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TITULO
Total Parcial




SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
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0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
5/18 (+)
7512.43.00 0
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE PERFORACIN.
CONTENEDOR PARA RECORTE CON COBERTIZO.
7512.44.00 0
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE PERFORACIN.
MANEJO DE TUBERA.
7512.45.00 0
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE PERFORACIN.
PERFORACIN MARINA.
7513.01.00 0 0.1
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS MAYORES, PREVENTIVOS.
MENORES, LUBRICACIN Y ENGRASE
7513.02.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
RUEDAS TRASERAS.
7513.03.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MAZAS TRASERAS.
7513.04.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
FRENOS TRASERAS.
7513.05.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
SUSPENCIN Y EJES TRASERAS.
7513.06.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
TENSOR PARA DIFERENCIALES.
7513.07.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
PORTA DIFERENCIAL DE DOBLE REDUCCIN.
7513.08.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
PORTA DIFERENCIALES DE DOBLE REDUCCIN.
7513.09.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
SUSPENCIN Y EJES TRASEROS.
7513.10.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
FRENOS TRASEROS.
7513.11.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MAZAS TRASERAS.
7513.12.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
RUEDAS TRASERAS.
7513.13.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
TENSOR PARA DIFERENCIALES.
7513.14.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
RUEDAS DELANTERAS.
7513.15.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MAZAS DELANTERAS.
7513.16.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
FRENOS DELANTERAS.
7513.17.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
DIRECCION.
7513.18.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
SISTEMA DE DIRECCIN HIDRULICA DEL SINFN.
7513.19.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
BOMBA HIDRULICA.
7513.20.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
SUSPENCIN DELANTERAS.
7513.21.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
SUSPENCIN DELANTERA
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

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TITULO
Total Parcial





SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
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0
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30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
6/18 (+)
7513.22.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
FRENOS DELANTEROS.
7513.23.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
DIRECCIN.
7513.24.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MAZAS DELANTERAS.
7513.25.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
RUEDAS DELANTERAS.
7513.26.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
SISTEMA DE DIIRECCIN HIDRULICA DEL SINFN.
7513.27.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
BOMBA HIDRULICA.
7513.28.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MALACATE DE 100,000 LBS.
7513.29.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MALACATE DE 100,000 LBS.
7513.30.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
TOMA DE FUERZA DEL MALACATE DE 100,000 LBS.
7513.31.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
TOMA DE FUERZA DEL MALACATE DE 100,000 LBS.
7513.32.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MALACATE DE 30,000 LBS.
7513.33.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
MALACATE DE 30,000 LBS.
7513.34.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
TOMA DE FUERZA DEL MALACATE DE 30,000 LBS.
7513.35.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
TOMA DE FUERZA DEL MALACATE DE 30,000 LBS.
7513.36.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
PLATO DE QUINTA RUEDA.
7513.37.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
PLATO DE QUINTA RUEDA.
7513.38.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
ROL DE CARGA.
7513.39.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE CAMIONES PETROLEROS.
ROL DE CARGA.
7513.40.00 0 ALINEACIN Y BALANCEO DE LLANTAS
7513.41.00 0 DESARMADO DE COMPONENTES SEMI-REMOLQUES. RUEDAS.
7513.42.00 0 DESARMADO DE COMPONENTES SEMI-REMOLQUES. MAZAS.
7513.43.00 0 DESARMADO DE COMPONENTES SEMI-REMOLQUES. FRENOS.
7513.44.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES.
SUSPENCIN Y EJES.
7513.45.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES.
ROL DE CARGA.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4


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TITULO
Total Parcial




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0
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30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
7/18 (+)
7513.46.00 0
DESARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES.
PERNO REY
7513.47.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES.
SUSPENCIN Y EJES.
7513.48.00 0 ARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES. FRENOS.
7513.49.00 0 ARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES. MAZAS.
7513.50.00 0 ARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES. RUEDAS.
7513.51.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES.
ROL DE CARGA.
7513.52.00 0
ARMADO DE COMPONENTES DE SEMI-REMOLQUES.
PERNO REY.
7515.01.00 0
PREPARACIN DE UNIONES DE NGULOS DE 2 A 8 Y
APLICACIN DE SOLDADURA DE FILETE.
7515.02.00 0
PREPRACIN DE UNIONES Y APLICACIN DE SOLDADURA EN
VIGUETAS (W) DE 6 A 18.
7515.03.00 0
PREPARACIN DE UNIONES Y APLICACIN DE SOLDADURA EN
TUBERIA DE 4 A 24, CEDULA 80.
7515.04.00 0
PREPARACIN DE UNIONES Y APLICACIN DE SOLDADURA EN
PLACA DE 1.
7551.01.00 0
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DEL ALMACN
GENERAL.
7551.02.00 0 OPERACIN DEL SISTEMA PEPS.
7601.01.00 0
CALIBRACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN DEL DEPARTAMENTO
DE MANTENIMIENTO.
7601.02.00 0
AJUSTE DEL EQUIPO PARA ALINEACIN Y BALANCEO DE
LLANTAS.
7601.03.00 0 PRUEBA DE MOTOR.
7601.04.00 0
DESARROLLO MATEMTICO PARA EL CLCULO DE LA
INCERTIDUMBRE.
8220.01.00 0 0.1 CALIFICACIN Y SELECCIN DE AUDITORES.
8220.02.00 0 PLANEACIN Y PROGRAMACIN DE AUDITORAS INTERNAS.
8220.03.00 0 0.1 EJECUCIN DE AUDITORAS INTERNAS.
8240.01.00 0
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO. MANEJO DE
COMPONENTES Y PIEZAS.
8240.02.00 0
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO. DESMANTELAMIENTO
E INSTALACIN DE EQUIPOS DE PERFORACION.
8240.03.00 0 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO. SECCIN MECNICA.
8240.04.00 0
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO. SECCIN
ELCTRONICA
8240.05.00 0 0.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO. PUNTOS CRTICOS.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

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Total Parcial






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0
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30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
8/18 (+)
8300.01.00 0 IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES.
4100.00.01 0 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
4230.00.01 0 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.
4230.00.02 0 LISTA MAESTRA DE POSEEDORES DE COPIAS CONTROLADAS.
4230.00.03 0
CONTROL DE DISTRIBUCIN Y SUSTITUCIONES DE COPIAS
CONTROLADAS.
4230.00.04 0 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD.
4230.00.05 0 MATRIZ DE DISTRIBUCIN DE COPIAS CONTROLADAS.
4230.00.06 0
SOLICITUD DE MODIFICACIN O COMPLEMENTO DE
DOCUMENTO.
4230.00.07 0 CONTROL DE CAMBIOS.
4230.00.08 0 CONTROL DE ARCHIVOS ELECTRNICOS.
4230.00.09 0 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS.
4240.00.01 0 CONTROL DE INGRESO DE REGISTRO PARA ARCHIVO
4240.00.02 1 LISTA DE REGISTRO INTERNO.
4240.00.03 1 LISTA DE REGISTROS EXTERNOS.
5100.0.01 0
RECEPCIN DE REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y
REGLAMENTARIOS.
5100.01.01 0
POLTICA DE CALIDAD.
REGISTROS DE OBJETOS E IMPRESIONES/ ELABORACIN.
5100.01.02 0
POLTICA DE CALIDAD.
REGISTRO DE OBJETOS E IMPRESIONES/ DISTRIBUCIN.
5100.01.03 0
EXPOSICIN DE CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS,
REQUISITOS Y SUS REQUERIMIENTOS DE PLANES DE LA
CALIDAD.
5100.01.04 0 INFORME DE CALIFICACIONES DE OBJETIVO.
5100.01.05 0 HOJA DE DESEMPEO.
5100.01.06 0 HOJA DE ASISTENCIA.
5420.00.01 0 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES.
5530.00.01 1 AUTORIZACIN DE DIFUSIN DE INFORMACIN.
*5600.00.01 0 RESULTADOS REVISIN POR LA DIRECCIN.
6100.00.01 0 IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE RECURSOS.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

