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Ttulo: FORMATO REVISIN GERENCIAL

REVISIN GERENCIAL APLICABLE A:


SISTEMA

INTEGRADO DE GESTI N

SISTEMA

DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA

DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

OTRO:

FECHA REAL

PERIODO EV

FECHA PRXIM

CUAL?

INFORMACION DE ENTRADA
REVISI N

DE LAS POL TICAS DEL SISTEMA

NECESIDADES

REVISI N DE OBJETIVOS DEL SISTEMA


INDICADORES DE PROCESO
AN LISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD
AN LISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL
AN LISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST
AN LISIS ESTAD STICO DE DESEMPE O AMBIENTAL
RETROALIMENTACI N DE PARTES INTERESADAS (PQRS)
RESULTADOS DE SATISFACCI N DEL CLIENTE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST
VERIFICACI N Y EVOLUCI N DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA INDOLE
RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA
DESEMPE O DE LOS TRABAJADORES EN SST Y AMBIENTE
RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SST Y AMBIENTE
RESULTADOS GESTI N DE ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD / RSE
ACTUALIZACI N DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACT. EJECUTADAS
REPORTES DE EMERGENCIAS
EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCI N Y CONTROL PARA PELIGROS,

IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS

DE CAPACITACI N / ENTRENAM

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADO


EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHAB
ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES,

ESTADO INVESTIGACI N INCIDENTES AMBIENT


ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCT
P RDIDAS Y DA OS A LA PROPIEDAD ASOCIAD
ESTADO DE ACCIONES (CORRECTIVAS, PREVE
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS A
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS A
RESULTADO DE REVISIONES ANTERIORES Y S
DESEMPE O Y NECESIDADES DE PROCESOS D

DEFICIENCIAS EN LA GESTI N SST


REVISI N CAPACIDAD DEL SIG PARA SATISFACE
CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTIN
MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS
MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACI N CON LO
AJUSTES A LOS RECURSOS ASIGNADOS (PRES

OTRO:

DESARROLLO
REVISIN DE POLTICAS:
POLTICA

VERIFICACIN
(Normas, Req. Legal, Req. Contractual, Organizacin)

REVISIN DE OBJETIVOS:
OBJETIVOS

VERIFICACIN
(Conveniencia, adecuacin y eficacia)

ESTADO Y RESULTADO DE INDICADORES DE PROCESO:


ANLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD:
ANLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL:
ANLISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST:
.
ANLISIS ESTADISTICO DE DESEMPEO AMBIENTAL:

RETROALIMENTACIN DE PARTES INTERESADAS (PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGEREN


RESULTADOS DE SATISFACCIN DEL CLIENTE:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST:

VERIFICACION Y EVOLUCION (CAMBIOS) DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE APLICAB


RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA:
DESEMPEO DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:
RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:

RESULTADOS GESTIN DE ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD / RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRES

ACTUALIZACIN DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:


REPORTES DE EMERGENCIAS:

EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL PARA PELIGROS, IMPACTOS AMBIENTALES


NECESIDADES DE CAPACITACIN / ENTRENAMIENTO:

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES:

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIN DE SALUD:


ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES:

ESTADO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES:


ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME:
PRDIDAS Y DAOS A LA PROPIEDAD ASOCIADO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
ESTADO DE ACCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS:
ACCIONES PREVENTIVAS:
ACCIONES DE MEJORA:

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS:

RESULTADOS DE AUDITORIAS EXTERNAS:

RESULTADO DE REVISIONES POR LA DIRECCIN ANTERIORES Y LA EFICACIA DE LOS PLANES D

DESEMPEO Y NECESIDADES DE PROCESOS DEL SIG (DUEO DE PROCESO):

DEFICIENCIAS EN LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

REVISIN CAPACIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA SATISFACER NECESIDADES


EN EL TRABAJO:

REVISIN CAPACIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA SATISFACER NECESIDADES


EN EL TRABAJO:
CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN:

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA:

MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS:

MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE:

AJUSTES A LOS RECURSOS ASIGNADOS (PRESUPUESTO):

PLAN DE ACCIN (Ver cuadro resumen en hoja 2)


ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

A REALIZACIN

ODO EVALUADO

RXIMA REVISIN

NTRENAMIENTO

ABAJADORES
DE REHABILITACI N DE SALUD
IDENTES, CASI ACCIDENTES

S AMBIENTALES
PRODUCTO NO CONFORME
ASOCIADOS A SST
AS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
TERNAS ANTERIORES
TERNAS ANTERIORES
ORES Y SU EFICACIA
OCESOS DEL SIG (DUE O PROCESO)

SATISFACER NECESIDADES SST


SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N
RA CONTINUA
MA Y SUS PROCESOS
N CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
DOS (PRESUPUESTO)

CAMBIOS

CAMBIOS

UGERENCIAS):

PLICABLES:

NTE:

NTE:

MPRESARIAL:

NTALES Y AMENAZAS:

O:

ANES DE ACCIN TOMADOS:

DADES DE SEGURIDAD Y SALUD

DADES DE SEGURIDAD Y SALUD

FIRMA

Ttulo: FORMATO REVIS

REVISIN GERENCIAL - PLANE

PLAN DE
MEJORA No.

DESCRIPCIN

10

11

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14

15

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17

18

Ttulo: FORMATO REVISIN GERENCIAL

N GERENCIAL - PLANES DE MEJORA Y COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHA

ESTADO

SEGUIMIENTO Y COMENTARIOS

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