

Se deber propiciar la minimizacin de la generacin de desechos, mediante la identificacin y


adopcin de tecnologas y prcticas operativas adecuadas.

Todo el proceso de manejo de desechos peligrosos se realizar en concordancia con lo


establecido en el Decreto de la LPA No. 2.289, y su reforma parcial, Decreto de la LPA 2.635.

La eficacia de los procesos de tratamiento de desechos ser verificada mediante la toma y


anlisis de muestras por parte de un laboratorio ambiental certificado por el MPPA.

Las empresas contratistas sern responsables de la remocin, acopio, transporte, tratamiento y


disposicin de los desechos generados en sus actividades, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en este procedimiento.

De acuerdo a la legislacin vigente, ninguna persona est autorizada a introducir desechos de


ninguna clase en el rea, por lo cual esta prctica se considera estrictamente prohibida.

CLASIFICACIN.

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A efectos de este Procedimiento, los desechos se clasifican de la siguiente manera, la cual a su vez
definir la forma de manejo.
Desechos no peligrosos.

Desechos domsticos.

Desechos metlicos.

Desechos no metlicos.

Desechos peligrosos.

Guantes y Trapos impregnados en aceite o derivado del petrleo.

Otros.

TRANSPORTE.

Los residuos slidos generados en cada actividad sern separados segn las categoras
definidas.

Debe asegurarse que se efecte el transporte de los mismos a los Centros de Manejo de
Desechos.

Los residuos sern transportados en vehculos y recipientes adecuados a fin de evitar el riesgo
de esparcimiento de los mismos y cumpliendo con lo establecido en el Decreto 2635 de la
Normativa Ambiental Vigente y dems disposiciones legales.

RECEPCIN Y ACOPIO.

El Jefe Patio debe controlar la correcta clasificacin de los residuos transportados.

En caso de detectarse residuos mal clasificados, el generador es el responsable de disponer


los medios para corregir dicha situacin.

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Est prohibido descargar los residuos sin la autorizacin del Jefe de Patio, ni abandonar

contenedores llenos o vacos en cercanas del mismo.


CUANTIFICACIN.

Los desechos sern cuantificados segn su volumen, peso aproximado o por unidades, en
cada entrega.

MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS.


DESECHOS DOMSTICOS.

Son los resultantes de las actividades en comedores y edificios administrativos, es decir, papel,
cartn, restos de alimentos, vidrio, envases plsticos, de papel aluminio y similares.

Estos desechos se colocarn en bolsas plsticas con la resistencia y capacidad adecuada, y


sern acopiados en contenedores metlicos de COLOR VERDE situados en las reas de
generacin, de donde sern retirados por el manejador a fin de ser trasladados a las
instalaciones de tratamiento y disposicin pblicos o privados. Debern ser retirados con una
frecuencia mensual que limite su descomposicin y la emisin de malos olores, manteniendo
las condiciones de limpieza e higiene adecuadas en los alrededores de los contenedores.

El contenedor deber estar identificado y se mantendr en buenas condiciones de limpieza


tanto en su interior como en su exterior.

El traslado de estos desechos se realizar en vehculos de carga que aseguren la hermeticidad


necesaria para minimizar olores y el traslado seguro del material, sin prdidas al exterior.

La empresa manejadora deber contar con la autorizacin oficial para realizar sus
actividades.

No se podr disponer de este tipo de desechos a cielo abierto ni est permitida su


incineracin.

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Identificacin de los desechos No peligrosos


Residuo/Desechos

Condiciones de Generacin

Orgnicos Mojados
(restos de alimentos)

Son los residuos de origen orgnico generados en las


actividades de descanso y comida en campo

Inorgnicos Slidos

Residuo/Desechos

Son de origen Inorgnico generados en las diversas


actividades de construccin en campo, tales como
envoltorios de alimentos consumidos o equipos
Condiciones de Generacin

Inorgnicos Blandos
(papel, cartn, todo
tipo de trapos, y telas
sin crudo o derivados)

Generados por actividades administrativas y desechos


de equipos de proteccin personal deteriorados y/o
utilizados en la actividad que se ejecutara, y por el
orden y la limpieza sin contaminacin.

Color del Contenedor

VERDE

Color del Contenedor

AZUL

Nota: La Empresa que realizara el servicio de recoleccin y acopio de los desechos domsticos,
ser SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO, ya que cuenta con los equipos, las instalaciones
y con los requerimientos y la permisologia legal vigente (RASDA, Autorizacin de funcionamiento,
pliza ambiental), luego trasladar los desechos a la Mancomunidad del Sur como Disposicin final de
dichos desechos.
La disposicin final de los desechos slidos depender de la clasificacin de los mismos, estos
deben manejarse con criterio de reciclaje, regeneracin o aprovechamiento a fin de alargar su vida
til, minimizar el volumen de residuos finales y los costos por tratamiento y disposicin final, teniendo
en cuenta que estos desechos no debern representar riesgos a la salud y al ambiente.
DESECHOS METLICOS.

Este tipo de desechos comprende aquellos materiales de naturaleza ferrosa producto de la


sustitucin, desincorporacin o reparacin de equipos y la construccin o ampliacin de obras
nuevas.

Las latas vacas de pintura se acumularn ordenadamente en el sitio de trabajo en un tambor


identificado y luego sern recolectados en bolsas plsticas y trasladadas al patio de la empresa
hasta reunir una cantidad considerable y ser trasladados a SIDETUR para su disposicin final
con una frecuencia Mensual.

El tipo de desecho metlico que pueda ser utilizado para construir o reparar sern reutilizados en
elementos tiles de uso interno de la empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

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El almacenamiento de desechos ferrosos en el patio deber realizarse segn pautas de


ordenamiento determinadas previamente. La chatarra se ordenar en grupos de acuerdo al tipo y
tamao de equipos o materiales de desecho. Se mantendr el espaciado y accesibilidad
adecuados entre cada grupo y tipo de materiales. Las tuberas recuperadas se almacenarn, de
acuerdo al dimetro, sobre soportes.

No se podr disponer de este tipo de materiales a campo abierto en reas no destinadas para ello.
DESECHOS NO METLICOS.
Comprende materiales de desecho de naturaleza no ferrosa, producto de la construccin de obras,
instalacin de equipos o mantenimiento de los mismos (material plstico, madera, gomas,
empacaduras, etc) Se trasladarn al centro de acopio para su clasificacin y almacenamiento
temporal.

En caso de que estos desechos se encuentren contaminados con lubricantes o hidrocarburos,


deber contarse con medios para impedir la contaminacin del suelo.

De ser factible su reutilizacin o reciclaje, se le dar prioridad a estas opciones.

De no ser factibles estas opciones, los desechos se trasladarn al relleno sanitario ms cercano.

Nota: Los desechos no metlicos pequeos (recipientes de jugos, vasos plsticos y otros) se
colocaran en bolsas plsticas

negras acorde a la cantidad dentro de contenedores de COLOR

AMARILLO y se le colocara la etiqueta de identificacin.


MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS.

Se adopta el enfoque de que los desechos de este tipo debern ser tratados y dispuestos dentro
de los lmites del rea, a fin de mantener un adecuado control sobre los mismos.

Las opciones de tratamiento son dependientes de la naturaleza de cada tipo de desecho


peligroso. Temporalmente, podrn ser almacenados en los centros de acopio destinados para tal
fin. A continuacin se presentan las opciones para los desechos generados en mayor volumen
por la operacin del rea.

El manejo de cualquier otro tipo de desecho peligroso no considerado en este procedimiento


ser realizado de acuerdo a los lineamientos de SI/AHO, considerando las tecnologas
disponibles y aplicables as como lo establecido en la legislacin ambiental.

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Identificacin de los Desechos Peligrosos.


Residuo/Desechos

Condiciones de Generacin

Suelo Contaminado,
con
productos
qumicos / aceites

Durante las labores de movilizacin de


vehculos al rea de trabajo pudindose
generar goteos por roturas de partes del
sistema de lubricacin, que pudiera caer
directamente sobre el suelo quedando este
impregnado
Generados desechos de equipos de proteccin
personal deteriorados y/o utilizados en la
actividad que se ejecutara, y por el orden y la
limpieza contaminados por mantenimiento
mecnico de los diferentes accesorios y
vlvulas contemplados en este procedimiento

Color del
Contenedor

Trapos,
guantes
esponjas,
etc.,
contaminados.
Aerosoles, pinturas,
desengrasantes,
grasas, envases de
grasas
de
lubricacin.

AMARILLO

ROJO

Nota: Los desechos peligrosos (Guantes, Trapos impregnados de aceite o crudo) se colocaran en
bolsas plsticas

negras acorde a la cantidad dentro de contenedores

y se le colocara la etiqueta

de identificacin como desecho peligroso en color rojo. Su recoleccin ser de una frecuencia
mensual.
Estos Desechos peligrosos son entregados a la empresa manejadora Sub-Contratada, debidamente
registrada, ante el Ministerio Popular para el Ambiente (MPPA), para su tratamiento y disposicin
final, realizando un informe de los desechos manejados y dejando constancia en el MPPA Seccional
El Tigre y una copia a la Gerencia de Ambiente y otra el dossier de Gestin Ambiental de la empresa
SERVIMESCA.
Todos los desechos mencionados en este plan sern recolectados Mensualmente y sern
trasladados al patio de la empresa temporalmente hasta que se le sea asignada su disposicin
final.

OTROS DESECHOS.

En este rengln se consideran desechos que por sus caractersticas de peligrosidad, no


pueden tratarse de manera sencilla. En algunos casos se los debe disponer transitoriamente
hasta que se defina su tratamiento final.

Las opciones de almacenamiento y disposicin deben verse caso por caso. Se plantean los
siguientes:

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Bateras Plomo-cido: Las bateras de vehculos automotores, camionetas,

que hayan

cumplido su vida til debern ser devueltas a los proveedores o acopiadoras de este tipo de
material para su disposicin.

Tambores Vacos: Deber procurarse su devolucin al suplidor del producto una vez que
ste se consuma. Podrn ser almacenados temporalmente en la instalacin sobre soportes,
bajo techo y debidamente cerrados. Se priorizar su utilizacin para recipientes de residuos o
contenedores de productos qumicos para dosificacin.

Pilas: Sern almacenadas en tambores con rtulos identificadores que indiquen la cantidad
de pilas contenidas, y llenados de forma que quede una camada de aserrn y una camada de
pilas alternadamente.

Aceites Usados: Estos aceites sern colocados en Tambores Metlicos debidamente


identificados y sern almacenados provisionalmente en el patio de la empresa.

Nota:

La Empresa que realizara el servicio de recoleccin, acopio y disposicin final de los

aceites, trapos, guantes, filtros, Bateras, entre otros, ser STACA. Ya que cuenta con los equipos,
las instalaciones y con los requerimientos y la permisologia legal vigente (RASDA, Autorizacin de
funcionamiento, pliza ambiental) adems de suministrarnos las respectivas hojas de seguimiento y
certificados de disposicin final selladas por el Ministerio del Ambiente, y mantiene un convenio con
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE EFLUENTES LQUIDOS


Todo proceso de manejo de efluentes lquidos, debe realizarse en conformidad con las medidas de
prevencin de incidentes/accidentes ambientales y en concordancia con lo establecido en el Decreto
N. 883 de la Ley Penal del Ambiente y dems leyes vigentes. Este servicio ser realizado por
empresas contratistas que tengan la certificacin ante el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (MPPA) del Registro de Actividades Susceptibles a Degradar el Ambiente (RASDA). Para
efecto del Proyecto Servicio De Lubricacin De Vlvulas En Plantas Compresoras De Gas Y
Gasoductos Del Distrito San Tom, no contamos con este servicio de acuerdo a las especificaciones
tcnicas del contrato, por lo tanto nos apoyaremos usando los baos que se encuentren en las
diferentes Instalaciones de los Plantas Operativas donde SERVIMES C.A. ejecute servicios .
8.4.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y USO DE FUENTES RADIACTIVAS
No aplica para este proyecto.
8.5.- PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN
ATMOSFRICA Y SNICA.
8.5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIN Y CONTROL SONICA.
OBJETIVO.
Establecer lineamientos en salud ocupacional con el fin de prevenir el deterioro de la salud de los
trabajadores en funcin de su exposicin al ruido en el ambiente laboral segn lo establecido en el

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Decreto 2217, en los artculos 19, 20 y 21 de la Ley Orgnica del Ambiente y en la Norma Covenin
1565-88.
ALCANCE
Este procedimiento alcanza a todas las reas donde este ejecutando actividades SERVICIOS
INTEGRALES SOTILLO C.A.
RESPONSABLES.
El Coordinador SIAHO es responsable de:

Identificar, evaluar y controlar las fuentes generadoras de ruido presentes en el ambiente de


trabajo, potencialmente dainas a la salud del trabajador.

Apoyar a las diferentes organizaciones operacionales en todo lo relativo a la identificacin,


evaluacin y control de los riesgos o peligros potenciales inherentes al ruido que puedan
afectar al trabajador en su sitio de trabajo, tanto en la etapa de diseo como en las de
operaciones y mantenimiento.

RECOMENDAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIN DE LOS


TRABAJADORES AL RUIDO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO.

El Departamento de RRHH, a travs de Medicina Ocupacional, es responsable de:

Realizar peridicamente exmenes audiomtricos al personal expuesto al ruido as como en


los casos de pre empleo y pre terminacin.

Mantener registros y elaborar las estadsticas correspondientes.

Manejar los

casos de indemnizacin por prdida auditiva conjuntamente con relaciones

laborales, segn la legislacin vigente en la materia.


PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
Aplicacin de los Criterios de Exposicin al Ruido.

Los criterios de exposicin al ruido para la aplicacin de los Programas de Conservacin


Auditiva deben cumplir con lo establecido en la Norma Venezolana COVENIN 1565-88.

El tiempo de exposicin anual a 85 dba no deber exceder las 2000 horas.

Lmite de Ruido. Ninguna persona debe entrar en reas con niveles de ruido continuo por
encima de 115 dba o niveles de ruido impulsivo por encima de 140 dba, independientemente
del tiempo de exposicin o el uso de protectores auditivos.

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Lmite de Diseo. El lmite mximo de presin sonora recomendado para el diseo de plantas
y equipos es de 85 dba medidos a 1 metro del equipo y a nivel del odo, con el objetivo de
mantener el nivel de ruido en el rea de trabajo por debajo de 85 dba.

EVALUACIN DE LOS NIVELES Y DOSIS DE RUIDO.


Realizar mapas de ruido e identificar reas y actividades donde los niveles de ruido exceden 85
dba.
Sealizar reas y marcar equipos donde los niveles de ruido exceden 85 dba.
El uso de protectores auditivos dentro de estas reas es obligatorio.
Las reas que no excedan 85 dba no requieren medidas especiales.
Identificar los trabajos donde las exposiciones a ruido igualen o excedan el nivel lmite de 85
dba o una dosis mayor o igual al 100% durante 8 horas de trabajo.
Actualizar las evaluaciones del nivel y dosis de ruido al menos cada 2 aos o cada vez que se
produzcan cambios en los procesos, modificaciones de plantas o reparaciones mayores.
CONTROL DE RUIDO.
El ruido debe ser controlado peridicamente en la fuente.
Se deben definir los lmites de ruido antes del diseo y compra de los nuevos equipos y
herramientas. Slo se deben instalar equipos con bajos niveles de emisin de ruido.
Se deben aplicar los principios de ingeniera para el control de ruido por segregacin y encierro.
Se debe realizar mantenimiento apropiado a las plantas, herramientas y equipos, ya que el uso
y desgaste mecnico puede conducir al incremento del ruido.
Donde no sea razonablemente prctico el control de ruido en la fuente, se debe proceder a:
Reducir el nmero de personas expuestas separando y/o confinando las reas ruidosas de las
no ruidosas.
Reducir el tiempo de exposicin por el trabajo compartido y/o automtico.
Proveer al personal de protectores auditivos.
PROTECCIN AUDITIVA DEL PERSONAL.

No debe ser utilizado como sustituto del control de ruido en la fuente.

Se debe conocer el espectro de frecuencia y el nivel de las fuentes de ruido.

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Su uso debe ser obligatorio en las reas de trabajo donde se excedan los criterios
establecidos en la Normativa Vigente.

VIGILANCIA MDICA DE LA AUDICIN.

Se debe brindar vigilancia mdica a los trabajadores expuestos que excedan los lmites
establecidos en la Normativa Vigente y a quienes cuyo trabajo u ocupacin requieran el uso
de protectores auditivos.

La vigilancia mdica incluir exmenes audiomtricos.

El programa de exmenes audiomtricos requeridos debe ejecutarse segn el siguiente


esquema:
a. Establecer un audiograma inicial de referencia para cada trabajador que sea asignado a
un lugar de trabajo donde haya posibilidad de exceder los niveles establecidos en la
Legislacin Vigente.
b. El audiograma inicial de referencia debe ser precedido por un perodo de al menos 14
horas sin exposicin a niveles de ruido mayores o iguales a 85 dba.
c.

Anualmente o antes si es necesario (de acuerdo al criterio mdico), debe efectuarse al


examen audiomtrico.

d. Cada audiograma debe contener la siguiente informacin:


e. Empresa.
f.

Nombre del empleado, Cdula y cdigo de identificacin.

g. Sexo.
h. Lugar de trabajo.
i.

Ocupacin.

j.

Historia mdica con relacin al aparato auditivo.

k.

Fecha y hora del examen, nombre del mdico, nombre del tcnico examinador.

l.

Examen mdico con relacin al aparato auditivo

m. Prdidas auditivas halladas, grfico del audiograma.


n. Marca y nmero, tipo de audimetro, fecha de la ltima calibracin.
o. Tiempo transcurrido desde la ltima exposicin a niveles altos de ruido.
p. Historia de exposicin.
q. Observaciones.

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El examen audiomtrico no debe practicarse si existe un proceso gripal con afeccin de los
odos o de los senos paranasales.

El audiograma de cada empleado debe ser examinado para determinar si existe prdida por
cada odo que iguale o exceda 10 dB a las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 3000
Hz; o 15 dB a 4000 Hz, 6000 Hz, de acuerdo a la comparacin que se haga entre dicho
audiograma y el audiograma inicial de referencia corregido por edad.

Si de dicha comparacin resulta la prdida auditiva arriba indicada entonces el trabajador


deber ser referido para una evaluacin mdica.

Si el empleado requiere usar proteccin auditiva, el empleador debe asegurarse que el


equipo cumpla con la Norma Venezolana COVENIN 871 y que al usuario se le instruya sobre
el uso y mantenimiento.

Las pruebas audiomtricas deben ser de tono puro, para determinar el nivel de audicin
umbral a frecuencia de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz y 6000 Hz y debern
ser tomadas separadamente para cada odo.

Las pruebas deben ser llevadas a cabo en un ambiente cuyo ruido de fondo no exceda los
niveles de ruido indicados en la legislacin vigente, basados en la Norma ISO 6189.2.

ANLISIS Y REPORTE DE RESULTADOS.

El Coordinador SIAHO, debe recibir un informe anual sobre la efectividad del programa de
conservacin auditiva, por parte del Inspector SI/AHO y el Medico en Salud Ocupacional.
Este informe debe contener al menos lo siguiente:

El nmero de personas que estn expuestos a niveles de ruido mayores a 85 dba o dosis de
ruido mayores al 100% durante 8 horas diarias.

El nmero de personas con prdida auditiva inducida por el ruido asociado a su trabajo.

El nmero de personas cuya prdida auditiva asociada al trabajo ha aumentado a partir de su


ltimo audiograma.

El nmero de personas con sordera inducida por el ruido asociado al trabajo, segn lo
establecido en la Ley del Seguro Social, Ley Orgnica del Trabajo y Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

INFORMACIN, INSTRUCCIN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL.

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Cada trabajador expuesto a niveles de ruido iguales o mayores a los establecidos en la


Legislacin Vigente, debe ser instruido mediante un programa de capacitacin acerca de los
efectos a la salud, niveles permisibles, medidas de proteccin, exmenes audiomtricos y
sitios de trabajos que presenten condiciones crticas de exposicin.

El programa de capacitacin se debe repetir anualmente para cada empleado.

REGISTROS.

El Departamento Medico deber llevar los siguientes registros:

Los resultados de las evaluaciones de los niveles de ruido durante la vida/operacin de la


instalacin ms 5 aos.

Los resultados de las evaluaciones de las dosis de ruido durante 5 aos despus de la
cesanta o jubilacin del trabajador.

Medidas de control de ruido - Casos individuales de evaluacin de la audicin, durante 5 aos


mnimos despus de la cesanta o jubilacin del personal.

Calibracin y mantenimiento de equipos - Programas de informacin y adiestramiento Suministro de proteccin auditiva.

8.5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIN Y CONTROL ATMOSFRICA.


OBJETIVO.
Establecer lineamientos con el fin de prevenir el deterioro y la contaminacin atmosfrica segn lo
establecido en el Decreto 638 y 2673, en los artculos 19, 20 y 21 de la Ley Orgnica del Ambiente y
en la Norma Covenin 2253.
ALCANCE.
Este procedimiento se aplicara a las actividades de monitoreo y evaluacin de los ambientes donde
este laborando

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A y sus Empresas Subcontratistas.

RESPONSABLES
COORDINADOR SIAHO

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Identificar, evaluar las fuentes emanadoras de gases presentes en el ambiente de trabajo,


potencialmente dainas a la salud del trabajador y a la atmsfera.

Apoyar a las diferentes organizaciones operacionales en todo lo relativo a la identificacin,


evaluacin y control de los riesgos o peligros potenciales inherentes a los gases
(inflamables, txicos y la deficiencia o exceso de oxigeno) que puedan afectar al trabajador
en su sitio de trabajo, tanto en la etapa de diseo como en las de operaciones y
mantenimiento.

Recomendar los controles necesarios para minimizar la exposicin

de los trabajadores a

los Gases (Inflamables, Txicos, deficiencia y exceso de oxigeno)

en el ambiente de

trabajo.

DEPARTAMENTO DE RRHH:

Realizar peridicamente exmenes anualmente al personal expuesto a gases (inflamables,


txicos, deficiencia y exceso de oxigeno) as como en los casos de pre -empleo y postempleo realizar los siguientes:
a. Examen mdico integral.
b. Espirometra.
c. Electrocardiograma.
d. Hematologa completa y qumica sangunea.
e. Test visual.
f. Rayos x de trax.

Mantener registros y elaborar las estadsticas correspondientes.

Manejar los

casos de indemnizacin por algn accidente o enfermedad

ocupacional que presente algn trabajador por la exposicin a estos gases conjuntamente
con relaciones laborales, segn la legislacin vigente en la materia.

8.6.- AUTORIZACIONES AMBIENTALES (RASDAS, POLIZAS AMBIENTALES, PERMISOS)


Autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, plizas de seguros ambientales aplicables
y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidos por las instituciones

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nacionales que regulan tal materia (MINAMB, MENPET, entre otros).


La empresa en funcin de cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en las leyes y
normas ambientales para la conservacin, defensa y mejoramiento del ambiente, realizo la gestin y
la solicitud de las autorizaciones, permisos y plizas ambientales para respaldar el servicio durante su
aplicacin.
A la actualidad la empresa cuenta con la autorizacin para desarrollar actividades de cmo empresa
Generadora dora de materiales y desechos peligrosos N G-DP-DNP-EFL-DEAANZ-2011-435
Para ello se cuenta con el respaldo de una pliza de seguro de responsabilidad civil general, la
cual contempla:

Restitucin automtica de la suma asegurada.

Responsabilidad civil y operaciones.

Responsabilidad civil por contaminacin.

Responsabilidad civil cruzada.

Responsabilidad civil contratistas independientes.

Nota: Ver anexo 12 copia del RASDA y plizas de seguro actualizadas.

8.7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA.


OBJETIVO.
Tiene como objetivo establecer y cumplir mtodos seguros para proteger la salud del personal y
controlar riesgos presentes en la ejecucin de las actividades que puedan ser causantes de
enfermedades profesionales y logrando de esta manera evitar la ocurrencia de accidentes e
incidentes en el Proyecto.
ALCANCE.
Aplica a todo el personal de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A expuesto a riesgos en
la ejecucin de las actividades del proyecto.

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EXAMEN MEDICO PRE-EMPLEO.


Todo el personal que ingrese ser objeto de un examen fsico pre- empleo para analizar las
condiciones fsicas del trabajador, cuyo examen evaluara la conservacin y la integridad de las
funciones de los rganos del sentido Cardio pulmonar, gastrointestinal, gentico o urinario, msculos
esquelticos y el descarte por hernias umbilicales e inguinales, elaborndose una historia clnica que
permanecer en el archivo, disponible para someterlos a la consideracin de la empresa cuando lo
requiera.
EXAMEN MEDICO DE EGRESO.
Al culminar la relacin de trabajo, al personal le ser practicado nuevamente un examen fsico a
objeto de descartar o detectar cualquier enfermedad que pudiera haber adquirido durante el ejercicio
de sus funciones. Reporte del examen de egreso debe anexarse a la historia clnica del trabajador y
archivarse cuidadosamente en la empresa.
REGISTRO Y CONTROL DEL PACIENTE.

El servicio mdico mantendr un registro y control de pacientes atendidos,


discriminndolos por accidentes y enfermedades comunes.

La informacin debe registrarse en forma individual anotando datos personales y


atencin recibida. La informacin en cuestin puede ser utilizada para realizar estudios de
morbilidad y se mantendr archivada en SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A
para efectos de auditoria por parte de la Empresa contratante.

INVESTIGACIN DE CASOS CLINICOS.


Todas aquellas enfermedades graves, no comunes o que representan riesgos de contagio entre
el personal, deben ser investigas a objeto de determinar causas y tomar las acciones a que haya
lugar para evitar la recurrencia o propagacin de las misma.
En ese sentido el personal del servicio Medico se apoyara en la seccin de Higiene y Seguridad
industrial para desarrollar los estudios que consideren pertinentes.
Los resultados de la Investigacin deben ser presentados a la empresa contratante y
manteniendo archivos en

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A

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8.8.-

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DOCUMENTACION MDICA QUE INDIQUE LA CONDICIN DEL PERSONAL QUE

EJECUTAR EN EL PROYECTO
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A mantendr en el DOSSIER de seguridad copia de
los exmenes pre-empleo practicados al personal postulados por el SISDEM y propio de la empresa
una vez iniciada la obra.
EXAMEN MDICO DE PRE-EMPLEO
La salud de los candidatos a ingresar en SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., debe ser
evaluada antes de ser empleados, de manera de estar seguros de que estn capacitados fsica y
mentalmente para realizar sus tareas sin perjudicar su salud o bienestar y sin poner en peligro la de
otros. Igualmente la salud de los empleados debe ser reevaluada antes de realizar nuevas tareas
distintas a la habitual. El examen de pre-empleo para empleados potenciales y personal temporal o
contratado a quienes se les ofrece un puesto permanente se realizar por las siguientes razones:

Asegurar que el trabajo puede ser realizado dentro de las capacidades fsicas y
mentales de la persona.

