Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
14/02/12 TODOS
Chamado
TDRJTU, TDSDR1, TDSUZE, TDU727, TDXTK1, TDX384, TDSMML, TDYJUP, TDVYTW, TDZIKS, TDZMBK, TEAA44, TECGI5, TEGV37, TEFJE3, TEGOXP, TEHQTW, TEIRYZ, TEJLAJ, TEHTQ6, TEL006, TEI292, TEMVUR, TELW18
A EFD-PIS/COFINS trata-se de um arquivo digital institudo no Sistema Publico de Escriturao Digital SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurdicas de direito privado na escriturao da Contribuio para o PIS/PASEP e da COFINS, nos regimes de apurao nocumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operaes representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisies geradores de crditos da no-cumulatividade. Os documentos e operaes da escriturao representativa de receitas auferidas e de aquisies, custos, despesas e encargos incorridos, sero relacionadas no arquivo da EFD-PIS/COFINS em relao a cada estabelecimento da pessoa jurdica. A escriturao das contribuies sociais e dos crditos efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica.
CONSIDERAES
Este contm todas as informaes relacionadas ao SPED PIS COFINS, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade. a) Seo 1 Procedimentos para Implementao; b) Seo 2 Procedimentos para Configurao; c) Seo 3 Procedimentos para Utilizao; d) Seo 4 Tipos de Registros Gerados.
Boletim Tcnico
Processando o UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Boletim Tcnico
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
1. 2. 3.
Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.
4.
5.
6.
7. 8.
Atravs do UPDFIS so cadastrados os cdigos das tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17. Estas tabelas so atualizadas automaticamente, no necessrio baix-las do site para importao. As tabelas esto disponveis para consulta no site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm
As tabelas contempladas no processo de atualizao do UPDFIS so:: CCZ Natureza da Receita (Contemplam as tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17) CCY Controle de Crditos de PIS CCW Controle de Crditos de COFINS CCX Controle de Diferimento rgos Pblicos SB5 Complementos de Produtos CE9 - Excluses PIS COF SOCIE. COOPE CF2 Dedues PIS COFINS
Boletim Tcnico
CF3 Controle Deduo PIS COFINS CF4 Controle de Notas Canceladas CF5 Ajuste Crdito PIS/COFINS CF6 Cadastro de Crditos Extemporneos
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas F7_TNATREC Incluso do campo para gravao da tabela da Natureza da Receita. ExistCpo('CCZ') F7_CNATREC Incluso do campo para gravao do cdigo da Natureza da Receita. ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC) F7_GRUPONC Incluso do campo para gravao do grupo da Natureza da Receita. ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATREC")+M>F7_GRUPONC,1) F7_DTFIMNT Incluso do campo para gravao da data final / limite do registro da Natureza da Receita. F4_CODBCC Incluso do campo para tratar a o cdigo da base de clculo de PIS e COFINS, referente tabela 4.3.7 da Receita Federal. Vazio. F4_INDNTFR Incluso do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado. 0=Op.Vend.estab.vend.; 1=Op.Vend.adiq.; 2=Op.Comp.ger.cred.; 3=Op.Comp.nao.ger.cred.; 4=Trans.prod.acab.; 5=Trans.prod.elab; 9=Outras Vazio.
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Lista Opes Inicializador Padro
Boletim Tcnico
Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas Validao (X3_VALID) Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Lista Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
FT_TNATREC Incluso do campo para gravao da tabela da Natureza da Receita. MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC) FT_CNATREC Incluso do campo para gravao do cdigo da Natureza da Receita. MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC) FT_GRUPONC Incluso do campo para gravao do grupo da Natureza da Receita. MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC) FT_DTFIMNT Incluso do campo para gravao da data final / limite do registro da Natureza da Receita. MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT) FT_CODBCC Incluso do campo para tratar o cdigo da base de clculo de PIS e COFINS. Vazio FT_INDNTFR Incluso do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado. Vazio CCF_TPCOMP Incluso do campo para fazer tratamento do complemento do processo referenciado. 1=Ao Judicial; 2=Processo Administrativo Vazio. CCF_IDSEJU Incluso do campo para identificar a seo jurdica Vazio CCF_IDVARA Incluso do campo para identificar a vara da ao judicial Vazio
Boletim Tcnico
Campo Alteraes efetuadas Lista Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Lista Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas
CCF_NATJU Incluso do campo para indicar a natureza da ao jurdica do processo. 01=Tran PJ;02=No Tran PJ;03=Mand Segurana;04=Med Cautelar;05=Ant Tutelar;06=Vin Deposito;07=Pj No autor;08=Smula;99=Outros Vazio. CCF_DESCJU Incluso do campo para indicar a descrio da deciso judicial. Vazio CCF_DTSENT Incluso do campo para indicar a data da sentena judicial Vazio CCF_NATAC Incluso do campo para fazer tratamento do indicador da natureza da ao administrativa. 01=Proc. Consulta; 02=Desp Decisrio; 03=Ato Executivo; 04=Ato Interpretativo; 05=DRJ ou CARF; 06=Auto de Infrao; 99=Outros Vazio. CCF_DTADM Incluso do campo para indicar a data do despacho do processo administrativo. Vazio CD5_DTPPIS Incluso do campo para indicar a data do pagamento do PIS nas importaes. Vazio CD5_DTPCOF Incluso do campo para indicar a data do pagamento do COFINS nas importaes. Vazio CD5_LOCAL Incluso do campo para indicar o local da execuo do servio.
Boletim Tcnico
Lista Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help Campo Tipo Tamanho Decimal Cabealho Descrio Help Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
0=Executado no Pas; 1=Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no Pas Vazio. B1_TNATREC Incluso do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente s tabelas 4.3.9,4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,4.3.17 da Receita Federal. Vazio. B1_CNATREC Incluso do campo para indicar o cdigo da natureza, referente s tabelas 4.3.9,4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal Vazio. B1_GRPNATR Caracter 2 0 @! Grp. Nat. Rec. Grupo Natureza Receita Informe o Grupo Natureza Receita B1_DTFIMNT Data 8 0 Dt.Fim Nt.Rec. Dt.Fim Nat.Receita Dt.Fim Nat.Receita CE9_PER Incluso do campo para indicar o perodo da excluso de PIS e Cofins para Sociedade Cooperativa. Vazio.
Boletim Tcnico
Campo Alteraes efetuadas Lista de Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas
CE9_CODIGO Incluso do campo para indicar o cdigo da contribuio onde ser considerado o valor da excluso de PIS e Cofins. 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM Vazio. CE9_ALQPIS Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de PIS. Vazio. CE9_ALQCOF Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de Cofins. Vazio. CE9_EXGPIS Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de PIS das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXGCOF Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de Cofins das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXEPIS Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de PIS Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio. CE9_EXECOF Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de Cofins Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio. CF2_PER Incluso do campo para indicar o perodo da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700.
Boletim Tcnico
Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas
Vazio. CF2_ORIDED Incluso do campo para indicar a origme da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_INDNAT Incluso do campo para indicar o indicador da Natureza da deduo de PIS e Cofins, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_DEDPIS Incluso do campo para indicar o valor de deduo de PIS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_DEDCOF Incluso do campo para indicar o valor de deduo de COFINS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_BASE Incluso do campo para indicar o valor da base de clculo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_CNPJ Incluso do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurdica relacionada a operao, para gerao do registro F700. Vazio. CF2_INFORM Incluso do campo para indicar a informao complementarda operao, para gerao do registro F700. Vazio. CF3_PERORI Incluso do campo para indicar o perodo de origem do valor de saldo credor de PIS e Cofins.
Boletim Tcnico
Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
Vazio. CF3_PERUTI Incluso do campo para indicar o perodo onde porder ser utilizado para abater os valores de PIS e Cofins, atravs de ajustes de reduo, M220 e M620. Vazio. CF3_REGIME Incluso do campo para indicar o regime, 0 = No Cumulativo, e 1 = Cumulativo. Vazio. CF3_VLRPIS Incluso do campo para indicar o valor de PIS que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M220. Vazio. CF3_VLRCOF Incluso do campo para indicar o valor de Cofins que ser abatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro M620. Vazio. CF3_ORIGEM Incluso do campo para indicar a origem dos valores credores, para poder abater da contribuio, D= Devoluo. Vazio. CF3_NFORI Incluso do campo para indicar o nmero da nota original de devoluo. Vazio. CF3_NFDEV Incluso do campo para indicar o nmero da nota de devoluo. Vazio. CF4_FILIAL Filial do Sistema Vazio.
10
Boletim Tcnico
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio.
12
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio.
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio.
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
CF5_DTREF Data de Referncia. Vazio. N1_ORIGCRD Indicador da origem do crdito Vazio. CF6_FILIAL Filial do Sistema Vazio
14
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio
16
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
CF6_CODCRE Tipo do Crdito Vazio N1_CSTPIS Cdigo da Situao Tributria do PIS Vazio.
Boletim Tcnico
Inicializador Padro
Vazio.
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
N1_CODBCC Cdigo da Base de Clculo de Crdito Vazio. CCZ_TABELA Incluso do campo para indicar a tabela da receita da natureza. preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. CCZ_COD Incluso do campo para indicar a cdigo da natureza da receita. preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. CCZ_DESC Incluso do campo para indicar a descrio da natureza da receita. preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. CCZ_GRUPO Incluso do campo para indicar o grupo a qual o cdigo pertence. preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. CCZ_ALQPIS Incluso do campo para indicar a alquota do PIS. preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. CCZ_ALQCOF Incluso do campo para indicar a alquota do COFINS preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. CCZ_DTFIM Incluso do campo para indicar a data final da escriturao. preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.