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30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
9/18 (+)
6100.00.02 1
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE RECURSOS EN LA ALTA
DIRECCIN.
6200.00.01 0 PLANTILLA VIGENTE.
*6200.00.02 0 ARCHIVO PERSONAL DEL EMPLEADO.
*6200.00.03 0 PERFIL DE PUESTO.
6200.00.04 0 CONSTANCIA DE VISTO BUENO PARA SU CONTRATACIN.
6200.00.05 1 EVALUACIN DEL OCUPANTE VS PERFIL DE PUESTO.
6200.00.06 0 EVALUACIN PERSONAL.
6200.00.07 1
DETERMINACIN DE NECESIDADES DE CAPACITACIN
INDIVIDUAL.
6200.00.08 0 GESTIN DE NECESIDADES DE CAPACITACIN.
6200.00.09 1 PLAN GENERAL DE CAPACITACIN.
6200.00.10 0 REGISTR DE ASISTENCIA DE CAPACITACIN.
6200.00.11 0 EVALUACIN DEL EVENTO DE CAPACITACIN.
6200.00.12 0 EVALUACIN INTERNA.
6200.00.13 0 SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIN.
6200.00.14 0 LISTA DE VERIFICACIN DE HABILIDADES.
6200.00.15 0 EVALUACIN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD.
6200.00.16 0 CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD.
6200.01.01 0 WPS ESPECIFICACIN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA.
6200.01.02 0
PQR REGISTRO DE CALIFICACIN DE PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA.
6200.01.03 0 REPORTE DE INSPECCIN VISUAL DE SOLDADURA.
6200.01.04 0 WPQR REGISTRO DE CALIFICACIN EFECTUADA A SOLDADOR.
6200.01.05 0
MPEW-GBT INFORME DE INSPECCIN PARTCULAS MAGNTICAS
Y PRUEBA DE DOBLEZ GUIADO.
6300.00.01 0
INVENTARIO EDIFICIOS, ESPACIOS DE TRABAJO Y SERVICIOS
ASOCIADOS.
6300.00.02 0
INVENTARIO EQUIPO PARA LOS PROCESOS, (HARDWARE Y
SOFTWARE).
6300.00.03 0 INVENTARIO EQUIPO DE APOYO (TRANSPORTE/ COMUNICACIN).
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

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Total Parcial






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30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
10/18 (+)
6300.00.04 0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
6300.00.05 1 REPORTE DE MANTENIMIENTO.
6300.00.06 0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE APOYO.
6300.00.07 0 CONTROL DE SERVICIOS.
6300.00.08 0 REPORTE DE OBRAS NUEVAS.
6400.00.01 0 DESEMPEO SISTEMA DE SEGURIDAD.
6400.00.02 0 ERGONOMA EN EL SERVICIO.
6400.00.03 0 CONDICIONES ENE L SERVICIO I.
6400.00.04 0 CONDICIONES ENE L SERVICIO II.
6400.00.05 0 DESEMPEO DEL PERSONAL Y MOTIVACIN.
6400.00.06 0 DESEMPEO DEL SERVICIO Y LA SOCIEDAD.
7210.00.01 0
DETERMINACIN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
SERVICIO.
*7220.00.01 0
DIFERENCIAS REQUISITOS DEL CONTRATO O PEDIDO Y LOS
REQUISITOS DEFINIDOS DEL SERVICIO.
*7220.00.02 0 CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIN.
*7220.00.03 0 CONFIRMACIN REQUISITOS DEL CLIENTE.
*7220.00.04 0 CAMBIOS A REQUISITOS DEL SERVICIO.
7230.00.01 0 INFORMACIN SOBRE EL SERVICIO, TRATADA CON EL CLIENTE.
7230.00.02 0
REGISTRO Y SEGUIMIENTO. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE
Y SUS QUEJAS.
7230.00.03 0 RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE Y SUS QUEJAS.
7400.00.01 0 TABLA COMPARATIVA DE COTIZACIONES.
7400.00.02 0 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO.
7400.00.03 2 ORDEN DE COMPRA MENOR.
*7400.00.04 0 LISTA DE PROVEEDORES.
*7400.00.05 0 REPORTE DE PREEVALUACIN A PROVEEDOR.
*7400.01.01 0 REPORTE DE EVALUACIN A PROVEEDOR.
*7400.01.02 0 CUESTIONARIO # 1.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

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0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
11/18 (+)
*7400.01.03 0 CUESTIONARIO # 2.
*7400.01.04 0 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR.
7400.02.01 0 REQUISICIN.
7430.02.01 0 PRUEBA DE ESTROBOS.
7511.00.01 0 REPORTE DIARIO DE OPERACIN.
7511.00.02 0 ACTA DE RECEPCIN.
7511.00.03 0 REPORTE DIARIO DE AVANCE. DESMANTELAMIENTO.
7511.00.04 0 REPORTE DIARIO DE AVANCE. INSTALACIN.
7512.00.01 0
OPERACIN TRANSPORTES. CAMIONES PETROLEROS.
PROGRAMACIN DE SERVICIO.
7512.00.02 0
OPERACIN TRANSPORTES. EQUIPO DE LEVANTE
PROGRAMACIN DE SERVICIOS.
7512.00.03 0 ACTIVIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y LEVANTE.
7512.00.04 0
OPERACIN TRANSPORTES. ORDEN DE TRANSPORTE Y
MANIOBRAS (OTM).
7512.00.05 0 CHECK LIST CAMIN PETROLERO.
7512.00.06 0 CHECK LIST EN GRAS.
7512.00.07 0 INSPECCIN VISUAL. NUDO DEL CABLE (CEBOLLA).
7512.00.08 0 REVISIN DE HERRAMIENTAS PARA CAMIONES PETROLEROS.
7513.00.01 0 REPORTE DE ALINEACIN Y BALANCEO.
7513.00.02 0 REPORTE DE TALLER.
7513.00.03 0 ORDEN DE MANTENIMIENTO.
7513.00.04 0 HOJA DE SERVICIO PARA CAMIONES.
7513.00.05 0 HOJA DE PERMISO PARA SEMI-REMOLQUE.
7513.00.06 0
RELACIN DE C.P. MACK Y SU LTIMA REPARACIN MAYOR Y
PREVENTIVA.
7513.00.07 0 CAMBIO DE ACEITE DE CAMIONES PETROLEROS.
7513.00.08 0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES C.P. MACK
(ACTIVAS).
7513.00.09 0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. AVANCE.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