Determinar si existe algn tratamiento necesario o condicin especial a ser


cumplida por la persona para realizar el trabajo.

Ofrecer una lnea base de referencia de la salud del potencial empleado en relacin
con la pensin o compensacin del trabajador a futuro.

Informar a los potenciales empleados acerca de los servicios y/o seguros mdicos
ofrecidos por la compaa y promover la adopcin de un saludable estilo de vida.

EL CANDIDATO A SER EMPLEADO

Recibir el Formulario

Solicitud de Examen Mdico (pre-empleo) y las

instrucciones requeridas para la evaluacin mdica.

Dirigirse al Servicio Mdico contratado, en la fecha y hora de la cita, donde se le


practicar la evaluacin mdica.

Entregar la Solicitud de Examen Mdico completar el cuestionario mdico


confidencial que le ser suministrado previo a la entrevista, el cual, una vez llenado y firmado,

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PAG. 136

es revisado por el Mdico Evaluador. Al final de la entrevista, se emiten rdenes de


exmenes.

El candidato se realizar los exmenes indicados a su propio riesgo, sin que la


empresa tenga responsabilidad en cuando a los hallazgos clnicos y sus consecuencias.

MDICO EVALUADOR DE SERVICIO MDICO CONTRATADO

Realizar la evaluacin mdica y revisar los exmenes, evaluaciones y/o pruebas


pertinentes. En caso de existir razones mdicas para realizar exmenes adiciona-les, el
candidato y el Coordinador Mdico de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A sern
informados por el Mdico evaluador de esta necesidad.

Informar al candidato examinado de cualquier situacin detectada que represente


un riesgo para su salud.

Redactar el informe mdico final y archivar la historia clnica del candidato.

Enviar el informe mdico del candidato con sus respectivas recomendaciones al


departamento de RRHH de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A.

RECURSOS HUMANOS

Recibir y archivar el informe mdico del candidato con sus respectivas recomen-

daciones y el certificado de aptitud garantizando la confidencialidad de la informacin.

Archivar la informacin mdica para las evaluaciones futuras y el seguimiento.

Definir y asegurar la calidad del proceso de evaluacin mdica.

EXAMEN PERIDICO
Dependiendo de las actividades que realizara el trabajador se le realizara anualmente exmenes
especiales como audiometra, visin y prueba de los pulmones, quedando elaborada una historia
clnica que permanecer en los archivos del departamento.

8.9.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION A RIESGOS OCUPACIONALES.


OBJETIVO.

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Tiene como objetivo reconocer, evaluar y controlar los riesgos identificados

en el Proyecto :

SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y


GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM.para as establecer medidas preventivas y correctivas
para evitar o minimizar la ocurrencia de daos fsicos y psicolgicos a los trabajadores, daos
ambientales, maquinas y el buen desenvolvimiento de la continuidad operacional dentro de las
instalaciones del Cliente y as como tambin cumplir con la

Ley Orgnica de

Prevencin

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.


ALCANCE.
Aplica a todas las actividades que se ejecuten en el Proyecto: SERVICIO DE LUBRICACIN DE
VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM

8.9.1. Riesgo Fsico:


Son aquellos emanados de condiciones de trabajo. Por lo general, son aquellos factores inherentes al
proceso de operaciones en el puesto de trabajo y sus alrededores, haciendo que los riesgos
ambientales se acenten, tales como:
Fuentes Radiactivas
Electricidad
Ventilacin
Ruido y Vibraciones
Temperaturas Extremas
Presiones Anormales
luminacin.

8.9.1.1. Recomendaciones para el control de los riesgos fsicos


Conocimiento y utilizacin de la herramienta de trabajo

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Atender y acatar las alerta de peligros, como son: los avisos, alarmas, acordonamientos de reas
criticas
Usar Obligatoriamente el equipo de proteccin personal
Planificar las actividades a realizar
Aplicar un procedimiento de trabajo seguro
8.9.2. Riesgo Qumico:
Son aquellos generados de procesos industriales secundarios. Constituidos por sustancias y
materiales en diferentes estados fsicos, tales como: slidos, lquidos y gases, que se encuentran en
los sitios de trabajo.

8.9.2.1. Recomendaciones para el control de los riesgos qumicos


Adiestramiento sobre manejo, almacenamiento y transporte de productos qumicos
Adiestramiento sobre la utilizacin de la hoja de informacin de seguridad de los
Materiales, (MSDS).
Identificar y acatar los sistemas de informacin, como son: etiquetas, placas, leyendas, avisos,
colores, etc.
Usar el equipo de proteccin adecuado para estas actividades.
Planificar las actividades a realizar
Aplicar un procedimiento de trabajo seguro

8.9.2.2. Efectos que producen los riesgos qumicos:


Quemaduras severas e irritaciones por inhalacin, ingestin y contacto con sustancias en altas
concentraciones o diluidas, con la piel, ojos, vas respiratorias.
Dermatitis por exposicin prolongada o aguda de la piel con cidos, detergentes, solventes,
lubricantes, aditivos, kerosn, gasolina.
Asfixia e intoxicaciones por inhalacin de vapores, gases, humo, polvo, neblinas.

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Incendio y/ o explosin. Las sustancias inflamables y/ o combustibles son incapaces de formar


mezclas explosivas en el aire, pudiendo causar incendios o explosiones en presencia de una fuente
de ignicin o por combustin.
8.9.3. Riesgo Biolgico:
Estn asociados a los agentes infecciosos, que puedan representar un riesgo potencial para la salud
y bienestar humano, causndoles enfermedades como alergias, infecciones, envenenamiento,
dermatitis. Se transmiten por inhalacin, inyeccin, ingestin o contacto fsico entre los cuales
tenemos:
8.9.3.1. Recomendaciones para el control de los riesgos Biolgicos
Conocimiento e identificacin sobre los riesgos biolgicos
Control mdico peridico cuando amerite (virus)
Saneamientos de reas
Aislamiento y/o rotacin del personal
Cumplimiento del cronograma de Orden y Limpieza.
8.9.4. Riesgos Disergonmicos
8.9.4.1. Recomendaciones para el control de los riesgos Disergonmicos
Adecuacin de los puestos de trabajo.
Proveer Iluminacin y ventilacin adecuada.
Evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se utilicen a menudo.
Colocar los objetos lo ms cerca posible al alcance del brazo para evitar tener que extender
demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
Adoptar posturas correctas y evitar sobreesfuerzos o movimientos violentos o bruscos
Usar herramientas en buen estado, y que tengan un peso bien equilibrado cuidando de que se
utilicen en la posicin correcta.

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Siempre que sea posible, utilizar energa mecnica en lugar de efectuar el trabajo pesado, utilizar
mquinas para efectuar las tareas ms arduas.
Implementar periodos de descanso
Otras medidas para evitar los riesgos ergonmicos son: disminuir el peso de la carga, hacer que la
carga sea ms fcil de manipular; aplicar tcnicas de almacenamiento de carga, para facilitar su
manipulacin; disminuir las distancia de recorrido, evitar los re trabajos y movimientos innecesarios.
8.9.5. Riesgos Psicosociales
8.9.5.1. Recomendaciones para el control de los riesgos
Cumplir y hacer cumplir las Instrucciones de trabajo, normas y procedimientos.
Uso obligatorio de equipo de proteccin personal
Evitar trabajar en estado de embriaguez.
Inculcar al personal actitudes preventivas, seguras y proactivas mediante charlas de seguridad.
Hablar con el trabajador, orientarlo y motivarlo al trabajo
Evitar juegos de manos e intercambio de palabras obscenas en horas laborales.

RECONOCIMIENTO.
El reconocimiento de los riesgos en el ambiente laboral generalmente se realiza durante una
inspeccin y constituye la primera y fundamental etapa de cualquier estudio de higiene ocupacional.
A travs de l se identifican las exposiciones dainas y peligrosas y/o potenciales riesgos para
controlarlo antes que los trabajadores experimenten lesin.
EVALUACIN
La evaluacin de los riesgos identificados tiene como objeto confirmar la existencia de agentes
peligrosos, definir sus caractersticas y determinar la magnitud de las exposiciones. En la prctica no
es posible evaluar todos los puestos de trabajo ni en todos los momentos, generalmente se realizan
estrategias de muestreo, teniendo en cuenta aspectos particulares de cada situacin con el fin de
garantizar que los resultados que se obtengan sean los mas representativos posible.
Cuando no es posible mejorar el ambiente laboral por ningn otro medio de control, se recurre al uso
de Equipos de Proteccin Personal, teniendo claro que los mismos no reducen o eliminan el riesgo,

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sino que proporcionan un medio para aislar al receptor del riesgo, pudiendo crear una falsa sensacin
de seguridad.

8.10.- INSTALACIONES ADECUADAS DE SANEAMIENTO BASICO.


REGISTROS SANITARIOS CON EL AGUA POTABLE Y HIELO.

El agua potable y hielo que se les suministra a los trabajadores de las cuadrillas, son
suministrados por una empresa sub-contratada, que cumple con todo los requisitos sanitarios
que exige el Ministerio de Salud.

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A mantendr en sitio agua potable y hielo
mientras dure la jornada laboral.

El agua potable

para su almacenamiento ser colocada en envases (TERMOS) limpios y

desinfectados (el suministro de agua potable es diario).

Los Termos deben estar colocados en un porta termos adecuado.

Los Termos que contienen el agua potable para los trabajadores deben estar limpios,
desinfectados y sellados y les ser colocado Tirro o adhesivo en sus tapas con la fecha del da
de labor marcada, para as garantizar que tanto el agua como el hielo suministrados sean del
da en curso, adems de impedir su contaminacin por agentes externos.

Los termos deben tener sus respectivos vasos desechables en cantidad suficiente.

Los vasos deben estar colocados en un portavasos adecuado para el suministro de los mismos.

El agua y el hielo tendrn su respectivo anlisis Fsico- Qumico y Bacteriolgico emitido por un
laboratorio reconocido y aprobado por P.D.V.S.A. el cual se mantendr en el dossier de Gestion
SIAHO

Nota: las facilidades de saneamiento bsico como Sanitarios, comedores y vestuarios no


estn contemplados para el presente Proyecto segn especificaciones tcnicas de del
contrato.

8.11.- ADIESTRAMIENTO Y DOCUMENTACIN DE LOS CONDUCTORES U OPERARIOS.

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OBJETIVO.
Establecer los requisitos referidos a documentacin y seguridad que deben cumplir los Chferes y
conductores de las unidades de transporte de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, con
el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la prestacin de
los servicios contratados.
ALCANCE.
El alcance de este procedimiento involucra a todos los Chferes que realicen sus actividades en la
empresa, relacionados a su contratacin y al control del desempeo ambiental y de seguridad.
DOCUMENTACION REQUERIDA AL PERSONAL OPERARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE.
Cada Chofer o conductor de unidades de transporte de personal para poder trabajar en SERVICIOS
INTEGRALES SOTILLO C.A deber presentar su documentacin en regla de acuerdo a lo
establecido en la LEY DE TRANSITO TERRESTRE.
Cedula de Identidad.
Licencia de Conducir Vigente.
Certificado Mdico Vigente.
Referencias de Trabajos Anteriores.

ADIESTRAMIENTO DE LOS CONDUCTORES.


INFORMACIN A SUMINISTRAR AL PERSONAL OPERARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE.
Una vez que el chofer es contratado, el Gerente de la empresa entregara a cada uno de ellos la
siguiente informacin para su cumplimiento obligatorio:
Poltica de SI/AHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
Procedimientos o lineamientos de cumplimiento obligatorio (Normas para Conductores,
Pasajeros y normas relacionadas con los vehculos).
Autorizacin para manejar vehculos de la empresa

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Manejo Defensivo para Conducir Vehculos


La empresa en conocimiento de suministrar a conductores de vehculos que laboran dentro de la
empresa y en proyectos que se realicen, informacin referente a las normas de transito dentro del
permetro del rea de trabajo, establece el siguiente plan.
Normas para Conductores.
Normas para Pasajeros.
Normas Relacionadas con el Equipo.
Normas para Conductores.
Una vez contratado el personal se le informa de los lineamientos de la empresa y las reglas que
deben cumplir para conducir cualquier vehculo propiedad de la misma.
Los limites de velocidad permitida:
70 Km / h va nacional y Troncales.
40 km / h Zona residencial.
10 km / h en reas de plantas.
Los vehculos de la empresa sern utilizados exclusivamente en actividades relacionadas con
el trabajo a excepcin de los casos previamente autorizados.
El conductor velara por la proteccin del vehculo, de la carga, de los pasajeros autorizados
para viajar en la unidad.
Reportar fallas o desperfectos mecnicos del vehculo.
Colocarse debidamente el cinturn de seguridad y velar por que los dems ocupantes del
vehculo cumplan este requisito.
Mantener una distancia prudente del vehculo que va delante.
Queda prohibido estrictamente conducir los vehculos de la empresa cuando se este bajo la
influencia de bebidas alcohlicas.
Se prohbe fumar en los vehculos, al igual que debern detenerse los motores de los
vehculos cuando se este surtiendo de lquidos inflamables en estaciones de servicios.

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Cuando sea necesario estacionar los vehculos en vas urbanas el conductor deber colocarlo
en el hombrillo de la va, sino desviarse y cumplir con los requisitos siguientes:
Colocar durante el da la seal triangular detrs del vehculo a una distancia no menor de 50
mts.
Durante la noche el triangulo deber ser colocado en la parte trasera del vehculo a
distancia de 50 mts. Adems se debe mantener las luces de estacionamiento delanteras
encendidas y luces traseras intermitentes.
NORMAS PARA LOS PASAJEROS.

