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618 LAPSO 2014-1

TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA


TAREA

TRABAJO PRCTICO

ASIGNATURA: CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

CDIGO: 618

FECHA DE ENTREGA AL ESTUDIANTE: ABRIL 2014

FECHA DE DEVOLUCIN: 28 DE JUNIO DE 2014

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CDULA DE IDENTIDAD:

CENTRO LOCAL:

CARRERA: CONTADURA PBLICA (610)

NMERO DE ORIGINALES:

FIRMA DEL ESTUDIANTE:

DIRECCIN DE CORREO ELECTRNICO:


UTILICE ESTA MISMA PGINA COMO CARTULA DE SU
TAREA O TRABAJO PRCTICO





UNVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
VICERRECTORADO ACADMICO
COORDINACIN DE EVALUACIN ACADMICA
X

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INSTRUCCIONES
1. EN EL PRESENTE TRABAJO PRCTICO SE EVALAN LOS OBJETIVOS
DEL NMERO 1 AL NMERO 4 DE LA ASIGNATURA: CONTABILIDAD
COMPUTARIZADA (618).
2. LA ENTREGA DEL TRABAJO PRCTICO ES REQUISITO PARA TENER
LA OPCIN DE APROBACIN DE LA ASIGNATURA.
3. EL TRABAJO PRCTICO NO TIENE RECUPERACIN, POR LO TANTO
DEBE SER ENTREGADO EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL CENTRO
LOCAL CORRESPONDIENTE.
4. EL TRABAJO PRCTICO DEBES PRESENTARLO TRANSCRITO EN
COMPUTADORA A DOBLE ESPACIO, CON TODAS LAS HOJAS
FIRMADAS EN TINTA NEGRA, INCLUYENDO LA CARATULA LA CUAL
DEBES IDENTIFICARLA CON TU NOMBRE COMPLETO, NMERO DE
CDULA Y CENTRO LOCAL.
5. EL TRABAJO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL CUALQUIER
EVIDENCIA DE DUPLICACIN O COPIA, ES MOTIVO PARA DECLARAR
NO LOGRADOS LOS OBJETIVOS EVALUADOS.
6. LA FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ES EL 28 DE JUNIO DE 2014
NO TENDR PRRROGA.
7. LEE DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
PARA COMPRENDER EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
8. DESARROLLA TODOS LOS ASPECTOS PLANTEADOS.
9. EL ESTUDIANTE DEBE ACCESAR A LOS MANUALES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL CD. LOS MODULOS A ESTUDIAR SON
CONTABILIDAD Y GESTIN TRIBUTARIA PARA LA REALIZACIN DEL
TRABAJO PRCTICO.





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PRESENTACIN DEL TRABAJO
El Trabajo Prctico debe estar estructurado de la siguiente forma:
PORTADA
NDICE
INTRODUCCIN
CUERPO DEL TRABAJO
QUE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES INFORMES IMPRESOS
DIRECTAMENTE DEL CD TUTORIAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO:
- COMPROBANTES CONTABLES
- PLAN DE CUENTAS
- CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS PENDIENTES
- LISTADO DE CLIENTES
- CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS PENDIENTES
- LISTADO DE PROVEEDORES
- IVA LIBRO DE COMPRAS
- IVA LIBRO DE VENTAS
- LIBRO MAYOR CONTABLE (ANALTICO)
- BALANCE DE COMPROBACIN
- BALANCE GENERAL
- GANANCIAS Y PRDIDAS.
CONCLUSIONES
BIBLOGRAFA
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REQUERIMIENTOS MNIMOS DE INSTALACIN DEL PROGRAMA
La configuracin mnima del computador para instalar el sistema debe ser
igual o superior a un Pentium II con 56 mega de memoria Ram y un espacio
disponible de 200 megas bytes.
El sistema operativo de trabajo donde se instala el sistema es Microsoft
Windows de las versiones 98, XP, NT o 2000.
La versin de office para abrir Excel por el sistema debe ser en espaol.
El sistema est diseado en Visual FoxPro bajo ambiente Windows.

