Vous êtes sur la page 1sur 38

MANUAL PRACTI CO DE SI STEMAS,

APLI CACI ONES Y PRODUCTOS


(SAP)
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

1
INDICE

DESCRIPCION


TRANSACCION

PAGINA
SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIO Y COMPRAS ----------------------------------------------- 2
a.- Crear Solicitudes de Pedido (Solp) Servicio ----------------------------------------------- ME51 2
b.- Crear Solicitudes de Pedido (Solp) Materiales ----------------------------------------------- ME51 5
ORDENES CON REFERENCIA A CONTRATO MARCO ----------------------------------------------- 9
a.- Crear Orden ----------------------------------------------- ME21 9
VALES DE MATERIALES Y/O SERVICIOS ----------------------------------------------- 15
Crear Orden ----------------------------------------------- ME21 15
1.1- Resumen de posiciones materiales ----------------------------------------------- 16
1.2- Resumen de posiciones servicios ----------------------------------------------- 17
LIBERACIONES ----------------------------------------------- 19
a.- Liberaciones de Solicitud de Pedido (Solp) ----------------------------------------------- ME54 19
b.- Liberacin de rdenes o Vales ----------------------------------------------- ME28 23
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS SAP ----------------------------------------------- 26
a.- Imprimir rdenes o Vales ----------------------------------------------- ME9F 26
b.- Imprimir las Hojas de Aceptacin de las rdenes de
Servicio
----------------------------------------------- ML83 27
c.- Imprimir las hojas de Entrada de Mercancia Materiales ----------------------------------------------- MB90 28
ENTRADA DE MERCANCIA Y/O ACEPTACIONES ----------------------------------------------- 30
a. Crear y aceptar hojas de entrada a rdenes de Servicio ----------------------------------------------- ML81 30
b. Entrada de Mercancia a las rdenes de Materiales ----------------------------------------------- MB01 35







Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

2
SOLICITUD DE PEDIDOS DE SERVICIOS Y COMPRAS

La Solicitud de Pedido de un Servicio define las necesidades de contratacin de dicho
servicio. Se trata de un documento interno y por lo tanto no se imprime. Este documento
tratar de explicar cmo llevar a cabo la creacin de las solicitudes de pedido.

a. CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO (SOLP) SERVICIO

ME51 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Solicitud de Pedido / Crear

Accedemos a la siguiente pantalla:













Los campos recomendados que aparecen en esta pantalla y que debemos completar son
los que se muestran a continuacin:
Clase de Documento: Mediante la clave introducida en este campo, agrupamos
aquellas solicitudes de pedido con caractersticas similares. Aparece por defecto la
clase de documento NB, que es la clase de solicitud de pedido estndar.
Tipo de posicin: Introduciremos la clave D si todas las posiciones de la solicitud de
pedido son de servicio.
Tipo de Imputacin: Existen cuatro posibilidades:
o Imputacin a un proyecto.
P: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
9: Para proyectos en fase de inversin.
o Imputacin a un centro de coste.
K: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
o Imputacin desconocida.
U: En este caso, la imputacin se incluir en el pedido.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

3
o Imputacin a una cuenta de recobro. Ser identificada con la letra F.
Fecha de entrega: Periodo en que se requiere el servicio o la compra.
Centro: Clave de un centro de produccin o una subsidiaria de la empresa (es
decir, de la sociedad). Con la ayuda de la clave de centro Ud. puede determinar, por
ejemplo, qu centro ha de recibir la mercanca pedida (ejem.: M727).
Grupo de compras: Departamento que va a realizar la solicitud de pedido (ejem.: 129)
Grupo de artculos: Clave con la que se pueden agrupar varias compras o servicios
con las mismas propiedades y un determinado grupo de artculos.
Solicitante: Nombre de quin ha solicitado la compra o la prestacin de un servicio.

Una vez completada la informacin indicada anteriormente + ENTER, el sistema nos
muestra una ventana en la que nos pregunta si queremos crear una estructura.



Caben las dos posibilidades. Si respondemos afirmativamente, realizaremos una jerarqua
estructurada de servicios y aparecer una pantalla en la que podemos crear la estructura.
En el caso de que se quieran tener un conjunto de servicios sin relacionar entre ellos,
indicaremos que no; por lo tanto, se sugiere colocar siempre NO.

Pulsamos ENTER para pasar a la pantalla de Resumen de posiciones.

