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2009-2012
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2009/2012
Com rigor.
Em parceria.
− Dotação Provisional …. 10 ME
Como primeira marca distinta a sublinhar no PAO para 2009 refere-se, assim,
a programação de um conjunto significativo de investimentos nas diversas
áreas de intervenção municipal, com particular relevo para a reabilitação
urbana (20,2 ME), espaço público (13,9 ME), espaços verdes (7,6 ME),
equipamento escolar (5,2 ME), cultura (4,7 ME) e, pela primeira vez na história
municipal, um conjunto de projectos seleccionados através de consulta e
votação popular (5,1 ME), cuja preferência dominante se dirigiu para as áreas
dos espaço público e espaço verde (construção de 7 pistas cicláveis na Cidade,
corredor verde Pq. Eduardo VII - Monsanto), bem como para a área das
acessibilidades.
2.4. Miradouros
- Torel
- Boto Machado
- Graça
- Senhora do Monte
- Monte Agudo
- Parque Eduardo VII
- Santa Luzia
a) Novas Construções
- Beneficiação geral e arranjos exteriores das EB1 dos Lóios e EB1 n.º 157;
- Adaptação de espaço para cozinha/refeitório das EB1 n.º 175 e EB1 n.º
193;
- Recuperação/remodelação da EB1 nº 4;
2009 – 2012
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2009 - 2012
GRUPOS ECONÓMICOS
Milhares de Euros
TOTAL
GRUPOS 2009 2010 2011 2012
VALOR %
Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %
01/04 BAIRRO ALTO E BICA 2.441 4.741 2.815 2.520 12.517 2,0
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 17.093 6.031 11.824 4.605 39.554 6,2
03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 394 225 245 280 1.144 0,2
Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %
Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %
15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 3.956 16.197 7.901 5.282 33.336 5,2
Milhares de Euros
TOTAL
DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012
VALOR %
07 D.M.DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA 28.222 34.583 24.502 16.953 104.259 16,3
11 D.M. ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 23.464 21.936 14.074 11.018 70.493 11,0
12 D.M.PROTECÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E TRÁFEGO 4.374 9.998 8.579 9.411 32.361 5,0
A - Administração Directa;
E – Empreitadas;
O – Fornecimentos e Outras;
D – Empreitadas e Fornecimentos.
AC – Administração Central;
AA – Administração Autárquica;
FC – Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do
financiamento externo.
0 – Não iniciada;
1 – Com projecto técnico;
2 – Adjudicada;
3 – Execução física até 50%;
4 – Execução física superior a 50%.
9 – Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento; caso das
que se mantêm ao longo dos anos não sendo possível situar o seu início
e/ou seu fim.
P – pagamento de projectos de anos anteriores.
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
01 REABILITAÇÃO URBANA
01/01/A102 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS 07.03 E 9 07.03 07.01.02.01.02 1.169.422 2.000.000 2.000.000 5.169.422
01/01/A103 ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES 07.03 E 9 07.03 07.01.04.01.01 50.000 50.000 50.000 150.000
01/01/A104/01 Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR E 1 01-08 12-09 07.03 07.01.04.01.09 3.787.200 3.787.200
01/01/A104/02 Percurso Pedonal Assistido ao Castelo E 1 01-08 12-09 07.03 07.01.03.01.06 3.102.000 3.102.000
01/01/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.03 E 0 01-09 12-10 07.03 07.01.02.01.02 735.130 735.130 1.066.476
01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.01 12.000 45.000 50.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.04.01.09 200 200 7.500 13.500 18.000
01/02/A201 CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE 07.02 E 4 04-95 12-12 07.02 07.01.02.01.02 4.056.411 1.031 1.031 500.000 500.000 595.000 5.652.442
01/02/A202 CASTELO 07.02 E 4 06-96 12-12 07.02 07.01.02.01.02 15.124.206 90.977 90.977 1.000.000 2.000.000 2.000.000 20.215.183
E 4 06-96 12-12 07.02 07.01.04.01.01 828.194 31.538 31.538 340.000 100.000 150.000 1.449.732
01/02/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-12 07.02 07.01.02.01.02 2.830.554 2.830.554 7.314.054 1.610.384
TOTAL DO PROGRAMA 01/02 22.476.152 3.269.750 267.084 3.002.666 11.049.321 6.874.589 4.663.000 0
01/03 MOURARIA
01/03/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.01 80.000 80.000 120.000
01/03/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-11 07.02 07.01.02.01.02 894.538 894.538 3.369.100 2.162.277
01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.01 4.483 4.483 200.000 200.000 200.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.03.01.01 200.000 200.000 200.000
01/04/A104 INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO 07.02 E 1 09-08 12-09 07.02 07.01.02.01.02 384.545 384.545 165.000
01/04/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-10 07.02 07.01.02.01.02 1.002.628 1.002.628 804.933
01/05 MADRAGOA
01/05/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 E 9 07.02 07.01.02.01.02 65.000 65.000 700.000 600.000 600.000
01/05/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA 07.02 E 0 01-09 12-09 07.02 07.01.02.01.02 142.034 142.034
01/06/A101 PARQUE MAYER 07.00 E 01-08 12-10 100 07.00 07.01.03.01.01 6.520.000 6.520.000 3.455.000
01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.00 E 9 07.00 07.01.02.01.02 17.100 17.100
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.00 E 9 14.02 07.01.04.01.09 1.589 1.589
01/07/A201 RUA DE S. BENTO 07.02 E 4 05-02 12-11 07.02 07.01.02.01.02 5.137.208 200.000 200.000 5.537.208
E 4 05-02 12-11 07.02 07.01.03.01.06 43.790 20.000 20.000 100.000 50.000 213.790
01/07/A205 ZONA RIBEIRINHA 07.00 E 9 01-09 12-10 07.00 07.01.04.01.01 2.314.000 2.314.000
01/07/A206 PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA 06.04 E 1 01-09 12-12 06.04 07.01.02.01.02 199.500 199.500
01/07/A301/01 Obras Coercivas 07.01 07.01.01.01 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
01/07/A301/04 Consolidação Muros de Suporte e Tapumes 14.02 07.01.04.01.09 4.560.825 272.217 4.288.608
01/07/A301/05 Demolição de Prédios Outras Construções 14.02 07.01.01.01 971.661 140.503 831.158
TOTAL DO PROGRAMA 01/07 5.180.998 17.093.184 3.268.194 13.824.990 6.031.400 11.824.259 4.605.000 0
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
02/01/A101 REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR 99.00 D 9 01.04 07.01.01.01 7.000.000 7.000.000 22.855.002
02/01/A103 OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO 01.04 D 9 55 01.04 07.01.01.01 197.944 197.944
02/01/A204 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 E 9 10.01 07.01.02.01.01 27.032 27.032 1.653.000 1.653.000
02/01/A205 AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 D 9 10.01 07.01.02.01.01 10.900 10.900
02/02/A101 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 10.01 D 9 10.01 07.01.01.01 410.000 410.000 270.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
02/02/A103 CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS 99.00 E 9 10.01 07.01.02.01.02 433.931 433.931 6.812.000 2.866.000 2.000.000 1.020.000
02/02/A201 GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS 10.01 E 9 10.01 07.01.02.01.02 209.671 209.671 700.000 500.000 200.000
TOTAL DO PROGRAMA 02/02 0 2.161.883 1.066.883 1.095.000 13.510.000 6.137.000 2.205.000 1.020.000
