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PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

2.488.057.436

2.488.057.436

MEJ EFPL

VALOR TOTAL FTO

MTO ADEC
AGN

VALOR UNITARIO

REM INM
ALED

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

SINAE

Existencias en
Almacn

REN TECN

TOTAL Q.
Solicitada

ISNA

Q. Solicitada
por
Dependencia

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

VALOR TOTAL INV.

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
Subtotal SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
NOMINA
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO
HONORARIOS
HONORARIOS (INCLUYE CONSEJO DIRECTIVO POR 10
MILLONES)
HONORARIOS AVALO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN

2.488.057.436

2.488.057.436

12.898.000

12.898.000

12.898.000

273.809.917

273.809.917

273.809.917

20.000.000

20.000.000

293.809.917

Subtotal HONORARIOS
1

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

250.000.000

250.000.000

EBI - DIGITALIZAR, PARA DIFUNDIR POR MEDIOS


ELECTRONICOS, EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL
AGN
EBI - REALIZAR PROCESOS DE PREVENCION,
DIAGNOSTICO
Y
RECUPERACIN
DE
LA
DOCUMENTACIN, PERTENECIENTE AL AGN.
EBI - ORGANIZAR Y DESCRIBIR LA DOCUMENTACIN
PERTENECIENTE AL AGN
EBI - DIVULGAR Y DIFUNDIR A LOS COLOMBIANOS, Y/O
PARTES INTERESADAS, POR DIVERSOS MEDIOS DEL
PATRIMONIO Y SUS RIQUEZAS.
LA
LA

SERVICIOS PERSONALES - FOMENTAR EL DESARROLLO


DE PROYECTOS ARCHIVSTICOS Y DESARROLLO DE
PROYECTOS VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS PERSONALES - DISEAR E IMPLEMENTAR EL
SISNA
SERVICIOS PERSONALES - DESARROLLAR EL SNA
CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITES, CONSEJO Y
EVENTOS
SERVICIOS PERSONALES - DISEAR Y DESARROLLAR
UNA CAMPAA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA
POLITICA A LOS ACTORES DEL SNA.
SERVICIOS PERSONALES - DISENAR, DESARROLLAR Y
ASESORAR EL PROGRAMA DE ARCHIVOS DE
DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA EN LO
CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SEALADO AL
AGN EN EL PROYECTO DE LA LEY 107 DE 2010.
PROYECTO LEY DE VICTIMAS.
FORTALECER

33.846.228

33.846.228

33.846.228

65.410.489

65.410.489

65.410.489

34.153.911

34.153.911

34.153.911

149.168.892

149.168.892

149.168.892

282.579.520

282.579.520

88.900.000

88.900.000

88.900.000

94.776.000

94.776.000

94.776.000

4.804.160.918

4.804.160.918

4.804.160.918

83.100.000

83.100.000

83.100.000

127.194.236

127.194.236

127.194.236

146.722.964

146.722.964

146.722.964

51.259.431

51.259.431

51.259.431

65.768.000

65.768.000

5.461.881.549

SERVICIOS PERSONALES PROYECTO RENOVACION E


IMPLEMENTACION
DE
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

SERVICIOS PERSONALES - GENERACION DE UN


MODELO DE LINEAMIENTO PARA EL SISTEMA DE
GESTIN DOCUMENTAL.

67.997.932

67.997.932

67.997.932

100.000.000

100.000.000

100.000.000

37.500.000

100.000.000

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

DEL
DEL

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

65.768.000
5.461.881.549

Subtotal GP. SINAE


SERVICIOS
PERSONALES
CONSTRUCCIN
PROYECTO REMODELACIN Y ADQUISICIN
INMUEBLE ALEDAO AL EDIFICIO

250.000.000

Subtotal GP. PPDC.

SERVICIOS
PERSONALES
MODERNIZAR EL AGN
Subtotal GP. ISNA

20.000.000
293.809.917

250.000.000

Subtotal REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

SERVICIOS
PERSONALES
APOYAR
EN
MODERNIZACIN Y EFICIENCIA DEL ESTADO
SERVICIOS
PERSONALES
DESARROLLAR
ADECUACIN NORMATIVA

2.488.057.436

37.500.000

100.000.000
1

37.500.000

1 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

VALOR TOTAL FTO

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

37.500.000

Subtotal GP. REM INM. ALEDAO


SERVICIOS PERSONALES
- INTERVENTORA AL
MANTENIMIENTO, ARREGLO Y REPARACIN DE LA
INPERMEABILIZACIN DE TERRAZAS Y CUBIERTAS DEL
AGN.
SERVICIO
PERSONAL PARA VALORAR LA PERTINENCIA
DE ACOMETER MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES AS
COMO EL APOYO TCNICO EN LA SUPERSIN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORA SUSCRITOS O
QUE SE SUSCRIBAN

18.000.000

18.000.000

18.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

39.000.000

39.000.000

20.000.000

20.000.000

Subtotal SP. MANTENIMIENTO Y ADECUACIN


SERVICIOS PERSONALES PROYECTO MEJORAMIENTO,
DOTACIN Y ADECUACIN DEL INMUEBLE PARA LA
CREACIN DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS LIQUIDADAS

20.000.000

Subtotal SP. MEJ. EFPL.


556.707.917

Subtotal SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS


CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PRIVADO Y PUBLICO
Subtotal CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

726.532.792

726.532.792

37.500.000

20.000.000

20.000.000

6.008.959.001

6.565.666.918

726.532.792

726.532.792

3.771.298.145

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

726.532.792

6.008.959.001

9.780.257.146

GASTOS GENERALES
IMPUESTOS Y MULTAS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTO DE VEHICULOS
IMPUESTO PREDIAL
OTROS IMPUESTOS y CAJA MENOR

1
1
1

2.000.000
76.500.000
2.172.976

2.000.000
76.500.000
2.172.976

80.672.976

Subtotal IMPUESTOS Y MULTAS

1
1
1

2.000.000
76.500.000
2.172.976
80.672.976

ADQUISICIN DE BIENES YSERVICIOS


ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
IMPRESORA VALIDADORA DE CORRESPONDENCIA
FOTOCOPIADORA ALTO RENDIMIENTO
FOTOCOPIADORA MEDIO RENDIMIENTO
MOBILIARIO Y ENSERES
DESCANSAPIES
IMPRESORA DAF (COMPRAS)
SCANNER 75 HOJAS
SCANNER
DIGITALIZADOR
DE
NEGATIVOS
FOTOGRAFICOS
CONTENEDORES
OTROS MOBILIARIO Y ENSERES

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.500.000
19.250.000
9.250.000

