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PE-FM-SI/AHO-EL-006
REV. N 0
ELABORACIN: JULIO 2011
PAG. 1
FECHA
ELABORADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:
FECHA:
TOTAL
PAG.
ELAB.
POR:
REV.
POR:
APROB.
POR:
170
REVISADO POR:
APROBADO POR:
PE-FM-SI/AHO-EL-006
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I.
PAG. 2
HOJA DE APROBACIN.
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y Apellido:
Firma: ________________
Firma: ________________
Firma: ________________
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Aprobado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Cargo:
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Firma: ________________
Firma: ________________
Firma: ________________
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Ocupacional
Industrial.
Cargo:
Cargo:
Cargo:
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
Firma: ________________
Firma: ________________
Fecha:
Fecha:
Nombre y Apellido:
Firma: ________________
Fecha:
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CONTENIDO
I. HOJA DE APROBACIN.
II. HOJA DE DATOS
III. INTRODUCCIN.
IV. OBJETIVO.
V. ALCANCE.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.
1.1. Poltica de Seguridad industrial e Higiene ocupacional.
2
6
7
8
9
10
10
11
12
22
24
24
30
31
31
32
36
37
38
3. ANALISIS DE RIESGOS.
40
41
45
47
47
52
55
59
62
13
15
22
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SEGURO.
5.1. Manual de Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro.
62
87
89
95
6. POLITICA DE SUB-CONTRATACION.
96
96
7. INTEGRIDAD MECANICA.
98
98
100
103
108
108
110
112
113
114
118
118
124
125
126
128
132
133
136
140
140
148
152
152
109
112
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154
155
158
163
166
166
167
ANEXOS.
170
II.
158
160
HOJA DE DATOS
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III.
SERVICIOS
INTEGRALES
INTRODUCCION
SOTILLO
C.A,
en
el
Proyecto:
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Debido a lo antes expuesto se ha elaborado un plan de SIAHO para a dar a conocer los
lineamientos y parmetros que permitan controlar todas las condiciones y procedimientos en materia
de seguridad se cumplan a cabalidad a fin de conservar la integridad fsica y mental de todo el
personal.
Cabe destacar que el presente plan especfico cumple con los lineamientos exigidos por la
norma SI-S-04, contemplando los aspectos de proteccin personal, seguridad industrial, prevencin y
control de incendios en las bases legales tales como son: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358 Norma sobre la
evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto N 1257,
Ley orgnica del trabajo, Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial N
5554 del 03/09/01), Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo
de los desechos peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente.
IV.
El objetivo del presente Plan Especifico de Seguridad, Higiene y Ambiente es establecer los
lineamientos estratgicos sobre las normas y procedimientos de trabajo seguro; para as, lograr
minimizar la ocurrencia de eventos no deseados, enfermedades profesionales e impactos
ambientales, que puedan afectar cualquiera de las actividades especificas a desarrollar durante el
Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS
Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM
En este Plan Especifico se promueve el objetivo de cero accidentes y/o afecciones desfavorables
al ambiente y la salud ocupacional, mediante el adiestramiento, motivacin y atencin medica del
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recurso humano, el control de las operaciones y actividades de la empresa SERVIMES C.A. y sus
subcontratistas, la implantacin de los programas ambientales, las reuniones con el personal y las
comunidades, los comits de higiene y seguridad industrial y la vigilancia para el resguardo de las
instalaciones. As como tambin se incluyen los programas de inspeccin y auditorias, los anlisis de
riesgos y las practicas seguras en el trabajo, la notificacin de incidentes y el plan de emergencia, con
el objeto de tomar conciencia y conformar un equipo de trabajo altamente comprometido en el
cumplimiento de todas las normativas PDVSA
aplicados por el personal profesional, tcnico y contratado que realicen trabajos en SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. durante la ejecucin del ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN
DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN
TOM y contiene las medidas pertinentes para as evitar incidentes e accidentes que puedan
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afectar al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente. Aplica a todas las actividades que se
realicen durante de la obra.
Es poltica de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., Actuar de manera proactiva como
parte integrante de la responsabilidad por la prevencin de Accidentes a nuestros trabajadores,
maquinarias y/o Equipos, Instalaciones y medio Ambiente, mediante un sistema adecuado a las
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Ramn Meza
Gerente
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PRESUPESTO SIAHO
CLASE DE COSTO
1. MATERIAL DE OFICINA Y/ DOCUMENTOS ADMINISTRACION DE
GESTION
2. SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
3. AVISOS DE SEGURIDAD Y EXTINTORES
4. ADIESTRAMIENTOS
5. CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS
6. INCENTIVOS.
PLANIFICADO
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Ramn Meza
GERENTE
BsF
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1.4.-
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Objetivo
Adiestramiento
(A)
Garantizar la
Concienciacio
n
y
Capacitacion
en SIAHO
Integridad
Mecnica (IM)
Garantizar las
condiciones
adecuadas de
los equipos y
herramientas
de Obra
Manejo de
Desechos y
Efluentes
Lquidos
(IMD/EL)
Verificar
el
cumplimiento
de Manejo de
desecho
y
efluentes
liquidos
Metas
Indicador
MD/EL)
90-100%
Frecuencia
Coord e
Inspector
SIAHO
Diarias en
charlas 5 min.
Semanal
Charlas
Especializadas
(I
Coord e
Inspector
SIAHO
Diarias
Semanal
Quincenal
mensual
Coord e
Inspector
SIAHO
Semanal
A)
90-100%
M)
90-100%
Responsabl
e
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Morbilidad
Garantizar un
ambiente de
trabajo
adecuado
para
evitar
casos
de
enfermedade
s
Notificacin de
riesgo por
Puesto de
Trabajo
Garantizar la
Notificacin
de riesgo por
Puesto
de
Trabajo
de
cada
trabajador
Garantizar el
Cumplimiento
Motivacin (Mt)
de los planes
de Motivacion
Accidentabilida
d (Ac)
Garantizar las
condiciones
adecuadas
para
evitar
accidentes
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Coord e
Inspector
SIAHO y
Paramedico
Mensual
(INTRP)
90-100%
Coord e
Inspector
SIAHO
Por cada
Trabajador
(IMt)
Coord e
Inspector
SIAHO
Trimestrales
Coord e
Inspector
SIAHO
Mensual
Iac= N DE
ACCIDENTES
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Presidente
Ramn Meza
Vice-Presidente
Rafael Meza
Inspector SIAHO
(vacante)
Supervisor de Op
Juan Carlos Diaz
Mecanicos y Ayudantes
Instrumentistas
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DE
APLICACIN
PARA
LA
DIVULGACIN
DE
ROLES
RESPONSABILIDADES
SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A aplicara controles para garantizar a todo su
personal y a terceros le sean divulgados sus roles y responsabilidades para la ejecucin de
actividades en dicha empresa.
PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., detalla las Responsabilidades en la prevencin
de accidentes de cada uno de los Cargos involucrados en la ejecucin del Proyecto de la
Siguiente Manera:
La entrega se har al momento de realizar la charla de induccin de todos los trabajadores
que ingresan en la empresa.
Posteriormente se le divulgar al trabajador sus roles y responsabilidades.
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prevenir accidentes.
Aprobar el presupuesto solicitado para la adquisicin de los Implementos de proteccin
personal y avisos preventivos requeridos para la obra.
Ejercer el cargo como Gerente del Comit de Investigacin en caso de accidentes fatales, y/o
catastrficos.
Apoyar a la implantacin del Plan SI/AHO en la ejecucin del Proyecto.
INGENIERO RESIDENTE
Preparar junto con el supervisor de seguridad los comits para realizar las auditorias de
seguridad en el campo.
Mantener seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, adecuado a fin de asegurarse
de que los requisitos del programa sean observados y cumplidos.
Tratar diariamente con el supervisor en el Proyecto, las actividades planificadas por ejecutar.
Comunicar prontamente todos los asuntos que se relacionan con seguridad, a travs de la
escala de supervisin.
Mantener control continuo de inspecciones de equipos pesados para el buen desenvolvimiento
del Proyecto.
Colaborar con el programa de adiestramiento formal y diario de charlas semanales,
especializadas, etc.
Contribuir con el buen desenvolvimiento del programa de orden y limpieza
Coordinar vas de escape en caso de emergencia operacional junto con custodios de lneas.
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Supervisor de Construccin y
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Ejecutar la obra de acuerdo con los requerimientos del cliente, siguiendo los lineamientos
establecidos en el Plan de Calidad.
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Intervenir en todas las investigaciones de los accidentes con riesgos potenciales, as como los
causantes de incapacidad y dirigir personalmente la investigacin de los casos fatales.
Tomando las medidas que sean necesarias para el caso.
Desarrollar y estimular un eficiente programa de adiestramiento, motivacin publicitaria,
reflejando en carteleras, folletos, charlas, mediante material audiovisual, simulacros de
incendios, etc.
Actuar como asesor del Comit de seguridad sobre seguridad, higiene y ambiente.
Apoyar al Gerente
de proyecto
en el anlisis de
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junto con
Realizar el trabajo asignado en forma segura y cumpliendo a cabalidad con las Normas
bsicas de seguridad industrial establecidas en el Proyecto.
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sitios o
reas de trabajo.
de Porcentaje de
Cumplimiento de
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Tiene como objetivo promover una sana competencia entre todo el personal a travs de Incentivos
basado en el reconocimiento, felicitacin y la eleccin del hombre seguro del mes y supervisor y / o
caporal con el fin de conseguir conductas y actitudes proactivas dirigidas hacia la prevencin de
accidentes.
ALCANCE.
Aplica a todo el personal de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, que realice actividades en el
ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y
GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOME
PROGRAMA MOTIVACINAL.
Con la finalidad de mantener en el personal el espritu de responsabilidad y respeto por las normas de
seguridad establecidas tanto por el cliente como por la empresa, Trimestralmente se elegir y
premiar como Hombre Ms Seguro a todas aquellas personas cuyo desempeo en el trabajo
demuestre el ms alto inters por la ejecucin de una labor eficiente y segura. Para la seleccin del
personal se encargaran el Supervisor General e Inspector SIAHO siguiendo los parmetros
establecido en Evaluacin del Hombre Ms Seguro.
PREMIACIN.
Para efectos de premiacin se resaltara su labor y se le entregar en presencia del resto del
personal el premio elegido con un Certificado de reconocimiento.
El programa termina con la premiacin a los trabajadores con mayor puntaje, durante un lapso cada
Tres (3) meses de trabajo.
Los trabajadores que por razones de aptitud se resistan al cumplimiento de normas, programas de
seguridad y su puntuacin por consiguiente sea deficiente sern remitidos al programa de
adiestramiento y se reforzara en l a travs de talleres o charlas, una aptitud positiva hacia los
aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente.
ASPECTOS IMPORTANTES.
El programa de motivacin esta dirigido a incentivar la participacin del personal en forma segura
dando como resultado la prevencin de accidentes.
Esta seleccin se realizara de acuerdo a los siguientes parmetros.
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Participacin en Charlas.
Responsabilidad en el Trabajo.
Compaerismo.
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1.8.-
HIGIENE
OCUPACIONAL.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., mantendr en el sitio del Proyecto carteleras
informativas, as mismo la har entrega semanalmente al personal de trpticos, alertas de seguridad y
boletines informativos con informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
En las carteleras informativas se publicaran los siguientes tpicos:
Estadsticas
Plan de Emergencia
Rutas de Escapes
Farmacias y Clnicas
Plan Motivacional
Otros
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SISTEMTICA.
La recaudacin de informacin y la elaboracin de los reportes se deben realizar con la regularidad
con que se hagan presentes
en el desarrollo de cualquier
actividad ejecutada por SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A o cualquier Subcontratista.
RESPONSABILIDADES.
GERENTE DE PROYECTO
INGENIERO RESIDENTE
Divulgar la cultura de reporte de actos y condiciones inseguras PSBC por cualquiera de los
formatos electrnicos o fsicos, registro y aplicacin de las normas y procedimientos de
SI/AHO.
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Hacer llegar todos los reportes de actos y condiciones inseguras al Departamento SI/AHO
de la Empresa Contratante, pudiendo emplearse para ello el formato PSBC fsico o
electrnico de los registros de actos y condiciones inseguras presentes en su rea de
trabajo o en su rea de influencia supervisara en las instalaciones de SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. o sus bienes.
INSPECTOR SIAHO.
Recolectar todos los Reportes de Actos y Condiciones Inseguras entregados por los
Supervisores de Operaciones o empleados en General.
Llevar un registro de todos los reportes de actos y condiciones inseguras PSBC para hacer
seguimiento de cierres.
Impartir charlas informativas acerca del funcionamiento del sistema de reporte de actos y
condiciones inseguras en SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
Hacer del conocimiento del supervisor o persona responsable de corregir cualquier acto o
condicin insegura detectada en las instalaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA
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INICIO
Se Detecta el Acto o
Condicin Insegura
El Dep. de SIAHO
y const., realiza
el seguimiento a
los reportes mensualmente
todos los reportes
pendiente y semanalmente
los mas crticos
El Supervisor Entrega el
Reporte al Dep. SIAHO
El Dep. SIAHO
Elabora el Registro
en forma electrnica
o fsica de todos
los Proyectos
El Dep. de SIAHO
y Const., establecen
responsabilidades,
coordinan recursos
y fijan fechas
Compromisos de solucin
Actualizar Registros
de Reportes y enviar
copias a supervisores
Ingenieros y Gerentes
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FORMATO.
El formato empleado para elaborar los reportes de actos y condiciones inseguras, igualmente
empleado para resaltar cualquier acto positivo ejecutado por una persona o grupo, para esta
actividad se emplea el formato PSBC identificado con el cdigo PSBC-FM-SI/AHO001
Vista Anterior.
SERVICIOS INTEGRALES
Fecha:
Lugar:
rea:
Reportero Opcional:
Cuasi Accidente
TARJETA DE OBSERVACION
Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento
(PSBC-FM -SI/AHO001)
Acto Inseguro
Condicin Insegura
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Accin Correctiva:
Nombre:
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Anotar su Nombre:
La Tarjeta se utiliza para documentar cuasi accidentes, condiciones inseguras, actos inseguros,
reconocimiento de Buenos actos de SI/AHO, situaciones peligrosas.
Describir el incidente y las acciones correctivas hechas o sugeridas para minimizar el peligro.
Entregar la tarjeta al supervisor para que ellos puedan revisar, documentar y resolver.
No es necesario identificar las personas involucradas.
Algunos Riesgos que se debe reportar:
Persona ( s ) Involucradas: Trabajador __ Otros___
EPP
Cabeza___
Manos___
Ojos___
Respirador___
Odos__
Otros____
Categoras de Riesgos
Posicin del Cuerpo
Herramientas y Equipos
Escalones___ Escaleras___ Seleccin__ Dispositivos de
Seguridad__
Pasillos___ Espalda___
Uso Adecuado___
Condicin___
Obstculo___ Proteccin
Otros___ Producto
contra cadas_
Qumico___
Barandales___
Otros
Permiso__
Incendio__
Soldadura__
Espacios
Conf___
d. Otros: Permiso (Permisologa de Trabajo), Ambiente, LOTO (Lock Out Tag Out Candado y
Etiqueta), Incendio, Procedimientos, Transportacin/Manejo, Soldadura, Espacio confinado,
Asunto de Calidad.
e. Detalles: Colocar cualquier comentario relevante del Acto o condicin detectada, de la
accin correctiva sugerida/ejecutada o la categora del riesgo.
ACCIONES DISCIPLINARIAS.
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INSPECTOR SIAHO
2.-
INFORMACION
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL,
AMBIENTE
HIGIENE
OCUPACIONAL.
INFORMACION SOBRE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO.