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TITULO
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SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
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0
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30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
12/18 (+)
7513.00.10 0 RELACIN DE UNIDADES TERMINADAS. COSTOS.
7513.00.11 0 CAMBIOS DE ACEITE DE EQUIPOS DE LEVANTE.
7513.00.12 0 REPORTE DE FALLAS.
*7530.00.01 0 REPORTE DE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.
*7540.00.01 0
REPORTES DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE, DAADOS,
PERDIDOS O INADECUADOS.
7551.00.01 0 VALE DE SALIDA DE ALMACN (COMPUTADORA).
7551.00.02 0 VALE DE SALIDA DE ALMACN (BLOCK)
7551.00.03 0 RESGUARDO.
7601.00.01 0
SELECCIN DE EQUIPOS DE MEDICIN Y MEDICIONES A
REALIZAR, EXACTITUD Y PRECISIN.
7601.00.02 0
IDENTIFICACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN, CALIBRACIN Y
AJUSTES.
7601.00.03 0 REGISTR DE EQUIPOS DE MEDICIN.
7601.00.04 0 INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
*7601.00.05 1 CERTIFICADO DE CALIBRACIN.
*7601.00.06 1
REPORTE DE EVALUACIN Y VALIDACIN DE RESULTADOS DE
INSPECCIONES Y PRUEBAS.
7601.00.07 0 PROGRAMA DE CALIBRACIN PARA EQUIPOS DE MEDICIN.
7601.00.08 0 CONTROL DE CALIBRACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN.
7601.00.09 0 USOS DE EQUIPOS DE MEDICIN.
7601.00.10 0 ERROR INSTRUMENTAL.
7601.00.11 0 REVISIN DE EQUIPOS DE MEDICIN.
7601.01.01 0 DETERMINACIN DE INCERTIDUMBRE A EQUIPOS DE MEDICIN.
7601.01.02 0
VERIFICACIN DE CONDICIONES OPERATIVAS DE EQUIPOS DE
MEDICIN.
7601.02.01 0 AJUSTES DE EQUIPOS DE ALINEACIN Y BALANCEO.
8210.00.01 1 SATISFACCIN DEL CLIENTE POR FUNCIONARIO.
8210.00.02 2
RESULTADO DE LA MEDICIN DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE.
8220.01.01 0 EVALUACIN DE AUDITORES.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

CODIGO
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TITULO
Total Parcial





SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
13/18 (+)
8220.01.02 0 CONSTANCIA DEL NIVEL DE AUDITOR.
8220.02.01 1 PROGRAMA DE AUDITORAS AL SERVICIO/SERVICIO TERMINADO.
8220.02.02 0
PROGRAMA DE AUDITORAS AL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD.
8220.02.03 0 PROGRAMA GLOBAL DE AUDITORAS.
*8220.03.01 0 LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORIA.
8220.03.02 0 REGISTRO DE ASISTENCIA DE AUDITORIA.
*8220.03.03 0 HALLAZGO DE AUDITORIA.
8220.03.04 0 CARATULA DE INFORME.
*8220.03.05 1 RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORIA.
8220.03.06 0 NOTIFICACIN DE AUDITORIA.
8230.00.01 0
APLICACIN DE MTODOS Y TCNICAS ESTADSTICAS PARA EL
SEGUIMIENTO Y LA MEDICIN DE LOS PROCESOS.
8240.01.01 0
REPORTE DE INSPECCIN DE MANEJOS DE COMPONENTES Y
PIEZAS. PERFORACIN.
8240.01.02 0
REPORTE DE INSPECCIN DE MANEJOS DE COMPONENTES Y
PIEZAS. TRASPORTES
8240.02.01 0
DESMANTELAMIENTO E INSTALACIN. INSPECCIN DE
ADMISIN.
8240.02.02 0
DESMANTELAMIENTO E INSPECCIN. INSPECCIN DE SERVICIO/
FINALES.
8240.03.01 0
INSPECCIN DE LNEAS DER AIRE (SISTEMA PARA EL
MALACATE).
8240.03.02 0
INSPECCIN DEL NIVEL DE AGUA EN LAS NAVES.
EXCLUSIVAMENTE PARA EQUIPO IDECO 2100.
8240.03.03
0
INSPECCIN DE LNEAS DE UNIONES. AGUA, AIRE,
COMBUSTIBLE, ACEITE.
8240.03.04
0 INSPECCIN DEL ANCLAJE MALACATE PRINCIPAL.
8240.03.05
0
INSPECCIN ANCLAJE DEL MALACATE DE SONDEO EN PISOS DE
PERFORACIN IDECO C.M.
8240.03.06
0 PRUEBAS DE COMPRENSORES. ENTREGA DE PRESIN.
8240.03.07
0
PRUEBA DE CALIBRACIN DE BALATAS DE FRENADO PRINCIPAL.
(MALACATE PRINCIPAL).
8240.03.08
0
PRUEBA CORRIDA DE COPLE DESLIZANTE, TRASMISIN ALTA Y
BAJA.
8240.03.09
0 PRUEBA DE EMBRAGUE DE BAJA.
8240.03.10
0 PRUEBA DE ACOPLAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNTICO.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

CODIGO
REVISIN
TITULO
Total Parcial






SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
14/18 (+)
8240.03.11 0 PRUEBA DE LUBRICACIN DEL MALACATE.
8240.03.12 0 PRUEBAS DE MQUINAS CATERPILLAR.
8240.03.13 0
PRUEBA INICIAL Y ACUMULACIN DE 120 PSI DE PRESIN DE
AIRE CON EL MOTOR. LISTER/GM 2-71.
8240.03.14 0 PRUEBA DE PLANTA DE LUZ.
8240.03.15 0 PRUEBA DE MOTORES EMD.
8240.03.16 0 PRUEBA DE SEALAMIENTO NEUMTICO, CONSOLA PRINCIPAL.
8240.03.17 0
PRUEBA HIDROSTTICA A INTERCONEXIONES DE PRESAS DE
LODO Y LNEAS DE STAND PIPE.
8240.04.01 0
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE: ALTERNADORES,
CONVERTIDORES DE POTENCIA. (EQUIPOS ELECTRNICOS CA-
CD).
8240.04.02 0
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE: GENERADORES Y PLANTA DE
LUZ. (EQUIPOS DIESEL ELCTRICOS CD-CD).
8240.04.03 0
PRUEBA DE VOLTAJE DE SALIDA DEL CONTROL DE FRENO
ELECTROMAGNTICO PARA (EQUIPOS ELECTRNICOS Y DIESEL
ELECTRNICOS).
8240.04.04 0
PRUEBA DINMICA EN MALACATE PARA (EQUIPOS
ELECTRNICOS Y DIESEL ELECTRNICOS.
8240.04.05 0 PRUEBA SECUENCIA DE FASE, EQUIPOS ELECTRNICOS CA-CD.
8240.04.06 0
PRUEBA SECUENCIA DE FASE, EQUIPOS DIESEL-ELECTRNICOS
CD-CD.
8240.04.07 0 PRUEBA ROTACIN MOTORES DEL MALACATE PRINCIPAL.
8240.04.08 0
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE MOTORES CD DE. ROTARIA
Y/O MALACATE DE SONDEO, BOMBA DE LDOS 1 Y 2.
8240.04.09 0 PRUEBAS DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA GENERAL.
8240.04.10 0 PRUEBA DE RED DE ALUMBRADO EN GENERAL.
8240.05.01 0 PRUEBA DIMENSIONAL DE PERNOS.
8240.05.02 0 PRUEBA DE ESTRUCTURA INTERNA DE PERNOS.
8240.05.03 0 PRUEBAS GENERALES.
8240.05.04 0 PRUEBA DE LA SUBESTRUCTURA.
8240.05.05 0 PRUEBA DE LOS CABALLOS.
8240.05.06 0 PRUEBA DE LAS PIERNAS DEL MSTIL.
8240.05.07 0 PRUEBA DE LAS POLEAS DE IZAJE Y ABATIMIENTO DEL MSTIL.
8240.05.08 0 PRUEBAS DE LAS OREJAS DE (IZAJE Y ABATIMIENTO) MSTIL.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

