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PROCEDIMIENTO PRO-17
AMBIENTE DE TRABAJO
TABLA DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 OBJETIVO ............................................................................................................................ 2 ALCANCE ............................................................................................................................. 2 NORMAS Y REFERENCIAS ................................................................................................. 2 DEFINICIONES ..................................................................................................................... 2 ENTIDADES AFECTADAS .................................................................................................... 2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES ........................................................................................ 3 6.1 REALIZAR DIAGNSTICO DEL AMBIENTE DE TRABAJO .......................................... 3 6.2 DEFINIR MEDIDAS DE CONTROL ............................................................................... 3 6.3 EJECUTAR MEDIDAS DE CONTROL .......................................................................... 3 7 FORMULARIOS .................................................................................................................... 3
N revisin 0 1 2 3 4 5
REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Fecha Motivo de la revisin 10/11/2004 Aprobacin 16/05/2005 Modificacin 30/12/2005 Modificacin 20/09/2006 Modificacin 06/02/2009 Modificacin 06/08/2010 Modificacin
Establecer una metodologa para mantener el ambiente de trabajo en las mejores condiciones para ayudar al logro de metas y objetivos de la organizacin. 2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta Ingeniera S.A. 3 NORMAS Y REFERENCIAS
Este procedimiento cumple con: 4 Clusula 6.4 "Ambiente de trabajo" de las normas ISO 9001:2008
DEFINICIONES
Informe de Diagnstico: documento que expresa las deficiencias en el ambiente de trabajo. 5 ENTIDADES AFECTADAS
Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado.
6 6.1
Un Experto en Prevencin de Riesgos y Medioambiente identificar los posibles peligros a las personas y aspectos ambientales que se puedan generar en la oficina central, para luego evaluarlos segn lo descrito en el procedimiento PRO12 "Identificacin de aspectos y peligros, evaluacin y control de riesgos e impactos". Finalmente definir las medidas de control que correspondan de acuerdo a la magnitud de los riesgos o impactos. Adems se definirn las posibles situaciones de emergencia y las acciones a tomar en caso de producirse segn lo descrito en el procedimiento PRO-14 "Emergencias". 6.2 DEFINIR MEDIDAS DE CONTROL
El Experto en Prevencin de Riesgos y Medioambiente definir las medidas a tomar para controlar los riesgos e impactos identificados en la oficina central segn lo descrito en el procedimiento PRO-12 "Identificacin de aspectos y peligros, evaluacin y control de riesgos e impactos" y a los recursos disponibles por la organizacin. 6.3 EJECUTAR MEDIDAS DE CONTROL
El Gerente de Adquisiciones y Logstica ejecutar las medidas de control definidas por el Experto en Prevencin de Riesgos e informar de los avances a la Gerencia. 7 FORMULARIOS
No aplica