18
Boletim Tcnico
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo
FV_NATRET Incluso do campo para indicar a natureza da reteno de PIS para perodos futuros. Vazio. FV_PER Incluso do campo para indicar o perodo dos valores de reteno de PIS. Vazio. FV_TOTRET Incluso do campo para indicar o valor total da reteno do perodo. Vazio. FV_VLDISP Incluso do campo para indicar o valor da reteno disponvel para prximo perodo. Vazio. FV_TPREG Incluso do campo para indicar a cumulatividade da reteno. Vazio. FW_NATRET Incluso do campo para indicar a natureza da reteno de COFINS para perodos futuros. Vazio. FW_PER Incluso do campo para indicar o perodo dos valores de reteno de COFINS. Vazio. FW_TOTRET Incluso do campo para indicar o valor total da reteno do perodo. Vazio. FW_VLDISP
19
Boletim Tcnico
Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho
Incluso do campo para indicar o valor da reteno disponvel para prximo perodo. Vazio. FW_TPREG Incluso do campo para indicar a cumulatividade da reteno. Vazio. B5_TABINC Incluso do campo para indicar o Cdigo da Tabela de Incidncia Vazio. B5_CODGRU Incluso do campo para indicar o Cdigo do grupo Vazio. B5_MARCA Incluso do campo para indicar a Marca Comercial. Vazio. F4_TNATREC Incluso do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal. Vazio. F4_CNATREC Incluso do campo para indicar o cdigo da natureza, referente s tabelas 4.3.9 ,4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal Vazio. F4_GRPNATR Caracter 2 0 @! Grp. Nat. Rec.
20
Boletim Tcnico
Grupo Natureza Receita Informe o Grupo Natureza Receita F4_DTFIMNT Data 8 0 Dt.Fim Nt.Rec. Dt.Fim Nat.Receita Dt.Fim Nat.Receita
MV_GRBLOCM Lgico <definido pelo cliente> Define se na gerao do SPED PIS COFINS o bloco M ser calculado pelo ERP ou no. T o bloco M ser calculado, F o bloco M no ser calculado. Como padro ser criado como F para no fazer o clculo. MV_NMCSPC Numrico 12 Informar o nmero da quantidade de meses que sero considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a gerao do SPED PIS COFINS.
No Manual do SPED PIS COFINS, existe uma rotina de clculo automtico para o bloco M no prprio validador, onde o PVA faz o clculo automtico com base nas informaes dos blocos 0, A, C, D e F.
MV_RATPROP Lgico Desabilita o clculo do crdito PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantm clculo por rateio. .F.
21
Boletim Tcnico
Caso o contedo deste parmetro, esteja preenchido como T, as informaes da Apurao PIS e COFINS podem ficar destorcidas, j que este parmetro desabilita o rateio proporcional no clculo dos crditos. Este parmetro preenchido quando for feito tratamento por apropriao direta (MV_RATPROP == T), informado neste parmetro os percentuais de crdito na gerao dos registros M100 e M105 para CST com receitas em comum (53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), para Tributado no Mercado Interno, No tributado no Mercado Interno e Exportao respectivamente. Existem dois mtodos de apropriao do crdito de PIS e de COFINS, a Apropriao Direta, e a Apropriao pelo Mtodo de Rateio Proporcional, por padro feito pelo mtodo de rateio proporcional com base no registro 0111.
MV_PERCAPD Caracter Informar o percentual para gerao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum {0,0,0}
O objetivo deste parmetro obter os percentuais citados a cima, pois quando o arquivo gerado com clculo de apropriao direta, no gerado o registro 0111, como na apropriao por rateio proporcional, e por isso necessrio preencher este parmetro. Exemplo de preenchimento: {50,25,25}. Note que os trs percentuais devem totalizar 100%. Como para apropriao direta no gerado registro 0111, preencha o parmetro MV_PERCAPD com os percentuais de Tributados no Mercado Interno, No tributados no Mercado Interno e Exportao, respectivamente
MV_SPEDAZ Lgico <definido pelo cliente> Define se na gerao do SPED PIS COFINS ser feito o tratamento para alquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alquota zero de PIS e COFINS ser feito atravs do CST, entre os CSTs 04 ao 09, sero considerados como alquota zero.
Descrio
Para Zona Franca de Manaus, caso o campo COFINS Z.F (F4_COFDSZF) e/ou o campo PIS Z.F (F4_PISDSZF) estejam como 1=Sim, no considerado como alquota zero, e sim a reduo de alquota para Zona Franca de Manaus.
22
Boletim Tcnico
Para o tratamento de alquota zero de PIS e COFINS, a gravao da nota foi alterada, e ir gravar corretamente nestes casos, ou seja, quando houver item de sada com CST de PIS e COFINS igual a 04 ou 06, ser considerado como alquota zero, e ir gravar somente a base de PIS e COFINS. O mesmo ocorre para item de entrada que tiver CST de PIS e COFINS igual a 73. No deve-se excluir o parmetro MV_SPEDAZ, pois devemos manter o legado das notas j gravadas anteriormente, e as novas notas sero gravadas corretamente.
MV_CFAREC Caracter Informar os CFOPs para serem includos, alm dos j pr-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. Vazio
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102. Nome da Varivel Tipo Descrio Default MV_CFEREC Caracter Informar os CFOPs para no serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. Vazio
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102. Nome da Varivel Tipo Descrio Default MV_CFNREC Caracter Informar os CFOPs considerados como receita no operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. Vazio
O final do nome do parmetro pode ser substitudo por nmeros de 1 a 9, permitindo a criao de diversos parmetros para suprir a necessidade de vrias configuraes. Exemplo: MV_CFEREC1, MV_CFEREC2, MV_CFEREC3,...., MV_CFEREC9. Caso o espao disponvel em cada parmetro no seja suficiente, deve-se criar outro na sequncia e atribuir o contedo restante. Crie a quantidade de parmetros necessria configurao.
MV_SKPENC Lgico
23
Boletim Tcnico
Descrio Valor Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas
Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que no geram crdito. .F. CCY_PERIOD Incluso do campo para indicar o perodo de controle de crdito de PIS. Vazio. CCY_COD Campo para indicar o cdigo de crdito de PIS conforme tabela 4.3.6 da tabela da receita. Vazio. CCY_TOTCRD Campo para indicar o valor total do crdito de PIS referente ao cdigo indicado no campo CCY_COD no perodo. Vazio. CCY_CREDUT Campo para indicar o valor total do crdito de PIS utilizado no perodo. Vazio. CCY_CRDISP Campo para indicar o valor de crdito de PIS disponvel para ser utilizado nos prximos perodos. Vazio. CCW_PERIOD Incluso do campo para indicar o perodo de controle de crdito de COFINS. Vazio. CCW_COD Campo para indicar o cdigo de crdito de COFINS conforme tabela 4.3.6 da tabela da receita. Vazio. CCW_TOTCRD Campo para indicar o valor total do crdito de COFINS referente ao cdigo indicado no campo CCW_COD no perodo.
24
Boletim Tcnico
Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
Vazio. CCW_CREDUT Campo para indicar o valor total do crdito de COFINS utilizado no perodo. Vazio. CCW_CRDISP Campo para indicar o valor de crdito de COFINS disponvel para ser utilizado nos prximos perodos. Vazio. CCX_ITEM Campo para indicar o item da nota fiscal. Vazio.
Processando o UPDFIN:
Para que sejam considerados os ttulos includos manualmente no Mdulo Financeiro, necessrio aplicar o compatibilizador U_UPDFIN. 1. 2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial , digite U_UPDFIN. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe: Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. Para finalizar o processo, clique em Ok.
3. 4.
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
ED_CSTPIS Indica o Cdigo de Situao Tributria usada para a apurao de PIS. Vazio. ED_CSTCOF Indica o Cdigo de Situao Tributria usada para a apurao de COFINS. Vazio. ED_CLASFIS Cdigo de classificao das operaes financeiras. Vazio.
25
Boletim Tcnico
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
ED_INDRET Define o indicador da natureza de reteno na fonte. Vazio. ED_INDCMLT Define o indicador de cumulatividade de uma natureza. Vazio.
Processando o UPDATF:
necessrio processar o compatibilizador UPDATF para criao de novos campos no mdulo do Ativo Fixo. Para maiores detalhes sobre os novos campos, consulte o Boletim Tcnico: Novos Campos de Ativo Fixo para identificao e Classificao de Bens a ser Utilizado no SPED PIS/COFINS.
Miscelnea
Arq. Magnticos
SPEDPISCOF
2.
Acesse o mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir: Nome da Varivel Tipo MV_ESTADO Caracter
26
Boletim Tcnico
Contedo Descrio
SP Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).
MV_HISTTAB Lgico <definido pelo cliente> Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.
MV_M996TPR Numrico <definido pelo cliente> Informar a origem do tratamento para considerar uma operao no regime Cumulativo, no Cumulativo ou Ambos: 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1
Para o caso da empresa optar pelo regime Cumulativo e No-Cumulativo, a rotina se baseia neste parmetro para fazer o tratamento dos valores corretamente. Se o parmetro estiver como 1, a rotina verifica o Cadastro de TES campo F4_TPREG, se estiver como 2 verifica no Cadastro de Produto campo B1_TPREG, e se estiver como 3 verifica o Cadastro de Cliente no campo A1_TPREG criado manualmente pelo usurio.
O objetivo deste parmetro identificar se o valor em questo pertence ao regime cumulativo ou no cumulativo, e se caso for informado 1 (SF4), e no campo F4_TPREG estiver como 3=Ambos, no identifica qual regime o valor pertence, ento para este caso, onde no MV_M996TPR estiver com 1, e no F4_TPREG igual a 3=Ambos, a rotina verifica o cadastro de produtos, o campo B1_TPREG.