CODIGO
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TITULO
Total Parcial







SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
15/18 (+)
8240.05.09 0
PRUEBA DE LOS ACCESORIOS DE IZAJE Y ABATIMIENTO DEL
MSTIL.
8240.05.10 0
INSPECCIN DE PUNTOS CRTICOS
CONTINENTAL EMSCO.
8240.05.11 0
INSPECCIN DE PUNTOS CRTICOS
LEE-C-MOORE.
8240.05.12 0
INSPECCIN DE PUNTOS CRTICOS
PIRMIDE CANTILEVER
8240.05.13 0
INSPECCIN DE PUNTOS CRTICOS
PIRMIDE AUTOELEVABLE
8240.05.14 0
INSPECCIION DE PUNTOS CRTICOS
IDECO C.M.
8240.05.15 0
INSPECCIN DE PUNTOS CRTICOS
IDECO FULL VIEW.
8240.05.16 0 INFORME DE INSPECCIN.
8241.00.01 0 CONTROL DE ESTADO SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO.
*8300.00.01 0 REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME.
8300.00.02 0 CONTROL DE REPORTES DE PRODUCTOS NO CONFORME.
*8300.01.01 0 REPORTE DE NO CONFORMIDAD.
8300.01.02 0 CONTROL DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD.
8400.00.01 0 ANLISIS DE DATOS.
8510.00.01 0 ACTA DE MEJORA CONTINA.
*8520.00.01 0 REPORTE DE ACCIN CORRECTIVA.
8520.00.02 0 REVISIN DE ACCIONES CORRECTIVAS EFECTUADAS.
*8530.00.01 0 REPORTE DE ACCIN CORRECTIVA.
8530.00.02 0 REVISIN DE ACCIONES PREVENTIVAS EFECTUADAS.
4100.00.a1 2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS.
4210.00.a1 4 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.
5100.01.a1 0 POLTICA DE LA CALIDAD.
5100.01.a2 0 OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
5510.00.a1 1 ORGANIGRAMA.
5510.00.a2 1
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

CODIGO
REVISIN
TITULO
Total Parcial





SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
16/18 (+)
5520.00.a1 1 NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN.
7400.00.a1 1 DIAGRAMA GENERAL DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS.
7430.01.a1 0 LISTADO DE INSPECCIONES Y PRUEBAS.
7511.00.A1 0
INFORMACIN GENERAL PARA EL DESMANTELAMIENTO E
INSTALACIN DE EQUIPOS DE PERFORACIN.
7511.11.a1 0
INTERVENCIN DE GRA Y CAMIN T.D. EN LAS ACTIVIDADES DE
DESMANTELAMIENTO E INSTALACIN DE EQ. DE PERFORACIN.
7512.00.a1 0
MATRIZ DE INTERVENCIN DE PERSONAL PARA LA CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA.
7512.00.A1 0
INFORMACIN GENERAL PARA LA CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE EQUIPOS DE PERFORACIN.
7512.45.a1 0
DIAGRAMA PARA LA CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE
PAQUETES DE UN EQUIPO DE PERFORACIN MARINA.
7513.40.a1 0 HERRAMIENTAS DE CORRECCIN DE EJES.
7514.00.a1 0 MODEL CN 140-40 TON HYDRAULIC CRANE LOAD RATING CHART.
7514.00.a2 0
OPTIONAL 72 FOOT LOWERED BOOM CENTURY 128 TATED
CRANE LOADS IN POUNDS.
7514.00.a3 0 CHART 17.
7601.00.a1 0 TABLA DE ERRORES PERMISIBLES.
8000.00.a1 0
DOCUMENTOS EXTERNOS. METODOLOGAS, MTODOS,
MTODOS NUMRICOS, TCNICAS ESTADSTICAS.
8210.00.a1 1 1.1 MTODO DE MEDICIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE.
8220.02.a1 0
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO POR DEPARTAMENTO DEL
CLAUSULADO ISO 9001.
8240.04.a1 0 LISTA DE MOTORES DE C.A.
8240.05.a1 0
APLICACIN DE LAS DIFERENTES INSPECCIONES DE PUNTOS
CRTICOS EN LOS EQUIPOS DE PERFORACIN.
7511.00.C1 0
INSTALACIN DE EQUIPOS DE PERFORACIN
CROQUIS DE INSTALACIN.
8240.02.C1 0 CROQUIS REGULADOR DE EQUIPO DE PERFORACIN.
4230.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE DOCUMENTO.
4240.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE REGISTRO.
5530.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO COMUNICACIN INTERNA.
6100.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO GESTIN DE RECURSOS.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4


CODIGO
REVISIN
TITULO
Total Parcial





SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
17/18 (+)
6200.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO RECURSOS HUMANOS.
6400.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIN AMBIENTAL.
7210.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
7511.00.D1 0 DIAGRAMA DE PROCESO DESMANTELAR.
7511.00.D2 0
DIAGRAMA DE PROCESO INSTALAR.
7512.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO TRANSPORTAR.
7513.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO MANTENIMIENTO.
7513.00.D2 0
DIAGRAMA DE PROCESO MANTENIMIENTO.
7513.00.D3 0
DIAGRAMA DE PROCESO MANTENIMIENTO.
7513.00.D4 0
DIAGRAMA DE PROCESO MANTENIMIENTO.
7530.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.
7551.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO ALMACN.
7601.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
8000.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
CONTINUA DEL SGC.
8210.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO SATISFACCIN DEL CLIENTE.
8220.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO AUDITORIA.
8240.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
SERVICIO.
8300.01.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO NO CONFORMIDAD.
8510.00.D1 0
DIAGRAMA DE PROCESO MEJORA CONTINUA.
7511.00.S1 0
DESMANTELAMIENTO YE INSTALACIN DE EQUIPOS DE
PERFORACIN. SECCIN MECNICA. SEGMENTOS DE
FOTOGRAFAS Y SUS SEALAMIENTOS.
7511.00.S2 0
DESMANTELAMIENTO E INSTALACIN DE EQUIPOS DE
PERFORACIN. SECCIN ELCTRICA
SEGMENTO DE FOTOGRAFAS Y SUS NOTAS.
7511.00.S3 0
CATLOGO DE COMPONENTES Y PIEZAS DE EQUIPOS DE
PERFORACIN.
INSPECCIN DEL ESTADO FSICO INDISPENSABLE PARA SU
INSTALACIN.
5420.QP.01 2
PLAN DE LA CALIDAD. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD.
4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

CODIGO
REVISIN
TITULO
Total Parcial

*
Registros requeridos por la norma ISO 9001:2000.

Registros que proporcionan evidencia de que los procesos de realizacin y el servicio resultante cumplen con los
requisitos.














SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

0
FECHA

30/05/03
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NMERO

4230.00.01
PGINAS
18/18 (+)
5420.QP.02 0
PLAN DE LA CALIDAD, PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL
SERVICIO.











4210-00-a1 Lista maestra de Documentos 12-ABR-07.DOC ANEXO 4210.00.a1 REVISIN: 4

1.0 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La alta direccin de servicio industrial especializado, S. A. DE C. V. (SEINES) debe de plantear sus objetivos de la calidad,
acordes a los requerimientos de calidad de la organizacin y los requisitos para el desmantelamiento, transporte, instalacin
y pruebas de equipos de perforacin, establecindose estos objetivos de la calidad en las funciones y niveles adecuados de
la organizacin.

Los objeticos de la calidad deben ser medibles con la poltica de la calidad.

2.0 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

SEINES debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad para el
desmantelamiento, transporte, instalacin y pruebas de equipos de perforacin, y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de las normas iso-9000:2000 y su homloga nacional nmx-cc-9001-imnc-2000.

2.0.1 Identificacin de procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a
travs de la organizacin.

2.0.1.1 procesos identificados en la organizacin.

