Vous êtes sur la page 1sur 2

Laporan Keuangan Tahun 2007 Audit

____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
( Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi / Belanja )
( Dalam Rupiah )
Anggaran 2007

Realisasi 2007

Realisasi 2006

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah

2.389.347.655,00

2.134.091.360,00

89,32

2.462.895.757,00

Pendapatan Retribusi Daerah

7.170.268.850,00

7.270.321.525,00

101,40

7.749.571.766,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.387.690.000,00

1.337.112.176,00

96,36

2.435.263.660,00

Lain-lain PAD yang sah

7.236.679.310,00
18.183.985.815,00

9.203.167.124,60
19.944.692.185,60

127,17

5.543.127.716,16

109,68

18.190.858.899,16

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak (Koreksi BPK)

14.243.675.277,00

16.579.337.623,00

116,40

2.240.631.308,00

4.757.132.607,00

212,31

742.868.865,00

Dana Alokasi Umum

335.122.000.000,00

335.122.000.000,00

100,00

309.588.000.000,00

Dana Alokasi Khusus

55.544.000.000,00

55.544.000.000,00

100,00

31.830.000.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

15.000.000.000,00
422.150.306.585,00

15.000.000.000,00
427.002.470.230,00

0,00
101,15

0,00
359.335.200.156,00

Transfer Pemerintah Provinsi


Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Koreksi BPK)

4.655.474.588,00

4.318.592.973,00

92,76

5.891.330.711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Lainnya


Dana Penyesuaian (Koreksi BPK)

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya


Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi

4.655.474.588,00

4.318.592.973,00

92,76

17.174.331.291,00

5.891.330.711,00

Pendapatan Lain-lain yang Sah


Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya (Koreksi BPK)
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

100,00

0,00

4.251.031.200,00
11.751.031.200,00

156,68

0,00
7.500.000.000,00

0,00

102,33

0,00
0,00

452.489.766.988,00

463.016.786.588,60

383.417.389.766,16

216.088.459.665,94

205.302.299.685,00

95,01

202.707.190.135,00

67.511.977.568,40

59.746.304.890,00

88,50

63.171.273.228,00

0,00

0,00

0,00

380.000.000,00

323.811.861,00

85,21

BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi

0,00

6.827.000.000,00

6.827.000.000,00

0,00

9.843.831.190,00
0,00

Bantuan Sosial

13.995.970.000,00

13.348.497.160,00

95,37

7.719.272.996,00

Bantuan Keuangan

50.372.325.267,00
355.175.732.501,34

47.112.638.625,00
332.660.552.221,00

93,53

0,00

93,66

283.441.567.549,00

Hibah

Jumlah Belanja Operasi


Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin

515.996.000,00

475.856.000,00

92,22

1.057.151.350,00

21.714.301.718,00

20.042.411.822,00

92,30

15.478.417.328,00

Belanja Gedung dan Bangunan

27.121.750.320,00

26.462.691.066,00

97,57

20.826.236.781,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

68.420.508.343,00

68.339.408.748,00

99,88

8.584.951.700,00

5.830.728.900,00

5.732.609.340,00

98,32

2.162.100.400,00

0,00
123.603.285.281,00

859.157.750,00
121.912.134.726,00

0,00

7.531.141.595,00

98,63

55.639.999.154,00

6.379.456.100,00
6.379.456.100,00

899.565.185,00
899.565.185,00

14,10

185.234.185,00

14,10

185.234.185,00

Belanja Aset Tetap Lainnya


Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja

485.158.473.882,34

455.472.252.132,00

93,88

339.266.800.888,00

TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA


Bagi Hasil Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Retribusi

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya


Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.158.473.882,34

455.472.252.132,00

93,88

339.266.800.888,00

Laporan Keuangan Tahun 2007 Audit

____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

( Dalam Rupiah )
Anggaran 2007

SURPLUS / DEFISIT

Realisasi 2007

Realisasi 2006

(32.668.706.894,34)

7.544.534.456,60

(23,09)

44.150.588.878,16

40.840.755.724,34

40.840.755.724,34

100,00

4.299.393.212,18

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

0,00

0,00

0,00

0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

0,00

Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya


Jumlah Penerimaan Pembiayaan

0,00
40.840.755.724,34

0,00
40.840.755.724,34

0,00
100,00

0,00
0,00
4.299.393.212,18

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

5.630.000.000,00

5.625.550.000,00

99,92

Pembayaran Pokok Utang

0,00
2.609.226.366,00

2.542.048.830,00

1.666.924.885,00

65,57

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00

5.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Pembayaran Utang PFK


Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

0,00
8.172.048.830,00

0,00
7.292.474.885,00

89,24

0,00
7.609.226.366,00

32.668.706.894,34

33.548.280.839,34

102,69

(3.309.833.153,82)

41.092.815.295,94

40.840.755.724,34

Vous aimerez peut-être aussi