INSTRUCCIONES GENERALES
El estudiante debe solicitar en la Unidad de Almacn del Centro Local
correspondiente el CD tutorial de la empresa Datapro/Proandsys para
realizar el Trabajo Prctico.
El proceso de instalacin es fcil y se debe seguir las instrucciones
que se indican en el CD.
Despus de instalado el programa en su computador debe elegir la
opcin macros, luego seleccionar la opcin clave de conformacin,
elegir empresa Educativa. Seguidamente salir por completo del
sistema para guardar la opcin seleccionada.
La empresa Educativa es la que el estudiante va a utilizar para
realizar el trabajo prctico.
La fecha de inicio del ejercicio fiscal es 01 de enero de 2013 y la fecha
de cierre es 31-12-2013.
Para cada una de las transacciones que realiza la empresa debe
realizar un comprobante contable, debe colocar la fecha que se indica
en el trabajo prctico y los comprobantes tienen que estar en la
opcin de actualizados.
Utilice el plan de cuentas sugerido en el CD y adptelo a las
caractersticas de la empresa en estudio.
Las compras y ventas de mercanca deben ser procesadas por el
mdulo de Gestin Tributaria.
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Los egresos y los ingresos de dinero producto de la compra-venta de
mercanca deben ser procesados por el mdulo de Gestin Tributaria.
Incorpore cada uno de los activos fijos de la empresa de acuerdo a los
datos suministrados en el trabajo prctico.
Debe realizar el cierre del ejercicio fiscal al 31-12-2013.
Procesar las depreciaciones y amortizaciones correspondientes.
Ingresar al sistema cada uno de los clientes y cada uno de los
proveedores de acuerdo a la informacin suministrada.
Cada cuenta por pagar o por cobrar debe tener su cdigo en el plan de
cuentas de la empresa.
El profesor de la asignatura solo aclarar dudas en relacin a sistema
de contabilidad el cual se har nicamente por correo electrnico a la
siguiente direccin mlema@una.edu.ve atencin Lic. Mary Cruz Lema.
En el mdulo de Contabilidad se encuentran:
1. Plan de Cuentas
2. Activos fijos
3. Comprobantes
4. Cerrar ejercicio
5. Balance general
6. Ganancias y prdidas
7. Balance de comprobacin
8. Mayor contable analtico



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En el mdulo de Gestin Tributaria se encuentran:
1. Documentos de ventas
2. Documentos de compras
3. IVA en compras
4. IVA en ventas
5. Recibos de ingresos
6. Recibos de egresos
7. Contabilizar
8. Descontabilizar
9. Cuentas por cobrar
10. Cuentas por pagar
11. Lista de clientes
12. Lista de proveedores







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LA ALCUOTA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ES 12%

APORTE PATRONAL

APORTE TRABAJADOR
S.S.O 11% 4%
PARO FORZOSO 2% 0,5%
FAOV 2% 1%

PARA EL CLCULO DE LAS RETENCIONES DEL SSO Y PF
(TRABAJADORES Y PATRONO) SE DEBE UTILIZAR LA SIGUIENTE
FRMULA:
(SUELDO X 12 MESES) X PORCENTAJE RETENCIN (SSO/PF) X LUNES DEL MES
SEMANAS LABORABLES DEL AO
A CONTINUACIN SE ENUMERAN CADA UNA DE LAS TRANSACCIONES
COMERCIALES REALIZADAS POR LA EMPRESA EDUCATIVA EN EL
PERODO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. La empresa
inicia sus operaciones el 01 de enero de 2013. Los accionistas hacen los
siguientes aportes para comenzar las operaciones de la empresa que se dedica a
la compra- venta de MERCANCIAS.
01 de enero
Efectivo en Caja principal Bs. 650.000
Depsito en cuenta corriente Banco Capital Bs. 2.400.000
Maquinarias y equipos Bs. 400.000
Vehculo de reparto Bs. 1.000.000
Inventario inicial de mercanca Bs. 150.000
Mobiliario Bs. 500.000