I. Administracin
II. Comunicacin
III. Proceso relacionado con el cliente
IV. Compras
V. Almacn
VI. Mantenimiento
VII. Seguridad industrial y proteccin ambiental
VIII. Gestin de la calidad
IX. Auditoria
X. Recursos humanos
XI. Desmantelamiento
XII. Transporte
XIII. Instalacin

2.0.1.2 requisitos de norma que interactan en los procesos identificados

a) 4.2 Requisitos de la documentacin: elaboracin de documentos, control de los documentos y control de
los registros.
b) 5.0 Responsabilidad de la direccin: compromiso de la direccin, enfoque al cliente, poltica de la calidad,
planificacin; responsabilidad, autoridad y comunicacin, revisin de la direccin.
c) 6.1 Provisin de recursos
d) 6.2 Recursos humanos
e) 6.3 Infraestructura
f) 6.4 Ambiente de trabajo
g) 7.1 Planificacin de la realizacin del producto
h) 7.2 Procesos relacionados con el cliente
i) 7.3 Diseo y desarrollo. (no aplicable para este plan de la calidad)
j) 7.4 Compras
k) 7.5.1Control de la produccin y de la prestacin del servicio
l) 7.5.2Validacin de los procesos de la produccin de la prestacin del servicio. (no aplicable para este
plan de la calidad)
m) 7.5.3Identificacin y trazabilidad
n) 7.5.4Propiedad del cliente
o) 7.5.5Preservacin del producto
p) 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
q) 8.2.1 satisfaccin del cliente




SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

2.1
FECHA

10/06/09
PLAN DE CALIDAD
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
NMERO
5420.QP.01
PGINAS
1/4 (+)
5420-QP-01.DOC





r) 8.2.2 Auditoria interna
s) 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
t) 8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio
u) 8.3 Control del producto no conforme
v) 8.4 Anlisis de datos
w) 8.5 Mejora

2.0.2 DETERMINAR LA SECUENCIA E INTERACCIN DE LOS PROCESOS

La secuencia e interaccin de los procesos, se muestra en el anexo 4100.00.a1, en el cual se observan los 13 procesos
identificados y la interactuacin con los requisitos de la norma.

2.0.3 Determinacin de los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos son eficaces.

2.0.3.1 Documentacin de procedimientos, instructivos, anexos, segmentos y planes de la calidad para el sistema de
gestin de la calidad por medio de los cuales se asegura la operacin y el control eficaz de sus procesos.

2.0.3.2 Seleccin de pruebas e inspecciones que se tengan que realizar, para verificar que los procedimientos efectuados
para el desmantelamiento, transporte e instalacin de perforacin.

2.0.3.3 Aplicacin de especificacin es del manual de la sociedad americana de soldadura (a. w. s) d.1.1. Compatibles al
desmantelamiento e instalacin de equipo de perforacin.

2.0.3.4 Aplicacin de prcticas recomendadas SNT-TC-LA de la (ASTN) sociedad americana de pruebas no destructivas
para la revisin de los puntos crticos de un equipo de perforacin.

2.0.3.5 Aplicaciones de prcticas recomendadas anexo s disposiciones en materia de seguridad industrial y proteccin
ambiental que deben cumplir los proveedores o contratistas de Pemex exploracin y produccin.

2.0.3.6 Aplicaciones de mtodos, para verificar el desempeo de los mecanismos administrativos y de control de los
procesos.

2.0.4 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin, necesarios para apoyar la operacin y el
seguimiento de estos procesos.

2.0.4.1 Disponer de camiones petroleros y equipos de levante para el desmantelamiento, transporte, instalacin y
pruebas de equipos de perforacin.

2.0.4.2 Dispones de la infraestructura adecuada para el reguardo y mantenimiento de camiones petroleros, gras
hidrulicas y quipo menor complementario.

Patios para reguardo de camiones petroleros y gras

Almacenes de materiales y refaccionamiento de camiones petroleros y gras

Taller de manteamiento para camiones petroleros, gras y equipo menor

Aulas de capacitacin

Oficinas administrativas








SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

2.1
FECHA

10/06/09
PLAN DE CALIDAD
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
NMERO

5420.QP.01
PGINAS
2/4 (+)
5420-QP-01.DOC


2.0.4.3 Disponer de todo el equipamiento, herramienta, equipo de medicin y pruebas para realizar el manteamiento de
los camiones petroleros y ras as como las inspecciones y pruebas aplicables al desmantelamiento.
2.0.4.4 Disponer de un parque vehicular de camiones y minibuses de trasporte de personal, camiones pipa, camionetas
marimba, camionetas de 3 toneladas de capacidad, camionetas pick up, para el traslado de personal de
perforacin, diesel, agua, equipamiento de lubricacin, herramientas, personal de mantenimiento de camiones y
gras, personal de supervisin a la operacin, para el buen desempeo de sus actividades.
2.0.4.5 Dispones de las categoras y personal apto para lograr el buen desempeo en todas las etapas del
desmantelamiento, transporte, instalacin y pruebas de equipos de perforacin: coordinador de
perforacin, inspector tcnico en perforacin, perforadores, changos, piso, supervisores mecnicos, encargados
de mantenimiento mecnico, ayudantes de mantenimiento mecnico, supervisores elctricos, encargados de
mantenimiento elctrico, ayudantes de mantenimiento elctrico, encargado de mantenimiento instrumentista,
ayudante de mantenimiento instrumentista, encargado de mantenimiento soldadura, ayudantes de
mantenimiento soldadura, jefe de inspeccin, inspectores de puntos crticos, ayudantes de puntos crticos,
coordinador de transporte, jefes de rea, mayordomos, operarios de camin petrolero, ayudante de operario de
camin petrolero, operario de equipo de levante, ayudante maniobrista, operario de primera electricista,
ayudante general, obreros generales.
2.0.4.6 Dispones de personal apto para efectuar el mantenimiento en talleres, para el almacenamiento y preservacin
de los componentes y partes de los camiones petroleros y gras. Contar con personal administrativo, de
servicios, de seguridad industrial, proteccin ambiental y calidad, para el buen desempeo de las actividades de
la empresa.
2.0.4.7 Disponer de los componentes, piezas, refaccionamiento, combustibles, de stock en el almacn, para el
adecuado y oportuno mantenimiento de los camiones petroleros y gras contratados por nuestro cliente.
2.0.4.8 Disponer de un programa de suministro de equipo de proteccin personal por categora para lograr una eficaz
proteccin del personal durante su jornada laboral y contar con el suficiente stock en almacn para mantener
esta eficacia.
2.0.4.9 Preparar la documentacin necesaria para el adecuado mantenimiento de camiones petroleros y gras, como
parte integral del sistema de gestin de la calidad.
Preparar la documentacin necesaria para el buen desempeo del desmantelamiento, transporte, instalacin y
pruebas de equipos de perforacin, como parte integral del sistema de gestin de calidad.
2.0.4.10 Disponer de los manuales de operacin, manual de servicio y manuales de partes de los fabricantes de los
camiones petroleros, gras y equipo menor complementario.
2.0.4.11 Preparar el manual de la calidad y los procedimientos necesarios para la administracin de la calidad, en base a
la norma iso-9001:200.
2.0.4.12 Disponer de las especificaciones API o equivalentes, necesarias para los trabajos aplicables en la inspeccin de
los puntos crticos.
2.0.4.13 Disponer del manual de la sociedad americana de soldadura (A. W. S.) D.1.1
2.0.4.14 Disponer de prcticas recomendadas SNT-TC-1 de la (ASTN) sociedad americana de pruebas no destructivas.





SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

2
FECHA

8/07/05
PLAN DE CALIDAD
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
NMERO
5420.QP.01
PGINAS
3/4 (+)
5420-QP-01.DOC




2.0.4.15 Disponer de la normatividad necesaria para el buen desempeo del desmantelamiento, transporte, instalacin y
pruebas de equipos de perforacin. Tpico de lo expuesto en el punto 2.0.3.5 de este plan de calidad
2.0.5 Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos
2.0.5.1 Se debe establecer un mecanismo efectivo de comunicacin con el cliente, con la eficiencia adecuada, de tal
forma de poder estar enterados en el menor tiempo posible, del nivel de resultado recibido por ellos (como lo
interpretan y califican) sobre todas y cada una de las etapas en el desmantelamiento, transporte, instalacin y
pruebas de equipos de perforacin.
2.0.5.2 Se debe de establecer la organizacin de auditoras internas, para verificar la conformidad de las disposiciones
planeadas, de acuerdo a los requisitos establecidos en SERIESA para el desmantelamiento, transporte,
instalacin y pruebas de equipos de perforacin; segn se vallan implantando requisitos del sistema de gestin
de la calidad, se puede verificar su conformidad de acuerdo a lo planeado.
2.0.5.3 Se deben establecer mtodos apropiados para el seguimiento y la medicin del desempeo de las etapas de
los procesos para el logro del desmantelamiento, transporte, instalacin y pruebas de equipos de perforacin,
planeado.
2.0.5.4 Se deben de establecer mtodos inclusive (inspecciones, pruebas) para medir y realizar el seguimiento de los
procesos para verificar que se cumplan los requisitos planeados de acuerdo a las diferentes etapas del
desmantelamiento, transporte, instalacin y pruebas de equipos de perforacin.
2.0.5.5 De acuerdo a las mediciones y seguimientos planteados en los puntos anteriores 2.0.5.1 al 2.0.5.4 debe de
practicarse el anlisis de los datos e informacin cuando as se requiera deben de establecerse modelos y
herramientas que faciliten el anlisis de la informacin y los datos, y cuando sean necesarios se deben de
efectuar reuniones donde participen las partes involucradas, estos ejercicios con el objeto de observar la
eficacia de los elementos, disposiciones, procesos o en el sistema de gestin de la calidad, de acuerdo a lo
planeado o implantado y observar las oportunidades de mejora continua del servicio.
2.0.6 Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
En funcin del uso de la poltica de la calidad, los objetivos, los resultados de las auditoras, el anlisis de los datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin, de un sistema de gestin de la calidad implantado, se
deben de efectuar las acciones necesarias para mejorar la eficacia de sus procesos y el sistema en conjunto.









SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.
REVISIN

2.1
FECHA

10/06/09
PLAN DE CALIDAD
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
NMERO
5420.QP.01
PGINAS
1/4 (+)
5420-QP-01.DOC


1. Los requisitos de los clientes son enlistados, asignndoles en cdigo a cada uno de ellos.
2. Los requisitos son ponderados en escala de 1 a 10 puntos, segn su importancia, esta ponderacin la establece
la direccin general en coordinacin con la gerencia de operacin y la gerencia de control tcnico y estadstica,
ver la tabla 1 ponderacin de requisitos.
3. Le es solicitado a nuestro cliente en las posiciones de gerencia de perforacin, gerencia de SIPA, responsable del
contrato y supervisores de contrato, su percepcin sobre la calidad del servicio expresada mediante un
documento firmado.
4. Una vez que se cuenta con la ponderacin de los requisitos para obtener la calificacin de cada uno de estos, se
emplea la siguiente barra:
Cdigo de
requisito
Nombre principal del requisito Ponderacin Calificacin (%) Puntos del
requisito

Segn la interpretacin del documento elaborado de cada funcionario donde expresa lo sobresaliente o deficiente
del cumplimento de los requisitos que este mencione. La coordinacin de calidad asignara la calificacin en
porcentaje (%) y los puntos correspondientes de los requisitos sealados.
Utilizar el formato 8210.00.01 satisfaccin del cliente por funcionario
5. Los requisitos que no sean mencionados sern calificados al 80% totalizando la puntuacin que corresponda de
cada uno de estos.
6. Los requisitos mencionados expresando la percepcin que tenga el funcionario (cliente) de estos, sern
calificados por la coordinacin de calidad asignando el porcentaje de calificacin que corresponda segn lo que
exprese el documento redactado por nuestros cliente.
Escala de porcentaje de calificacin.
100% cumple con el requisito satisfactoriamente.
80% cumplimiento de requisito con observacin de mejora
70% cumplimiento del requisito con deficiencias
50% incumplimiento del requisito con sealamiento de no conformidad
0% incumplimiento del requisito con sealamiento de no conformidad mayor (queja grave de nuestro cliente)

7. Se saca total de puntuacin de los requisitos mencionados as como los no nombrados, llegando a un total por
cada funcionario (cliente) participante.
8. Segn el nivel de funcionario se asignara un nivel de cifra multiplicadora al resultado de la puntuacin obtenida
por la calificacin de sus requisitos, segn la siguiente escala:

Gerente de perforacin cifra multiplicadora 10
Gerente de SIPA cifra multiplicadora 8
Responsable del contrato cifra multiplicadora 8
Supervisor de contrato cifra multiplicadora 7

9. El total de puntos obtenidos cuando las calificaciones de los requisitos en todos los casos fuera el 100%, esta
cantidad es= puntos (mximo total de puntos).

Puntuacin que ser el comparativo para la puntuacin total real que obtenga el conjunto de funcionarios, para
medir la satisfaccin del cliente, obtenindose est a partir del mtodo aritmtico de regla de tres simple

10. Los resultados de estas evaluaciones sern registradas en el formato 8210.00.02 resultado de la medicin de la
satisfaccin del cliente





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REVISIN

1.1
FECHA

14/07/05
METODO DE MEDICIN DE LA SATISFACCIONDEL CLIENTE
NMERO

8210.00.a1
PGINAS
1/2 (+)
8210-00-a1.DOC


Cdigo de
requisito
Nombre principal del requisito Ponderacin
Calificacin
(%)
Punto del
requisito
1 Apoyo logstico en todo momento
2
Retirar de la localizacin donde se
desmantelo el equipo, la totalidad de los
componentes y accesorios de los mismos,
as como el material de desecho generado
(chatarra).

3
Procedimientos para efectuar movimientos
de equipos de perforacin y mantto. De
pozos

4
Procedimientos para efectuar maniobras
de carga, transporte y descarga de
tuberas, herramientas, componentes y
accesorios en general.

5
Caractersticas y especificaciones de
tractocamin quinta rueda con pluma.

6
Caractersticas y especificaciones de
tractocamin quinta rueda con plana.

7
Caractersticas y especificaciones de
equipo de levante gras hidrulicas.

8
Operadores y ayudantes debidamente
capacitados.

9 Tiempo de los movimientos integrales.
10
Poltica en materia de seguridad y medio
ambiente, su publicacin y respaldo de la
alta direccin.

