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IMPRESO DE INSPECCIN DE SEGURIDAD

Fecha: Contratista: rea de Trabajo: N de mandos: N de Trabajadores: Control efectuado por: COMPROBACIONES GENERAL Orden y limpieza Manejo de materiales Almacenamiento de materiales Andamios, escaleras y escalas Andamios, plataforma y rampas Alumbrado Acceso equipos C.I. despejados Instalaciones Higinicas Botiqun P. Auxilio Personal Tarjetas de identificacin Ropa de trabajo Comportamiento Conocimiento de normas Actuacin en accidentes Maquinaria Gras Compresores Equipos de soldadura y exicorte Equipos de radiografiado Equipos de chorreo Equipos de pintura Retroexcavadoras Camiones Hormigoneras Control de velocidad
Forma de calificacin: ndice de Seguridad Las comprobaciones se aplicarn a los tems que sean de aplicacin en cada obra Valor de las comprobaciones: B=10; R=5; M=0 Factor de ponderacin de la peligrosidad: 5 <= K <= 10 Seguridad ponderada de cada observacin S= Valor *K

Hora:

M K

COMPROBACIONES Aparatos y Herramientas Aparatos de elevacin y traccin Herramientas manuales Cuerdas, cables y cadenas Protecciones Colectivas Zanjas y excavaciones Sealizacin de obra Tendidos elctricos Herramientas elctricas, cables Equipos C. I. Exig. en p. trabajo

M K

Protecciones personales Equipo estandar Cara Manos Piernas Respiracin Odos Ojos Contra cadas Exigidos por P. de Trabajo

Seguridad ponderada total: P=suma de S= Seguridad Mxima total: M= suma de 10*K P INDICE DE SEGURIDAD = *10 = M

FICHA DE INSPECIN (SEALIZACIN) RES. SEGURIDAD EMPRESA LUGAR DE TRABAJO

CONCEPTO 1. Estn sealizados los lugares de trabajo? 2. Hay un nmero suficiente de seales en los lugares de trabajo? 3. La sealizacin utilizada se

SI

NO

NP

OBSERVACIONES

encuentra en zona visible? Las seales utilizadas identifican correctamente los peligros existentes? 5. Se revisan con frecuencia las seales que se estn utilizando? 6. Se sustituyen la sealizacin que se encuentra en mal estado? 7. Las dimensiones de las seales son adecuadas para una visibilidad y comprensin? 8. La sealizacin de salvamento y socorro identifican adecuadamente las salidas de emergencia? 9. Las seales luminosas emiten deslumbramientos? 10. Se revisan con frecuencia las seales luminosas? 11. Las seales acsticas emiten un nivel sonoro mayor al del ruido medioambiental? 12. Se comprueba el funcionamiento de las seales acsticas? 13. Hay sealizacin en las zonas donde existen riesgos de cada, choque y golpes? 14. Se encuentran sealizadas las vas de circulacin? 4.
Anotaciones.______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Cdigo:

PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TRABAJO

Pg: 1/3 Revisin: 00

INDICE OBJETIVO

ALCANSE RESPONSABLES E INVOLUCRADOS SELECCIN DE TAREAS Y PERSONAS A OBSERVAR METODOLOGA DISTRIBUCIN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OBSERVACIONES ANEXO

Fecha:______________________ Elaborado por:_______________ ___________________________

Fecha:______________________ Revisado por:_______________ ___________________________

Fecha:______________________ Aprovechado por:_____________ ___________________________

Firma:

Firma:

Firma:

Cdigo:

PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TRABAJO

Pg: 2/3 Revisin: 00

OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo facilitar la deteccin de deficiencias en las tareas que realizan las personas para fanatizar comportamientos seguros en el trabajo y mejorar la manera de realizarlas. ALCANCE Se observarn todas las tareas cotidianas u ocasionales y todos los trabajadores, pertenecientes a la plantilla de la empresa o subcontrataos.