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01 de enero
La empresa adquiere un prstamo del Banco Federal por Bs. 2.000.000.
Las condiciones de pago son las siguientes: se deben cancelar 12 cuotas
consecutivas al final de cada mes, ms los intereses del 3% mensual de
acuerdo al saldo capital. En el momento de otorgar el crdito el Banco
Federal se cobr por anticipado los intereses correspondientes al primer
mes la diferencia se deposita en el Banco Capital.
Se paga el alquiler del local por un ao anticipado a la Inmobiliaria Orinoco
a razn de Bs. 50.000 por mes segn cheque nmero 8802002 del Banco
Capital.
Se paga pliza a Seguros Libertador por Bs. 1.000.000, contra todo riesgo
por un ao segn cheque nmero 8802003 del Banco Capital.
02 de enero
Se compra mercanca por Bs. 35.000 + IVA a Comercial Mrida C.A., segn
factura nro. 459612 se canela con cheque nro. 8802004 del Banco Capital.
04 de enero
Se compra mercanca por Bs. 40.000 + IVA a Comercial Trujillo C.A., segn
factura nro. 698541 con las siguientes condiciones: 80% al momento de la
entrega con cheque nro. 8802005 del Banco Capital y el resto en 20 das.
Se cancela gastos de oficina por un monto de Bs. 5.000 con cheque nro.
8802006 del Banco Capital.
06 de enero
Se cancelan gastos de ventas por Bs. 12.000 en efectivo de la caja
principal.
08 de enero
Los accionistas hacen un nuevo aporte a la empresa por Bs. 700.000, el
dinero se deposita en el Banco Capital segn deposito nro. 00011245.
12 de enero
Se apertura una cuenta corriente en el Banco Los Andes por Bs. 500.000
segn cheque nro. 8802007 del Banco Capital.

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15 de enero
Se vende mercanca a Comercial Sucre C.A., segn factura nro. 0001 por
Bs. 300.000 + IVA con las siguientes condiciones: 70% a la entrega de
mercanca segn depsito nro. 96325 del Banco Capital y el resto en 10
das.
18 de enero
Se cancela a Comercial Trujillo C.A., la diferencia de la factura nro.698641
con cheque nro. 8802008 del Banco Capital.
22 de enero
Comercial Sucre C.A., cancela la diferencia restante de la factura nro. 0001,
el dinero fue depositado en la cuenta corriente del Banco Los Andes segn
depsito nro. 4253698.
30 de enero
Se cancela la primera cuota del prstamo bancario con cheque nro.
8802009 del Banco Capital.
Se cancela la nmina del mes de enero por Bs. 90.000 donde se realizan
las retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso, para los
empleados y el patrono. Se cancela con cheque nro. 8802010 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo
Se cancela Bono de Alimentacin a los ocho empleados, correspondiente
al mes de enero, segn cheque nro. 8802011 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la unidad tributaria para este mes.
01 de febrero
Se pagan impuestos por el monto de Bs.12.000 con cheque nro. 9933001
del Banco Los Andes.
03 de febrero
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
enero de los empleados y del patrono de la caja principal. La empresa es
de riesgo mnimo.

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04 de febrero
Se cancelan el aporte patronal y de empleados del FAOV del mes de enero
de la caja principal.
06 de febrero
Se pagan Bs. 15.000 por servicios de mantenimiento del local de la caja
principal.
13 de febrero
Se cancela el IVA correspondiente al mes de enero en efectivo de la caja
principal.
15 de febrero
Se compra mercanca segn factura nro. 289632 por Bs. 80.000 + IVA a
Comercial Tchira. Condiciones: 80% a la entrega de la mercanca segn
cheque nro. 9933002 del Banco Los Andes y el resto en cinco das.
Se cancela Bs. 80.000 por concepto de mejoras en el local con cheque nro.
9933003 del Banco Los Andes, las mejoras del local se amortizan por 5
aos.
20 de febrero
Se cancela el 20% restante a Comercial Tchira C.A. de la factura nro.
289632, segn cheque nro. 8802012 del Banco Capital.
25 de febrero
Se vende mercanca a Comercial Bolvar C.A., segn factura nro. 0002 por
Bs. 300.000 + IVA. El dinero se deposita en el Banco Capital segn
depsito nro. 1112228.
28 de febrero
Se cancela la segunda cuota del prstamo bancario ms los intereses, se
cancela con cheque nro. 8802013 del Banco Capital.
Se cancela la nmina del mes de febrero por Bs. 95.000 donde se realizan
las retenciones del Seguro Social, FAOV, Faro Forzoso, para los
empleados y el patrono. Se cancela con el cheque nro. 8802014 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
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Se cancela el Bono de Alimentacin a los ocho empleados correspondiente
al mes de febrero. Segn cheque nro. 8802015 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la Unidad Tributaria para este mes.
01 de marzo
Se vende mercanca a Comercial Amazonas C.A., segn factura nro. 0003
por Bs. 420.000 + IVA. El efectivo se deja en la caja principal.
03 de marzo
Los Accionistas realizan un nuevo aporte por Bs. 800.000 que se depositan
en el Banco Los Andes segn depsito nro. 857410.
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
febrero de los empleados y el patrono con cheque nro. 9933004 del Banco
Los Andes. La empresa es de riesgo mnimo.
Se Cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
febrero con cheque nro. 9933005 del Banco Los Andes.
07 de marzo
Se cancelan gastos generales por Bs. 20.000 con cheque nro. 8802016 del
Banco Capital.
13 de marzo
Se cancela el IVA correspondiente al mes de febrero con cheque nro.
8802017 del Banco Capital.
15 de marzo
Se cancelan gastos de patente de industria y comercio por la cantidad de
Bs. 20.000 con cheque nro. 8802018 del Banco Capital.
24 de marzo
Se compra mercanca segn factura nro. 112274 por Bs. 30.000 + IVA a
Comercial Portuguesa C.A., se cancela con cheque nro. 8802019 del Banco
Capital.


