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TEXTO ARTICULADO

ESTRUCTURA ECONMICA DE INGRESOS


DE LA COMUNIDAD AUTNOMA
ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS DE
LA COMUNIDAD AUTNOMA

2015

LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 1

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

NDICE
1. Texto Articulado............................................................................................................... pg. 3.

1.1.Ley de Presupuestos................................................................................................. pg. 4.

2.Comunidad Autnoma.................................................................................................... pg. 145.

145

2.1. Estructura Econmica de Ingresos............................................................................ pg. 146.

146

2.2. Estructura Econmica de Gastos.............................................................................. pg. 150.

150

2.2.1.01-PARLAMENTO................................................................................................. pg. 151.

151

2.2.2.05 - DEUDA PBLICA.......................................................................................... pg. 160.

160

2.2.3. 06 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO................................................................... pg. 162.

162

2.2.4. 08 - CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD....................... pg. 212.

212

2.2.5. 10 - ECONOMA , HACIENDA Y SEGURIDAD..................................................... pg. 248.

248

2.2.6. 11 - OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLTICA TERRITORIAL.............. pg. 286.

286

2.2.7.13 - AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS........................................ pg. 313.

313

2.2.8.14 - SANIDAD....................................................................................................... pg. 348.

348

2.2.9. 15 - EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO........................................................... pg. 356.

356

2.2.10. 18 - EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD.............................. pg. 377.

377

2.2.11.19 - DIVERSAS CONSEJERAS......................................................................... pg. 433.

433

2.2.12.20 - TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES............................... pg. 436.

436

2.2.13. 23 - CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA.................. pg. 446.

446

2015

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1.Texto Articulado

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

1.1.Ley de Presupuestos

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I. Disposiciones generales
Presidencia del Gobierno
5796 LEY 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autnoma de Canarias para 2015.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 12.8 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2015.
EXPOSICIN DE MOTIVOS
I

El presupuesto de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2015 se elabora en un


contexto econmico de consolidacin de la recuperacin econmica ya iniciada en el archipilago el segundo semestre de 2013 y, como en ejercicios anteriores, est condicionado
a los lmites fijados por los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pblica y la
regla de gasto, no solo para 2015, sino tambin los que estn fijados para los dos siguientes
ejercicios y que constituyen una senda descendente. Mientras que las predicciones favorables de nuestra economa inciden de manera positiva en la recaudacin tributaria, lo que
permite incrementar los recursos presupuestarios disponibles, en especial los relativos a
impuestos directos e impuestos indirectos, el necesario cumplimiento de los compromisos
de consolidacin fiscal que implican acometer una reduccin del dficit pblico y por ende
en el endeudamiento y el comportamiento desfavorable de los ingresos derivados de sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas, obligan a reducir el gasto y, por tanto,
conducen a la necesaria realizacin de un ejercicio de ajuste presupuestario del gasto acomodado a su cumplimiento. Es de destacar, tambin, que desde el punto de vista del gasto la
evolucin de la economa espaola ha incidido favorablemente en el coste de la deuda mediante la reduccin de los tipos de inters ocasionando ahorros importantes. Este contexto
ha exigido un doble esfuerzo, cuantitativo y cualitativo, de optimizacin de los recursos, que
ha implicado un necesario ejercicio de priorizacin del gasto pblico, en aras a poder mantener, desarrollar e incrementar los servicios pblicos fundamentales, prioritarios en toda la
accin del Gobierno y que ha permitido que estos presupuestos registren un aumento de las
dotaciones destinadas a la prestacin de los servicios pblicos fundamentales. Sin embargo,
este necesario ajuste de la poltica de gasto pblico a los recursos disponibles no ha obviado
la necesaria actuacin de impulso y crecimiento de las polticas de empleo y de formacin
y cualificacin profesional ni el componente incentivador de la actividad productiva que
el presupuesto, como instrumento de poltica econmica, debe tener de cara a paliar las
consecuencias de la crisis econmica. Para ello, el presupuesto de 2015 prev los recursos
necesarios para llevar a cabo las polticas activas de empleo que contribuyen a la creacin
de empleo mediante el reforzamiento de las ya existentes y la puesta en marcha de otras
dirigidas especialmente a los jvenes a travs del Programa de Garanta Juvenil. Tambin y
de acuerdo con los recursos, el presupuesto incluye el mantenimiento de las medidas para
contribuir al crecimiento econmico.

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Sin perjuicio del anlisis detallado que se expone en el informe econmico-financiero


que se incluye en estos presupuestos, el contexto econmico que se prev en 2015 para
Canarias se puede resumir a travs de los siguientes indicadores: una variacin positiva del
2,0% del PIB en trminos constantes, lo que supone un cambio importante de tendencia
respecto al valor previsto para esta variable en 2013 (-0,5%), as como una consolidacin
del crecimiento respecto al valor previsto en 2014 (1,7%); una tasa de inflacin moderada
(0,6%); y una tasa positiva de creacin de empleos (1,5%) y de disminucin del nmero de
desempleados (-2,8%). No obstante, y dadas las caractersticas de la estructura econmica
de Canarias, la tasa de paro, aunque menor en un punto, previsiblemente se mantendr elevada (31,7%), constituyendo el problema ms grave del archipilago.
El incremento previsto del PIB en 2015 tiene un patrn de expansin similar al acontecido en el ao actual y que tiene como principal base el dinamismo que est mostrando el
sector turstico y las expectativas econmicas positivas, aunque a un ritmo moderado, para
los principales pases emisores de los turistas que visitan Canarias, as como la esperada
recuperacin del turismo nacional. Canarias sigue siendo una de las Comunidades Autnomas mejor posicionadas desde la perspectiva de la especializacin en el sector turstico.
En relacin al comercio se prev que siga con su gradual mejora debido a la continuacin
del dinamismo del consumo no residente y a una menor debilidad del residente gracias a
la prevista deduccin fiscal del IRPF, a la tambin gradual mejora del mercado de trabajo,
una evolucin contenida de los precios y un menor peso de las cargas hipotecarias. Tambin
cuenta como elemento positivo que la Administracin autonmica ya ha hecho gran parte
del esfuerzo de ajuste derivado de la exigida consolidacin presupuestaria, como lo demuestra el cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2012 y 2013. En lo que respecta al resto
de sectores, la industria se seguir viendo limitada por el efecto de la dbil evolucin de la
construccin en obra nueva y pblica sobre sus industrias auxiliares, la positiva evolucin
del consumo seguirn incentivando la produccin de bienes de consumo duradero, todo ello
favorecido por la clarificacin del marco tributario del AIEM. La construccin continuar
sufriendo el proceso de ajuste, aunque su grado de deterioro se ir aminorando, no obstante
la necesidad de realizar actuaciones de renovacin y rehabilitacin de edificios actuarn en
sentido positivo. El sector primario seguir enfrentndose a los mismos hndicaps, principalmente relacionados con un incremento de la competencia en lo que a la parte agrcola se
refiere sin embargo en el caso especfico de la pesca, se espera una cierta recuperacin, si
bien modesta derivada de la reciente concesin de licencias. Adicionalmente, la demanda
interna aunque se ver todava limitada por factores como las dificultades de acceso al crdito, se ver incentivada por el dinamismo del turismo y del sector exterior, en particular con
frica, por una cierta mejora de la confianza empresarial y un mayor acceso al crdito por
parte de las empresas, as como una menor debilidad del mercado de trabajo, en un entorno
de reduccin fiscal y contencin de precios.
Las previsiones macroeconmicas antes expuestas constituyen, en lo que a crecimiento
econmico se refiere, los mismos valores que los que se prevn para el conjunto de Espaa.
As, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 indica un crecimiento esperado del PIB del 2%, previsin que mejora la prevista para 2014 en 7 dcimas.
Como ya se seal, la confeccin de los presupuestos ha de hacerse dentro de los lmites
que suponen los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pblica y de la regla de

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gasto. En lo que se refiere al primero de ellos, los fijados para el prximo periodo trienal
permiten un mayor dficit para la Administracin General del Estado que para las comunidades autnomas. Es preciso recordar que la poltica de estabilidad presupuestaria que sigue la
Unin Europea se basa en el concepto de dficit estructural, lo cual qued reflejado en la reforma de la Constitucin espaola llevada a cabo en 2011. El dficit estructural es aquel que
se produce en ausencia de los efectos propios del ciclo econmico y que se estima en funcin de la metodologa aprobada por la Comisin Europea y que el Ministerio de Economa
y Competitividad ha adaptado para su aplicacin a nivel de comunidades autnomas. Sus
resultados ponen de manifiesto, al igual que en ejercicios anteriores, que el Estado continuar incurriendo en un mayor dficit estructural, de modo que para 2015 esta Administracin
presentar un dficit del -1,5%, mientras que las comunidades autnomas debern liquidar
con supervit estructural 0,5%. En esta misma lnea, en 2016 la Administracin General del
Estado producir un dficit estructural del -1,1% frente al supervit estructural del 0,6% de
las comunidades autnomas.
Desde un punto de vista global, y sin considerar las operaciones destinadas a refinanciar
la deuda pblica, los Presupuestos de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2015 decrecen un 2,5%. Esta reduccin tiene su causa principal en un menor uso del endeudamiento en
consonancia con el cumplimiento del objetivo de dficit ya que los presupuestos para 2014
se confeccionaron con un objetivo de estabilidad del -1,0%, mientras que el dficit permitido para 2015 asciende al -0,7%. En consecuencia, los presupuestos para 2015 registran una
disminucin del dficit no financiero en 0,3 puntos, y una mejora del ahorro bruto pasando
de ser negativo en 385,9 millones de euros a solo 189,0 millones de euros, cuanta en la que
los gastos corrientes superan los ingresos corrientes, fundamentalmente procedentes de los
ingresos tributarios.
En cuanto a los ingresos corrientes previstos en 2015, los ingresos procedentes del sistema de financiacin de las comunidades autnomas constituyen su principal fuente de financiacin, representando en el caso de Canarias para 2015 cerca del 61% del total de los
ingresos por operaciones no financieras. Esta financiacin ha experimentado una considerable disminucin a lo largo de los ltimos ejercicios, derivada de la crisis econmica pero
tambin de la falta de solucin y respuesta de la Administracin General del Estado a determinadas cuestiones, relativas al sistema de financiacin de nuestra Comunidad, a pesar
de ser reiterada e infructuosamente reivindicadas por el Gobierno de Canarias al asignar el
actual modelo a la Comunidad Autnoma de Canarias una financiacin per cpita inferior a
la media nacional y que la sita en los aos 2014 y 2015 en la antepenltima posicin. Una
resolucin favorable a los intereses de esta Comunidad permitira afrontar, con la necesaria
suficiencia financiera y, por tanto, con muchas ms garantas, tanto la prestacin, en la mejora en los niveles de calidad requeridos, de los servicios pblicos esenciales, como disponer
de los recursos suficientes en el presupuesto para actuar eficazmente como mecanismo de
reactivacin econmica. El descenso total de ingresos provenientes de las entregas a cuenta
en trminos brutos entre 2010 y 2015 asciende a 422,3 millones de euros lo que representa
una disminucin del 10,1%. En el caso de 2015, la variacin respecto a 2014 consiste en un
incremento en trminos brutos de 146,5 millones de euros, ahora bien si tenemos en cuenta
el efecto de las liquidaciones del sistema en ambos ejercicios, la variacin en trminos de
caja de las entregas a cuenta de 2014 a 2015 ha experimentado una disminucin de 29,6
millones de euros. Ahora bien en trminos presupuestarios esta minoracin asciende 71,3