1.500.000
19.250.000
9.250.000

93
1
2

70.000
870.000
1.813.000

6.510.000
870.000
3.626.000

2
3

1.813.000

1
1
3

1.500.000
19.250.000
27.750.000

93
1
5

6.510.000
870.000
9.065.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

1
1

10.516.000
58.815.234

10.516.000
58.815.234

1.999.603

1
2

10.516.000
60.814.837

1.999.603

113.837.234

Subtotal ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

25.938.603

COMPRA DE EQUIPOS
ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA Y ACCESORIOS
CASILLERO EN LMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE
16 CON 15 CASILLAS
DATALOGGER
HR Y T

3
7

3
7

12

DESHUMIFICADOR

EQUIPOS DE CMPUTO PARA ESCRITORIO - Sistema


Operativo Windows 7 profesional, Procesador Intel Core,
Memoria mnimo 3 GB.
EQUIPOS DE CMPUTO PORTTILES - Sistema Operativo
Windows 7 profesional, procesador Intel Core, Memoria RAM
mnimo 3 GB.
HORNO MICROONDAS
IMPRESORA CDIGO DE BARRAS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMTICA
LSER - Ciclo de tabrajo/mes 8000 pginas.
LECTOR DE CDIGO DE BARRAS

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

9.250.000

18.500.000
5.439.000

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

139.775.837

4.490.000
9.800.000

13.470.000
68.600.000

3
7

13.470.000
68.600.000

12

734.866

8.818.392

12

8.818.392

1.309.743

3.929.229

3.929.229

80

80

2.600.000

208.000.000

80

208.000.000

20

20

2.600.000

52.000.000

20

52.000.000

10
1

10
1

140.000
1.300.000

1.400.000
1.300.000

10
1

1.400.000
1.300.000

2.116.710

19.050.390

19.050.390

1.782.000

5.346.000

5.346.000

Cdigo: AF-350-FR-133

2 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

LICENCIAS DE USO CORPORATIVO PARA 6


PROCESADORES, SERVICE PACK, CAPACITACIN Y
DOCUMENTACIN
LICENCIAS PARA COMPUTADORES PORTTILES Y DE
ESCRITORIO
MEDIDOR
UV (Oficce). (Includo 16% IVA)

MEJ EFPL

VALOR TOTAL FTO

MTO ADEC
AGN

VALOR UNITARIO

REM INM
ALED

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

SINAE

Existencias en
Almacn

REN TECN

TOTAL Q.
Solicitada

ISNA

Q. Solicitada
por
Dependencia

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

599.772.727

599.772.727

599.772.727

5
1
1
1

5
1
1
1

1.102.000
250.000
1.646.000
4.000.000

5.510.000
250.000
1.646.000
4.000.000

5
1
1
1

5.510.000
250.000
1.646.000
4.000.000

800.000

4.000.000

4.000.000

SOFTWARE DE LOS DATALOGGER

282.348

282.348

Subtotal COMPRA DE EQUIPOS

NEBULIZADOR
NEVECOM INDUSTRIAL CAPACIDAD 725 LITROS
SCANNER DE CAMA PLANA, ALIMENTADOR
AUTOMTICO Resolucin ptica de digitalizacin mnimo
1200 pppm.

997.375.086

282.348
997.375.086

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PARA IMPRESORAS DEL AGN.

DOTACION Y FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA


ADMINISTRATIVO SICOF

DE

INFORMACIN

2.296.800

2.296.800
-

16.775.955

16.775.955

16.775.955

Subtotal FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

19.072.755

2.296.800

19.072.755

MATERIALES Y SUMINISTROS
1

ACEITES Y COMBUSTIBLES

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Subtotal ACEITES Y COMBUSTIBLES

18.000.000
18.000.000

DOTACIONES (Dotacin de Ley+ Industrial)


BLUSA PARA DAMA

26

26

31.124

809.224

26

809.224

CALZADO PARA DAMA EN CUERO, CON TACON Y SUELA

26

26

51.204

1.331.304

26

1.331.304

CALZADO PARA DAMA EN SUELA ANTIDESLIZANTE


VESTIDO SASTRE PARA DAMA
CAMISA PARA CABALLERO
CORBATA PARA CABALLERO
VESTIDO PAO PARA CABALLERO

9
26
21
21
21

9
26
21
21
21

40.160
151.990
27.108
8.032
301.200

361.440
3.951.744
569.268
168.672
6.325.200

9
26
21
21
21

361.440
3.951.744
569.268
168.672
6.325.200

ZAPATO FORMAL EN CUERO PARA HOMBRE

21

21

60.240

1.265.040

21

1.265.040

ZAPATO PARA HOMBRE CON SUELA ANTIDESLIZANTE

59.236

177.708

177.708

350

350

3.395

1.188.222

3.381

125.112

387

1.313.334

50

50

4.309

215.450

50

215.450

41
30

41
30

12.337
38.398

505.818
1.151.945

47

47

33.021

1.551.966

10
833
5
953
8
1.192

12.288
38.245
100.000
33.021
16.100
52.586

122.879
31.858.252
500.000
31.468.594
128.800
62.682.846

51
863
5
1.000
8
1.192

628.697
33.010.197
500.000
33.020.560
128.800
62.682.846

208

66.835

13.901.588

208

13.901.588

8
1

8
1

58.537
958.701

468.297
958.701

8
1

468.297
958.701

ALCOHOL ANTISPTICO 750cc


ALGODN 100% NATURAL PURIDFICADO PAQU. X
100Grs.
ALGODN EN RAMA
BATA TIPO MEDICO LARGO 1,15 MTR
BOTIQUIN
GUANTES DE NITRILO - CAJAS X 100 UNIDADES
GUANTES DE HILAZA Y LATEX
MASCARILLA ANTIPOLVO CAJA POR 20
RESPIRADOR N95 PARA RIESGO BIOLOGICO (CAJA X
20)
OVEROL TIPO PILOTO
OTROS DOTACIN DE LEY E INDUSTRIAL

37

37
-

10
833
5
953
8
1.192
208

21.000.000

Subtotal DOTACIN DE LEY + INDUSTRIAL

140.788.070

161.788.070

PAPELERA, TILES DE ESCRITORIO


CD - RW
CD DVD R-80 min.52 x 80 Min 700 MB
CLIPS METLICO-MARIPOSA (CAJA)
CLIPS, EN ALAMBRE PLSTICO, DE 33 MM, POR 100 UND(CAJA) EN ALAMBRE PLSTICO, DE 50mm, GRANDES
CLIPS,
(CAJAS)
COSEDORAS
Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

