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N-2782

AGO / 2005

CONTEC SC-36
Confiabilidade e Riscos Industriais

CRITRIOS PARA APLICAO DE TCNICAS DE AVALIAO DE RISCOS


1a Emenda

Esta a 1a Emenda da Norma PETROBRAS N-2782 e se destina a modificar o seu texto nas partes indicadas a seguir. - TABELA 1: Incluso da Nota. - TABELA 2: Alterao de contedo. - TABELA 3: Alterao de contedo. - TABELAS 4, 5 e 6: Excludas. Notas: 1) As pginas transcritas a seguir substituem e cancelam as pginas correspondentes dentro desta Norma. 2) Esta Norma foi repaginada e os itens que no sofreram alteraes continuam prevalecendo na ntegra.

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PROPRIEDADE DA PETROBRAS

4 pginas

N-2782

JAN / 2005

TABELA 1 - TCNICAS A SEREM APLICADAS NAS DIVERSAS FASES DO CICLO DE VIDA DO EMPREENDIMENTO
Fases do Empreendimento EVTE Projeto Conceitual Projeto Bsico / Bases Projeto / IBE Projeto de Detalhamento Construo e Montagem Comissionamento Operao Ampliao/Modificao Descomissionamento Onde: O R = Tcnica Obrigatria; = Tcnica Recomendada. R 1 R R 2 3 O O O O R R R R R O O O O O R R O O R R R R R R R R R R O R Tcnicas Utilizadas 4 5 6 7 8 R R O O R R R R R R O O R R 9 10 11

Legenda (descrio das tcnicas): 1 - Anlise Histrica; 2 - Lista de Verificao (Checklist); 3 - APR (Anlise Preliminar de Riscos); 4 - E se? (What if?); 5 - HAZOP (Estudos de Perigos e Operabilidade); 6 - FMEA/FMECA (Anlise de Modos e Efeitos de Falhas); 7 - Anlise por rvore de Falhas; 8 - Anlise por rvore de Eventos; 9 - Anlise de Conseqncias; 10 - AQR (Avaliao Quantitativa de Riscos); 11 - Levantamento de Aspectos e Impactos. Nota: Para fins de aplicao desta Norma, o clculo dos riscos individual e social no se constitui em indicao mandatria na realizao de AQRs.

4.6 Os estudos de anlise de riscos aplicados devem ser documentados adequadamente ao longo de todas as fases do empreendimento e devem ser mantidos atualizados e acessveis aos usurios interessados. 4.7 recomendado o uso do ANEXO A para a AQR. [Prtica Recomendada] 4.8 Toda a Anlise de Risco deve gerar uma documentao na qual fiquem registradas as seguintes informaes:

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TABELA 2 - MATRIZ DE TOLERABILIDADE DE RISCOS

JAN / 2005

CATEGORIAS DE FREQNCIA B A Remota Extremamente 1 em 103 a Remota 1 em 105 5 < 1 em 10 anos anos No Conceitualmente esperado possvel, mas ocorrer extremamente durante a improvvel na vida til da vida til da instalao, instalao. Sem apesar de referncias haver histricas referncias histricas C Pouco Provvel 1 em 30 a 1 em 103 anos D Provvel E 1 por ano a Freqente 1 em 30 > 1 por ano anos

DESCRIO / CARACTERSTICAS

Segurana Pessoal

Instalaes

Meio Ambiente (ver Nota 2)

Imagem

Possvel de Esperado Esperado ocorrer at ocorrer mais ocorrer uma vez de uma vez muitas vezes durante a durante a durante a vida til da vida til da vida til da instalao instalao instalao

Danos devido Provoca Danos a situaes morte ou irreparveis a ou valores leses graves equipamentos Impacto considerados em uma ou ou instalaes Nacional e/ou acima dos mais pessoas (reparao Internacional nveis intra ou lenta ou mximos extramuros impossvel) tolerveis Leses de Danos devido gravidade a situaes Danos moderada em ou valores severos a pessoas considerados intramuros. equipamentos tolerveis Leses leves ou instalaes entre nveis mdio e em pessoas mximo extramuros

Catastrfica

NT

NT

NT

IV

Crtica

CATEGORIAS DE SEVERIDADE

Impacto Regional

NT

NT

III

Leses leves em empregados e terceiros. Ausncia de leses extramuros

Danos Danos leves aos devidos a equipamentos situaes ou ou instalaes valores (os danos so considerados Impacto Local controlveis tolerveis e/ou de baixo entre nveis custo de mnimo e reparo) mdio

Marginal

II

Sem leses, Sem danos Sem danos ou no mximo ou danos ou com danos casos de insignificantes mnimos ao Sem impacto primeiros aos meio socorros, sem equipamentos ambiente afastamento ou instalaes

Desprezvel

Notas:

1) As categorias de freqncia se referem s freqncias/probabilidades de ocorrncia dos efeitos fsicos de interesse (sobrepresso, concentrao txica, radiao trmica, etc.). 2) Tolerabilidade conforme considerada pelos rgos ambientais competentes, caso existente. 3) A identificao da categoria de freqncia deve ser obtida a partir da respectiva descrio. Os valores de freqncia de ocorrncia so fornecidos como referncia para situaes em que se possa estim-los a partir de dados estatsticos.