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millones de euros ya que el importe neto de la liquidacin previsto en el presupuesto de 2014


asciende a 186 millones de euros y el previsto en 2015 asciende a 30,8 millones de euros.
Los ingresos integrados en el sistema de financiacin tienen como destino principal financiar los servicios pblicos fundamentales, de lo que se deriva la importancia que tienen los
mismos en el conjunto de la financiacin autonmica antes sealada. No obstante, y a pesar
de los mecanismos de nivelacin que contempla la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la
que se regula el sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn
y Ciudades con Estatuto de Autonoma y se modifican determinadas normas tributarias, las
diferencias de financiacin que se vienen produciendo entre las distintas comunidades autnomas son importantes.
Por otra parte, los ingresos tributarios distintos a los integrados en el Sistema de Financiacin presentan una evolucin favorable respecto a las previsiones para 2014, El captulo
1, impuestos directos, incrementa su participacin en el total 8 dcimas de punto, y aumenta
las estimaciones interanuales del conjunto de las figuras tributarias que lo integra un 4,3 por
100, debido al aumento en trminos absolutos que experimentan las entregas a cuenta del
IRPF y, en menor medida, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tambin crece el
captulo relativo a los impuestos indirectos, destacando en primer lugar el incremento en los
recursos del REF correspondientes a la Comunidad Autnoma, un 10,4 por cien, as como
el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, con un incremento del 11 por 100 y el Impuesto
de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, que crece globalmente un
7,3 por 100.
La financiacin estatal distinta al Sistema de Financiacin derivada de las subvenciones
gestionadas se incrementa en su conjunto siendo de especial relevancia las relativas a Polticas Activas de Empleo, si bien no se incluye el Plan Integral de Empleo para Canarias. Las
derivadas de transferencias de capital tambin se incrementan sobresaliendo el convenio de
infraestructuras hidrulicas con un crecimiento de 9,3 millones de euros y del convenio de
vivienda en 7 millones de euros. Sin embargo no se contemplan una vez ms los 153 millones de euros de ingresos para carreteras, a pesar de estar en un convenio vigente. los Fondos
de Compensacin Interterritorial (FCI), en su anualidad del ejercicio corriente, se incrementa en 1,8 millones de euros en trminos absolutos y un 4 por 100 en trminos relativos, principalmente como consecuencia del incremento en la participacin de esta Comunidad Autnoma en el total de los FCI, derivado de la correccin por renta y por factor de insularidad.
El captulo de ingresos por activos financieros experimenta un crecimiento respecto a
2014 del 18,9 por 100. Su aumento se debe fundamentalmente a actuaciones relacionadas
con parques tecnolgicos y la materializacin de las relativas a la mejora en el acceso a la
financiacin de las empresas propiciada por el Banco Europeo de Inversiones.
Las previsiones de financiacin a travs de endeudamiento son reflejo, aparte de los importes destinados a refinanciacin, del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para la
Comunidad Autnoma de Canarias para 2015 (-0,7%). La Comunidad Autnoma se acoge
al mximo de dficit permitido y en consecuencia financiar dicho dficit con un incremento
de deuda de 294,38 millones de euros. A este importe, y al igual que en ejercicios anteriores,
se aade la financiacin a travs de pasivos financieros para hacer frente a la anualidad de
las liquidaciones negativas del Sistema de Financiacin de 2008 y 2009, que ha extendido su

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aplazamiento a 204 mensualidades iguales, as como a la relativa a la compensacin por el


IGTE del periodo 1993-2007 (en total, 90,34 millones de euros). Tambin estn integradas
en este captulo de ingresos las previsiones de recursos que se percibirn a travs del convenio suscrito con el Banco Europeo de Inversiones cuyo objetivo es financiar proyectos de
inversin y capital circulante promovidos por pymes y mid caps.
La distribucin de los recursos presupuestarios antes descritos se ha hecho conforme a
las directrices para la elaboracin de los presupuestos para 2015 aprobadas por el Gobierno
de Canarias, que fij como tales el mantenimiento de los servicios pblicos esenciales, la
reactivacin de la actividad econmica y el fomento de la generacin de empleo y la concentracin de esfuerzos en el desempeo de competencias propias de la Comunidad Autnoma,
todo ello dentro de los lmites de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pblica
y de la regla de gasto.
As, los presupuestos para 2015 registran una concentracin en los servicios pblicos
esenciales, incrementndose su participacin frente a 2014 lo que pone de manifiesto el
esfuerzo realizado en el reforzamiento de los mismos y que representa en este presupuesto
el 70%.
Concretamente, la poltica que ms recursos integra es la de asistencia sanitaria y salud
pblica y registra un incremento en todos los captulos de gasto cuyo objetivo es reforzar
los actuales niveles de actividad asistencial dotndole de los recursos necesarios al mismo
tiempo que se incrementan las inversiones destinadas a las infraestructuras y equipamientos
sanitarios. Tambin se produce un incremento de los crditos dedicados a educacin, especialmente en gastos de personal, incluyendo los efectivos y sustituciones necesarias para
derivadas de la aplicacin de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, la puesta en marcha del proyecto de formacin dirigido a jvenes
en el mbito del programa de garanta juvenil y la atencin a la demanda educativa, en la
educacin concertada y en nuevas becas. A su vez, tambin se registra un crecimiento de
los crditos para accin social, cuyo objetivo es hacer frente a las mayores necesidades de
cobertura desde los servicios sociales pblicos como consecuencia de la crisis econmica.
Concretamente, el aumento en 2015 se concentra en la prestacin canaria de insercin yen
las prestaciones de servicios para personas en situacin de dependencia.
En polticas de empleo destacan los incrementos debidos a la puesta en marcha de la
iniciativa comunitaria YEI destinada a actuaciones directas a jvenes entre 15 y 25 aos
as como al reforzamiento de las dotaciones financiadas por el Estado en el marco de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales destinadas a incrementar las polticas
activas de empleo. En cuanto a los recursos dedicados al rea de justicia, si bien disminuyen
en trminos netos por haberse culminado en 2014 las obras del palacio de justicia de Gran
Canaria, presentan incrementos en los gastos de personal para atender las necesidades de
refuerzo y las dotaciones para el cambio que se opera en las correspondientes relaciones de
puestos de trabajo.
El presupuesto de 2015 tiene como objetivo como se ha indicado, continuar las polticas dirigidas al desarrollo de los sectores productivos, dada la necesidad de dinamizar la
economa y fomentar la generacin de empleo. En este sentido, se mantienen los recursos

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destinados a promocin econmica y comercial, fundamentalmente a travs de los recursos


captados a travs del Banco Europeo de Inversiones con el objeto de financiar proyectos de
inversin y circulante promovidos por pequeas y medianas empresas (pymes) y por empresas de mediana capitalizacin (mid caps) y que se traducirn en prstamos a empresas para
hacer frente a las actuales dificultades de acceso al crdito por parte del tejido productivo.
Tambin se mantienen los destinados a culminar el programa de zonas comerciales abiertas,
as como el mantenimiento de un fondo de apoyo a la internacionalizacin de empresas,
el fondo Jeremie, el fondo de prstamos y garantas para la promocin de proyectos empresariales y de innovacin y el fondo de prstamos para la financiacin de proyectos de
investigacin y desarrollo asociado a la Red de Parques tecnolgicos de Canarias puestos en
marcha en 2014. Del mismo modo, tambin aumentan los recursos para investigacin, desarrollo e innovacin, lneas de actuacin que se vern sustentadas en los recursos procedentes
del BEI antes descritos y en los que se perciban a travs del Convenio de Colaboracin entre
el Ministerio de Economa y Competitividad y el Gobierno de Canarias para el fortalecimiento y apoyo a la red de Parques Tecnolgicos de Canarias. En el caso de la industria y
energa, se mantienen las consignaciones presupuestarias dirigidas, entre otras actuaciones,
a la concesin de ayudas en materia de energas renovables y eficiencia energtica, y se incluye la puesta en marcha de un proyecto de transporte bajo en carbono. En lo que al sector
turstico se refiere, se mantienen los recursos destinados a la promocin y otras actuaciones
de apoyo a Canarias como destino. Dentro de estas se mantiene el fondo de vuelos para mejorar la competitividad del destino. Por su parte, las polticas de actuaciones para el apoyo al
sector primario registran un aumento de dotacin presupuestaria, especialmente en ayudas
al fomento de la actividad de los sectores agrcola y ganadero, as mismo se mantienen las
relativas al Posei y las previstas en el Fondo Europeo de Pesca.
En relacin a las inversiones en infraestructuras de transporte cabe destacar el inicio
de la ejecucin de los proyectos de los puertos de Agaete y Playa Blanca y la ejecucin de
la cuarta fase de la circunvalacin de Las Palmas. En lo que a actuaciones en materia de
infraestructuras hidrulicas se refiere, se produce tambin un incremento consecuencia de
la mayor aportacin por parte del Estado al convenio que regula este tipo de actuaciones
y la ejecucin de la Estacin Desaladora de Agua de Mar del Oeste de Tenerife y la Edam
de Granadilla, 1 Fase. As mismo en el rea de medio ambiente se incluye la ejecucin de
proyectos de clausura, sellado y restauracin de vertederos.
Las actuaciones en materia de Administracin General tienen un impacto positivo en el
presupuesto, a pesar de las diferentes actuaciones en materia de racionalizacin del gasto, tales como el mantenimiento del gasto corriente en bienes y servicios en todas las consejeras,
excepto en el gasto ligado directamente a los servicios pblicos esenciales, las dedicadas a
reducir los arrendamientos de espacios, as como las derivadas del ahorro por las jubilaciones, excedencias etc., producidas en 2014 en el mbito de Administracin General, debido
fundamentalmente a la consignacin de recursos para la gestin tributaria y recaudacin en
va ejecutiva que refuerzan la lucha contra el fraude.
En lo relativo a la financiacin de las corporaciones locales canarias, se incluyen en esta
ley unas previsiones de ingresos procedentes del Bloque de Financiacin Canario considerando un porcentaje de distribucin de los recursos aplicable en 2015 del 56% para las corporaciones locales y del 44% para la Comunidad Autnoma de Canarias, tal como establece