100
200
50
100

1.626,90
990
1.655,90
1.241,20

162.690,00
197.972,00
82.795,00
124.120,00

200

2.250,00

450.000,00

10

11.586,08

115.860,80

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

1.300
20
315

1.300
20
315

1.626,90
990
1.241,20

2.114.970
19.797
390.978

1.400
220
50
415

2.277.660
217.769
82.795
515.098

200

450.000

11.586,08

46.344

14

162.205

4
Cdigo: AF-350-FR-133

3 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

GANCHOS PARA COSEDORA


ESFEROS DE TINTA NEGRA
LIBRETA DE ANOTACIONES MEDIA CARTA
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS - ROLLO 50X25mml DE
2100 ETIQUETAS
LAPIZ DE MINA NEGRA No 2
MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS
MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS
MEMORIAS USB 4GB
MINA 0.5 MM B TUBO X 12 ( ESTUCHES)
PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS. TAMAO OFICIO UNIDAD
PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS. TAMAO CARTA UNIDAD
PAPEL FILTRO LISO X RESMA
PAPEL KIMBERLY de color heno sabana de 180 gramos
100x0,70mt.
PEGANTE BARRA
PERFORADORA DOS HUECOS PEQUENA
PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS
PILAS ALCALINAS TAMAO MEDIANO ( PARES)
PILAS TRIPLE AAA (PARES)
PORTAMINAS 0.5 MM
REGLA DE 30 CMS
RTULOS PARA CARPETA 107X69X3.200 uns.
RTULOS PARA CAJA X 800 UND
RESALTADORES COLORES AMARILLO VERDE Y AZUL
SACAGANCHOS
BORRADOR DE NATA
TABLA PLANILLERA OFICIO
TAJALAPIZ ESCOLAR
TAJALAPIZ ELCTRICO
TIJERAS PUNTA ROMA
TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3030
TONER FOTOCOPIADORA RICOH 7500/2075
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536-NFMFP
TONER HP LASER JET IMPRESORA P2035N y P2055 Ref:
CE505A
TONER HP 4250/4350 LASER JET Q5942A
TONER HP 2015 REF:53X PRINT CARTRIDGE - Q 7553X
TONER PANASONIC PARA FAX KX-FA83
TONER NEGRO LASER JET CB 540A CP1515N, CP1215,
CM1312MFP
TONER
CIAN LASER JET CB 541A, CP1515N, CP1215,
CM1312MFP
TONER
AMARILLO LASER JET CB 542A, CP1515N,
CP1215, CM1312MFP
TONER MAGENTA LASER JET CB543A, CP1515N, CP1215,
CM131MFP
TONER DRUM UNIT TAMBOR KX-FA84 FAX
TONER XEROX PHASER 5500
TAMBOR IMPRESORA XEROX PHASER 5500
CARTUCHO LEXMARK Z53 NEGRO
CARTUCHO LEXMARK Z53 COLOR
CINTA DE ENMASCARAR 24x40 MTS 3MM
CINTA DE EMPAQUE o EMBALAR DE 100 MTS
OTROS PAPELERIA

6
780
1.200

480

13.132

VALOR TOTAL FTO

1500

332

498.195,00
-

1000
80

457
1.947,87

457.330,00
155.829,60

90

1.388,98

125.008,20

10
60
50
103

24.302
833,80
10.770,60
8.318,36

243.020,00
50.028,00
538.530,00
856.791,08
-

10

30
5

3.781,60
9.876,93

113.448,00
49.384,65
46.786,60
95.120,00
79.146,50
8.700,00
54.514,00
50.687,88
334.080,00
614.220,00
-

20
40
50
10

2.339,33
2.378,00
1.582,93
870,00

50

1.090,28

204

248

Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

6
1.020
1.200

1.780,60
332
1.508,00

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

10.684
338.773
1.809.600

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

6
2.520
1.200

10.684
836.968
1.809.600

21

16.799,12

352.782

21

352.782

13.612
-

457

6.225.176
-

14.612
80

6.682.506
155.830

122

122

1.388,98

169.456

212

294.464

16

26
250
47
2

24.302
10.770,60
8.318,36
662.351,00

631.852
2.692.650
390.963
1.324.702

36
60
300
150
2

874.872
50.028
3.231.180
1.247.754
1.324.702

897.000

1.794.000

1.794.000

168.600,00

704.265
8.700
5.071.323
2.774.720
7.632
855.036
846.289
185.136
133.557
111.360
40.481
2.271.200
337.200

30
5
5
20
40
50
20
41
20
57
540
3.610
28
306
8
54
20
3
2

113.448
49.385
704.265
46.787
95.120
79.147
17.400
5.071.323
2.774.720
62.146
855.036
896.977
185.136
133.557
445.440
40.481
2.271.200
614.220
337.200

191.980,00

21

250
47
2

5
10
41
20
7
540
3.406
28
306
2
54
20
2

96

MEJ EFPL

240

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO

10
41
20
7
540
3.310
28
306
2
54
20

140.853,00

870,00
123.690,80
138.736,00
1.090,28
1.583,40
248
6.612,00
436,46
55.680,00
749,65
113.560,00

55.680,00

204.740,00

191.980,00

1.535.840,00

383.960

10

1.919.800

2
2
2
2
2

371.780,00
204.160,00
83.520,00
172.840,00
165.300,00

743.560,00
408.320,00
167.040,00
345.680,00
330.600,00

2
2
2
2
2

743.560
408.320
167.040
345.680
330.600

165.300,00

330.600,00

330.600

165.300,00

330.600,00

330.600

2
3
1

245.920,00
360.180,00
874.060,00

491.840,00
1.080.540,00
874.060,00
-

3
3
16
18
1

327.120
389.760
41.760
72.892
600.000

2
3
1
3
3
16
18
2

491.840
1.080.540
874.060
327.120
389.760
41.760
72.892
1.457.063

857.063

857.063

3
3
16
18
1

13.000.000

Subtotal PAPELERA Y TILES DE ESCRITORIO

109.040,00
129.920,00
2.610,00
4.049,56
600.000

33.475.116

46.475.117

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
ACEITE 3 EN 1 POR TARRO
ALICATE ELECTRICISTA
BALASTO ELECTRNICO T8 2X32
BALASTO T12 2 X 48
BALASTO FLUORESCENTE 2 X 96