02/03/A101/02 Museu de História e Cultura Judaica D 0 10-08 12-09 07.00 07.01.03.01.01 300.000 300.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
03 URBANISMO
03/01/A202/02 Sistema de Informação 06.03 07.01.08.01 334.000 334.000 200.000 220.000 250.000 300.000
03/02/A101 INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 09.04 D 9 50 09.04 07.01.04.01.01 588.332 588.332 3.148.381 3.463.219 3.809.541
03/02/A103 INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB. 14.02 D 9 14.02 07.01.03.01.06 1.127.020 27.620 1.099.400
03/02/A104 PARQUES INFANTIS E JUVENIS 09.04 D 9 09.04 07.01.04.01.04 94.408 94.408 187.118 205.830 226.413
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
03/02/A105 FONTES E LAGOS 09.04 D 9 09.04 07.01.04.01.09 116.347 116.347 324.603 357.063 392.769
03/02/A106 REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO 09.00 D 09.00 07.01.15.01 100.000 100.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 36.000.000
03/02/A201 REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO 09.04 E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.01 293.000 293.000
03/02/A202 REQUALIFICAÇÃO DO ARCO DO CEGO 09.04 D 9 09.04 07.01.04.01.01 144.643 159.107 175.018
03/02/A301 MOBILIÁRIO URBANO 09.04 D 9 09.04 07.01.10.01 55.045 55.045 277.750 305.525 336.078
03/02/A401/01 Acordo de Pagamento 09.00 07.01.15.01 8.026.303 8.026.303 8.026.303 8.026.303 8.026.303 106.296.272
03/02/A501/01 Plano de Mobilidade 09.04 09.04 07.01.04.01.09 358.675 358.675 1.400.000 1.540.000 1.694.000
03/02/A501/02 Corredor Ciclável Ribeirinho de Lisboa 12.02 12.02 07.01.07.01 7.500 10.000 20.000
03/02/A501/03 Ponte ciclopedonal Av-Gulbenkian 09.01 E 0 01-09 12-09 09.01 07.01.04.01.01 620.000 620.000
03/02/A501/04 Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII E 0 10-08 12-10 09.01 07.01.04.01.01 98.800 98.800 189.000
03/02/A501/05 Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.04 172.890 172.890
03/02/A501/06 Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros 50 09.01 07.01.04.01.09 520.356 520.356
03/02/A501/08 Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja 50 09.01 07.01.04.01.09 184.128 184.128 184.126
03/02/A501/09 Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército 50 09.01 07.01.04.01.09 392.646 392.646
03/02/A502/02 Entrada Lx - A1 Norte/2.ª fase E 0 01-09 12-10 09.04 07.01.04.01.04 267.500 267.500 205.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
03/02/A502/03 Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã) E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.04 262.500 262.500
03/02/A502/04 Entrada Lx - Portas de Benfica E 0 01-09 12-09 09.04 07.01.04.01.04 283.500 283.500
TOTAL DO PROGRAMA 03/02 0 15.030.397 13.930.997 1.099.400 22.765.664 22.713.884 23.591.893 142.296.272
03/03/A101 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN 09.01 O 9 09.01 07.01.08.01 1.123 1.123 5.200 5.300 5.400
03/03/A102 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR 09.01 D 9 09.01 07.01.04.01.04 829 829 6.000 7.000 8.000
03/03/A201/02 Educação Ambiental 09.01 07.01.11.01 545 545 2.500 2.500 2.500
03/03/A201/03 Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS 09.01 07.01.09.01 3.423 3.423 15.700 15.700 15.700
03/04/A101/04 Parque Periférico 09.00 07.01.09.01 218 218 1.000 1.000 1.000
03/04/A102/01 Espaços Verdes 09.01 07.01.03.01.06 21.255 21.255 254.100 250.000 250.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
03/04/A102/01 Espaços Verdes 09.01 07.01.10.01 57.962 57.962 80.000 80.000 80.000
03/04/A102/02 Gestão de Estufas e Viveiros 09.01 07.01.11.01 21.800 21.800 100.000 100.000 100.000
03/04/A102/04 Recuperação de Jardins 09.01 07.01.15.01 707.660 707.660 1.300.000 1.300.000 1.300.000
03/04/A102/10 Plano Verde 09.01 07.01.04.01.01 1.615.992 1.615.992 67.000 67.000 67.000
03/04/A103/02 Jardim Boto Machado E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.09 51.156 51.156
03/04/A103/06 Nossa Senhora do Monte E 0 10-08 12-09 09.04 07.01.04.01.03 43.766 43.766
03/04/A103/08 São Pedro de Alcântara E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.04.01.09 25.275 25.275
03/04/A103/09 Jardim Alfredo Keil E 0 10-08 12-09 09.01 07.01.15.01 58.873 58.873
03/04/A103/10 Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela E 0 01-09 12-09 09.01 07.01.03.01.06 131.240 131.240
03/04/A104/01 Reabilitação da rede de rega E 0 01-09 12-09 100 09.01 07.01.04.01.04 588.126 588.126
03/04/A104/02 Recuperação edificio restauração E 0 01-09 12-09 100 09.01 07.01.03.01.06 127.050 127.050
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
03/04/A104/03 Requalificação miradouro E 0 01-09 12-09 100 09.01 07.01.04.01.09 241.836 241.836
03/04/A104/04 Revitalização zonas de recreio E 0 01-09 12-10 100 09.01 07.01.04.01.04 100.000 100.000 450.000
03/04/A105 RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA 09.01 E 0 10-08 12-10 09.01 07.01.03.01.06 84.000 84.000 254.100
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
04 SERVIÇOS URBANOS
04/01/A101/01 Novas Instalações 09.04 07.01.04.01.03 1.090 1.090 5.500 6.050 6.655
04/01/A101/02 Conservação / Manutenção 09.04 07.01.04.01.03 414.361 414.361 726.763 799.439 879.383
04/01/A101/03 Remodelação / Modernização 09.04 07.01.04.01.03 89.273 89.273 335.729 369.302 406.232
04/01/A102 ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT. 09.04 D 9 09.04 07.01.10.01 4.360 4.360 22.000 24.200 26.620
04/01/A103/02 Conservação / Manutenção 09.04 07.01.04.01.03 14.170 14.170 71.500 78.650 86.515
04/01/A103/03 Remodelação / Modernização 09.04 07.01.04.01.03 5.450 5.450 27.500 30.250 33.275
04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 09.01 D 9 09.01 07.01.06.01 13.004 13.004 60.000 60.000 60.000
04/02/A102 INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS 09.01 D 9 09.01 07.01.03.01.06 26.422 26.422 121.200 121.200 121.200
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
04/02/A103 INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS 09.01 D 9 09.01 07.01.04.01.08 96.096 96.096 243.953 243.953 243.953
04/02/A104 INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL 09.01 D 9 09.01 07.01.04.01.08 15.781 15.781 25.725 25.725 25.725
04/03 SANEAMENTO
04/03/A102/01 Construção e Reconstrução Rede Esgotos 14.01 07.01.04.01.02 35.098 35.098 130.000 100.000
04/03/A102/02 Conservação e Manut. da Rede Esgotos 14.01 07.01.04.01.02 660.854 660.854 1.500.000 2.000.000 2.000.000
04/03/A201 FROTA DE SANEAMENTO 14.01 O 9 14.01 07.01.06.01 10.900 10.900 50.000 70.000
04/04/A101/01 Projectos e Obras de Beneficiação 09.02 07.01.03.01.06 55.060 55.060 3.000.000 3.000.000 1.000.000
04/04/A101/02 Instalações Eléctricas 14.04 07.01.03.01.06 29.936 29.936 50.000 50.000 50.000
04/04/A102/01 Aquisição de Viaturas de Recolha 09.02 07.01.06.01 91.560 91.560 450.000 450.000 450.000
04/04/A102/02 Equipamento e Material Diverso 09.02 07.01.10.01 205.356 205.356 950.000 950.000 950.000
04/04/A103/01 Viaturas de Remoção 09.02 07.01.06.01 1.315.800 1.315.800 3.000.000 3.000.000 3.000.000
04/04/A103/02 Viaturas de Apoio 09.02 07.01.06.01 151.071 151.071 4.000.000 4.000.000 4.000.000
04/04/A103/03 Maquinaria e Equipamento 09.02 07.01.10.01 770.848 770.848 4.500.000 4.500.000 4.500.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
04/04/A401/01 Obras de Construção da Terceira Fase 09.02 07.01.03.01.06 1.206.804 57.638 57.638 250.000 75.000 75.000
04/04/A401/03 Equipamento 09.02 07.01.09.01 131.281 5.450 5.450 25.000 25.000 25.000