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la Ley 5/2013, en la que, fruto de los acuerdos con las corporaciones locales, se modifica la
Ley 9/2003, de Medidas Tributarias y de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias. Mediante esta Ley 5/2013, se establecen unos porcentajes transitorios de distribucin
para 2014 y 2015, abandonando por tanto los criterios de reparto que para dichos aos se
establecieron en la Ley 4/2012. En cuanto a la financiacin de las competencias transferidas
y delegadas por parte de la Comunidad Autnoma de Canarias a los cabildos insulares, en el
pasado mes de octubre se alcanz un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los cabildos
insulares que supone una solucin consensuada a las distintas discrepancias surgidas en los
ltimos aos en cuanto a las cuantas de dicha financiacin y el establecimiento de las bases para la construccin de un marco normativo con carcter de permanencia que regule la
financiacin de las competencias transferidas y delegadas. Este acuerdo supone un cambio
normativo que implica un incremento que se consolida como base, y que incrementa la financiacin para las competencias transferidas y delegadas en 19,3 millones de euros. En los
presentes presupuestos se establecen distintas disposiciones encaminadas a la ejecucin de
este acuerdo, reflejando as mismo el impacto financiero de la revisin de la financiacin de
las competencias transferidas para el periodo 2008- 2014.
Tambin se incluye una modificacin en la tarifa autonmica general del impuesto sobre
la renta de las personas fsicas. La modificacin se realiza sin fines recaudatorios, se hace
con la finalidad de corregir inequidades derivadas de las modificaciones que se han introducido por el Estado en el proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
La modificacin supone una reduccin significativa en el tramo de base liquidable de
menos de 12.450 euros de la que se beneficiarn todos los contribuyentes. Y por otro lado,
un ligero incremento de los tipos marginales para bases liquidables por encima de 53.407
euros, y la creacin de un nuevo tramo para bases liquidables por encima de 90.000 euros.
Adems de la correccin mejorando la progresividad fiscal, se pretende conseguir mejorar
la renta disponible de las familias con menos recursos, con la consiguiente mejora en la demanda interna de consumo residente.
II

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias, se elabora


en el marco de nuestra Carta Magna, la Constitucin espaola de 27 de diciembre de 1978,
de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
La norma contiene la previsin de los ingresos y la autorizacin de los gastos a realizar
en el ejercicio, siendo este su contenido mnimo y necesario, pero dado que la orientacin
del gasto es el reflejo de la poltica econmica general, para su mejor interpretacin y ejecucin es necesario incluir una serie de disposiciones. Como ha precisado el Tribunal Constitucional, resultara insuficiente el contenido mnimo restringido a las previsiones contables,
ya que deben atenderse una serie de disposiciones que guardan relacin directa con las
previsiones de ingresos y las habilitaciones de gasto y que vienen a conformar la direccin

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y orientacin de la poltica econmica que corresponde al Gobierno y los criterios de su


poltica, al tiempo que facilitan su interpretacin y la eficaz ejecucin.
En el ttulo I, De la aprobacin de los Presupuestos, se aprueban los estados de gastos e
ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias, incluyndose en ellos a una nueva entidad, la Agencia Tributaria Canaria. Se incrementa tambin los
fondos carentes de personalidad jurdica y as, junto al Fondo Jeremie Canarias se mantiene
el Fondo de Prstamos y Garantas para la Promocin de Proyectos Empresariales de Innovacin, aunque con una denominacin diferente, y se incorpora el Fondo de Prstamos para
la Financiacin de Proyectos de Investigacin y Desarrollo asociados a la Red de Parques
Tecnolgicos de Canarias.
Tambin se incrementan las sociedades mercantiles pblicas, pues se mantiene en fase de
liquidacin a Gestin Urbanstica de Las Palmas, S.A., al tiempo que se incorpora al sector
pblico a la entidad Gestur-Cajacanarias, Inversiones y Desarrollo, S.A.
Sin embargo minora el nmero de fundaciones, al refundirse en Fundacin Canaria de
Investigacin Sanitaria (Funcanis) la Fundacin Canaria de Investigacin y Salud (Funcis)
y la Fundacin Canaria Rafael Clavijo para la Investigacin Biomdica.
El ttulo II, De las modificaciones de los crditos y gastos plurianuales, se mantiene
dividido en cinco captulos, y junto con el ttulo I constituye el ncleo el ncleo esencial de
la ley.
El captulo I, mbito de aplicacin, especifica los entes a los que les resulta de aplicacin la regulacin contenida en este ttulo, y que comprende a todos los que disponen de
presupuesto limitativo, quedando excluidas las dotaciones estimativas del Instituto Canario
de Hemodonacin y Hemoterapia.
El captulo II, Temporalidad y vinculacin de los crditos, por un lado, da cumplimiento a la prescripcin contenida en el artculo 52.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pblica Canaria, que prev que la Ley de Presupuestos contendr el porcentaje
con base en el cual le compete al Gobierno autorizar la imputacin de obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, mantenindose el previsto para el ejercicio anterior, y, por otro, contempla la vinculacin de los
crditos, mantenindose la vinculacin al campo fondo asignado en los mismos supuestos
que en el ejercicio anterior.
La vinculacin especfica de los crditos continan en la misma lnea de permitir establecer bolsas de crditos mediante vinculaciones especficas que permitan una ms eficaz
ejecucin de crditos cofinanciados, hecho por el cual se ha incluido tambin en este ejercicio al fondo asignado.
En el captulo III, Modificaciones de crdito, se prev el rgimen, general y especial,
de las modificaciones de crdito, especificndose que las disposiciones sobre modificaciones de crdito previstas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, se complementarn durante este ejercicio con las previstas en el presente captulo, a

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fin de dejar claro el carcter meramente eventual de la Ley de Presupuestos en esta materia
al establecer la preeminencia de las disposiciones que prev la citada Ley 11/2006, de 11 de
diciembre.
Este captulo concluye con la prescripcin del lmite mximo hasta el que se podrn
autorizar anticipos de tesorera para atender gastos inaplazables del ejercicio, el cual queda
mantenido en el porcentaje establecido para ejercicios anteriores.
En el captulo IV, Gastos plurianuales, junto al precepto que contempla tanto la previsin de tomar como crdito inicial el existente a nivel de seccin, servicio, captulo y programa a los efectos de aplicar los porcentajes a que se refiere el apartado 2 del artculo 49 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, y la de mantener estos en
un 50 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, 40 por 100 en el segundo ejercicio y 30 por
100 en los ejercicios tercero y cuarto, se incluye la disposicin relativa al procedimiento para
imputar al presupuesto las anualidades de los compromisos de gasto de carcter plurianual
contabilizados en aos anteriores si no hubiera crdito o este fuera insuficiente para imputar
dichas anualidades.
Se cierra este ttulo con el captulo V Rgimen competencial, en el que se mantiene la
descentralizacin efectuada en los pasados ejercicios.
Tras este contenido mnimo, la ley contempla una serie de normas que guardan relacin
directa con los criterios de la poltica econmica, de los que el presupuesto es su instrumento. Este bloque lo conforman esencialmente el ttulo III, De la gestin presupuestaria, el
ttulo IV, De los entes con presupuesto estimativo y el ttulo V, De los gastos y medidas
de gestin de personal.
En el ttulo III, De la gestin presupuestaria, figuran como novedad en relacin con la
asignacin de la gestin de determinados crditos, la atribucin a la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad de los correspondientes al Sistema Integral de Control Horario. En
relacin a la atribucin a la Consejera de Empleo, Industria y Comercio de la contratacin
del suministro de energa elctrica y el contrato de colaboracin entre el sector pblico y el
sector privado para la actuacin global e integrada que suponga la mejora de la eficiencia
energtica y prestacin de servicios energticos, se precisa que si al comienzo del ejercicio
2015 no se iniciase la ejecucin del citado contrato de colaboracin pblico-privado sern
gestionados por el departamento que tuviera adscritos los inmuebles cuyas instalaciones
fueran objeto de mantenimiento en esa licitacin.
Se contempla tambin en este ttulo la gestin de los crditos presupuestarios destinados
a la financiacin de las competencias y servicios asumidos por los cabildos insulares, y la
prohibicin de formalizar contratos de servicios con personas fsicas, salvo que se trate de
contratos menores; los relacionados con la redaccin de proyectos, direccin facultativa y la
ejecucin de obras; los que se celebren con letrados apoderados, profesores especialistas en
centros educativos de la Comunidad Autnoma y profesionales sanitarios que desempeen
servicios en gerencias que no cuenten con profesionales de alguna especialidad, por el dficit de profesionales sanitarios, para realizar trabajos no habituales; as como los asociados
a proyectos de investigacin y a actuaciones u operaciones cofinanciadas con fondos de la