En los vehculos de la empresa solo se debe transportar trabajadores al servicio de SERVICIOS


INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A excepto casos de previa autorizacin.

El nmero de personas transportadas no debe exceder

la capacidad de los asientos del

vehculo.

Esta igualmente prohibido viajar en los estribos, de pie en los camiones o equipos pesados.

Est prohibido ingerir bebidas alcohlicas en los vehculos de la empresa.

Se debe utilizar el cinturn de seguridad.

No se deben utilizar sin previa autorizacin otro vehculo que no sea el asignado por la
compaa como transporte de personal.

NORMAS RELACIONADAS CON EL VEHCULO.

Se debe colocar sealizaciones preventivas de transito de vehculo.

Los vehculos de la empresa debern estar provistos de neumticos en perfectas condiciones,


as como herramientas de auxilio vial.

Todo neumtico de repuesto, debe permanecer fijo en la estructura del vehculo y en caso de
transportar personal, deben permanecer en forma que no ocasionen riesgos a la integridad del
trabajador.

El vehculo debe presentar su documentacin reglamentaria y debe poseer entre esta


documentacin la asignacin del mismo firmada y sellada previamente por la compaa con el
nombre del portador del mismo.

Todo vehculo de la empresa se le debe realizar mantenimiento peridico, con la finalidad de


corregir fallas.

Todo vehculo de la empresa debe estar en buen estado.

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Todos los vehculos sern inspeccionados (conjuntamente con personal P.D.V.S.A.) como
tambin se har una revisin mensual, verificando que se cumple con las condiciones mnimas
de SI/AHO.

ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA CAPACITACIN.


La capacitacin en los temas incluidos en el programa puede ser suministrada por personal chofer
de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A o por otros aceptados por sta. Se pueden
utilizar para la misma los procedimientos e instrucciones de trabajo, y cualquier otro material (posters,
diapositivas, fotos, videos, etc.) o demostraciones prcticas que ilustren el tema.
La capacitacin inicial de todo el personal chofer de unidades de transporte de personal, debe
realizarse en forma previa al comienzo de las actividades.
El personal chofer de unidades de transporte de personal, deben comunicar a la Supervisin de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A fecha, lugar, hora y duracin estimada de las
reuniones de capacitacin, de modo de programar adecuadamente la disponibilidad del personal.
SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR QUE TODOS LOS OPERARIOS O CONDUCTORES
POSEAN LA DOCUMENTACION VIGENTE.
Cada chofer u operador que ingresa a la empresa debe presentar y entregar copia de su
documentacin (Licencia de Conducir, Certificado Mdico), Adicionalmente deber contar con
adiestramiento de Manejo Defensivo para Conducir Vehculos, sin embargo en caso de no poseerlo,
la empresa se encargara del adiestramiento del conductor con alguna Institucin especializada en
ello. Los datos de documentacin de choferes u operarios son registrados en un listado para llevar el
seguimiento de su vigencia. Una vez vencida cada persona no esta autorizado para conducir
vehculos de la empresa hasta tanto no actualice su documentacin.

8.12.- DELEGADOS DE PREVENCION.


SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A implantar un comit de Higiene y Seguridad
Laboral, el cual tendr como fin vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo, asistir y asesorar
al empleador en la ejecucin del programa de Higiene y Seguridad Industrial. (Segn LOPCYMAT).
Se realizara de forma legal la conformacin del comit ante INPSASEL. Una vez conformado y
registrado el comit

se entregara a P.D.V.S.A. la documentacin del mismo. (De acuerdo a

LOPCYMAT 2005 artculo 41 al 46).

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INTEGRACIN DEL COMIT.


El comit estar constituido por delegados de prevencin de acuerdo al nmero de trabajadores
involucrados en la ejecucin del proyecto. SERVIMESCA esta en proceso de conformacin del
Comit SSL.

Todos los miembros del Comit debern ser responsables en el cumplimiento de sus funciones
asignadas. El comit se reunir en forma ordinaria, con todos sus miembros, una vez al mes y se
realizaran reuniones extraordinarias cuando el caso lo amerite.
FUNCIONES DEL COMIT
Vigilar las Condiciones y medio ambiente de trabajo en materia de la Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Asistir y asesorar al empleador y a los trabajadores en la ejecucin del programa de


accidentes y enfermedades profesionales.

Instruir a sus miembros en principios bsicos de seguridad, para que ellos a su vez,
asesoren a todo el personal de la empresa.

Servir como medio de comunicacin de seguridad.

Realizar auditoras a travs de inspecciones en las reas de trabajo y presentar reportes


por escrito de las condiciones observadas a la Gerencia del Proyecto y al Departamento de
SIAHO

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DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES Y TAREAS DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD


LABORAL TENEMOS:

Velar por la vida y la salud del trabajador y trabajadora.

Planificar tcticas para preservar la vida y la seguridad del trabajador y trabajadora.

Reunirse peridicamente para realizar planes y evaluaciones.

Conocer todos los procesos peligrosos existentes en el medio ambiente laboral.

Conocer a todos los trabajadores y trabajadoras de visto y trato, nmero o cantidad que
laboran, lugares donde lo hacen, tiempo laborando.

Realizar inspecciones peridicas y sorpresivas a las instalaciones.

Realizar encuestas, estudios, tomar fotografa de los lugares ms crticos.

Los integrantes de dicho Comit deben estar en constante preparacin tcnica en materia
de seguridad e higiene laboral.

Debe desarrollarse una campaa educativa, comunicativa e informativa, a travs de


charlas, foros, peridicos, carteleras, afiches, informacin de las minutas y planes a
realizar.

Debe tener una comunicacin y relacin con organismos claves que puedan aportar apoyo
a los trabajadores y trabajadoras como: universidades, bomberos, ministerios, INPSASEL,
y el Comit de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) de otras empresas.

Promocionar la prevencin y seguridad laboral a travs de jornadas culturales, familiares,


encuentros deportivos, etc.

Asistir a actividades tales como: cursos, foros, eventos con otros Comit u organismos que
tengan relacin con la salud y la seguridad laboral.

ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMIT:


DELEGADO:

Presidir las reuniones.

Elaborar el orden del da.

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Convocar a reuniones ordinarias extraordinarias.

Realizar inspeccin.

Investigar accidentes.

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DEL SECRETARIO:

Llevar el control de asistencia.

Preparar el acta de cada sesin.

Leer actas de correspondencias.

Redactar resoluciones y acuerdos.

Recibir y recopilar la informacin proveniente de los sub-comit y delegados de higiene y


seguridad a fin de presentarlos en la reunin del comit.

Responsabilizarse del archivo.

Suplir al coordinador durante sus ausencias.

Realizar inspecciones.

Investigar accidentes.

DE LOS VOCALES:

Informar de las actividades realizadas.

Transmitir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos.

Formular sugerencias y estimular a los dems para que tambin lo hagan.

Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte del personal, de las Normas y Disposiciones de
Higiene y Seguridad Industrial; as como las condiciones fsicas y ambientales.

Efectuar inspecciones frecuentes.

Dictar o promover charlas en los puestos de trabajo.

Presentar al secretario del comit informes en relacin a las condiciones de Higiene y Seguridad
Laboral.

DEL ASESOR TCNICO

Brindar asesora a los miembros del Comit.

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Recopilar informacin.

Emitir opiniones sobre los asuntos que le sean consultados.

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9.- RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA.


OBJETIVO.
Establecer procedimientos a seguir en caso de una emergencia que permitan que los accidentes se
canalicen de una manera eficiente y rpida con los entes involucrados, ofreciendo el control absoluto
de los pasos desde el momento de ocurrir el accidente hasta el tratamiento mdico del accidentado e
indicando las responsabilidades administrativas y legales.
ALCANCE.
Aplica a todo el personal de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A y que ejecute
actividades en el ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS
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PERSONAL QUE INTERVENDR EN LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA EMERGENCIA Y


FUNCIONES DE CADA UNA DE ELLAS.
GERENTE DE PROYECTO E INGENIERO RESIDENTE

Ser responsables de que todo el personal involucrado en cada obra est familiarizados
con las Respuesta y Control de Emergencia, y mantener en sitios los recursos necesarios
para el cumplimiento de dicho Plan.

Prestar apoyo para el cumplimiento y desarrollo de dichos planes de respuesta y control de


emergencia

COORDINADOR E INSPECTOR SIAHO

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Motivar al trabajador en las prcticas seguras de trabajo y dar a conocer el plan de


respuesta y control de emergencia.

Apoyar a los supervisores en las charlas dirigidas a los empleados recordando los planes
de emergencia, antes de que empiecen las labores.

Participar en la investigacin de accidentes/ incidentes.

Informar al personal supervisorio y obrero acerca de los equipos de primeros auxilios que
existen en la obra.

TODO EL PERSONAL

Todo el personal involucrado en la obra deber acatar las instrucciones y advertencia que
se impartan, para el cumplimiento y desarrollo de los planes de respuesta y control de
emergencia.

EQUIPOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LA EMERGENCIA


Materiales y Equipos

Botiqun de Primeros Auxilios

Telefono Celular/Radio Porttil

Centros de Atencin Medica

Equipos Extintores de Incendio PQS

Cintas de Seguridad

Conos de Seguridad

Avisos de Seguridad aplicables a los riesgos existentes en reas

Contenedores o Bolsas para desechos

Personal Autorizados para intervenir en la emergencia


Por SERVIMES C.A.

Coordinador e Inspector SIAHO

Supervisor de Obra

Ingeniero Residente

Por PDVSA

Supervisor e Inspector del Proyecto

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Analista SI PDVSA

Custodio PDVSA

Otros (considerados por PDVSA)

PAG. 151

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS


Se utilizara el Equipo de proteccin personal tales como:

Casco, lentes, Botas, (cuero o goma), Guantes (Nitrilo, PVC), Arns

Como Equipo de Rescate para el Escape

Avisos de Sealizacin

Nota: para el presente contrato no aplica implementar Ambulancia de Primeros Auxilios ni Paramedico, segn especificaciones
tcnicas.

MEDIOS DE COMUNICACIN EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA

Radio Porttil

Telefono Celular

Nmero de Clnica de Emergencia: Centro Mdico Dr. Jos Mara Vargas. El Tigre. Edo

Anzoategui. Telefono: 0414 845.50.82/04148061971


PROCEDIMIENTOS PARA LAS EMERGENCIAS
Procedimiento para Accidentes Personales, Mordeduras y/o Picaduras de Animales Ponzoosos
Al ocurrir un evento se debe activar el Plan de Emergencia (Ver Flujograma en caso de
accidentes personales)

Mantener la serenidad, control de la situacin y avisar a Supervisor de la Obra y al


Supervisor SIAHO por PDVSA y Gerente de Proyecto, Coordinador SIAHO SERVIMES C.A.

El Coordinador SIAHO deber realizar el reporte inmediato de 60 minutos a INPSASEL

Desalojar el lugar donde se encuentra el accidentado para brindarle mayor ventilacin.

No mover del lugar donde se encuentre el accidentado hasta no identificar la lesin y la


gravedad de la misma.

Trasladar al lesionado inmediatamente a la Clnica de SERVIMES C.A.

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El Coordinador SIAHO deber realizar reporte de accidente 24 Hora al INPSASEL.


El Coordinador SIAHO deber realizar reporte al MINTRA..
El Coordinador SIAHO deber

realizar presentacin del Accidentes y entrega de

documentacin a PDVSA

PROCEDIMIENTO PARA LAS EMERGENCIAS:


PASOS A SEGUIR EN CASO DE:
MORDEDURAS POR OFIDIOS U OTRO ANIMAL CON PONZOA:
En caso de accidente que involucre mordedura de culebras, picaduras de insectos u otros, se debe
notificar al supervisor inmediato e inspector SIAHO.
Restringir el acceso del personal al rea involucrada.
Prestar primeros auxilios, limpiar la herida, evitar que el lesionado haga esfuerzos fsicos que pueda
acelerar la circulacin sangunea y la difusin del veneno.
No se debe suministrar sustancias estimulantes.
Identificar la serpiente, si es el caso y es posible, sin exponerse a una nueva mordedura.
Investigar con el lesionado sobre alergias, asma bronquial e hipersensibilidad al suero antiofdico
polivalente.
Si es necesario el traslado al hospital, el acompaante ser el que tenga conocimiento de primeros
auxilios (El paramdico).
El supervisor har contacto con el centro de atencin mdica e informar lo sucedido, as como el
estado del los lesionados, notificando a la menor brevedad posible a seguridad industrial.
SIAHO de

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

notificar verbalmente y por escrito inmediatamente a SIAHO de PDVSA y al personal responsable


del proyecto de Ingeniera y Construccin, los entes gubernamentales, IVSS y Ministerio del
Trabajo.
FRACTURA:

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Inmovilizar la parte lesionada con un trozo de madera, peridico, cartn, etc.

En caso de ser herida abierta y el hueso salga al exterior, colocar un trozo de tela limpia y hacer
presin suave para controlar el sangrado. No tratar de introducir el hueso.

Trasladarlo al centro asistencial ms cercano.

HERIDAS:

Colocar un trozo de tela limpia en la herida y hacer presin por varios minutos hasta que cese el
sangrado.

Limpiarla con agua y jabn.

Acudir al Mdico.

QUEMADURAS LEVES:

Enfriar la quemadura con compresas empapadas en alcohol e incluso agua. Si a soltado la piel,
lavar slo con agua.