04/04/A601 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 09.02 O 9 09.02 07.01.06.01 5.450 5.450 50.000 50.000 50.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
05/01/A104/09 Infra-estruturação Casal Vistoso D 14.01 07.01.01.01 101.667 101.667 300.000 150.000
05/02/A101/01 Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes E 0 03-09 06-09 14.01 07.01.04.01.01 414.628 9.810 9.810 40.000 464.438
05/02/A101/03 Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura E 0 11-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 13.080 13.080 1.510.000 1.523.080
05/02/A101/06 Reforço Viaduto F.Nova E 0 11-09 12-10 14.01 07.01.04.01.01 29.400 29.400 600.000
05/02/A101/07 Reforço Viaduto Campo Grande E 0 11-09 12-10 14.01 07.01.04.01.01 34.880 34.880 2.000.000
05/02/A102 TRABALHOS DIVERSOS 14.01 E 9 14.01 07.01.04.01.01 708.298 708.298 2.000.000 2.500.000 2.500.000
05/02/A103 RECARGAS DE PAVIMENTOS 14.01 E 9 14.01 07.01.04.01.01 508.215 508.215 1.750.000 2.000.000 2.000.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
05/02/A201/01 Alameda das Linhas de Torres E 0 07-09 10-09 14.01 07.01.04.01.01 5.450 5.450 500.000 505.450
05/02/A201/02 Maria Pia E 0 07-09 10-09 14.01 07.01.04.01.01 6.540 6.540 750.000
05/02/A201/03 Duque Loulé E 0 07-09 10-09 14.01 07.01.04.01.01 8.720 8.720 500.000 500.000
05/02/A201/04 Estação de Benfica E 0 09-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 6.540 6.540 350.000 400.000
05/02/A201/05 Estação Paço Lumiar E 0 09-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 8.720 8.720 40.000 500.000 500.000
05/02/A201/06 Avª Gulbenkian E 0 09-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 93.740 93.740 400.000 200.000
05/02/A201/07 Rua Prata E 0 06-09 08-09 14.01 07.01.04.01.01 54.500 54.500 200.000
05/02/A302 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS 14.00 E 9 14.01 07.01.04.01.01 87.200 87.200 571.953 600.000 600.000
05/02/A303 PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS 14.00 E 9 14.01 07.01.04.01.01 893.979 893.979 171.592
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
06/01 PREVENÇÃO
06/01/A101/04 Seg. Via Pública - Passagens de Peões 14.01 07.01.04.01.09 167.946 167.946
06/01/A202 ESTUDOS DE MOBILIDADE 05.03 O 0 01-08 03-08 75 05.03 07.01.10.01 10.000 10.000
06/02 TRÂNSITO
06/02/A101 IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE 12.02 D 9 12.02 07.01.04.01.06 32.700 32.700 100.000 150.000 200.000
06/02/A102 GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 13.080 13.080 50.000 70.000 70.000
06/02/A103 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 1.200.000 1.200.000 1.210.000 1.250.000 1.300.000
06/02/A104 SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 54.500 54.500 250.000 350.000 400.000
06/02/A105 SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA 12.02 D 9 12.02 07.01.04.01.06 272.500 272.500 1.500.000 1.200.000 1.200.000
06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT. 12.02 D 9 12.02 07.01.03.01.06 6.540 6.540 20.000 20.000 20.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT. 12.02 D 9 14.01 07.01.04.01.01 21.730 21.730
06/02/A107 NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS 12.02 E 9 12.02 07.01.04.01.06 62.721 62.721 400.000 350.000 450.000
06/02/A111 OPERAÇÃO ESCOLAS 12.02 D 0 12.02 07.01.04.01.06 2.250.000 2.250.000 3.500.000 2.500.000 3.000.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
07/01 SEGURANÇA
07/01/A101/01 Museu do RSB D 9 11-98 11-12 16.00 07.01.09.01 83.815 5.450 5.450 25.000 25.000 25.000 164.265
D 9 11-98 11-12 16.00 07.01.10.01 10.900 10.900 50.000 50.000 50.000 160.900
07/01/A101/03 Sistema de Incendio Instal. Municipais 14.02 07.01.04.01.09 2.289 2.289 5.000 5.000 5.000
07/01/A101/04 Rede de Comunicações 16.00 07.01.10.01 54.500 54.500 250.000 250.000 250.000
07/01/A101/05 Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio 16.00 07.01.04.01.09 32.700 32.700 150.000 150.000 150.000
07/01/A101/06 Maquinaria e Equipamento 16.00 07.01.10.01 98.110 98.110 200.000 200.000 20.000
07/01/A101/08 Material de Transporte do R.S.B. 16.00 07.01.10.01 566.800 566.800 2.600.000 2.600.000 2.600.000
07/01/A101/10 Unidade de Intervenção Catástrofe 16.00 07.01.10.01 123.214 123.214 250.000 250.000 250.000
07/01/A101/12 Plataforma Logística Apoio a Catástrofes 16.00 07.01.03.01.06 3.270 3.270 15.000 15.000 15.000
07/01/A101/13 Unidade de Controlo Ambiental 16.00 07.01.10.01 43.600 43.600 100.000 100.000 100.000
07/01/A101/14 Corpo de Mergulhadores 16.00 07.01.10.01 10.900 10.900 25.000 25.000 25.000
07/01/A101/15 SADI - Sist.Autom.Detecção de Incêndios 16.00 07.01.10.01 29.430 29.430 20.000 20.000 20.000
07/01/A101/16 Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários 16.00 07.01.10.01 163.500 163.500 400.000 400.000 400.000
07/01/A101/17 Centro Estratégico Prevenção e Socorro 70 16.00 07.01.03.01.06 5.365.400 1.609.620 3.755.780 10.730.800 10.730.800
07/01/A101/18 Dia Municipal do Bombeiro 16.00 07.01.15.01 7.630 7.630 35.000 35.000 35.000
07/01/A102/01 Material de Transporte 15.00 07.01.06.01 36.406 36.406 171.175 175.455 179.481
07/01/A102/02 Maquinaria e Equipamento 15.00 07.01.10.01 20.710 20.710 97.375 99.810 102.305
07/01/A102/03 Plano de Vigilância Bairro Alto E 0 10-08 12-09 15.00 07.01.06.01 32.000 32.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
07/01/A102/03 Plano de Vigilância Bairro Alto E 0 10-08 12-09 15.00 07.01.10.01 500.000 500.000
TOTAL DO PROGRAMA 07/01 83.815 8.926.429 3.910.649 5.015.780 16.119.350 15.221.065 4.316.786 0
07/02/A101 OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA 99.00 D 9 12.01 07.01.03.01.06 30.520 30.520 50.000 50.000 60.000
07/02/A203 PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA 12.01 D 9 12.01 07.01.06.01 26.160 26.160 80.000 80.000 60.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08/02 COMÉRCIO
08/02/A101/01 Construção, Conservação e Manutenção 08.01 07.01.03.01.05 88.258 88.258 500.000 500.000 500.000
08/02/A101/02 Ordenamento de Feiras 08.01 07.01.04.01.09 5.450 5.450 15.000 10.000 10.000
08/02/A101/04 Modernização do Equip. e das Instalações 08.01 07.01.09.01 3.274 3.274 15.000 15.000 15.000
08/02/A101/08 Plano de Marketing 08.02 07.01.09.01 109 109 10.000 10.000 10.000
08/02/A102/01 Construção, Conservação e Manutenção 08.01 07.01.03.01.06 16.350 16.350 10.000 10.000 10.000
08/02/A102/02 Modernização de Equip. e Instalações 08.01 07.01.09.01 2.180 2.180 10.000 10.000 10.000
08/03/A106 PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL 08.02 O 9 08.02 07.01.07.01 3.270 3.270 10.000 10.000 10.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
09 CULTURA
09/01/A101/01 Museu do Design e da Moda - MUDE D 0 10-08 12-09 13.00 07.01.03.01.01 630.470 630.470 20.008
09/01/A101/02 Casa dos Bicos D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 421.600 421.600 173.400
09/01/A101/04 Museu da Cidade D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 182.392 182.392 3.363.559 3.089.572
09/01/A101/08 Biblioteca de Marvila 13.02 07.01.03.01.01 65.400 65.400 25.000 10.000 5.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
09/01/A101/15 Reabilitação de equipamentos culturais 13.01 07.01.03.01.01 110.000 110.000 534.000 1.015.000
09/01/A101/99 Outros Equipamentos Culturais 13.01 07.01.03.01.01 97.442 97.442 50.000 50.000 45.000
09/01/A102/01 Muralhas de Lisboa D 0 10-08 12-09 13.01 07.01.03.01.01 114.450 114.450 329.570