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Unin Europea. Se acoge igualmente la gestin de los crditos para la financiacin de las
universidades canarias y la autorizacin de los costes de personal, junto con otras medidas
de gestin universitaria.
En el ttulo IV, De los entes con presupuesto estimativo, se mantiene la autorizacin
del Gobierno de Canarias en los supuestos ya previstos en el ejercicio anterior, al tiempo que
se atribuye al titular del departamento al que est adscrito el ente la autorizacin que deba
recabarse en esos mismos supuestos cuando la variacin o el incremento se ocasione por una
actividad no prevista en las dotaciones de los presupuestos de explotacin y capital, si los
ingresos derivados de la misma cubren la totalidad de los gastos.
El ttulo V, De los gastos y medidas de gestin del personal, comprende dos captulos,
el primero dedicado a los gastos de personal, que comprende los artculos 34 a 47 ambos
incluidos, y el segundo, destinado a las medidas de gestin de personal, que se extiende
desde el artculo 48 al 58.
En el primer captulo se determina el importe de las retribuciones de todo el personal
al servicio del sector pblico de la Comunidad Autnoma, mantenindose en las mismas
cuantas que las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Este ao se incluye un artculo nuevo
referido especficamente a las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral
adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud. Se incluyen las retribuciones de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de otro personal directivo.
Se mantiene el mismo porcentaje de los crditos iniciales que se destinaran a horas extraordinarias del personal laboral y las gratificaciones del personal funcionario, que se fijan
en el 0,10 por 100 del crdito inicial del artculo 13 y de los artculos 10, 11 y 12 respectivamente, salvo en la seccin 06 Presidencia del Gobierno que ser del 0,50 por 100, as
como, el importe de horas lectivas complementarias, para los docentes que voluntariamente
participen en acciones de refuerzo educativo y mejora del aprendizaje.
Se mantiene la necesidad de contar con el informe favorable de las consejeras de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economa, Hacienda y Seguridad, con carcter previo a la
determinacin o modificacin de las condiciones retributivas del personal de los entes con
presupuesto estimativo.
Se consigna el mismo importe que en el ejercicio 2014 para el Fondo de Accin Social,
manteniendo el destino de los crditos consignados en el mismo.
Se cierra este captulo primero con la necesidad de contar con la autorizacin del Gobierno, que este ao debe ser previa a la adopcin de acuerdos, convenios, pactos o instrumentos
similares en materia de personal y tras los informe de las direcciones generales de la Funcin
Pblica y de Planificacin y Presupuesto.
En el captulo II, se recogen medidas de planificacin de recursos humanos, y en este
sentido se destacan como novedades para el presente ejercicio la provisin de los puestos de
libre designacin no conllevaran la cesin del crdito asignado a la financiacin del efectivo
que lo desempee.

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Las atribuciones temporales de funciones se financiarn con la baja de crditos del captulo 1 que debern contar con el visto bueno de la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto.
La Oferta de Empleo Pblico se adapta a la que con carcter bsico permite el Estado en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, y se incrementa hasta el lmite del
50 por 100 de la tasa de reposicin de efectivos para los sectores del personal de la Administracin de Justicia, personal docente no universitario y el personal estatutario con plaza en
hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud, y en el mbito de Administracin General de la Comunidad Autnoma para el personal que tenga asignadas funciones
de asesoramiento jurdico, de gestin de los recursos pblicos, de prevencin y extincin de
incendios, de control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones pblicas y de
control de la asignacin eficiente de los recursos pblicos. Se aade tambin como novedad la acumulacin de plazas en un sector en los cuerpos, escalas, subescalas o categoras
del mismo cuya cobertura se considere prioritaria, o que afecten al funcionamiento de los
servicios Pblicos esenciales, as como que la tasa de reposicin de uno o varios sectores se
acumule en otro u otros de los sectores mencionados.
Se aaden como sectores prioritarios para la contratacin de personal laboral temporal
las hospederas de la Consejera de Cultura, Deportes, Polticas Sociales y Vivienda, y los
servicios de los rganos centrales y territoriales con competencias en materia de inspeccin
sanitaria y salud pblica y laboratorio en el Servicio Canario de la Salud; as como los servicios de prevencin de riesgos laborales en el mbito de Sanidad, de Educacin y de la Administracin general y Justicia. Contina la limitacin de las contrataciones de personal laboral
a supuestos excepcionales en sectores considerados prioritarios y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables con objeto de cubrir puestos vacantes con derecho de reserva de su
titular, por jubilacin, fallecimiento o excedencia sin derecho a reserva del puesto, dotados
en el anexo de personal y siempre que exista crdito adecuado y suficiente, siendo exigible
la autorizacin del Gobierno para la contratacin de personal en supuestos no contemplados
anteriormente. El nombramiento de funcionarios interinos se limita igualmente a supuestos
excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, siempre que se acredite la
adecuada cobertura presupuestaria y afecte a sectores, funciones y categoras profesionales
que se consideren prioritarios o afecten a los servicios pblicos esenciales.
Se mantiene el criterio general establecido en el ejercicio 2014 de compensar la realizacin de horas extraordinarias del personal laboral y gratificaciones extraordinarias del
personal funcionario con tiempo de descanso retribuido, y solo excepcionalmente y previa
autorizacin por el rgano competente para la autorizacin del gasto de personal, se proceder a su abono.
Por ltimo, se aplica al sector pblico estimativo el mismo criterio de tasa de reposicin
de efectivos. Esta limitacin quiebra en los supuestos en que se autorice a las entidades
pblicas empresariales y entes pblicos a contratar personal laboral fijo o funcionario de
carrera procedente del sector pblico autonmico.
El ttulo VI, De las operaciones financieras, en las normas relativas al endeudamiento,
encuadradas en su captulo I, se autoriza al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad

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para que durante el ao 2015 pueda incrementar la deuda de la Comunidad Autnoma de Canarias, hasta el importe mximo que fije el Gobierno de Espaa conforme con lo establecido
en el artculo 16 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Asimismo se posibilita que apruebe y modifique, en su caso, el
programa de endeudamiento, que contendr las previsiones de emisiones y amortizaciones
del ejercicio y la situacin prevista a final de ao, as como las caractersticas generales de
los instrumentos financieros a emitir o contratar, dando cuenta al Gobierno del programa de
endeudamiento aprobado y de sus posibles modificaciones.
Por otro lado, se impide a los entes con presupuesto limitativo distintos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma que concierten operaciones de endeudamiento,
autorizndose nicamente a los entes con presupuesto estimativo a que concierten prstamos o crditos con entidades financieras previa valoracin de una serie de criterios y la obligatoriedad de que estos entes remitan mensualmente a la Consejera de Economa, Hacienda
y Seguridad, el saldo real bancario, el saldo real medio del mes que finaliza, as como el
presupuesto de tesorera del mes que se inicia, sin perjuicio de que la Direccin General del
Tesoro y Poltica Financiera podr informarse, en tiempo real, de la situacin de la tesorera
de dichas entidades.
Debe resaltarse la inclusin de un precepto relativo a la informacin previa a la tramitacin de expedientes de operaciones de activo y pasivo distintas de la deuda pblica, exigindose en estos supuestos el informe a la Intervencin General sobre los efectos en el dficit,
de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
En su captulo II, relativo a los avales, se mantiene tanto la imposibilidad de la Comunidad Autnoma de Canarias de conceder avales, salvo a las Sociedades de Garanta Recproca hasta una cuanta mxima, para un reafianzamiento destinado a cubrir los fallidos
de las operaciones de aval financiero otorgadas por las Sociedades de Garanta Recproca,
inscritas en el Registro de Sociedades de Garanta Recproca de la Comunidad Autnoma
de Canarias, a las pequeas y medianas empresas que tengan su sede social en Canarias,
con la limitacin de la regulacin europea de ayudas de Estado y a las sociedades mercantiles pblicas, cuyo capital sea titularidad exclusiva de la Comunidad Autnoma de
Canarias, para garantizar operaciones de endeudamiento de las mismas. Ello sin perjuicio
de los que puedan concederse a travs de los fondos sin personalidad jurdica e instrumentos financieros.
Respecto a los entes del sector pblico autonmico con presupuesto limitativo distinto
de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, los entes del sector
pblico autonmico con presupuesto estimativo, las universidades pblicas canarias o sus
organismos dependientes, se prescribe la imposibilidad de conceder avales.
El ttulo VII, De las normas tributarias, regula, por un lado, el importe de las tasas de
cuanta fija, que experimentan para el ejercicio 2014, un incremento general del 1 por 100,
y, por otro, el incremento de la cuanta de los precios pblicos de la Comunidad Autnoma
de Canarias que experimentan, para el ejercicio 2014, un incremento general del 1 por 100
a partir de 1 de febrero de 2014, salvo que por los rganos competentes para ello actualicen
la cuanta de los mismos.

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Se cierra el cuerpo de la ley con un nuevo ttulo VIII, De la estabilidad presupuestaria.