Cubrir la quemadura con pomada antibitica y una venda limpia

Administrar analgsicos

Consultar con el mdico

QUEMADURAS GRAVES:

Apagar las llamas con lo que se tenga ms a la mano

Lavar la zona afectada con agua fra durante dos o tres minutos

Envolver bien con pao limpio

Trasladar al paciente con urgencia hasta el centro hospitalario.

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CUERPO EXTRAO EN EL OJO:

Lavar el ojo con agua limpia abundante

PRIMEROS AUXILIOS
CONSIDERACIONES GENERALES:
Cuando se presenta la necesidad de un tratamiento de emergencia se deben seguir las siguientes
reglas bsicas:

Mantener la calma

Despejar el rea prxima al lesionado

Despojarlo de la ropa (camisa) si es posible, en caso de incendio si la ropa es de material


sinttico no quitrsela.

Revisar los signos vitales para ver condiciones del paciente. (pulso, respiracin y latidos
cardiacos).

En caso de sospecha de fractura no movilizarlo excepto en casos muy extremos.

Solicitar asistencia mdica o traslado al centro asistencia ms cercano.

PASOS

A SEGUIR

EN

CASO

DE

MORDEDURA O

PICADURAS

DE ANIMALES

PONZOOSOS.
EN CASO DE MORDEDURA DE OFIDIOS:
Informar a los supervisores inmediatamente de suceder el caso.
Restringir el acceso al rea del accidente.
Ayudar al accidentado a permanecer calmado y tranquilo.
Prestar los primeros auxilios al accidentado. (Acostar a la victima, con la extremidad herida mas
baja que el corazn).

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Trasladar al accidentado al puesto asistencial mas cercano.


No se deben suministrar sustancias estimulantes.
Es muy importante intentar identificar la especie para la seleccin el correspondiente antdoto.
Conserve la serpiente en un recipiente seguro si puede hacerlo sin peligro (aunque la serpiente este
muerta, el veneno es peligroso si se pone uno en contacto con el). Si no puede atraparla recuerde
sus caractersticas para informar al mdico.

RECUERDE:
o

NO APLIQUE TORNIQUETE.

NO HAGA CORTES CON CUALQUIER OBJETOS SOBRE LA HERIDA.

NO INTENTE CHUPAR Y ABSORBER EL VENENO.

EN CASO DE PICADURA DE INSECTOS.


Las picaduras de insecto son dolorosas, pero no suelen ser peligrosas para la mayor parte de
la gente. Las picaduras en la boca o la garganta son graves porque las vas areas pueden
estrecharse debido a la inflamacin. Las picaduras mltiples pueden ser peligrosas.
Algunas personas son alrgicas a las picaduras de insecto, y sufren shock anafilctico ante
una picadura. Si ocurre es grave y requiere tratamiento mdico urgente.
SNTOMAS.
Una persona que ha sufrido picadura de algn insecto puede presentar:
Dolor ligero inicialmente.
Ligera inflamacin y molestia en el lugar de la picadura.
Una vctima que tiene dificultad para respirar puede estar iniciando un shock anafilctico y necesita
urgentemente cuidados mdicos.
PASOS A SEGUIR:
Acostarse en el suelo mantenindose inmvil y en silencio.

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Buscar proteccin inmediata.


De ser objeto de picaduras, ser trasladado para suministrar los primeros auxilios, en donde el
paramdico evaluara la situacin.
Nota: No olvide que las picaduras en la boca o garganta pueden obstruir las vas areas y
ser letales si no se tratan correctamente.
EN CASO DE ACCIDENTES VEHICULARES
Procedimiento:
En caso de un accidente en el que est involucrado algn vehculo de la empresa en las vas
pblicas venezolanas, la primera obligacin es asegurarse que todas aquellas personas que
requieran tratamiento mdico, reciban el mismo a la brevedad posible.
Asumiendo que el empleado no ha resultado herido y que aquellos que requieren atencin mdica la
estn recibiendo, el empleado debe asegurarse que se reporte a Trnsito terrestre con el propsito de
determinar la responsabilidad del empleado para efectos de acciones posteriores, as como para
cumplir con los requerimientos del seguro de la empresa.
Si hubiera(n) otro(s) vehiculo(s) involucrado(s), entonces el empleado deber pedirles sus nombres,
direcciones, nmero telefnico, detalles de seguros, etc. Con el propsito de cumplir con el sistema
de reporte a PDVSA y los posibles reclamos al seguro, detalles de la escena del accidente debern
ser registrados para que sirva de ayuda para recordarlos al momento de levantar el reporte escrito.
El accidente deber ser reportado segn procedimiento interno de la empresa. El vehculo
involucrado no deber ser movido hasta que se haya tenido la oportunidad de investigar en el
escenario del accidente, a menos que la Polica de orden de moverlo o el empleado tenga la
aprobacin de su supervisor.
El empleado que opere un vehculo debe llevar consigo su licencia de conducir, copia de certificado
mdico y cedula de identidad/pasaporte mas la siguiente documentacin que debe mantenerse dentro
de todo vehculo de la empresa
oCarnet de circulacin
oCopia de la Pliza de seguros (la de Responsabilidad Civil es obligatoria)
oAutorizacin de conducir el vehculo de la empresa
oSolvencias municipales
Activar el Plan de Emergencias, Mantener la serenidad, control de la situacin y avisar a Supervisor
inmediato y al Coord. SIAHO por SERVIMESCA Y PDVSA.

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Realizar el reporte online inmediato de 60 minutos a INPSASEL


En caso de presentarse un incendio por el accidente vehicular tratar de controlar el fuego con el uso
de los extintores (solo el personal capacitado)
Realizar reporte de accidente 24 Hora al INPSASEL.
Realizar reporte al MINTRA y al IVSS.
Realizar presentacin del Accidentes y entrega de documentacin a PDVSA
Nota: En caso de accidente fatal, no mover la vctima, este tipo de evento debe ser manejado conjuntamente con
PDVSA- SERVIMESCA

PLAN DE PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIO.


CONDICIONES GENERALES.

El acceso a los sistemas de extincin deben estar libre de obstculos.

Los extintores deben estar debidamente identificados.

Todo el personal la ubicacin correcta de los equipos de extincin.

El personal debe estar adiestrado para el manejo de los sistemas de prevencin de incendio.

Todos los empleados sern entrenados, durante su orientacin, en la importancia de no tener


ningn tipo de material combustible o inflamable localizado cerca de cualquier fuente de ignicin.

Ellos debern estar atentos a cualquier incidente que pudiera ser inmediatamente peligroso a la
vida o a la salud del personal, en cuyo caso darn instrucciones para la evacuacin del rea, ya
sea en un rea segura dentro de las instalaciones o fuera de ella.
PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTINCIN DE INCENDIO:

La persona que este observando un pequeo fuego inmediatamente debe tomar el extintor
localizado en el rea y sofocar a la vez que da la voz de alerta.
Le ser alertado a toda la supervisin de las reas de manera que estn informados de la condicin
que se est presentando.
Si el fuego no puede ser sofocado, la supervisin del rea, donde se presente el fuego, llamara
inmediatamente a P.D.V.S.A., haciendo uso de telfonos celulares. La supervisin las identificara

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donde esta ubicado el fuego, el tipo del mismo, y hacia donde se desplaza, as mismo deber
responder a cualquier otra pregunta, tratando de mantener una comunicacin continua entre
ambos.
La supervisin del sitio dar la seal de Evacuacin inmediata del rea.
A todo el personal que estaba trabajando en el rea evacuada le ser pasada asistencia en el rea
designada como: rea de concentracin en Caso de Evacuacin de manera de determinar
cualquier persona faltante a la cual tengan que ir a rescatar.

En caso de que SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A / P.D.V.S.A., no puedan contener
el incendio, respectiva y se observa la propagacin acelerada del mismo se proceder a informar
inmediatamente al cuerpo de bomberos.
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA PREVENCIN DE INCENDIO.
Con el fin de garantizar que el personal conozca el funcionamiento de los equipos de extincin
de incendio y pueda dar respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de cualquier evento, se
realizaran simulacros y charlas acerca de puntos importantes entre ellos los que a continuacin se
mencionan:
1. Manejo de extintores porttiles.
2. Desalojo y evacuacin.
NORMAS PARA PREVENIR INCENDIOS.

Mantener orden y limpieza donde se estn realizando las actividades.

Usar herramientas anti chispas donde se requieran.

Separar las superficies de generacin de chispas de las fuentes de calor.

Evitar dejar trapos empapados con pintura en sitios confinados donde existan otros
combustibles.

Evitar el almacenamiento de pinturas y solventes en sitios calurosos.

No fumar en el rea.

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PLAN DE CONTINGENCIA
OBJETIVO:
Movilizacin inmediata del personal de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, en caso de
presentarse alguna eventualidad durante los trabajos concerniente a Lubricacin de Vlvulas en
Plantas Compresoras y Gasoductos del Distrito PDVSA San Tome.
ALCANCE
El procedimiento ser divulgado a todo el personal de SERVIMESCA, involucrado en el contrato.
Pasos para la aplicacin del plan:
Informar la emergencia.
1. El personal deber dirigirse por las vas de escape hacia los lugares designados como seguros.
2. Una vez en el sitio de concentracin proceder al conteo del personal que labora en el proyecto.
3. Apagar los equipos que estn trabajando en el rea prxima a la emergencia.
Bloquear la circulacin de los vehculos en ambas direcciones en el sitio donde ocurra el
evento.
Permitir el acceso nico y exclusivamente al personal de PDVSA.
No obstaculizar el acceso de los recursos al lugar de la emergencia.
Acatar las instrucciones del personal de PDVSA.
Dar asistencia mdica inmediata a los lesionados y trasladar las personas lesionadas en
ambulancia o vehculo de emergencia y trasladarlos al hospital o clnica ms cercana.
En caso de alguna emergencia comunicarse a los siguientes telfonos:
PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES AMBIENTALES
Al ocurrir un evento se debe activar el Plan de Emergencia (Ver Flujograma en caso de
accidentes personales).

Mantener la serenidad, control de la situacin y avisar a Supervisor de la Obra y al


Supervisor SIAHO por PDVSA y Gerente de Proyecto, Coordinador SIAHO SERVIMES C.A.

Todo el personal debe desalojar el lugar donde se encuentra el evento.

Identificar el tipo de dao ambiental.

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Realizar la restauracin o sustitucin de los materiales daados.


Realizar reporte de accidente 24 horas a PDVSA.
Presentacin del Accidentes y entrega de documentacin a PDVSA.
PRESENCIA DE H2S
A. CARACTERISTICAS
- Nombre Qumico: Sulfuro de Hidrogeno
- Formula Qumica: H2S
- Sinnimos: Hidrogeno sulfurado, gas cido, gas sulfhdrico, gas amargo, gas del huevo
gas heptico
B. DETECCION
- Detectores porttiles.
C. CONCENTRACION (TOXICIDAD)
EFECTO
Lmite olfativo.
Ninguno.
Irritacin mnima
en ojos y vas
respiratorias.
Irritacin de los
ojos (reversible).

TIEMPO
Cualquiera

CONCENTRACION
ESTIMADA (PPM)
0,13 - 0,77

8 horas

10

15 minutos

15

60 minutos

20

Parlisis olfatoria
(+ )

3-5 minutos

100

Edema pulmonar
( irreversible)

30 minutos

200

Potencialmente
letal
(Irreversible)

Cualquiera

500

Muerte entre 4-8


horas.
(+) el efecto es mas rpido a mayores concentraciones
D. PROCEDIMIENTOS Y ACCION DE EVACUACION.

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1.- Al ocurrir un escape de H2S (Hidrogeno Sulfurado) la persona que lo detecte (sensor) debe
notificarlo inmediatamente al Supervisor Encargado y este debe informar al Sup. Pdvsa del Area.
2.- El Supervisor , precisar la ubicacin y magnitud del escape (usando equipo de proteccin
respiratoria y de auto - contenido ) y si comprueba que no puede ser corregido, tomaran
las siguientes acciones :
Notificar al Supervisor de Pdvsa, estos informaran al Coordinador de Operaciones y lider del
Proyecto
Parar todos los trabajos que se est realizando en el equipo y evacuar al
personal.
Proceder a rescatar a los lesionados, practicar los primeros auxilios del caso.
Reiniciar actividades, una vez determinada la ausencia absoluta de H2S
Observa direccin del viento en las mangas de indicacin
Desalojar el rea en sentido opuesto a la direccin del viento y hacia un rea
Segura ( donde el detector indique 0 ppm).
Seguir las instrucciones del Supervisor Pdvsa y Servimesca.

DURANTE DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS O EMANACIONES DE GASES


La persona que detecte o se encuentre con un derrame de alguna sustancia qumica o detecte una
emanacin de gas informar inmediatamente al Custodio de la planta, supervisor o a la persona
encargada del rea.
El supervisor o a la persona encargada del rea visitara el rea y cotejara cual es la situacin,
procediendo a identificar la sustancia y utilizar el MSDS para conocer los riesgos asociados a esta.
Mientras se proceder con la activacin de su plan de emergencia para estos casos.
Si el derrame es considerable o se trata de una sustancia lquida o slida extremadamente peligrosa,
el director, supervisor o a la persona encargada del rea notificar sobre la situacin al Supervisor de
la planta y estos al Coordinador de Emergencias o a la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y
Ambiental del Recinto.
Si la emergencia es la emanacin o escape de un gas peligroso, el supervisor o a la persona
encargada solicitar el desalojo del rea y notificar sobre la situacin a los supervisores de la planta
y estos al Coordinador de Emergencias o a la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Ambiental
del Recinto.
Si las condiciones son seguras se debe proceder a cerrar la vlvula del tanque o cilindro de gas.
- Si el escape de gas es dentro de un edificio se deber apagar el sistema de acondicionamiento de
aire y mejorar la ventilacin, encendiendo los extractores o abriendo puertas y ventanas.