Toda la informacin correspondiente a los materiales y productos, datos de diseo, etc, mediante la
cual se ejecutara la obra se puede consultar en las especificaciones tcnicas del proyecto y planos
los cuales sern suministrados por el cliente. (P.D.V.S.A.).
La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso, debe contener como
mnimo lo siguiente:
Informacin de toxicidad.
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La informacin de la tecnologa del proceso debe ser actualizada cada vez que la misma sea
modificada.
SERVICIO DE
de acuerdo al
cronograma de actividades.
Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO.
Cuando halla un cambio de actividades se debe tomar en consideracin dicho cambio con la
elaboracin de un nuevo ART, permisos de trabajo, procedimientos adaptados a la nueva
actividad, notificacin de riesgo.
Responsables: Gerente de operaciones, Supervisor y Inspector SIAHO.
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Realizar auditorias
para
verificar
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Responsables:
Responsables: Gerente de operaciones, Supervisor y Inspector SIAHO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. mantendr registros en el Dossier de SI/AHO todo
lo concerniente a inspecciones de equipos y
auditorias a los permisos de trabajo igualmente a los anlisis de riesgo por tarea.
Programas De Inspecciones.
El propsito es detectar, corregir e informar las causas principales de los accidentes, con el objeto de
mantener un ambiente de trabajo seguro y controlar aquellos actos y condiciones inseguras que
atenten contra la seguridad del personal, de la misma forma se establecer el registro de las
inspecciones y seguimientos a travs de un cronograma y las mismas sern registradas y
almacenadas en el dossier de SIAHO.
La planificacin de los trabajos es importante para el anlisis de los riesgos involucrados en cada una
de las actividades; as como para la obtencin de los permisos de trabajo, debido programa de
inspeccin de SIAHO en campo para lo que se utilizaran los procedimientos de PDVSA donde se
encuentran listados de verificacin para realizar inspecciones. Dentro de los anexos se propone un
cronograma de inspeccin mensual. En el plan de trabajo a desarrollar en el proyecto, deben
englobarse los aspectos de seguridad, construccin y calidad para cumplir con todos los parmetros
exigidos por PDVSA y en el mismo se planea los parmetros a cumplir lo siguiente:
Listas De Inspecciones
La inspeccin de seguridad es un instrumento bsico para el mantenimiento de las condiciones
satisfactorias de trabajo y para el control de las prcticas inseguras.
Al preparar una inspeccin es necesario analizar todo lo referente a accidentes, riesgos, lesiones, a
fin de prestar atencin especial a aquellas condiciones y lugares ms susceptibles a la ocurrencia de
hechos no deseados.
Con el fin de mantener en ptimas condiciones de trabajos equipos y maquinarias, se evaluaran las
mismas mediante las siguientes inspecciones:
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Inspeccin De Campo
A objeto de evaluar riesgos, condiciones insegura, aptos inseguros y peligros se realizaran
inspecciones diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser
causantes de un evento no deseado.
Inspeccin De Riesgos
A objeto de evaluar y/o verificar que las condiciones de seguridad de los sitios de trabajo sean
adecuadas, se desarrollarn inspecciones semanales y otras no programadas a juicio del
Coordinador SIAHO. La inspeccin de riesgo deber realizarla el inspector SIAHO.
Inspecciones De Extintores De Incendio
Se inspeccionarn quincenalmente para verificar que estn en buenas condiciones en de que se a
necesario usarlos.
Charlas De Seguridad
Sern realizadas cada semana con una duracin de 25 minutos y una de 5 minutos diarios, en
materias destinadas a mejorar los conocimientos del personal de materia de SIAHO y Procedimientos
de Trabajo seguro sern responsabilidad de Coordinador e Inspectores de SIAHO y Supervisores de
Obras.
Inspecciones De Las reas De Trabajo
El Coordinador o Inspector de seguridad realizara inspecciones continuas a fin de identificar y corregir
actos y condiciones inseguras en el rea, as como tambin generara y har que se cumplan las
recomendaciones producto de las inspecciones realizadas anteriormente.
El supervisor de obra, conjuntamente con el Coordinador de SIAHO, sern los responsables de
inspeccionar los diferentes frentes de trabajo y corregir los actos y condiciones inseguras detectadas.
Inspecciones A Vehculos
Los vehculos para transporte de personal y de carga sern inspeccionados semanalmente,
verificando que cumplan con las condiciones mnimas de higiene y seguridad exigidas
actividad que deba cumplir.
Inspeccin de Orden, Limpieza E Higiene
para la
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PAG. 37
en el Proyecto :
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PAG. 38
cuales
estar
eventualmente expuesto segn el cargo o puesto de trabajo (Norma P.D.V.S.A HO-H-16) que va a
desempear, as como tambin ser informado de las medidas prevencin y control, de las normas y
procedimientos aplicables del Proyecto y de todo lo concerniente en materia de SI/AHO. (ver anexo
07 Cuadro General de Notificacion de Riesgos por Puestos de Trabajos)
Al culminar la notificacin de los riesgos a los que estn los trabajadores expuestos estos debern
firmar los formatos de charla de induccin, carta notificacin de riesgos y entrega de equipos de
proteccin personal y as dar cumplimiento con lo establecido en artculo 56, prrafo 3 de la LEY
ORGNICA DE PREVENCIN, CONDICIN Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
Previo a la realizacin de cada trabajo, se identificaran y evaluaran los riesgos y se realizara el
Anlisis de riesgo por tarea (ART) el cual debe firmar todo el personal involucrado en la actividad a
ejecutar.
La empresa adiestrara al personal por medio de charlas de Induccin orientadas hacia la prevencin
de accidentes y los mtodos de seguridad a seguir en la ejecucin de los trabajos. La charla de
induccin consta de lo siguientes puntos:
Conocimiento de terminologa bsica de Seguridad como lo son:
oAccidente
oIncidente
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oActos Inseguros
oCondiciones Inseguras
Conocimiento de la LOPCYMAT 2005 y su reglamento
Planes de emergencia, contingencia y desalojo
Identificacin y Notificacin de los riesgos Ocupacionales
Conocimiento de los equipos de Proteccin
Conocimientos de los tipos y usos de los Equipos de Proteccin
Conocimiento sobre Orden y Limpieza
Conocimiento sobre las normas Bsicas de Seguridad de la Organizacin
Conocimiento de la Poltica S.IA.H.O.
Conocimiento Bsico de los Primeros Auxilios.
2.4.- REGISTRO DE LAS HOJAS MSDS. (PRODUCTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO).
Para SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, es muy importante la existencia del Proyecto de las
hojas de informacin (MSDS) de todos los productos qumicos que se utilicen, debido a que permite
tener conocimientos claros del peligro en estos representan y la manera como controlarlos. La
empresa le dar a cada empleado una orientacin relacionada con el uso de la hoja MSDS, a fin que
estos tengan conocimientos de los riesgos a los cuales estn expuestos durante la manipulacin de
los siguientes productos qumico:
-
Grasa lubricante
Grasa lubrisellante
Grasa sellante
Grasa decapante:
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Las propiedades fsicas de los materiales o las rpidas influencias que pueden ejercer
peligro.
Los preparativos preliminares necesarios para manipular de forma segura los derrames,
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Atendiendo a las necesidades reales del proyecto y a la labor que se vaya a ejecutar se dictaran
charlas al personal diariamente donde, le indiquen actividades a ejecutar, riesgos asociados,
causas y medidas de prevencin a toma (ART del da).
Charlas Operacionales y de SI/AHO de 30 min:
Atendiendo a las necesidades reales del proyecto y a la labor que se vaya a ejecutar se dictaran
charlas al personal una vez a la semana con apoyo del personal SI/AHO del Ente Contratante
entre los tpicos relevantes tenemos:
Uso y tipo de Equipo de proteccin Personal
Actos y condiciones inseguras de trabajo con mayor ndice de ocurrencia y sus
respectivas correcciones
- Causas de Accidentes
LOPCYMAT
- Cadas
Orden y Limpieza
- Primeros Auxilios
Manejo de Extintores
- Notificacin y/o reporte de Accidente e incidentes
- Preservacin del ambiente.
- Plan de Emergencia
- Otros.
TOPICO
FRECUENCIA
DIVULGACION (mtodo)
La identificaron de riesgos y Diario o cada vez que ART, Tarjetas de Observacin,
-
peligros en campo
Charlas
ambiente
exista
de
seguridad,
higiene
campo
Pueden
operacin
ser
en
Diario,
Semanal, Quincenal
ocupacional.
Nota: El cumplimiento de dicho programa se evidenciara mediante registros escritos a travs de formatos y se archivaran en
sus respectivas carpetas en el rea de trabajo. (Ver Anexo 8 Cronograma de Adiestramiento)
3. - ANLISIS DE RIESGOS.
OBJETIVO.
Detectar, evaluar y controlar riesgos presentes en las reas de trabajo aplicando mtodos seguros
para proteccin de la integridad fsica de los trabajadores, preservacin de las instalaciones, equipos
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y medio Ambiente.
ACCIONES:
Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los
cuales
estar
eventualmente expuesto segn el cargo que va a desempear, as como tambin ser informado de
las medidas preventivas, Seguridad Industrial, Ambiente y las Normas y procedimiento de trabajo
seguro. Previo a la realizacin de cada trabajo, y dependiendo del rea donde ejecutaran las
actividades, se realizar la notificacin de riesgos a los trabajadores mediante la utilizacin del
Anlisis de Riesgo del Trabajo (ART).
BENEFICIOS DEL ART.
Permitir prever riesgos operacionales, sobre las personas y adelantarse a posibles paros o
prdidas de produccin como consecuencia del trabajo que se realiza.
Desarrollar en los trabajadores el hbito de pensar antes de actuar, promovindose, as una
actitud preventiva.
Facilitar una mejor planificacin de todas las actividades operacionales.
Elaborar antes de la ejecucin de las actividades que se ejecutarn en el da; la preparacin
del mismo debe realizarse en el sitio de trabajo, para lo cual el supervisor responsable del
trabajo (construccin), deber reunir a sus trabajadores y explicarle las diferente actividades
que conformarn la tarea a ejecutar; mencionndole las medidas preventivas de cada una y
los riesgos.
En cumplimiento de la Ley Orgnica de Prevencin y Condiciones de Medio Ambiente de
Trabajo; el
trabajadores que intervienen en la actividad son informados por escrito de los riesgos a los
cuales debern estar expuestos eventualmente.
El formato se puede llenar manual y /o computadoras.
Presenta al supervisor responsabilidad de elaborar y mantener en el rea el Anlisis de
Riesgos con su respectivo permiso y procedimiento de trabajo.
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OBJETIVO.
Establecer criterios para realizar a diario el Anlisis de Riesgo del
establecido en la Norma P.D.V.S.A. IR-S-17, para con ello lograr identificar y controlar los riesgos
asociados a las actividades asociadas al proyecto, as como establecer acciones o medidas
preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a los
trabajadores, el ambiente, la comunidad, los equipos y/o la continuidad operacional.
ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que se desarrollen en el Proyecto
SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y
GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM y sean ejecutadas por SERVICIOS INTEGRALES
SOTILLO C.A.
PROCEDIMIENTO.
1. Identificar las Actividades.
1.1 Inspeccionar previamente el rea donde se ejecutaran las actividades. Responsables: Custodio
del rea P.D.V.S.A., Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO
C.A.
1.2 Descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los pasos bsicos e
individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de ejecucin. Responsables:
Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
1.3
materiales, equipos o
herramientas requeridos. Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin
constituye una herramienta til de planificacin.
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2.1 Identificar los peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las
personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo, que los
trabajadores pueden estar expuestos a riesgos de quemaduras, asfixia, intoxicacin, golpeados por
un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una enfermedad
ocupacional, etc. En el Anexo B se presenta una referencia general sobre los riesgos tpicos que se
pueden encontrar en la industria petrolera, la cual es nicamente una gua y no sustituye el Anlisis
de Riesgos de la actividad. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
2.2 Describir los riesgos identificados y asociados a cada actividad en la columna intermedia del
formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
2.3 Tomar en cuenta todos los posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes,
comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos,
equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO
de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
2.4 Identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de seguridad,
requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar atentamente, y de forma
estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial, entre otros, lo siguiente:
Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A
Ambiente Circundante.
Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido, vibracin,
almacenaje.
Sistema o Proceso.
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riesgos
deben
estar
individual y conjunta.
3.1
Registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas
3.2
Orientar las medidas de prevencin y control de riesgos, primero al control de dichos riesgos en la
fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo
para reducir los riesgos asociados al trabajo.
Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A
En la Fuente:
Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos.
En la Trayectoria:
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En el Receptor o Trabajador:
OBJETIVOS.
Ser utilizado por los supervisores de guardia en las charlas diarias y la notificacin de riesgos,
antes de comenzar cada labor.
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APLICACIN AL SISTEMA:
Todo trabajo debe analizarse como un sistema productivo, en el cual el factor humano (personal),
utiliza factores mecnicos (equipos y herramientas) de acuerdo a ciertos procedimientos, para realizar
una tarea en un determinado ambiente; esta tarea puede derivarse en acciones elementales a pasos
bsicos consecutivos que conforman el sistema productivo.
IDENTIFICACION DE RIESGOS
Durante la ejecucin de las operaciones se encuentran involucrados una serie de riesgos los cuales
deben ser de conocimiento de todos as como sus medidas de prevencin y control. Para conocer los
riesgos asociados a las actividades operacionales con equipos de guaya fina as como las medidas
de prevencin y control debe existir y conocer la matriz de riesgo, es por ello que a continuacin se
menciona algunos riesgos asociados con su respectiva medida de control.
CAIDAS: A diferentes niveles y aun mismo nivel, siempre se debe considerar las siguientes
medidas de control:
Control:
Adoptar posicin correcta y segura.
Utilizar los equipos de proteccin personal.
No realizar movimientos bruscos.
No saltar de las unidades ni equipos.
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PRESION: La fuente de estos riesgos se pueden localizar en lneas, mangueras equipos y/o
sistemas de alta presin (Radiadores).
Control:
Manipule de manera cautelosa todos los equipos y sistemas que trabajan con alta presin
Cerrar las vlvulas, en posicin correcta, nunca frente a las vlvulas
Asegrese que es aire y no otro tipo de gas el utilizado.
Conocer de actividades donde se trabajen a altas presiones y temperaturas.
Los manmetros deben estar en buen estado y ser usados constantemente.
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OBJETIVO.
Identificar y controlar riesgos asociados a actividades que ejecute SERVICIOS INTEGRALES MEZA
SOTILLO C.A.; as como establecer acciones preventivas y correctivas para evitar o minimizar
eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, los equipos y la continuidad
operacional.
ALCANCE.
Este
Personal Propio y
Convocar a una reunin extraordinaria para documentar las recomendaciones de las acciones
emanadas de los anlisis de riesgo.
Divulgar en todos los niveles al personal propio y contratado el resultado del informe.
Soportar esta divulgacin en forma escrita (formato charla) y mediante un informe fotogrfico.
Mantener copia del anlisis de riesgo y del informe en la instalacin o lugar durante el tiempo
que dure la ejecucin del proyecto.
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Este procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal
propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
PROCEDIMIENTO.
Identificar los posibles peligros y riesgos existentes en las reas o que se produzcan en la
ejecucin de las actividades.
Demarcar las reas de trabajo y campamento con cinta preventiva de color amarillo o rojo
utilizando puntales.
Demarcar linealmente las reas donde se ubique el corredor de tubera con cinta de color
amarillo o rojo utilizando puntales.
Demarcar la zona donde se vaya a realizar cualquier trabajo de izamiento colocando conos
preventivos alrededor del rea.