09/01/A201/01 Centro de Arqueologia de Lisboa 13.01 07.01.03.01.01 27.250 27.250 50.000 50.000 45.000
09/01/A201/02 Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana 13.01 07.01.03.01.01 120.000 120.000 50.000 45.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
09/01/A301/05 Colecção Francisco Capelo 13.01 07.01.12.01 577.321 577.321 563.726 563.726 563.726 563.726
TOTAL DO PROGRAMA 09/01 0 6.383.770 4.544.442 1.839.328 7.154.628 5.669.098 658.726 563.726
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
10/01/A101/02 Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor P 11.02 07.01.03.01.02 624 624
10/01/A101/04 EB1 e JI do Bairro do Armador 3 06-08 08-09 50 11.02 07.01.03.01.02 1.606 1.971.218 1.171.218 800.000 102.000 2.074.824
10/01/A101/07 Jardim Inf. Horta Nova P 11.02 07.01.03.01.02 872 872 872
10/01/A101/09 Jardim Inf. Bairro Padre Cruz P 75 11.02 07.01.03.01.02 10.686 10.686 10.686
10/01/A101/10 Jardim Inf. Lumiar 1 07-09 05-10 50 11.02 07.01.03.01.02 499.024 243.824 255.200 510.000 5.000 1.014.024
10/01/A101/12 EB1 e JI do Bairro das Galinheiras 1 10-08 12-10 50 11.02 07.01.03.01.02 1.045.449 522.724 522.725 1.320.801
10/01/A101/14 Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais 1 07-09 06-10 50 11.02 07.01.03.01.02 984.894 793.494 191.400 1.012.000 12.000 2.008.894
10/01/A101/16 EB1 B.º Padre Cruz 0 06-10 06-11 50 11.02 07.01.03.01.02 1.599.820 799.919 799.901 2.120.772 1.200.000 18.000
10/01/A101/17 JI da EB1 N.º 101 de Alvalade 1 07-09 05-10 50 11.02 07.01.03.01.02 290.250 98.850 191.400 407.500 7.500
10/01/A101/19 EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João 1 10-08 12-10 50 11.02 07.01.03.01.02 1.080.742 680.742 400.000 2.050.011
10/01/A102/04 EB1 N.º 111 de S. João de Brito 11.02 07.01.03.01.02 1.100.000 1.100.000
10/01/A102/05 EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000
10/01/A102/06 EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada 11.02 07.01.03.01.02 1.000.000 1.000.000 300.000
10/01/A102/07 EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000 300.000
10/01/A102/08 Programa Escola Nova 11.02 07.01.03.01.02 6.695.304 6.695.304 7.147.950 6.935.250 7.000.000
10/01/A102/99 Outros Estabelecimentos de Ensino 14.04 07.01.03.01.02 218.000 218.000 100.000 50.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
TOTAL DO PROGRAMA 10/01 1.606 21.931.384 5.046.132 16.885.252 16.421.034 8.209.750 7.018.000 0
10/02/A301 QUINTA PEDAGÓGICA 11.02 O 9 11.02 07.01.03.01.06 9.592 9.592 10.000 10.000
10/03 JUVENTUDE
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
11 DESPORTO
11/01/A101/06 Alto de Campolide E 0 01-05 12-09 11.03 07.01.03.01.04 372.650 500.000 872.650
11/01/A101/07 Alto do Lumiar E 0 01-05 12-09 11.03 07.01.03.01.04 16.052 16.052 60.000 76.052
11/01/A101/08 Cruzeiro do Rio Seco E 0 04-07 11-09 11.03 07.01.03.01.04 186.325 1.000.000 1.186.325
11/01/A101/11 Restelo (ex-Avenida de Ceuta) E 1 12-03 11-09 11.03 07.01.03.01.04 125.085 125.085 450.000
11/01/A102/08 Campo de Ourique E 1 04-07 11-09 11.03 07.01.03.01.04 174.400 174.400 211.740
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
11/01/A104/01 Rede Municipal Polidesportivos E 0 04-07 11-09 11.03 07.01.04.01.05 51.956 138.349 138.349 375.000 565.305
11/01/A105/03 Centro Municipal de Actividades Náuticas E 1 07-07 12-09 11.03 07.01.03.01.04 262.241 372.650 634.891
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
12 INTERVENÇÃO SOCIAL
12/01/A101/01 Poliv. N1 de Chelas 4 09-06 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.808.676 1.000 1.000 1.809.676
12/01/A101/03 Bairro dos Lóios 4 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.142.399 80.000 80.000 70.000 1.292.399
12/01/A101/05 Ferreira Borges 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.231.904 120.000 120.000 1.351.904
12/01/A101/06 Charneca 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 765.425 60.000 60.000 825.425
12/01/A101/08 Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo 4 01-04 12-09 11.01 07.01.03.01.03 625.394 5.000 5.000 630.394
12/01/A102/01 Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista 4 10-97 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.751.752 5.000 5.000 1.756.752
12/01/A102/02 Marquês Abrantes (Espaço Sénior) 1 01-09 12-11 11.01 07.01.03.01.03 9.904 40.000 40.000 170.000 200.000 419.904
12/01/A102/03 Campolide 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 1.267.358 42.000 42.000 1.309.358
12/01/A102/04 S. José 4 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 488.954 30.000 30.000 518.954
12/01/A103/04 Centro de Acolhimento do Beato E 1 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 100.000 100.000 100.000
12/01/A104/02 Marquês Abrantes 1 01-09 12-11 11.01 07.01.03.01.03 13.099 40.000 40.000 130.000 170.000 353.099
12/01/A105 CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER 11.01 E 3 11-03 12-09 11.01 07.01.03.01.03 129.978 100.000 100.000 229.978
12/01/A107 COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte 11.01 E 1 01-09 12-09 11.01 07.01.03.01.03 130.000 130.000
12/01/A201 DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS 11.01 D 01-09 12-12 11.01 07.01.03.01.03 13.777 100.000 100.000 447.180 700.000 400.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
15/01/A102/01 Renovação da Imprensa Municipal 02.03 07.01.10.01 82.680 82.680 70.000 90.000 100.000
15/01/A102/03 Reengenharia dos Processos dos Serviços 02.04 07.01.08.01 85.000 85.000 80.000 100.000 120.000
15/01/A201 GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML 02.04 02.04 07.01.07.01 908.489 908.489
15/01/A202/02 Modernização Redes e Voz e dados 02.04 07.01.07.01 278.400 278.400 100.000 150.000
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
15/01/A401 EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO 04.00 D 04.00 07.01.15.01 1.000 1.000
15/02/A101/01 Forum Lisboa 14.04 07.01.09.01 2.180 2.180 10.000 10.000 10.000
15/02/A102 OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 99.00 E 0 02.03 07.01.03.01.06 21.800 21.800 250.000 260.000 270.000
15/02/A103 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B. 16.00 E 9 16.00 07.01.03.01.06 283.400 283.400 1.300.000 1.300.000 1.300.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009-2012
EM EUROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
15/02/A104 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M. 15.00 E 9 15.00 07.01.03.01.06 32.700 32.700 153.750 157.594 161.534
15/02/A106 RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA 09.02 09.02 07.01.03.01.06 5.450 5.450 1.000.000 75.000 75.000 1.155.450
15/02/A113 CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML 03.02 O 9 03.02 07.01.09.01 500 500
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
15/02/A204 APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA 03.02 D 9 03.02 07.01.07.01 2.180 2.180
15/02/A301 MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 02.03 O 9 02.03 07.01.10.01 5.962 5.962 80.000 90.000 100.000
15/02/A302 COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS 02.03 O 9 02.03 07.01.15.01 18.633 18.633 55.000 60.000 65.000
15/02/A401/05 Grandes Reparações 09.03 07.01.06.01 95.251 95.251 250.000 250.000 250.000
15/03 FORMAÇÃO
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
FONTE PREVISÃO
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO RESP FORM A DATAS CLASSIFICAÇÃO T DESPESA TOTAL
FINANC.