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30 de marzo
La nmina del mes de marzo es por Bs. 100.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso, para los empleados y
el patrono. Se cancela con cheque nro. 8802020 del Banco Capital, la
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela la tercera cuota del prstamo bancario ms los intereses se
cancela con el cheque nro. 8802021 del Banco Capital.
Se cancela el Bono de Alimentacin a los ocho empleados, correspondiente
al mes de marzo. Segn cheque nro. 8802022 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la Unidad Tributaria para este mes.
01 de abril
Se compra mercanca a Comercial Barinas C.A., segn factura nro. 009652
por Bs. 50.000 + IVA, la misma ser cancelada en 10 das.
03 de abril
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
marzo de los empleados y el patrono con cheque nro. 9933006 del Banco
Los Andes. La empresa es de riesgo mnimo.
Se canela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
marzo con cheque nro. 9933007 del Banco Los Andes.
05 de abril
Se vende mercanca a Comercial Amazonas C.A., segn factura nro. 0004
por Bs. 400.000 + IVA. El dinero se deposit en el Banco Capital segn
depsito nro. 900041.
Los Accionistas realizan un nuevo aporte por Bs. 600.000 para la caja
principal.
10 de abril
Se cancela la factura nro. 009652 a Comercial Barinas C.A. con cheque
nro. 9933008 del Banco Los Andes.


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12 de abril
Se cancela IVA correspondiente al mes de marzo en efectivo de caja
principal.
30 de abril
La nmina del mes de abril es por Bs. 90.000 se realizan las retenciones
del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso, para los empleados y el patrono.
Se cancela con cheque nro. 9933009 del Banco Los Andes. La empresa es
de riesgo mnimo.
Se cancela la cuarta cuota del prstamo bancario ms los intereses con
cheque nro. 8802023 del Banco Capital.
Se cancela el Bono de Alimentacin a los ocho empleados,
correspondiente al mes de abril. Segn cheque nro. 8802024 del Banco
Capital. Para el clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la
alcuota es de 0,4 del monto de la Unidad Tributaria para este mes.
03 de mayo
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
abril de los empleados y el patrono con cheque nro. 8802025 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
abril con cheque nro. 9933010 del banco Los Andes.
09 de mayo
Se cancelan gastos generales por Bs. 12.000 en efectivo de la caja
principal.
12 de mayo
Se cancela IVA correspondiente al mes de abril en efectivo de caja
principal.
18 de mayo
Se compra mercanca a Comercial Falcn C.A. por Bs. 60.000 + IVA para
ser cancelada en 30 das segn factura nro. 96851200.