Los datos ms importantes de la pantalla de resumen de posiciones son:
Texto breve (parte superior): Debemos introducir una descripcin del proyecto de
aprovisionamiento de servicios.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

4
Texto breve (parte inferior): Es la denominacin breve del servicio. En el caso de
aadir algn nmero de servicio ya creado anteriormente este campo se completar
automticamente.
Cantidad: Es la cantidad medida en la unidad de medida que debe ser pedida segn
la solicitud de pedido.
Unidad de Medida: El sistema trae la unidad de medida base del registro maestro de
servicios. En el caso de que la unidad de medida del pedido del servicio sea diferente
de la unidad de medida base de su registro maestro, podemos especificarlo en la
pantalla detallada de la posicin de la solicitud de pedido (hacemos doble click en la
posicin e introducimos la unidad de medida del pedido). Debe existir una conversin
definida dentro del registro maestro de servicio entre las dos unidades.

Pulsamos ENTER y el sistema nos muestra una ventana para imputar el servicio a un
proyecto o centro de coste y la cuenta mayor. Por ejemplo, estas son algunas pantallas
que pueden aparecer de acuerdo al tipo de imputacin que le indique:

o Imputacin K Centro de Costo:

o Imputacin P Gasto:

o Imputacin 9 Inversin:

o Imputacin F Recobro:

Nota: En el caso de la imputacin U Desconocida; nunca aparecer una pantalla como estas.

Una vez introducidos todos los datos en la solicitud de pedido, se graban los mismos y le
arrojara un nmero de Solp en la parte inferior derecho de la pantalla. Clave alfanumrica
que identifica unvocamente una solicitud de pedido (ejem.: 100XXXX).






Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

5
b. CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO (SOLP) MATERIALES

ME51 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Solicitud de Pedido / Crear

Accedemos a la siguiente pantalla:













Los campos recomendados que aparecen en esta pantalla y que debemos completar son
los que se muestran a continuacin:
Clase de Documento: Mediante la clave introducida en este campo, agrupamos
aquellas solicitudes de pedido con caractersticas similares. Aparece por defecto la
clase de documento NB, que es la clase de solicitud de pedido estndar.
Tipo de posicin: Este dato lo dejaremos en blanco cuando la Solp sea elaborada
para Materiales/Compra.
Tipo de Imputacin: Existen cuatro posibilidades:
o Imputacin a un proyecto.
P: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
9: Para proyectos en fase de inversin.
o Imputacin a un centro de coste.
K: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
o Imputacin desconocida.
U: En este caso, la imputacin se incluir en el pedido.
o Imputacin a una cuenta de recobro. Ser identificada con la letra F.
Fecha de entrega: Periodo en que se requiere el servicio o la compra.
Centro: Clave de un centro de produccin o una subsidiaria de la empresa (es
decir, de la sociedad). Con la ayuda de la clave de centro Ud. puede determinar, por
ejemplo, qu centro ha de recibir la mercanca pedida (ejem.: M727).
Grupo de compras: Departamento que va a realizar la solicitud de pedido (ejem.: 129)
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

6
Grupo de artculos: Clave con la que se pueden agrupar varias compras o servicios
con las mismas propiedades y un determinado grupo de artculos.
Solicitante: Nombre de quin ha solicitado la compra o la prestacin de un servicio.

Una vez completada la informacin indicada anteriormente + ENTER, el sistema nos
llevara a la siguiente pantalla, donde comenzaremos a colocar la descripcin del material
que estaremos requiriendo de acuerdo a nuestra necesidad.



Los datos ms importantes de la pantalla son:
Material: Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca. Deje este
campo vaco en el caso de que no exista ningn registro maestro para el material.
Texto breve: Debemos introducir una descripcin del material. Si posee nmero de
material, automticamente el sistema le indicara la descripcin en el texto breve.
Cantidad Solicitada: Es la cantidad medida en la unidad de medida que debe ser
pedida segn la solicitud de pedido.
Unidad de Medida: El sistema trae la unidad de medida base del registro maestro de
servicios. En el caso de que la unidad de medida del pedido del servicio sea diferente
de la unidad de medida base de su registro maestro, podemos especificarlo en la
pantalla detallada de la posicin de la solicitud de pedido (hacemos doble click en la
posicin e introducimos la unidad de medida del pedido). Debe existir una conversin
definida dentro del registro maestro de servicio entre las dos unidades.

Pulsamos ENTER y el sistema nos llevara a una ventana para completar la informacin de
esta solicitud, donde comenzaremos a colocar los siguientes datos adicionales:

Precio Val: Especifica el precio por cantidad base del material solicitado. A partir del
precio y de la cantidad de la solicitud de pedido se calcula el valor de la solicitud de
pedido. Este valor se utiliza en la determinacin de la estrategia de liberacin para la
solicitud de pedido. Adems este cuadro le permite sealar la Clave de la moneda en la
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

7
que se gestionan los importes en el sistema (ejem.: VEF Bolvares Fuertes / USD Dlar
Americano / EUR Euro).


Pulsamos ENTER y el sistema nos muestra una ventana para imputar el material a un
proyecto o centro de coste y la cuenta mayor. Las pantallas son semejantes a los ejemplos
indicados anteriormente.