Color
ROJO
Color
Significado
Ejemplos
Ejemplos
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AMARILLO
NARANJA
BLANCO
ALUMINIO
GRIS
MARFIL
PURPURA
AZUL
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Todos los trabajadores prestaran apoyo en la ubicacin de avisos o barreras que identifiquen
riegos y reas que puedan ser causantes de accidente
El Inspector SIAHO y los supervisores encargados del trabajo verificaran en cada rea de
trabajo la existencia de avisos alusivos a la seguridad.
SEAL DE PROHIBICION.
Es la seal de seguridad que prohbe un comportamiento susceptible de provocar un riesgo
y su mandato es total.
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COLOR
ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL*
SIGNIFICADO
Prohibicin
Lucha contra incendios
Condicin de seguridad
Primeros auxilios
Precaucin
Zona de riesgo
Obligacin.
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EJEMPLO DE APLICACIONES
MUESTRA
COLOR
Pare
Prevencin y prevencin
Prohibicin Contra
incendios.
Sealizacin de vas y
salidas de emergencia
Duchas de emergencia
Puestos de Primeros
Auxilios.
Sealizacin de riesgos
Sealizacin de umbrales,
pasillos de poca altura,
obstculos, etc.
Uso obligatorio de
elementos de proteccin
personal
Acciones de mando
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Inspeccionar diariamente las reas de trabajo y campamento para verificar que se hallan realizado las
actividades nombradas anteriormente.
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Todas las reas de trabajo debern mantenerse libres de aceite, grasa, escombros y
Debern existir contenedores de basura, los cuales sern utilizados para la disposicin de
materiales de desecho.
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Las reas de trabajo debern ser demarcadas con seales o avisos alusivos a los riesgos
ordenada.
que
DIARIA
SEMANAL
X
X
X
X
QUINCENAL
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OBJETIVO.
Establecer los lineamientos que permitan realizar los anlisis previos y la ejecucin planificada de
todas las modificaciones permanentes, temporales o de emergencia, asociados a equipos,
infraestructura, organizacin, procedimientos de trabajo, planes de emergencia y otros, a fin de
garantizar el buen desenvolvimiento de las actividades, el mantenimiento de los equipos, vehculos,
herramientas, la seguridad de las instalaciones industriales, y la seguridad e integridad fsica de las
personas y del medio ambiente .
ALCANCE.
Este procedimiento aplica para los cambios y modificaciones a ser ejecutados en las instalaciones
propias y de las Empresas Contratantes y cubre las siguientes situaciones:
Cambios Operacionales.
1. Cambios en procedimientos operacionales,
emergencia y otros.
Cambios de Infraestructura.
1. Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de
dimetros.
2. Cambios en los sistemas de deteccin de gas, fuego, humo, H2S, control de incendios o paradas
de emergencias.
3. Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin.
Cambios en la Organizacin.
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Cambios organizacionales que afecten los puestos claves relacionados con la operacin o el
mantenimiento de la instalacin. Incluye vacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad,
adiestramiento largo, proyectos especiales, etc.
Nota: El formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales (manejo de personal en
posiciones claves) sern definidos posteriormente, en conjunto con Recursos Humanos.
RESPONSABLES.
GERENTE DE PROYECTO.
Exige la implantacin y uso adecuado de este procedimiento en
este
Recursos Humanos.
operacional de
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Efecta el cierre del cambio, una vez que el mismo es autorizado por el
Departamento de Operaciones. Llena la Seccin G del formato.
Es la persona responsable de coordinar el anlisis tcnico del cambio y asegurar, con el apoyo del
todo el grupo de trabajo la realizacin del anlisis de riesgos, la revisin de seguridad pre-arranque y
la actualizacin de los elementos de informacin relativos a la seguridad del
proceso.
El Analista
del Cambio es designado por el Gerente de Proyecto, de acuerdo a la naturaleza y magnitud del
cambio.
Sus responsabilidades son las siguientes:
con la Operacin, Mantenimiento, Ingeniera, SI/AHO, etc. de la instalacin en proceso de cambio. El Equipo
de Trabajo tambin participa en la revisin de seguridad pre-arranque.
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Coordina con el ejecutor del cambio la planificacin del diseo y construccin del
cambio. Llena la Seccin F del formato, y consigue las medias firmas de todos los
responsables del Departamento de Operaciones para autorizar el adiestramiento
formal del personal clave.
Coordina las actividades necesarias para concretar el diseo, procura y construccin del
cambio.
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Autoriza o rechaza la evaluacin del cambio solicitado. Llena y firma la seccin C del
formato, Ver Anexo 10.
Autoriza la ejecucin del cambio, para lo cual llena y firma la Seccin E, Ver Anexo 10.
Tambin puede diferir su aprobacin.
Asegura, a travs de las presentaciones del analista del cambio y de reuniones con el
Departamento de Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, que
se cumplan todas las exigencias en el cambio autorizado.
Asegura que los Jefes de Planta, los de Guardia por Operaciones y los de Mantenimiento
de la instalacin estn informados sobre el alcance del cambio y sean adiestrados (si la
naturaleza del cambio lo requiere) para operar bajo las nuevas condiciones impuestas por
el cambio realizado.
Autoriza la revisin pre-arranque. Designa la persona que coordinar dicha revisin. Llena
y firma la Seccin E,
PROCEDIMIENTO.
1. El solicitante inicia el proceso de cambio, completando la Seccin A del formato
Requerimiento de Cambio presentado en el Anexo 10, al cual anexar los soportes
necesarios para justificar su solicitud.
2. El solicitante entrega el formato mencionado al registrador del cambio, quien lo registra en su
sistema de control y le asigna en la Seccin B, el nmero secuencial correspondiente.
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la razn del
rechazo. Luego debe dar instrucciones al registrador para notificar dicho rechazo al solicitante y
para cerrar el cambio solicitado.
6. Una vez seleccionado el Analista del cambio, el mismo llena su nombre respectivo en la Seccin
D, y procede a analizar tcnicamente su factibilidad con el Equipo de Trabajo.
7. El Analista determina luego el mtodo a ser utilizado para el anlisis de riesgo y los documentos
que deben ser actualizados para realizarlo. Para esto ltimo, identifica en la Seccin F las
tareas, personas responsables y fechas de entrega de la informacin necesaria para ejecutar el
anlisis de riesgos requerido, para lo cual utilizar la siguiente gua:
Elementos
Responsables de la Actualizacin
Procedimientos Operacionales
Supervisor de Operaciones/
Coord. SIAHO
Procedimientos de Mantenimientos
Sup. de Operaciones
Coord. SIAHO
Clasificacin de reas
Planes de Emergencia
Ingeniero Residente
Ingeniero Residente/
Coord. SIAHO/
Sup. de Operaciones
Sup. de Operaciones/
Coord. SIAHO
Sup. de Operaciones
Gte. de Proyecto
Coord. SIAHO
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8.
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del formato Ver Anexo 10 la fecha e inicializa en cada rengln en seal de conformidad, incluyendo
aquellos elementos que no apliquen (N/A).
9.
El Registrador del Cambio mantiene el archivo abierto para las modificaciones aceptadas
rechazadas y en proceso de anlisis o ejecucin, hasta recibir la notificacin del cierre por parte del
Gerente de la Unidad.
10. El Equipo de Trabajo realiza el anlisis y con base al resultado determina si el cambio puede ser
ejecutado sin elevar el nivel de riesgos de la instalacin. Las recomendaciones emitidas y acordadas
deben ser revisadas peridicamente, para garantizar su cumplimiento a tiempo.
11. El Anlisis de riesgos debe ser presentado al Departamento de Operaciones, por el Analista del
Cambio, para la validacin de las recomendaciones y
actualizada y solicita al
realizado.
formato completado al
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5.-
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NORMAS DE SEGURIDAD
5.1.1.1 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE VEHCULOS
OBJETIVO
Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes automovilsticos al conducir
vehculos de la empresa.
DEFINICIONES:
Accidentes Automovilsticos: Todo acontecimiento en el cual se vea envuelto un vehculo de la
empresa, vehculo o animal u objeto resultando de ello cualquier lesin personal, dao material e
Incluso interrupcin de las actividades de transporte.
Vehculo: Cualquier unidad de transporte terrestre utilizada para el desplazamiento o transportacin
de personas, materiales, productos o equipos capaz de circular por vas pblicas o privadas de uso
pblico en forma permanente o casual, esto incluye: automviles, camionetas y autobuses, etc.
NORMAS GENERALES:
60 Km./h va Nacional
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Supervisores:
utilizar Equipos,
Maquinarias y Herramientas.
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:
Cualquier parte de las maquinarias o equipos que debido a su movimiento ofrezca riesgos
a los trabajadores, debern estar debidamente resguardas.
Al usar sierras de mano dirija siempre los dientes en direccin opuesta a su cuerpo.
Los mangos de las herramientas manuales sern de material de la mejor calidad en forma
y dimensiones adecuadas, superficies lisas y firmemente asegurados.
No se permitir que las piezas sobre las cuales se realizan trabajos con herramientas
porttiles, sean sostenidas a mano.
Est prohibido el uso de gasolina para realizar labores de limpieza de equipos o partes
del cuerpo humano.
Evite utilizar las herramientas para uso distinto para el cual fueron fabricadas.
Adopte la mejor postura del cuerpo al iniciar flexin sobre las herramientas,
independientemente del sitio donde est, esa conducta evitar posibles accidentes.
Evite realizar cambios fsicos en el diseo de un equipo. Ejemplo: Cabos de metal por
cabos de madera en martillos, mandaras, barras, entre otros.
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Verificar que las vlvulas y controles de los equipos y herramientas porttiles neumticas
estn en buenas condiciones.
Afrmese bien los pies sobre el piso slido y seguro, separndolos suficientemente para
que aseguren un buen equilibrio y sitelos cerca de la carga, de modo que no sea la
espalda la que reciba todo el peso.
Lgrese una buena sujecin. Logre que las manos sujeten el objeto y comience a tirar de
l hacia arriba, ejerciendo la fuerza con las piernas y mantenindolo lo ms cerca posible
del cuerpo.
Barbilla metida: Meta la barbilla para que el cuello y la cabeza sigan la lnea recta de la
espalda y mantenga derecha y firme la columna vertebral. No se estira.
Posicin del pie: Debe llevarse el cuerpo erguido cargando el objeto. Hay que cerciorarse
de que es posible ver hacia don se camina.
No haga girar el cuerpo: cmbiese la posicin de los pies para ponerse en la nueva
direccin manteniendo siempre el cuerpo recto, jams se haga girar la espalda.
No levante a tirones.
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Deber almacenarse
Se mantendrn bien ordenadas todas las herramientas, tornillos y cualquier otro equipo o
material usado en la realizacin de un trabajo, y evitar colocar estos objetos en lugares
donde puedan ser peligrosos.
Se deber limpiar Los derrames de aceite, grasas, gasoil, etc., tan pronto ocurra.
Se deben almacenar los tablones y tablas sin clavos en sitios seguros y bien asegurados
en su apilamiento.
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Queda prohibido
utilizarse lugares adecuados como comedores, saln de reuniones, etc., en los cuales se
puedan realizar estas actividades.
5.1.1.5 NORMAS DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS.
OBJETIVO:
Establece las precauciones de seguridad a tomar, para evitar prevenir y controlar incendios
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:
No se deber comenzar un trabajo en caliente sin antes disponer del respectivo permiso.
Se prohbe toda fuente de ignicin en los sitos donde se fabriquen, manipule, trasieguen y
almacenen materiales o gases inflamables.
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No se deben dejar mquinas encendidas en ningn sitio, si sta no est siendo utilizada.
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Nota: Nos regiremos por las Normas PDVSA y leyes nacionales que apliquen al proyecto a ejecutar.
Asegrese
de
que
la
sustancia
qumica
no
ha
cambiado
sus
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y permitir hacer
actividad a ejecutar en una determinada rea; los recursos de maquinarias, personal y el porque de
los riesgos para indicar las acciones de control.
Actividades Generales
operacionales,
de
Previo al inicio de las labores, el supervisor encargado de la actividad dar una charla
orientadora a todo el personal involucrado, sobre los riesgos identificados.
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Los supervisores de ejecucin exigirn los respectivos permisos de trabajo, una vez
Todos los trabajadores ejecutores del trabajo, colocarn sus nombres y firmas en el
formato de anlisis, evidenciando de este modo el conocimiento de los riesgos a los
cuales se vern expuestos y las acciones preventivas que se han tomado en conjunto,
para realizar el trabajo de forma segura y confiable.
Tanto el formato de anlisis de riesgos como los permisos de trabajo requeridos, debern
permanecer en el sitio de trabajo, hasta completar las actividades previstas en los
mismos.
Notifica los riesgos inherentes al desarrollo de cada una de las actividades donde cada
trabajador participe.
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de dicho trabajo. Cada permiso otorgado debe ser ledo antes de dar comienzo a las labores
especificadas en este.
Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permiseria es
necesario reflejar cuales son los pasos a seguir para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el
supervisor de P.D.V.S.A as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos:
Realizar inspeccin visual en el rea definida para ejecutar las operaciones de trabajo a
fin de detectar los riesgos inherentes al mismo.
Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o en caliente tomando en cuenta los
parmetros exigidos en la misma para tal fin.
La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia
igualmente con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.
El emisor bajo ningn concepto dejar en el rea o sitio de trabajo el permiso de trabajo
sin que este haya sido recibido y firmado por el receptor responsable del trabajo y por el
contratista debidamente autorizado.
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Realizar una inspeccin previa a la emisin del permiso de modo que permita asegurar
que todas las reas, equipos o instalacin, cumplan con las medidas de seguridad para la
realizacin de los trabajos. Esto incluye, pero sin limitarse exclusivamente a ellos a:
Los recipientes, reas y dems equipos estn libres de residuos que pueden producir
gases.
Revisar que los equipos elctricos que pudieran producir chispas, posean los equipos de
proteccin adecuados y verificar que los mismos estn acorde con la clasificacin
elctrica del rea.
Asegurar de que todos los motores de combustin interna tengan su sistema mata
chispas en buenas condiciones y restringir la circulacin de vehculos o unidades cerca
del rea de trabajo cuando sea necesario.
Revisar y aprobar los equipos y herramientas a utilizar antes de ejecutar la operacin que
se realiza.
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Cancelar los permisos de trabajo en reas donde se presenten situaciones que puedan
ser causa de condiciones inseguras. Tambin cuando se observe que los trabajadores no
estn cumpliendo con las prcticas de seguridad habituales o con los procedimientos de
operacin establecidos.
Velar porque los trabajos no comiencen hasta que los permisos necesarios sean emitidos.
Rechazar los permisos de trabajos que estn mal emitidos, sean ilegibles, estn
incompletos con enmiendas u ofrezcan dudas.
Velar porque se mantengan los controles y disposiciones recomendadas por el emisor del
permiso de trabajo.
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Interrumpir el trabajo cuando observe que las condiciones se tornen inseguras informando
estos cambios al emisor del permiso. El trabajo continuar interrumpido mientras se
corrigen las condiciones inseguras.
Hacer firmar por el emisor y archivar la copia del permiso de trabajo por el una vez
completado o suspendido el trabajo, indicando la razn de la finalizacin.
Proveer, revisar y velar por el buen estado y el uso adecuado del equipo de proteccin
personal.
NOTA:
Todos los permisos requieren de ciertos requisitos segn el caso: Prueba de explosimetra, deteccin
de metales, etc., y en todos los casos se requiere su respectivo anlisis de riesgo en el trabajo A R T,
el cual se usa en reas operacionales.
Tanto el A R T, como los permisos sern firmados por el supervisor y custodio de las instalaciones y
supervisor de contratista.
Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permisologa es
necesario reflejar cuales son los pasos para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el supervisor de
PDVSA as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos:
Realizar inspeccin visual en el rea definida par ejecutar las operaciones de trabajo a fin
de detectar los riesgos inherentes al mismo.