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19 de mayo
Se cancelan comisiones a los vendedores con cheque nro. 9933011 del
Banco Los Andes por Bs. 13.000.
21 de mayo
Se cancelan viticos por Bs. 20.000 de la caja principal.
25 de mayo
Se vende mercanca a Comercial Monagas C.A. por Bs. 400.000 + IVA,
segn factura nro. 0005. Condiciones de pago: 80% a la entrega con
depsito nro. 4100236 del Banco Los Andes y el resto en 10 das.
30 de mayo
Comercial Monagas C.A., cancela la diferencia de la factura nro. 0005,
segn depsito nro. 8574111, el dinero se deposita en el Banco Los Andes.
Se cancela la quinta cuota del prstamo bancario ms los intereses con el
cheque nro. 8802026 del Banco Capital.
La nmina del mes de mayo es por Bs. 100.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso, para los empleados y
el patrono. Se cancela con el cheque nro. 8802027 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el Bono de Alimentacin a los ocho empleados correspondiente
al mes de mayo, segn cheque nro. 8802028 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la Unidad Tributaria para este mes.
03 de junio
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
mayo de los empleados y el patrono segn cheque nro. 8802029 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
04 de junio
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
mayo de la caja principal.

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09 de junio
Se cancela el IVA del mes de mayo en efectivo de la caja principal.
11 de junio
Se compra mercanca segn factura 58200 a Comercial Tchira C.A. por
Bs. 25.000 + IVA, se cancela con el cheque nro. 9933012 del Banco Los
Andes.
18 de junio
Se cancela a Comercial Falcn C.A., la factura nro. 96851200 con el
cheque nro. 8802030 del Banco Capital.
20 de junio
Se cancelan gastos generales por Bs. 12.000 segn cheque nmero
8802031 del Banco Capital.
23 de junio
Se vende mercanca a Comercial Nva. Esparta C.A., segn factura nro.
0006 por Bs. 500.000 + IVA. Condiciones de pago: 90% a la entrega de la
mercanca y el resto a 7 das. El dinero se deposita en el Banco Los Andes
segn transferencia bancaria nro. 1500026.
26 de junio
Se pagan impuestos municipales por Bs. 12.000 segn cheque nro.
9933013 del Banco Los Andes.
30 de junio
Se cancela la sexta cuota del prstamo bancario ms los intereses con el
cheque nro. 8802032 del Banco Capital.
La nmina del mes de junio es de Bs. 95.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso, para los empleados y
el patrono. Se cancela con cheque nro. 8802033 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el bono de alimentacin a los ocho empleados correspondiente
al mes de junio, segn cheque nro. 8802034 del Banco Capital. Para el
clculo se tom en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la UT para este mes.
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01 de julio
Se vende mercanca segn factura nro. 0007 por Bs. 600.000 + IVA a
Comercial Gurico C.A. Condiciones de pago: 80% a la entrega de la
mercanca y el resto a 15 das. El dinero se deposita en el Banco Los
Andes segn depsito nro. 1114447.
03 de julio
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
Junio de los empleados y el patrono, segn cheque nro. 8802035 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
Junio de la caja principal.
10 de julio
Se compra mercanca segn factura nro. 999663 a Comercial Zulia C.A. por
Bs. 35.000 + IVA se cancela la totalidad de la compra con el cheque nro.
9933014 del Banco Los Andes.
12 de julio
Se elabora el cheque nro. 9933015 del Banco Los Andes por Bs. 650.000
para ser depositados en caja principal.
13 de julio
Se cancela el IVA correspondiente al mes de junio en efectivo de la caja
principal.
30 de julio
La nmina del mes de julio es de Bs. 95.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso, para los empleados y
el patrn. Se cancela con el cheque nro. 8802036 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela la sptima cuota del prstamo bancario ms los intereses con el
cheque nro. 8802037 del Banco Capital.