27
Boletim Tcnico
MV_MAPARES Caracter <definido pelo cliente> Informar campo igual a O (letra o), para gravar a reduo Z.
MV_LJLVFIS Numrico <definido pelo cliente> Informar valor 2, para fazer gravao nos livros fiscais, tabela SFT.
Os Parmetros abaixo so utilizados para as informaes de ICMS-ST apresentadas nos registros C100 e C170.O SPED PIS COFINS trata as informaes de ICMS-ST conforme apurao de ICMS e SPED FISCAL. Assim, os parmetros abaixo devem estar devidamente configurados para que as informaes de ICMS-ST sejam apresentadas corretamente no SPED PIS COFINS. Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro MV_SUBTRIB Caracter <definido pelo cliente> Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria.
Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras / ) Nome da Varivel Tipo Descrio MV_STUF Caracter Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas e das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
MV_STUFS Caracter Unidades Federativas que devem ser processadas na apuraco das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
28
Boletim Tcnico
Caso o parmetro MV_CFE210 no exista na base de dados, os CFOPs consideradas sero as descritas no Guia Prtico do SPED FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662. Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_STNIEUF Caracter <definido pelo cliente> Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ ( de Minas Gerais para Paran , de So Paulo para Rio de Janeiro).
Exemplo
Este parmetro tambm utilizado na apurao do ICMS e SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de permitir que o sistema trate quando existir movimentao de ICMS-ST entre dois estados onde no existe IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o parmetro acima. Aps preench-lo, gerar os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela ser gerada na apurao. Com o parmetro preenchido corretamente, e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema gerar as guias de recolhimento e levara as informaes para o SPED PIS COFINS, mesmo o estado no tendo inscrio estadual (MV_SUBTRIB sem as informaes).
29
Boletim Tcnico
Seleciona Filiais? Informe 1-Sim para poder selecionar as filiais que sero consideradas para a gerao do arquivo. A escriturao das contribuies sociais e dos crditos efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica. Indicador de Apurao Esta opo tem efeito no bloco C, para Notas Fiscais Eletrnicas (modelo 55). Selecione 1-Base nos registros de consolidao para gerar os registros C180 e C190 em NF-e, e considerar C490 para ECF, ou selecione 2-Base nos registros de individualizao para gerar os registros C100 e C170 em NF-e, e considerar C400 para ECF. Lembrando que este indicador somente para o bloco C, e para Notas Fiscais Eletrnicas e documentos emitidos por ECF. Gera registros de ECF? Informe 1-Sim, para gerar os registros referentes ECF (C400/C490), caso contrrio informe 2-No. Cdigo do Tipo de Escriturao Selecione o tipo de escriturao, 0-Original ou 1-Retificadora. Indicador de situao especial Selecione o tipo de situao especial Indicador da natureza da pessoa jurdica Selecione o Indicador da Natureza. Indicador de tipo de atividade preponente Selecione o tipo de atividade. Nm. Recibo da Escri. Anterior a ser retificada. Informe neste campo o nmero do recibo da escriturao anterior a ser retificada. Este campo deve ser preenchido somente quando a escriturao fiscal se referir retificao de escriturao j transmitida, original ou retificadora. Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa: Informe Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa. Esta informao ser considerada no campo 02 dos registro M211 e M611. Nome Informe o nome do contabilista. CNPJ Informe o CNPJ do contabilista. CPF Informe o CPF do contabilista. CRC Informe o CRC do contabilista. CEP Informe o CEP do estabelecimento do contabilista. Cd. Municpio Informe o cdigo do Municpio do estabelecimento do contabilista. Endereo Informe o endereo do estabelecimento do contabilista. Nmero Informe o nmero do estabelecimento do contabilista. Complemento Informe o complemento do estabelecimento do contabilista.
30
Boletim Tcnico
Bairro Informe o bairro do estabelecimento do contabilista. Fone Informe o telefone do contabilista. Fax Informe o fax do contabilista. E-Mail Informe o e-mail do contabilista. Incidncia tributria no perodo Informe qual o tipo de regime, se Regime Cumulativo, regime No-Cumulativo ou regime No-Cumulativo e Cumulativo.
Foi removida a opo Mtodo de Apropriao de Crditos comuns, pois como o ERP trata somente apropriao por Rateio Proporcional, o arquivo gerado com a opo 2 no campo 04 COD_TIPO_CONT, do registro 0110. Tipo de Contribuio Apurada Selecione o tipo de contribuio. Diferimento rgo Pblico ? Informe Sim para processamento de diferimento para rgos Pblicos.
Os ttulos considerados sero os que tiverem o campo Apura PIS/COFINS Org.Publ - E1_SCORGP = 1. Para isso, na gerao do documento fiscal necessrio uma TES que gere ttulo F4_DUPLIC = SIM, Cadastro Produto - B1_M996 = SIM, Cadastro de Clientes - A1_M996 = SIM e uma baixa parcial do ttulo gerado Informaes adicionais no boletim especfico da rotina, FIS - Reteno Diferenciada de PIS-COFINS. Reprocessa Diferimento Informe Sim para reprocessamento do diferimento, a rotina apaga todas as movimentaes na tabela CCX. Informe data do ltimo Diferimento Informe data do ltimo processamento, sendo que a mesma est relacionada com a data At do processamento da rotina principal do SPED PIS e COFINS.
Caso seja necessrio refazer a gerao dos arquivos, deve-se fazer o reprocessamento de ms atual at ao ms posterior ao que ser feita a gerao do arquivo, respeitando a seqncia decrescente dos meses. Lembrando que as baixas realizadas no Financeiro devem ser refeitas seguindo a mesma regra. Consolida Empresa/Filial por CNPJ ? Informe Sim para consolidar Empresas ou Filiais que tenham o mesmo CNPJ, gerando o arquivo de forma consolidada.
Para a correta gerao do Registro 0000 a empresa Matriz deve estar selecionada no momento da gerao. Se existirem movimentao (Notas Fiscais) com Nmero, Cdigo e Espcie com a mesma numerao o validador (PVA) apresentar inconsistncia, pois identificar duplicidade de registros.
31
Boletim Tcnico
O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caractere, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.
Descrio
Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Documentos Fiscais II Servios (ICMS) Demais Documentos e Operaes Apurao da Contribuio e Crdito do PIS/PASEP e da COFINS Complemento da escriturao Controle de Saldos de Crditos e de Retenes, operaes Extemporneas e Outras Informaes Controle e Encerramento do Arquivo Digital
32
Boletim Tcnico
Registro tipo 0111 Tabela de Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Crditos Comuns
Neste registro so informados os valores das Receitas para efeito de clculo de crdito de PIS e COFINS no bloco M, em relao aos valores escriturados nos blocos A, C, D e F com operaes com direito a crdito, vinculadas a mais de um tipo de receitas (CST 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66). Os valores deste registro so calculados na gerao do arquivo da seguinte maneira segundo o layout: Campo 05 REC_BRU_CUM (Receita Bruta Cumulativa). So consideradas as sadas tributadas no regime cumulativo s alquotas de 0,65% (PIS/PASEP) e de 3% (COFINS). Campo 04 REC_BRU_NCUM_EXP (Receita Bruta No-Cumulativa Exportao). So consideradas as receitas auferidas relativas operao de exportao de mercadorias, prestao de servios para pessoa fsica ou jurdica domiciliada no exterior e vendas a empresa comercial exportadora com o fim especfico de exportao. Campo 03 REC_BRU_NCUM_NT_MI (Receita Bruta No-Cumulativa No tributada no Mercado Interno). So consideradas as receitas vinculadas a vendas efetuadas com suspenso, iseno, alquota zero ou no incidncia das contribuies sociais. Campo 02 REC_BRU_NCUM_TRIB_MI (Receita Bruta No-Cumulativa Tributada no Mercado Interno). So consideradas receitas tributadas no regime no cumulativo s alquotas bsicas de 1,65% (PIS), e de 7,6% (COFINS), s alquotas prprias do regime monofsico e s alquotas especficas.
Este registro no gerado quando o tipo de regime for exclusivamente Cumulativo, e o campo 05 REC_BRU_CUM gerado zerado quando o regime for exclusivamente no-cumulativo. So consideradas como receitas as notas de sadas que tiverem os seguintes CFOPs: Estadual: 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5 251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,53 52,5353,5354,5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656. Interestadual: 6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,61 24,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356, 6357,6359,6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656. Exterior: 7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664. Lembrando que estes CFOPs so considerados por padro, pois entendemos que devem ser considerados como receitas, e caso o usurio desejar incluir um CFOP para ser considerado como receita, alm dos CFOPs j citados, deve informar ento o CFOP no parmetro MV_CFAREC, e caso o usurio quiser excluir algum CFOP que considerado como receita, informar o CFOP no parmetro MV_CFEREC.
O cdigo formado da seguinte maneira: SA1/2+nmero da filial+cdigo do cliente/fornecedor+nmero da loja. SIGAFIS SPED PIS COFINS 33
Boletim Tcnico
Este registro gerado para todas as unidades de medida utilizadas no perodo. Por padro considerada a primeira unidade de medida do documento, para utilizao da segunda, ou outra unidade de medida, deve-se customizar o ponto de entrada SPDFIS02. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o TDN.
a) A gerao deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada possvel alterar todos os campos do registro. Neste ponto so passados trs parmetros; a varivel cAliasSFT que contm o filtro efetuado no SFT, de onde so lidas as informaes do documento fiscal, a cRegspd que contm o nome do registro e a cUnid que contm o campo unidade de medida do produto. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. b) Para este registro existe tambm o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usurio relacionar novos tipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificao do item deve-se verificar se a tabela de cdigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal n 116/03. Caso contrrio, deve se relacionar este cdigo de ISS, utilizado no SB1, a um dos cdigos publicados na LC 116/03. Isso deve ser feito por meio da opo Relac. Cd. ISS, disponvel em Atualizaes/Cadastros.