11
Mecanismo de difusin de la poltica a su
personal.

12 Reportar estadstica de accidentes.

























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REVISIN

2.1
FECHA

10/06/09
PLAN DE CALIDAD
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
NMERO
5420.QP.01
PGINAS
1/4 (+)
8210-00-a1.XL.S













FORMATOS
QUE SURGEN DE ESTE MANUAL














DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTE, INSTALACIN Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE PERFORACIN
Elementos de
planificacin

Servicio

Coherencia con otros procesos.
Requisitos del sistema de gestin de la calidad
Otros procesos de la organizacin Objetivo de la calidad.
funciones donde se establecen
Requisitos para el servicio Documentos que
contienen los procesos
para el servicio
Infraestructura y recursos
humanos para el servicio
Documentos para la
verificacin, seguimiento
inspeccin y prueba
Registro del proceso de
realizacin y el servicio
Desmantelamiento (4 1) requisitos generales Administracin *Proveer materiales, refacciones Contrato 411252911* 7511 00 00 En referencia a la 8240 00 00 7511 00 01
instalacin Herramientas de la mejor calidad Anexo B 7511 00 A1 Infraestructura ver 7511 00 02
4 2 requisitos de documentacin 1.2.3 1.3 2.3 5.3 5 1. 7511 00 C1 6300 00 01 8240 01 00 7210 00 01
*lograr que los recursos humanos y 3 5 4.3 5 5.3 5 6.3 5 7. 7511 00 S1 6300 00 02 7220 00 01
5 0 responsabilidad de la direccin Materiales sean aprovechados 3 5 8.3 5 9.3 5 11.3 7. 7511 00 S2 6300 00 03 8240 02 00 7220 00 02
4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6. 7511 00 S3 7512 00 A1 7220 00 03
6 1 provisin de recursos Compras *mantener una comunicacin 4 7.4 9.4 11.4 12.4 13. 8240 03 00 7220 00 04
Continua y amable 4 14.4 15 7511 01 00 al
6 2 recursos humanos Anexo B-1 7511 22 00 Referencia al personal 8240 04 00 7230 00 01
*mantener en la conciencia de los 1.2.3.4.5.8.8 1.8 2. Requerido para el servicio 7230 00 02
6 3 infraestructura Trabajadores durante su desempeo 8 3.8 4.8 6.8 7.9 7.10 7.12 7512 00 00 Ver 8240 05 00 7230 00 03
7512 00 A1 6200 00 03
6 4 ambiente de trabajo *cumplir con los tiempos acordados Anexo s 7512 01 00 al 7511 00 A1 8241 00 00 7530 00 01
En la 7512 43 00 7512 00 A1 7601 00 07
(7 1 ) planificacin de la realizacin del servicio Ley general del equilibro 7511 00 S1 7601 00 08
*el presentar en los frentes de Ecolgico y la proteccin 7513 00 00 7511 00 S2
7 2 procesos relacionados con el cliente Trabajo, personal apto Al ambiente. (LGEEPA) 7513 01 00 al 7511 00 S3 8220 03 01
Art 150.151 y 152 7513 52 00 8220 03 02
7 4 compras Recursos humanos *asegurar que el personal es 8220 00 00 8220 03 03
Consiente de la pertinencia Reglamento LGEEPA en 7514 00 00 8220 02 00 8220 03 04
7 5 1 control de la produccin y prestacin del
servicio
Materia de residuos 8220 03 05
Transporte Seguridad industrial y *proporcionar l personal equipo de Peligrosos 7515 00 00 8220 03 00
7 5 3 identificacin y trazabilidad Proteccin ambiental Seguridad de la mejor calidad Art 2.4 5.7 8.14 y 21 7515 01 00 al 8230 00 01
7515 04 00 8230 00 00
7 5 4 propiedad del cliente Mantenimiento *el lograr la efectividad de sus Reglamento LGEEPA 8240 01 01
Equipos en la actividad Para la prevencin y control 7516 00 00 EQUO-TIP-01 98 8240 01 02
7 5 5 preservacin del producto De la comunicacin HUTCHINS-01 98 8240 02 01
Almacn *fomentar en el personal la cultura General por los vehculos KRAUTKRA-01 98 8240 02 02
7 6 control de los dispositivos de seguimiento y
medicin
De la responsabilidad Automotores KRAUTKRA-02 98
MAGNAFLUX-01 98 8240 03 01 al
8 2 1 satisfaccin del cliente *fortalecer el espritu de Reglamento de transito MAGNAFLUX-02 98 8240 03 01
Colaboracin de los trabajadores En carreteras federales MAGNAFLUX-03 98
8 2 2 auditoria interna MAGNAFLUX-04 98 8240 04 01 al
Gestin de la calidad *mantener un espritu innovador en Reglamento de MAGNAFLUX-05 98 8240 03 01
8 2 4 seguimiento y medicin del servicio La revisin de mejoras Autotransporte federal y
Servicios auxiliares 824005 01 al
8 3 control del producto no conforme *fortalecer a travs de la gestin de 8240 055 15
La calidad, la satisfaccin Ley de campos y puentes
8 4 anlisis de datos Y autotransporte federal 8241 00 01

pruebas 8 5 mejora NOM-052-ECOL-93 8300 01 01
8300 00 01
NOM-053-ECOL-93
8510 00 01
8520 00 01
8530 00 01




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REVISIN

0
FECHA

30/09/03
PLAN DE CALIDAD
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO.
NMERO
5420.QP.02
PGINAS
1/1 (+)
5420-QP-02.DOC

Objetivo del plan: controlar la planificacion de la realizacion del servicio Fecha de elaboracion: 14-abril-2008

















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REVISIN

0
FECHA

30/09/03
PLAN DE CALIDAD
CONTROL DE LA PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO.
NMERO

5420.QP.12
PGINAS
1/1 (+)
Actividades que aportan valor
------------ Flujo de informacin
Nota: en los procesos de la organizacin, se encuentra identificada los procesos de la norma se aplican directamente y se observa a su interaccin.

Los procesos marcados
con color amarillo, en la
planeacin de sus
actividades deben de
considerar la realizacin
del servicio que se est
efectuando.
Los planes existentes son
susceptibles a cambios
cuando se manifiesten
variaciones en la
realizacin del servicio.

Elaboro: ___________________________ Reviso: ___________________________
Firma del acuerdo:
5420-QP-12..doc.DOC






















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REVISIN

1
FECHA

31/05/04
ORGANIGRAMA
NMERO

5510.00.a1
PGINAS
1/1 (+)
DIRECCIN GENERAL *
GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA DE OPERACIN
RESIDENTE DE
PROYECTOS
REPRESENTACIN DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
PROTECCIN
AMBIENTAL
COORDINACIN DE
CALIDAD
AYUDANTIA
DIRECCIN
GENERAL
GERENCIA DE
CONTROL TCNICO
Y ESTADSTICA*
COORDINCIN DE
TRANSPORTE
JEFATUURA DE
MANTENIMIENTO
COORDINACIN DE
PERFORACIN
JEFATURA DE
TALLER
INSPECCIN
JEFATURA DE
TRANSPORTE
ALMACENES
RECURSOS
HUMANOS
COMPRAS CONTABILIDAD
APROBO


LUIS MOLINA RIVERA
DIRECTOR GENERAL
No coincide en la calidad
*jerarquas de la alta direccin
5510-00-a1. DOC



DGE direccion general
GAD gerencia administrativa
Gctgerencia de control tecnico
GOP gerencia de operacin
CPE coordinacion de perforacion
CTR coordinacion de transporte
CCA coordinacion de calidad
ADG ayudantia direccion general
RPR residente de proyectos
JIN jefatura de isnpeccion












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REVISIN

1
FECHA

31/05/04
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD
NMERO

5510.00.a2
PGINAS
1/1 (+)