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TABELA 3 - CATEGORIAS DE RISCOS
Categoria de Risco Tolervel (T) Moderado (M) Descrio do Nvel de Controle Necessrio

JAN / 2005

No Tolervel (NT)

No h necessidade de medidas adicionais. A monitorao necessria para assegurar que os controles sejam mantidos. Controles adicionais devem ser avaliados com o objetivo de obter-se uma reduo dos riscos e implementados aqueles considerados praticveis (conceito ALARP). Os controles existentes so insuficientes. Mtodos alternativos devem ser considerados para reduzir a probabilidade de ocorrncia e, adicionalmente, as conseqncias, de forma a trazer os riscos para regies de menor magnitude de riscos (nveis ALARP ou tolerveis).

_____________ /ANEXO A

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JAN / 2005

CRITRIOS PARA APLICAO DE TCNICAS DE AVALIAO DE RISCOS


Procedimento

Cabe CONTEC - Subcomisso Autora, a orientao quanto interpretao do texto desta Norma. O rgo da PETROBRAS usurio desta Norma o responsvel pela adoo e aplicao dos seus itens. Requisito Tcnico: Prescrio estabelecida como a mais adequada e que deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resoluo de no segui-la ("no-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos tcnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo rgo da PETROBRAS usurio desta Norma. caracterizada pelos verbos: dever, ser, exigir, determinar e outros verbos de carter impositivo. Prtica Recomendada: Prescrio que pode ser utilizada nas condies previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de alternativa (no escrita nesta Norma) mais adequada aplicao especfica. A alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo rgo da PETROBRAS usurio desta Norma. caracterizada pelos verbos: recomendar, poder, sugerir e aconselhar (verbos de carter no-impositivo). indicada pela expresso: [Prtica Recomendada]. Cpias dos registros das no-conformidades com esta Norma, que possam contribuir para o seu aprimoramento, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomisso Autora. As propostas para reviso desta Norma devem ser enviadas CONTEC Subcomisso Autora, indicando a sua identificao alfanumrica e reviso, o item a ser revisado, a proposta de redao e a justificativa tcnico-econmica. As propostas so apreciadas durante os trabalhos para alterao desta Norma. A presente Norma titularidade exclusiva da PETRLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproduo para utilizao ou divulgao externa, sem a prvia e expressa autorizao da titular, importa em ato ilcito nos termos da legislao pertinente, atravs da qual sero imputadas as responsabilidades cabveis. A circulao externa ser regulada mediante clusula prpria de Sigilo e Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade industrial.

CONTEC
Comisso de Normas Tcnicas

SC - 36
Confiabilidade e Riscos Industriais

Apresentao
As Normas Tcnicas PETROBRAS so elaboradas por Grupos de Trabalho - GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidirias), so comentadas pelas Unidades da Companhia e das suas Subsidirias, so aprovadas pelas Subcomisses Autoras - SCs (formadas por tcnicos de uma mesma especialidade, representando as Unidades da Companhia e as suas Subsidirias) e homologadas pelo Plenrio da CONTEC (formado pelos representantes das Unidades da Companhia e das suas Subsidirias). Uma Norma Tcnica PETROBRAS est sujeita a reviso em qualquer tempo pela sua Subcomisso Autora e deve ser reanalisada a cada 5 anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As Normas Tcnicas PETROBRAS so elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N - 1. Para informaes completas sobre as Normas Tcnicas PETROBRAS, ver Catlogo de Normas Tcnicas PETROBRAS.

PROPRIEDADE DA PETROBRAS

7 pginas

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1 OBJETIVO

JAN / 2005

1.1 Esta Norma estabelece requisitos para seleo e aplicao de tcnicas de identificao de perigos e avaliao de riscos nas diversas fases do ciclo de vida de um empreendimento da PETROBRAS. 1.3 Esta Norma se aplica a procedimentos iniciados a partir da data de sua edio. 1.4 Esta Norma contm Requisitos Tcnicos e Prticas Recomendadas.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Os documentos relacionados a seguir contm prescries vlidas para a presente Norma. Resoluo CONAMA 293/2001 - Dispes; PETROBRAS N-2784 - Confiabilidade e Anlise de Riscos; ISO 14000 - Enviromental Collection EE.

