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AREA: FECHA: ELABORADOR POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SITUACIN
NO RUTINARIO

PERSONAL
CONTRATADO

EMERGENCIA

RUTINARIO

ACTIVIDAD

TAREA

PROPIO

ITEM

PERSONAL

VISITANTES CLIENTES

DENTRO DEL AREA DE TRABAJO

UBICACIN

FUERA DEL AREA DE TRABAJO

PELIGRO

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE P

RIESGO

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

PROBABILIDAD

INDICE DE CAPACITACIN (C )

TRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESG

INDICE DE EXPOSICIN AL RIESGO (D)

REQUISITO LEGAL MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

ABILIDAD
INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D) INDICE DE SEVERIDAD

UACIN DE RIESGOS

PROBABILIDAD x SEVERIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO ELIMINACIN SUSTITUCIN

JERARQUIA DE C

CODIGO: FECHA:

JERARQUIA DE CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS (Sealizaciones, advertencias)

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS

CRITERIOS DE CALIFICACIN

CUADRO N 1: NMERO DE PERSONAS EXPUESTAS (A) PERSONAS EXPUESTAS (A) NDICE De 1 a 3 De 4 a 12 1 2

Ms de 12

CUADRO N 3: CAPACITACIN ( C ) CAPACITACIN ( C) No aplica Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control. Personal no entrado, no conoce el peligro, no toma acciones de control. NDICE 0

NIVEL DE RIESGO

CUADRO N 5: NDICE DE PROBABILIDAD x NDICE DE SEVERIDAD PUNTUACIN INTERPRETACIN

Trivial

No se necesita adoptar ninguna accin.

Tolerable

5-8

Moderado

9 - 16

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones renta mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peri para asegurar que se mantiene la eicacia de las medidas de control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las med para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo modera est asociado con consecuencias extremadame dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin porterior para con ms No debe comenzar enestablecer, el trabajo hasta quepreci se h

Importante

17 - 24

reducido el riesgo. Puede que se precisen recur considerables para controlar el riesgo. Cuando riesgo corresponda a un trabajo que se sta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los moderados. No se debe comenzar ni riesgos continuar el trabajo ha

Intolerable

25 - 36

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reduc riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe

CUADRO N8: VALORACION DEL RIESGO


NIVEL DEL RIESGO INTERPRETACION/SIGNIFICADO

No se debe comnezar ni continuar hasta que se reduzca el riesgo Intolerable 25-36 Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Importante 17-24

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Moderado 9-16 Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para establecer, con mas precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una carga econmicamente importante.

Tolerable 5- 8

Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial 4

No se necesita adoptar ninguna accin

RITERIOS DE CALIFICACIN

CUADRO N 2: PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B) PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B) No aplica Existen, son satisfactorios y suficientes Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes No existen NDICE 0 1

CUADRO N 6: NIVEL DE PROBABILIDAD (NP Calificacin

BAJA

MEDIA

2 3

ALTA

CUADRO N 4: EXPOSICIN AL RIESGO (D) EXPOSICIN AL RIESGO (D) Al menos una vez al ao Espordicamente.Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. NDICE 1

Al menos una vez al mes 2 Eventualmente. Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos. Al menos una vez al dia. Permanentemente. Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. 3

RIESGO

BABILIDAD x NDICE DE SEVERIDAD INTERPRETACIN

No se necesita adoptar ninguna accin. No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eicacia de las medidas de control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin porterior para con ms No debe comenzar enestablecer, el trabajo hasta queprecisin, se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se sta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los moderados. No se debe comenzar ni riesgos continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe

PROBABILIDAD

INDICE

PERSONAS EXPUESTAS

De 1 a 3

De 4 a 12

Mas de 12

CUADRO N 6: NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) Descripcin

El dao ocurrir raras veces

El dao ocurrir en algunas ocasiones

El dao ocurrir siempre o casi siempre

CUADRO N 7: NIVEL DE RIESGO CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO

DAINO

BAJA

Trivial

Tolerable

5-8

MEDIA

Tolerable

5-8

Moderado

9-16

ALTA

Moderado

9-16

Importante

17-24

PROBABILIDAD

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

CAPACITACION

EXPOSICION AL RIESGO

Al menos una Vez al ao (S) Existen son satisfactorios y suficientes Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene

Espordicamente (SO) Al menos una vez al mes (S) Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no torna acciones de control

Semanalmente (SO)

No existen

Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control

Al menos una ver al da (S)

Permanentemente (SO)

CUADRO N 9: NIVEL DE CONSECUENCIA PREVISIBLES (NCP)

Calificacin

Descripcin

LIGERAMENTE DAINO

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulla los ojos por polvo.

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, discon

Lesin con incapacidad temporal: fracturas meno DAINO

Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, a msculo-esquelticos.

EXTREMADAMENTE DAINO

Lesin con incapacidad permamente: amputac mayores, muerte

Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, le lesiones fetales.

RO N 7: NIVEL DE RIESGO CONSECUENCIA

EXTREMADAMENTE DAINO

Moderado

9-16

Importante

17-24

Intolerable

25-36

ESTIMACION DEL NIVEL RIESGO

SEVERIDAD (Consecuencia)

GRADO DE RIESGO

PUNTAJE

RIESGO SIGNIFICATIVO

Lesin Incapacidad (5)

Trivial (T)

4 NO

Disconfort/Incomodidad (SO) Lesin con incapacidad temporal (S)

Tolerable (TO) Moderado (M)

De 5 a 8 De 9 a 16

Dao a la salud reversible

Importante IM

De 17 a 24

SI Lesin con incapacidad permanente (S) Intolerable (IN) Dao a la salud irreversible De 25 a 36

L DE CONSECUENCIA PREVISIBLES (NCP)

Descripcin
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores.

Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, transtornos, msculo-esquelticos. Lesin con incapacidad permamente: amputaciones, fracturas mayores, muerte Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fetales.

bla

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL AREA: ITEM INVENTARIO DE TAREAS LUGARES

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO

Lineamiento de la Politica de SySO

Peligro Significativo

Proceso/ Actividad

Desempeo Actual

Objetivo

Meta

GURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Plazo

Recursos Requeridos Personal/ Monto Infraestructura

Actividad

Fecha

Enero

Elaborado por:

Fecha:

Febrero

Marzo

Revisado por:

Fecha:

Abril

Mayo

PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Mayo

Junio

Julio

Aprobado por:

Fecha:

SGOS

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

re

Noviembre

Diciembre

Diciembre

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