Dividido en dos captulos, el primero de ellos, Equilibrio financiero, contempla el deber de todos los agentes del sector pblico autonmico, las universidades pblicas canarias,
as como sus entes dependientes, clasificados en el sector Comunidad Autnoma de Canarias de acuerdo con la clasificacin de unidades que se realice en el mbito de la contabilidad
nacional, de suministrar la informacin necesaria para dar cumplimiento a los objetivos de
estabilidad presupuestaria, deuda pblica y deuda comercial y a la regla del gasto.
Junto a este deber contempla el sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria,
debiendo obtenerse en este ejercicio un resultado positivo o de equilibrio financiero, y de no
ser as o de apreciarse riesgo de incumplimiento, se regula el procedimiento a adoptar, inicindose con una advertencia motivada para que se adopten las medidas necesarias para el cese
de dicha situacin, y, de no adoptarse o de considerarse estas insuficientes, se prohbe realizar
aportaciones o subvenciones, pudindose retener las aportaciones de cualquier naturaleza.
Si la situacin de desequilibrio presupuestario deriva de las entidades pblicas empresariales o las fundaciones pblicas, estas debern remitir un programa de viabilidad y saneamiento a medio plazo y de no presentarse, estarn sujetas a la prohibicin mencionada
en el apartado anterior. El mismo rgimen de correccin de las situaciones de desequilibrio
financiero le ser de aplicacin a las universidades pblicas canarias.
En el artculo dedicado a la tramitacin de los expedientes destinados a celebrar los contratos de concesin de obras pblicas, de obra bajo la modalidad de abono total del precio o
de colaboracin entre el sector pblico y el sector privado, as como cualquier otra actuacin
en la que se genere gasto cuya imputacin presupuestaria en el tiempo no coincida total o
parcialmente con el devengo de estos gastos, exigindose a los rganos de contratacin
que remitan a la Intervencin General el pliego de clusulas administrativas particulares y
el pliego de prescripciones tcnicas, o sus borradores en el caso de que se trate de un proyecto, en los que se establezcan las obligaciones de la Administracin y del socio privado,
identificando claramente los riesgos asumidos por cada parte a los efectos de la emisin del
preceptivo informe por el rgano competente en contabilidad nacional; tambin prescribe la
remisin de la informacin econmica del proyecto; importe total de la inversin a ejecutar
por el socio privado y desglose por anualidades, fuentes de financiacin, criterios para establecer la retribucin del socio privado, previsin de los ingresos del socio en condiciones
normales y en caso de variaciones de la demanda o de aplicacin de las deducciones y penalidades por incumplimientos contractuales de forma que pueda valorarse el efecto de estas
variaciones en los ingresos y beneficios del socio privado.
Tambin emitir informe en estos expedientes la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que aquel
implica, la incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto y la adecuacin a los escenarios presupuestarios plurianuales y la Direccin
General del Tesoro y Poltica Financiera sobre su encaje en el objetivo de deuda pblica.
El captulo II Disponibilidad de crdito contiene una notable mejora con respecto al
anterior ejercicio ya que no prev la retencin total de los crditos financiados de modo fina-

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lista, total o parcialmente, mediante aportaciones del Estado, cuando su cuanta definitiva se
encontraba supeditada a un reparto posterior, ya que ahora solo figurarn en un 50 por 100
en situacin de no disponibilidad al principio del ejercicio.
Se incluye adems una previsin para los crditos financiados por el Estado en virtud del
convenio de colaboracin para el fortalecimiento y apoyo a la red de parques tecnolgicos,
que si bien figurarn en situacin de no disponibilidad al principio del ejercicio hasta la
efectiva aportacin de la totalidad de los recursos, podrn tramitarse anticipadamente los
expedientes de gasto que se prevean financiar con los mismos, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a la condicin suspensiva de la disponibilidad del crdito.
Se mantiene la retencin de los crditos financiados con remanente de tesorera afectado,
que figurarn en la situacin de no disponibilidad al inicio del ejercicio hasta tanto se determine la cuanta definitiva de dicho remanente, as como que cualquier contrato, acuerdo
o convenio que pueda implicar, directa o indirectamente, la retencin o deduccin de las
cantidades a cuenta recibidas por el Sistema de Financiacin Autonmico requerir autorizacin previa.
Todo este conjunto de normas se completan con una serie de ellas que se estiman, o bien
necesarias para su interpretacin y ejecucin, o bien que se precisan por su carcter presupuestario o para facilitar su gestin.
Algunas de estas disposiciones se reiteran cada ejercicio, entre ellas la autorizacin al
Gobierno para aprobar los presupuestos de las sociedades mercantiles en los supuestos de
creacin, fusin, escisin, adquisicin de acciones o cualquier otro admitido en Derecho: la
dacin de cuentas; el destino de los ingresos derivados de la actividad propia del Instituto
Canario de Hemodonacin y Hemoterapia; el rgimen de autonoma de gestin econmica
de determinados centros; las medidas de control del gasto de sustituciones del personal funcionario, estatutario y laboral; el rgimen de los libramientos de fondos en concepto de aportaciones dinerarias; la instrumentacin de las disposiciones por las que se subvenciona la
adquisicin o, en su caso, se ayuda al arrendamiento de determinadas viviendas protegidas;
los importes de la ayuda econmica bsica; la regulacin del coste de reposicin de los agentes de la polica local; suspensin de determinados pactos y acuerdos sindicales; la prrroga
de los complementos reconocidos al personal docente e investigador de las universidades
pblicas; la suspensin del contenido econmico de cualquier clase de premios; el rgimen
de la concesin de subvenciones; la suspensin del reconocimiento de encuadramiento; los
permisos del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud para la asistencia a jornadas, cursos, seminarios y
congresos, relacionados con la actividad profesional; la suspensin de los criterios para la
distribucin del complemento de productividad variable ligado a la consecucin de objetivos de los centros de gestin del Servicio Canario de la Salud; medidas para racionalizar el
gasto pblico respecto a la prescripcin y utilizacin de medicamentos; la jornada de trabajo
y guardias; la exencin voluntaria de guardias y de atencin continuada modalidad B del
personal facultativo del Servicio Canario de la Salud exento de realizacin de guardias; la
suspensin de la compensacin financiera a los ayuntamientos prevista en el apartado 4 de
la disposicin transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad
y Emergencias, y de modificacin de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinacin de las

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Policas Locales de Canarias; la regulacin de los fondos carentes de personalidad jurdica


e instrumentos financieros; los prstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias; facultar al Gobierno para disponer
mediante decreto que pueda acordar extinguir, modificar, fusionar o absorber entidades con
presupuesto limitativo o estimativo integradas en el sector pblico autonmico; el Fondo
Canario de Financiacin Municipal y otras medidas relativas a la financiacin de competencias transferidas; la ordenacin de recursos humanos; las normas de fomento del empleo
en la contratacin del sector pblico; la exoneracin de garantas en abonos anticipados; el
procedimiento para el reintegro de las prestaciones econmicas de carcter social, y otras
similares, muchas de las cuales se reiteran en base al argumento de la seguridad jurdica,
debiendo quedar incorporadas a nuestro ordenamiento.
Entre las restantes disposiciones adicionales destaca la relativa a la ejecucin de las
encomiendas, ya que se prev que los entes, organismos y entidades del sector pblico
que realicen actividades que le encomienden la Administracin pblica de la Comunidad
Autnoma de Canarias o los organismos autnomos dependientes de ella, realizarn las
actuaciones que estos les encomienden con sus propios medios y cuando por la naturaleza
del proyecto, suministro o servicio se precise la colaboracin de empresarios particulares,
se har constar en la encomienda el porcentaje mximo de las prestaciones a contratar con
terceros. En el supuesto de que no figure en la encomienda un lmite especial, se podr
contratar con terceros hasta un porcentaje que no exceda del 50 por 100 del importe de los
trabajos encomendados.
Se contempla que el personal al servicio del sector pblico con presupuesto limitativo
tendr derecho a percibir, como anticipo, el importe de hasta dos mensualidades ntegras de
sus retribuciones fijas y peridicas, hasta un mximo de 3.000 euros, amortizndose este a
partir del mes siguiente de su concesin y en un plazo mximo de dieciocho meses, y en todo
caso dentro del plazo previsto para su cese, en el supuesto de nombramientos con un periodo
de duracin determinado. El personal docente no universitario tambin tendr este derecho.
Los anticipos reintegrables se concedern hasta un importe mximo de 35.000.000,00 de
euros.
Se cierran las disposiciones adicionales con la regulacin del carcter excepcional del
cambio de categora profesional regulado en el artculo 31 del III Convenio Colectivo del
Personal Laboral de la Comunidad Autnoma de Canarias.
As, cuando un trabajador ha sido declarado no apto por el mdico del trabajo, para
efectuar excepcionalmente el cambio de categora profesional dentro del mismo grupo retributivo previsto en el artculo 31 del Convenio Colectivo, debern cumplirse una serie de
requisito, como que el puesto de trabajo correspondiente a la nueva categora profesional se
encuentre ubicado en alguno de los sectores prioritarios o afecten al funcionamiento de los
servicios pblicos esenciales determinados por el Gobierno, que sea necesaria su cobertura,
que el puesto correspondiente a la nueva categora profesional se encuentre vacante en la isla
donde preste servicios el trabajador, con las mismas condiciones establecidas en el contrato
de trabajo inicial de jornada y temporalidad (continuidad o discontinuidad) y con dotacin
presupuestaria y que el trabajador supere un periodo de adaptacin de un mes en la nueva
categora profesional asignada para continuar en el desempeo de la misma.

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Tras la disposicin transitoria dedicada a la indemnizacin por residencia, se declara


servicio de inters econmico general en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias
la difusin de la televisin digital terrestre en tanto se implemente el modelo definitivo para
la extensin de la cobertura de la televisin digital a aquellas zonas que previamente disponan del servicio de televisin analgica terrenal, y para las que los radiodifusores no estn
obligados a proporcionarla tras la transicin a la televisin digital terrestre.
La primera de las disposiciones finales modifica la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la
que se modifica la regulacin del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en
las Islas Canarias, modificando el anexo I, en el apartado relativo a produccin y refino de
petrleo, respecto nicamente de las gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a
0,013 g por litro, con un octanaje (RON) superior o igual a 98 o con un contenido en plomo
superior a 0,013 g por litro, con un octanaje (RON) inferior a 98.
Concluyen estas disposiciones con la autorizacin al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley y el acuerdo de su entrada en vigor.
TTULO I
DE LA APROBACIN DE LOS PRESUPUESTOS

Artculo 1.- mbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma.


En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma para el ejercicio del ao 2015
se integran:
1. El presupuesto de la Comunidad Autnoma.
2. Los presupuestos de los siguientes organismos autnomos:
- Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluacin Educativa.
- Agencia de Proteccin del Medio Urbano y Natural.
- Instituto Canario de Administracin Pblica.
- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
- Instituto Canario de Estadstica.
- Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.
- Instituto Canario de Igualdad.
- Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
- Instituto Canario de la Vivienda.