IMPLICACIONES Y RESPOSABILIDADES Los mandos intermedios debern realizar las observaciones de trabajo que se les adjudiquen, as como informar a los superiores los resultados alcanzados de acuerdo con los objetivos y la planificacin anual que se establezcan. Los directores de las diferentes unidades funcionales debern planificar y programar las observaciones del trabajo. Tambin debern efectuar peridicamente observaciones de trabajo y asegurarse de que los mandos intermedios realizan este procedimiento adecuadamente. Como consecuencia de los resultados debern tomar las medidas pertinentes. A raz de las observaciones realizadas, los mandos intermedios y los directores de las unidades funcionales debern dar cumplimiento a las mejoras acordadas en los plazos que establezcan. El coordinador de prevencin debera efectuar un seguimiento de las actividades en funcin del programa al respecto establecido. Los delegados de prevencin deberan ser consultados sobre la aplicacin de esta actividad preventiva e informados peridicamente de sus resultados. SELECCIN DE TAREAS Y PERSONAS A OBSERVAR Todas las tareas se observarn planificadamente por lo menos una vez cada 2 aos segn los objetivos anuales establecidos, siempre y cuando los directores de las diferentes unidades funcionales lo consideren conveniente. Se priorizarn las situaciones siguientes: Aquellas tareas que segn la evaluacin de riesgos que hayan considerado criticas por su peligrosidad (segn procedimiento de evaluacin de riesgos cdigo.., con prioridad > 600 o segn otro mtodo de evaluacin ms especfico que haya dado como resultado un nivel de riesgo inadmisible); Las actividades nuevas; Las tareas que por su grado de criticidad cuentan con procedimientos escritos de trabajo; Otras tareas y actividades que los responsables de las unidades funcionales consideren oportunas; Tambin se observarn la manera de trabajar de todas las personas , prestando especial atencin a: Los nuevo trabajadores Los trabajadores que han estado sujetos a un cambio de puesto de trabajo: Los trabajadores que estn sometidos a actividades peligrosas; Los trabajadores que hayan tenido actuaciones deficientes; Otros trabajadores a los que los responsables de las unidades funcionales consideren oportuno observar.
Cdigo:

PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TRABAJO

Pg: 3/3 Revisin: 00

METODOLOGA Para la correcta realizacin de esta actividad preventiva se impartirn las acciones formativas pertinentes y se facilitarn los medios necesarios. La persona o personas que realicen las observaciones debern visitar los lugares de trabajo y cumplimentar el formulario de OBSERVACIN DEL TRABAJO (cdigo) registrando los datos que de acuerdo con el procedimiento establecido a continuacin se indican: Registro de Observacin: Datos de identificacin Los datos fundamentales son el rea o unidad de trabajo, la tarea o parte de la tarea a observar,

la identificacin del observador y la persona observada, as como su antigedad en el puesto , la fecha en que se realiza la observacin y la fecha orientativa en que sera recomendada en una nueva observacin. Actos inseguros o deficientes: Indicar los actos inseguros o peligrosos. Indicar tambin los actos engaosos, que son aquellos cambios de conducta de la persona, precisamente al percibir que est siendo observada, y los actos destacables por valor positivo que habr que aprovechar para su divulgacin y sistematizacin. Verificacin de estndares asociados a la tarea Procedimiento de trabajo. Se refiere a los procedimientos escritos que deberan existir en determinadas operaciones. Formacin en la tarea. Conocimientos y destrezas de necesaria adquisicin para la realizacin del trabajo. Equipos y herramientas. Se refiere al empleo de tiles generalmente porttiles, sean mecnicos o manuales, para la correcta ejecucin de la tarea sin riesgo de accidente o enfermedad y con esfuerzos mnimos. Equipos de proteccin individual. En aquellas situaciones en que sea necesario su uso para minimizar la gravedad de los daos personales. Instalaciones fijas asociadas a la tarea. Se refiere a aquellas instalaciones o parte de las mismas que puedan entrar en contacto con el personal y generar algn tipo de agresividad. Entorno, orden y limpieza. Es importante que el entorno en el que se realice la tarea est ordenado y limpio, por su contribucin a la calidad y seguridad de la tarea. Mejoras acordadas y control de las mismas: Es importante que figure el nombre de a persona responsable de la mejora a adoptar y la fecha en que habra de estar completada, se efectuar un control del cumplimiento de las medidas acordadas y de su grado de cumplimiento. Este documento deber firmarlo el Director de la Unidad Funcional. DISTRIBUCIN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OBSERVACIONES Si la observacin la realiza un mando intermedio, ste se quedar con una copia, entregando el original al director de la unidad funcional correspondiente para archivo y otra copia al coordinador de prevencin. Si la observacin la realiza el director de la unidad funcional, archivar la original y entregar una copia al Coordinador de prevencin.