PLANO DE I REALIZ. 2009 ANOS SEGUINTES GERAL
%
REAL. D
P
I INI FIM AC AA FC ORG ECONOM.
O TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA 2010 2011 2012 OUTROS
16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
16/01/A101/01 Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian D 09.01 07.01.04.01.09 60.176 60.176
16/01/A101/02 Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII D 09.01 07.01.04.01.09 650.000 650.000
16/01/A101/04 Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré D 09.01 07.01.04.01.09 325.000 325.000
16/01/A101/05 Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni) D 09.01 07.01.04.01.09 350.000 350.000
16/01/A101/07 Vale de Chelas - Parque das Nações D 09.01 07.01.04.01.09 625.000 625.000
16/01/A102 PARQUE URBANO DO RIO SECO 09.04 D 01-09 01-10 09.04 07.01.04.01.04 600.000 600.000
16/01/A103 ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS 09.04 D 01-09 01-11 09.04 07.01.04.01.04 350.000 350.000
16/01/A104 CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN 09.04 D 01-09 06-10 09.04 07.01.04.01.04 1.000.000 1.000.000
16/02/A101 ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS 14.01 D 01-09 12-09 14.01 07.01.04.01.01 500.000 500.000
TOTAL GERAL: 39.005.452 146.001.041 94.486.439 51.514.602 234.659.828 154.239.247 106.206.810 144.199.998
Plano Anual
de Actividades
2009
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2009
SÍNTESE DO FINANCIAMENTO
Em Euros
DESIGNAÇÃO VALOR %
FINANCIAMENTO
Em Euros
DOTAÇÃO
Em Euros
DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA
Em Euros
DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA
Em Euros
DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA
Parque Mayer
Em Euros
DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA
Requalificação/Dinamização Miradouros/Jardins
Animação Turística
Em Euros
DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA
Escolas
Em Euros
DOTAÇÃO
FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES OBJ / PROG.
TOTAL DEFINIDA N/ DEFINIDA
EM EUROS
01/04 Bairro alto e bica 442.728 314.145 756.873 0 1.871.462 1.871.462 2.628.335
01/07 Intervenções em diversos locais 3.672.323 1.354.135 5.026.458 0 17.070.766 17.070.766 22.097.224
03/02 Espaço público 21.765.547 1.628.186 23.393.733 1.800.000 1.099.400 2.899.400 26.293.133
15/02 Instalações e equipamento dos serviços 7.297.601 0 7.297.601 0 1.915.000 1.915.000 9.212.601
Em Euros
PLANO DE OUTRAS
ÁREAS INVESTIMENTO ACTIVIDADES DOTAÇÃO
TOTAL
VALOR % VALOR %
Em Euros
PLANO DE OUTRAS
ÁREAS INVESTIMENTO ACTIVIDADES DOTAÇÃO
TOTAL
VALOR % VALOR %
10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 93.571 0,6 15.508.033 99,4 15.601.604
Em Euros
PLANO DE OUTRAS
ÁREAS INVESTIMENTO ACTIVIDADES DOTAÇÃO
TOTAL
VALOR % VALOR %
15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 3.956.427 42,9 5.256.174 57,1 9.212.601
Em Euros
DOTAÇÕES
OBJECTIVO/PROGRAMA
TOTAL % DEFINIDA % N/ DEFINIDA %
01/04 BAIRRO ALTO E BICA 2.628.335 0,8 756.873 0,3 1.871.462 2,1
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 22.097.224 7,0 5.026.458 2,2 17.070.766 19,3
Em Euros
DOTAÇÕES
OBJECTIVO/PROGRAMA
TOTAL % DEFINIDA % N/ DEFINIDA %
10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 15.601.604 4,9 15.601.604 6,8 0 0,0
14 PARTICIP. SOCIAIS E INVEST. FINANCEIROS 18.808.000 5,9 1.808.000 0,8 17.000.000 19,2
15/02 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS 9.212.601 2,9 7.297.601 3,2 1.915.000 2,2
16/01 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE 4.630.176 1,5 4.630.176 2,0 0 0,0
16/02 INFRA. VIÁRIAS, TRÂNSITO E ESTACIONAMENT 500.000 0,2 500.000 0,2 0 0,0
Em Euros
DOTAÇÃO DEFINIDA
OBJECTIVO/PROGRAMA
CORRENTES % CAPITAL % TOTAL
Em Euros
DOTAÇÃO DEFINIDA
OBJECTIVO/PROGRAMA
CORRENTES % CAPITAL % TOTAL
42362 01/01/A104/01 Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR 07.03 07.01.04.01.09 3.787.200 3.787.200
42363 01/01/A104/02 Percurso Pedonal Assistido ao Castelo 07.03 07.01.03.01.06 3.102.000 3.102.000
40231 01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000
40219 01/02/A201 CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000
40236 01/03/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000
40241 01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000
42359 01/04/A104 INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI NO BAIRRO ALTO 07.02 02.01.21 55.000 55.000
40246 01/05/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.02 02.02.25.02 5.000 5.000
40251 01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS 07.00 07.01.02.01.02 17.100 17.100
40253 01/07/A102 APOIO À RECUP. EDIFÍCIOS DE INSTITUIÇÕES 07.00 08.05.01.01.01 250.000 250.000
42343 01/07/A206 PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA 06.04 02.02.14.02 101.450 101.450
40040 01/07/A301/04 Consolidação Muros de Suporte e Tapumes 14.02 07.01.04.01.09 4.560.825 272.217 4.288.608
40039 01/07/A301/05 Demolição de Prédios Outras Construções 07.01 02.02.25.02 224.100 224.100
40020 02/01/A103 OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO 01.04 02.02.14.02 9.619 9.619
40037 02/01/A204 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 06.02.03.03 2.725 2.725
41022 02/01/A205 AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS 10.01 07.01.02.01.01 10.900 10.900
40045 02/02/A201 GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS 10.01 06.02.03.03 2.725 2.725
42305 02/03/A101/02 Museu de História e Cultura Judaica 07.00 07.01.03.01.01 300.000 300.000
40391 03 URBANISMO
41239 03/01/A105/03 Agenda 21 Local - Metod. de Planos Acção 01.02 02.02.20.02 27.500 27.500
41240 03/01/A105/04 Redes Intern. de Cidades e Sist.Metrop 01.02 02.02.16 6.500 6.500
40014 03/01/A205 CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN. 06.03 02.02.16 18.000 18.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS
40014 03/01/A205 CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN. 06.03 02.02.17 1.895 1.895
40586 03/02/A103 INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB. 14.02 07.01.03.01.06 1.127.020 27.620 1.099.400
42344 03/02/A106 REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO 09.00 02.02.20.02 4.900.000 4.900.000
42304 03/02/A201 REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO 09.04 07.01.04.01.01 293.000 293.000
40266 03/02/A501/04 Ligação PFMonsanto - Pq.Eduardo. VII 09.01 07.01.04.01.01 98.800 98.800
