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USAC ASOCIADOS

CONTADURIA PBLICA Y AUDITORIA


CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR -

CARTA COMPROMISO

Guatemala, 22 de Marzo de 2014


Licenciado
Enzo Renatto Pacay Caal
Gerente General
El Obrero, Sociedad Annima
6. Avenida 3-22 zona 12

Estimado Licenciado:

Usted nos ha solicitado que auditemos los Estados Financieros El Obrero,
S.A. al treinta y uno de diciembre del dos mil doce. Por medio de la
presente, tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin y nuestro
entendimiento respecto a este compromiso. Nuestra auditora se efectuar
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditora.

Nuestra opinin se basar sobre el examen que se realizar de sus libros y
registros contables, que sirven de respaldo a los Estados Financieros, as
como la inspeccin de ciertos activos, revisin de su sistema contable,
correspondencia con diversas persona y compaas con las cuales
mantienen negocios y declaraciones de sus empleados y funcionarios, con
objetivo de evidenciar que la informacin es confiable y suficiente para la
preparacin de los Estados Financieros y obtener seguridad razonable de
los mismos.

No revisaremos por completo y en detalle sus actividades, sino que
haremos pruebas selectivas. El alcance de estas pruebas depender en
gran parte de la evaluacin que hagamos de su sistema de control interno.

En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones
inherentes a una auditora, junto con las limitaciones inherentes a
cualquier sistema de control interno, existe un riesgo ineludible de que
pueda permanecer sin ser descubierta alguna distorsin importante.

Adems de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros,
proporcionaremos una carta por separado, conteniendo las debilidades
importantes del control interno de las que tengamos conocimiento.

Nos permitimos recordarles que la responsabilidad por la preparacin de
los Estados Financieros, incluyendo las revelaciones suficientes, recae en
la administracin de la compaa. Esto incluye el mantenimiento de
registros contables y controles internos adecuados, la seleccin y
aplicacin de las polticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos
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de la compaa. Como parte del proceso de nuestra auditora,
solicitaremos de la administracin confirmacin por escrito, referente a las
informaciones que se nos hubieran proporcionado respecto a la auditora.

Esperamos cooperacin total de su personal y confiamos en que nos
proporcionarn los registros, documentacin y otra informacin que se
requiera en relacin con nuestra auditora.

Nuestra auditora est programada de la siguiente manera para el
desempeo y terminacin:

Inicio de trabajo de campo 05 de abril de 2014
Terminacin del trabajo 23 de mayo de 2014
Entrega del informe 30 de mayo de 2014

Nuestros honorarios para esta auditora estarn basados en el tiempo
invertido por hora, por los diferentes miembros de nuestro personal a
nuestras tasas regulares, ms gastos directos. Hemos hecho la proyeccin
del costo de la auditora y estimamos que nuestros honorarios oscilarn en
Q15,000.00. Les informaremos inmediatamente las circunstancias que
encontremos sobre las condiciones que impliquen que ser necesario ms
tiempo de auditora y por consigueinte el incremento de nuestra
estimacin inicial de honorarios

Se presentarn peridicamente facturas derivado del avance del trabajo y
debern ser pagadas a su presentacin.

Favor de firmar y regresarnos la copia adjunta de la presente, como
indicacin de que concuerda con su entendimiento en cuanto a los
acuerdos de nuestra auditoria a los Estados Financieros.

Atentamente,


Licda. Hellen Mariela Cucul Ixpacoc
Socio Director
Aceptado.

Nombre: ___________________________

Cargo: _____________________________

Fecha: _____________________________
Nota: Los trminos de esta carta constituyen nuestro convenio
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Esta carta es para confirmar nuestro acuerdo de auditora de verificacin
de los rubros del Estado de Situacin Financiera.

El objetivo de nuestra auditora es expresar nuestra opinin sobre
razonabilidad de los rubros que se presentan los Estados Financieros.
Tambin emitiremos un informe sobre el cumplimiento de diversos
aspectos de control interno evaluados de acuerdo a su solicitud.

Aunque una auditora incluye adquirir un conocimiento suficiente del
control interno para planificarla y para determinar la naturaleza,
oportunidad y alcance los procedimientos de auditora que sern
realizados, sta no est diseada para proporcionar seguridad sobre el
control interno o para identificar condiciones reportables. Sin embargo,
comunicaremos cualquier condicin reportable de la cual nos enteremos, y
elaboraremos cualquier otra comunicacin requerida por las normas de
auditora generalmente aceptadas.

