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Modelo de informe del auditor de acuerdo a las Normas Internacionales de

Auditora (NIAs) Cifras correspondientes de periodos anteriores


Informe de los auditores Independientes
Al Consejo de Administracin y a los Accionistas
Compaa X, S.A. de C.V.
He (mos auditado los estados financieros adjuntos de Compaa X, S. A. de C. V., !ue
comprenden el estado de situacin financiera al "# de diciem$re de %&#%, y los estados de
resultados, cam$ios en el capital conta$le y flujos de efecti'o correspondientes al ejercicio
terminado el "# de diciem$re de %&#%, as como un resumen de las polticas conta$les
si(nificati'as y otra informacin e)plicati'a.
Responsabilidad de la Administracin en relacin con los estados financieros
*a Administracin es responsa$le de la preparacin y presentacin ra+ona$le de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las ,ormas de Informacin -inanciera
.e)icanas (o .arco de /eferencia ,ormati'o aplica$le, y del control interno !ue la
Administracin considere necesario para permitir la preparacin de estados financieros
li$res de des'iacin material, de$ido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
.i (,uestra responsa$ilidad es e)presar una opinin so$re los estados financieros adjuntos
$asada en mi (nuestra auditora. He (mos lle'ado a ca$o mi (nuestra auditora de
conformidad con las ,ormas Internacionales de Auditora. 0ic1as normas e)i(en !ue cumpla
(mos los re!uerimientos de 2tica, as como !ue planifi!ue (mos y ejecute (mos la auditora
con el fin de o$tener una se(uridad ra+ona$le so$re si los estados financieros est3n li$res de
des'iacin material.
4na auditora conlle'a la aplicacin de procedimientos para o$tener e'idencia de auditora
so$re los importes y la informacin re'elada en los estados financieros. *os procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la e'aluacin de los ries(os de
des'iacin material en los estados financieros de$ido a fraude o error. Al efectuar dic1as
e'aluaciones del ries(o, el auditor tiene en cuenta el control interno rele'ante para la
preparacin y presentacin ra+ona$le por parte de la Compaa de los estados financieros, con
el fin de disear los procedimientos de auditora !ue sean adecuados en funcin de las
circunstancias, y no con la finalidad de e)presar una opinin so$re la eficacia del control interno
de la Compaa. 4na auditora tam$i2n incluye la e'aluacin de lo adecuado de las polticas
conta$les aplicadas y de la ra+ona$ilidad de las estimaciones conta$les reali+adas por la
Bosque de Tabachines 44 T 52 67 64 00
Fracc. Bosques de las Lomas F 55 96 69 50
11700, M!ico, ".F. ###.imc$.or%.m!
administracin, as como la e'aluacin de la presentacin de los estados financieros en su
conjunto.
Considero (amos !ue la e'idencia de auditora !ue 1e (mos o$tenido en mi (nuestra auditora
proporciona una $ase suficiente y adecuada para mi (nuestra opinin de auditora.
Opinin
5n mi (nuestra opinin, los estados financieros presentan ra+ona$lemente, en todos los
aspectos materiales, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. de C.V. al "# de diciem$re
de %&#%, as como sus resultados (1) y sus flujos de efecti'o correspondientes al ejercicio
terminado en dic1a fec1a, de conformidad con las ,ormas de Informacin -inanciera
.e)icanas.
(,om$re de la -irma a la !ue pertenece el auditor
(,om$re y ru$rica del auditor
(-ec1a del informe de auditora(Ciudad y pas en donde se u$ica el auditor
(1) El sinificado de resultados se refiere al desempe!o financiero de la Entidad" por lo #ue
inclu$e el estado de resultados $ el estado de cambios en el capital contable%
Bosque de Tabachines 44 T 52 67 64 00
Fracc. Bosques de las Lomas F 55 96 69 50
11700, M!ico, ".F. ###.imc$.or%.m!

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