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Si es posible y seguro se deber remover el cilindro o envase que contiene el gas fuera del edificio a
un rea segura y controlada.
El Coordinador de Emergencias de pdvsa evaluar la informacin que se le suministre sobre la
emergencia y ofrecer o coordinar la ayuda necesaria.
El Coordinador de Emergencias determinar cuando el rea se considerar segura para retornar a
las actividades normales y realizar un informe para sus debidos registros.

FLUJOGRAMAS NOTIFICACION EN CASO DE ACCIDENTES

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Procedimiento en caso de Incendio o Explosin

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Recursos Disponibles:
Botiqun de Primeros Auxilios
Radio Porttil / Celulares
Extintores Porttiles de 20 lbs. PQS
Procedimiento:
Activar el Plan de Desalojo, Mantener la serenidad, control de la situacin y avisar a
Supervisor de la Obra y al Coord. SIAHO por SERVIMESCA Y PDVSA.
Evacuar el rea
Tratar de controlar el fuego con el uso de los extintores (solo el personal capacitado)
Si hay lesionados prestar Primeros Auxilios inmediatamente y trasladarlos al centro
asistencial de PDVSA. Si amerita ser trasladado segn autorizacin del mdico de PDVSA a
la Clnica contratada por SERVIMESCA (*)
Realizar reporte inmediatamente a SERVIMESCA y antes de la hora a INPSASEL y al
Departamento SIAHO de PDVSA.
Nota: En caso de accidente fatal, no mover la vctima, este tipo de evento debe ser manejado
conjuntamente con PDVSA- SERVIMESCA

FLUJOGRMA EN CASO DE INCENDIO Y EXPLOSIONES

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INICIO
INICIO

ELEVENTO
ELEVENTO
ES
ES
CONTROLA
NO CONTROLA
BLE?
BLE?
Notificar PDVSA
y COORD. SIAHO
SERVIMESCA
ACTIVACION PLAN
ACTIVACION PLAN
DESALOJO PDVSA
DESALOJO PDVSA

CUMPLIR
CON EL
FLUJOGR
AMA EN

SI
HAY
HAY
LESIN
LESIN
ADOS?
ADOS?

NO
LLEVAR AL PERSONAL
LLEVAR AL PERSONAL
HASTA EL REA DE
HASTA EL REA DE
CONCENTRACIN
CONCENTRACIN

ESPERAR NOTIFICACIN
ESPERAR NOTIFICACIN
PDVSA PARA LA ENTRADA
PDVSA PARA LA ENTRADA
A LA PLANTA
A LA PLANTA

ELABORACIN DEL
ELABORACIN DEL
INFORME
INFORME

PRESENTACIN DEL
PRESENTACIN DEL
INFORME
INFORME

FIN
FIN

SI

NOTIFICAR PDVSA
Y COORD. SIAHO
SERVIMESCA

REALIZAR LA
REALIZAR LA
INVESTIGACIN
INVESTIGACIN
DEL EVENTO
DEL EVENTO

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En caso de Accidentes Vehiculares


Procedimiento:
En caso de un accidente en el que est involucrado algn vehculo de la empresa en las vas
pblicas venezolanas, la primera obligacin es asegurarse que todas aquellas personas que
requieran tratamiento mdico, reciban el mismo a la brevedad posible.
Asumiendo que el empleado no ha resultado herido y que aquellos que requieren atencin mdica la
estn recibiendo, el empleado debe asegurarse que se reporte a Trnsito terrestre con el propsito de
determinar la responsabilidad del empleado para efectos de acciones posteriores, as como para
cumplir con los requerimientos del seguro de la empresa.
Si hubiera(n) otro(s) vehiculo(s) involucrado(s), entonces el empleado deber pedirles sus nombres,
direcciones, nmero telefnico, detalles de seguros, etc. Con el propsito de cumplir con el sistema
de reporte a PDVSA y los posibles reclamos al seguro, detalles de la escena del accidente debern
ser registrados para que sirva de ayuda para recordarlos al momento de levantar el reporte escrito.
El accidente deber ser reportado segn procedimiento interno de la empresa. El vehculo
involucrado no deber ser movido hasta que se haya tenido la oportunidad de investigar en el
escenario del accidente, a menos que la Polica de orden de moverlo o el empleado tenga la
aprobacin de su supervisor.
El empleado que opere un vehculo debe llevar consigo su licencia de conducir, copia de certificado
mdico y cedula de identidad/pasaporte mas la siguiente documentacin que debe mantenerse dentro
de todo vehculo de la empresa
oCarnet de circulacin
oCopia de la Pliza de seguros (la de Responsabilidad Civil es obligatoria)
oAutorizacin de conducir el vehculo de la empresa
oSolvencias municipales
Activar el Plan de Emergencias, Mantener la serenidad, control de la situacin y avisar a Supervisor
inmediato y al Coord. SIAHO por SERVIMESCA Y PDVSA.
Realizar el reporte online inmediato de 60 minutos a INPSASEL
En caso de presentarse un incendio por el accidente vehicular tratar de controlar el fuego con el uso
de los extintores (solo el personal capacitado)
Realizar reporte de accidente 24 Hora al INPSASEL.
Realizar reporte al MINTRA y al IVSS.
Realizar presentacin del Accidentes y entrega de documentacin a PDVSA

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Nota: En caso de accidente fatal, no mover la vctima, este tipo de evento debe ser manejado conjuntamente con
PDVSA- SERVIMESCA

9.1 PLAN DE DESALOJO EN CASO DE EMERGENCIAS


OBJETIVO:
El propsito del plan de desalojo es el desarrollar los niveles adecuados de preparacin del personal
para dirigirse a las reas de concentracin utilizando las vas de escape en caso de ocurrir un evento
no deseado en las actividades de Lubricacin de Vlvulas, que se ejecutara para el proyecto Servicio
de Lubricacin de Vlvulas en Plantas Compresoras de Gas y Gasoductos del Distrito San Tom.
ALCANCE
Este plan ha sido elaborado para desalojar a todo el personal involucrado en las actividades de
Lubricacin de Vlvulas, que se ejecutara para el proyecto Servicio de Lubricacin de Vlvulas en
Plantas Compresoras de Gas y Gasoductos del Distrito San Tom, en caso de presentarse cualquier
situacin de emergencia, este plan aplica a todo el personal que labora para SERVIMESCA.
PERSONAL QUE INTERVENDR EN LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA EMERGENCIA Y
FUNCIONES DE CADA UNA DE ELLAS.
Gerente de proyecto e Ingeniero Residente
Ser responsables de que todo el personal involucrado en cada obra est familiarizados con las
Respuesta y Control de Emergencia, y mantener en sitios los recursos necesarios para el
cumplimiento de dicho Plan.
Prestar apoyo para el cumplimiento y desarrollo de dichos planes de respuesta y control de
emergencia
Coordinador e Inspector SIAHO
Motivar al trabajador en las prcticas seguras de trabajo y dar a conocer el plan de respuesta y
control de emergencia.
Apoyar a los supervisores en las charlas dirigidas a los empleados recordando los planes de
emergencia, antes de que empiecen las labores.

Participar en la investigacin de accidentes/ incidentes.

Informar al personal supervisorio y obrero acerca de los equipos de primeros auxilios que existen en
la obra.

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Todo el Personal
Todo el personal involucrado en la obra deber acatar las instrucciones y advertencia que se
impartan, para el cumplimiento y desarrollo de los planes de respuesta y control de emergencia.

COMUNICACIN:
El uso de radios durante la emergencia se limitar al Grupo de Desalojo mientras se controle la
situacin, su utilizacin se har de forma ordenada sin generar colapso.
GRUPOS DE DESALOJO:
Sern los encargados de coordinar, orientar y verificar el buen desenvolvimiento del plan de desalojo,
este grupo estar integrado por el Inspector de Seguridad Industrial y Supervisor de la obra de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. e Insp. PDVSA
PASOS A SEGUIR
Notificacin de la necesidad de evacuacin dada por el supervisor del rea donde se inicia la
emergencia o por la persona que la detecta
Todos los trabajadores deben utilizar la ruta de escape asignadas y trasladarse al rea de
concentracin
Todas las labores debern ser suspendidas al momento de la emergencia
En el rea de concentracin se realizara el conteo fsico del personal
Nadie podr regresar al rea hasta que los supervisores y Custodio hayan dado la orden, despus de
verificar que todo est despejado.

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FLUJOGRAMA DE DESALOJO EN CASO DE EMERGENCIA


INICIO
INICIODE
DE
DESALOJO
DESALOJO
Notificar PDVSA
y COORD. SIAHO
ACTIVACION
ACTIVACION
PLAN
PLANDESALOJO
DESALOJO
PDVSA
PDVSA

CUMPLIR
CON EL
FLUJOGRA
MA EN
CASO DE
ACCIDENTE

SI

HAY
HAY
LESIN
LESIN
ADOS?
ADOS?

NO
LLEVAR
LLEVARAL
ALPERSONAL
PERSONAL
HASTA
HASTAEL
ELREA
READE
DE
CONCENTRACIN
CONCENTRACIN
ESPERAR
ESPERARNOTIFICACIN
NOTIFICACIN
PDVSA
PDVSA PARA
PARALA
LA
ENTRADA
A
ENTRADA ALA
LAPLANTA
PLANTA
REALIZAR
REALIZARLA
LA
INVESTIGACIN
INVESTIGACIN
DEL
DELEVENTO
EVENTO

ELABORACIN
ELABORACINDEL
DEL
INFORME
INFORME
PRESENTACIN
PRESENTACINDEL
DEL
INFORME
INFORME

FIN
FIN

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NUMEROS DE TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIAS Y FACILIDADES MDICAS

Personal Involucrado en la supervisin


NOMBRE
Ramn Meza
Rafael Meza

(SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.)


CARGO
TELEFONO
Gerente de Proyecto
0414-846.27.38
Gerente General
0414-7773771
Coord. SIAHO
Inspector SIAHO

Personal Involucrado en la Supervisin ( PDVSA PETRLEO)


Romer Rodrguez
Lder del Proyecto
Eusbeni Rodrguez
Supervisor en Campo
Analista S.I.

Centro Mdico Dr. Jos Mara


Vargas(clnica asociada)
Cruz Roja
Bomberos
Hospital General
Polica Municipal
Guardia Nacional
CICPC
INPSASEL

Equipos De Respuesta Pblica


Dr. Erik Quijada 0414-845.50.82/04148061971
0283-235.34.70
0283-241.77.81
0283-241.02.87
0283-231.23.44
0283-230.24.27
0283-241.07.01

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10.- FORMACIN Y CONCIENTIZACION.


OBJETIVO.
Tiene como objetivo Incrementar el entrenamiento hacia la prevencin de accidentes y conservacin
ambiental, ejecutar las actividades con mayor seguridad y cumplir con normas y procedimientos
establecidos.
ALCANCE.
Aplica a todo el personal de que realice actividades en el Proyecto: SERVICIO DE LUBRICACIN
DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN
TOM
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A adems de contar con personal calificado para la
ejecucin de sus actividades continua en su afn por la prevencin de accidentes, la formacin y el
adiestramiento en materia de seguridad, Higiene y Ambiente al personal nuevo que ingrese a la
empresa y para ello contempla lo siguiente:
INDUCCION AL NUEVO PERSONAL.
Todo el

personal

que sea incorporado a la Empresa, recibir antes de iniciar sus labores, una

charla de induccin de las reglas bsicas de seguridad que deben cumplir y se les notificar los
riesgos a que estarn expuestos y las acciones que deben tomar en caso de emergencias y tambin
se les indican los equipos de proteccin personal adecuado para su trabajo como requerimiento
previo para su ingreso.
CHARLAS DIARIAS.
Se dictaran charlas de seguridad diarias y las mismas sern impartidas, por el supervisor /caporal del
rea con una duracin de cinco minutos, relacionadas con los riesgos asociados a las actividades
programas a ejecutar en el da y sus medidas preventivas.
CHARLAS SEMANALES O ESPECIALIZADAS.
La charla semanal de 20-30 minutos ser impartida por el supervisor del rea, Inspector SIAHO
invitados especiales o por trabajadores / empleados de la empresa, orientadas hacia las labores que
se estn realizando en determinado momento, con la finalidad de desarrollar conocimientos y

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habilidades en cuanto a identificacin de actos y condiciones inseguras, procedimientos de trabajo


seguro, investigacin de accidentes, planes de emergencia, prevencin de incendio, etc. en segura
de cada labor en particular con un mximo de personal y dejando registro de la misma mediante el
formato de control. En cada charla se har entrega del material relacionado con el tema (Trpticos,
folletos).
Las charlas de seguridad permiten de una manera rpida dar un recorrido por las actividades que los
trabajadores realizan, actualizarlos en materia de SIAHO y motivarlos al cumplimiento de la
prevencin de accidentes.
_ Uso y tipo de Equipo de proteccin Personal
_ Actos y condiciones inseguras de trabajo con mayor ndice de ocurrencia y sus respectivas
correcciones
_ Causas de Accidentes
_ LOPCYMAT
_ Cadas
_ Orden y Limpieza
_ Inspecciones SIAHO
_ Primeros Auxilios
_ Manejo de Extintores
_ Uso del esmeril
_ Notificacin y/o reporte de Accidente e incidentes
_ Preservacin del ambiente.
_ Trabajos en alturas
_ Trabajo en espacio confinados
_ Lineamientos a cumplir en cuanto a Avisos y Sealizacin
_ Otros
DIVULGACIN DE TEMAS DE INTERS.
Por medio de estos se darn a conocer las normas de seguridad, orden y limpieza, uso de equipos
de proteccin personal, comportamiento laboral a travs de carteleras, boletines informativos, afiches,
vallas y otros medios de comunicacin a fin de crear conciencia sobre la importancia de acatar las

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normas y procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente as como tambin para mantener la


motivacin del personal y suministrar informacin sobre prevencin de accidentes, concursos, y
actividades en general que se desarrollen en la empresa. Adems se realizara la Divulgacin y
Anlisis de Accidentes o Incidentes ocurridos en otras reas o proyectos.