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Se cancela el bono de alimentacin a los ocho empleados correspondiente
al mes de julio, segn cheque nro. 8802038 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta el los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la UT para este mes.
01 de agosto
Se cancela gastos generales por Bs. 12.000 con cheque nro. 9933016 del
Banco Los Andes.
04 de agosto
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
julio de los empleados y el patrn, segn cheque nro. 8802039 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
julio de la caja principal.
06 de agosto
Se cancelan comisiones a los vendedores por Bs. 10.000 en efectivo de la
caja principal.
12 de agosto
Se cancela el IVA correspondiente al mes de julio en efectivo de la caja
principal.
13 de agosto
Se elabora cheque nro. 9933017 del Banco Los Andes por Bs. 20.000 para
cancelar gastos de mantenimiento.
15 de agosto
Se compra mercanca a Comercial Portuguesa C.A., segn factura nro.
336699 por Bs. 30.000 + IVA. Se cancela con cheque nro. 9933018 del
Banco Los Andes.
17 de agosto
Se compra mercanca a Comercial Aragua C.A., segn factura nro. 00221
por Bs. 50.000 + IVA. Se cancela con cheque nro. 9933019 del Banco Los
Andes.
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24 de agosto
Los accionistas hacen un nuevo aporte de Bs. 700.000 que se depositan en
el Banco Capital.
26 de agosto
Se vende mercanca a Comercial Anzotegui C.A., segn factura nro. 0008
por Bs. 500.000 + IVA. El dinero se deposita en el Banco Los Andes segn
depsito nro. 000999.
30 de agosto
Se cancela la octava cuota del prstamo bancario ms los intereses con
cheque nro. 8802040 del Banco Capital.
La nmina del mes de agosto es de Bs. 95.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso para los empleados y
el patrn. Se cancela con cheque nro. 8802041 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el bono de alimentacin a los ocho empleados correspondiente
al mes de agosto, segn cheque nro. 8802042 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la UT para este mes.
04 de septiembre
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
agosto de los empleados y el patrn, segn cheque nro. 8802043 del Banco
Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
agosto de la caja principal.
07 de septiembre
Se compra mercanca a Comercial por Bs. 55.000 + IVA, se cancela con
cheque nro. 9933020 del Banco Los Andes.
09 de septiembre
Se cancela el IVA correspondiente al mes de agosto en efectivo de caja
principal.

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13 de septiembre
Se cancelan gastos de administracin por Bs. 18.000 en efectivo de caja
principal.
16 de septiembre
Se compra mercanca segn factura nro. 885521 por Bs. 40.000 + IVA a
Comercial Aragua C.A. Se cancela con cheque nro. 9933021 del Banco
Los Andes.
19 de septiembre
Se vende mercanca segn factura nro. 0009 a Comercial Nva. Esparta
C.A. por Bs.500.000 + IVA. Condiciones de pago: 70% a la entrega de la
mercanca y el resto en 10 das. El dinero se deposit en el Banco Capital
segn depsito nro. 1174110.
29 de septiembre
Comercial Nueva. Esparta C.A., nos cancela el 30% restante de la deuda.
El dinero se deposita 15% en el Banco Capital segn deposito nro. 001112
y el 15% en el Banco Los Andes segn depsito nro. 9988741.
30 de septiembre
Se cancela la novena cuota del prstamo bancario ms los intereses con el
cheque nro. 8802044 del Banco Capital.
La nmina del mes de septiembre es de Bs. 110.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso para los empleados y
el patrono. Se cancela con cheque nro. 8802045 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el bono alimenticio a los ocho empleados correspondiente al
mes de septiembre, segn cheque nro. 8802046 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la UT para este mes.
01 de octubre
La empresa adquiere un edificio por Bs. 230.000. La vida til es de 20 aos
sin valor de salvamento, se cancela con cheque nro. 9933022 del Banco
Los Andes.
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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
03 de octubre
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
septiembre de los empleados y el patrono segn cheque 8802047 del
Banco Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
septiembre de la caja principal.
08 de octubre
Se cancela el IVA correspondiente al mes de septiembre en efectivo de caja
principal.
15 de octubre
Se vende mercanca segn factura nro. 0010 a Comercial Carabobo C.A.
por Bs. 500.000 + IVA. Se deposita en el Banco Los Andes segn depsito
nro. 8855471.
18 de octubre
Se compra mercanca segn factura nro. 323385 a Comercial Yaracuy C.A.
por Bs. 28.000 + IVA que se cancela con cheque nro. 8802048 del Banco
Capital.
30 de octubre
La nmina del mes de octubre es de Bs. 90.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso para los empleados y
el patrono. Se cancela con cheque nro. 8802049 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela la dcima cuota del prstamo bancario ms los intereses con
cheque nro. 8802050 del Banco Capital.
Se cancela bono de alimentacin a los ocho empleados correspondiente al
mes de octubre, segn cheque nro. 8802051 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la UT para este mes.