Una vez introducidos todos los datos en la solicitud de pedido, se graban los datos y le
arrojara un nmero de Solp en la parte inferior derecho de la pantalla. Clave alfanumrica
que identifica unvocamente una solicitud de pedido (ejem.: 100XXXX).

******* SABIAS?******
En las solicitudes puedes:


Incluir posiciones tanto de Servicio
como de Materiales; sociedades de
diferentes centros y de diferentes
monedas.







Incluir textos explicativos
adicionales para que sea reflejados
o visualizados en las rdenes. Esto
lo puede hacer cuando modifica o
este creando la solicitud al tildar la
posicin +el icono de resumen de
texto que le aparece en la pantalla
inicial de la solp.


Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

8



Incluir soportes (email, archivos de
excel, word, etc) para el historial del
pedido. Esto se realiza cuando
visualizamos o modificamos la solp.
Nos dirigimos a la barra de
Herramientas en la parte superior y
le indicamos: Sistemas >
Conexiones





Incluir imputaciones mltiples,
cuando la solp lo amerite. Esto lo
realizamos cuando modificamos la
solp y nos dirigimos a la imputacin
y le indicamos: Cambiar
presentacin y nos aparecer la
siguiente pantalla donde realizara el
cargo de las imputaciones varias







Cuando la solp ya posee asignada
una orden no podemos modificar los
datos que ella contiene (ejem.:
imputaciones, etc). Sin embargo,
cuando est an No posee orden Si
podemos realizar los cambios que
se requieran; siempre y cuando no
sea el monto de la misma pues
estallara la estrategia de liberacin
si ya se encuentra aprobada.


Si se amerita colocar un adicional a una orden
ya asociada a una Solp creada y aprobada; para
mantener el historial de la misma no es
necesario crear una nueva Solp; solo debe
modificar la Solp ya existente y aadir una lnea
adicional.



******Transacciones Adicionales******

ME52 Modificacin de la Solicitud de Pedido
ME53 Visualizacin de la Solicitud de Pedido
ME5A Visualizar lista general de solicitudes de pedido





Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

9
ORDENES CON REFERENCIA A CONTRATO MARCO

Un Pedido es el documento que materializa la relacin con un proveedor. Se trata de un
documento contractual con el que se notifica a un proveedor una orden de materiales y/o
servicios, segn las especificaciones que se detallan en el mismo, y en el que se
establecen las condiciones tcnico-econmicas en que se realizar la adquisicin o
prestacin indicada.

Las operaciones logsticas posteriores (Recepcin de factura y Verificacin logstica de
facturas) van siempre referidas al documento del pedido.

CREAR ORDEN:

ME21 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Pedido / Crear / Proveedor
Conocido


Aparece la pantalla de Acceso de creacin de un pedido.




Los campos recomendados que aparecen en esta pantalla y que debemos completar son
los que se muestran a continuacin:
Clase de documento: Identificacin que permite distinguir dentro del sistema SAP las
diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y lo mismos pedidos.
Para este caso colocaremos ZCNB obligatoriamente.

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

10
Grupo de compras: Departamento que va a realizar la solicitud de pedido (ejem.: 129)
Tipo de Imputacin: Existen cuatro posibilidades:
o Imputacin a un proyecto.
P: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
9: Para proyectos en fase de inversin.
o Imputacin a un centro de coste.
K: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
o Imputacin desconocida.
U: En este caso, la imputacin se incluir en el pedido.
o Imputacin a una cuenta de recobro. Ser identificada con la letra F.
Fecha de entrega: Periodo en que se requiere el servicio o la compra.
Centro: Clave de un centro de produccin o una subsidiaria de la empresa (es
decir, de la sociedad). Con la ayuda de la clave de centro Ud. puede determinar, por
ejemplo, qu centro ha de recibir la mercanca pedida (ejem.: M727).

Luego pulsamos la opcin Refer.a ped. Abierta:




Colocaremos el nmero del contrato y luego ENTER, donde aparece el detalle del
contrato:


Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

11
Pulsamos el botn Tomar+Detalle y accedemos a la pantalla de detalle de la/s posicin/es
marcadas. En esta pantalla se pueden modificar los campos que aparecen en blanco,
luego ENTER.


Aparecer una pequea pantalla denominada Crear Catlogo de Prestaciones donde nos
indicara Desea crear estructura?, la cual le indicaremos NO.

Para colocar los servicios que aparecen en el contrato, seleccionamos la opcin
Selec.prestaciones, donde nos aparecer una pantalla validando el contrato que
estamos tomando; por lo tanto, le damos ENTER para que nos deje entrar en las
posiciones del contrato.










Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

12
En esta pantalla seleccionaremos el servicio que requerimos para la elaboracin de la
orden ms Servicios. Ac nos aparecer una pantalla de advertencia donde la
pasaremos por alto al cliquear ENTER.