42298 03/02/A501/05 Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto 09.01 07.01.04.01.04 172.890 172.890
42370 03/02/A501/06 Troço Qt.da Granja/Qt. de Mata Mouros 09.01 07.01.04.01.09 520.356 520.356
42382 03/02/A501/08 Troço Pq. Monsanto/Qt. da Granja 09.01 07.01.04.01.09 184.128 184.128
42383 03/02/A501/09 Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército 09.01 07.01.04.01.09 392.646 392.646
42301 03/02/A502/03 Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã) 09.04 07.01.04.01.04 262.500 262.500
40274 03/03/A101 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN 09.01 07.01.08.01 1.123 1.123
41228 03/03/A102 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR 09.01 07.01.04.01.04 829 829
41229 03/03/A103 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DAS ÁGUAS 09.01 02.01.09 436 436
40300 03/03/A201/03 Centro Recup. de Anim. Silvestres CRAS 09.01 02.01.09 3.330 3.330
42155 03/03/A202 LISBOA E-NOVA - AGÊNCIA MUN. ENERGIA 09.01 06.02.03.03 10.900 10.900
42294 03/04/A103/10 Jard. Guerra Junqueiro/Jard. da Estrela 09.01 07.01.03.01.06 131.240 131.240
40605 04/01/A102 ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT. 09.04 02.01.21 10.900 10.900
40289 04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 09.01 02.01.01 1.526 1.526
40289 04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 09.01 07.01.09.01 19.471 19.471
40209 04/03/A102/01 Construção e Reconstrução Rede Esgotos 14.01 07.01.04.01.02 35.098 35.098
40210 04/03/A102/02 Conservação e Manut. da Rede Esgotos 14.01 02.02.25.02 507.714 507.714
41081 04/03/A401 INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO DAS BACIAS 14.01 02.02.20.02 3.334 3.334
41262 04/04/A102/06 Tratamento e Destino Final Mat.Perigosos 09.02 02.02.20.02 1.308 1.308
40838 04/04/A401/01 Obras de Construção da Terceira Fase 09.02 07.01.03.01.06 57.638 57.638
40845 04/04/A402/01 Campanha de luta anti-murina e anti-blat 09.02 02.02.25.02 35.904 35.904
40183 04/04/A501 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VALORSUL 09.02 02.02.20.02 5.710.000 4.710.000 1.000.000
09.02 04.07.01 57 57
42163 04/04/A605 CENTRO DOCUMENT/ATELIER MUSEU DA LIMPEZA 09.02 02.02.03 1.635 1.635
40960 05/01/A103/04 Túnel das Amoreiras/R.Joaquim A.Aguiar 14.01 02.02.14.01 10.401 10.401
41017 05/02/A101/01 Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes 14.01 07.01.04.01.01 9.810 9.810
41019 05/02/A101/03 Viaduto Av. Combatentes / Linha Cintura 14.01 07.01.04.01.01 13.080 13.080
42167 05/02/A101/07 Reforço Viaduto Campo Grande 14.01 07.01.04.01.01 34.880 34.880
40911 05/02/A201/01 Alameda das Linhas de Torres 14.01 07.01.04.01.01 5.450 5.450
40128 05/02/A302 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS EM DIVERSAS ZONAS 14.01 07.01.04.01.01 87.200 87.200
40129 05/02/A303 PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS 14.01 07.01.04.01.01 893.979 893.979
41020 06/01/A101/04 Seg. Via Pública - Passagens de Peões 14.01 07.01.04.01.09 167.946 167.946
40149 06/02/A101 IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE 12.02 02.02.14.02 13.080 13.080
40150 06/02/A102 GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA 12.02 02.02.25.02 65.400 65.400
40152 06/02/A104 SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA 12.02 07.01.04.01.06 54.500 54.500
40153 06/02/A105 SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA 12.02 07.01.04.01.06 272.500 272.500
40154 06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT. 12.02 07.01.03.01.06 6.540 6.540
40155 06/02/A107 NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS 12.02 07.01.04.01.06 62.721 62.721
41092 06/03/A104 ESTACION. DUR. LIMITADA EM DIV. LOCAIS 12.02 05.01.03.02 25.763 25.763
40626 07/01/A101/03 Sistema de Incendio Instal. Municipais 14.02 07.01.04.01.09 2.289 2.289
40628 07/01/A101/05 Rede Marcos Água e Bocas de Incêndio 16.00 07.01.04.01.09 32.700 32.700
42238 07/01/A101/12 Plataforma Logística Apoio a Catástrofes 16.00 07.01.03.01.06 3.270 3.270
42330 07/01/A101/16 Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários 16.00 07.01.10.01 163.500 163.500
42353 07/01/A101/17 Centro Estratégico Prevenção e Socorro 16.00 07.01.03.01.06 5.365.400 1.609.620 3.755.780
42306 07/01/A102/03 Plano de Vigilância Bairro Alto 15.00 07.01.06.01 32.000 32.000
40548 08/02/A101/04 Modernização do Equip. e das Instalações 08.01 07.01.09.01 3.274 3.274
40797 08/03/A105 AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA-CHIADO 08.02 05.01.01.02.06 54.500 54.500
40574 08/03/A401/01 Banco de Dados Sobre o Comércio 08.02 02.02.20.02 18.169 18.169
40578 08/03/A401/03 Iluminação de Natal nos Mercados 08.02 04.07.01 1.284 1.284
40340 09 CULTURA
42200 09/01/A101/01 Museu do Design e da Moda - MUDE 13.00 02.02.03 4.578 4.578
40366 09/01/A301/02 Espólio Museológico e Arte Contemporânea 13.01 02.01.01 343 343
42309 09/02/A102/10 Aos Domingos o Terr. Paço é das Pessoas 13.00 02.02.08 50.000 50.000
42348 09/02/A102/12 Projecto Memórias de Outras Infâncias 13.02 07.01.07.01 2.250 2.250
42349 09/02/A102/13 Prj.Adormec com história é...fantástico! 13.02 02.02.08 200 200
42350 09/02/A102/14 Projecto Ilustrar é Ler Mais 13.02 02.01.21 327 327
42003 09/02/A201/11 Museu Rafael Bordalo Pinheiro 13.01 02.01.01 218 218
42003 09/02/A201/11 Museu Rafael Bordalo Pinheiro 13.01 07.01.03.01.01 1.302 1.302
40394 10/01/A101/02 Escola e Jardim Inf. Qta.Bela Flor 11.02 07.01.03.01.02 624 624
40396 10/01/A101/04 EB1 e JI do Bairro do Armador 11.02 07.01.03.01.02 1.971.218 1.171.218 800.000
40402 10/01/A101/07 Jardim Inf. Horta Nova 11.02 07.01.03.01.02 872 872
40404 10/01/A101/09 Jardim Inf. Bairro Padre Cruz 11.02 07.01.03.01.02 10.686 10.686
40405 10/01/A101/10 Jardim Inf. Lumiar 11.02 07.01.03.01.02 499.024 243.824 255.200
40408 10/01/A101/12 EB1 e JI do Bairro das Galinheiras 11.02 07.01.03.01.02 1.045.449 522.724 522.725
42083 10/01/A101/14 Jardim Inf. n.º 3 dos Olivais 11.02 07.01.03.01.02 984.894 793.494 191.400
42235 10/01/A101/16 EB1 B.º Padre Cruz 11.02 07.01.03.01.02 1.599.820 799.919 799.901
42236 10/01/A101/17 JI da EB1 N.º 101 de Alvalade 11.02 07.01.03.01.02 290.250 98.850 191.400
42375 10/01/A101/19 EB1 N.º 120 e JI do B.º de S. João 11.02 07.01.03.01.02 1.080.742 680.742 400.000
42373 10/01/A102/04 EB1 N.º 111 de S. João de Brito 11.02 07.01.03.01.02 1.100.000 1.100.000