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

boc-a-2014-253-5796

20

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32528

Mircoles 31 de diciembre de 2014

- Servicio Canario de Empleo.


- Servicio Canario de la Salud.
3. El presupuesto de las siguientes entidades:
- Agencia Tributaria Canaria.
- Consejo Econmico y Social.
- Radiotelevisin Canaria.
4. El presupuesto de los siguientes fondos carentes de personalidad jurdica:
- Fondo Jeremie Canarias.
- Fondo de Prstamos y Garantas para la Promocin de Proyectos Empresariales de
Innovacin.
- Fondo de Prstamos para la Financiacin de Proyectos de Investigacin y Desarrollo
asociados a la Red de Parques Tecnolgicos de Canarias.
5. Los presupuestos de las sociedades mercantiles pblicas:
- Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.
- Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.
- Canarias Cultura en Red, S.A.
- Cartogrfica de Canarias, S.A.
- Gestin del Medio Rural de Canarias, S.A.
- Gestin de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.
- Gestin y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.
- Gestin Recaudatoria de Canarias, S.A.
- Gestin Urbanstica de Las Palmas, S.A. (en liquidacin).
- Gestin Urbanstica de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
- Gestur-Cajacanarias, Inversiones y Desarrollo, S.A.
- Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

boc-a-2014-253-5796

21

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32529

Mircoles 31 de diciembre de 2014

- Instituto Tecnolgico de Canarias, S.A.


- Promotur Turismo Canarias, S.A.
- Radio Pblica de Canarias, S.A.
- Sociedad Annima de Promocin del Turismo, Naturaleza y Ocio
- Sociedad Canaria de Fomento Econmico, S.A.
- Sociedad para el Desarrollo Econmico de Canarias, S.A.
- Televisin Pblica de Canarias, S.A.
- Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.
6. El presupuesto de las siguientes entidades pblicas empresariales:
- Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
- Puertos Canarios.
7. Los presupuestos de las siguientes fundaciones pblicas:
- Fundacin Canaria Academia Canaria de la Lengua.
- Fundacin Canaria de Investigacin Sanitaria (Funcanis).
- Fundacin Canaria para el Fomento del Trabajo.
- Fundacin Canaria de Juventud IDEO.
- Fundacin Canaria Sagrada Familia.
- Fundacin Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnologa de Las Palmas de Gran
Canaria.
- Fundacin Canaria para la Accin Exterior.
Artculo 2.- De la aprobacin de los estados de gastos e ingresos de los entes con
presupuesto limitativo.
1. Para la ejecucin de los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados 1, 2 y 3 del artculo anterior se aprueban crditos por importe de
9.396.473.629 euros, de los cuales 2.681.822.954 euros corresponden a transferencias internas entre los citados entes, segn la distribucin por secciones, programas y captulos detallada en el anexo 3 de esta ley. La agrupacin por funciones de estos crditos, expresados en
euros, es la siguiente:

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

boc-a-2014-253-5796

22

2015

Fundacin Canaria Sagrada Familia


Fundacin Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnologa de Las Palmas de
Gran Canaria
P R E S U P U E S TO-S G EFundacin
N E R A L ECanaria
S DE L
A ClaOAccin
M U N IExterior
DAD AUTNOMA DE CANARIAS
para
Artculo 2.- De la aprobacin de los estados de gastos e ingresos de los entes con
presupuesto limitativo.
1.
Para la ejecucin de los estados de gastos de los presupuestos de los entes
mencionados en los apartados 1, 2 y 3 del artculo anterior se aprueban crditos por importe
de 9.396.473.629 euros, de los cuales 2.681.822.954 euros corresponden a transferencias
losnm.
citados
distribucin por secciones, Mircoles
programas
y captulos
Boletninternas
Oficial deentre
Canarias
253 entes, segn la
32530
31 de
diciembre de 2014
detallada en el anexo 3 de esta ley. La agrupacin por funciones de estos crditos,
expresados en euros, es la siguiente:
RESUMEN DE GASTOS POR ENTE / FUNCIN
SERVICIO
CANARIO DE
SALUD

COMUNIDAD
AUTNOMA

FUNCIN
11

Justicia

13

Seguridad ciudadana e instituciones


penitenciarias

14

Poltica exterior

23

Servicios sociales y promocin social

24
26
31

OTROS
OO.AA.

ENTIDADES
PBLICAS

TOTAL SIN
CONSOL.

TRANSFER.
INTERNAS

TOTAL
CONSOLID.

132.452.512

132.452.512

132.452.512

25.164.074

25.164.074

25.164.074

3.831.869

3.831.869

3.831.869

269.461.838

11.477.155

7.497.267

288.436.260

6.674.684

281.761.576

Fomento del empleo

90.600.439

181.063.834

271.664.273

90.315.103

181.349.170

Acceso a la vivienda y fomento de la edificacin

42.036.852

58.386.503

100.423.355

35.350.978

65.072.377

Sanidad

2.459.743.096

2.614.105.719

2.692.025

5.076.540.840

2.456.921.824

2.619.619.016

32

Educacin

1.509.005.687

514.720

1.509.520.407

584.084

1.508.936.323

33

Cultura

20.515.093

20.515.093

20.515.093

41

Agricultura, pesca y alimentacin

55.114.206

3.365.804

58.480.010

3.265.804

55.214.206

42

Industria y energa

16.498.260

16.498.260

16.498.260

43

Comercio, turismo y pymes

67.175.630

67.175.630

67.175.630

44

Subvenciones al transporte

45

Infraestructuras

54.795.000

54.795.000

54.795.000

197.728.574

6.035.576

203.764.150

1.472.158

202.291.992

46

Investigacin, desarrollo e innovacin

96.508.779

839.046

9.659.433

107.007.258

8.931.810

98.075.448

49

Otras actuaciones de carcter econmico

21.094.530

21.094.530

21.094.530

91

Alta direccin

92

Servicios de carcter general

93

Administracin financiera y tributaria

94

Transferencias a otras administraciones


pblicas

95

Deuda Pblica
TOTAL GENERAL

48.184.516

868.631

215.088

1.022.555

50.290.790

557.721

49.733.069

115.632.504

2.367.859

38.184.530

156.184.893

39.648.135

116.536.758

54.879.023

40.192.819

95.071.842

38.100.653

56.971.189

482.232.583

482.232.583

482.232.583

655.330.000

655.330.000

655.330.000

6.417.985.065

2.627.290.551

271.798.109

79.399.904

9.396.473.629

2.681.822.954

6.714.650.675

Estos
crditos seeconmicamente,
distribuyen econmicamente,
entreentes
los y,distintos
entes y,
2. Estos 2.crditos
se distribuyen
entre los distintos
expresados
expresados
euros, segn
el siguiente desglose:
en euros,
segn elensiguiente
desglose:
RESUMEN DE GASTOS POR ENTE/CAPTULO
ENTES

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP.Pg.
IX

TOTAL
16 de
132

COMUNIDAD AUTNOMA
Comunidad Autnoma de Canarias

1.283.890.640

249.213.553

143.772.698

3.665.348.478

224.799.298

255.784.861

75.963.992

519.211.545

6.417.985.065

TOTAL COMUNIDAD AUTNOMA

1.283.890.640

249.213.553

143.772.698

3.665.348.478

224.799.298

255.784.861

75.963.992

519.211.545

6.417.985.065

Servicio Canario de la Salud

1.278.778.346

769.314.486

5.006.906

539.121.388

32.569.425

2.500.000

2.627.290.551

333.100

250.984

584.084

4.753.504

1.077.072

205.000

6.035.576

ORGANISMOS AUTNOMOS

Ag.Canaria de Calidad Univ. y Evaluac. Edu.


Ag.Proteccin Medio Urbano y Natural

971.903

920.971

464.985

10.000

2.367.859

Instituto Canario Calidad Agroalimentaria

2.173.551

418.275

484.459

228.000

61.519

3.365.804

Instituto Canario de Estadstica

1.579.090

235.683

103.000

722.727

2.640.500

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

2.093.138

298.887

300.000

2.692.025

Instituto Canario Investigaciones Agrarias

5.397.068

393.108

1.300.890

7.091.066

Instituto Canario de Igualdad

1.036.741

172.569

6.279.957

8.000

7.497.267

Instituto Canario de la Vivienda

6.937.621

861.691

18.926.406

4.431.426

27.302.950

58.460.094

Instituto Canario Administracin Pblica

29.705.864

8.868.957

50.000

112.043.944

9.595.069

800.000

20.000.000

181.063.834

1.333.759.926

782.812.683

5.056.906

677.424.139

49.370.537

30.664.469

20.000.000

2.899.088.660

Consejo Econmico y Social

467.761

48.960

41.000

557.721

Radiotelevisin Canaria

408.354

4.821.206

32.899.720

55.250

38.184.530
40.657.653

Servicio Canario de Empleo


ORGANISMOS AUTNOMOS

ENTIDADES PBLICAS

Agencia Tributaria Canaria

17.266.493

21.164.982

2.226.178

ENTES PBLICOS

18.142.608

26.035.148

32.899.720

2.267.178

55.250

79.399.904

2.635.793.174

1.058.061.384

148.829.604

4.375.672.337

276.437.013

286.504.580

95.963.992

519.211.545

9.396.473.629

TOTAL GENERAL SIN CONSOLIDAR


TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL GENERAL CONSOLIDADO

3.