ANEXO
FORMULARIO DE OBSERVACIN DEL TRABAJO Cdigo: ________________ Empresa/Centro de trabajo: _______________________________________________________ rea de trabajo: ________________________ Tarea: ___________________________ Persona Observada: ______________________ Antigedad en el puesto: ______________ Observador/a: ___________________________ Fecha observacin: __________________ Firma Actos inseguros o deficientes Fecha prxima observacin: _______________

Actos engaosos:

Actos destacables: Formacin en la tarea Desconoce procedimiento Inexperiencia Hbitos incorrectos ND(1) Aspectos ergonmicos ND(1) ND(1)

Procedimiento de trabajo normalizado Inexistente Incompleto o no actualizado Incumplimiento Equipos Herramientas Inadecuados Mal estado EPI Inadecuadas Mal estado

ND(1)

Posturas forzadas Trabajos repetitivos Esfuerzos excesivos ND(1) Entorno, orden y limpieza Posturas forzadas Trabajos repetitivos Esfuerzos excesivos Grado de cumplimentacin (2) ND(1)

Uso incorrecto Uso incorrecto Instalaciones fijas asociadas a la tarea Inadecuadas o nocivas Mal estado Uso incorrecto Mejoras acordadas ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
(1)

Responsable

Fecha _____________ _____________ _____________ _____________

____________ _________________________ ____________ _________________________ ____________ _________________________ ____________ _________________________


Enterado Director de la Unidad Fecha: Firma:

CDIGOS DE NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) 1. ACEPTABLE Situacin tolerante. Las deficiencias, de existir, son escasas importancia 2. MEJORABLE Se han detectado anomalas a corregir, no demasiado importantes 3. DEFICIENTE Se ha detectado alguna anomala importante (a) CDIGOS DEL GRADO DE CUMPLIMENTACIN DE LAS MEJORAS ACORDADAS An no ha sido adoptada mejora alguna Aplicacin de la mejora Mejora aplicada correctamente

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES Y REVISIONES DE SEGURIDAD OBJETIVO

Cdigo Pg: 2/2 Revisin: 00

Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodologa de inspeccin y revisin de los aspectos de seguridad, higiene y ergonoma de las instalaciones, mquinas y equipos. ALCANCE Se revisarn e inspeccionarn todas las condiciones y las partes o elementos crticos descritos en la tarjeta de registro (cdigo) indicada en el anexo de este procedimiento. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES Todos los operarios debern comprobar y velar por el buen estado de los sistemas de seguridad de las mquinas y equipos que utilicen en su trabajo, as como de mantener su zona de trabajo ordenada y limpia. Los mandos intermedios debern cerciorarse mediante revisiones e inspecciones de seguridad de que las

instalaciones, equipos y entorno de las reas bajo su cargo cumplen con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Tambin se encargarn de realizar controles de orden y limpieza de sus secciones segn procedimiento establecido. Los directores de las diferentes unidades funcionales debern comprobar que las revisiones e inspecciones se efectan correctamente y en el plazo establecido. Asimismo, debern archivar los resultados de dichas revisiones e inspecciones y tomar medidas correctoras pertinentes. Tambin son los encargados de cumplimentar y mantener actualizadas las TARJETAS DE REGISTRO DE PARTES CRTICAS (Cdigo) ELEMENTOS A INSPECCIONAR O REVISAR Se realizarn las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o elementos crticos de las mquinas y equipos determinados e indicados en las TARJETAS DE REGISTRO DE PARTES CRTICAS (cdigo). Cada instalacin y equipo dispondr de una tarjeta de registro con los aspectos clave a revisar. Se registrarn todas las intervenciones efectuadas en una mquina o equipo con indicacin de lo realizado, tanto en las revisiones como en reparaciones o modificaciones. La periodicidad de la revisin o inspeccin queda tambin determinada en dicha tarjeta. METODOLOGA Se debern realizar las revisiones con la periodicidad establecida de los elementos o partes crticas. Las reas fsicas serna inspeccionadas como mnimo cada tres meses por los mandos intermedios, reflejando documentalmente las deficiencias detectadas y las acciones pertinentes adoptadas. Los directores de las unidades funcionales, como mnimo semestralmente, visitarn los lugares de trabajo para realizar inspecciones de seguridad, acompaados de los mandos intermedios. ARCHIVOS DE COPIAS Los responsables de las unidades funcionales archivarn los resultados de las revisiones e inspecciones llevadas a cabo en las zonas bajo su cargo.