3
2
150
100
120

9.000
30.160
30.160
29.000
32.480

27.000
60.320
4.524.000
2.900.000
3.897.600

3
2
150
100
120

27.000
60.320
4.524.000
2.900.000
3.897.600

BALASTO SODIO 150W 220V CUADRADO DE COLOR GRIS

20

38.280

765.600

20

765.600

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

4 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

BOMBILLO DICROICO DE 120 V. A 50W. LUZ FRIA AHORRADOR


BOMBILLO HALGENO AHORRADOR 50W

VALOR TOTAL FTO

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

150

6.000

900.000

150

900.000

50

9.280

464.000

50

464.000

BOMBILLO HALOGENO AHORRADOR DE 11 W LUZ FRIA

30

11.600

348.000

30

348.000

BOMBILLO DE 9W LUZ FRIA - AHORRADOR


BOMBILLOS AHORRADORES DE LUZ 20 W LUZ DIA
BROCHAS DE 1"
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 3"
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE CERDAS SUAVES GRANDE
BROCHAS DE CERDAS SUAVES MEDIANA
BROCHAS DE CERDAS SUAVES PEQUEA
CABLE DUPLEX 2X10 X METRO
CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 x 50 MTS. TRIFASICO
CABLE PARA TELEFONO X METROS
CAJA DE LUZ PLASTICA 5800

50
100
4
4
4
4
5
5
5
100
5
50
20

11.020
8.990
3.770
4.988
6.960
9.802
12.064
10.150
4.988
1.500
6.235
1.044
1.160

551.000
899.000
15.080
19.952
27.840
39.208
60.320
50.750
24.940
150.000
31.175
52.200
23.200

50
100
4
4
4
4
5
5
5
100
5
50
20

551.000
899.000
15.080
19.952
27.840
39.208
60.320
50.750
24.940
150.000
31.175
52.200
23.200

CARETA PROFESIONAL PARA EQUIPO DE SOLDADURA

17.400

17.400

17.400

CARGADOR PARA PILAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA CON


SUS PILAS

46.400

46.400

46.400

CHAPA O CERRADURAS CUADRADA PARA ESCRITORIO

10

17.400

174.000

10

174.000

CHAPA O CERRADURAS PARA PUERTA


CHAZO EXPANSIVO MITAD DE 1/14
CHAZO EXPANSIVO DE 5/16
CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO 50 mts
CINTA DE PELIGRO X 100MTS
CINTA DOBLE FAZ DE 100 MTS
CLAVIJA MACHO PATA TRABADA
CLAVIJAS HEMBRA
CLAVIJAS HEMBRA PATA TRABADA
CLAVIJAS MACHO
CODOS EN PVC DE MEDIA PULGADA
CONECTORES O REELECTAS
CORREAS TIPO B
CORTAFRIO ELECTRICO
JUEGO DE DESTORNILLADOR
DESTORNILLADOR TESTER
DISCO PARA PULIDORA METAL
DISCO PARA PULIDORA TUNGSTENO
ESTABILIZADORES DE 1500W
FLUXMETRO
GRAFITO MEDIANO EN TARRO
GUANTES DE CARNAZA MANGA LARGA PARA EQUIPO
DE SOLDADURA
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE
JUEGO DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS
JUEGO DE ACCESORIOS PARA LAVAPLATOS
JUEGO DE ACCESORIOS PARA ORINALES
JUEGO DE ACCESORIOS PARA SISTERNAS
JUEGO DE BROCAS DE TUGSTENO
JUEGO DE BROCAS PARA MADERA
LAMPARA CIRCULAR FLUORESCENTE DE 22W
LIMA TRIANGULAR 6"
LLAVE BRISTOL - JUEGO DE 20 PIEZAS
MANIJA VENTANA 20 DE CADA UNO
MASETA CON CABO DE MADERA.
MULTI TOMAS
PEGANTE BOXER FRASCO MEDIANO
PEGANTE PARA MADERA X GALON
PELA CABLE - PROSKIT CP 108
PETO PARA EQUIPO DE SOLDADURA
PLASTICO TRANSPARENTE X ROLLO DE 100 MTS
CALIBRE 16

10
40
40
20
2
5
10
20
10
20
5
20
4
1
2
4
2
2
6
2
3

51.040
383
441
14.790
34.800
6.700
3.190
2.146
4.292
3.248
244
11.000
6.000
9.860
15.000
9.860
10.208
10.100
45.000
15.660
10.440

510.400
15.320
17.640
295.800
69.600
33.500
31.900
42.920
42.920
64.960
1.220
220.000
24.000
9.860
30.000
39.440
20.416
20.200
270.000
31.320
31.320

10
40
40
20
2
5
10
20
10
20
5
20
4
1
2
4
2
2
6
2
3

510.400
15.320
17.640
295.800
69.600
33.500
31.900
42.920
42.920
64.960
1.220
220.000
24.000
9.860
30.000
39.440
20.416
20.200
270.000
31.320
31.320

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

15.680

15.680

15.680

20
15
5
2
3
3
1
1
5
1
1
20
1
10
2
1
1
1

7.366
6.264
26.680
29.000
32.480
29.000
53.360
52.520
29.000
3.500
31.900
3.100
15.080
26.680
17.400
33.640
13.920
18.560

147.320
93.960
133.400
58.000
97.440
87.000
53.360
52.520
145.000
3.500
31.900
62.000
15.080
266.800
34.800
33.640
13.920
18.560

20
15
5
2
3
3
1
1
5
1
1
20
1
10
2
1
1
1

147.320
93.960
133.400
58.000
97.440
87.000
53.360
52.520
145.000
3.500
31.900
62.000
15.080
266.800
34.800
33.640
13.920
18.560

80.000

80.000

80.000

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

5 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

PLUG PARA CABLE TELEFONICO


POLAINAS PARA EQUIPO DE SOLDADURA
RACORES PARA MANGUERA DE 1/2"
ROCETAS DE PORCELANA
SILICONA CALIENTE BARRAS (KILO)
SILICONA FRIA TUBO (250ML)
SOCKERS PARA BOMBILLO DICROICO
SOCKET PARA TUBO DE T12 X JUEGO
SOCKET PARA TUBO T 8 X JUEGO
SOLDADURA X KILO DE 1/8
SOLDADURA X KILO DE 3/32
SWICHT DE CODILLO DE 30 AMP
TACOS DE LA LUZ DE 30 AMP
TACOS DE LA LUZ DE 40 AMP
TACOS DE LA LUZ DE 50 AMP
TALADRO PERCUTOR
TOMAS LEVITON
TORNILLO GOLOZO DE 1/2
TORNILLO GOLOZO DE 1/4
TRANSFORMADOR ELECTRNICO DE 110V 50W
TUBO CIRCULAR DE 22W LUZ FRIA - AHORRADOR
TUBO FLUORESENTE T12 LUZ DIA DE 2X48W DE UNA
PUNTA
TUBO FLUORESENTE T12 LUZ DIA DE 96W DE UNA
PUNTA
TUBO PVC DE MEDIA PULGADA X METROS
UNIONES EN PVC DE MEDIA PULGADA
LLAVE PARA JARDINERA
CAUTN DE ESTACIN PARA SOLDAR
OTROS REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