42374 10/01/A102/05 EB1 N.º113 e JI n.º 6 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000
42376 10/01/A102/06 EB1 N.º 157 e JI Calçada da Tapada 11.02 07.01.03.01.02 1.000.000 1.000.000
42377 10/01/A102/07 EB1 N.º 183 e JI n.º 5 St.ª M.ª Olivais 11.02 07.01.03.01.02 700.000 700.000
42326 10/01/A104/01 Estudos, Planeam. e Def. de Estratégias 11.02 02.02.14.02 1.090 1.090
40433 10/02/A103 OUTRAS DESPESAS COM ESCOLAS PRIMÁRIAS 11.02 02.02.01 50.000 50.000
42179 10/02/A104 ENRIQUEC CURRICULAR - 1º CICLO ENS. BÁS. 11.02 04.03.01 3.650.000 3.650.000
42180 10/02/A105 APOIO À FAMILIA - J.I. 1º CICLO ENS. BÁS 11.02 04.03.01 261.000 261.000
11.02 02.01.07 55 55
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS
11.02 02.01.11 41 41
11.02 02.01.13 22 22
11.02 02.01.20 77 77
11.02 02.02.03 66 66
11.02 02.02.19 55 55
40303 11 DESPORTO
42254 11/02/A102/03 Intervençao 1º Ciclo Ensino Básico 11.03 02.01.15 2.180 2.180
41067 12/01/A101/08 Casa da Cult. Cigana/Centro Cult. Ameixo 11.01 06.02.03.03 1.000 1.000
40456 12/01/A102/01 Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista 11.01 07.01.03.01.03 5.000 5.000
40990 12/01/A102/02 Marquês Abrantes (Espaço Sénior) 11.01 07.01.03.01.03 40.000 40.000
40462 12/01/A103/03 Centro de Saúde dos Lóios 11.01 06.02.03.03 2.000 2.000
40935 12/01/A105 CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER 11.01 07.01.03.01.03 100.000 100.000
42320 12/01/A107 COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS-Lisboa Norte 11.01 07.01.03.01.03 130.000 130.000
40467 12/01/A201 DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS 11.01 02.02.03 3.902 3.902
40057 12/02/A104 ACÇÃO INFORMATIVA JUNTO DA POPULAÇÃO 10.02 02.02.25.02 200 200
42186 12/04/A113/01 Atelier Adolfo Simões Muller 11.01 02.01.18 1.000 1.000
40507 12/04/A113/05 Act. De Qualif. Em Artes e Ofícios -EAOT 11.01 02.01.05 200 200
40653 13/03/A101/02 Prémio Internacional Luís de Camões 02.01 02.02.11 218 218
42387 13/03/A103 FÓRUM AUT LOCAIS LINGUA PORTUGUESA 02.01 02.01.15 654 654
42388 13/03/A104 CIM. IBERO/AMERIC FÓRUM AUTORIDADES LOC 02.01 02.01.15 1.090 1.090
41088 15/01/A102/03 Reengenharia dos Processos dos Serviços 02.04 07.01.08.01 85.000 85.000
42133 15/01/A103 SIST. GESTÃO CENTRALIZADA DE APROVISIONA 02.00 02.02.14.02 43.600 43.600
42239 15/01/A104 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9000:2001 14.05 02.02.14.02 1.962 1.962
40696 15/01/A201 GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML 02.04 07.01.07.01 908.489 908.489
40708 15/01/A202/01 Modernização dos SI corporativos da CML 02.04 02.02.19 531.208 531.208
42145 15/01/A202/02 Modernização Redes e Voz e dados 02.04 07.01.07.01 278.400 278.400
42279 15/01/A205/01 Reeng.Urbanismo & Gestão Documental 02.04 02.02.14.02 302.400 302.400
42389 15/01/A301/03 Desmat. Processo Pag. Despesa 04.02 07.01.07.01 150.000 150.000
42267 15/01/A401 EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO 04.00 06.02.03.03 1.000 1.000
40625 15/02/A103 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B. 16.00 07.01.03.01.06 283.400 283.400
40636 15/02/A104 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M. 15.00 07.01.03.01.06 32.700 32.700
40725 15/02/A113 CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA DA CML 03.02 07.01.09.01 500 500
42140 15/02/A118 APOIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS 03.02 04.07.01 4.500.000 4.500.000
40806 15/02/A204 APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA 03.02 02.02.14.02 2.180 2.180
40752 15/02/A302 COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS 02.03 02.02.03 4.360 4.360
41093 15/02/A401/03 Aluguer Operacional de Viaturas Ligeiras 09.03 02.02.06 561.162 561.162
03.02 02.01.07 95 95
03.02 02.02.10 79 79
03.02 02.02.16 55 55
42261 15/03/A102/03 CNO-Centro Novas Oportunidades da CML 03.02 02.02.15 5.000 5.000
40763 15/03/A103 FORMAÇÃO JOVENS EM CARREIRAS OPERÁRIAS 03.02 04.08.02 250 250
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
2009
EM EUROS
42397 16/01/A101/01 Parque Monsanto -Av. Calouste Gulbenkian 09.01 07.01.04.01.09 60.176 60.176
42398 16/01/A101/02 Av. Calouste Gulbenkian-Pq Eduardo VII 09.01 07.01.04.01.09 650.000 650.000
42399 16/01/A101/03 Av. Calouste Gulbenkian-Praça de Espanha 09.01 07.01.04.01.09 120.000 120.000
42400 16/01/A101/04 Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré 09.01 07.01.04.01.09 325.000 325.000
42401 16/01/A101/05 Telheiras - Campo Grande (via Cida. Uni) 09.01 07.01.04.01.09 350.000 350.000
42402 16/01/A101/06 Campo Grande - Vale de Chelas 09.01 07.01.04.01.09 550.000 550.000
42403 16/01/A101/07 Vale de Chelas - Parque das Nações 09.01 07.01.04.01.09 625.000 625.000
42404 16/01/A102 PARQUE URBANO DO RIO SECO 09.04 07.01.04.01.04 600.000 600.000
42405 16/01/A103 ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS 09.04 07.01.04.01.04 350.000 350.000
42406 16/01/A104 CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSAN 09.04 07.01.04.01.04 1.000.000 1.000.000
Em Euros
Em Euros
07.01.03.01.01 0
07.01.03.01.02 0
07.01.03.01.06 0
07.01.04.01.09 0
07.01.15.01 42.325
08.08.02 78.933
01/05 MADRAGOA 187.672
02.02.25.02 5.000
07.01.02.01.02 65.000
07.01.04.01.09 85.397
08.08.02 32.275
01/06 PARQUE MAYER 6.520.000
07.01.03.01.01 6.520.000
07.01.04.01.09 0
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS 5.026.458
02.02.14.02 175.431
02.02.20.02 50.000
02.02.25.01 180.000
02.02.25.02 284.100
07.01.01.01 240.503
07.01.02.01.02 412.091
07.01.03.01.04 0
07.01.03.01.06 27.794
07.01.04.01.01 2.314.000
07.01.04.01.09 273.806
08.01.01.01 0
08.01.02 212.581
08.05.01.01.01 250.000
08.08.02 606.152
Em Euros
02.02.20.02 18.000
02.02.25.02 3.600
06.02.03.03 2.725
07.01.01.01 7.495.562
07.01.02.01.01 47.932
07.01.02.01.02 0
07.01.04.01.01 13.088
07.01.04.01.04 5.461
08.01.01.01 460.827
02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 1.073.554
04.08.02 1.221
06.02.03.03 5.450
07.01.01.01 0
07.01.02.01.02 903.177
07.01.03.01.02 35.534
07.01.03.01.06 128.172
02/03 PATRIMONIO IMOBILIÁRIO 1.290.848
02.02.25.01 327
02.02.25.02 282
04.01.02 120.000
04.08.02 87.539
07.01.01.01 650.000
07.01.02.01.01 21.800
07.01.03.01.01 300.000
07.01.03.01.06 10.900
08.01.02 100.000
03 URBANISMO 39.583.210
03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 1.225.659
02.01.21 3.200
02.02.13 1.700