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Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o caliente tomando en cuenta los
parmetros exigidos en la misma para tal fin.
La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia
igualmente con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.
Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de 8 horas de trabajo.
Cuando sea necesario renovar el permiso, el Supervisor de PDVSA, debern realizar una
evaluacin de riesgo nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas
condiciones de seguridad en el trabajo.
Consideraciones Generales
El Supervisor responsable del trabajo (receptor del permiso) archivar la copia del
permiso una vez finalizado. La copia debe ser refrendada por el emisor responsable de la
instalacin.
5.1.3.2
OBJETIVO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, respetar y acogerse a las normas y procedimientos
establecidos en la Norma PDVSA, IRS04, para la obtencin de los permisos de trabajo que se
requieran, ya sean en fro o caliente, de excavacin, elctricos, ambientales y otros dependiendo del tipo
de trabajo y la clasificacin de las reas.
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ALCANCE.
Aplicable a todo el personal de la contratante, as corno el personal de SERVICIOS INTEGRALES
MEZA SOTILLO C.A, los cuales ejecutaran las actividades en dichas instalaciones.
DEFINICIONES.
ANLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Es el proceso documentado que consiste en la identificacin de los peligros y evaluacin de los
riesgos, antes y durante la ejecucin de un trabajo, para el establecimiento de medidas preventivas
y de control que ayuden a evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades
ocupacionales y/o daos al ambiente, instalaciones o equipos.
REA CLASIFICADA.
Es aquella donde pueden existir atmsferas de gases o vapores inflamables o polvos combustibles,
bien sea, bajo condiciones normales de operacin o en casos de emergencia y en la cual se
requiere que los equipos a instalar o utilizar cumplan con caractersticas de diseo que minimicen el
riesgo de incendio o explosin. (Ver norma PDVSA. IRE01).
REA COMPARTIDA.
Es aquella donde existe ms de un custodio, usuario o instalaciones de terceros (Ej.:
Interconexiones entre plantas, Corredores de tuberas, entre otros), en la cual la realizacin de
trabajos de construccin, mantenimiento, o en caso de contingencia, podra incidir en la seguridad
de las personas, instalaciones y/o el ambiente, y afectar la continuidad operacional de una o ms
instalaciones.
REA RESTRINGIDA.
Para efectos de esta norma, es aquella rea o instalacin operacional donde se manejan,
almacenan, manipulan, transfieren, procesan o utilizan slidos, lquidos, gases, vapores, polvos
combustibles e inflamables, deficiencia de oxgeno, exposicin a sustancias, materiales y desechos
peligrosos o trabajos con radiaciones ionizantes y en los cuales existe el riesgo de lesiones a las
personas, daos al ambiente o a las instalaciones por la ocurrencia de fugas, incendios o
explosiones.
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CUSTODIO.
Es la persona responsable por la operacin, mantenimiento y disponibilidad de una instalacin,
rea, unidad o equipo.
EJECUTOR.
Es la persona debidamente certificada y autorizada para la ejecucin de un trabajo, cumpliendo con
las normas, procedimientos y prcticas seguras establecidas. Este puede ser personal propio de
P.D.V.S.A., contratado o de empresas contratistas.
EMISOR.
Es la persona debidamente certificada y autorizada por la Gerencia custodia de la instalacin de
P.D.V.S.A., propio o contratado bajo administracin directa de P.D.V.S.A., para otorgar los permisos
de Trabajo en Fro o en Caliente, cumpliendo con las normas, procedimientos y prcticas seguras
establecidas, para instalaciones, reas, unidades o equipos operacionales, bajo su custodia.
EXPOSICIN.
Es la accin o efecto de exponer o exponerse a un agente de peligro en el ambiente de trabajo, en
trminos de tiempo, nivel o concentracin. Se dice que una exposicin es aguda cuando se produce
en trminos de corto tiempo y alto nivel o concentracin, y la exposicin es crnica cuando se
produce en trminos de tiempo prolongados a baja concentraciones.
MANEJO.
Es el conjunto de operaciones dirigidas a darle a las sustancias, materiales y desechos peligrosos el
destino ms adecuado, de acuerdo con sus caractersticas, con la finalidad de prevenir daos a la
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Procedimiento de Trabajo.
TRABAJO DE EMERGENCIA.
Es todo trabajo, de carcter correctivo, que se genera cuando existe un riesgo evidente o una falla,
que pone en peligro a personas, instalaciones y/o ambiente que puede implicar una produccin
diferida.
TRABAJO EN CALIENTE.
Es aquel donde las actividades y equipos utilizados generan o son capaces de generar energa
suficiente (chispa, friccin, llama abierta, superficie caliente, entre otros) para producir la ignicin de
mezclas de gases, vapores o polvos combustibles e inflamables.
TRABAJO CON ELECTRICIDAD.
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SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A aplicar este Sistema de Permisos de Trabajo
en todas aquellas actividades, servicios, manejo de materiales y productos, que involucren
riesgos a la salud, a la seguridad de los trabajadores, al ambiente y/o a la integridad de las
instalaciones, para asegurar que desde la fase de planificacin, hasta el cierre del Proyecto o
servicio, se identifiquen, evalen y controlen los riesgos asociados, con el fin de prevenir
incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.
Todo trabajo, a realizarse en rea restringida, donde se requiera intervencin del equipo o
instalacin o se afecte la continuidad del proceso, requiere del otorgamiento de un Permiso de
Trabajo en Fro o en Caliente, el cual debe ir acompaado del Anlisis de Riesgos
correspondiente, los Certificados para Trabajos Especiales que apliquen y los Procedimientos
de Trabajo asociados a la actividad a ejecutar.
de
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Para aquellos trabajos en reas restringidas, que por la naturaleza de los mismos representan
riesgos al personal (trabajos de inspeccin, trabajos de limpieza), se podr utilizar como mejor
prctica la emisin de un permiso de trabajo en fro o cualquier otra prctica que permita
controlar los riesgos asociados a estas actividades, adicionales a los Procedimientos de Trabajo
y Anlisis de Riesgos del Trabajo necesarios para toda actividad.
Durante la fase de planificacin del Proyecto o servicio, debe realizarse el Anlisis de Riesgos
correspondiente para identificar las medidas de prevencin y control de dichos riesgos.
Cualquier excepcin a esta Norma, debe ser considerada y aprobada por el Comit de
Operaciones o su equivalente en cada Filial o Negocio.
En el caso de proyectos nuevos, en reas sin custodio, el emisor puede ser el Ingeniero
Residente, Inspector Responsable por parte de Proyectos o un Supervisor asignado al proyecto
(dueo del proyecto).
En caso de que cualquier trabajador de la Corporacin observe una desviacin de alto riesgo,
debe alertar de la situacin al Custodio o Responsable del rea para la accin pertinente, de
acuerdo con lo establecido en la Norma SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.
Todo trabajo que involucre el Manejo de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos deber
cumplir con lo establecido en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
(Decreto N 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001) y a los procedimientos
especficos establecidos en el Manual de Normas de Ambiente.
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Si el trabajo a realizar implica: Entrada a Espacios Confinados, Izamiento de Carga, Trabajo con
fuentes
de
radiaciones
ionizantes,
Excavacin,
Trabajos
con
electricidad,
Trabajos
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los
Las auditoras deben ser realizadas por equipos multidisciplinarios, con personal calificado, de
amplios conocimientos en el proceso involucrado y en otras especialidades consideradas
necesarias. Este personal puede ser externo a la organizacin auditada, propio o de terceros.
Es un documento impreso que autoriza un trabajo en Fro o en Caliente, que aplica slo en
reas restringidas donde se requiera intervencin del equipo o instalacin o se afecte la
continuidad del proceso (Ej.: construccin, mantenimiento y desmantelamiento), en el cual se
establecen acuerdos y compromisos entre dos o ms partes (emisor/receptor/ejecutor), para la
ejecucin segura del trabajo.
La hora de otorgamiento del permiso debe coincidir con la hora de la prueba inicial de gas.
El Permiso de Trabajo debe ser elaborado y otorgado en el sitio especfico donde se realizar el
trabajo, una vez concluida la verificacin de las condiciones establecidas y acordadas.
La copia del Permiso de Trabajo, y sus anexos, debe permanecer en el sitio donde se ejecuta el
trabajo
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Todos los trabajos realizados en reas desatendidas, deben contar con la presencia continua
del receptor del permiso y si adems el trabajo es de alto riesgo, el emisor debe permanecer en
el rea de trabajo.
Las salas de control de las reas operacionales, deben estar informadas de todos los trabajos,
amparados por permisos, que se estn realizando en las instalaciones de su rea (bien sea
mediante la pestaa del permiso, va radio, otros).
Los permisos de trabajo deben otorgarse para trabajos especficos y no de carcter general.
Ejemplos:
El emisor debe asegurarse que se hayan cumplido todos los pasos preliminares establecidos en
el Procedimiento Operacional/Anlisis de Riesgo, a fin de entregar el equipo o sistema en forma
segura; informando de esto al Receptor/Ejecutor.
Se debe considerar siempre, como primera opcin, la ejecucin de los trabajos en fro antes de
ejecutarlos en caliente.
PROCEDIMIENTO.
Para otorgar un Permiso de Trabajo, se deben cumplir los siguientes pasos:
El emisor identificar todos los trabajos que requieren la elaboracin de Permisos, considerando
si el trabajo a realizar es en Fro o en Caliente; revisar equipos de medicin, formatos
requeridos y necesidad de Certificados para Trabajos Especiales.
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El emisor completar todos los renglones relacionados con: fecha de emisin, validez del
permiso, N de Anlisis de Riesgos (Ver Norma IRS17); Procedimiento de Trabajo (Ver
Norma PDVSA. SIS20), Certificados para Trabajo Especiales, identificacin de la instalacin,
equipo y sitio de trabajo, as como una breve descripcin del trabajo a realizar.
Al finalizar el trabajo, el emisor, receptor y ejecutor, inspeccionarn el rea para verificar que:
el trabajo haya sido realizado de acuerdo a los parmetros establecidos, la instalacin y/o
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RESPONSABILIDADES.
EMISOR.
Asegurar que los equipos de medicin y deteccin de gases estn en ptimas condiciones de
funcionamiento y con la calibracin vigente.
Si el trabajo a realizar afecta otra rea, instalacin o equipo, el emisor debe informar al personal
o terceros afectados de la misma sobre la naturaleza del trabajo a realizar.
Elaborar y otorgar el Permiso de Trabajo, en el sitio especfico donde se realizarn las labores.
Anexando los Anlisis de Riesgos, Procedimientos y Certificados que apliquen.
En los casos donde se requiera monitoreo de gases, el emisor debe realizar o solicitar a la
Organizacin P.D.V.S.A. correspondiente en los casos que aplique, las mediciones, segn la
frecuencia establecida en el Permiso de Trabajo.
Detener el trabajo cuando considere que las condiciones en el rea hayan variado o
representen peligro para el personal, las instalaciones y/o el ambiente.
RECEPTOR / EJECUTOR.
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Asegurar que los trabajos se inicien despus que los Permisos de Trabajo hayan sido
otorgados.
Verificar que los equipos a utilizar, herramientas y equipos de proteccin personal, son los
adecuados para la actividad y se encuentran en buenas condiciones.
Asegurar que los trabajadores utilizan apropiadamente los equipos de proteccin personal y
cumplen con las medidas de prevencin y control establecidas en el permiso de trabajo y sus
anexos.
Interrumpir el trabajo cuando observe que las condiciones iniciales del trabajo han variado, e
informar al emisor.
Mantener la copia del Permiso de Trabajo con sus anexos, en el sitio donde se efectan las
labores.
La duracin del Permiso de Trabajo ser por el lapso especificado en la planilla o formato,
con un mximo de 8 horas.
Slo se otorgar una (1) Prrroga del Permiso de Trabajo, si el trabajo no ha finalizado, las
condiciones iniciales de trabajo no han variado y el emisor, receptor y ejecutor sean los mismos.
Esta Prrroga ser por mximo de dos (2) horas. No se otorgar Prrroga de Permisos en los
casos de paradas de plantas, construccin o mantenimiento mayor de equipos o trabajos de
subsuelo en pozos, la duracin mxima podr ser de 12 horas.
Si el trabajo no se inicia una (1) hora despus del otorgamiento del permiso.
Si se interrumpe el trabajo por ms de una (1) hora, para los trabajos en caliente, o ms de dos
(2) horas, para los trabajos en fro.
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Por razones operacionales que puedan interferir con el trabajo que se ejecuta.
Si el emisor y/o receptor se ausentan del sitio de trabajo, habindose establecido en el Permiso
de Trabajo, su permanencia en el rea.
La planilla o formato del Permiso de Trabajo con sus anexos, debe archivarse, durante un lapso
de tres (3) meses mnimo, despus de haberse cerrado el mismo.
5.2.-
APLICACIN
SEGUIMIENTO
CONTROL
DE
LA
OBJETIVO.
El siguiente instrumento tiene como finalidad garantizar la divulgacin, seguimiento y control de la
aplicacin de las normas, procedimientos y practicas de trabajo seguro a todo el personal propio y
contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A que apliquen para cada actividad
especifica que se vaya y se este ejecutando.
ALCANCE.
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de cualquier
proyecto este deber ser divulgado antes de ejecutar cualquier actividad a todo el personal
involucrado.
MECANISMO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y
PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, para garantizar el seguimiento y control de la
aplicacin de las normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro ejecutara los siguientes
pasos:
1. Se mantendr Personal SIAHO y Supervisorio necesario en las reas de trabajo para dar
fiel cumplimiento a las normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro.
2. Se realizaran auditorias internas en: Permisologia de Trabajo, Anlisis de Riesgo,
Cumplimento de las Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro, por parte del Personal SIAHO una
vez a la semana.
3. Se generara un informe con las observaciones emanadas de las auditorias.
4. Se entregaran copias del informe a la Gerencia y al Dep. de Operaciones.
MECANISMO PARA EVALUACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE
TRABAJO SEGURO
El programa de evaluacin de prcticas seguras y las normas SIAHO, influyen de manera directa
sobre las operacin y ejecucin del trabajo. Involucra bsicamente los aspectos de ejecucin,
organizacin y disposicin de la tarea.
Finalmente el programa evitar ciertas contradicciones entre las disposiciones de produccin y las de
seguridad, mediante una estrecha coordinacin.
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Mensual
Semanal
Quincenal
Proyecto,
PROYECTO:
PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM a travs del
suministro de equipos de proteccin en optimas condiciones y que cumplan con normas y leyes
establecidas como la LOPCYMAT.
ALCANCE.
Aplica a los equipos de proteccin personal suministrados y utilizados por todo el personal
involucrado en las actividades del proyecto
RESPONSABILIDADES:
SUPERVISORES.
Proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccin personal para evitar o reducir daos
corporales al exponerse a riesgos conocidos.
Dotar y velar por que el personal utilice los implementos de proteccin personal por cada
actividad.
Motivar
los
trabajadores
usar
los
equipos
de
proteccin
personal,
deterioro, que
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TRABAJADORES.
Familiarizarse con la presente norma.
Solicitar a su supervisor inmediato el suministro del equipo y/o ropa de proteccin adecuada
para la realizacin de trabajos, en aquellos sitios donde la Empresa ha determinado la
obligatoriedad de su uso.
Cuidar, conservar y/o mantener en perfectas condiciones los implementos y/o equipos de
proteccin personal asignados, en la misma forma que cualquier herramienta de trabajo.
Guardar en un lugar seguro y limpio, los implementos y/o equipos de proteccin personal
suministrados, a fin de evitar su deterioro por golpes, sucio, temperaturas extremas o
sustancias qumicas.