3 DEFINIES
Para os propsitos desta Norma so adotadas as definies da norma PETROBRAS N-2784.

4 CONDIES GERAIS
4.1 Todas as fases do ciclo de vida do empreendimento, devem ser submetidas a tcnicas de identificao de perigos. 4.2 Em cada fase do ciclo de vida do empreendimento deve ser avaliada a convenincia de aplicao das tcnicas de anlise de risco. 4.3 O escopo e a profundidade dos estudos que devem ser realizados, dependem das condies especficas de cada empreendimento. 4.4 Nas bases de projeto/instrues bsicas do empreendimento (IBE) deve ser considerada a necessidade da incluso de requisitos de risco, a serem demonstradas atravs do uso de uma ou mais tcnicas citadas nesta Norma. 4.5 As tcnicas mais comumente utilizadas em funo das fases do ciclo de vida do empreendimento so apresentadas na TABELA 1.

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TABELA 1 - TCNICAS A SEREM APLICADAS NAS DIVERSAS FASES DO CICLO DE VIDA DO EMPREENDIMENTO
Fases do Empreendimento EVTE Projeto Conceitual Projeto Bsico / Bases Projeto / IBE Projeto de Detalhamento Construo e Montagem Comissionamento Operao Ampliao/Modificao Descomissionamento Onde: O R = Tcnica Obrigatria; = Tcnica Recomendada. R 1 R R 2 3 O O O O R R R R R O O O O O R R O O R R R R R R R R R R O R Tcnicas Utilizadas 4 5 6 7 8 R R O O R R R R R R O O R R 9 10 11

Legenda (descrio das tcnicas): 1 - Anlise Histrica; 2 - Lista de Verificao (Checklist); 3 - APR (Anlise Preliminar de Riscos); 4 - E se? (What if?); 5 - HAZOP (Estudos de Perigos e Operabilidade); 6 - FMEA/FMECA (Anlise de Modos e Efeitos de Falhas); 7 - Anlise por rvore de Falhas; 8 - Anlise por rvore de Eventos; 9 - Anlise de Conseqncias; 10 - Avaliao Quantitativa de Riscos; 11 - Levantamento de Aspectos e Impactos. 4.6 Os estudos de anlise de riscos aplicados devem ser documentados adequadamente ao longo de todas as fases do empreendimento e devem ser mantidos atualizados e acessveis aos usurios interessados. 4.7 recomendado o uso do ANEXO A para a Avaliao Quantitativa de Riscos (AQR). [Prtica Recomendada] 4.8 Toda a Anlise de Risco deve gerar uma documentao na qual fiquem registradas as seguintes informaes: a) os perigos identificados e suas respectivas causas; b) as conseqncias que podem advir da concretizao de cada perigo;

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c) as medidas de preveno aplicveis, de forma a evitar o surgimento de cada causa; d) as medidas de mitigao aplicveis, de forma a reduzir os efeitos decorrentes da concretizao de cada perigo.

5 AVALIAO QUALITATIVA DE RISCOS


5.1 Na aplicao de tcnicas qualitativas de anlise de riscos, muitas vezes h necessidade de priorizar as recomendaes geradas. Esta priorizao deve ser efetuada com base na matriz de riscos apresentada na TABELA 4, a qual obtida a partir da combinao das categorias de freqncia e severidade constantes das TABELAS 2 e 3. Nota: As TABELAS 2 e 3 contm descries genricas relativas a cada categoria de freqncia e severidade, podendo ser acrescentadas outras descries que favoream um melhor entendimento da equipe de anlise.

5.2 A TABELA 2 apresenta as categorias de Freqncia dos cenrios.

TABELA 2 - CATEGORIAS DE FREQNCIA DOS CENRIOS


Categoria A Extremamente Remota Remota Pouco Provvel Provvel Freqente Freqncia < 1 em 106 anos 1 em 104 a 1 em 106 anos 1 em 102 a 1 em 104 anos 1 por ano a 1 em 102 anos > 1 por ano Descrio Conceitualmente possvel, mas extremamente improvvel de ocorrer durante a vida til do empreendimento. No h referncias histricas de que isto tenha ocorrido. No esperado ocorrer durante a vida til do empreendimento, apesar de j poder ter ocorrido em algum lugar no mundo. Possvel de ocorrer at uma vez durante a vida til do empreendimento. Esperado ocorrer poucas vezes durante a vida til do empreendimento. Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida til do empreendimento.

B C D E

Nota:

A identificao da categoria de freqncia deve ser obtida a partir da coluna de descrio. Os valores de freqncia de ocorrncia so fornecidos apenas a ttulo de referncia, para situaes em que se possa estim-los a partir de dados estatsticos.