02.02.14.01 100.000
02.02.14.02 591.500
02.02.15 708
02.02.16 31.000
02.02.17 2.845
02.02.20.01 5.000
02.02.20.02 90.706
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009
Em Euros
02.02.25.02 5.500
07.01.07.01 6.000
07.01.08.01 342.500
07.01.09.01 45.000
03/02 ESPAÇO PÚBLICO 23.393.733
02.01.01 25.893
02.01.09 8.720
02.01.21 1.090
02.02.01 1.340.000
02.02.02 15.600
02.02.03 75.878
02.02.14.02 13.080
02.02.19 5.450
02.02.20.02 6.321.800
02.02.25.02 1.655.225
07.01.03.01.06 27.620
07.01.04.01.01 1.600.132
07.01.04.01.04 1.454.314
07.01.04.01.06 315.000
07.01.04.01.09 2.259.477
07.01.07.01 0
07.01.08.01 0
07.01.10.01 107.910
07.01.11.01 6.451
07.01.15.01 8.160.093
03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL 144.241
02.01.09 3.766
02.01.10 3.321
02.01.11 3.182
02.01.17 1.199
02.01.21 9.209
02.02.03 6.540
02.02.10 5.450
02.02.14.02 38.280
02.02.20.02 21.514
02.02.25.02 12.317
04.07.01 9.331
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009
Em Euros
06.02.03.03 10.900
07.01.04.01.04 829
07.01.08.01 1.123
07.01.09.01 3.423
07.01.10.01 12.876
07.01.11.01 545
07.01.15.01 436
03/04 ESPAÇOS VERDES 14.819.577
02.02.03 29.392
02.02.14.02 8.697
02.02.20.02 146.943
02.02.25.02 7.012.085
04.07.01 69.637
07.01.03.01.06 363.545
07.01.04.01.01 1.713.649
07.01.04.01.03 46.600
07.01.04.01.04 1.971.943
07.01.04.01.09 1.292.862
07.01.09.01 218
07.01.10.01 137.962
07.01.11.01 106.256
07.01.15.01 1.919.788
Em Euros
02.01.02.03 608
02.01.14 3.597
02.01.17 218
02.01.21 11.025
02.02.03 71.362
02.02.12 2.285
02.02.14.02 24.740
02.02.19 10.015
02.02.25.02 70.384
07.01.03.01.06 26.422
07.01.04.01.08 633.353
07.01.06.01 13.004
07.01.09.01 19.471
07.01.10.01 5.734
07.01.11.01 218
04/03 SANEAMENTO 17.322.592
02.02.14.02 26.160
02.02.20.02 16.080.423
02.02.25.02 507.714
07.01.04.01.02 695.952
07.01.04.01.09 1.443
07.01.06.01 10.900
04/04 HIGIENE URBANA 8.630.152
02.01.05 872
02.01.15 3.815
02.01.20 3.270
02.01.21 493.936
02.02.03 2.725
02.02.08 1.635
02.02.10 1.199
02.02.14.02 1.635
02.02.16 8.175
02.02.17 163.880
02.02.19 2.289
02.02.20.02 5.162.208
02.02.25.02 36.122
04.03.01 40.000
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009
Em Euros
04.07.01 9.867
07.01.03.01.06 142.634
07.01.06.01 1.563.881
07.01.09.01 10.900
07.01.10.01 981.109
Em Euros
02.02.20.02 29.913
02.02.25.02 65.400
07.01.03.01.06 6.540
07.01.04.01.01 21.730
07.01.04.01.06 4.179.801
07.01.04.01.09 0
07.01.09.01 8.720
07.01.10.01 93.740
08.01.01.01 65.400
06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 265.563
05.01.03.02 25.763
08.01.01.01 239.800
Em Euros
Em Euros
07.01.08.01 16.350
07.01.09.01 2.180
09 CULTURA 21.920.917
09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.705.406
02.01.01 689
02.01.17 164
02.01.20 356
02.01.21 3.672
02.02.03 6.976
02.02.08 436
02.02.14.01 1.090
02.02.14.02 5.450
02.02.16 97.228
02.02.20.02 41.068
02.02.25.01 218
02.02.25.02 3.617
07.01.03.01.01 1.640.452
07.01.04.01.09 1.446.270
07.01.07.01 6.540
07.01.08.01 916
07.01.09.01 66.436
07.01.10.01 287.060
07.01.11.01 8.175
07.01.12.01 903.481
07.01.15.01 185.112
08.01.01.01 0
09/02 ACÇÃO CULTURAL 14.547.697
02.01.01 1.090
02.01.08 8.096
02.01.16 834
02.01.20 32.150
02.01.21 10.100
02.02.03 37.953
02.02.08 110.664
02.02.12 2.572
02.02.13 3.873
02.02.15 327
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009
Em Euros
02.02.16 321.592
02.02.17 18.244
02.02.18 436
02.02.19 30.924
02.02.20.01 541
02.02.20.02 442.639
02.02.25.01 111.739
02.02.25.02 291.975
04.07.01 150.000
04.08.02 698
05.01.01.01.01 10.380.000
07.01.03.01.01 10.022
07.01.07.01 10.034
07.01.08.01 67.882
07.01.09.01 47.449
07.01.10.01 26.946
07.01.11.01 3.728
07.01.12.01 1.199
07.01.15.01 11.990
08.01.01.01 2.412.000
09/03 APOIO A INSTITUIÇÕES 2.667.814
04.01.02 42.971
04.07.01 1.527.969
05.01.01.02.03 1.094.694
08.07.01 2.180
Em Euros
07.01.08.01 545
07.01.09.01 31.174
07.01.10.01 29.430
08.03.01 91.833
08.05.01.01.02 4.896
10/02 COOPERAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES 15.601.604
02.01.01 415
02.01.05 5.909.405
02.01.06 709
02.01.07 55
02.01.09 44
02.01.11 41
02.01.13 22
02.01.17 109
02.01.20 77
02.01.21 4.360
02.02.01 50.164
02.02.03 66
02.02.10 610.000
02.02.11 131
02.02.12 3.050
02.02.19 55
02.02.20.02 1.529
02.02.25.01 200.000
02.02.25.02 7.289
04.03.01 5.928.930
04.05.01.01.03 943.082
04.07.01 1.668.500
06.02.03.03 180.000
07.01.03.01.06 9.592
07.01.07.01 61.308
07.01.08.01 20.000
07.01.10.01 1.962
07.01.11.01 545
07.01.15.01 164
10/03 JUVENTUDE 102.688
02.01.13 164
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009
Em Euros
02.02.03 164
02.02.12 545
02.02.17 7.848
02.02.20.02 1.199
02.02.25.01 327
02.02.25.02 3.500
04.05.01.01.03 17.000
04.07.01 30.629
04.08.02 654
07.01.07.01 3.270
07.01.09.01 10.246
07.01.10.01 1.744
08.05.01.01.02 23.000
08.07.01 2.398
11 DESPORTO 1.513.928
11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 906.071
02.01.21 46.870
02.02.03 111.220
02.02.19 54.572
07.01.03.01.04 470.218
07.01.04.01.05 144.349
07.01.09.01 10.900
07.01.10.01 41.422
07.01.15.01 26.520
11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 220.834
02.01.05 6.540
02.01.08 545
02.01.15 17.113
02.01.20 13.516
02.01.21 6.104
02.02.10 11.554
02.02.12 14.170
02.02.17 2.180
02.02.25.02 21.800
04.03.01 1.526
04.07.01 125.786
11/03 APOIO A COLECTIVIDADES 387.023
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES POR ECONÓMICA
2009
Em Euros
02.01.05 2.180
02.01.15 2.180
02.01.20 4.360
02.01.21 4.360
02.02.10 6.540
02.02.25.02 4.360
04.07.01 109.000
07.01.03.01.04 5.640
08.07.01 248.403
Em Euros
02.01.18 4.000
02.01.20 16.500
02.01.21 6.750
02.02.02 1.500
02.02.03 106
02.02.12 25.500
02.02.14.02 9.000
02.02.15 4.500
02.02.16 64.500
02.02.17 10.000
02.02.20.02 73.000
02.02.25.02 64.750
04.05.01.01.02 1.410.000
04.05.01.01.03 30.450
04.07.01 1.447.856
04.08.02 2.000
Em Euros
02.02.09 500
02.02.11 19.468
02.02.13 321.860
02.02.15 6.000
02.02.16 451.000
02.02.25.02 10.450
04.07.01 93.672
04.08.02 1.818
06.02.03.03 70.000
08.07.01 15.000
08.09.03 15.000
Em Euros
Em Euros
07.01.09.01 1.740
07.01.10.01 804
07.01.11.01 150
01 – Administração Autárquica
01.01 – Assembleia Municipal
01.02 – Departamento do Planeamento Estratégico
01.03 – Departamento de Auditoria Interna
01.04 – Departamento do Património Imobiliário
01.05 – Operações Financeiras
15 – Polícia Municipal