Pulsamos ENTER y el sistema nos muestra una ventana para imputar el material a un
proyecto o centro de coste y la cuenta mayor. Las pantallas son semejantes a los ejemplos
indicados anteriormente.

Una vez introducidos todos los datos en la solicitud de pedido, se graban los datos y le
arrojara un nmero de orden en la parte inferior derecho de la pantalla. Clave alfanumrica
que identifica unvocamente una orden de pedido (ejem.: 45XXXXXXX).

El procedimiento para cambiar la moneda en el sistema es el que se indica a continuacin:
En el pedido, seleccionamos la ruta Cabecera Detalles.


Datos de Cabecera

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

13
En el bloque de Condiciones de entrega y pago, se puede modificar la moneda del
proveedor e incluir la moneda actual del pedido. Automticamente, el sistema actualiza el
tipo de cambio entre la moneda que exista anteriormente y la moneda por la que
queremos cambiar.

Es importante tener en cuenta:
La moneda del pedido es una informacin de cabecera, por lo tanto comn para
todas las posiciones.
Si se han efectuado recepciones de mercanca con el pedido, no se puede cambiar
la moneda de ste.
Tipo de cambio:
Se tomar el tipo de cambio indicado en la tabla de cambios y que corresponda a
la fecha del pedido.
La Corporacin (Repsol-YPF) actualizar diariamente la tabla de cambios.


******* SABIAS?******

En las rdenes bajo Contrato Marco (CM):


No podemos Incluir posiciones de
diferentes sociedades, estas deben
ser creada por separado.






Incluir textos explicativos
adicionales para que sea reflejados
o visualizados. Esto lo pueden
hacer cuando modifica o este
creando la orden al tildamos la
posicin +el icono de resumen de
texto que le aparece en la pantalla
inicial del pedido.


Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

14



Incluir soportes (email, archivos de
excel, word, etc) para el historial del
pedido. Esto se realiza cuando
visualizamos o modificamos la solp.
Nos dirigimos a la barra de
Herramientas en la parte superior y
le indicamos: Sistemas >
Conexiones





Incluir imputaciones mltiples,
cuando la solp lo amerite. Esto lo
realizamos cuando modificamos la
solp y nos dirigimos a la imputacin
y le indicamos: Cambiar
presentacin y nos aparecer la
siguiente pantalla donde realizara el
cargo de las imputaciones varias







Para volver a imprimir la orden por
segunda vez, solo modifica
cualquier texto de la misma y esta
reconocer la segunda impresin.




******Transacciones Adicionales******

ME22 Modificacin de la Solicitud de Pedido
ME23 Visualizacin de la Solicitud de Pedido
ME2L Visualizar lista general de ordenes









Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

15
VALES DE MATERIALES Y/O SERVICIO

El Vale es un documento diseado en el sistema para efectuar compras eventuales de
materiales y/o servicio, por valor igual o menor a $1000, de igual forma no se debe colocar
a un proveedor ms de 3 vales al mes. Las caractersticas del vale son las siguientes:

-. No requiere de requerimientos previos (SolP)
-. De clase de documento ZVAL (distinto a los pedidos, pero con el mismo formato de
impresin)
-. Y su aprobacin queda remitida a las estrategias definidas para el sector o Grupo de
compra.

CREAR VALE:

ME21 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Pedido / Crear / Proveedor
Conocido


Aparece la pantalla de Acceso de creacin de un pedido.




Los campos recomendados que aparecen en esta pantalla y que debemos completar son
los que se muestran a continuacin:
Clase de documento: Identificacin que permite distinguir dentro del sistema SAP las
diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y lo mismos pedidos.
Para este caso colocaremos ZVAL obligatoriamente.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

16
Grupo de compras: Departamento que va a realizar la solicitud de pedido (ejem.: 129)
Tipo de Imputacin: Existen cuatro posibilidades:
o Imputacin a un proyecto.
P: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
9: Para proyectos en fase de inversin.
o Imputacin a un centro de coste.
K: Para proyectos en fase de mantenimiento originando un gasto.
o Imputacin desconocida.
U: En este caso, la imputacin se incluir en el pedido.
o Imputacin a una cuenta de recobro. Ser identificada con la letra F.
Fecha de entrega: Periodo en que se requiere el servicio o la compra.
Centro: Clave de un centro de produccin o una subsidiaria de la empresa (es
decir, de la sociedad). Con la ayuda de la clave de centro Ud. puede determinar, por
ejemplo, qu centro ha de recibir la mercanca pedida (ejem.: M727).

1.1-. Resumen de posiciones (Materiales)

Ingresar cdigo del material y cantidad, o la descripcin, unidad de medida y grupo de
artculo en caso de que fuera sin catalogar




Pulsamos ENTER y el sistema nos muestra una ventana para imputar el material a un
proyecto o centro de coste y la cuenta mayor. Las pantallas son semejantes a los ejemplos
indicados anteriormente.