ANEXO TARJETA DE REGISTRO DE PARTES O ELEMENTOS A REVISAR / INSPECCIONAR

Cdigo: ________________ Mquina/Equipo _________________________________________________________________________ Unidad funcional:___________________________________ Ubicacin: ____________________________ Periocidad: ________________________________________

REALIZADO PARTES CRTICAS (*) 1 4 ASPECTOS A REVISAR SI NO

FECHA PRXIMA REVISIN

Fecha revisin: ____________________________ Responsable de revisin: ____________________ Firma: Director Unidad Funcional __________________ Firma:

(*) Nota: CRITERIOS PARA ELEGIR LAS PARTES CRTICAS DE LOS EQUIPOS Elementos que, de fallar pueden generar riesgo de accidente Elementos que pueden verse sometidos a un envejecimiento de necesario control. Elementos que pueden verse sometidos a un deterioro. Elementos que, de fallar, pueden generar defectos de calidad en el producto o proceso. Elementos que tengan funciones especficas de seguridad

FORMATO PARA ESPECIFICACIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL EN TRABAJOS


CENTRO DE TRABAJO: PLANTA/REA/SECCIN: EPI REFERENCIA (*) 1 ELABORADO POR: FIRMA: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ROPA DE TRABAJO CASCO CALZADO AISLANTE CALZADO C/PUNTERA GAFAS DE SEGURIDAD GAFAS P/SOLDADURA PANTALLA FACIAL PANTALLA SOLDADURA GUANTE AISLANTE GUANTE ANTICORTE GUANTE NITRILLO AURICULARES TAPONES AUDITIVOS CINTURON DE SEGURIDAD CINTURON ANTILUMBALGIA ARNS DE SEGURIDAD JAULA BANQUETA AISLANTE PRDIGA AISLANTE MASCARILLA PARA GASES MASCARILLA PARA POLVO EQUIPO RESPIRACIN AUTNOMA TIRAJE DE PROTECCIN ESPECIAL OPERACIONES, PUESTOS DE TRABAJO O TAREAS ESPECIALES (*) 1 4 7 2 5 8 3 6 9 FECHA: REV: PAGINA: DE:

10 11 12 FECHA VIGOR:

REVISIN DE ORDEN DE LIMPIEZA


Cdigo: ________________ rea: ___________________________________ Fecha prxima observacin: ____________________ Revisin realizada por: ___________________________________________ Hora: ______________

Locales
Las escaleras y plataformas estn limpias, en buen estado y libres de obstculos Las paredes estn limpias y en buen estado Las ventanas y tragaluces estn limpios sin impedir la entrada de luz natural El sistema de iluminacin est mantenido de forma eficiente y limpia Las seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas. Los extintores estn en su lugar de ubicacin y visibles.

Si

A
medias

NO

NO
Procede

Suelos y Pasillos
Los suelos estn limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario Las vas de circulacin de personas y vehculos estn diferenciadas y sealizadas Los pasillos y las zonas de trnsito estn libres de obstculos

Las carretillas estn aparcadas en los lugares especiales para ello

Almacenamiento
Las reas de almacenamiento y deposicin de materiales estn sealizadas Los materiales y sustancias almacenadas de encuentran correctamente identificadas Los materiales estn apilados en su sitio sin evadir zonas de paso Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada Maquinaria y equipos Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario Se encuentran libres de filtraciones innecesarios en buen estado Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento

Herramientas
Estn almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene lugar Se guardan limpias de aceite y grasa Las elctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado Estn en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas

Equipos de proteccin individual y ropa de trabajo


Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario Se guardan en los lugares especificados de uso personalizado (armarios o taquillas) Se encuentran limpios y en buen estado Cuando son desechables, se depositan en los contenedores adecuados

Residuos
trabajo Estn claramente identificados los contenedores y residuos especiales Los residuos inflamables se colocan se colocan en bidones metlicos cerrados Los residuos incompatibles se recogen en contendores separados Se evita el rebose de los contenedores La zona de alrededores de los contenedores de residuos est limpia Existen los medios de limpieza a disposicin del personal del rea. Los contenedores estn colocados prximos y accesibles a los lugares de

Observaciones 2* (N Si) + (N A medias) % Cumplimiento = 64 2 (N No procede) - 100

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