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Buenos Aires, .

Seores
Consejo de Administracin
Presente
At: Sra. xxxxxxxxxx
De mi consideracin:
Acorde a lo solicitado, detallo a continuacin el Plan de Trabajo para desarrollar
las Tareas de Revisin de las Rendiciones de Cuentas por el Perodo 2007, los
Informes a emitir producto de la tarea a realizar, el Tiempo estimado de desarrollo de
la Tarea encomendada y el Costo Total de la Revisin, para su Evaluacin.-

Plan de Trabajo:
1. Evaluacin general del control que posee la administracin del consorcio.
Principales controles y su funcionamiento.
2. Identificar el objeto de examen:
1. Informes Mensuales correspondientes al periodo de
revisin
2. Rendicin anual de Cuentas
3. Planificar el trabajo de auditoria, teniendo en cuenta la finalidad del examen.
Contiene, entre otros los siguientes puntos:
Revisin del Reglamento de Copropiedad y Administracin
Relevamiento del cumplimiento de las Obligaciones Previsionales e
Impositivas del perodo:
Obligacin de efectuar retenciones
Obligaciones de informacin
Inscripcin en la AFIP-DGI
Obligaciones Previsionales por el personal en relacin
de dependencia: comprobaciones globales de
razonabilidad sobre cargas sociales y verificacin del
depsito de retenciones y aportes en los trminos
legales
Verificacin del estado de los libros legales de la entidad:
1.
2.
3.
4.

Libro de Administracin
Libro de Ordenes
Libro de Actas de Asamblea
Libro de Sueldos Art 52 Ley 20.744

Revisin de Contratos
1

Cotejar erogaciones e ingresos con la pertinente documentacin


respaldatoria
Recalcular:
Alcuotas correspondientes a cada unidad
Totales incluidos en los informes mensuales, rendicin
anual de cuentas y Libro de Administracin
Examinar las Conciliaciones Bancarias
Examinar el cumplimiento de las disposiciones impositivas por los
proveedores del consorcio
Comprobar la vigencia de los seguros contratados por el consorcio
4. La lectura de las actas de Asamblea

Informes a Emitir
I. Informe Especial sobre la Rendicin de Cuentas de fecha 2001, firmado y con
la firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
II. Informe sobre deficiencias de control encontradas y las propuestas para su
mejoramiento

Tiempo estimado de desarrollo de la Auditoria


Se estima desarrollar la tarea encomendada en 20 das, a partir de la puesta a
disposicin de los elementos detallados en el Anexo a la Presente.

Costo Total

Por la Revisin de Cuentas del Perodo a Verificar: $ xxxxx (pesos xxxxxxxxxx)

Quedando a disposicin de los seores integrantes del Consejo de


Administracin, para aclarar y/o ampliar el contenido de la presente, saludo atentamente

xxxxxxxxxxxxxx