CRONOGRAMA DE INDUCCIN Y CHARLAS SEMANALES O ESPECIALIZADAS. (Ver anexo


08 Cronograma de Adiestramiento)

10.2.- CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES.


Todo el personal involucrado en la ejecucin de la obra deber estar calificado en sus oficios
respectivos, la Organizacin le exigir la certificacin vigente del INPSASEL al personal SIAHO, as
como el expedido por un centro de capacitacin reconocido por PDVSA, al momento de la
contratacin.

10.3. DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO DE


CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS DE TRABAJO
.
Ver anexo N 13, Certificados Ocupacionales del Personal

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11.- REVISION PRE ARRANQUE.


OBJETIVO.
Establecer los requerimientos y elementos bsicos a considerar, para la realizacin efectiva de la
Lista de Verificacin de Arranque (LVA), a fin de documentar antes de poner en funcionamiento algn
equipo, maquina o vehiculo que se le haya realizado algn cambio o mantenimiento.
ALCANCE.
Este procedimiento aplica a todos los equipos, vehculos y maquinas que se hayan sometido algn
cambio o mantenimiento.

RESPONSABLES.
GERENTE DE PROYECTO

Asegura el cumplimiento de este procedimiento en todas las reas donde se estn


ejecutando actividades.

Concretar la ejecucin rutinaria de este procedimiento por parte de todos los representantes
de las Instancias Administrativas.

Designar al Coordinador y miembros del Comit de Arranque, entre el personal de las


Organizaciones involucradas, indicndolos en la Lista de Verificacin de Arranque LVA.

Autorizar el arranque de las operaciones, una vez registrada la conformidad del Comit de
Arranque con las condiciones de los sistemas de proteccin y otros aspectos evaluados.

COORDINADOR DEL ARRANQUE.


La Lista de Verificacin de Arranque (LVA) ser coordinada por el Supervisor de
Operaciones. El Coordinador de Arranque ser responsable de:

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Coordinar las actividades del Comit para la LVA, incluyendo la convocatoria a reuniones,
registros de avance, interfaces con otras organizaciones involucradas, obtencin de
recursos, asesoras y apoyo tcnico y administrativo necesario para el desarrollo de la LVA.
Verificar que la condicin del proceso en cada uno de los aspectos indicados en la lista de
verificacin quede claramente indicada, incluyendo los puntos que requieran Trabajos
Adicionales y las firmas de los miembros del equipo de trabajo.
Coordinar la ejecucin de las acciones identificadas por el Comit de Arranque como
incompletas o que requieran Trabajo Adicional (T/A) y hacer seguimiento a su ejecucin y
revalidacin oportuna.
Solicitar la autorizacin del Gerente para el arranque de las operaciones, una vez registrada la
conformidad del Comit de Arranque con las condiciones de los sistemas de proteccin y
otros aspectos evaluados.
Incorporar la lista de verificacin completada (Ver Anexos), as como la informacin relativa a
certificados, pruebas y la inspeccin levantada durante los recorridos a la instalacin en el
informe de la Lista de Verificacin de Arranque y finalmente, al expediente del proyecto o
informe de la parada.
El Coordinador delegar en los Especialistas de cada rea la ejecucin de las actividades
identificadas como trabajo adicional (T/A) y har seguimiento a la ejecucin para determinar
la oportunidad de revalidacin una vez entregado el sistema.
COMIT DE SEGURIDAD ARRANQUE.
Este comit estar integrado por el Custodio de la instalacin, el Supervisor de Operaciones,
Inspector SIAHO y Mecnicos. Responsabilidades generales

Realizar la LVA, indicando su conformidad con las condiciones de cada


elemento en la lista de verificacin, o la necesidad de realizar alguna actividad adicional
para garantizar la integridad de equipos, maquinas y vehculos o condiciones del proceso
para un arranque seguro.

Clasificar

los

elementos

que

requieran

Trabajo

Adicional

en

Condicionantes o No Condicionantes para el Arranque y asegurar su completacin antes


de autorizar el funcionamiento de los equipos y maquinas.

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Asegurar que sus reas de competencia hayan sido satisfactoriamente


completadas, antes de firmar en las respectivas secciones de las listas de verificacin
correspondientes a las LVA.

PROCEDIMIENTO.

Se someter a una Lista de Verificacin Arranque a todas las instalaciones de procesos, nuevas
o modificadas, antes de incorporar los fluidos operacionales o cualquier producto inflamable o
txico que pudiera representar un riesgo para la seguridad del personal o integridad de las
instalaciones. Cualquier cambio que implique una modificacin en los elementos de informacin
de Seguridad de los Procesos (Diagramas de Flujo, Diagramas de Clasificacin Elctrica,
P&IDs, etc.) requieren la ejecucin de una Lista de Verificacin Arranque. Los arranques
despus de una parada de emergencia o despus de ejecutar un procedimiento de rutina no
requieren LVA.

Despus de cada parada por mantenimiento mayor se realizar una LVA para confirmar las
condiciones del proceso antes del arranque y la disponibilidad de los sistemas de proteccin.

Toda LVA ser documentada, incorporando al expediente del proyecto, cambio o parada la lista
de verificacin que corresponda, as como los certificados de prueba y aceptacin de equipos
de cada especialidad. La confirmacin de arranque ser registrada en la Lista de Verificacin
Arranque (LVA).

Al registrar Conformidad (SI) con todos los aspectos de la lista de verificacin, los miembros
del Comit de Arranque certificarn que el sistema o equipo se encuentra en condiciones de
iniciar operacin, firmando la seccin de Aprobaciones de la lista de verificacin, luego de lo
cual Operaciones puede iniciar el arranque.

REGISTROS/REPORTES.

Los aspectos que al efectuar la verificacin, hayan sido sealados como faltante al responder
NO en la seccin correspondiente de la lista de verificacin y los puntos identificados con
Trabajo Adicional (T/A) sern clasificados como

Condicionantes del Arranque o No

Condicionantes. Los elementos Condicionantes del Arranque sern aquellos que representen
un alto potencial de riesgo de accidentes y quedarn registrados en la seccin respectiva de la
lista de verificacin. Estos elementos deben ser corregidos o completados antes de iniciar el
Arranque.

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El Coordinador de Arranque cierra el Pre-Arranque, luego de archivar el expediente, enviar


copia del formato completado a la Gerencia y a los Departamentos de Operaciones y SIAHO.
(ver anexo 14 Lista de Verificacin)

COMUNICACIONES.
El Supervisor de Operaciones, comunicar al Gerente General, todas las No Conformidades
relevantes, Informes de Inspecciones, o toda situacin que a su criterio merezca su intervencin
para la implementacin y seguimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas necesarias. El
registro de estas comunicaciones ser mantenido por el Gerente.

12.- INVESTIGACION
OCUPACIONALES.
12.1

DE

ACCIDENTES,

INCIDENTES

ENFERMEDADES

Procedimiento para la notificacin, Registro, Investigacin y Divulgacin de

los

Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales.


OBJETIVO.
Reportar e investigar todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales a travs de la
recopilacin de datos y registros e investigacin de eventos para una posterior notificacin, que
permitan llevar un control estadstico y lecciones aprendidas de las enfermedades ocupacionales y
accidentes industriales ocurridos dentro de las operaciones realizadas por SERVICIOS INTEGRALES
MEZA SOTILLO C.A, segn LOPCYMAT Art. 73, 74, 75, 76 y 77, LOT Art. : 564 / 565 y 566 /
Normas Covenin 474: 1997, registro, clasificacin y estadstica de lesiones de trabajo.
ALCANCE.
Aplicable a todo evento no deseado ocurrido dentro de las operaciones de SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, as como las de nuestras empresas subcontratistas que vayan a
realizar actividades en la Obra .
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIN.

Todo trabajador debe notificarle el accidente/ incidente al Gerente de Operaciones, Supervisor,


Insp. SIAHO, lo ms rpido posible para que se puedan realizar las gestiones del caso,
siguiendo los pasos del procedimiento para la notificacin.

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El Inspector SIAHO informa de inmediato, a los lderes P.D.V.S.A. y de SERVICIOS


INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

El Coordinador SIAHO o El jefe de RHH, deben informar a la dependencia correspondiente del


INPSASEL en los prximos 60 minutos ocurrido el accidente

va On Line (a travs de

www.inpsasel.gov.ve)

Se nombrara un Comit de investigacin para el caso y hacer la presentacin del mismo al


comit de operaciones seguras de la empresa

Se presentar un informe escrito sobre el caso y copias de la declaracin de accidentes de


Trabajo, en las prximas (24) horas y se declaran formalmente a las dependencias
correspondientes del IVSS, Ministerio del Trabajo, P.D.V.S.A. e INPSASEL, para dar
cumplimiento a los artculos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo.

Una vez establecidas las causas y consecuencias del accidente se proceder a realizar la
divulgacin de este evento y las recomendaciones emitidas deben ser acatadas y difundidas
mediante charlas al personal que garanticen la no recurrencia de hechos similares.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN.
La investigacin de accidentes consiste en la realizacin de un anlisis y evaluacin objetiva de
todos los hechos, opiniones, relatos e informacin relacionada con el accidente / incidente. Esta debe
realizarse tan pronto como sea posible, mientras menor sea el tiempo transcurrido entre el accidente
y la investigacin mejor ser la informacin que pueda obtenerse.
La finalidad de esta investigacin es determinar las causas que originaron el accidente y emitir las
recomendaciones para evitar que se repita.
Para elaborar un informe de investigacin de accidentes se deben responder a las siguientes
preguntas:
Quin fue el accidentado? : Identifica a la persona que sufri el accidente.
Cundo ocurri? : Significa la hora y fecha exacta.

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Dnde ocurri? : Se refiere a la localizacin del accidente.


Cul es la ocupacin del accidentado? : Se refiere a la labor que realiza.
Qu produjo el accidente? : Se refiere al objeto que propicio el dao o lesin.
Qu ocurri? : Especfica en detalle el evento suscitado.
Cules fueron las causas del accidente? : Se refiere a las causas y factores envueltos.
Todo accidente aun cuando no sea de gran magnitud debe ser investigado e informado a la
Coordinacin de SI/AHO de la Empresa Contratante, junto con las medidas para prevenir prximos
eventos no deseados.

PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIN.
Una vez establecidas las causas y consecuencias

del accidente se proceder a realizar la

divulgacin de este evento, y las lecciones aprendidas deben ser acatadas y difundidas mediante
charlas al personal que garanticen la no recurrencia de hechos similares.
Esto se realizara en dos etapas.
a) El Gerente de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A realizara la presentacin a la
Empresa Contratante (P.D.V.S.A.) del evento no deseado sus causas, consecuencias, las
lecciones aprendidas y las conclusiones.
b) El Coord. SIAHO y los Supervisores se encargaran de realizar la divulgacin las causas,
consecuencias y las lecciones aprendidas de este evento mediante charlas al personal que
garanticen la no recurrencia de hechos similares.

12.2. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES,


INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
OBJETIVOS:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, para presentar indicadores estadsticos
de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
ALCANCE:

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Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras
empresas subcontratistas.
RESPONSABLES:
La

gerencia,

Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este

procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)


PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.
El Inspector de SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A llevara un control
estadstico mensual de accidentes y horas-hombre trabajadas. La relacin de stos registros son
entregados al Dpto. de SIAHO. El control estadstico es realizado en el Formato Estadstica Mensual
de Accidentes en el mismo se hace referencia, rea de ejecucin, N de Contrato, Horas-Hombre
trabajadas, Accidentes con sus respectivos das perdidos si los hay, I.F.B. (ndice de Frecuencia
Bruta), I.F.N. (ndice de Frecuencia Neta), ndice de Severidad, Cargos y sus respectivas
observaciones.
El uso de este control permite tener una idea general de la efectividad de una medida preventiva o de
control de peligros, durante un perodo de tiempo dado, en un rea operativa. Para ello se llevan
estadsticas que permiten calcular el valor de los ndices, antes y despus de implantada la medida
de prevencin y/o control. Ejemplos de algunos ndices de lesiones de trabajo:
ndice de Frecuencia Neta.
Es el nmero de lesiones de trabajo con tiempo perdido o incapacidad, ocurridas en
1.000.000 horas-hombre de exposicin, segn la frmula:
Indice de Frecuencia Neta

N de Lesiones con tiempo perdido * 1.000.000


N Horas Hombre de Exposicin

ndice de Frecuencia Bruta.