Registro tipo 0208 - Cdigo de Grupos por Marca Comercial Refri (Bebidas Frias)
Este registro tem objetivo de demonstrar o cdigo de grupos por marca comercial. Para que este registro seja gerado, foram criados trs campos na tabela SB5 Complemento de Produtos, na aba Outros. Seguem os novos campos: Cod.Tab.Inc. (B5_TABINC), onde ser indicado qual a tabela de Referncia em que se enquadra a bebida, conforme Anexo III do Decreto n 6.707/08. Cod. Grupo (B5_CODGRU), onde ser indicado o cdigo do grupo correspondente marca comercial da bebida, conforme Anexo III do Decreto n 6.707/08. Marca (B5_MARCA), onde ser indicado a marca comercial da bebida, conforme relao constante nas tabelas do Anexo III n 6.707/08.
34
Boletim Tcnico
necessrio preencher estas informaes manualmente no complemento do produto para a gerao deste registro.
O campo 8 (Cdigo da conta correlacionada no Plano de Contas Referenciado, publicado pela RFB) tem origem da tabela Plano de Contas Referenciado (tabela CVD), campo CVD_CTAREF
Para a gerao do campo 13(IND_PAGTO) foi disponibilizado o Ponto de Entrada SPDPIS05 para que se necessrio, seja customizado. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o TDN. SIGAFIS SPED PIS COFINS 35
Boletim Tcnico
A gerao deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada possvel alterar todos os campos do registro. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
Para Nota Fiscal Eletrnica e movimentao emitida por ECF, o arquivo gerado das duas maneiras, tanto os registros de consolidao quanto os de individualizao. A opo para o indicador informado atravs da Wizard na gerao do arquivo.
Boletim Tcnico
Nota Fiscal Avulsa, modelo 1B; Nota Fiscal de Produtor, modelo 04; NF-e, modelo 55.
As informaes de ICMS-ST apresentadas no registro C100 consideram as mesma regras e validaes da apurao de ICMS e SPED FISCAL.
Foi criado o Ponto de Entrada SPDPIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo DT_E_S (Data da entrada ou da sada). Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
Para a gerao dos campos 13(IND_PAGTO) e 17(IND_FRT) foi disponibilizado o Ponto de Entrada SPDPIS05 para que se necessrio, seja customizado. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o TDN.
Registro tipo C110 - Complemento do Documento Informao Complementar da Nota Fiscal (modelos 01, 1B, 04 e 55)
As informaes complementares de importao podem ser lanadas por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C170 Complemento do Documeto - Itens do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55).
Este registro tem objetivo de discriminar os itens das notas fiscais (mercadorias e/ou servios constantes em notas conjugadas). So geradas para os modelos 01, 1B, 04 e 55. As informaes so geradas a partir dos Livros Fiscais (tabela SFT).
Atravs do Ponto de Entrada SPDFIS02 permitido alterar a quantidade e a unidade de medida do registro C170 (Campos 5 e 6). Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o TDN.
As informaes de ICMS-ST apresentadas no registro C170 consideram as mesma regras e validaes da apurao de ICMS e SPED FISCAL. Para documentos de sadas, sero gerados apenas registros considerados como receitas, sendo os seguintes CFOPs:
37
Boletim Tcnico
Exterior: 7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.
Lembrando que estes CFOPs so considerados por padro, pois entendemos que devem ser considerados como receitas, e caso o usurio desejar incluir um CFOP para ser considerado como receita, alm dos CFOPs j citados, deve informar ento o CFOP no parmetro MV_CFAREC, e caso o usurio quiser excluir algum CFOP que considerado como receita, informar o CFOP no parmetro MV_CFEREC. O Registro C100 ser totalizado apenas com os registros C170 gerados no arquivo, conforme as regras acima.
Registro tipo C180 Consolidao de Notas Fiscais Eletrnicas Emitidas pela Pessoa Jurdica (Modelo 55) Operaes de Vendas
Este registro tem a consolidao dos valores das notas fiscais eletrnicas (modelo 55) emitidas no perodo por item vendido.
Registro tipo C190 - Consolidao de Notas Fiscais Eletrnicas (modelo 55) Operaes de Aquisio com direito a crdito, e Operaes de Devoluo de Compras e Vendas.
Este registro tem a consolidao de operaes de aquisies ou devolues de vendas realizadas por item vendido, mediante a emisso de Nota Fiscal Eletrnica (modelo 55), com direito a crdito.
Registro tipo C191 Detalhamento da consolidao Operaes de Aquisio com Direito a Crdito, e Operaes de Devoluo de Compras e Vendas PIS/PASEP
Este registro tem detalhamento da consolidao por CST, CFOP e alquotas dos valores consolidados referente a cada item de aquisio por Nota Fiscal Eletrnica (modelo 55).
38
Boletim Tcnico
Registro tipo C195 - Detalhamento da consolidao Operaes de Aquisio com Direito a Crdito, e Operaes de Devoluo de Compras e Vendas COFINS
Este registro tem detalhamento da consolidao por CST, CFOP e alquotas dos valores consolidados referente a cada item de aquisio por Nota Fiscal Eletrnica (modelo 55).
Registro tipo C380 Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 02) Consolidao de Documentos Emitidos
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal de venda a consumidor, modelo 02 (NFCF).
Este registro tem objetivo de informar as notas fiscais de venda ao consumidor que no foram emitidas por ECF (modelo 02), consolidando os valores dos documentos fiscais.
Registro tipo C395 Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Modelos 02, 2D, 2E e 59) Aquisio/Entradas com crdito.
Este registro gerado a partir do livro fiscal (tabela SFT), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal de venda a consumidor, modelos 02, 2D, 2E e 59.
Este registro tem objetivo de escriturar eventuais aquisies com direito a crdito, cuja operao esteja documentada por nota fiscal de venda a consumidor.
Registro tipo C396 - ITENS DO DOCUMENTO (CDIGOS 02, 2D, 2E e 59) AQUISIES/ENTRADAS COM CRDITO
Este registro tem objetivo de discriminar os itens da notas fiscais de vendas a consumidor relacionado ao registro C395.
Boletim Tcnico
Para gravao da reduo Z na tabela SFI, necessrio o parmetro MV_MAPARES estar com o campo O.
Registro tipo C481 Resumo dirio de documentos emitidos por ECF PIS/PASEP (modelos 02, 2D)
Este registro tem objetivo de informar os valores consolidados por resumo dirio, das informaes relativas PIS/PASEP incidente sobre as vendas por ECF, por item vendido. As informaes so obtidas a partir dos Livros Fiscais (tabela SFT).
Para gravao na tabela SFT das informaes emitidas por ECF, necessrio o parmetro MV_LJLVFIS estar igual a 2
Registro tipo C485 Resumo dirio de documentos emitidos por ECF - COFINS
Este registro tem objetivo de informar os valores consolidados por resumo dirio, das informaes relativas COFINS incidente sobre as vendas por ECF, por item vendido. As informaes so obtidas a partir dos Livros Fiscais (tabela SFT).
Para gravao na tabela SFT das informaes emitidas por ECF, necessrio o parmetro MV_LJLVFIS estar igual a 2.
Registro tipo C490 Consolidao de Documentos Emitidos por ECF (modelo 02, 2D e 59)
Este registro tem objetivo de apresentar a escriturao consolidada das vendas do perodo, mediante a emisso de cupom fiscal por ECF, relacionando as operaes por item de produto. As informaes so obtidas a partir dos Livros Fiscais (tabela SFT).
Registro tipo C491 Detalhamento da Consolidao de Documentos Emitidos por ECF (Modelos 02, 2D e 59) PIS/PASEP
Este registro tem objetivo de detalhar a consolidao dos documentos constantes no registro C490, referente s informaes de COFINS.
Registro tipo C495 Detalhamento da Consolidao de Documentos Emitidos por ECF (modelos 02, 2D e 56) - COFINS
Este registro tem objetivo de detalhar a consolidao dos documentos constantes no registro C490, referente s informaes de COFINS.
Registro tipo C500 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (modelo 05), nota Fiscal/Conta de Fornecimento Dgua Canalizada (modelo 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gs (modelo 28) Documentos de Entrada/Aquisio com Crdito.
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de energia eltrica, modelo 06 (NFCEE); Nota Fiscal de fornecimento Dgua canalizada, modelos 29 (NFFA);
40
Boletim Tcnico
Registro tipo C600 Consolidao Diria de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Eltrica (modelo 06), Nota fiscal/conta de fornecimento Dgua Canalizada (modelo 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs (modelo 28) Documentos de Sada
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de energia eltrica, modelo 06 (NFCEE); Nota Fiscal de fornecimento Dgua canalizada, modelos 29 (NFFA); Nota Fiscal de consumo fornecimento de gs, modelos 28 (NFCFG). Para gerao deste registro necessrio preencher nos complementos da nota fiscal, as informaes da opo de Energia Eltrica.
Registro tipo C601 Complemento da Consolidao Diria (modelos 06, 28 e 29) Documentos de Sadas PIS/PASEP
Este registro tem objetivo de detalhar as informaes referentes ao PIS/PASEP das notas consolidadas no registro C600.
Registro tipo C605 Complemento da Consolidao Diria (Modelos 06, 28 e 29) Documentos de Sadas - COFINS
Este registro tem objetivo de detalhar as informaes referentes ao COFINS das notas consolidadas no registro C600.