50
1
5
10
10
5
200
30
40
1
1
30
15
7
5
1
30
50
50
15
30

232
20.880
4.900
2.030
17.400
10.440
1.102
986
1.160
9.280
12.702
7.300
10.440
10.440
10.440
324.800
3.538
168
81
7.100
7.366

200
600

MEJ EFPL

VALOR TOTAL FTO

MTO ADEC
AGN

VALOR UNITARIO

REM INM
ALED

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

SINAE

Existencias en
Almacn

REN TECN

TOTAL Q.
Solicitada

ISNA

Q. Solicitada
por
Dependencia

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

11.600
20.880
24.500
20.300
174.000
52.200
220.400
29.580
46.400
9.280
12.702
219.000
156.600
73.080
52.200
324.800
106.140
8.400
4.050
106.500
220.980

50
1
5
10
10
5
200
30
40
1
1
30
15
7
5
1
30
50
50
15
30

3.100

620.000

200

620.000

3.800

2.280.000

600

2.280.000

2
5
5

2.900
232
8.000

823.847

5.800
1.160
40.000
823.847

6
-

900.000
-

2
5
5
6
1

5.800
1.160
40.000
900.000
823.847

150.000

25.000.000

SUBSubtotal REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

900.000

11.600
20.880
24.500
20.300
174.000
52.200
220.400
29.580
46.400
9.280
12.702
219.000
156.600
73.080
52.200
324.800
106.140
8.400
4.050
106.500
220.980

25.900.000

MATERIALES DE LABORATORIO
AGAR CZAPEK
AGAR NUTRITIVO
AGAR PDA (AMBIENTE Y DOCUMENTACIN)
ASAS REDONDAS PAQUETE POR 10 UNDS.
BOLSAS ROJAS (DESECHOS BIOLOGICOS)
BROCHAS PICASSO DE 4" (CERDAS SINTETICAS)
CAJAS DE PETRI
CALDO LETHEEN (AMBIENTE Y DOCUMENTACIN)
CANECA ROJA
COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL
CUCHILLAS PARA BISTUR - CAJA No. 12 (MANGO DE
BISTURI NO.3) CAJA X100UNDS
CUCHILLAS PARA BISTUR - CAJA No. 15 (MANGO DE
BISTURI NO. 3)
CUCHILLAS PARA BISTUR - CAJA No. 20 (MANGO DE
BISTURI NO. (ROLLOX100mts)
4)
ENTRETELA
ERLEMEYER 1000 ML
ERLEMEYER 250 ML
ESPATULA DE HUESO
ESPATULAS DE MADERA
FIELTRO COLOR CRUDO DE 1 CM DE ESPESOR 0.70 X
100 (METROS)
FILTROS PARA FUMIGACION
FRASCO DE LABORATORIO 250 MLT TAPA ROSCA
FRASCO DE LABORATORIO 500 ML CON TAPA
GAFAS PROTECTORAS
GORRO POLIPROPILENO X 100 UNID.

1
1
1
10
65
33
255
1
2
1

1
1
1
10
65
33
255
1
2
1

536.950
339.257
260.385
5.228
812
14.000
3.838
720.331
27.300
157.559

536.950
339.257
260.385
52.280
52.780
462.000
978.690
720.331
54.600
157.559

1
1
1
10
65
33
255
1
2
1

536.950
339.257
260.385
52.280
52.780
462.000
978.690
720.331
54.600
157.559

17.100

68.400

68.400

17.100

68.400

68.400

4
1
1
2
33
3

4
1
1
2
33
3

17.100
200.000
31.967
15.960
8.000
5.510

68.400
200.000
31.967
31.920
264.000
16.530

4
1
1
2
33
3

68.400
200.000
31.967
31.920
264.000
16.530

237.017

1.422.100

1.422.100

5
5
5
15
7

5
5
5
15
7

39.000
17.363
19.222
28.391
17.500

195.000
86.815
96.110
425.865
122.500

5
5
5
15
7

195.000
86.815
96.110
425.865
122.500

GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO DE 40 PUESTOS

28.188

28.188

28.188

HISOPOS HOSPITALARIOS PAQUETE X 1000


JUEGO
DE
CHURRUSCOS
PARA
LAVADO
MATERIALES DE LABORATORIO
LMINAS POR CAJA DE 50 (PORTAOBJETOS)

31.156

62.312

62.312

51.040

51.040

51.040

4.021

4.021

4.021

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

DE

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

6 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

VALOR TOTAL FTO

LMINILLAS POR CAJA DE 50 (PORTAOBJETOS)


MANGOS DE BISTURI PARA CIRUGA (NO. 3 )

METILCELULOSA DE ALTA DENSIDAD, DE ALTA PUREZA,


CON VISCOSIDAD DEL 2% Y 4000 CENTIPOISES (KILO)

PAPEL FILTRO BANDA AZUL 12 cm DE DIAMETRO CAJA x


100 UNIDADES
PETRIFILM AEROBIOS
PETRIFILM E.COLI
PETRIFILM ENTEROBACTERIAS
PETRIFILM HONGOS Y LEVADURAS
PETRIFILM STAPHILOCOCUS
PIPETA VIDRIO GRADUADA 10 ML
PIPETEADOR
PLANCHAS PARA MONOCOTE
PROBETA PLASTICA
ROLLO DE CINTA FILMOPAST P
SET COLORACIN DE GRAM (CRISTAL VIOLETA, LUGOL,
ALCOHOL ACETONA, FUSSINA DE GRAM)
TIMSEN
TUBOS DE ENSAYO DE 16 X 150 ML Y TAPA ROSCA
VASO DE PRECIPITADO 250 ML

1
10
1

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

1
10

3.638
10.440

3.638
104.400

1
10

3.638
104.400

790.000

790.000

790.000

45.000

2
1
1
2
1
5
1
55
1
40

2
1
1
2
1
5
1
55
1
40

160.312
202.768
99.296
229.332
224.460
7.903
29.290
75.400
46.116
145.000

90.000

90.000

320.624
202.768
99.296
458.664
224.460
39.515
29.290
4.147.000
46.116
5.800.000

2
1
1
2
1
5
1
55
1
40

320.624
202.768
99.296
458.664
224.460
39.515
29.290
4.147.000
46.116
5.800.000

2
255
3

2
255
3

120.000

120.000

120.000

110.025
1.853
9.831

220.050
472.515
29.493

2
255
3

220.050
472.515
29.493

Subtotal MATERIALES DE LABORATORIO

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

20.056.229

20.056.229

OTROS MATERIALES
MATERIAL DE ARCHIVO
CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL RF X300
CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL RF X200
CARPETA PROPALCOTE 4 ALETAS
CARPETA LEGAJADORA PROPALCOTE CORRIENTE DE
320 GRS.
CARPETA PLEGADA EN YUTE
CAJA DE GANCHOS PLASTICOS POR 3.600 UNDS.