PROTECCION DE LA CABEZA.
Se requiere proteccin para la cabeza siempre que se trabaje en reas donde exista el riesgo de ser
golpeado por objetos que puedan caer, golpearse contra objetos fijos o si se trabaja cerca de
conductores elctricos que estn expuestos y que puedan entrar en contacto con la cabeza.
Es de uso obligatorio para todo el personal propio, contratado y de visita en el rea de trabajo donde
exista la exposicin a los riesgos.
PROTECCION AUDITIVA.
En aquellas reas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen el 85 dB (decibeles) y no
sea posible reducirlos por medios tcnicos, la Empresa deber proveer protectores auditivos a
los trabajadores sometidos temporalmente o permanente, a ste riesgo, segn las normas
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Para garantizar una adecuada proteccin los tapones deben ajustarse correctamente al
canal auditivo.
Los trabajadores deben ser adiestrados para que mantengan limpios sus protectores
auditivos, pues en caso de no hacerlo, pueden ser fuentes de enfermedades.
Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores, ya que los
protectores que no ajustan bien o que estn deteriorados no cumplen su funcin. Los
protectores daados y que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser
reemplazados en forma inmediata.
PROTECCION VISUAL.
Ser obligatorio para todas las personas el uso de proteccin visual en aquellas
actividades clasificada por la Empresa como peligrosas de lesiones en los ojos, segn
las normas COVENIN 955-76 y 2237-85.
Los protectores faciales no son recomendables como equipo de proteccin visual contra
impactos. Si se desea utilizar contra stos riesgos, deben colocarse debajo de un
anteojo de seguridad.
Las gafas de copa, deben tener las copas lo suficientemente amplias para que protejan
el globo ocular y distribuyan el impacto sobre una superficie extensa de los huesos
faciales.
Los anteojos sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto
como sea posible a los ojos, sin que lleguen a tocar las pestaas, a fin de brindar el
mximo campo visual.
Los equipos de proteccin visual deben ser guardados en sus estuches de fbrica y no
tirado dentro de las cajas de herramientas.
Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados con las manos, ya que se
ensucian o se llenan de grasa. Los lentes sucios dificultan la visin, constituyendo un
riesgo adicional.
Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores a los protectores
visuales, ya que si stos estn deteriorados o daados o no ajustan bien, pierden su
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PROTECCION RESPIRATORIA.
Se deben utilizar los equipos de proteccin respiratoria cuando exista riesgo debido al
polvo o emanaciones de vapores txicos, tales como la remocin de capa vegetal,
manipulacin de materiales pulverizados que desprenden polvos txicos o molestosos,
operaciones con pintura o reas de trabajo sealados.
Para proteger las manos del calor se usarn guantes de tela de amianto o de lana.
Para trabajos de corte y soldadura se usarn guantes reforzados de cuero con el puo
extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo.
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Para proteger el cuerpo de metales fundidos, calor radiante o peligro de llamas de una
intensidad mayor que las originadas por trabajos de corte y soldadura, se usan telas de
amianto y lana o amianto y cuero.
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NOTA: SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS E.P.P. AL INGRESO DEL PERSONAL Y SE MANTENDRA UN STOCK EN OBRA CON LA
CANTIDAD NECESARIA DE ACUERDO AL NUMERO DE PERSONAL PRESENTE EN LA MISMA.
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todas las Sub-Contratistas, con el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto
ambiental durante la prestacin de los servicios contratados.
ALCANCE.
El alcance de este procedimiento involucra a todos los Sub-Contratistas que realicen actividades bajo
contrato para SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
RESPONSABILIDAD.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
Asegurar que esta Poltica sea divulgada y aplicada a todas sus Sub-Contratista.
Sub-Contratistas
Garantizar el desarrollo y el cumplimiento de los Planes y Programas SI/AHO.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN.
Todas las Sub-Contratistas que deseen ejecutar trabajos para SERVICIOS INTEGRALES
SOTILLO C.A debern presentar los siguientes requerimientos en original y copia:
Poltica de Calidad.
Listado del Personal donde se especifique todos sus datos personales y cargo que desempea.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN.
Todas las Sub-Contratistas que deseen ejecutar trabajos para la empresa sern evaluadas a travs
de Auditoras Internas Trimestrales realizadas por el Departamento SIAHO las cuales se regirn por el
procedimiento para la evaluacin del Sistema de Gestin SI/AHO implementado en SERVICIOS
INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
Nota:
De estas auditorias se
acciones para
corregirlas con copia a la Gerencia de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. y la SubContratista.
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LISTADO DE HERRAMIENTAS.
CANT.
2
2
3
3
6
2
JGOS
JGOS
MTS
JGOS
LTS
01
JGOS
JGOS
03
03
HERRAMIENTA
LLAVE DE TUBO 24
LLAVE DE TUBO 36
MANDARIAS DE 5 KG
CINCEL DE BRONCE
CONEXIONES CHICAGO
ESCALERAS, ANDAMIOS, ARNESES DE SEGURIDAD.
DADOS CON RATCHET Y EXTENSIONES DESDE HASTA 1 .
DE TIRA BUZONES
MANGUERAS DE ALTA Y BAJA PRESIN CON SUS CONECTORES Y ACOPLES.
LLAVES ESTRELLA DE DIFERENTES TAMAOS.
ESPTULAS, CEPILLOS, BROCHAS, TOBOS, TRAPOS, ETC
SOLVENTES
EQUIPO EXPLOSIMETROS
LLAVES COMBINADAS
LLAVES ALEN
ALICATES DE PRESION Y MECANICOS
LLAVES AJUSTABLES 12, 18, 24 y 36.
MARCA
MODELO
AO
FORD
PICK-UP
2002
FORD
PICK-UP
2007
FORD
CAMION
MITSUBISHI
L-300
SERIAL
MOTO
R
COLOR
PLACA
AMARILLO
43XBAH
NEGRO
81ZBAM
2009
BLANCO
A67ADOT
2008
BLANCO
67P-NAM
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OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para la programacin de la procura, mantenimiento e inspeccin de
equipos y materiales.
ALCANCE.
Aplica a todos los equipos que forman parte de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
PROCURA
El departamento de almacn recibe solicitud de materiales en (original y copia), el cual es
firmada y sellada como constancia de recibo, luego le entrega al departamento solicitante la
copia de la solicitud de materiales.
El departamento de almacn verifica si los materiales se encuentran en existencia. Si hay el
material: el departamento de almacn despacha el material, se imprime el formato de entrega
de materiales.
Se entrega el material y el departamento solicitante firma como constancia de recibo de
material.
El supervisor
de almacn como
se procede hacer el recibo del material, se firma la (original y copia) de la nota de entrega, la
original se la entrega al proveedor, la copia se archiva conjuntamente con la nota de compra
y la nota de entrega.
INSPECCION DE EQUIPOS
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su funcionamiento normal,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
Es el que se realiza al momento que se detectan o verifican fallas en los equipos, con el fin de
corregir de manera inmediata las averas encontradas para restituir la operatividad del equipo o
herramienta de una manera confiable. Disminuyendo de este modo prdida de tiempo por fallas.
RESUMEN:
Con el mantenimiento podemos lograr grandes beneficios tales como:
Disminuir el ndice de accidentalidad.
Disminucin de tiempo perdido por fallas.
Minimizar los costos.
Mayor seguridad para el personal al trabajar con unidades ms confiables.
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El Supervisor
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Preventivo para
Maquinaria Pesada como Para Vehculos Livianos y pesados, en ellos deben incluir la frecuencia y
las actividades preventivas que se realizan a los vehculos y maquinaria.
Las personas a las cuales se les asignen unidades para sus labores sern responsables de velar
por el cumplimiento de los plazos establecidos para los mantenimientos preventivos y si la unidad
sufriera algn dao o desperfecto como consecuencia del no cumplimiento de los plazos el conductor
ser el nico responsable del dao ocasionado al vehculo.
Los formatos de reporte de los mantenimientos ejecutados deben ser llenados en su totalidad en las
casillas correspondientes por parte del personal asignado.
El Supervisor de Mantenimiento debe mantener actualizado el Listado General de Equipos pesados
y la Lista de Vehculos Disponibles para controlar la disponibilidad de ellos cuando se necesite.
El Supervisor de mantenimiento cumpliendo con el Plan de Mantenimiento preventivo asigna segn
el tipo de vehculo el mecnico que ejecutara las actividades del plan a travs de los Jefes de
mecnica.
El
a su cargo, cumpliendo con las frecuencias indicadas (mensual, bimensual, etc.) en los Planes.
Registrando las fechas de ejecucin, kilometrajes y dems informacin definida en formato Hoja de
Mantenimiento de Vehculos Livianos y pesados y Maquinaria Pesada, adems debe llenar la tarjeta
de control de cambio de aceite para el caso de mantenimiento de vehculos y entregrsela al
conductor de la unidad.
El Personal de Mantenimiento de campo (Engrasadores y Ayudantes de Engrase de los proyectos)
notifican al Supervisor de Mantenimiento el mantenimiento de los equipos ubicados en campo.
El Supervisor de mantenimiento mantiene informado sobre los resultados de las actividades
realizadas, como base para la presentacin de los resultados de la gestin de Mantenimiento ante la
Direccin de la empresa.
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un proceso
vehculos, para cumplir con los requisitos y satisfaccin de los clientes Internos y Externos de la
empresa.
ALCANCE.
Aplica a todos los vehculos propiedad de la empresa.
RESPONSABILIDAD.
Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento de la empresa la aplicacin de este procedimiento.
DEFINICIONES.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Es un conjunto de actividades programadas que se ejecutan para prevenir fallas y asegurar
un buen funcionamiento de los equipos, maquinarias y vehculos. Consiste en el anlisis de las
condiciones de las instalaciones, sistemas y equipos, mientras se encuentren funcionando y
busca el intervalo ms apropiado para repararlo.
del formato
Control de Horas de Servicio, el mismo tendr el total de horas trabajadas por cada Maquinaria a la
semana, estos registros sern entregados semanalmente por el Supervisor al Departamento de
Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A,
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Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados
en el Departamento de Operaciones de la empresa
Recorridos, el mismo tendr el total de Kilmetros Recorridos por cada Vehculo a la semana, estos
registros sern entregados semanalmente por el Supervisor al Departamento de Operaciones de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A,
vaciar dicha informacin en el formato Control de Kilmetros Recorridos donde se sumaran todo el
kilometraje recorrido al mes, para luego ser comparadas con las horas establecidas en el Plan De
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Mantenimiento Preventivo para as chequear que parte, sistema, pieza o fluido se le debe aplicar
mantenimiento y en otros casos su cambio o sustitucin.
Todo mantenimiento o cambio que se le haga a cualquier vehculo quedara registrado en el formato
Hoja de Mantenimiento el cual constituir la hoja de Vida de cada unidad.
Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados
en el Departamento de Operaciones de la empresa
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Son todas y cada uno de los utensilios que usados de forma apropiada nos facilitan la realizacin
de una tarea. Las herramientas se disean acorde a las funciones que cumple, as existen
herramientas para desempear funciones de corte, trazado, sujecin, golpes, medicin, etc.
Todas las herramientas, aun las ms sencillas y fciles de manejar necesitan usarse en forma
adecuada para desempear trabajos de acuerdo a la funcin para las cuales fueron diseadas y
construidas. En este sentido se tiene como propsito adiestrar al trabajador en el uso y cuidado
apropiado de las herramientas, logrando con esto prevenir accidentes y alargar la vida de las mismas.
Es indispensable que una herramienta puede cumplir algunas veces con tareas para las cuales no
han sido diseadas, pero el uso inadecuado de estas puede traducirse en accidente. Entre las
principales causas de accidentes en el uso de herramientas tenemos:
Empleo de herramientas defectuosa.
Uso inadecuado de herramientas, es decir, empleo de las herramientas que no son las indicadas
para hacer determinado trabajo.
Empleo de herramienta sin hacer caso de las normas de seguridad.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Utilizar herramientas solo para los fines que son diseados.
No llevar herramientas en los bolsillos u otro sitio inadecuado, sino en caja para herramientas.
Utilizar el correspondiente equipo de proteccin personal adecuado segn el trabajo que se realiza.
Adquirir herramientas de calidad, seguras y mantenerlos en buen estado.
Revisar las herramientas antes de utilizarlas.
Cuando se trabaja con herramientas que puedan desprenderse asegurarse que no haya personal a
su alrededor.
Solicitar Certificados de calidad de las herramientas que se compran.
RESPONSABILIDADES:
Ser responsabilidad del Supervisor General, adiestrar al personal en el sitio de trabajo sobre el uso
y manejo adecuado de las herramientas.
Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos elaborar los
procedimientos necesarios para el uso y mantenimiento de las herramientas.
Ser responsabilidad del Supervisor General divulgar a travs de charlas y reuniones las normas,
pasos y procedimientos para el uso correcto de las herramientas.
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Ser responsabilidad conjunta del Supervisor General y el Supervisor de SIAHO inspeccionar las
herramientas.
Ser responsabilidad de cada trabajador notificar las herramientas defectuosas o daadas.
Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos gestionar la reparacin y/o
sustitucin de las herramientas daadas.
Ser responsabilidad del departamento de materiales adquirir las herramientas segn las
especificaciones que entregue el Departamento de Operaciones.
PLAN DE MANTENIMIENTO
VEHICULOS
CAMBIO DE
ACEITE
CAMBIO DE
REVISIN DE
ACEITE
ACEITE MOTOR,
MOTOR
CAJA
TRANSMISION Y
CAJA
CAMINES,
TRANSPORTE
CAMIONETA PICK-UP
CADA 5000
CADA
KILOMETRO
5000KM
CADA 5000
CADA 5000
KILOMETRO
KM
CADA 5000
CADA 5000
KILOMETRO
KM
REEMPLAZO
COMBUSTIBLE
ENGRASE
DE FILTROS
DE AIRE
DIARIA
DIARIA
DIARIA
DIARIA
DIARIA
DIARIA
CUANDO
CUANDO
APLIQUE
APLIQUE
CUANDO
CUANDO
APLIQUE
APLIQUE
CUANDO
CUANDO
APLIQUE
APLIQUE
REVISION DE
PRESION DE
AIRE
NEUMATICOS
DIARIA
DIARIA
DIARIA
Cronograma de Inspeccin.
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
CANTIDAD
QUINCENAL
VARIOS
SEMANAL
VARIOS
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ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las recomendaciones sugeridas de las inspecciones de
Equipos, Maquina y Herramientas por parte de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A
PROCEDIMIENTO.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A realizara los siguientes pasos.
Los departamentos de Operaciones, Mantenimiento y SIAHO en conjunto emiten un informe a la
gerencia de las observaciones, recomendaciones emanadas de las inspecciones realizadas a los
equipos, vehculos, maquinas y herramientas.
La gerencia realiza una revisin del informe y convoca a una reunin
departamentos involucrados.
Se realizara una minuta con fecha compromiso para cumplir con las recomendaciones, por parte de
la gerencia, siguiendo un orden de prioridades.
Los departamentos de operaciones, mantenimiento y SIAHO se encargaran de verificar que se
cumpla con la fecha de compromiso fijada en la minuta, dndole seguimiento
a travs de
inspecciones.
7.5.-
REGISTRO
DE
CERTIFICACION
DE
EQUIPOS
DE
PROTECCION
PERSONAL,
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A de acuerdo al proyecto a ejecutarse en caso de
requerir equipos que ameriten certificacin presentara a P.D.V.S.A. los registros de las mismas, los
cuales sern certificados por empresas calificadas para tal fin, logrando de esta manera cumplir con
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reglas P.D.V.S.A. y contar con equipos adecuados y en condiciones operativas que permitan
seguridad al personal que los maniobra y un mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades a
ejecutarse con los mismos. Se presentara ante P.D.V.S.A. copia de registro de las certificaciones de
equipos ( en caso de que aplique), herramientas y E.P.P y se mantendr en obra archivo de los
mismos.