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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
03 de noviembre
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
octubre de los empleados y el patrono, segn cheque nro. 8802052 del
Banco Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
octubre de la caja principal.
13 de noviembre
Se compra mercanca segn factura nro. 256999 a Comercial Rusia C.A.
por Bs. 40.000 + IVA, se cancela con cheque nro. 8802053 del Banco
Capital.
14 de noviembre
Se cancela el IVA del mes del mes de octubre en efectivo de caja principal.
21 de noviembre
Se cancelan gastos de ventas por Bs. 15.000 en efectivo de la caja
principal.
23 de noviembre
Se vende mercanca segn factura nro. 0011 a Comercial Carabobo C.A.
por Bs. 630.000 + IVA. Condiciones de pago: 70% a la entrega de la
mercanca y el resto a 5 das. El dinero se deposita en el Banco Capital
segn depsito nro. 8811177.
25 de noviembre
Comercial Carabobo C.A., cancela la diferencia restante de la factura nro.
0011, se deposita en el Banco Los Andes segn depsito nro. 0010102.
27 de noviembre
Se pagan impuestos estadales por Bs. 20.000 segn cheque nro. 8802055
del Banco capital
28 de noviembre
Se cancelan gastos generales por Bs. 12.000 en efectivo de la caja
principal.
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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
30 de noviembre
Se cancela la cuota once del prstamo bancario ms los intereses con
cheque nro. 88022056 del Banco Capital.
La nmina del mes de noviembre es de Bs. 100.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso para los empleados y
el patrono. Se cancela con cheque nro. 8802057 del Banco Capital. La
empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela bono de alimentacin a los ocho empleados correspondiente al
mes de noviembre, segn cheque nro. 8802058 del Banco Capital. Para el
clculo se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4
del monto de la UT para este mes.
01 de diciembre
Se vende mercanca segn factura nro. 0012 a Comercial Gurico C.A. por
Bs. 630.000 + IVA. Condiciones de pago: 80% a la entrega de la mercanca
y el resto en 15 das. El dinero se deposita en el Banco Los Andes segn
depsito nro. 96749696.
03 de diciembre
Se cancelan las retenciones del Seguro Social y Paro Forzoso del mes de
noviembre de los empleados y el patrono, segn cheque nro. 8802059 del
Banco Capital. La empresa es de riesgo mnimo.
Se cancela el aporte patronal y de los empleados del FAOV del mes de
noviembre de la caja principal.
12 de diciembre
Se cancela el IVA correspondiente al mes de noviembre en efectivo de caja
principal.
14 de diciembre
Se compra mercanca a Comercial Caracas C.A., segn factura nro.
858585 por Bs. 50.000 + IVA se firma un giro por 30 das.
15 de diciembre
Se vende mercanca segn factura nro. 0013 a Comercial Nva. Esparta
C.A. por Bs., 500.000 + IVA firma un giro a 45 das para cancelar la deuda.
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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
16 de diciembre
Comercial Gurico C.A., cancela diferencia faltante de la factura nro. 0012, El
dinero se deposita en el Banco Capital segn depsito nro. 58584747.
18 de diciembre
La empresa cancela a los empleados los aguinaldos por Bs. 230.000 segn
cheque nro. 8802060 del Banco Capital.
19 de diciembre
Se cancela un bono a los directivos por Bs. 240.000 segn cheque nro.
9933023 del Banco Los Andes.
20 de diciembre
Se cancela los impuestos municipales por Bs. 10.000 segn cheque nro.
9933024 del Banco Los Andes.
21 de diciembre
Se cancelan gastos administrativos por Bs. 18.000 segn cheque nro.
9933025 del Banco Los Andes.
22 de diciembre
Se cancelan gastos generales por Bs. 15.000 segn cheque nro. 9933026 del
Banco Los Andes.
30 de diciembre
Se cancela la nmina del mes de diciembre por Bs. 100.000 donde se realizan las
retenciones del Seguro Social, FAOV, Paro Forzoso para los empleados y el
patrono. Con cheque nro. 9933027 del Banco Los Andes. La empresa es de riesgo
mnimo.
Se cancela la dcima segunda cuota del prstamo bancario ms los intereses con
cheque nro. 9933028 del Banco Los Andes.
Se cancela bono de alimentacin a los ocho empleados correspondiente al del
mes de diciembre, segn cheque nro. 8802061 del Banco Capital. Para el clculo
se toma en cuenta los das hbiles del mes y la alcuota es de 0,4 del monto de la
UT para este mes.
31 de diciembre
El inventario final es de Bs. 75.000.
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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
ACTIVOS FIJOS
MOBILIARIO: Fecha de adquisicin = 01 de enero de 2013
Costo = Bs. 550.000
Vida til = 10 aos
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Fecha de adquisicin = 01 de enero de 2013
Costo = 450.000
Vida til = 10 aos
VEHICULO DE REPARTO: Fecha de adquisicin = 01 de enero de 2013
Costo = 550.000
Vida til = 10 aos
EDIFICIO: Fecha de adquisicin = 01 de octubre de 2013
Vida til = 20 aos
LISTA DE PROVEEDORES:
COMERCIAL MRIDA C.A.:
Direccin: A.V. Universidad, Calle Andina, Edo. Mrida.
RIF: J-11003228-5
Telfono: 5777845
COMERCIAL TRUJILLO C.A.:
Direccin: Urb. La Casona, Edf. Parra, Edo. Trujillo.
RIF: J-10005362-7
Telfono: 7821514
COMECIAL TCHIRA C.A.:
Direccin: 2da. Avenida El Guarichal. Edf. San Vicente. Edo. Tchira.
RIF: J-10100289-5
Telfono: 2342011
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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
COMERCIAL BARINAS C.A.:
A.V. Los Llanos, Calle 14. Qta. Sofa. Edo. Barinas.
RIF: J-20006890-3
Telfono: 5452230
COMERCIAL PORTUGUESA C.A.:
Urb. El Guayao. Calle Norte. Galpn nro. 5. Edo. Portuguesa.
RIF: J-30001183-2
Telfono: 5552013
COMERCIAL FALCN C.A.:
Direccin: Av. Los Mdanos, Calle Noreste. Casa nro. 8. Edo. Falcn.
RIF: J-10103372-5
Telfono: 3802240
COMERCIAL ZULIA C.A.:
Direccin: Zona Industrial de Maracaibo. Res. La Chinita. Edo.: Zulia.
RIF: J-00051920-7
Telfono: 5038080
COMERCIAL ARAGUA C.A.:
Direccin: Urb. Paraso. Calle 10. Edf. San Joaqun. Edo. Aragua
RIF: J- 00023561-1
Telfono: 9779015
COMERCIAL YARACUY C.A.:
Direccin: Zona Industrial Caa de Azcar. Edf. Uno. Edo. Yaracuy
RIF: J-20011378-3
Telfono: 2307890