REA

REQUISITOS D
G
E

G
A
D

G
C
T

G
O
P

C
P
E

C
T
R

C
C
A

A
D
G

R
P
R

J
I
N

J
M
A

J
T
A

J
T
R

C
O
M

A
L
M

P
E
R

R
R
H

R
S
I

4.2 requisitos de la documentacion 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 compromiso de la direccion . . . . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 enfoque del cliente . 0 . . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 politicas de calidad . . 0 . . 0 . 0 0 0 . -
504 planificacion . 0 0 . . 0 0 . . . 0 0 . . 0 . 0
5.5 responsabilidad . . 0 . . 0 . . 0 . 0 0 . . 0 . 0
5.6 revision por la direccion . . 0 . 0 0 . . . . 0 0 . . 0 . 0
6.1 provision de recursos . . 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 . . . 0
6.2 recursos humanos . 0 0 . . 0 . . . - 0 0 . . . . .
603 infraestructura . 0 0 0 0 . 0 0 - 0 0 0 . . . .
6.4 ambiente de trabajo 0 0 0 . 0 0 . . - 0 0 . . - . .
7.1 planificacion de la realizacion del cliente . 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 . . - . 0
7.2procesos relacionados con el cliente . . 0 0 . 0 . . . - 0 0 . 0 - . 0
7.4 compras . . 0 . 0 . 0 0 0 0 . 0 . - . .
7.5 control de la produccion 0 . . 0 0 0 . . . 0 0 0 . . 0 . -
7.5.3 identificacion y trazabilidad 0 0 . . . . 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 -
7.5.4 propiedad del cliente . 0 . . 0 0 . 0 . 0 0 0 . . 0 0 -
8.2.1 sastifaccion del cliente . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 . . 0 0 -
8.2.2 auditoria interna 0 . . 0 0 0 . 0 . . 0 0 . . 0 0 0
8.2.4 seguimiento y medicin del producto . 0 0 . . 0 . 0 0 0 . . 0 . 0 .
JMA jefatura de mantenimiento
JTA jefatura de taller de mantenimiento
JTR jefatura de transporte
COM compras
ALM almacen
PER personal
RRH representante de recursos
humanops
RSI representante de seguridad
industrial y prot. Amb.
.
Directos rwesponsables del cumplimiento de requisito
0 Interaccion en el cumplimiento
- No aplica
5510-00-a1. DOC




SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.

NOMBRAMIENTO
Representante de la direccin

En cumplimiento a las normas ISO 9001: 2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 en su capitulo 5
responsabilidad de la direccion y referido al requisito 5.5.2 representante de la direccio, con su
identica correspondencia al manual de la calidad MC del sistema de gestion de la calidad de
SEINES.
La alta direccion designa a unos de sus mienbros gerente de operacin con representante de la
direccion, quien con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y
autoridad para:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos del sistema de
gestion de la calidad para el desmantelamiento, transporte, instalacin y pruebas de
equipios de perforacion.
b) Informar a la alta direcciobn sobre el desempeo del sistema de gestion de la calidad y de
cualquier necesidades de manejo.
c) Asegurarese de que se premueve la toma de concienciade los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin.
La responsabilidad del representante de la direccion puede incluir relaciones con partes externas
sobre asuntos relacionados con el sistema de gestion de la calidad.
Esta designacion se confiere al : ing. Jose Alfredo Fuentes Orozco, a los 14 dias de noviembre del
2003.

Autorizo

_____________________________
Sr. Luis molina rivera
Director general





___________________ ______________________________ ________________
Gerente aAministrativo Gerente de Control Presupuestal Gerente de Control
Tecnico y Estadistica
5510-00-a2. DOC
5520-00-a1.DOC
Numero: 5520.00.a1
Revisin: 1
Fecha: 14/11/03




Relacion

Weim-1/00 Estadisticas, Richard C. Weimer, Ed CECSA
Grant-1/00 Control Estadistico de CalidaD, E. L. Grant, lineamientos y practicas, Jack Campanella
Camp-1/97 Editorial MC GRaw Hill













































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REVISIN

0
FECHA

30/08/03
DOCUMENTOS EXTERNOS
METODOLOGAS, MTODOS, MTODOS NUMRICOS, TCNICAS ESTADSTICAS.
NMERO

8000.00.a1
PGINAS
1/1 (+)
8000-00-a1.DOC
SERVICIO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO. S.A DE C.V.

Procesos del sistema de gestin de la calidad




Depto:____________________ flujo de procesos,
Interacciones y
Proceso:__________________ recursos

Fecha:____________________

Dueo del proceso:







Flujo del proceso:









Recursos:









Interaccion:















Hacer:









Planear









Actuar:









Flujo del proceso









Actuar:









Flujo del proceso













































HACER
PLANEAR
ACTUAR
VERIFICA
ENTRADAS SALIDAS
ACACCION
CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
OBJETIVOS Y
MEDIBLES DEL
PROCESO
REGISTROS DE
CALIDAD
4100-00-01 xls


Departamento/rea Receptora: Fecha:

1.- Requisitos del cliente 2.- requisitos legales 3.- requisitos reglamentarios
Tipo de
requisitos
Descripcion del requisito












































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REVISIN

0
FECHA

30/06/03
RECEPCIN DE REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y REGLAMENTARIOS
NMERO

5100.00.01
PGINAS
1/1 (+)
Nombre / firma
Entreg

Nombre / firma
Recepcion
5100-00-01.DOC

Programa de actidades de: Fecha de elaboracion:

S. R. ACTIVIDADES
SIGLAS
R. A.
F. M. P. F. M. L. F. CUMPLIMIENTO


F.M.P Fecha ms prxima
F.M.L Fecha ms lejana
F. Cumplimiento Fecha de cumplimiento
S.R Secuencia relativa
R.A Responsable de la actividad (cumplimiento)








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REVISIN

0
FECHA

13/03/06
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
NMERO

5420.00.01
PGINAS
1/1 (+)
Elaboro

Nombre/Firma
Reviso

Nombre/Firma
Firmas/Acuerdos.
5420-00-01.DOC

Fecha programada: ___________________
Instructor / Difusor: ___________________________________________ Hora programada: ____________________
Reunin Vitrinas/Tableros Circulares Encuestas Lugar del evento: _____________________
Departamento al que se dirige la informacin: ___________________________________________________
Nmeros de empleados que recibirn la difusin: ________________________________________________

Descripcin general de informacin a difundir

Anexar a este documento la informacin que se difundir.

Autorizacin de la alta direccin. Plasmar fecha y firma.
Director general: Solicit:
Gerente administrativo:
Gerente de control presupuestal:
Gerente de control tcnico y estadstica: ___________________
Gerente de operacin: Nombre, Puesto y Firma



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REVISIN

1
FECHA

15/03/04
AUTORIZACIN DE DIFUSIN DE INFORMACIN
NMERO

5530.00.01
PGINAS
1/1 (+)
5530-00-01.DOC


REVISIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD No. _________________ FECHA: ____________________

RESULTADOS:


___________________________ ________________________________
ELABOR REVIS



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REVISIN

0
FECHA

30/08/03
RESULTADOS REVISIN POR LA DIRECCIN
NMERO

5600.00.01
PGINAS
1/1 (+)
5600-00-01.DOC


Solicitud de:
Personal Capacitacin Infraestructura
6.2 6.2.2 6.3
Nombre de quien identifica la necesidad de recursos: ____________________________________________________
rea o departamento: ____________________________________________________________________________
Categora / Puesto: _______________________________________________________________________________
Fecha de elaboracin: ________________________ Nmero consecutivo de Solicitud: _______________________

Expresas la(s) necesidad(es) de recurso(s)

Causa o Razn que la genera:


SOLICITANTE VO. BO. AUTORIZ
Nombre / firma Nombre / firma Nombre / firma




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REVISIN

1
FECHA

13/08/08
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE RECURSOS
NMERO

6100.00.01
PGINAS
1/1 (+)
Jefe de Departamento Coordinador Administrativo Director General
6100-00-01.