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Las inspecciones de los vehculos de los transportes del personal se harn y cualquier falla ser
corregida de inmediato, se chequeara de inmediato los vehculos de transporte, esto con la finalidad
de evitar cualquier incidente o accidente de los mismos.
La operabilidad de los vehculos personales estar al da de acuerdo a las exigencias del reglamento
de trnsito terrestre. Se le recordara a los chferes sobre los limites de operabilidad que establece la
ley de transito terrestre (en reas urbanas, extras urbanas, rurales y de construccin).
Lmites admisibles de operabilidad establecidos en la ley de transito terrestres.
reas Urbanas --- 40 Km/h.
reas Extras- Urbanas --- 70 Km/h.
Locaciones de P.D.V.S.A. ---10 Km. /h.
Las personas autorizadas para manejar vehculos estn obligados a cumplir con las normas de
operabilidad establecidas por la empresa y con las de las ley de reglamento de transito terrestre.
Los vehculos se cargaran con peso que no exceda la capacidad indicada para cada uno de
ellos.
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RESPONSABILIDADES.
al Departamento
de mantenimiento de
Cada chofer o persona que maneje un vehculo es responsable de revisarlo antes de utilizarlo.
del formato
Kilometro Recorridos, el mismo tendr el total de Kilmetros Recorridos por cada Vehculo a la
semana, estos registros sern entregados semanalmente por el Supervisor al Departamento de
Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A,
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En caso de verificar el cumplimiento del Plan por parte del Cliente (PDVSA). Podrn hacerlo en el
momento deseado mediante auditorias ya sea por un aspecto contractual o si es solicitado por
razones de reconocimiento.
8.-
DECRETOS Y RESOLUCIONES.
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N 39 Calzado de seguridad.
8.2.
NORMATIVA
LEGAL
VIGENTE.
El Objetivo de este Plan Especifico de SIAHO, es establecer los planes y programa orientados a las
exigencias legales vigentes, como lo indica el Instituto Nacional de Prevencin De Seguridad y Salud
Laboral (INPSASEL), tal como se indica en el Artculo 82.
El Plan especifico SIAHO, contiene los puntos esenciales que se indican en el referido artculo
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es el conjunto de objetivos, acciones y
metodologas en materia de promocin, prevencin y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
Este programa debe contener:
1. Descripcin del proceso de trabajo (produccin o servicios).
2. Identificacin y evaluacin de los riesgos y procesos peligrosos existentes.
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3. Planes de trabajo para abordar los diferentes riesgos y procesos peligrosos, los cuales deben
incluir como mnimo:
a. Informacin y capacitacin permanente a los trabajadores, las trabajadoras, los asociados y las
asociadas.
b. Procesos de inspeccin y evaluacin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
c. Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y procesos peligrosos.
d. Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
e. Reglas, normas y procedimientos de trabajo seguro y saludable.
f. Dotacin de equipos de proteccin personal y colectiva.
g. Atencin preventiva en salud ocupacional.
h. Planes de contingencia y atencin de emergencias.
i. Personal y recursos necesarios para ejecutar el plan.
j. Recursos econmicos precisos para la consecucin de los objetivos propuestos.
k. Las dems que establezcan las normas tcnicas.
.
De igual manera se cumplir con las exigencias del plan SIR de PDVSA.
RESPONSABLES.
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Reportar los accidentes y los incidentes ambientales al Coordinador SIAHO en las reuniones de
novedades diarias.
Los encargados de los Centros de Manejo de Desechos y del Patio de Chatarra son
responsables de la:
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CLASIFICACIN.
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A efectos de este Procedimiento, los desechos se clasifican de la siguiente manera, la cual a su vez
definir la forma de manejo.
Desechos no peligrosos.
Desechos domsticos.
Desechos metlicos.
Desechos no metlicos.
Desechos peligrosos.
Otros.
TRANSPORTE.
Los residuos slidos generados en cada actividad sern separados segn las categoras
definidas.
Debe asegurarse que se efecte el transporte de los mismos a los Centros de Manejo de
Desechos.
Los residuos sern transportados en vehculos y recipientes adecuados a fin de evitar el riesgo
de esparcimiento de los mismos y cumpliendo con lo establecido en el Decreto 2635 de la
Normativa Ambiental Vigente y dems disposiciones legales.
RECEPCIN Y ACOPIO.
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Est prohibido descargar los residuos sin la autorizacin del Jefe de Patio, ni abandonar
Los desechos sern cuantificados segn su volumen, peso aproximado o por unidades, en
cada entrega.
Son los resultantes de las actividades en comedores y edificios administrativos, es decir, papel,
cartn, restos de alimentos, vidrio, envases plsticos, de papel aluminio y similares.
La empresa manejadora deber contar con la autorizacin oficial para realizar sus
actividades.
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Condiciones de Generacin
Orgnicos Mojados
(restos de alimentos)
Inorgnicos Slidos
Residuo/Desechos
Inorgnicos Blandos
(papel, cartn, todo
tipo de trapos, y telas
sin crudo o derivados)
VERDE
AZUL
Nota: La Empresa que realizara el servicio de recoleccin y acopio de los desechos domsticos,
ser SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO, ya que cuenta con los equipos, las instalaciones
y con los requerimientos y la permisologia legal vigente (RASDA, Autorizacin de funcionamiento,
pliza ambiental), luego trasladar los desechos a la Mancomunidad del Sur como Disposicin final de
dichos desechos.
La disposicin final de los desechos slidos depender de la clasificacin de los mismos, estos
deben manejarse con criterio de reciclaje, regeneracin o aprovechamiento a fin de alargar su vida
til, minimizar el volumen de residuos finales y los costos por tratamiento y disposicin final, teniendo
en cuenta que estos desechos no debern representar riesgos a la salud y al ambiente.
DESECHOS METLICOS.
El tipo de desecho metlico que pueda ser utilizado para construir o reparar sern reutilizados en
elementos tiles de uso interno de la empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
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No se podr disponer de este tipo de materiales a campo abierto en reas no destinadas para ello.
DESECHOS NO METLICOS.
Comprende materiales de desecho de naturaleza no ferrosa, producto de la construccin de obras,
instalacin de equipos o mantenimiento de los mismos (material plstico, madera, gomas,
empacaduras, etc) Se trasladarn al centro de acopio para su clasificacin y almacenamiento
temporal.
De no ser factibles estas opciones, los desechos se trasladarn al relleno sanitario ms cercano.
Nota: Los desechos no metlicos pequeos (recipientes de jugos, vasos plsticos y otros) se
colocaran en bolsas plsticas
Se adopta el enfoque de que los desechos de este tipo debern ser tratados y dispuestos dentro
de los lmites del rea, a fin de mantener un adecuado control sobre los mismos.
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Condiciones de Generacin
Suelo Contaminado,
con
productos
qumicos / aceites
Color del
Contenedor
Trapos,
guantes
esponjas,
etc.,
contaminados.
Aerosoles, pinturas,
desengrasantes,
grasas, envases de
grasas
de
lubricacin.
AMARILLO
ROJO
Nota: Los desechos peligrosos (Guantes, Trapos impregnados de aceite o crudo) se colocaran en
bolsas plsticas
y se le colocara la etiqueta
de identificacin como desecho peligroso en color rojo. Su recoleccin ser de una frecuencia
mensual.
Estos Desechos peligrosos son entregados a la empresa manejadora Sub-Contratada, debidamente
registrada, ante el Ministerio Popular para el Ambiente (MPPA), para su tratamiento y disposicin
final, realizando un informe de los desechos manejados y dejando constancia en el MPPA Seccional
El Tigre y una copia a la Gerencia de Ambiente y otra el dossier de Gestin Ambiental de la empresa
SERVIMESCA.
Todos los desechos mencionados en este plan sern recolectados Mensualmente y sern
trasladados al patio de la empresa temporalmente hasta que se le sea asignada su disposicin
final.
OTROS DESECHOS.
Las opciones de almacenamiento y disposicin deben verse caso por caso. Se plantean los
siguientes:
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que hayan
cumplido su vida til debern ser devueltas a los proveedores o acopiadoras de este tipo de
material para su disposicin.
Tambores Vacos: Deber procurarse su devolucin al suplidor del producto una vez que
ste se consuma. Podrn ser almacenados temporalmente en la instalacin sobre soportes,
bajo techo y debidamente cerrados. Se priorizar su utilizacin para recipientes de residuos o
contenedores de productos qumicos para dosificacin.
Pilas: Sern almacenadas en tambores con rtulos identificadores que indiquen la cantidad
de pilas contenidas, y llenados de forma que quede una camada de aserrn y una camada de
pilas alternadamente.
Nota:
aceites, trapos, guantes, filtros, Bateras, entre otros, ser STACA. Ya que cuenta con los equipos,
las instalaciones y con los requerimientos y la permisologia legal vigente (RASDA, Autorizacin de
funcionamiento, pliza ambiental) adems de suministrarnos las respectivas hojas de seguimiento y
certificados de disposicin final selladas por el Ministerio del Ambiente, y mantiene un convenio con
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.
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Decreto 2217, en los artculos 19, 20 y 21 de la Ley Orgnica del Ambiente y en la Norma Covenin
1565-88.
ALCANCE
Este procedimiento alcanza a todas las reas donde este ejecutando actividades SERVICIOS
INTEGRALES SOTILLO C.A.
RESPONSABLES.
El Coordinador SIAHO es responsable de:
Manejar los
Lmite de Ruido. Ninguna persona debe entrar en reas con niveles de ruido continuo por
encima de 115 dba o niveles de ruido impulsivo por encima de 140 dba, independientemente
del tiempo de exposicin o el uso de protectores auditivos.
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Lmite de Diseo. El lmite mximo de presin sonora recomendado para el diseo de plantas
y equipos es de 85 dba medidos a 1 metro del equipo y a nivel del odo, con el objetivo de
mantener el nivel de ruido en el rea de trabajo por debajo de 85 dba.
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Su uso debe ser obligatorio en las reas de trabajo donde se excedan los criterios
establecidos en la Normativa Vigente.
Se debe brindar vigilancia mdica a los trabajadores expuestos que excedan los lmites
establecidos en la Normativa Vigente y a quienes cuyo trabajo u ocupacin requieran el uso
de protectores auditivos.
g. Sexo.
h. Lugar de trabajo.
i.
Ocupacin.
j.
k.
Fecha y hora del examen, nombre del mdico, nombre del tcnico examinador.
l.
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El examen audiomtrico no debe practicarse si existe un proceso gripal con afeccin de los
odos o de los senos paranasales.
El audiograma de cada empleado debe ser examinado para determinar si existe prdida por
cada odo que iguale o exceda 10 dB a las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 3000
Hz; o 15 dB a 4000 Hz, 6000 Hz, de acuerdo a la comparacin que se haga entre dicho
audiograma y el audiograma inicial de referencia corregido por edad.
Las pruebas audiomtricas deben ser de tono puro, para determinar el nivel de audicin
umbral a frecuencia de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz y 6000 Hz y debern
ser tomadas separadamente para cada odo.
Las pruebas deben ser llevadas a cabo en un ambiente cuyo ruido de fondo no exceda los
niveles de ruido indicados en la legislacin vigente, basados en la Norma ISO 6189.2.
El Coordinador SIAHO, debe recibir un informe anual sobre la efectividad del programa de
conservacin auditiva, por parte del Inspector SI/AHO y el Medico en Salud Ocupacional.
Este informe debe contener al menos lo siguiente:
El nmero de personas que estn expuestos a niveles de ruido mayores a 85 dba o dosis de
ruido mayores al 100% durante 8 horas diarias.
El nmero de personas con prdida auditiva inducida por el ruido asociado a su trabajo.
El nmero de personas con sordera inducida por el ruido asociado al trabajo, segn lo
establecido en la Ley del Seguro Social, Ley Orgnica del Trabajo y Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
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REGISTROS.
Los resultados de las evaluaciones de las dosis de ruido durante 5 aos despus de la
cesanta o jubilacin del trabajador.
RESPONSABLES
COORDINADOR SIAHO
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de los trabajadores a
en el ambiente de
trabajo.
DEPARTAMENTO DE RRHH:
Manejar los
ocupacional que presente algn trabajador por la exposicin a estos gases conjuntamente
con relaciones laborales, segn la legislacin vigente en la materia.
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8.8.-
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EJECUTAR EN EL PROYECTO
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A mantendr en el DOSSIER de seguridad copia de
los exmenes pre-empleo practicados al personal postulados por el SISDEM y propio de la empresa
una vez iniciada la obra.
EXAMEN MDICO DE PRE-EMPLEO
La salud de los candidatos a ingresar en SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., debe ser
evaluada antes de ser empleados, de manera de estar seguros de que estn capacitados fsica y
mentalmente para realizar sus tareas sin perjudicar su salud o bienestar y sin poner en peligro la de
otros. Igualmente la salud de los empleados debe ser reevaluada antes de realizar nuevas tareas
distintas a la habitual. El examen de pre-empleo para empleados potenciales y personal temporal o
contratado a quienes se les ofrece un puesto permanente se realizar por las siguientes razones:
Asegurar que el trabajo puede ser realizado dentro de las capacidades fsicas y
mentales de la persona.
Ofrecer una lnea base de referencia de la salud del potencial empleado en relacin
con la pensin o compensacin del trabajador a futuro.
Informar a los potenciales empleados acerca de los servicios y/o seguros mdicos
ofrecidos por la compaa y promover la adopcin de un saludable estilo de vida.
Recibir el Formulario
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RECURSOS HUMANOS
Recibir y archivar el informe mdico del candidato con sus respectivas recomen-
EXAMEN PERIDICO
Dependiendo de las actividades que realizara el trabajador se le realizara anualmente exmenes
especiales como audiometra, visin y prueba de los pulmones, quedando elaborada una historia
clnica que permanecer en los archivos del departamento.
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en el Proyecto :
Ley Orgnica de
Prevencin
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Atender y acatar las alerta de peligros, como son: los avisos, alarmas, acordonamientos de reas
criticas
Usar Obligatoriamente el equipo de proteccin personal
Planificar las actividades a realizar
Aplicar un procedimiento de trabajo seguro
8.9.2. Riesgo Qumico:
Son aquellos generados de procesos industriales secundarios. Constituidos por sustancias y
materiales en diferentes estados fsicos, tales como: slidos, lquidos y gases, que se encuentran en
los sitios de trabajo.
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Siempre que sea posible, utilizar energa mecnica en lugar de efectuar el trabajo pesado, utilizar
mquinas para efectuar las tareas ms arduas.
Implementar periodos de descanso
Otras medidas para evitar los riesgos ergonmicos son: disminuir el peso de la carga, hacer que la
carga sea ms fcil de manipular; aplicar tcnicas de almacenamiento de carga, para facilitar su
manipulacin; disminuir las distancia de recorrido, evitar los re trabajos y movimientos innecesarios.
8.9.5. Riesgos Psicosociales
8.9.5.1. Recomendaciones para el control de los riesgos
Cumplir y hacer cumplir las Instrucciones de trabajo, normas y procedimientos.
Uso obligatorio de equipo de proteccin personal
Evitar trabajar en estado de embriaguez.
Inculcar al personal actitudes preventivas, seguras y proactivas mediante charlas de seguridad.
Hablar con el trabajador, orientarlo y motivarlo al trabajo
Evitar juegos de manos e intercambio de palabras obscenas en horas laborales.
RECONOCIMIENTO.
El reconocimiento de los riesgos en el ambiente laboral generalmente se realiza durante una
inspeccin y constituye la primera y fundamental etapa de cualquier estudio de higiene ocupacional.