2.603.714.888

78.108.066

2.681.822.954

2.635.793.174

1.058.061.384

148.829.604

1.771.957.449

276.437.013

208.396.514

95.963.992

519.211.545

6.714.650.675

Los crditos aprobados en el apartado 1 del presente artculo, que ascienden a

9.396.987.690 euros, se financiarn, segn el detalle por subconceptos incluido en el


anexo 3
boc-a-2014-253-5796
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
de la presente ley, con:
a)

Los derechos econmicos a liquidar durante el ejercicio, que se estiman en

6.714.650.675 euros.
b)

Las transferencias internas entre los distintos entes, que ascienden a

2.681.822.954 euros.
El desglose por entes y por captulos econmicos, expresado en euros, es el siguiente:

23

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32531

Mircoles 31 de diciembre de 2014

3. Los crditos aprobados en el apartado 1 del presente artculo, que ascienden a


9.396.987.690 euros, se financiarn, segn el detalle por subconceptos incluido en el anexo
3 de la presente ley, con:
a) Los derechos econmicos a liquidar durante el ejercicio, que se estiman en
6.714.650.675 euros.
b) Las transferencias internas entre los distintos entes, que ascienden a 2.681.822.954
euros.
El desglose por entes y por captulos econmicos, expresado en euros, es el siguiente:
RESUMEN DE INGRESOS POR ENTE/CAPTULO
ENTES

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

TOTAL

COMUNIDAD AUTNOMA
Comunidad Autnoma de Canarias

1.178.602.308

1.351.061.877

135.297.689

2.485.529.483

4.541.100

261.064.717

59.369.463

942.518.428

6.417.985.065

TOTAL COMUNIDAD AUTNOMA

1.178.602.308

1.351.061.877

135.297.689

2.485.529.483

4.541.100

261.064.717

59.369.463

942.518.428

6.417.985.065

ORGANISMOS AUTNOMOS
Servicio Canario de la Salud

39.950.586

2.549.269.520

2.951.020

35.119.425

Ag. Canaria de Calidad Univ. y Evaluac. Edu.

584.084

584.084

Ag.Proteccin Medio Urbano y Natural

4.248.418

1.567.158

15.000

205.000

6.035.576

Instituto Canario Administracin Pblica

2.357.859

10.000

2.367.859

Instituto Canario Calidad Agroalimentaria

100.000

2.976.285

289.519

3.365.804

Instituto Canario de Estadstica

1.000

1.913.773

3.000

722.727

2.640.500

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

2.392.025

300.000

2.692.025

Instituto Canario Investigaciones Agrarias

645.493

5.136.683

8.000

1.300.890

7.091.066

Instituto Canario de Igualdad

100.000

7.389.267

8.000

7.497.267

Instituto Canario de la Vivienda

1.205.363

22.870.348

2.650.007

3.800.006

27.934.370

58.460.094

Servicio Canario de Empleo

1.344.090

149.274.675

50.000

30.395.069

181.063.834

TOTAL ORGANISMOS AUTNOMOS

47.594.950

2.745.731.677

5.677.027

3.800.006

96.285.000

2.899.088.660

Consejo Econmico y Social

516.721

41.000

557.721

Radiotelevisin Canaria

38.129.280

55.250

38.184.530

Agencia Tributaria Canaria

2.616.000

35.814.475

1.000

2.226.178

40.657.653

TOTAL ENTIDADES PBLICAS

2.616.000

74.460.476

1.000

2.322.428

79.399.904

1.178.602.308

1.351.061.877

185.508.639

5.305.721.636

10.219.127

3.800.006

359.672.145

59.369.463

942.518.428

9.396.473.629

2.627.290.551

ENTIDADES PBLICAS

TOTAL GENERAL SIN CONSOLIDAR


TOTAL TRANSFERENCIAS
INTERNAS
TOTAL GENERAL CONSOLIDADO

2.603.714.888

78.108.066

2.681.822.954

1.178.602.308

1.351.061.877

185.508.639

2.702.006.748

10.219.127

3.800.006

281.564.079

59.369.463

942.518.428

6.714.650.675

Artculo 3.- De la cuenta de operaciones comerciales del Instituto Canario de


Hemodonacin y Hemoterapia.

Artculo 3.- De la cuenta de operaciones comerciales del Instituto Canario de HeSe aprueban las estimaciones de gastos y las previsiones de ingresos por importe de
modonacin y Hemoterapia.

15.100.000 euros referidas a las operaciones comerciales del organismo autnomo Instituto
Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.

Se aprueban las estimaciones de gastos y las previsiones de ingresos por importe de


15.100.000 euros referidas a las operaciones comerciales del organismo autnomo Instituto
Artculo 4.- De los presupuestos de los entes y otros con presupuesto estimativo.
Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.
1.

Se aprueban los presupuestos, tanto de explotacin como de capital, de los

fondos carentes de personalidad jurdica sealados en el artculo 1.4 de esta ley.

Artculo 4.- De los presupuestos de los entes y otros con presupuesto estimativo.
2.

Se aprueban los presupuestos, tanto de explotacin como de capital, de las

sociedades mercantiles reseados en el artculo 1.5 de esta ley.


3.
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
pblicas

Se aprueban los presupuestos de capital y de explotacin de las entidades


empresariales Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y boc-a-2014-253-5796
Puertos

Canarios establecidos en el artculo 1.6 de esta ley.


4.

Se aprueban los presupuestos de capital y de explotacin de las fundaciones

pblicas relacionada en el artculo 1.7 de esta ley.

TTULO II
DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CRDITOS Y GASTOS PLURIANUALES

24

Pg. 18 de 132

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32532

Mircoles 31 de diciembre de 2014

1. Se aprueban los presupuestos, tanto de explotacin como de capital, de los fondos


carentes de personalidad jurdica sealados en el artculo 1.4 de esta ley.
2. Se aprueban los presupuestos, tanto de explotacin como de capital, de las sociedades
mercantiles reseados en el artculo 1.5 de esta ley.
3. Se aprueban los presupuestos de capital y de explotacin de las entidades pblicas
empresariales Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y Puertos Canarios
establecidos en el artculo 1.6 de esta ley.
4. Se aprueban los presupuestos de capital y de explotacin de las fundaciones pblicas
relacionada en el artculo 1.7 de esta ley.
TTULO II
DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CRDITOS Y GASTOS PLURIANUALES
CAPTULO I
MBITO DE APLICACIN

Artculo 5.- mbito de aplicacin.


El rgimen presupuestario regulado en este ttulo ser de aplicacin a los entes del sector
pblico autonmico con presupuesto limitativo, quedando excluidas las dotaciones estimativas del Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.
CAPTULO II
TEMPORALIDAD Y VINCULACIN DE LOS CRDITOS

Artculo 6.- Temporalidad de los crditos.


Corresponde al Gobierno autorizar la imputacin de obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores cuyo importe, individual
o acumulativamente, supere el 10 por 100 del crdito inicial correspondiente a la seccin,
servicio, programa y captulo, salvo que de la aplicacin de dicho porcentaje resultase una
cantidad inferior a 500.000,00 euros.
Artculo 7.- Vinculacin de los crditos.
1. Los crditos incluidos en el captulo 1 Gastos de personal del Presupuesto de la
Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de seccin, programa y captulo con las salvedades siguientes:
a) Se exceptan de la vinculacin funcional:

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- los crditos consignados en los subconceptos 130.06 Horas extras, 131.06 Horas
extras y 151.00 Gratificaciones.
- los crditos consignados en los programas 112A Tribunales de Justicia y 112C Ministerio Fiscal, que vinculan a nivel funcional entre s.
b) Se exceptan de la vinculacin econmica sealada:
- Los crditos de los subconceptos 130.06 Horas extras y 131.06 Horas extras, que
son vinculantes a nivel de artculo, solo entre s.
- Los crditos de los artculos 14 Otro personal, 15 Incentivos al rendimiento y 17
Gastos diversos del personal que vinculan a nivel de subconcepto, salvo los correspondientes a los programas 112A Tribunales de Justicia y 112C Ministerio Fiscal, que lo
son a nivel de captulo.
c) Los crditos de los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo de
la ESO, 322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas de
Rgimen Especial y Educacin de Adultos de la seccin 18, son vinculantes a nivel de
seccin y captulo.
d) Se exceptan de la vinculacin orgnica y econmica sealada los subconceptos
130.06 Horas extras y 151.00 Gratificaciones de la clasificacin orgnica 10.13 Direccin General de Seguridad y Emergencia y funcional 132A Seguridad y Emergencia y
132B Seguridad Ciudadana, que lo son a nivel de servicio y subconcepto.
2. Los crditos del captulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios del Presupuesto
de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de seccin, servicio, captulo y fondo,
en su caso. Se exceptan de la vinculacin econmica indicada, establecindose a nivel de
subconcepto, la de los crditos incluidos en los siguientes subconceptos:
202.00 Edificios y otras construcciones,
221.00 Energa elctrica y 213.05 Mantenimiento de instalaciones elctricas, eficiencia energtica que vinculan entre s,
222.00 Telefnicas,
225.00 Tributos locales,
226.01 Atenciones protocolarias y representativas,
226.02 Publicidad y propaganda,
226.06 Reuniones, cursos y conferencias,
227.06 Estudios, trabajos tcnicos y honorarios profesionales, salvo los del programa
112A Tribunales de Justicia,

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227.09 Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro, salvo
los del programa 112A Tribunales de Justicia,
227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales,
227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informtica, en el concepto 229
Gastos corrientes tipificados, y en la aplicacin 06.20.461A.222.09 Otros.
3. Los crditos del captulo 4 Transferencias corrientes del Presupuesto de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de lnea de actuacin.
La lnea de actuacin queda definida por su denominacin, finalidad, localizacin, clasificacin orgnica, funcional y econmica, a nivel de seccin, servicio, programa y captulo,
respectivamente, y por el campo fondo asignado, si el crdito se financia con financiacin
afectada estatal.
4. Los crditos de los captulos 6 Inversiones reales y 7 Transferencias de capital del
Presupuesto de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de proyecto de inversin.
El proyecto de inversin queda definido por su denominacin, localizacin, clasificacin
orgnica, funcional y econmica, a nivel de seccin, servicio, programa y captulo, respectivamente, y por el campo fondo asignado si el crdito tiene financiacin estatal distinta
a los fondos de compensacin interterritorial o europea procedente de los programas de
cooperacin territorial del Feder, siempre y cuando no d cobertura a gastos a justificar en
la asistencia tcnica de varios programas operativos cofinanciados con fondos estructurales.
5. Los crditos de los captulos 3 Gastos financieros, 8 Activos financieros y 9 Pasivos financieros del Presupuesto de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de
seccin, servicio, programa y concepto, y si el crdito del captulo 8 tiene financiacin afectada, por el campo fondo asignado.
6. Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarn a todos los
organismos autnomos y restantes entes con presupuesto limitativo, con las siguientes especificidades para el Servicio Canario de la Salud:
a) Respecto a los crditos incluidos en el captulo 1 Gastos de personal:
- La vinculacin orgnica se establece a nivel de servicio.
- En la vinculacin funcional, los crditos de los subconceptos 130.06 Horas extras,
131.06 Horas extras y 151.00 Gratificaciones son vinculantes a nivel de programa.
- En la vinculacin econmica:
- Los crditos del artculo 14 Otro personal son vinculantes a nivel de captulo.
- Los crditos de los subconceptos 150.01 Productividad personal estatutario SCS, factor fijo, 150.02 Productividad APD, SCS, factor fijo, 150.03 Productividad personal

