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Este documento presenta el informe de auditoría de los estados financieros de Compañía X, S.A. de C.V. por el período finalizado el 31 de diciembre de 20XX de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. El auditor expresa la opinión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y sus resultados y flujos de efectivo de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas. El auditor también describe las responsabilidades de la administración y del auditor en relación con
Este documento presenta el informe de auditoría de los estados financieros de Compañía X, S.A. de C.V. por el período finalizado el 31 de diciembre de 20XX de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. El auditor expresa la opinión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y sus resultados y flujos de efectivo de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas. El auditor también describe las responsabilidades de la administración y del auditor en relación con
Este documento presenta el informe de auditoría de los estados financieros de Compañía X, S.A. de C.V. por el período finalizado el 31 de diciembre de 20XX de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. El auditor expresa la opinión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y sus resultados y flujos de efectivo de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas. El auditor también describe las responsabilidades de la administración y del auditor en relación con
Modelo de informe del auditor de acuerdo a las Normas Internacionales de
Auditora (NIAs) Cifras correspondientes de periodos anteriores
Informe de los auditores Independientes Al Consejo de Administracin y a los Accionistas Compaa X, S.A. de C.V. He (mos auditado los estados financieros adjuntos de Compaa X, S. A. de C. V., !ue comprenden el estado de situacin financiera al "# de diciem$re de %&#%, y los estados de resultados, cam$ios en el capital conta$le y flujos de efecti'o correspondientes al ejercicio terminado el "# de diciem$re de %&#%, as como un resumen de las polticas conta$les si(nificati'as y otra informacin e)plicati'a. Responsabilidad de la Administracin en relacin con los estados financieros *a Administracin es responsa$le de la preparacin y presentacin ra+ona$le de los estados financieros adjuntos de conformidad con las ,ormas de Informacin -inanciera .e)icanas (o .arco de /eferencia ,ormati'o aplica$le, y del control interno !ue la Administracin considere necesario para permitir la preparacin de estados financieros li$res de des'iacin material, de$ido a fraude o error. Responsabilidad del auditor .i (,uestra responsa$ilidad es e)presar una opinin so$re los estados financieros adjuntos $asada en mi (nuestra auditora. He (mos lle'ado a ca$o mi (nuestra auditora de conformidad con las ,ormas Internacionales de Auditora. 0ic1as normas e)i(en !ue cumpla (mos los re!uerimientos de 2tica, as como !ue planifi!ue (mos y ejecute (mos la auditora con el fin de o$tener una se(uridad ra+ona$le so$re si los estados financieros est3n li$res de des'iacin material. 4na auditora conlle'a la aplicacin de procedimientos para o$tener e'idencia de auditora so$re los importes y la informacin re'elada en los estados financieros. *os procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la e'aluacin de los ries(os de des'iacin material en los estados financieros de$ido a fraude o error. Al efectuar dic1as e'aluaciones del ries(o, el auditor tiene en cuenta el control interno rele'ante para la preparacin y presentacin ra+ona$le por parte de la Compaa de los estados financieros, con el fin de disear los procedimientos de auditora !ue sean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de e)presar una opinin so$re la eficacia del control interno de la Compaa. 4na auditora tam$i2n incluye la e'aluacin de lo adecuado de las polticas conta$les aplicadas y de la ra+ona$ilidad de las estimaciones conta$les reali+adas por la Bosque de Tabachines 44 T 52 67 64 00 Fracc. Bosques de las Lomas F 55 96 69 50 11700, M!ico, ".F. ###.imc$.or%.m! administracin, as como la e'aluacin de la presentacin de los estados financieros en su conjunto. Considero (amos !ue la e'idencia de auditora !ue 1e (mos o$tenido en mi (nuestra auditora proporciona una $ase suficiente y adecuada para mi (nuestra opinin de auditora. Opinin 5n mi (nuestra opinin, los estados financieros presentan ra+ona$lemente, en todos los aspectos materiales, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. de C.V. al "# de diciem$re de %&#%, as como sus resultados (1) y sus flujos de efecti'o correspondientes al ejercicio terminado en dic1a fec1a, de conformidad con las ,ormas de Informacin -inanciera .e)icanas. (,om$re de la -irma a la !ue pertenece el auditor (,om$re y ru$rica del auditor (-ec1a del informe de auditora(Ciudad y pas en donde se u$ica el auditor (1) El sinificado de resultados se refiere al desempe!o financiero de la Entidad" por lo #ue inclu$e el estado de resultados $ el estado de cambios en el capital contable% Bosque de Tabachines 44 T 52 67 64 00 Fracc. Bosques de las Lomas F 55 96 69 50 11700, M!ico, ".F. ###.imc$.or%.m!