41
Boletim Tcnico
Registro tipo D100 - Aquisio de Servios de Transportes-Nota Fiscal de servios de transportes (cdigo 07) e conhecimentos de transportes rodovirios de cargas (cdigo 08), conhecimento de transportes de cargas avulso (cdigo 8B), aquavirio de cargas (cdigo 09), areo (cdigo 10) ), ferrovirio de cargas (cdigo 11), multimodal de cargas (cdigo 26), nota fiscal de transporte ferrovirio de carga (cdigo 27) e conhecimento de transporte eletrnico CT-e (cdigo 57).
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de servio de transporte, modelo 07 (NFST); Conhecimento de transportes rodovirio de cargas, modelo 08 (CTR); Aquavirio de cargas, modelo 09 (CTA); Areo, modelo 10 (CA); Ferrovirio de cargas, modelo 11 (CTF); Multimodal de cargas, modelo 26 (CTM); Conhecimento de transporte eletrnico, modelo 57 (CTE).
Registro tipo D101 Complemento do Documento de transportes (cdigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) PIS/PASEP
Neste registro so detalhados valores de PIS informados no registro pai D100.
Registro tipo D105 Complemento do Documento de transportes (cdigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) COFINS
Neste registro so detalhados valores de COFINS informados no registro pai D100.
Registro tipo D200 Resumo da escriturao diria - Prestao de Servios de Transportes-Nota Fiscal de servios de transportes (cdigo 07) e conhecimentos de transportes rodovirios de cargas (cdigo 08), conhecimento de transportes de cargas avulso (cdigo 8B), aquavirio de cargas (cdigo 09), areo (cdigo 10), ferrovirio de cargas (cdigo 11), multimodal de cargas (cdigo 26), nota fiscal de transporte ferrovirio de carga (cdigo 27) e conhecimento de transporte eletrnico CT-e (cdigo 57).
Para gerar o campo 10 (Chave CT-e) atravs do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), na aba Informaes DANFE, foi habilitada na rotina de Documento de Entrada (MATA103) e Nota de Conhecimento de Frete (MATA116) o campo para informar a Chave CT-e.
42
Boletim Tcnico
H a possibilidade de consultar a chave de acesso do CTe na Sefaz, aps digitar a chave no campo Chv. NFe/CTe (F1_CHVNFE), ao incluir documentos de espcie CTE. Para maiores detalhes, consultar o boletim tcnico COM_BT_Consulta chave de CTe na Sefaz_BRA. Para gerar o campo 13 (TP_CT-e) atravs do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), na aba Informaes DANFE, foi habilitada na rotina de Documento de Entrada (MATA103) o campo Tipo CT-e. Para isso, necessrio conter o campo F1_TPCTE na base de dados que pode ser includo atravs do update U_UPDSIGAFIS. Os possveis valores do campo so: N - CT-e normal C - CT-e complemento de valores A - CT-e anulao de valores S - CT-e substituto Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de servio de transporte, modelo 07 (NFST); Conhecimento de transportes rodovirio de cargas, modelo 08 (CTR); Aquavirio de cargas, modelo 09 (CTA); Areo, modelo 10 (CA); Ferrovirio de cargas, modelo 11 (CTF); Multimodal de cargas, modelo 26 (CTM); Conhecimento de transporte eletrnico, modelo 57 (CTE). Neste registro ter a consolidao diria dos documentos.
Registro tipo D300 Resumo da escriturao diria bilhetes consolidados de passagem rodoviria (cdigo 13), de passagem aquavirio (cdigo 14), de passagem e nota de bagagem (cdigo 15), de passagem ferrovirio (cdigo 16) e resumo de movimento dirio (cdigo 18).
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Resumo de movimento dirio, modelo 18 (RMD).
43
Boletim Tcnico
Este registro tambm gerado para o modelo 13 Bilhetes consolidados de passagem rodoviria, caso o ponto de entrada MTMODNOT retornar o cdigo 13.
Registro tipo D500 Nota Fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Documentos de aquisio com direito a crdito.
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de servio de comunicao, modelo 21 (NTSC); Nota Fiscal de servio de telecomunicao, modelo 22 (NTST). Neste registro so informados os documentos com direito a crdito de PIS e COFINS.
Registro tipo D600 Consolidao da prestao de servios notas de servios de comunicao (cdigo 21) e de servio de telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do Livros Fiscais (tabela SFT), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de servio de comunicao, modelo 21 (NTSC); Nota Fiscal de servio de telecomunicao, modelo 22 (NTST).
Para gerao deste registro necessrio preencher nos complementos da nota fiscal, as informaes da opo de Comunicao e telecomunicao.
Registro tipo D601 Complemento da consolidao da prestao de servios (cdigos 21 e 22) PIS/PASEP
Este registro tem objetivo de informar complementos de valores referentes PIS da consolidao do registro pai D600.
Registro tipo D605 Complemento da consolidao da prestao de servios (cdigos 21 e 22) COFINS
Este registro tem objetivo de informar complementos de valores referentes COFINS da consolidao do registro pai D600.
Boletim Tcnico
Neste registro so relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associao de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais.
Para a gerao deste registro foi disponibilizado o Ponto de Entrada SPDPIS09 para que se necessrio, seja customizado. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o TDN.
Para a correta gerao do registro F100, verificar tambm o preenchimento dos campos: Apurao PIS (ED_APURPIS), Apurao COFINS (ED_APURCOF), Porcentagem de apurao PIS (ED_PCAPPIS) e Porcentagem de apurao COFINS (ED_PCAPCOF), que permitem efetuar o controle de apurao de PIS e COFINS, Tabela (ED_TABCCZ), Codigo (ED_CODCCZ), Grupo (ED_GRUCCZ) e Data Final (ED_DTFCCZ) nos casos de CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09. Para maiores detalhes de como lanar valores receitas e as despesas financeiras no tributveis para SPED PIS COFINS, consulte o boletim Criao dos parmetros MV_RENTRIB, MV_NATRNT e MV_NATDNT. Para maiores detalhes de quais os tipos de motivos de baixas, referentes as baixas dos ttulos a pagar e a receber no devem ser gerados no bloco F100 do SPED PIS COFINS, consulte o boletim Criao do parmetro MV_MTBXSD. Para maiores detalhes de quais as sries dos Documentos de Sada e quais as espcies dos Documentos de Entrada devem ser gerados no bloco F100 do SPED PIS COFINS, consulte o boletim Alterao dos parmetros MV_DCSSPD e MV_DOCSPD.
Registro tipo F120 Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado Operaes Geradoras de Crditos com base nos Encargos de Depreciao e Amortizao.
Este registro tem objetivo de trazer valores de crditos de PIS e da COFINS, com base nos encargos de Depreciao e Amortizao, as informaes deste registro tem origem do mdulo Ativo Fixo (SIGAATF). Este registro ir tratar bens que possuam ou no vnculo com nota fiscal de entrada, ou seja, bens que foram includos pela nota de entrada, ou includos diretamente no mdulo do Ativo Fixo (SIGAATF). necessrio fazer o clculo da depreciao no mdulo Ativo Fixo (SIGAATF) atravs da rotina Clculo Mensal (ATFA050). Para a gerao dos valores do Ativo Imobilizado em F120, na classificao/alterao do bem necessrio preencher os seguintes campos: N1_CALCPIS, N1_DETPATR, N1_UTIPATR, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF e N1_CODBCC. SIGAFIS SPED PIS COFINS 45
Boletim Tcnico
Quando o bem for includo atravs de uma nota de entrada, os campos da aba Fiscal N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF sero preenchidos automaticamente com as informaes da nota de entrada, o campo N1_CODBCC o usurio dever preencher manualmente na classificao da compra no Ativo, atravs deste campo que a rotina ir identificar se os valores sero gerados no registro F120 ou F130, para este registro (F120) o contedo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 09 ou 11. Quando o bem includo diretamente no mdulo do Ativo Fixo (SIGAATF), os campos N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF no sero preenchidos automaticamente, o usurio dever preencher estes campos, que esto na aba fiscal, juntamente com o campo N1_CODBCC, para este registro o contedo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 09 ou 11. Os valores de crditos de PIS e COFINS da nota de entrada que geram informaes no mdulo do Ativo, no so considerados no bloco A, C e D. Os valores de crdito so considerados somente no registro F120, para que no seja gerado crdito duplicado. Para bens j cadastrados anteriormente, ser necessrio rever o cadastro, preenchendo os novos campos, para correta gerao.
Registro tipo F130 Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado Operaes Geradoras de Crditos com base no valor de aquisio/Contribuio
Este registro tem objetivo de trazer valores de crditos de PIS e da Cofins, com base no valor de aquisio/Contribuio, as informaes deste registro tem origem do mdulo Ativo Fixo. Ir tratar bens que possuam ou no vnculo com nota fiscal de entrada, ou seja, bens que foram includos pela nota de entrada, ou includos diretamente no mdulo do Ativo Fixo, tem por base de crdito do PIS e da Cofins, a frao do ms correspondente ao ms, que poder ser informada no campo N1_MESCPIS, diferentemente do registro F120, que se baseia na valor da depreciao/amortizao. Este registro (F130) no requer a excuo da rotina de clculo mensal. Para a gerao dos valores do Ativo Imobilizado em F130, na classificao/alterao do bem necessrio preencher os seguintes campos: N1_CALCPIS, N1_MESCPIS, N1_DETPATR, N1_UTIPATR, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF e N1_CODBCC. Quando o bem includo atravs de uma nota de entrada, os campos da aba Fiscal N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF sero preenchidos automaticamente com as informaes da nota de entrada, o campo N1_CODBCC o usurio dever preencher manualmente na classificao da compra do Ativo, atravs deste campo que a rotina ir identificar se os valores sero gerados no registro F120 ou F130, para este registro o contedo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 10. Quando o bem includo diretamente no mdulo do Ativo Fixo, os campos da aba Fiscal N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF no sero preenchidos automaticamente, o usurio dever preencher estes campos, que esto na aba fiscal, juntamente com o campo N1_CODBCC, para este registro (F130) o contedo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 10. Os valores de crditos de PIS e COFINS da nota de entrada que geram informaes no mdulo do Ativo, no so considerados no bloco A, C e D. Os valores de crdito so considerados somente no registro F130, para que no seja gerado crdito duplicado. Para bens j cadastrados anteriormente, ser necessrio rever o cadastro, preenchendo os novos campos, para correta gerao.