Nuestro trabajo consistir en la realizacin de un diagnstico acerca de la
los procedimientos que realiza la compaa en base la informacin
proporcionada por ustedes y procedimientos y tcnicas aplicadas por
nuestro equipo de profesionales. Asimismo, nos fijaremos los objetivos de
determinar los saldos reales que integran el Balance General reportado al
31 de diciembre 2012, la implementacin de procedimientos necesarios
para que las cifras estn relacionadas con los documentos de soporte de
acuerdo a las circunstancias e informar adecuadamente a la Junta de
Accionistas de la procedencia de los derechos y obligaciones de la empresa,
representadas en las cifras reales de cada una de las cuentas evaluadas.



Si estas disposiciones estn en concordancia con su opinin, favor firme
esta carta en el espacio proporcionado y devulvanos una copia a su ms
pronta conveniencia.


Estimado Seor Gomez:

Agradecemos que se haya reunido con nosotros para comentar los requisitos de
nuestro futuro compromiso.


Esta carta tiene el propsito de confirmar nuestro acuerdo sobre lo convenido para
lleva a cabo el exmen de los estados financieros de PUNTO COM, S.A.
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correspondientes al ao terminado el 30 de junio del 2003, con el fin de
expresarles nuestra opinin profesional sobre si los estados financieros se
presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Nuestra opinin se basar sobre el exmen que realizaremos de sus libros y
registros que sirven de respaldo a los estados financieros, inspeccin de ciertos
activos, revisin de su sistema contable, correspondencia con diversas personas y
compaias con las que mantienen en negocios, y declaraciones de sus empleados
y funcionarios. No revisaremos por completo y en detalle sus actividades, sino
que haremos pruebas selectivas. El alcance de estas pruebas dependern en
gran parte de la evaluacin que hagamos de su sistema de control interno.
Nuestro exmen se llevar a cabo de acuerdo a normas de auditora
generalmente aceptadas.

La responsabilidad primaria por mantener registros contables adecuados y un
sistema efectivo de control interno, as como por la preparacin de los estados
financieros correctamente, recae sobre los funcionarios de la compaa. El
propsito de nuestro examen es capacitarnos para emitir una opinin sobre la
presentacin de los estados financieros y no la de detectar desfalcos. Por
supuesto estaremos atentos a cualquier indicio de estas irregularidades se las
haremos saber.

Realizaremos trabajos previos en sus oficinas durante el mes de junio de 2,003 y
regresaremos para hacer el trabajo al cierre alrededor del 07 de julio 2,003.
Tambin emviaremos a nuestros respresentantes para que estn presentes y
observen la toma de inventarios fsicos al trmino de juni 2,003. Como acordamos
en nuestras reuniones, su personal tendr perparadas las declaraciones de
impuesto sobre la renta, y nos entregarn el balance de comprobacin con todas
sus relaciones analticas, la clasificacin por antiguedad de las cuentas por cobrar,
la relacin de todas las adiciones a las propiedades, plantas y equipos, y una
cdula de todos los compromisos al momento en que lleguen nuestros
representantes en julio del 2,003. Tambin qued acordado que su personal nos
ayudar buscando y entregndonos comprobantes, facturas, arrendamientos,
contratos, minutas de actas y otros documentos corporativos.

Nuestros honorarios para este exmen se basarn en nuestras tarifas estndares
por hora para el personal profesional de distintos tipos que participar en el
trabajo, ms los gastos de viajes y otros costos directos. Como anticipamos,
estimamos que nuestros honorarios oscilarn entre Q.8,500.00 y Q.11,000.00. Si
encontramos condiciones que indiquen que ser necesario ms tiempo de
auditora y por consigueinte honorarios ms altos, les avisaremos de inmediato.
Se presentarn peridicamente facturas segn progrese el trabajo y debern ser
pagadas a su presentacin.

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Aunque el momento de la emisin de nuestro dictmen depende en gran parte de
lo que encontremos durante el examen y por tanto no se puede fijar una fecha
exacta debido a las muchas contingencias, nos esforzaremos por entregarles el
informe el 15 de julioo de 2003.

Nos es grato haber sido seleccionados como los auditores de PUNTO COM, S.A.
y esperamos mantener una relacin agradable y continua.

Les rogamos se sirvan firmar y devolvernos la copia que acompaamos de esta
carta como demostracin de que aceptan los acuerdos tomados.










De ustedes atentamente,









_______________________________

Lidia Ester Maldonado Zambrano
CPA CONSULTORES PROFESIONALES Y ASOCIADOS





Los trminos de esta carta
constituyen nuestro convenio.



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_______________________________
Presidente del comit de auditora
Consejo de administracin
Xelanet Comunicaciones

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