Es el nmero de lesiones de trabajo con o sin tiempo perdido, ocurridas en 1.000.000 de
horas-hombre de exposicin segn la frmula:

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Indice de Frecuencia Bruta

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N Totalde Lesiones * 1.000.000


N Horas Hombre de Exposicin

ndice de Severidad.
Es el total de das acumulados por lesiones de trabajo con tiempo perdido o con incapacidad,
ocurridas en 1.000.000 de horas-hombre de exposicin, segn la frmula:
Indice de Severidad

Total de das acumulados *1.000.000


N Horas Hombre de Exposicin

La utilidad de los ndices de Proteccin Integral radica en que permite una evaluacin global del
desempeo, bien sea mediante comparaciones de valores o comparaciones entre distintas
actividades operativas que desempean una misma funcin.
De esta forma se pueden identificar actividades con baja eficiencia, hacia las cuales deben orientarse
esfuerzos preventivos y de control adicionales.

El reporte estadstico se entregara los 25 de cada mes o segn exigencias del cliente, a la
supervisin Mayor de Proyecto, para su revisin y aprobacin. (Ver anexo 15 Formato de
Reporte Estadstico)

Se colocaran las estadsticas en un lugar visible en el rea de trabajo (carteleras)

Se realizara la divulgacin de las estadsticas en la reunin mensual del cumplimiento de


responsabilidades en materia de SIAHO.

REGISTROS Y ESTADSTICAS ACTUALIZADAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES


Si en algn caso se producir un accidente:

los informes de accidentes personal / industrial, material y de transito sern archivados con
numeracin correlativa por fecha y por ao calendario.

Las planillas resumen de accidentes de personal contratado sern ordenados por la


cooperativa, por fecha.

La planillas general de incidentes sern archivadas por sector, ordenadas por fechas.

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Se realizarn estadstica donde se evaluar el volumen de accidentalidad.

12.3.- Mecanismo para Informar y Declarar los Accidentes de Trabajo y Enfermedades


Ocupacionales ante el INPSASEL, Ministerio del Trabajo, IVSS y P.D.V.S.A.
12.3.1. Declaracin de Accidente a INPSASEL
12.3.1.1. Declaracin Inmediata de Accidente de trabajo
El Reglamento de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
reduce a solo 60 minutos, el tiempo para efectuar la notificacin a INPSASEL, la ocurrencia de un
accidente de trabajo. La notificacin al Comit debe hacerse dentro de las 12 horas siguientes a su
ocurrencia.

Formas de hacer la participacin a INPSASEL:


La recomendacin del INPSASEL, es efectuarla por escrito con acuse de recibo. Sin embargo, el
Reglamento establece que puede realizarse:
1) Por escrito.
2) A travs de la pgina Web.
3) Va Telefnica.
4) Va Fax

Esta notificacin debe cumplir con los siguientes requisitos:


1) Identificacin y direccin del empleador.
2) Identificacin, direccin, nmero telefnico de quien suministra la informacin y carcter con
que acta.

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3) Identificacin del trabajador que sufri el accidente.


4) Lugar, direccin, hora y fecha del accidente.
5) Descripcin sucinta de los hechos.
Se entender como no realizada la notificacin que no cumpla con los anteriores requisitos.
12.3.1.2. Declaracin Formal del Accidente de trabajo (Ver anexo 16 Formato de
Reporte):
A la declaracin anterior, debe sumarse la Declaracin Formal, la cual debe realizarse antes de las
24 horas siguientes a su ocurrencia, en los formatos que al efecto, se encuentran en la pgina
Web de INPSASEL.

12.3.1.3. Extracto de la Ley Orgnica De Prevencin, Condiciones Y Medio


Ambiente De Trabajo
Artculo 73. El empleador o empleadora debe informar de la ocurrencia del accidente de trabajo
de forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales, el
Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Sindicato.
La declaracin formal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales deber
realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente o del
diagnstico de la enfermedad.
El deber de informar y declarar los accidentes de trabajo o las enfermedades ocupacionales ser
regulado mediante las normas tcnicas de la presente Ley.
Otros sujetos que podrn notificar
Artculo 74. Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el artculo 73,
podrn notificar al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad
Laborales la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad
ocupacional, el propio trabajador o trabajadora, sus familiares, el Comit de
Seguridad y Salud Laboral, otro trabajador o trabajadora, o el sindicato. El

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Instituto tambin podr iniciar de oficio la investigacin de los mismos.


Participacin de los cuerpos policiales u otros organismos
Artculo 75. En caso de accidente de trabajo que amerite la intervencin de
los cuerpos policiales u otros organismos, stos informarn de sus actuaciones
al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales.

12.3.2. Declaracin de Accidente al Seguro Social


La declaracin de accidente ante los Seguro Social se har a travs de la forma 14- 123 (Ver anexo
N 17)

12.3.3. Declaracin de Accidente a PDVSA


Esta declaracin deber ser inmediata antes de declaracin del INPSASEL informando al custodio o
supervisor de Planta, el cual activar de emergencia tanto de PDVSA como de SERVIMES C.A. y
siguiendo los pasos indicados en el plan de Respuestas y Control de Emergencia en el Punto 9. (ver
Anexo N 18, Formato de declaracin de Accidente de PDVSA)

12.4. Sistema para la deteccin y correccin de actos y condiciones inseguras


Procedimiento
El supervisor de SIAHO y Construccin, luego de realizar las inspecciones pertinentes procede a
resumir los problemas o situaciones detectadas, en un informe.
Se proponen y seleccionan las acciones correctivas entre el supervisor de SIAHO y el supervisor o
lder de construccin.
Se establecen las fechas topes de compromiso para la ejecucin de las acciones correctivas
establecidas, por parte del supervisor responsable se firma en seal de aprobacin.
La informacin es entregada al Coordinador de SIAHO
Si la situacin y/o condicin detectada no se corrige en la fecha prevista, se le informar al
Coordinador del proyecto quien tomar las medidas pertinentes.

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13.- EVALUACION DEL SISTEMA.

13.1.- PROGRAMA DE VISITAS GERENCIALES.


La Gerencia de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, realizara visitas a las instalaciones
donde se ejecutaran los trabajos con el fin de verificar y auditar

el desarrollo normal de las

actividades.
En las visitas el Gerente de Proyecto se encargara de reunir y transmitir recomendaciones a todo el
personal ejecutor de las actividades en cuanto a cumplimiento de normas y leyes establecidas para
llevar a cabo la ejecucin de las mismas en forma segura, protegiendo de esta manera tanto el

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personal involucrado como el ambiente y las instalaciones donde se realicen trabajos para la Obra.
Estas visitas sern programadas una (01) vez al mes.
REGISTRO DE REUNIONES.
Se realizaran reuniones en conjunto con el Gerente de Proyectos, los supervisores de construccin,
Coordinador e Inspector SIAHO, donde sern tratados puntos importantes del desarrollo y
cumplimiento

de actividades relacionadas con Seguridad, Higiene y Ambiente, as como fallas

detectadas para plantear soluciones y evitar la repeticin de las mismas.


Las reuniones permiten aclarar aspectos importantes como los que se mencionan a continuacin:

Conocer trabajos a desarrollar en el proyecto para definir aspectos de Seguridad y acciones a


tomar.

Aclarar situaciones, presentar informes y definir estrategias.

Crear inters en la prevencin de accidentes.

Facilitar informacin sobre las causas de accidentes y peligros ocupacionales, as como los
mtodos de prevencin.

Suministrar mayores conocimientos sobre las actividades de SI-AHO. para dar cumplimiento a
todas las reglas y disposiciones establecidas sobre la materia.

13.2

Fijar Compromisos y suministrar recursos para mejorar la gestin SIAHO.


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A REUNIONES, REVISION GERENCIAL.

El objetivo primordial de este programa es descubrir las desviaciones

que una vez corregidas

pondrn el sitio de trabajo en situacin de cumplir las normas aceptadas y aprobadas que harn de l,
un lugar ms seguro y saludable para el trabajo.
Se realizaran inspecciones generales en el rea de trabajo para determinar las condiciones de los
actos inseguros presentes en el campo laboral.
Dentro de este programa se llevara a cabo un plan de seguimiento de SIAHO, utilizando una
metodologa de observacin directa, es decir, de campo donde se verificaran con mayor exactitud las
fallas que se estn presentando en el ambiente laboral, en el Proyecto. Esta supervisin se realizara

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bajo el FORMATO DE INSPECCIONES EN VISITAS GERENCIALES. (Ver anexo 19)

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES DEL SISTEMA.

En el desarrollo de todo proceso o en el desenvolvimiento de todo sistema pueden producirse por una
serie de causas, alteraciones del esquema bsico como consecuencia de las desviaciones que
suceden en el transcurso de su ejecucin. Causas como insuficiencia de recursos, deficiente
aplicacin de los elementos involucrados, incumplimiento de las disposiciones, as como conflictos
internos dan lugar a las alteraciones del sistema puesto en marcha.
Toda la documentacin generada y/o utilizada por el departamento de seguridad, Higiene y ambiente
como herramienta importante para el cumplimiento del Plan Especifico de SIAHO., sern
debidamente archivadas en la oficina de campo de SERVIMES C.A.,

durante toda la obra de,

localizados en sitio seguro y protegidos de la humedad, fuego, insectos; o cualquier agente que
pueda ocasionarles deterioro parcial o total. Tal documentacin estar a la orden de PDVSA para
cualquier momento de auditoria o revisin. A continuacin se nombra la documentacin a archivar:

Notificacin de riesgos.

Charlas de induccin.

Charlas semanales.

Anlisis de Riesgos del Trabajo (.A.R.T).

Reporte de accidentes e incidentes.

Certificaciones.

Procedimiento de Trabajo Seguro. (En campo se dispondr una copia controlada del

Planes de emergencia.

Correspondencias enviadas y recibidas.

Planillas de verificacin o revisin de seguridad de equipos, herramienta, maquinarias, vehculos,

documento).

extintores, etc.

Auditorias de seguridad.

Registro de adiestramiento, seguimiento de acciones correctivas y planes motivacionales.

Estadsticas semanales de seguridad.

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Hojas de HDSM.

Monitoreo de desechos.

Simulacros realizados en la obra.

Visitas generales, etc.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del plan propuesto sern aplicadas las siguientes
valuaciones

Evaluacin Estadstica:
Esta evaluacin ser obtenida mediante la entrega de informes aplicando las tcnicas de recopilacin
de datos. Servir de pauta para la comparacin sucesiva de los planes presentes con los datos
almacenados y las previsiones futuras de regulacin y determinacin de nuevos enfoques y medidas
de seguridad a ser adoptadas, las conclusiones definidas sobre el desarrollo del plan y el logro de los
objetivos a corto plazo.
En este sentido sern entregados informes de estadsticas de accidente a PDVSA en aras de que
dispongan de indicadores precisos del grado de desenvolvimiento de la obra.
Igualmente ser entregado mensualmente el resumen de actividades de proteccin integral que
comprende el formato de estadstica mensual de accidentes, programacin mensual de inspecciones
as como los renglones ejecutados segn la frecuencia indicada con sus respectivos soportes.

Evaluacin Administrativa.
Ser efectuada de acuerdo a la frecuencia que justifique PDVSA en sitio. A travs de ello, se pretende
efectuar una auditoria mensual de todos los documentos manejados durante la obra; as como las
labores desarrolladas para la conformacin de data bok de la empresa, en materia de SIAHO. Se
dispondr de un archivo para la clasificacin y almacenamiento de datos manejados y derivados de
la aplicacin de los diferentes elementos comprendidos en el plan especifico.
Evaluacin operativa:
Ser llevada a cabo a travs de las diferentes inspecciones programadas en un grupo en donde
tomara parte activa la directiva de la empresa. Mediante ello, se percibir en el plano real los efectos
de la aplicacin de los elementos de control para el correcto desarrollo de la obra, respetando las

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normas y estndares establecidos por PDVSA y corrigiendo oportunamente los actos y condiciones
inseguras detectadas en el campo.

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ANEXOS

ANEXOS
Anexo N1: Poltica de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A firmada
Anexo N 02: Formato de Cumplimiento de Objetivos, Metas e Indicadores de gestin SIAHO
Anexo N 03: Formato de Divulgacin de Roles y Responsabilidades
Anexo N 04: Formato Informe de Seguimiento de Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores e Informe
de Discusin de Indicadores
Anexo N 05: Formato de evaluacin Plan Motivacional
Anexo N 06: Constancia de Registro Nacional de Profesionales en el rea de Seguridad ante
del INPSASEL
Anexo N 07: Cuadro General de Notificacin de Riesgos por Puestos de Trabajos

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL

PE-FM-SI/AHO-EL-006
REV. N 0
ELABORACIN: JULIO 2011

PROYECTO: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN


PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL
DISTRITO SAN TOM.

PAG. 191

Anexo N 08: Cronograma de Adiestramiento


Anexo N 09: Formato ART
Anexo N 10: Formato Manejo del Cambio
Anexo N 11: Calibracin de Equipo de Deteccin de Gases
Anexo N 12: RASDA y Plizas de Seguro Actualizadas.
Anexo N 13: Certificados Ocupacionales del Personal
Anexo N 14: Lista de Verificacin Pre-Arranque
Anexo N 15: Formatos de Reporte Estadstico
Anexo N16: Formato de Reporte de accidente
Anexo N17: Formato de Reporte de accidente ante el Seguro Social
Anexo N18: Formato de declaracin de Accidente de PDVSA
Anexo N 19: Formato de Inspeccin Gerencial
Anexo N 20: Formatos de Inspecciones de Equipos, Maquinarias, Herramientas y rea de
Trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inspeccin a extintores.
Inspeccin de vehculo
Inspeccin de stock de equipos de proteccin personal
Inspeccin de herramientas manuales
Inspeccin de andamios
Inspeccin de orden y limpieza.
Inspeccin de campo.
Inspeccin de Termo y Agua

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