4.000
50.371
300.000

4.000
50.371
300.000

4.406
2.297
975

17.624.000
115.702.187
292.500.000

4.000
50.371
300.000

17.624.000
115.702.187
292.500.000

834.000

834.000

479

399.486.000

834.000

399.486.000

20.000
220

20.000
220

279
424.908

5.580.000
93.479.760

20.000
220

5.580.000
93.479.760

9.000

2.784

25.056.000

15.000

41.760.000

100

4.060

CARPETAS EN CARTULINA DESACIDIFICADA 4 ALETAS

6000

2.784

16.704.000

9.000

CARTULINA DESACIDIFICADA DE 320 GR (PLIEGO) DE


0.70 CM DE ANCHO x 1 METRO (COLOR AMARILLO)

1200

4.060

4.872.000

100

406.000

1.300

5.278.000

2500

1.566

3.915.000

2.500

3.915.000

2500

1.421

3.552.500

2.500

3.552.500

50

2.552

127.600

65
15

65
15

3.000
2.552

195.000
38.280

65
65

195.000
165.880

90

90

15.660

1.409.400

90

1.409.400

116.685

116.685

SOBRECUBIERTA LATERALES EN CARTON CORRUGADO


OFICIO (DSP)
SOBRECUBIERTA LATERALES EN CARTON CORRUGADO
CARTA (DSP)
CINTA FALLA X MTS
LAMINA DE CARTON KRAFT F-5 100X1.40MTS
LMINAS DE CARTN DE 720GR. DESACIDIFICADO,
PERLADO DE ALGODN NATURAL 0,80 x 1 METRO
OTROS MATERIAL DE ARCHIVO

29.287.785

Subtotal MATERIAL DE ARCHIVO

951.476.627

116.685
980.764.412

INSUMOS MICROFILMACION Y DIGITALIZACION


CAJAS DE CARTN - MICROFILMACIN
DOSIS DE FIJADOR
DOSIS DE REVELADOR
ROLLO DE PELICULA DE MICROFILM DE 35 MM
PELCULA DE MICROFILMACIN PARA DUPLICACIN
ROLLOS DE 16MM X 100 PIES PARA PLANETARIA

2
2

2
2

$ 53.592
$ 204.624

Subtotal INSUMOS MICROFILMACION Y DIGITALIZACION


OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAJA MENOR
Subtotal OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y CAJA
MENOR
LLANTAS Y ACCESORIOS

39.195.783

4.000.000

1.815
119
119

790

Fecha: 2011-02-23

1.815
119
119
790

2.388
22.110
28.293

19.999

4.334.220
2.631.090
3.366.867
15.799.210

516.432

26.131.387

39.195.783

69.000.000

4.000.000

4.000.000

Subtotal LLANTAS Y ACCESORIOS

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

107.184
409.248
-

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

1.815
119
119
2
2
790

4.334.220
2.631.090
3.366.867
107.184
409.248
15.799.210
26.647.819

39.195.783
69.000.000

4.000.000
4.000.000

7 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

VALOR TOTAL FTO

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

VALOR TOTAL INV.

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

150.000.000

Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS


OTROS INSUMOS VENTA DE SERVICIOS
CAF X LIBRAS

88

88

8.500

748.000

88

748.000

VASOS DESECHABLES X PAQUETE (CUANTOS?)

525

525

1.300

682.500

525

682.500

MAQUINA PARA OJALES PLASTICOS

110.000

220.000

220.000

TROQUELES PARA OJALETES PLSTICOS 1/8

22.000

44.000

44.000

OJALETES PLASTICOS DE 1/8 COLOR BLANCO

80.000

80.000

15

1.200.000

80.000

1.200.000

OJALETES METALICOS DE NIQUELADOS DE 1/8


(PAQUETE DE 10000 UNIDADES)
ARANDELAS SUJETADORAS DEL HILO EN EL INTERIOR
DE LA CARPETA
HILO CAUCHO Ref. 4 COLOR BLANCO ROLLO X 100
METROS.

40.000

100

30.000

240.000

240.000

40.000

200.000

40.000

200.000

100

16.500

1.650.000

100

1.650.000

Subtotal OTROS INSUMOS VENTA DE SERVICIOS

GASTOS GENERALES - DESARROLLAR LA ADECUACIN


NORMATIVA- BATOFENALTROLINA CAS 1662-01-07
MARCA ARDRICH REACTIVO IMPORTADO

500.000

500.000

500.000

GASTOS GENERALES - DESARROLLAR LA ADECUACIN


NORMATIVA- ETANOL ABSOLUTO MARCA MERK

80.000

80.000

80.000

GASTOS GENERALES - DESARROLLAR LA ADECUACIN


NORMATIVA- BOOKKEPER IMPORTADO DE GAYLORD

200.000

200.000

200.000

71

71

4.000

284.000

71

284.000

110.000

110.000

110.000

215.668

215.668

215.668

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

GASTOS GENERALES DESARROLLAR EL SNA


CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITES, CONSEJO Y
EVENTOS - TRANSPORTE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.

40.269.144

40.269.144

40.269.144

GASTOS GENERALES DESARROLLAR EL SNA


CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITES, CONSEJO Y
EVENTOS - REFRIGERIOS Y HOSPEDAJE.

76.000.000

76.000.000

76.000.000

GASTOS GENERALES - DISENAR, DESARRROLLAR Y


ASESORAR EL PROGRAMA DE ARCHIVOS DE
DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA EN LO
CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SENALADO AL
AGN EN EL PROYECTO DE LA LEY 107 DE 2010.
PROYECTO LEY DE VICTIMAS. (VIATICOS GASTOS DE
VIAJE AEREOS / TERRESTRE)

5.340.569

5.340.569

5.340.569

GASTOS GENERALES - DESARROLLAR LA ADECUACIN


NORMATIVA - ASPERSORES PLASTICOS TAPA ROSCA
250 ml CON BOQUILLA DE 100 A 200 ml. Y PARA
PROYECTOS VENTA DE SERVICIOS
GASTOS GENERALES - DESARROLLAR LA ADECUACIN
NORMATIVA - CUBETA DE PLASTICO DE 90x100X10 cm
PARA FOTOGRAFIA
GASTOS GENERALES - DESARROLLAR LA ADECUACIN
NORMATIVA - OTROS GG
GASTOS GENERALES - DESARROLLAR EL SNA
CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITES, CONSEJO Y
EVENTOS - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
CAPACITACION
GASTOS GENERALES - DESARROLLAR EL SNA
CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITES, CONSEJO Y
EVENTOS - INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS A EVENTOS
DE CAPACITACION ARCHIVISTICA.
GASTOS GENERALES DESARROLLAR EL SNA
CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITES, CONSEJO Y
EVENTOS - PASAJES AEREOS.