Posteriormente se debern colocar los textos estndares de cabeceras que estn
predeterminado en la maquina IP0 para cada centro, para ello se seguir con la siguiente ruta:
Cabecera / Textos / Resumen de Textos
Luego marcar texto de cabecera, presionar el botn de imagen txt, Explicativo y luego ir al
men Incluir / Texto / Estndar

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

17


Es importante conocer que los textos estndares predeterminado en IP0 van relacionado al
centro el cual compra y el sitio donde se requiere recibir la mercanca.

A continuacin los textos estndar predeterminado en la maquina IP0:
Z/COND. ENTREGA EN QQGAS
Z/COND. ENTREGA SEDE CENTRAL
Z/COND. TERMOBARRANCAS

Como podrn ver la diferencia entre los nombres de un documento y otro es la operacin,
ejemplo:

FAVOR FACTURAR A:
QUIRIQUIRE GAS S. A.
AVENIDA NUEVA ESPARTA CON CALLE CERRO SUR SECTOR LAS GARZAS
CENTRO EMPRESARIAL BAHA POZUELOS PISO 1 Y 2.
ZONA POSTAL 6001
BARCELONA - ESTADO ANZOTEGUI - VENEZUELA
RIF: J-31688337-0
TLF: (58-281) 2625700
FAX: (58-281) 2625836

Luego de insertar el texto estndar, presiona el botn Back

Una vez introducidos todos los datos en la solicitud de pedido, se graban los datos y le
arrojara un nmero de orden en la parte inferior derecho de la pantalla. Clave alfanumrica
que identifica unvocamente una orden de pedido (ejem.: 47XXXXXXX).

1.2-. Resumen de posiciones (Servicios)

Ingresar la descripcin del servicio, unidad de medida y grupo de artculo y acceder a la
pantalla propia de servicios. En la misma especificar el servicio, cantidad y precio o descripcin
del servicio, cantidad, unidad de medida y precio si se trata de un servicio no catalogado.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

18



Luego se deber indicar el objeto de imputacin, (CeCo, Proyecto de inversin de
gasto), como as tambin la cuenta que recibir el cargo. Ejemplo:



Posteriormente se debern colocar los textos estndares de cabeceras que estn
predeterminado en la maquina IP0 para cada centro, de acuerdo a los ya mencionados.

Una vez introducidos todos los datos en la solicitud de pedido, se graban los datos y le
arrojara un nmero de orden en la parte inferior derecho de la pantalla. Clave alfanumrica
que identifica unvocamente una orden de pedido (ejem.: 47XXXXXXX).

******Transacciones Adicionales******

ME22 Modificacin del Vale
ME23 Visualizacin del Vale
ME2L Visualizar lista general de Vales











Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

19
LIBERACINES

Este procedimiento tiene como finalidad un ltimo chequeo de los datos de los servicios
antes de que contine el flujo.

a. LIBERACIONES DE SOLICITUD DE PEDIDO (SOLP)

No siempre una solicitud de pedido pasa directamente a Compras y se convierte en un
pedido. Algunas veces, es necesario que se apruebe antes por varias personas. Las
solicitudes de pedido son liberadas posicin a posicin.

Las posiciones de una Solicitud de Pedido requieren una liberacin para la inicializacin
del proceso de compra.

La estrategia de liberacin identifica quin posee la facultad de aprobacin de la Solicitud
de Pedido y en qu orden. Cada persona autorizada a liberar la solicitud de pedido tiene
un cdigo de liberacin propio que le identifica.
Se basa en:
Clase de documento: NB.
Grupo de compras: Identifica el departamento que realiza esa solicitud de
pedido (Finanzas, Compras y Contrataciones...).
Rango de importe en dlares (USD).

Al crear una solicitud de pedido, el sistema automticamente incluye la estrategia de
liberacin que le corresponde segn el grupo de compras y el importe.

La liberacin de solicitudes de pedidos de compra puede ser realizada de dos maneras:

* Liberacin Individual
* Liberacin Colectiva

A continuacin, se explica detalladamente cada una de las alternativas.

* Liberacin Individual
Para esta liberacin es necesario el conocimiento del nmero del documento a liberar y el
cdigo de liberacin. Para liberar una Solicitud de Pedido de forma individual, seguiremos
los siguientes pasos:

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

20
ME54 Logstica / Gestin de Materiales / Compras / Sol. de Pedido / Liberar /
Liberacin Individual.

La pantalla solicitar la entrada del nmero de Solicitud de Pedido a liberar y el cdigo de
liberacin.


Solicitud de pedido: Indica el nmero de Solp creada.
Cdigo de liberacin: Indica el cdigo de identificacin de quin es responsable de
aprobar esta solicitud.