A travs de l se identifican las exposiciones dainas y peligrosas y/o potenciales riesgos para
controlarlo antes que los trabajadores experimenten lesin.
EVALUACIN
La evaluacin de los riesgos identificados tiene como objeto confirmar la existencia de agentes
peligrosos, definir sus caractersticas y determinar la magnitud de las exposiciones. En la prctica no
es posible evaluar todos los puestos de trabajo ni en todos los momentos, generalmente se realizan
estrategias de muestreo, teniendo en cuenta aspectos particulares de cada situacin con el fin de
garantizar que los resultados que se obtengan sean los mas representativos posible.
Cuando no es posible mejorar el ambiente laboral por ningn otro medio de control, se recurre al uso
de Equipos de Proteccin Personal, teniendo claro que los mismos no reducen o eliminan el riesgo,
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sino que proporcionan un medio para aislar al receptor del riesgo, pudiendo crear una falsa sensacin
de seguridad.
El agua potable y hielo que se les suministra a los trabajadores de las cuadrillas, son
suministrados por una empresa sub-contratada, que cumple con todo los requisitos sanitarios
que exige el Ministerio de Salud.
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A mantendr en sitio agua potable y hielo
mientras dure la jornada laboral.
El agua potable
Los Termos que contienen el agua potable para los trabajadores deben estar limpios,
desinfectados y sellados y les ser colocado Tirro o adhesivo en sus tapas con la fecha del da
de labor marcada, para as garantizar que tanto el agua como el hielo suministrados sean del
da en curso, adems de impedir su contaminacin por agentes externos.
Los termos deben tener sus respectivos vasos desechables en cantidad suficiente.
Los vasos deben estar colocados en un portavasos adecuado para el suministro de los mismos.
El agua y el hielo tendrn su respectivo anlisis Fsico- Qumico y Bacteriolgico emitido por un
laboratorio reconocido y aprobado por P.D.V.S.A. el cual se mantendr en el dossier de Gestion
SIAHO
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OBJETIVO.
Establecer los requisitos referidos a documentacin y seguridad que deben cumplir los Chferes y
conductores de las unidades de transporte de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, con
el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la prestacin de
los servicios contratados.
ALCANCE.
El alcance de este procedimiento involucra a todos los Chferes que realicen sus actividades en la
empresa, relacionados a su contratacin y al control del desempeo ambiental y de seguridad.
DOCUMENTACION REQUERIDA AL PERSONAL OPERARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE.
Cada Chofer o conductor de unidades de transporte de personal para poder trabajar en SERVICIOS
INTEGRALES SOTILLO C.A deber presentar su documentacin en regla de acuerdo a lo
establecido en la LEY DE TRANSITO TERRESTRE.
Cedula de Identidad.
Licencia de Conducir Vigente.
Certificado Mdico Vigente.
Referencias de Trabajos Anteriores.
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Cuando sea necesario estacionar los vehculos en vas urbanas el conductor deber colocarlo
en el hombrillo de la va, sino desviarse y cumplir con los requisitos siguientes:
Colocar durante el da la seal triangular detrs del vehculo a una distancia no menor de 50
mts.
Durante la noche el triangulo deber ser colocado en la parte trasera del vehculo a
distancia de 50 mts. Adems se debe mantener las luces de estacionamiento delanteras
encendidas y luces traseras intermitentes.
NORMAS PARA LOS PASAJEROS.
vehculo.
Esta igualmente prohibido viajar en los estribos, de pie en los camiones o equipos pesados.
No se deben utilizar sin previa autorizacin otro vehculo que no sea el asignado por la
compaa como transporte de personal.
Todo neumtico de repuesto, debe permanecer fijo en la estructura del vehculo y en caso de
transportar personal, deben permanecer en forma que no ocasionen riesgos a la integridad del
trabajador.
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Todos los vehculos sern inspeccionados (conjuntamente con personal P.D.V.S.A.) como
tambin se har una revisin mensual, verificando que se cumple con las condiciones mnimas
de SI/AHO.
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Todos los miembros del Comit debern ser responsables en el cumplimiento de sus funciones
asignadas. El comit se reunir en forma ordinaria, con todos sus miembros, una vez al mes y se
realizaran reuniones extraordinarias cuando el caso lo amerite.
FUNCIONES DEL COMIT
Vigilar las Condiciones y medio ambiente de trabajo en materia de la Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Instruir a sus miembros en principios bsicos de seguridad, para que ellos a su vez,
asesoren a todo el personal de la empresa.
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Conocer a todos los trabajadores y trabajadoras de visto y trato, nmero o cantidad que
laboran, lugares donde lo hacen, tiempo laborando.
Los integrantes de dicho Comit deben estar en constante preparacin tcnica en materia
de seguridad e higiene laboral.
Debe tener una comunicacin y relacin con organismos claves que puedan aportar apoyo
a los trabajadores y trabajadoras como: universidades, bomberos, ministerios, INPSASEL,
y el Comit de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) de otras empresas.
Asistir a actividades tales como: cursos, foros, eventos con otros Comit u organismos que
tengan relacin con la salud y la seguridad laboral.
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Realizar inspeccin.
Investigar accidentes.
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DEL SECRETARIO:
Realizar inspecciones.
Investigar accidentes.
DE LOS VOCALES:
Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte del personal, de las Normas y Disposiciones de
Higiene y Seguridad Industrial; as como las condiciones fsicas y ambientales.
Presentar al secretario del comit informes en relacin a las condiciones de Higiene y Seguridad
Laboral.
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Recopilar informacin.
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Ser responsables de que todo el personal involucrado en cada obra est familiarizados
con las Respuesta y Control de Emergencia, y mantener en sitios los recursos necesarios
para el cumplimiento de dicho Plan.
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Apoyar a los supervisores en las charlas dirigidas a los empleados recordando los planes
de emergencia, antes de que empiecen las labores.
Informar al personal supervisorio y obrero acerca de los equipos de primeros auxilios que
existen en la obra.
TODO EL PERSONAL
Todo el personal involucrado en la obra deber acatar las instrucciones y advertencia que
se impartan, para el cumplimiento y desarrollo de los planes de respuesta y control de
emergencia.
Cintas de Seguridad
Conos de Seguridad
Supervisor de Obra
Ingeniero Residente
Por PDVSA
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Analista SI PDVSA
Custodio PDVSA
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Avisos de Sealizacin
Nota: para el presente contrato no aplica implementar Ambulancia de Primeros Auxilios ni Paramedico, segn especificaciones
tcnicas.
Radio Porttil
Telefono Celular
Nmero de Clnica de Emergencia: Centro Mdico Dr. Jos Mara Vargas. El Tigre. Edo
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documentacin a PDVSA
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En caso de ser herida abierta y el hueso salga al exterior, colocar un trozo de tela limpia y hacer
presin suave para controlar el sangrado. No tratar de introducir el hueso.
HERIDAS:
Colocar un trozo de tela limpia en la herida y hacer presin por varios minutos hasta que cese el
sangrado.
Acudir al Mdico.
QUEMADURAS LEVES:
Enfriar la quemadura con compresas empapadas en alcohol e incluso agua. Si a soltado la piel,
lavar slo con agua.
Administrar analgsicos
QUEMADURAS GRAVES:
Lavar la zona afectada con agua fra durante dos o tres minutos
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PRIMEROS AUXILIOS
CONSIDERACIONES GENERALES:
Cuando se presenta la necesidad de un tratamiento de emergencia se deben seguir las siguientes
reglas bsicas:
Mantener la calma
Revisar los signos vitales para ver condiciones del paciente. (pulso, respiracin y latidos
cardiacos).
PASOS
A SEGUIR
EN
CASO
DE
MORDEDURA O
PICADURAS
DE ANIMALES
PONZOOSOS.
EN CASO DE MORDEDURA DE OFIDIOS:
Informar a los supervisores inmediatamente de suceder el caso.
Restringir el acceso al rea del accidente.
Ayudar al accidentado a permanecer calmado y tranquilo.
Prestar los primeros auxilios al accidentado. (Acostar a la victima, con la extremidad herida mas
baja que el corazn).
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RECUERDE:
o
NO APLIQUE TORNIQUETE.
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El personal debe estar adiestrado para el manejo de los sistemas de prevencin de incendio.
Ellos debern estar atentos a cualquier incidente que pudiera ser inmediatamente peligroso a la
vida o a la salud del personal, en cuyo caso darn instrucciones para la evacuacin del rea, ya
sea en un rea segura dentro de las instalaciones o fuera de ella.
PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTINCIN DE INCENDIO:
La persona que este observando un pequeo fuego inmediatamente debe tomar el extintor
localizado en el rea y sofocar a la vez que da la voz de alerta.
Le ser alertado a toda la supervisin de las reas de manera que estn informados de la condicin
que se est presentando.
Si el fuego no puede ser sofocado, la supervisin del rea, donde se presente el fuego, llamara
inmediatamente a P.D.V.S.A., haciendo uso de telfonos celulares. La supervisin las identificara
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donde esta ubicado el fuego, el tipo del mismo, y hacia donde se desplaza, as mismo deber
responder a cualquier otra pregunta, tratando de mantener una comunicacin continua entre
ambos.
La supervisin del sitio dar la seal de Evacuacin inmediata del rea.
A todo el personal que estaba trabajando en el rea evacuada le ser pasada asistencia en el rea
designada como: rea de concentracin en Caso de Evacuacin de manera de determinar
cualquier persona faltante a la cual tengan que ir a rescatar.
En caso de que SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A / P.D.V.S.A., no puedan contener
el incendio, respectiva y se observa la propagacin acelerada del mismo se proceder a informar
inmediatamente al cuerpo de bomberos.
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA PREVENCIN DE INCENDIO.
Con el fin de garantizar que el personal conozca el funcionamiento de los equipos de extincin
de incendio y pueda dar respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de cualquier evento, se
realizaran simulacros y charlas acerca de puntos importantes entre ellos los que a continuacin se
mencionan:
1. Manejo de extintores porttiles.
2. Desalojo y evacuacin.
NORMAS PARA PREVENIR INCENDIOS.
Evitar dejar trapos empapados con pintura en sitios confinados donde existan otros
combustibles.
No fumar en el rea.
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PLAN DE CONTINGENCIA
OBJETIVO:
Movilizacin inmediata del personal de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, en caso de
presentarse alguna eventualidad durante los trabajos concerniente a Lubricacin de Vlvulas en
Plantas Compresoras y Gasoductos del Distrito PDVSA San Tome.
ALCANCE
El procedimiento ser divulgado a todo el personal de SERVIMESCA, involucrado en el contrato.
Pasos para la aplicacin del plan:
Informar la emergencia.
1. El personal deber dirigirse por las vas de escape hacia los lugares designados como seguros.
2. Una vez en el sitio de concentracin proceder al conteo del personal que labora en el proyecto.
3. Apagar los equipos que estn trabajando en el rea prxima a la emergencia.
Bloquear la circulacin de los vehculos en ambas direcciones en el sitio donde ocurra el
evento.
Permitir el acceso nico y exclusivamente al personal de PDVSA.
No obstaculizar el acceso de los recursos al lugar de la emergencia.
Acatar las instrucciones del personal de PDVSA.
Dar asistencia mdica inmediata a los lesionados y trasladar las personas lesionadas en
ambulancia o vehculo de emergencia y trasladarlos al hospital o clnica ms cercana.
En caso de alguna emergencia comunicarse a los siguientes telfonos:
PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES AMBIENTALES
Al ocurrir un evento se debe activar el Plan de Emergencia (Ver Flujograma en caso de
accidentes personales).
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TIEMPO
Cualquiera
CONCENTRACION
ESTIMADA (PPM)
0,13 - 0,77
8 horas
10
15 minutos
15
60 minutos
20
Parlisis olfatoria
(+ )
3-5 minutos
100
Edema pulmonar
( irreversible)
30 minutos
200
Potencialmente
letal
(Irreversible)
Cualquiera
500
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1.- Al ocurrir un escape de H2S (Hidrogeno Sulfurado) la persona que lo detecte (sensor) debe
notificarlo inmediatamente al Supervisor Encargado y este debe informar al Sup. Pdvsa del Area.
2.- El Supervisor , precisar la ubicacin y magnitud del escape (usando equipo de proteccin
respiratoria y de auto - contenido ) y si comprueba que no puede ser corregido, tomaran
las siguientes acciones :
Notificar al Supervisor de Pdvsa, estos informaran al Coordinador de Operaciones y lider del
Proyecto
Parar todos los trabajos que se est realizando en el equipo y evacuar al
personal.
Proceder a rescatar a los lesionados, practicar los primeros auxilios del caso.
Reiniciar actividades, una vez determinada la ausencia absoluta de H2S
Observa direccin del viento en las mangas de indicacin
Desalojar el rea en sentido opuesto a la direccin del viento y hacia un rea
Segura ( donde el detector indique 0 ppm).
Seguir las instrucciones del Supervisor Pdvsa y Servimesca.
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Si es posible y seguro se deber remover el cilindro o envase que contiene el gas fuera del edificio a
un rea segura y controlada.
El Coordinador de Emergencias de pdvsa evaluar la informacin que se le suministre sobre la
emergencia y ofrecer o coordinar la ayuda necesaria.
El Coordinador de Emergencias determinar cuando el rea se considerar segura para retornar a
las actividades normales y realizar un informe para sus debidos registros.
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Recursos Disponibles:
Botiqun de Primeros Auxilios
Radio Porttil / Celulares
Extintores Porttiles de 20 lbs. PQS
Procedimiento:
Activar el Plan de Desalojo, Mantener la serenidad, control de la situacin y avisar a
Supervisor de la Obra y al Coord. SIAHO por SERVIMESCA Y PDVSA.
Evacuar el rea
Tratar de controlar el fuego con el uso de los extintores (solo el personal capacitado)
Si hay lesionados prestar Primeros Auxilios inmediatamente y trasladarlos al centro
asistencial de PDVSA. Si amerita ser trasladado segn autorizacin del mdico de PDVSA a
la Clnica contratada por SERVIMESCA (*)
Realizar reporte inmediatamente a SERVIMESCA y antes de la hora a INPSASEL y al
Departamento SIAHO de PDVSA.
Nota: En caso de accidente fatal, no mover la vctima, este tipo de evento debe ser manejado
conjuntamente con PDVSA- SERVIMESCA
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INICIO
INICIO
ELEVENTO
ELEVENTO
ES
ES
CONTROLA
NO CONTROLA
BLE?
BLE?
Notificar PDVSA
y COORD. SIAHO
SERVIMESCA
ACTIVACION PLAN
ACTIVACION PLAN
DESALOJO PDVSA
DESALOJO PDVSA
CUMPLIR
CON EL
FLUJOGR
AMA EN
SI
HAY
HAY
LESIN
LESIN
ADOS?
ADOS?
NO
LLEVAR AL PERSONAL
LLEVAR AL PERSONAL
HASTA EL REA DE
HASTA EL REA DE
CONCENTRACIN
CONCENTRACIN
ESPERAR NOTIFICACIN
ESPERAR NOTIFICACIN
PDVSA PARA LA ENTRADA
PDVSA PARA LA ENTRADA
A LA PLANTA
A LA PLANTA
ELABORACIN DEL
ELABORACIN DEL
INFORME
INFORME
PRESENTACIN DEL
PRESENTACIN DEL
INFORME
INFORME
FIN
FIN
SI
NOTIFICAR PDVSA
Y COORD. SIAHO
SERVIMESCA
REALIZAR LA
REALIZAR LA
INVESTIGACIN
INVESTIGACIN
DEL EVENTO
DEL EVENTO
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Nota: En caso de accidente fatal, no mover la vctima, este tipo de evento debe ser manejado conjuntamente con
PDVSA- SERVIMESCA
Informar al personal supervisorio y obrero acerca de los equipos de primeros auxilios que existen en
la obra.
