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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO COD: PRO-SST-015

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE


RIESGOS

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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS




























ELABORADO REVISADO APROBADO FECHA



JEFE DE SSOMA JEFE DE PROYECTO GERENTE GENERAL Versin:01

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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para identificar los peligros y evaluar los riesgos a los cuales el
personal de H y H Contratistas Generales S.A.C. est expuesto y sobre los cuales se deben
trabajar controles.

2. ALCANCE

Este procedimiento alcanza a todas las actividades que se realizan dentro de las instalaciones
de la empresa y en todos los proyectos.

3. DEFINICIONES
3.1 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e
implementar una poltica de prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales en
post del bienestar del personal.

3.2 ACCIDENTE
Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

3.3 INCIDENTE
Evento no deseado que bajo circunstancias diferentes tuvo el potencial de llegar a ser un
accidente

3.4 PELIGRO
Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad, dao a la
propiedad, dao al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.

3.5 RIESGO
Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de un evento
peligroso especfico.

3.7 EVALUACIN DEL RIESGO:
Estimacin de la magnitud del riesgo y decisin de si el riesgo es o no tolerable.

3.8 INDICE DE FRECUENCIA:
ndice que determina la periodicidad con la que se realiza la actividad identificada.

3.9 INDICE DE GRAVEDAD SEVERIDAD:
ndice que determina las consecuencias de la exposicin pudiendo ser enfermedad o
accidente.

















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Si

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.1 Diagrama de flujo de Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos































Levantamiento de informacin
Identificacin de peligros
Descripcin del Peligro o
evento peligros
Evaluacin del riesgo
Inicio
Cambios en el
proceso, proyectos
nuevos o montajes
nuevos.
Procesos y actividades
por cada rea
Listado de peligros
por cada actividad
Cuantificacin de ndices
de Gravedad, Frecuencia
y Control.
Identificacin de
Requisitos Legales

Fin
Calificacin del ndice de
Riesgo Ocupacional (IRO)
Definicin e implementacin
de controles
Es
significativo?
ndice de Riesgo Ocupacional
no significativo
Verificacin y seguimiento de
la eficacia
Es Eficaz?
Revisin de Matriz de IPER
Si
No
No

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5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
Toda la informacin que resulte de los diferentes puntos descritos a continuacin debe ser
descrita en el formato de la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos REG-
SST-005.
Los responsables por la identificacin de informacin que ser volcada a la matriz IPER son
todos los jefes, supervisores o responsables de rea, los cuales en coordinacin con el
encargado de Seguridad y Medio Ambiente evalan el llenado de la matriz y la calificacin
respectiva.

5.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN
Es la primera etapa del proceso, con lo cual se debe identificar todas las actividades que se
desarrollan tanto rutinarias como no rutinarias en cada rea, para lo cual requerimos:
Conocer ampliamente cada proceso del cual es responsable un rea.
Conocer las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollan por cada proceso.
Conocer el total de personal involucrado directamente en el desarrollo de las actividades, as
como tener en cuenta si son personal de la empresa o personal contratista.


5.2 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Se debe identificar los peligros existentes en las reas de trabajo y a los cuales est expuesto
el personal que desarrolla las actividades, de acuerdo al cuadro Categora de Peligros (Anexo
I).

5.3 DESCRIPCIN DE LOS PELIGROS O EVENTOS PELIGROSOS
Una vez identificados los peligros, se debe describir lo ms resumido posible y entendible el
peligro o evento peligroso a los cuales est expuesto el personal y son inherentes a la
actividad si no se toman las precauciones del caso.

5.4 EVALUACIN DEL RIESGO
Para la evaluacin del riesgo se debe considerar lo siguiente:

Determinacin de la gravedad como consecuencia de la ocurrencia del peligro o evento
peligroso, pudiendo ser por ejemplo: Si el peligro identificado es cada de altura mayor a 1.8
m, entonces la gravedad son las lesiones corporales que pueden ser fractura o en el peor de
los casos la muerte y as se determina para todos los casos.

Cuantificacin de ndices: Para la cuantificacin de ndices se debe tener en cuenta el cuadro
de Calificacin de Peligros (Anexo II).

Identificacin de Requisitos Legales: Se debe en primer lugar definir cuales son las leyes,
decretos, normas, etc. nacionales o internacionales que se aplican al Sistema Integrado de
Gestin relacionado directamente a la Seguridad y Salud Ocupacional (requisitos generales)
y los que directamente tienen relacin con los peligros identificados (requisitos especficos),
estos ltimos van a determinar la significancia de algunos riesgos que durante la calificacin
resultaron como no significativos.


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5.5 EVALUACIN E IMPLEMENTACIN DE CONTROLES
Una vez determinada la significancia de los ndices de Riesgo Ocupacional, el Jefe o
responsable de rea en la cual se ha identificado ste, proceden a evaluar los controles
necesarios a implementar para minimizar este ndice o el efecto que pueda causar sobre la
persona expuesta. Para la identificacin de los controles a implementar se debe considerar
los siguientes criterios:

Control en Fuente: Debe ser el primer criterio a evaluar, es decir se debe considerar todos los
posibles cambios que se puede hacer en el equipo, maquinaria o ambiente de trabajo que
represente una fuente potencial de riesgo a accidentes o enfermedades, trabajando luego en
la implementacin de stos, en el caso de no poder implementar controles en la fuente o estos
controles requieran de un programa de ejecucin a largo plazo se procede a evaluar los dos
puntos siguientes.

Control en Medio: Los controles en medio se refieren a todos los controles que van ayudar a
que la persona que est expuesta a los peligros pueda informarse de cuales son stos, los
controles en medio pueden ser procedimientos, instructivos, sealizacin, etc., por lo tanto se
debe evaluar cuales son los que debemos implementar y que ayudarn a minimizar el ndice
de riesgo.

Control en Receptor: Los controles en receptor estn relacionados a la dotacin del personal
de equipos de proteccin personal y vestimenta adecuada.


Siempre se debe buscar controlar el peligro y el riesgo desde la fuente, si en el caso no se
logre en corto plazo trabajar este tema ya que requiera de obras de ingeniera que tomen
mucho tiempo se debe evaluar la implementacin de controles en medio y en ltimo lugar
evaluar los controles en la persona.


5.6 VERIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA
Una vez implementados los controles se debe trabajar inspecciones planeadas, no
planeadas y auditorias internas para verificar la eficacia de los controles implementados,
adems otro instrumento para la medicin de la eficacia es la ocurrencia de accidentes,
incidentes, etc.
Si el control es eficaz y se ha logrado minimizar la ocurrencia se accidentes, incidentes
en un periodo de evaluacin determinado, se procede a la Revisin de la Matriz de
IPER.

5.7 REVISIN DE LA MATRIZ DE IPER
La Matriz de IPER debe ser revisada:

Cuando en la reunin de Revisin por Direccin se crea conveniente segn evaluacin e
indicacin del Representante de la Direccin.

Cuando hay cambios en los procesos, ampliaciones de proyecto, montajes nuevos, etc.








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6 REGISTROS
REG-SST-005 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.



























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