Para maiores detalhes do tratamento de Naturezas Financeiras, consultar tambm o boletim tcnico Naturezas Financeiras SPED PIS/COFINS. necessrio a Natureza estar cadastrada corretamente, para correta gerao do F600, e gerao dos valores no bloco M de apurao.
46
Boletim Tcnico
Para maiores detalhes de como lanar valores de dedues para a gerao do SPED PIS COFINS, consulte o boletim FIS_BT_Deducao_PIS_COFINS_BRA.
Para usar o cdigo da tabela 4.3.6, a rotina faz a seguinte checagem: Identificao do grupo: Verifica o cdigo CST usado no registro filho M105, se for igual a 50, 53, 54 e 56, considerado o grupo 100 da tabela 4.3.6, se for igual a 51, 53, 55 e 56, ser grupo 200 da tabela 4.3.6, e se for igual a 52, 54, 55 e 56, ser grupo 300 da tabela 4.3.6. Identificao do cdigo do grupo: Se a nota tiver informaes referentes pauta de PIS, ento considerado cdigo 103, 203 ou 303 dependendo do grupo. Se a nota for de importao, ser cdigo 108, 208 ou 308, dependendo do grupo. Quando se tratar
47
Boletim Tcnico
de alquotas bsicas, ser o cdigo 101, 201 ou 301, dependendo do grupo, e se tratar de alquotas diferenciadas, ser o cdigo 102, 202 ou 302, dependendo do grupo. O controle de crditos de PIS disponveis para os prximos perodos so gravados na tabela Controle de Crdito de PIS (tabela CCY), e os crditos de COFINS gravados na tabela Controle de Crdito de COFINS (tabela CCW), para maiores informaes, vide detalhe dos registros 1100 e 1500.
Registro tipo M105 Detalhamento da Base de Clculo do Crdito Apurado no Perodo PIS/PASEP
Neste registro detalhada a base de clculo de cada tipo de crdito informado no registro M100, com base nas operaes com Cdigo da Base de Clculo do crdito e CST geradores de crditos nos documentos escriturados nos blocos A, C, e D. Para CST que tenham mais de um tipo de receitas, gerado um M105 e M100 para cada tipo de receita, seguindo o mtodo de apropriao de rateio proporcional, com base no registro 0111, ou com base nos percentuais informados no parmetro MV_PERCAPD.
Para gerao dos valores que constam nos registros F100 e F600 no bloco M, a Natureza deve estar configurada corretamente, para isso consultar o boletim Naturezas Financeiras - SPED PIS/COFINS para procedimentos de cadastro de Natureza.
48
Boletim Tcnico
Exemplo: Se for gerado um registro M211 filho de um registro M210, e o campo 02 COD_CONT do M210 for igual a 01, ento na rotina Pis/Cofins Excluso (FISA039) informar qual o valor de excluso (se houver), indicando qual o perodo (Ms e ano), qual o COD_CONT correspondente, neste exemplo o 01, e qual a alquota utilizada para PIS, e os valores de excluses, com estas configuraes, o registro M211 ser gerado com valores de excluses. Vale lembrar que o ERP no calcula os valores de excluses, so valores de responsabilidade do usurio informar, e deve ser informado mensalmente, se houver. Os cdigos de excluses so gerados conforme a tabela do guia prtico: Campo COD_CONT do Registro M210 01 Alquota do PIS (em percentual) (ALIQ_PIS) 1,65(PIS) 1,65(PIS) 0,65(PIS) 0,65(PIS) 0,65(PIS) 0,65(PIS)
Descrio do COD_CONT Contribuio nocumulativa apurada a alquota bsica Contribuio cumulativa apurada a alquota bsica Contribuio nocumulativa apurada a alquotas diferenciadas Contribuio cumulativa apurada a alquotas diferenciadas Contribuio nocumulativa apurada a alquota por unidade de medida de produto Contribuio cumulativa apurada a alquota por unidade de medida de produto Contribuio apurada por substituio tributria Contribuio apurada por substituio tributria Vendas Zona Franca de Manaus
CST_PIS
01 01 01 01 02 02
51
02
52
2 1 1 3 3 2 2
03
53
31
05
05
32
05
>0
Para maiores informaes sobre valores de excluses, consulte o boletim FIS_BT_PisCofins Excluso_BRA.
Boletim Tcnico
Registro tipo M300 Contribuio de PIS/PASEP Diferida em Perodos Anteriores - Valores a Pagar no Perodo
Este registro utilizado pela pessoa jurdica para detalhar as informaes prestadas no campo 12 (VL_CONT_DIFER_ANT) dos diversos registros M210 existentes na escriturao.
Registro tipo M400 Receitas Isentas no alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeitas a alquota zero ou de vendas com suspenso PIS/PASEP
Este registro tem objetivo de consolidar receitas que no esto sujeitas ao pagamento da contribuio social. Este registro gerado com base nos CST 04, 05 (quando a alquota for igual a zero), 06, 07, 08 e 09, informados nos documentos escriturados nos blocos A, C e D.
Registro tipo M410 Detalhamento das Receitas Isentas, No alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeitas a alquota zero ou de vendas com suspenso PIS/PASEP.
Este registro realiza o detalhamento das receitas totalizadas no registro M400, com base no campo 02 NAT_REC deste registro, que se refere Natureza da Receita, conforme tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15,4.3.16 e 4.3.17. O preenchimento das tabelas de Natureza da Receita deve ser feito nos cadastros: Exceo fiscal (SF7), nos campos F7_TNATREC, F7_CNATREC, F7_GRUPONC e F7_DTFIMNT; Produto (SB1), campos B1_TNATREC, B1_CNATREC, B1_GRUPONC e B1_DTFIMNT; Tipos de Entrada e Sada (SF4), campos F4_TNATREC, F4_CNATREC, F4_GRUPONC e F4_DTFIMNT.
O sistema seguir a seguinte ordem de pesquisa dos valores: Exceo Fiscal; Produto; TES. Se for utilizar um nvel abaixo no preencha valores no nvel anterior. Por meio da exceo fiscal, ao preencher o campo F7_TNATREC com a tabela escolhida pela consulta na tabela CCZ, os campos F7_ALIQPIS e F7_ALIQCOF so preenchidos automaticamente de acordo com as alquotas cadastradas nos campos CCZ_ALQPIS e CCZ_ALQCOF, conforme o registro selecionado. Exceto para registros da tabela 4.3.11, onde os valores so preenchidos automaticamente nos campos de pauta F7_VLR_PIS e F7_VLR_COF.
No caso da gerao do arquivo, com o parmetro MV_GRBLOCM igual a F, a apurao automtica do PVA no gera este registro, sendo necessrio o usurio informar manualmente as informaes deste registro no prprio PVA, conforme orientao do manual EFD PIS COFINS, lembrando que esta observao vlida somente quando o bloco M gerado pelo PVA.
50
Boletim Tcnico
Para usar o cdigo da tabela 4.3.6, a rotina faz a seguinte checagem: Identificao do grupo: Verifica o cdigo CST usado no registro filho M505, se for igual a 50, 53, 54 e 56, considerado o grupo 100 da tabela 4.3.6, se for igual a 51, 53, 55 e 56, ser grupo 200 da tabela 4.3.6, e se for igual a 52, 54, 55 e 56, ser grupo 300 da tabela 4.3.6. Identificao do cdigo do grupo: Se a nota tiver informaes referentes pauta de COFINS, ento considerado cdigo 103, 203 ou 303 dependendo do grupo. Se a nota for de importao, ser cdigo 108, 208 ou 308, dependendo do grupo. Quando se tratar de alquotas bsicas, ser o cdigo 101, 201 ou 301, dependendo do grupo, e se tratar de alquotas diferenciadas, ser o cdigo 102, 202 ou 302, dependendo do grupo.
Registro tipo M505 Detalhamento da Base de Clculo do Crdito Apurado no Perodo COFINS
Neste registro detalham a base de clculo de cada tipo de crdito informado no registro M500, com base nas operaes com Cdigo da Base de Clculo do crdito e CST geradores de crditos nos documentos escriturados nos blocos A, C, e D. Para CST que tenham mais de um tipo de receitas, gerado um M505 e M500 para cada tipo de receita, seguindo o mtodo de apropriao de rateio proporcional, com base no registro 0111, ou com base nos percentuais informados no parmetro MV_PERCAPD.
Para usar Para gerao dos valores que constam nos registros F100 e F600 no bloco M, a Natureza deve estar configurada corretamente, para isso consultar o boletim Naturezas Financeiras - SPED PIS/COFINS para procedimentos de cadastro de Natureza.