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Todo el Personal
Todo el personal involucrado en la obra deber acatar las instrucciones y advertencia que se
impartan, para el cumplimiento y desarrollo de los planes de respuesta y control de emergencia.
COMUNICACIN:
El uso de radios durante la emergencia se limitar al Grupo de Desalojo mientras se controle la
situacin, su utilizacin se har de forma ordenada sin generar colapso.
GRUPOS DE DESALOJO:
Sern los encargados de coordinar, orientar y verificar el buen desenvolvimiento del plan de desalojo,
este grupo estar integrado por el Inspector de Seguridad Industrial y Supervisor de la obra de
SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. e Insp. PDVSA
PASOS A SEGUIR
Notificacin de la necesidad de evacuacin dada por el supervisor del rea donde se inicia la
emergencia o por la persona que la detecta
Todos los trabajadores deben utilizar la ruta de escape asignadas y trasladarse al rea de
concentracin
Todas las labores debern ser suspendidas al momento de la emergencia
En el rea de concentracin se realizara el conteo fsico del personal
Nadie podr regresar al rea hasta que los supervisores y Custodio hayan dado la orden, despus de
verificar que todo est despejado.
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CUMPLIR
CON EL
FLUJOGRA
MA EN
CASO DE
ACCIDENTE
SI
HAY
HAY
LESIN
LESIN
ADOS?
ADOS?
NO
LLEVAR
LLEVARAL
ALPERSONAL
PERSONAL
HASTA
HASTAEL
ELREA
READE
DE
CONCENTRACIN
CONCENTRACIN
ESPERAR
ESPERARNOTIFICACIN
NOTIFICACIN
PDVSA
PDVSA PARA
PARALA
LA
ENTRADA
A
ENTRADA ALA
LAPLANTA
PLANTA
REALIZAR
REALIZARLA
LA
INVESTIGACIN
INVESTIGACIN
DEL
DELEVENTO
EVENTO
ELABORACIN
ELABORACINDEL
DEL
INFORME
INFORME
PRESENTACIN
PRESENTACINDEL
DEL
INFORME
INFORME
FIN
FIN
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personal
que sea incorporado a la Empresa, recibir antes de iniciar sus labores, una
charla de induccin de las reglas bsicas de seguridad que deben cumplir y se les notificar los
riesgos a que estarn expuestos y las acciones que deben tomar en caso de emergencias y tambin
se les indican los equipos de proteccin personal adecuado para su trabajo como requerimiento
previo para su ingreso.
CHARLAS DIARIAS.
Se dictaran charlas de seguridad diarias y las mismas sern impartidas, por el supervisor /caporal del
rea con una duracin de cinco minutos, relacionadas con los riesgos asociados a las actividades
programas a ejecutar en el da y sus medidas preventivas.
CHARLAS SEMANALES O ESPECIALIZADAS.
La charla semanal de 20-30 minutos ser impartida por el supervisor del rea, Inspector SIAHO
invitados especiales o por trabajadores / empleados de la empresa, orientadas hacia las labores que
se estn realizando en determinado momento, con la finalidad de desarrollar conocimientos y
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RESPONSABLES.
GERENTE DE PROYECTO
Concretar la ejecucin rutinaria de este procedimiento por parte de todos los representantes
de las Instancias Administrativas.
Autorizar el arranque de las operaciones, una vez registrada la conformidad del Comit de
Arranque con las condiciones de los sistemas de proteccin y otros aspectos evaluados.
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Coordinar las actividades del Comit para la LVA, incluyendo la convocatoria a reuniones,
registros de avance, interfaces con otras organizaciones involucradas, obtencin de
recursos, asesoras y apoyo tcnico y administrativo necesario para el desarrollo de la LVA.
Verificar que la condicin del proceso en cada uno de los aspectos indicados en la lista de
verificacin quede claramente indicada, incluyendo los puntos que requieran Trabajos
Adicionales y las firmas de los miembros del equipo de trabajo.
Coordinar la ejecucin de las acciones identificadas por el Comit de Arranque como
incompletas o que requieran Trabajo Adicional (T/A) y hacer seguimiento a su ejecucin y
revalidacin oportuna.
Solicitar la autorizacin del Gerente para el arranque de las operaciones, una vez registrada la
conformidad del Comit de Arranque con las condiciones de los sistemas de proteccin y
otros aspectos evaluados.
Incorporar la lista de verificacin completada (Ver Anexos), as como la informacin relativa a
certificados, pruebas y la inspeccin levantada durante los recorridos a la instalacin en el
informe de la Lista de Verificacin de Arranque y finalmente, al expediente del proyecto o
informe de la parada.
El Coordinador delegar en los Especialistas de cada rea la ejecucin de las actividades
identificadas como trabajo adicional (T/A) y har seguimiento a la ejecucin para determinar
la oportunidad de revalidacin una vez entregado el sistema.
COMIT DE SEGURIDAD ARRANQUE.
Este comit estar integrado por el Custodio de la instalacin, el Supervisor de Operaciones,
Inspector SIAHO y Mecnicos. Responsabilidades generales
Clasificar
los
elementos
que
requieran
Trabajo
Adicional
en
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PROCEDIMIENTO.
Se someter a una Lista de Verificacin Arranque a todas las instalaciones de procesos, nuevas
o modificadas, antes de incorporar los fluidos operacionales o cualquier producto inflamable o
txico que pudiera representar un riesgo para la seguridad del personal o integridad de las
instalaciones. Cualquier cambio que implique una modificacin en los elementos de informacin
de Seguridad de los Procesos (Diagramas de Flujo, Diagramas de Clasificacin Elctrica,
P&IDs, etc.) requieren la ejecucin de una Lista de Verificacin Arranque. Los arranques
despus de una parada de emergencia o despus de ejecutar un procedimiento de rutina no
requieren LVA.
Despus de cada parada por mantenimiento mayor se realizar una LVA para confirmar las
condiciones del proceso antes del arranque y la disponibilidad de los sistemas de proteccin.
Toda LVA ser documentada, incorporando al expediente del proyecto, cambio o parada la lista
de verificacin que corresponda, as como los certificados de prueba y aceptacin de equipos
de cada especialidad. La confirmacin de arranque ser registrada en la Lista de Verificacin
Arranque (LVA).
Al registrar Conformidad (SI) con todos los aspectos de la lista de verificacin, los miembros
del Comit de Arranque certificarn que el sistema o equipo se encuentra en condiciones de
iniciar operacin, firmando la seccin de Aprobaciones de la lista de verificacin, luego de lo
cual Operaciones puede iniciar el arranque.
REGISTROS/REPORTES.
Los aspectos que al efectuar la verificacin, hayan sido sealados como faltante al responder
NO en la seccin correspondiente de la lista de verificacin y los puntos identificados con
Trabajo Adicional (T/A) sern clasificados como
Condicionantes. Los elementos Condicionantes del Arranque sern aquellos que representen
un alto potencial de riesgo de accidentes y quedarn registrados en la seccin respectiva de la
lista de verificacin. Estos elementos deben ser corregidos o completados antes de iniciar el
Arranque.
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COMUNICACIONES.
El Supervisor de Operaciones, comunicar al Gerente General, todas las No Conformidades
relevantes, Informes de Inspecciones, o toda situacin que a su criterio merezca su intervencin
para la implementacin y seguimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas necesarias. El
registro de estas comunicaciones ser mantenido por el Gerente.
12.- INVESTIGACION
OCUPACIONALES.
12.1
DE
ACCIDENTES,
INCIDENTES
ENFERMEDADES
los
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va On Line (a travs de
www.inpsasel.gov.ve)
Una vez establecidas las causas y consecuencias del accidente se proceder a realizar la
divulgacin de este evento y las recomendaciones emitidas deben ser acatadas y difundidas
mediante charlas al personal que garanticen la no recurrencia de hechos similares.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN.
La investigacin de accidentes consiste en la realizacin de un anlisis y evaluacin objetiva de
todos los hechos, opiniones, relatos e informacin relacionada con el accidente / incidente. Esta debe
realizarse tan pronto como sea posible, mientras menor sea el tiempo transcurrido entre el accidente
y la investigacin mejor ser la informacin que pueda obtenerse.
La finalidad de esta investigacin es determinar las causas que originaron el accidente y emitir las
recomendaciones para evitar que se repita.
Para elaborar un informe de investigacin de accidentes se deben responder a las siguientes
preguntas:
Quin fue el accidentado? : Identifica a la persona que sufri el accidente.
Cundo ocurri? : Significa la hora y fecha exacta.
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PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIN.
Una vez establecidas las causas y consecuencias
divulgacin de este evento, y las lecciones aprendidas deben ser acatadas y difundidas mediante
charlas al personal que garanticen la no recurrencia de hechos similares.
Esto se realizara en dos etapas.
a) El Gerente de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A realizara la presentacin a la
Empresa Contratante (P.D.V.S.A.) del evento no deseado sus causas, consecuencias, las
lecciones aprendidas y las conclusiones.
b) El Coord. SIAHO y los Supervisores se encargaran de realizar la divulgacin las causas,
consecuencias y las lecciones aprendidas de este evento mediante charlas al personal que
garanticen la no recurrencia de hechos similares.
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Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras
empresas subcontratistas.
RESPONSABLES:
La
gerencia,
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ndice de Severidad.
Es el total de das acumulados por lesiones de trabajo con tiempo perdido o con incapacidad,
ocurridas en 1.000.000 de horas-hombre de exposicin, segn la frmula:
Indice de Severidad
La utilidad de los ndices de Proteccin Integral radica en que permite una evaluacin global del
desempeo, bien sea mediante comparaciones de valores o comparaciones entre distintas
actividades operativas que desempean una misma funcin.
De esta forma se pueden identificar actividades con baja eficiencia, hacia las cuales deben orientarse
esfuerzos preventivos y de control adicionales.
El reporte estadstico se entregara los 25 de cada mes o segn exigencias del cliente, a la
supervisin Mayor de Proyecto, para su revisin y aprobacin. (Ver anexo 15 Formato de
Reporte Estadstico)
los informes de accidentes personal / industrial, material y de transito sern archivados con
numeracin correlativa por fecha y por ao calendario.
La planillas general de incidentes sern archivadas por sector, ordenadas por fechas.
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actividades.
En las visitas el Gerente de Proyecto se encargara de reunir y transmitir recomendaciones a todo el
personal ejecutor de las actividades en cuanto a cumplimiento de normas y leyes establecidas para
llevar a cabo la ejecucin de las mismas en forma segura, protegiendo de esta manera tanto el
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personal involucrado como el ambiente y las instalaciones donde se realicen trabajos para la Obra.
Estas visitas sern programadas una (01) vez al mes.
REGISTRO DE REUNIONES.
Se realizaran reuniones en conjunto con el Gerente de Proyectos, los supervisores de construccin,
Coordinador e Inspector SIAHO, donde sern tratados puntos importantes del desarrollo y
cumplimiento
Facilitar informacin sobre las causas de accidentes y peligros ocupacionales, as como los
mtodos de prevencin.
Suministrar mayores conocimientos sobre las actividades de SI-AHO. para dar cumplimiento a
todas las reglas y disposiciones establecidas sobre la materia.
13.2
pondrn el sitio de trabajo en situacin de cumplir las normas aceptadas y aprobadas que harn de l,
un lugar ms seguro y saludable para el trabajo.
Se realizaran inspecciones generales en el rea de trabajo para determinar las condiciones de los
actos inseguros presentes en el campo laboral.
Dentro de este programa se llevara a cabo un plan de seguimiento de SIAHO, utilizando una
metodologa de observacin directa, es decir, de campo donde se verificaran con mayor exactitud las
fallas que se estn presentando en el ambiente laboral, en el Proyecto. Esta supervisin se realizara
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En el desarrollo de todo proceso o en el desenvolvimiento de todo sistema pueden producirse por una
serie de causas, alteraciones del esquema bsico como consecuencia de las desviaciones que
suceden en el transcurso de su ejecucin. Causas como insuficiencia de recursos, deficiente
aplicacin de los elementos involucrados, incumplimiento de las disposiciones, as como conflictos
internos dan lugar a las alteraciones del sistema puesto en marcha.
Toda la documentacin generada y/o utilizada por el departamento de seguridad, Higiene y ambiente
como herramienta importante para el cumplimiento del Plan Especifico de SIAHO., sern
debidamente archivadas en la oficina de campo de SERVIMES C.A.,
localizados en sitio seguro y protegidos de la humedad, fuego, insectos; o cualquier agente que
pueda ocasionarles deterioro parcial o total. Tal documentacin estar a la orden de PDVSA para
cualquier momento de auditoria o revisin. A continuacin se nombra la documentacin a archivar:
Notificacin de riesgos.
Charlas de induccin.
Charlas semanales.
Certificaciones.
Procedimiento de Trabajo Seguro. (En campo se dispondr una copia controlada del
Planes de emergencia.
documento).
extintores, etc.
Auditorias de seguridad.
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Hojas de HDSM.
Monitoreo de desechos.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del plan propuesto sern aplicadas las siguientes
valuaciones
Evaluacin Estadstica:
Esta evaluacin ser obtenida mediante la entrega de informes aplicando las tcnicas de recopilacin
de datos. Servir de pauta para la comparacin sucesiva de los planes presentes con los datos
almacenados y las previsiones futuras de regulacin y determinacin de nuevos enfoques y medidas
de seguridad a ser adoptadas, las conclusiones definidas sobre el desarrollo del plan y el logro de los
objetivos a corto plazo.
En este sentido sern entregados informes de estadsticas de accidente a PDVSA en aras de que
dispongan de indicadores precisos del grado de desenvolvimiento de la obra.
Igualmente ser entregado mensualmente el resumen de actividades de proteccin integral que
comprende el formato de estadstica mensual de accidentes, programacin mensual de inspecciones
as como los renglones ejecutados segn la frecuencia indicada con sus respectivos soportes.
Evaluacin Administrativa.
Ser efectuada de acuerdo a la frecuencia que justifique PDVSA en sitio. A travs de ello, se pretende
efectuar una auditoria mensual de todos los documentos manejados durante la obra; as como las
labores desarrolladas para la conformacin de data bok de la empresa, en materia de SIAHO. Se
dispondr de un archivo para la clasificacin y almacenamiento de datos manejados y derivados de
la aplicacin de los diferentes elementos comprendidos en el plan especifico.
Evaluacin operativa:
Ser llevada a cabo a travs de las diferentes inspecciones programadas en un grupo en donde
tomara parte activa la directiva de la empresa. Mediante ello, se percibir en el plano real los efectos
de la aplicacin de los elementos de control para el correcto desarrollo de la obra, respetando las
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normas y estndares establecidos por PDVSA y corrigiendo oportunamente los actos y condiciones
inseguras detectadas en el campo.
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ANEXOS
ANEXOS
Anexo N1: Poltica de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A firmada
Anexo N 02: Formato de Cumplimiento de Objetivos, Metas e Indicadores de gestin SIAHO
Anexo N 03: Formato de Divulgacin de Roles y Responsabilidades
Anexo N 04: Formato Informe de Seguimiento de Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores e Informe
de Discusin de Indicadores
Anexo N 05: Formato de evaluacin Plan Motivacional
Anexo N 06: Constancia de Registro Nacional de Profesionales en el rea de Seguridad ante
del INPSASEL
Anexo N 07: Cuadro General de Notificacin de Riesgos por Puestos de Trabajos
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Inspeccin a extintores.
Inspeccin de vehculo
Inspeccin de stock de equipos de proteccin personal
Inspeccin de herramientas manuales
Inspeccin de andamios
Inspeccin de orden y limpieza.
Inspeccin de campo.
Inspeccin de Termo y Agua