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

4.984.500

Cdigo: AF-350-FR-133

4.984.500

8 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

VALOR TOTAL FTO

GASTOS GENERALES - DISENAR, DESARRROLLAR Y


ASESORAR EL PROGRAMA DE ARCHIVOS DE
DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA EN LO
CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SENALADO AL
AGN EN EL PROYECTO DE LA LEY 107 DE 2010.
PROYECTO LEY DE VICTIMAS. (EQUIPOS VIDEOCAMARA,
GRABADORA DIGITAL)
GASTOS GENERALES - DISEAR Y DESARROLLAR UNA
ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA
POLITICA A LOS ACTORES DEL SNA. PUBLICACIONES
(IMPRENTA NACIONAL)
GASTOS GENERALES - DISEAR Y DESARROLLAR UNA
ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA
POLITICA A LOS ACTORES DEL SNA - TRASPORTE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GIV
GASTOS GENERALES ISNA - VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE
PROYECTOS ARCHIVISTICOS Y DESARROLLO DE
PROYECTO DE VENTA DE SERVICIOS.
GASTOS GENERALES DEL ISNA PARA FOMENTAR EL
DESARROLLO DE PROYECTOS ARCHIVISTICOS Y
DESARROLLO DE PROYECTO DE VENTA DE SERVICIOS CONTADOR DE PARTICULAS P-311
DUPLICACIN DE ROLLOS EN SALES DE PLATA
POLARIDAD POSITIVA

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

5.000.000

5.000.000

5.000.000

82.000.000

82.000.000

82.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

16.900.000

16.900.000

16.900.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

43.000.000

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

43.000.000

43.000.000

43.000.000

Subtotal MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

43.000.000

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEL AGN

9.806.596

9.806.596

9.806.596

OTROS MANTENIMIENTOS

15.042.614

15.042.614

15.042.614

FUMIGACIN (DESINFECCIN CONTRA INSECTOS)

2.150.790

2.150.790

Subtotal MANTENIMIENTOS DE BIENES MUEBLES,


EQUIPOS Y ENSERES
Subtotal MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y
MUEBLES

27.000.000

2.150.790
27.000.000

70.000.000

70.000.000

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA


SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL AGN

493.322.790

493.322.790

493.322.790

Subtotal SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

493.322.790
493.322.790

SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE ASEO PARA EL AGN
Subtotal SERVICIO DE ASEO
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MICROFILMACIN
OTROS MANTENIMIENTOS
CAJA MENOR
Subtotal MANTENIMIENTO OTROS BIENES

281.100.510

281.100.510
281.100.510

281.100.510
281.100.510

1
1
1

13.061.600
20.015.100
35.000.000

13.061.600
20.015.100
35.000.000
68.076.700

1
1
1

13.061.600
20.015.100
35.000.000
68.076.700

912.500.000

Subtotal MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO


MANTENIMIENTO
Y
ADECUACIN
DE
LAS
INSTALACIONES DEL AGN
MANTENIMIENTO DE LAS TERRAZAS Y CUBIERTAS
MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE AVES Y
PALOMAS EN LAS INSTALACIONES DEL AGN
SUMINISTRO E INSTALACIN DE PUERTA DE
SEGURIDAD PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL AGN

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

912.500.000

147.000.000

147.000.000

147.000.000

14.800.000

14.800.000

14.800.000

2.981.734

2.981.734

2.981.734

Cdigo: AF-350-FR-133

9 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

VALOR TOTAL FTO

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

MANTENIMIENTO DE JARDN
ADECUACIN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO PUERTAS CORTAFUEGO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
REPUESTOS PARA LA UPS PROPIEDAD AGN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
PLANTA ELCTRICA PROPIEDAD DEL AGN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VIDEO BEAM
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN
INCLUIR
RESPUESTOS
PARA
ASCENSORES,
MONTALIBROS Y MONTACARGAS DE PROPIEDAD DEL
AGN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL
SISTEMA ELECTRNICO DE SEGURIDAD (DETENCIN
DE INCENDIOS CCTV)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN
INCLUIR REPUESTOS AL SISTEMA DE VENTILACIN Y
AIRE ACONDICIONADO DEL AGN

1
1
1

1
1
1

50.000.000
19.959.400
14.500.000

50.000.000
19.959.400
14.500.000

1
1
1

50.000.000
19.959.400
14.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

4.570.000

4.570.000

4.570.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

10.972.710

10.972.710

10.972.710

10.518.300

10.518.300

10.518.300

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE EQUIPOS DE GCR

25.737.856

25.737.856

25.737.856

MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO


Subtotal MANTENIMIENTO Y ADECUACIN DE LAS
INSTALACIONES DEL AGN

2.460.000

2.460.000

356.000.000

2.460.000
356.000.000

MEJORAMIENTO, DOTACION Y ADECUACION EFPL


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
REPUESTOS PARA LA UPS
TERMINACIN OBRAS BODEGA 3 (TRES)
SUBSubtotal GASTOS GENERALES - MEJORAMIENTO,
DOTACION Y ADECUACION EFPL
REMODELACION Y ADQUISICION DEL INMUEBLE
ALEDAO

817.640

817.640

817.640

184.182.360

184.182.360

184.182.360

185.000.000
-

REMODELACION PARCIAL DEL INMUEBLE ALEDAO

212.500.000

185.000.000

212.500.000

212.500.000

Subtotal
REMODELACION
Y
ADQUISICION
DEL
INMUEBLE ALEDAO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CORREO INSTITUCIONAL
SERVICIO
DE
TRANSMISIN
DE INFORMACIN.
(HOSTING, ENLACE DEDICADO DE COMUNICACIN E
INTERNET DEDICADO)

12

583.333

7.000.000

12

7.000.000

106.000.000

106.000.000

106.000.000

OTROS COMUNICACIN Y TRANSPORTE Y CAJA MENOR

18.000.000

18.000.000

212.500.000

131.000.000

Subtotal COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

212.500.000

18.000.000
131.000.000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES (DIRECTORIO TELEFNICO Y OTROS)
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES Y
CAJA MENOR.
FERIA DEL LIBRO
DIPLOMAS MINDEFENSA
CARPETA CON LOGO AGN
ESCARAPELA
Subtotal IMPRESOS Y PUBLICACIONES
SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ASEO