Pulsamos INTRO. Accedemos a la pantalla de Resumen de posiciones.
Seleccionamos la posicin que queremos que se libere.
Hacemos doble click sobre el botn Liberar y grabar. El sistema mostrar un mensaje
indicndonos que la solicitud de pedido ha sido modificada.

* Liberacin Colectiva

1. Si no es conocido el nmero de solicitud de pedido a liberar, o si deseamos ver todos
aquellas solicitudes pendientes de liberacin, seleccionamos:

ME55 Logstica / Gestin de Materiales / Compras / Sol. de Pedido / Liberar /
Liberacin Colectiva.

Introducimos:
Cdigo de Liberacin: Corresponde a la persona que va a realizar la liberacin.
Grupo de compras: Departamento al que pertenece la persona que va a liberar.

Los dems campos son opcionales. La entrada de algn dato filtrar las solicitudes de
pedidos al ser mostradas.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

21


Presionamos Ejecutar. El sistema mostrar una lista de todas las solicitudes de pedidos
pendientes de liberacin que cumplen las condiciones de seleccin.

Para consultar la estrategia de liberacin de algn documento, se debe posicionar el
cursor en alguna lnea del mismo y hacer click en el botn Estrategia de Liberacin.

Aparecer una ventana indicando:

Estrategia de Liberacin: Designada por el sistema para ese documento, es
la funcin en la cual se identifica quienes son los responsables de la
liberacin de solicitud.




Cdigo de Liberacin: Cargo de la persona responsable de la liberacin del
documento. Nota: cuando aparecen los codigos definitivos a liberar de forma
Horizontal significa que cada uno de los cdigos sealados debe ser
aprobado por los supervisores. Sin embargo, cuando los cdigos estn en
forma Vertical significa que cualquiera de esos cdigos pueden aprobar pero
solo ser uno de ellos.

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

22
Para visualizar el documento de la Solicitud de Pedido a liberar, y tener un mayor detalle
del servicio, posicionar el cursor en alguna lnea del servicio a consultar y seleccionar el
men: Entorno Visualizar Sol. de Pedido.

Para visualizar el detalle del Solicitud de Pedido a liberar, posicionar el cursor en alguna
lnea del servicio a consultar y seleccionar el men: Entorno Visualizar maestro
servicio.

La liberacin de una solicitud de pedido puede ser hecha posicin a posicin, o se puede
liberar todas las posiciones juntas de una vez.

Para liberar solamente una posicin:

Posicionarse sobre alguna lnea de posicin y seleccionar Pasar a
Liberacin Individual. El sistema mostrar una pantalla con todos los datos
de la solicitud de pedido.
Presionaremos el botn Liberar.
Grabamos. El sistema liberar la posicin marcada y volver a la lista original
en la que aparecer la posicin como liberada.

Para liberar todas las posiciones de una Solicitud de Pedido:

Una vez en la lista de solicitudes de pedido a liberar, seleccionar Tratar
Marcar Marcar todo. El sistema marcar todas las posiciones listadas.
Despus seleccionar Lista Grabar liberacin. El sistema liberar todas las
posiciones marcadas e informar que fueron modificados los documentos.

Este proceso se repetir tantas veces como personas (cdigos de liberacin) distintas
tengan que liberar.
Al final del procedimiento se podr visualizar la solicitud de pedido y se comprobar:
- Los cdigos de liberacin hasta ahora y liberacin definitiva. Deben coincidir.
- El indicador de liberacin. Si el indicador de liberacin es 2 se podra hacer un
pedido.





Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

23
b. LIBERACION DE ORDENES O VALES:

En Repsol YPF existen diferentes estrategias de liberacin basadas en:
Clase de documento:
- NB, para pedidos realizados sin referencia a ningn documento anterior o referido
a solicitudes de pedido y ofertas.
- ZCNB, para pedidos referidos a contratos.
- ZVAL, para vales de materiales y/o servicio
Grupo de compras, que identifica al departamento cliente que realiza dicho pedido
(Mantenimiento de Menegrande, Financiero de Quiriquire..).
Rango de importes en dlares (USD).

El proceso de liberacin es el que se muestra a continuacin:

Al crear un pedido, automticamente el sistema asocia la estrategia de liberacin que le
corresponde al pedido creado dependiendo de la clase de documento, grupo de compras e
importe total del pedido. Al pulsar el icono de Estrategias de liberacin, el sistema
mostrar la informacin siguiente:



Grupo de liberacin: 2 (para pedido).
Estrategia de liberacin: que ha saltado basndose en la clase de documento, grupo
de compras e importe de totalidad del pedido.
Cdigos de liberacin: Indica quin ha liberado hasta ahora, y quin tiene que liberar
el pedido
Indicador de liberacin: Tiene dos estados.
o A: est bloqueado y no se puede imprimir y en consecuencia enviar al
proveedor.
o B: est liberado por lo que se puede imprimir y enviar al proveedor.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

24

La ruta de acceso para efectuar las liberaciones es:
ME28 Logstica / Gestin de Materiales / Compras / Pedido / Liberar

Aparece la siguiente pantalla:


Introducimos:
Cdigo de liberacin que corresponde a la persona que va a liberar.
Grupo de compras de la persona que va a liberar.