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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
COMERCIAL CARACAS C.A.:
Direccin: Urb. EL Mrquez. Calle Santiago. Qta. Los Claveles. Distrito Capital.
RIF: J-00018922-7
Telfono: 4321013
LISTA DE CLIENTES:
COMERCIAL SUCRE C.A.:
Direccin: Urb. La Garza. Edf. Los Hermanos. Edo. Sucre.
RIF: J- 30012005-8
Telfono: 5452013
COMERCIAL BOLVAR C.A.:
Direccin: A.V. Libertador cruce con calle 6. Casa nro. 15. Edo. Bolvar.
RIF: J-20201685-3
Telfono: 4559020
COMERCIAL AMAZONAS C.A.:
Direccin: Calle Sur nro. 5 Galpn. 2F. Edo. Amazonas
RIF: J-20003411-7
Telfono: 2304011
COMERCIAL NVA. ESPARTA C.A.:
Direccin: Urb. Pampatar. Qta. Mariana. Edo. Nueva Esparta.
RIF: J-30108750-2
Telfono: 8305480
COMERCIAL MONAGAS C.A.:
Direccin: A.V. Intercontinental cruce con calle 3. Edf. Cacique. Edo. Monagas.
RIF: J-10002298-6
Telfono: 7301130
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TRABAJO PRCTICO
AREA DE ADMINISTRACIN Y CONTADURA
COMERCIAL GUARICO C.A.:
Direccin: Calle nro. 8. Casa nro. 11. Edo. Gurico.
RIF: J-00037891-1
Telfono: 5450020
COMERCIAL ANZOATEGUI C.A.:
Direccin: A.V. Este. Calle 4. Edf. Oriente. Edo. Anzotegui.
RIF: J-80090521-3
Telfono: 2304532
COMERCIAL CARABOBO C.A.:
Direccin: Calle Guaparo. Centro Comercial La Granja. Local 23. Edo. Carabobo.
RIF: J-32004593-2
Telfono: 8701624




FIN DEL TRABAJO PRCTICO

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