7.000.000

7.000.000

15.000.000

15.000.000
22.000.000

1
1

33.000.000
7.000.000

33.000.000
7.000.000

150.000.000

150.000.000

1
1.250
1.200
1.250

1
1.250
1.200
1.250

40.000.000

Subtotal ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO


ENERGIA

7.000.000

15.000.000

12.228.480
113.750
1.633.200
1.412.500
15.387.930

1
1.250
1.200
1.250

12.228.480
113.750
1.633.200
1.412.500
37.387.930

1
1

33.000.000
7.000.000

150.000.000

150.000.000

Subtotal ENERGIA

12.228.480
91
1.361
1.130

40.000.000

150.000.000

TELEFONA

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

10 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

INSTALACIN Y TRASLADO DE LINEAS TELEFNICAS


TELEFONIA MOVIL CELULAR
TELFONO, FAX Y OTROS
Subtotal TELEFONA

1
1
1

5.000.000
10.000.000
36.000.000

5.000.000
10.000.000
36.000.000
51.000.000

Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

SEGUROS
SEGUROS POR TODO CONCEPTO

193.800.787

193.800.787

193.800.787

Subtotal SEGUROS
1

5.000.000

5.000.000

ARCHIVOS

Subtotal ARRENDAMIENTOS
VIATICOS, GASTOS DE VIAJE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

54.000.000

5.000.000
1

1.000.000

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.
1
1
1

5.000.000
10.000.000
36.000.000
51.000.000

241.000.000

193.800.787

193.800.787

5.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

1.000.000

59.000.000

1.000.000

Subtotal VIATICOS, GASTOS DE VIAJE

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL INV.

241.000.000

Subtotal SERVICIOS PUBLICOS

ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS Y CAJA MENOR (ARR)
ADQUISICION DE 12 LICENCIAS PARA
REGIONALES ARCHIGES ARCHIDOC

MEJ EFPL

VALOR TOTAL FTO

MTO ADEC
AGN

VALOR UNITARIO

REM INM
ALED

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

SINAE

Existencias en
Almacn

REN TECN

TOTAL Q.
Solicitada

ISNA

Q. Solicitada
por
Dependencia

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO

1.000.000

1.000.000

GASTOS IMPREVISTOS
GASTOS IMPREVISTOS BIENES
GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS
Subtotal GASTOS IMPREVISTOS
CAPACITACIN Y BIENESTAR SOCIAL
CAPACITACIN
BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS PARA ESTIMULOS

1
1

1
1
1

5.000.000
5.000.000

12.173.424
39.272.811
880.000

12.173.424
39.272.811
880.000

52.326.235

Subtotal CAPACITACIN Y BIENESTAR SOCIAL


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)
CARTIFICACION Y CAPACITACION
CERTIFICACIN
CAPACITACION SIG
PLAN DE CAPACITACION DEL GTH
OTROS GASTOS DEL ISNA (VENTA DE SERVICIOS)
REFIRIGERIOS PARA CAPACITACIN DE VENTA DE
SERVICIOS
OTROS GASTOS POR ADQUISICIN DE SERVICIOS.
Subtotal OTROS GASTOS POR ADQUISICIN DE
SERVICIOS

5.000.000
5.000.000
10.000.000

5.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES

1
1

5.000.000
5.000.000

1
1
1

12.173.424
39.272.811
880.000

6.000

1
6.000

52.326.235

157.323.258

157.323.258

157.323.258

5.500

33.000.000

6.000

33.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

190.323.258

195.323.258

1.918.137.232

3.535.370.339

5.453.507.571

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL

23.792.248

23.792.248

23.792.248

ADAI

25.000.000

25.000.000

25.000.000

CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS - CIA

10.712.000

10.712.000

10.712.000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

3.071.200

3.071.200

3.071.200

62.575.448

Subtotal TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.689.435.377

TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL FUNCIONAMIENTO

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

Fecha: 2011-02-23

9.544.329.340

15.233.764.717

62.575.448

5.752.010.825

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

(15.322.278.768)

15.296.340.165
15.296.340.165

11 de 12

PLAN GENERAL DE COMPRAS 2011

VERSION 4

GASTOS DE
PERSONAL

GASTOS
GENERALES

TRANSF.
CORRIENTES

VALOR TOTAL FTO

MEJ EFPL

VALOR UNITARIO

MTO ADEC
AGN

Q. Total a Adquirir
por Funcionamiento

REM INM
ALED

Existencias en
Almacn

SINAE

TOTAL Q.
Solicitada

REN TECN

Q. Solicitada
por
Dependencia

ISNA

Elementos y/o Servicios

INVERSION

PPDC

FUNCIONAMIENTO
Q. Total a
Adquirir por
Inversin

VALOR UNIT,

VALOR TOTAL INV.

Q. TOTAL
FTO.MAS INV.

VALOR TOTAL FTO


MAS INV.

15.296.340.165

RESUMEN
FUNCIONAMIENTO
TIPO DE GASTO
VALOR

3.771.298.145

1.918.137.232

TOTAL

62.575.448

5.752.010.825

INVERSION
GASTOS DE
PERSONAL

TIPO DE GASTO POR PROYECTO


PRESERVACIN
DEL
DOCUMENTAL COLOMBIANO
IMPLANTACIN
SISTEMA
ARCHIVOS

PATRIMONIO
NACIONAL

DE

GASTOS
GENERALES

TOTAL

282.579.520

17.420.480

300.000.000

5.461.881.549

2.765.386.394

8.227.267.943

RENOVACION
E
IMPLEMENTACION
DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL $
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

67.997.932

25.002.068

93.000.000

APLICACIN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE


$
ARCHIVOS ELECTRNICOS NACIONAL

100.000.000

100.000.000

REMODELACIN Y ADQUISICIN DEL INMUEBLE


$
ALEDAO AL EDIFICIO

37.500.000

212.500.000

250.000.000

MANTENIMIENTO Y ADECUACIN
INSTALACIONES DEL AGN

39.000.000

356.000.000

395.000.000

MEJORAMIENTO, DOTACIN Y ADECUACIN


DEL INMUEBLE PARA LA CREACIN DEL
$
ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS PBLICAS LIQUIDADAS

20.000.000

185.000.000

205.000.000

6.008.959.001

3.561.308.942

9.570.267.943

15.322.278.768

DE

TOTAL INVERSIN

LAS

TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSIN

MARTHA LUCIA PINEDA DE CASTILLO


Jefe Division Administrativa y Financiera

Proceso: Gestin Administrativa y Financiera

PROYECT:

WILMER BETANCOURT

REVIS:

MARTHA LUCIA PINEDA

CARLOS A. ZAPATA CRDENAS


Director General

Fecha: 2011-02-23

Versin: 3A

Cdigo: AF-350-FR-133

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