5.3 A TABELA 3 apresenta as categorias de severidade das conseqncias dos cenrios.

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TABELA 3 - CATEGORIAS DE SEVERIDADE DAS CONSEQNCIAS DOS CENRIOS


Categorias de Severidade Descrio / Caractersticas Segurana das Segurana Pessoal Meio Ambiente Instalaes No ocorrem leses / mortes de funcionrios ou de terceiros (no funcionrios); e/ou de pessoas extra-muros Sem danos ou danos aos Sem danos ao meio (indstrias e insignificantes ou ambiente comunidade); o equipamentos mximo que pode instalaes ocorrer so casos de primeiros socorros ou tratamento mdico menor. Danos leves aos Danos ao meio equipamentos ou ambiente devido a Leses leves em instalaes (os danos emisses diretas de funcionrios e so controlveis e/ou at 8 m3 de leo em terceiros. de baixo custo de corpos dgua reparo) Leses leves em pessoas extra-muros. Leses de gravidade Danos ao meio moderada em severos a ambiente devido a funcionrios, terceiros Danos ou emisses diretas entre e/ou em pessoas equipamentos 8 m3 e 200 m3 de leo instalaes extra-muros (probabilidade remota em corpos dgua de morte de funcionrios e/ou de terceiros) Danos ao meio Provoca morte ou leses graves em uma Danos irreparveis a ambiente devido a ou emisses diretas ou mais pessoas (em equipamentos funcionrios, terceiros instalaes (reparao maiores que 200 m3 e/ou em pessoas lenta ou impossvel) de leo em corpos extra-muros) dgua

Desprezvel

II

Marginal

III

Crtica

IV

Catastrfica

5.4 As TABELAS 4, 5 e 6 apresentam as categorias de risco.

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TABELA 4 - CATEGORIA DE RISCO EM FUNO DA SEVERIDADE E FREQNCIA


A Severidade IV III II I M NC NC NC B M M NC NC Freqncia C D C M M NC C C M NC E C C M M

TABELA 5 - CLASSIFICAO DE SEVERIDADE E FREQNCIA


Severidade I II III IV Desprezvel Marginal Crtica Catastrfica A B C D E Remota Pouco Provvel Provvel Freqente Freqncia Extremamente Remota

TABELA 6 - CATEGORIAS DE RISCO


Categoria de Risco No Crtico (NC) Descrio O risco considerado tolervel. No h necessidade de medidas adicionais. O risco considerado tolervel quando mantido sob controle. Controles adicionais devem ser avaliados e implementados aplicando-se uma anlise para avaliar as alternativas disponveis, de forma a se obter uma reduo adicional dos riscos. O risco considerado no tolervel com os controles existentes. Mtodos alternativos devem ser considerados para reduzir a probabilidade de ocorrncia e, adicionalmente, as conseqncias.

Moderado (M)

Crtico (C)

_____________ /ANEXO A

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ANEXO A - FIGURA

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AVALIAO QUANTITATIVA DE RISCOS - OBJETIVO DO ESTUDO - ABRANGNCIA

DESCRIO DO SISTEMA

IDENTIFICAO DE PERIGOS FMEA, FMECA, APR, HAZOP, AH, E SE..., LISTA DE VERIFICAO

SELEO DE CENRIOS

ESTIMATIVA DE CONSEQNCIA - MODELOS DE EFEITOS FSICOS - MODELOS DE VULNERABILIDADE

ESTIMATIVA DE FREQNCIA ANLISE HISTRICA, FTA, ETA, DIAGRAMA DE BLOCOS, ANLISE DE CONFIABILIDADE HUMANA

QUANTIFICAO DE RISCOS FREQNCIA / CONSEQNCIA

COMPARAO COM CRITRIOS DE TOLERABILIDADE DE RISCO

GESTO DE RISCOS

ATENDE?

PROPOSIO DE MEDIDAS PARA REDUO DOS RISCOS

FIGURA A-1 - AVALIAO QUANTITATIVA DE RISCOS _____________

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GRUPO DE TRABALHO 36-04 Membros


Nome Denise Faertes Guilherme Naegeli Izabel Bettoni (Convidada) Jeferson Vianna Luiz Maia Neto Mrcia Sousa de Arajo Marino Muratore Nilson Capela Patricia Gonzalez (Convidada) Silvano Cavalcante Oscar Felizzola Souza Lotao TRANSPETRO/DT/GASODUTOS CENPES/EB/PCP ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB TRANSPETRO/DT/MC/COM/COMERCIAL UN-BC/ST/EIS E&P-CORP/ENGP/IPSA SMS/SMS/SG UNI-RIO/SMS ENGENHARIA/SL/NORTEC UN-BC/ST/EIS Telefone 811-9078 812-7084 816-5326 861-2569 861-1583 814-4868 814-7668 816-0266 817-7473 861-1026 817-7452 Chave Q047 BB29 EEP4 TE32 FMEA Q070 DPO9 KMCT ERXM CSQL DPA6

Secretrio Tcnico
ENGENHARIA/SL/NORTEC

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