51
Boletim Tcnico
Para gerao deste registro, o campo Indicador da natureza da pessoa jurdica da wizard deve estar igual a 01 Sociedade Cooperativa. Conforme guia prtico, ser gerado um registro M611 para cada registro M610, e os valores que constam no registro M611, so referentes ao COD_CONT e alquota do rdegistro M610. Para a gerao do campo 02 Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa, necessrio informar na wizard a a opo Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa. No registro M611 existem valores de excluses (campos 04 e 05 do registro M611), para que estes campos sejam preenchidos, ser necessrio informar os valores de excluses na rotina Pis/Cofins Excluso (FISA039), e estes valores de excluses sero gravados na tabela CE9, conforme perodo, cdigo da contribuio e alquotas. Ao informar os valores de excluses, importante saber indicar qual o cdigo da contribuio correto, pois a partir deste cdigo que a rotina ir buscar os valores de excluses. Por exemplo, se for gerado um registro M611 filho de um registro M610, e o campo 02 COD_CONT do M610 for igual a 01, ento na rotina Pis/Cofins Excluso (FISA039) devo informar qual o valor de excluso (se houver), indicando qual o perodo (Ms e ano), qual o COD_CONT correspondente, neste exemplo o 01, e qual a alquota utilizada para Cofins, e os valores de excluses, com estas configuraes, o registro M611 ser gerado com valores de excluses. Vale lembrar que o ERP no calcula os valores de excluses, so valores de responsabilidade do usurio informar, e deve ser informado mensalmente, se houver. Os cdigos de excluses so gerados conforme a tabela do guia prtico: Campo COD_CONT do Registro M610 01
Descrio do COD_CONT Contribuio nocumulativa apurada a alquota bsica Contribuio cumulativa apurada a alquota bsica Contribuio nocumulativa apurada a alquotas diferenciadas Contribuio cumulativa apurada a alquotas diferenciadas Contribuio nocumulativa apurada a alquota por unidade de medida de produto Contribuio cumulativa apurada a alquota por unidade de medida de produto
CST_COFINS
01 01 01 01 02 02
51
02
52
02
1 1 3 3 2 2
03
53
52
Boletim Tcnico
31
Contribuio apurada por substituio tributria Contribuio apurada por substituio tributria Vendas Zona Franca de Manaus
05
3,0(Cofins)
32
05
Diferente de 0, 3,0(Cofins)
Para maiores informaes sobre valores de excluses, consulte o boletim FIS_BT_PisCofins Excluso_BRA.
Registro tipo M700 COFINS Diferida em Perodos Anteriores - Valores a Pagar no Perodo
Este registro utilizado pela pessoa jurdica para detalhar as informaes prestadas no campo 12 (VL_CONT_DIFER_ANT) dos diversos registros M610 existentes na escriturao.
Registro tipo M800 Receitas Isentas no alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeitas a alquota zero ou de vendas com suspenso COFINS
Este registro tem objetivo de consolidar receitas que no esto sujeitas ao pagamento da contribuio social. Este registro gerado com base nos CST 04, 05 (quando a alquota for igual a zero), 06, 07, 08 e 09, informados nos documentos escriturados nos blocos A, C e D.
Registro tipo M810 Detalhamento das Receitas Isentas, No alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeitas a alquota zero ou de vendas com suspenso COFINS
Este registro realiza o detalhamento das receitas totalizadas no registro M400, com base no campo 02 NAT_REC deste registro, que se refere Natureza da Receita, conforme tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15,4.3.16 e 4.3.17. O preenchimento das tabelas de Natureza da Receita deve ser feito no cadastro do produto nos campos B1_TNATREC e B1_CNATREC, ou pela exceo fiscal, nos campos F7_TNATREC, F7_CNATREC, F7_GRUPONC e F7_DTFIMNT. Por meio da exceo fiscal, ao preencher o campo F7_TNATREC, com a tabela escolhida pela consulta na tabela CCZ, os campos F7_ALIQPIS e F7_ALIQCOF so preenchidos automaticamente de acordo com as alquotas cadastradas nos campos CCZ_ALQPIS e CCZ_ALQCOF, conforme o registro selecionado. Exceto para registros da tabela 4.3.11, onde os valores so preenchidos automaticamente nos campos de pauta F7_VLR_PIS e F7_VLR_COF.
No caso da gerao do arquivo, com o parmetro MV_GRBLOCM igual a F, a apurao automtica do PVA no gera este registro, necessrio informar manualmente as informaes deste registro no prprio PVA, conforme orientao do manual EFD PIS COFINS, lembrando que esta observao vlida somente quando o bloco M gerado pelo PVA.
53
Boletim Tcnico
Bloco 1 Complemento da escriturao Controle de saldos de crditos e de retenes, operaes extemporneas e outras informaes:
Registro tipo 1001 Abertura do bloco 1
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro 1101: Apurao de Crdito Extemporneo - Documentos e Operaes de Perodos Anteriores PIS/Pasep.
Crdito extemporneo aquele cujo perodo de apurao ou competncia do crdito se refere a perodo anterior ao da escriturao atual, mas que somente agora est sendo registrado. O crdito extemporneo dever ser informado, preferencialmente, mediante a retificao da escriturao cujo perodo se refere o crdito. No entanto, se a retificao no for possvel, devido ao prazo previsto na Instruo Normativa RFB n 1.052, de 2010, a PJ dever detalhar suas operaes atravs deste registro.
Registro 1102: Detalhamento do Crdito Extemporaneo Vinculado a Mais de um Tipo de Receita PIS/PASEP
Este registro dever ser preenchido quando CST_PIS do registro 1101 for referente a operaes com direito a crdito (cdigos 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66), independentemente do mtodo de apropriao dos crditos comuns (apropriao direta ou rateio proporcional).
54
Boletim Tcnico
Este registro tem objetivo de fazer o controle de saldos de crditos fiscais, referentes COFINS. Este registro gerado com base nas movimentaes dos blocos A, C e D, fazendo a totalizao e agrupamento dos valores de crditos. Para fazer o controle de crditos de COFINS remanescentes de perodos anteriores, a rotina utiliza a tabela CCW (Controle de Crdito de COFINS), ao gerar o bloco M, se houver crditos para prximos perodos, estes crditos so gravados nesta tabela, agrupados pelo cdigo de crdito da tabela 4.3.6 da Receita para serem utilizados nos prximos perodos. Nos perodos seguintes, a prioridade para utilizao dos crditos dos perodos anteriores, e somente depois de ter utilizado todo o crdito de COFINS do perodo anterior, a rotina utiliza o crdito gerado no perodo atual.
Registro 1501: Apurao de Crdito Extemporneo - Documentos e Operaes de Perodos Anteriores COFINS
Crdito extemporneo aquele cujo perodo de apurao ou competncia do crdito se refere a perodo anterior ao da escriturao atual, mas que somente agora est sendo registrado. O crdito extemporneo dever ser informado, preferencialmente, mediante a retificao da escriturao cujo perodo se refere o crdito. No entanto, se a retificao no for possvel, devido ao prazo previsto na Instruo Normativa RFB n 1.052, de 2010, a PJ dever detalhar suas operaes atravs deste registro.
Registro 1502: Detalhamento do Crdito Extemporneo Vinculado a mais de um Tipo De Receita COFINS
Este registro dever ser preenchido quando CST_COFINS do registro 1101 for referente a operaes com direito a crdito (cdigos 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66), independentemente do mtodo de apropriao dos crditos comuns (apropriao direta ou rateio proporcional).