Pulsamos el botn Ejecutar y aparecen todas las posiciones pendientes de liberacin que
cumplen las condiciones de seleccin.



Sealaremos la posicin que queramos liberar y pulsaremos el botn Liberar y grabar.
A diferencia de la solicitud de pedido, se pueden modificar los precios y/o las cantidades
de los servicios incluidos en el pedido. En el caso de que por los cambios sufridos se
encuentre en otro rango, saltara de nuevo la estrategia correspondiente.

El proceso se repetir tantas veces como personas (cdigos de liberacin) distintas tengan
que liberar.

Al final del proceso, podemos visualizar el pedido con la ruta LogsticaGestin de
materialesComprasPedidoVisualizar.

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

25
Podemos comprobar en la ruta Cabecera Estrategia de liberacin que:
Los cdigos de liberacin hasta ahora y liberacin definitiva coinciden.
El indicador de liberacin =B, es decir, que ya se podra imprimir y enviar al proveedor.


























Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

26
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS SAP


a. IMPRIMIR ORDENES O VALES

ME9F Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Pedido / Mensajes / Salida de
mensajes


Aparece la pantalla de Edicin de Mensaje para solicitar imprimir la orden.
En ella solo colocaremos el nmero de orden que queremos imprimir +Ejecutar:


En esta pantalla tildamos la casilla de la orden a imprimir +Editar mensaje:


Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

27

Nota: Las rdenes no se pueden imprimir cuando estas No estn liberadas.


b. IMPRIMIR LAS HOJAS DE ACEPTACIN DE LAS ORDENES DE SERVICIO.

ML83 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Pedido / Funciones siguientes /
Entrada de Actividad / Salida de Mensajes

Tenemos dos opciones: 1) Colocar el nmero de la Hoja de Aceptacin o 2) Colocar el
nmero de la orden:




Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

28
Seleccionamos la Hoja que requerimos imprimir y la Tildamos para indicarle Dar Salida:



c. IMPRIMIR LAS HOJAS DE ENTRADA DE MERCANCIA MATERIALES.

MB90 Logstica / Gestin de Materiales / Gestin de stock / Documento de
material / Salida de Mensajes



Completamos los siguientes datos:
Clase de mensaje: WE03 Vale EM vers.3
Medio de envo: 1 Salida de impresin
Clasificacin: En este caso, por ejemplo 01 (documento de material/ posicin/
clase de mensaje)
Modo de tratamiento: 1 Primer proceso
Ejercicio de material: el que corresponda (ao)
Documento de material: el/ los que correspondan (nmero asignado Ejm.
5XXXXXX)
Seleccionar el documento y procesar la opcin de Ejecutar:
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

29



******* SABIAS?******

En las impresiones:


Una vez solicitada la impresin por
primera vez no podemos imprimirla
de nuevo a menos que
modifiquemos la orden o vale para
que podamos realizar otras
solicitudes de impresin.






Tenemos en este campo opciones para
Visualizar Mensaje e Impresin de Prueba.
















Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

30
ENTRADA DE MERCANCIA Y/O ACEPTACIONES

El documento que utilizamos para registrar los servicios y trabajos realizados realmente
por el prestatario de servicios es la Hoja de entrada de servicios. Indica el grado de
realizacin de los servicios incluidos en un pedido durante un perodo de tiempo. Por lo
tanto, la hoja de entrada est relacionada con el pedido. Este documento tiene un carcter
peridico y repetitivo, por lo que es habitual realizar copia de hojas de entrada registradas
anteriormente. La aceptacin del servicio representa la confirmacin de la hoja de entrada.
Es un nivel de control sobre la hoja de entrada. Convierte los comprometidos en costes
reales para el objeto de imputacin.


a. CREAR Y ACEPTAR HOJAS DE ENTRADA A ORDENES DE SERVICIO

ML81 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Pedido / Funciones siguientes /
Entrada de Actividad / Actual



Introducimos el Pedido de servicios con el que vamos a relacionar la hoja de entrada.
Pulsamos ENTER y aparece la siguiente pantalla:
El sistema muestra las posiciones del pedido al que hace referencia la hoja de entrada que
estamos creando. Nos posicionamos en la lnea del pedido y pulsamos el botn Aadir
hoja de entrada enmarcado en la figura anterior.
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

31


Accedemos a la siguiente pantalla:


Pulsamos el botn Seleccin prestaciones. Aparece una ventana en la que aparece por
defecto el pedido y posicin que se est tratando.










Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

32
Entramos en el nodo y aparece la pantalla en la que se muestran los servicios en l
contenidos. Seleccionamos la posicin que queremos adoptar (en el ejemplo slo aparece
una) y pulsamos el icono Servicios enmarcado en rojo.




El sistema nos trae los servicios seleccionados para que en la hoja de entrada indiquemos
la actividad creada durante el perodo al que se refiere dicha hoja de entrada. Indicaremos
la cantidad de servicio realizado o servicio no planificado que estar sujeto a las
limitaciones indicadas en el pedido. Si en el pedido se han registrado tolerancias a nivel de
servicio, podremos introducir una mayor cantidad de servicio de la pedida. Podremos
incluso entrar servicios no pedidos si en el pedido hay tolerancias para servicios no
planificados.



Aadimos un Texto breve y luego le damos Back, donde nos aparecer la siguiente
pantalla:









Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

33













En esta pantalla podemos incluir algunos datos esenciales, tales como:
Lugar de Prestacin de servicio: Lugar en el que se ha producido el rendimiento.
Perodo: Comienzo del perodo en el que se realiz la prestacin.
Responsable Interno: Introduzca aqu el nombre de la persona responsable en su
empresa.
Responsable externo: Introduzca aqu el nombre de la persona responsable por
parte del proveedor.

Una vez completada la informacin le indicamos Back y nos llevara a la pantalla inicial
donde se visualizara la Hoja de Entrada (HDE) creada; la misma te indicara con un
semforo el color Rojo que indica que esta pendiente por aceptacin, procedemos a
guardar esta HDE:


Una vez guardada la HDE, volvemos a entrar por la misma transaccin ML81 y colocamos
el nmero del pedido +Enter, donde nos aparecer esta misma pantalla.

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

34
Pulsamos doble click sobre la lnea para visualizar y verificar la hoja de entrada y nos
llevara a esta pantalla donde le daremos Back:


Pulsando la flecha verde enmarcada en rojo nos lleva a la pantalla en la que el supervisor
tendr que dar el visto bueno a la ejecucin del servicio.
Vemos el icono del semforo en rojo indicndonos que el servicio est sin aceptacin. Si
no se ha aceptado el servicio al grabar la hoja de entrada del servicio el sistema no
generar ningn apunte contable. Seleccionamos el icono de la Bandera para colocar el
cdigo de liberacin del responsable para que el semforo cambie de amarillo:


Grabamos la aceptacin. El sistema realizar el apunte contable correspondiente,
convirtiendo el coste en real. Si volvemos a ver las hojas de entrada asociadas al pedido,
el semforo aparecer en verde.

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

35


En el caso de dar entrada a varios servicios pertenecientes al mismo pedido, repetiramos
el proceso para cada uno de los servicios.


b. DAR ENTRADA DE MERCANCIA A LAS ORDENES DE MATERIALES

MB01 Logstica / Gestin de Materiales / Compra / Pedido / Funciones siguientes /
Entrada de Mercanca



En la siguiente pantalla daremos entrada de mercanca nicamente a las rdenes o vales
de Materiales; para esto deben incluir los siguientes datos esenciales:

Clase de movimiento: Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca.
Ejemplo: 101 >Entrada de mercanca / 102 >Anulacin de entrada de mercanca
Pedido: Clave alfanumrica que identifica unvocamente un pedido.
Centro: Introduzca el nmero de un centro si desea Ud. solamente tratar las
posiciones de pedido correspondientes a un centro determinado. Si Ud. No
introduce ningn centro, el sistema le propondr para tratamiento posiciones del
pedido independientemente del centro en cuestin.

Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

36
Luego le damos Enter y nos llevara al detalle de la orden, donde se refleja las lneas del
pedido:

Nota: En el caso de aquellas ordenes que posee ms de una posicin y solo queremos
darle entrada a algunos materiales recibidos, solo quitamos el tilde de las casillas para que
estas no sean tomadas como recibidas y queden pendientes.

Luego le indicamos Tomar +Detalle y nos aparecer la siguiente pantalla:


En ella solo aadiremos los siguientes datos:
Ctd.nta.entrega: Cantidad especificada por el proveedor como cantidad entregada
en documentos adjuntos (por ejemplo, nota de entrega).
Lugar descarga: Lugar en el que se habr de descargar el material (p.ej. Almacen
de Quiriquire).
Texto: Texto explicativo para posicin de documento. Algun dato que quieran
registrar (p.ej. Recibido por XXX).

Le damos Enter y aparece esta ltima pantalla, donde nos indica el material recibido; luego
lo guardamos para que quede registrado:
Manual Practico de Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)

37

Vous aimerez peut-être aussi