55
Boletim Tcnico
Informaes Complementares
Para correta gerao do arquivo, necessrio que a TES esteja com o correto CST para PIS (F4_CSTPIS) e para COFINS (F4_CSTCOF), e esteja com o cdigo da natureza de base correto, para que a rotina possa identificar e gerar os valores corretamente. A gerao do SPED PIS COFINS considera as informaes contidas nos livros Fiscais, tem como base para gerao dos blocos A, C, D e M a tabela SFT. necessrio reprocessar as notas aps configurao do novo campo da TES F4_CODBCC, pois este campo deve ser gravado na tabela SFT. Para empresas sujeitas ao regime cumulativo e no-cumulativo, o parmetro MV_M996TPR deve estar corretamente preenchido, pois a partir deste parmetro que a rotina identifica valores Cumulativos e Valores No-Cumulativos. Em diversos registros o tratamento de base de PIS e de COFINS por quantidade e alquota em reais, gerado atravs do clculo de Pauta. Para maiores detalhes do tratamento de Pauta para PIS/COFINS, consultar boletim tcnico FIS - PIS e COFINS de Pauta. No caso onde a unidade de medida de venda do usurio diferente da unidade de medida estabelecida pela RFB na tabela 4.3.11, e o usurio faz converso da alquota de unidade de medida, ou seja, no ERP informada alquota de PIS e COFINS convertida, e que no pertence a tabela 4.3.11, na gerao do arquivo, a rotina baseia-se no cdigo da tabela 4.3.11 informado no cadastro de produto ou na exceo fiscal, para gerar o arquivo texto com a alquota correta conforme estabelecida pela RFB, e tambm converte a base de clculo para a unidade de medida conforme estabelecida pela RFB. Lembrando que em nenhum momento o valor das contribuies de PIS e COFINS so alterados, e que para gerar corretamente a alquota e a base de clculo em quantidade, necessrio informar no cadastro de Produto ou exceo fiscal, o cdigo da tabela 4.3.11 correto. Para casos onde as receitas so isentas ou no alcanadas pela incidncia da contribuio, necessrio ter no cadastro de produtos o cdigo da receita da natureza, conforme tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17. Para gerao de valores referente ECF, os valores dos cupons devem ser gravados nos livros Fiscais (SFT), e a reduo Z deve ser gravada na SFI. No cadastro do cliente e do fornecedor deve estar informado com o cdigo do Pas Bacen., e cdigo do municpio (A1_CODPAIS/A2_CODPAIS). No cadastro de produtos deve estar cadastrado o cdigo NCM (B1_POSIPI). Nos casos de devolues de contribuio cumulativa, considerada a nota de entrada de devoluo, com os campos de nmero do documento de origem, serie de origem e item de origem preenchida, para fazer o ajuste de reduo da contribuio de PIS (em M220) e de COFINS (em M620), pois no regime cumulativo no so consideradas as notas de entradas, para gerar crdito, por isso gerado o registro de ajuste de reduo da contribuio. No necessrio processar a Apurao de PIS e COFINS antes da gerao do SPED PIS COFINS, pois a gerao do arquivo no est diretamente ligada apurao que existe hoje no sistema. Para os casos de operao isenta (CST 07), sem incidncia (CST 08), suspenso (CST09), aquisio sem direito a crdito (CST 70), aquisio com iseno (CST 71), aquisio com suspeno (CST 72) e aquisio sem incidncia da contribuio (CST 74), a configurao da TES F4_PISCRED deve estar igual a No Calcula, e o CST entre os citados acima, e no cadastro de produto, ou na exceo fiscal, informar para as operaes de sadas, a tabela e cdigo da natureza da receita, conforme tabelas 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17. Neste caso, os itens da tabela SFT que no tiverem base de PIS e Cofins, sero considerados para a gerao do arquivo, porm vale lembrar que no sero considerados no bloco M, pois no possuem CST tributvel ou CST que tenha direito a crdito. Para o registro C100 e
56
Boletim Tcnico
filhos, as entradas que no do direito a crdito, no sero geradas, coforme orientaes do guia prtico para gerao do registro C100: No devem ser informados documentos fiscais que no se refiram a operaes geradoras de receita ou de crditos de PIS/PASEP e de COFINS. No caso de alquota zero, em C170 o PVA acusa erro dizendo que foi gerado um M400 para um CST que no foi usado em nenhum documento fiscal nos blocos A, C e D, ou no considera o valor do item de C170 para a gerao do M400, tudo indica que isso um erro do PVA, pois o arquivo foi gerado conforme instruo do manual da EFD PIS COFINS ser aberto uma consulta na Receita para esclarecimento desta situao. Os demais registros de Nota Fiscal apresentam todas as notas de entrada, porm, por haver uma questo de interpretao em que o guia prtico no totalmente claro, foi criado o parmetro MV_SKPENT que informa se as notas fiscais de entrada que nenhum item gerador de crdito devem ser informadas nos registros do arquivo. Tratamento para CSTs que no do direito a crdito (70/71/72/74/75/98): Para que as notas fiscais com itens com estes CSTs no sejam consideradas na gerao dos registros, preencher com .T. o parmetro MV_SKPENT e no cadastro do TES o campo F4_PISCOF deve ser preenchido com 4-No Considera. Os demais registros de Nota Fiscal apresentam todas as notas de entrada, porm, por haver uma questo de interpretao em que o guia prtico no totalmente claro, foi criado o parmetro MV_SKPENT que informa se as notas fiscais de entrada que nenhum item gerador de crdito devem ser informadas nos registros do arquivo. Tratamento para CSTs que no do direito a crdito (70/71/72/74/75/98): Para que as notas fiscais com itens com estes CSTs no sejam consideradas na gerao dos registros, preencher com .T. o parmetro MV_SKPENT e no cadastro do TES o campo F4_PISCOF deve ser preenchido com 4-No Considera.
A nota de devoluo de venda (nota de entrada), no gera crdito no regime Cumulativo, porm deve ir para o arquivo como efeito de transparncia na apurao segundo o guia prtico, o CST da nota de devoluo de venda deve ser 98 ou 99.
57
Boletim Tcnico
Ajuste de PIS/COFINS: 0 = Ajuste de PIS ou 1 = Ajuste de COFINS. Valor Ajuste: Valor a ser ajustado nos Crditos. (no ultrapassar o total de crditos do perodo) Cdigo do Ajuste: Cdigo do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8. 01 = Acao Judicial, 02 = Processo Administrativo, 03 = Legislacao Tributria, 04 = Regime Especial do RTT, 05 = Outras Situaes e 06 = Estorno. Nmero do Documento: Nmero do processo, documento ou ato concessrio ao qual o ajuste est vinculado, se houver. Descrio do Ajuste: Descrio resumida do ajuste. Data de Refncia: Data de referncia do ajuste (ddmmaaaa).
Caso voc informe o perodo do Saldo Credor Anterior como Janeiro/2012 e gere o arquivo para escriturao de Janeiro/2012, os valores cadastrados como saldo credor, sero recalculados e zerados ao executar a rotina do Sped Pis Cofins. O cadastro deve ser efetuado de forma que, se a escriturao inicial a ser entregue referir-se a Janeiro/2012, o cadastro do saldo inicial deve ser feito o perodo de Dezembro/2011.
58
Boletim Tcnico
A rotina utiliza esta data para filtrar todos os crditos que sero utilizados no perodo de escriturao do SPED PIS e COFINS, no caso de sobra de valor o mesmo ser considerado com Saldo para o perodo posterior, alimentando as tabelas CCY e CCW. Chave da NFE: No caso de Nota Fiscal eletrnica (Espcie = SPED) informe a Chave da Nota Fiscal Eletrnica; Produto do Item: Cdigo do Produto utilizado na Nota Fiscal; Valor da Operao: Informe o valor total do item da Nota Fiscal; CFOP: Informe o CFOP utilizado no item da Nota Fiscal; Cdigo Crdito: Informe o Cdigo do Crdito a ser utilizado Cdigo da Base de Clculo do Crdito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7; Origem do Crdito: Informe Indicador da origem do crdito 0 Operao no Mercado Interno ou 1 Operao de Importao; Sit.Trib.PIS: Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada no item 4.3.3; Base de Clculo PIS: Informe Base de Clculo do Crdito de PIS/PASEP (em valor ou em quantidade); Alquota PIS: Infomr a Alquota do PIS/PASEP (em percentual ou em reais); Valor Crdito PIS: Informe o Valor do Crdito de PIS/PASEP; Sit.Trib.COF: Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.4; Base de Clculo COF: Informe Base de Clculo do Crdito de COFINS (em valor ou em quantidade); Alquota COF: Infomr a Alquota do COFINS (em percentual ou em reais); Valor Crdito COF: Informe o Valor do Crdito de COFINS; Conta Contabil: Informe a Conta Contabil; Centro Custo: Informe o Centro de Custo; Descrio Complementar: Informe a Descrio complementar do Documento/Operao; Perodo Escriturao: Informe o Ms/Ano da Escriturao em que foi registrado o documento/operao (Crdito pelo mtodo da Apropriao Direta). Tipo de Crdito: Informe o Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela 4.3.6.
Realizado o cadastro dos Crditos Extemporneos o Sistema far a inscriturao dos Crditos nos Registros 1100, 1101, 1102,1500,1501 e 1502 e atualiza os registros do Bloco M para a utilizao dos mesmos.
59
Boletim Tcnico
INFORMAES ADICIONAIS
Pessoas jurdicas de direito privado em geral e as que lhes so equiparadas pela legislao do imposto de Renda, que apura Contribuio para o PIS/PASEP e a Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social COFINS com base no faturamento mensal O SPED tem como objetivos, entre outros: Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais; Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores; Tornar mais clere a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o cruzamento de dados e auditoria eletrnica. Mensal Nacional PVA EFD Verso 1.0.4 http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/legislacao.htm Decreto n 6.022, de 2007 Instruo Normativa RFB n 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) Legislao contemplada Instruo Normativa RFB n 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010) Ato Declaratrio Cofis n 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1.11.10) Manual de Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/PASEP e da COFINS
A quem se destina
Objetivo
Prazo de Entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplada pela TOTVS Onde encontrar
60
Boletim Tcnico
INFORMAES TCNICAS
CCE Informaes Complementares; CCF Processos referenciados; CD3 Complemento de Gs Canalizado; CD4 Complemento de gua Canalizada; CD5 Complemento de Importao; CDG Processos referenciados no documento; CDN Relacionamento Cd. ISS; DT6 Documentos de Transporte; SA1 Clientes; SA2 Fornecedores; SAH Unidades de Medida; SB1 Cadastro de Produtos; SD1 Itens das NFs de Entrada; SD2 Itens das NFs de Sada; SE4 Condies do Pagamento; SF2 Notas Fiscais de Sada; SF1 Notas Fiscais de Entrada; SF3 Livros Fiscais; SF4 Tipo de Entrada e Sada; SFT Livros Fiscais por Item de NF; SFU Informaes complementares de NFCEE; SFX Informaes complementares de NFSC/NTSC; SFI Resumo Reduo Z; SLG Cadastro das Estaes; CVB Dados do Contabilista; SM0 Cadastros de empresas; Tabelas Utilizadas CDT Informaes Complementares; CT1 Plano de Contas; CTT Centro de Custo; CCZ Natureza da Receita; CCY Controle de Crdito de PIS; CCW Controle de Crdito de COFINS; SE1 Contas a Receber; SE2 Contas a Pagar; CCX Detalhamento Diferimento rgo Publico; SED Natureza; SFV Controle de reteno de PIS; SFW Controle de reteno do COFINS; SNG Grupos de Bens; SN1 Ativo Imobilizado; CVD Plano de Contas Referenciais; CD6 Complemento de Combustveis; SB5 Complemento de Produtos. CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. CF2 Dedues PIS COFINS / CF3 Controle dedues PIS COFINS CF4 Controle de Notas Canceladas CF5 Ajuste Crdito PIS/COFINS CF6 Cadastro de Crditos Extemporneos; SF7 Exceo Fiscal SA4 Transportadora AIF Histrico de Alteraes Funes Envolvidas Sistemas Operacionais SPEDPISCOF Windows/Linux
61