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estatutario SCS, factor variable, 150.05 Productividad carrera profesional y 150.06 Incentivos personal centros sanitarios, son vinculantes a nivel de concepto.
b) Respecto de los crditos del captulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios:
- Los crditos consignados en el subconcepto 220.05 Productos farmacuticos son
vinculantes a nivel de subconcepto.
- Los crditos consignados en el subconcepto 221.00 Energa elctrica son vinculantes
a nivel de captulo.
Artculo 8.- Vinculacin especfica de los crditos ampliables.
Los crditos ampliables son vinculantes al nivel con que aparecen en los estados de gastos, a excepcin de:
- Los de los subconceptos 120.09 Movilidad personal funcionario y 130.09 Movilidad
personal laboral, que vinculan a nivel de seccin y captulo, salvo en el Servicio Canario de
la Salud y en los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo de la ESO,
322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas de Rgimen
Especial y Educacin de Adultos, de la seccin 18 Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, que vinculan como se determina ms abajo en este mismo artculo
para la cuotas sociales, trienios, antigedad e indemnizacin por residencia.
- Los del subconcepto 125.02 Sustituciones, atribucin temporal de funciones, que
tienen la vinculacin establecida para el captulo 1.
- Los de la lnea de actuacin 18404502 Ayudas a los estudios universitarios (Ley
8/2003, de Becas y Ayudas a los estudios universitarios), que vinculan a nivel de lnea de
actuacin.
- Los de la lnea de actuacin denominada Movilidad personal funcionario y laboral
de cada seccin presupuestaria, que vinculan a nivel de lnea de actuacin. Los libramientos
con cargo a esta lnea de actuacin no estarn sujetos a fiscalizacin previa.
- Los destinados a cuotas sociales, trienios, antigedad e indemnizacin por residencia,
que vinculan a nivel de seccin y subconcepto, con las siguientes salvedades:
Los consignados en el Servicio Canario de la Salud vinculan a nivel de seccin, servicio
y subconcepto.
Los consignados en los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo
de la ESO, 322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas
de Rgimen Especial y Educacin de Adultos de la seccin 18 Consejera de Educacin,
Universidades y Sostenibilidad vinculan en la clasificacin orgnica a nivel de seccin, en
la clasificacin funcional vinculan los tres programas conjuntamente y en la clasificacin
econmica a nivel de subconcepto.

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Artculo 9.- Otras vinculaciones especficas.


1. Son vinculantes a nivel de seccin, servicio, programa y captulo:
a) Los crditos consignados en el programa 942C Fondo Canario de Financiacin Municipal.
b) Los crditos consignados en el programa 942D Otras transferencias a corporaciones
locales de la seccin 20, destinados a las entidades locales por la reduccin de la compensacin del Impuesto General sobre el Trfico de Empresas.
2. Son vinculantes a nivel de seccin, servicio y captulo los crditos consignados en los
programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo de la ESO y 322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional del captulo 4 de la seccin 18, servicio 04 y
servicio 03, afectos a los gastos de personal y de funcionamiento de la educacin concertada.
3. Son vinculantes a nivel de seccin, servicio, programa, captulo y campo fondo los
siguientes crditos:
a) Los crditos consignados en el programa 432B Infraestructura Turstica y Gestin
Integral de Ncleos Tursticos, del captulo 6 del servicio 26 de la seccin 06 para la ejecucin de la Estrategia de Mejora del Espacio Pblico Turstico de Canarias, a efectos del
cumplimiento del Convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
b) Los crditos consignados en el programa 452C Convenio Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas del captulo 6 de la seccin 13.
c) Los crditos de la Agencia de Proteccin del Medio Urbano y Natural consignados en
el programa 456A Disciplina urbanstica y medioambiental del captulo 2 de la seccin
42, destinados a los gastos derivados de la financiacin de los programas para la proteccin,
restauracin o mejora del territorio canario.
d) Los crditos consignados en el programa 456C Apoyo a la modernizacin de la
gestin y elaboracin del planeamiento, del captulo 6 de la seccin 11 del servicio 12 de
planeamiento urbanstico.
e) Los crditos consignados en los proyectos destinados a la financiacin de las expropiaciones y otras actuaciones del programa 453D Convenio de Carreteras con el Ministerio
de Fomento de la seccin 11 del servicio 4.
4. Los crditos del Servicio Canario de Empleo con financiacin estatal destinados a
acciones de empleo, de formacin o de modernizacin del servicio pblico de empleo, vinculan a nivel de seccin, servicio, captulo y campo fondo.
5. Son vinculantes a nivel de seccin, servicio y programa:
a) Los crditos consignados en los programas 412 A Mejora de las estructuras agrarias y
del medio rural, 412B Ordenacin y mejora de la produccin agrcola y 412C Desarro-

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llo ganadero, de los captulos 4, 6 y 7 de la seccin 13, cofinanciados por el Fondo Europeo
Agrcola de Desarrollo Rural (Feader).
b) Los crditos consignados en el programa 415B Estructuras pesqueras de los captulos 4, 6 y 7 de la seccin 13, cofinanciados con el Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
CAPTULO III
MODIFICACIONES DE CRDITO

Artculo 10.- Rgimen general.


1. Las disposiciones sobre modificaciones de crdito previstas en la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, se complementarn durante el presente ejercicio con las especificaciones previstas en el presente captulo.
2. Cuando la modificacin de crdito implique una variacin de los presupuestos de
explotacin y capital de los entes con presupuesto estimativo, estos debern tramitar, en su
caso, la autorizacin prevista en el artculo 34 de esta ley, en el plazo mximo de dos meses
a contar desde que se autoriz la correspondiente modificacin de crdito, o, cuando por la
finalizacin del ejercicio no se disponga de dicho plazo, presentar la correspondiente solicitud dentro del ejercicio presupuestario.
Artculo 11.- Generaciones de crdito.
1. Durante el ejercicio 2015, se podr generar crdito cuando se haya efectuado en el
propio ejercicio corriente el cobro del recurso que le da cobertura.
2. No obstante, la generacin como consecuencia de aportaciones de la Comunidad
Autnoma a sus organismos autnomos o entidades pblicas con presupuesto limitativo,
o de estos a aquella, podr tramitarse cuando exista un compromiso firme de la aportacin,
siempre que el derecho asociado al mismo se prevea realizar en el propio ejercicio.
3. Durante el ejercicio 2015 se podr generar crdito cuya cobertura sean recursos procedentes de otras administraciones, de sus entidades u organismos vinculados o dependientes
u otras personas fsicas o jurdicas, como consecuencia de ingresos presupuestarios no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, cuando se haya efectuado
el correspondiente cobro o el reconocimiento del derecho.
Excepcionalmente, tambin se podr generar crdito con el compromiso firme de la aportacin. En este caso, simultneamente a la autorizacin de la generacin, se podr efectuar
una retencin de no disponibilidad por el mismo importe en la misma seccin en la que se
genera el crdito.
El crdito retenido ser repuesto una vez contabilizado el cobro del recurso que da cobertura a la generacin o se efecte el reconocimiento del derecho, siempre que aquel se
produzca antes del cierre del ejercicio presupuestario.

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4. Durante el ejercicio 2015 se podr generar crdito con cobertura en recursos financieros afectados, an cuando los mismos se hayan percibido en el ejercicio anterior, si el crdito
tiene la consideracin de gasto financiero de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales. Si el crdito a generar no tuviera la consideracin de gasto financiero, se aportar una retencin de no disponibilidad por el mismo importe al que se propone
generar.
Artculo 12.- Incorporaciones de crdito.
1. El rgimen de las incorporaciones de crditos ser el contemplado en la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
2. Las incorporaciones de crdito se financiarn con cargo a ingresos no previstos en el
estado de ingresos o con cobertura en el estado de gastos, siendo preciso aportar una baja de
crdito por el mismo importe.
3. Las incorporaciones de crditos de los organismos autnomos o entidades pblicas
con presupuesto limitativo se financiarn con bajas en crditos del estado de gastos y, excepcionalmente, el consejero competente en materia de hacienda podr autorizar que se realicen
con mayores ingresos presupuestarios a los previstos inicialmente.
4. Cuando se trate de financiacin afectada, la incorporacin podr tramitarse sin cobertura si pudiera ocasionarse una merma de financiacin. Simultneamente, podr efectuarse
una retencin de no disponibilidad por el mismo importe en la seccin a la que se incorpora
el crdito.
Artculo 13.- Crditos ampliables.
1. Durante el ejercicio 2015, tienen la condicin de ampliables los crditos que se recogen en el anexo 1 de esta ley.
2. Las ampliaciones de crdito solo se tramitarn cuando no exista crdito suficiente en
las aplicaciones presupuestarias correspondientes del estado de gastos de los presupuestos.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectar a las aplicaciones presupuestarias
previstas, especficamente, para dar cobertura a los gastos del personal con ocasin de la
tramitacin de supuestos de movilidad de este ltimo, que se consignen en los subconceptos
120.09 Movilidad personal funcionario, 130.09 Movilidad personal laboral y 121.02
Indemnizaciones por residencia, as como en la lnea de actuacin denominada Movilidad personal funcionario y laboral de cada seccin presupuestaria, y por la misma causa
antes mencionada, en aquellas aplicaciones en las que se consignen los crditos destinados
a satisfacer las obligaciones a que se refiere el artculo 56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, y los trienios o percepciones por antigedad.
No se considerarn minorados los crditos consignados en los subconceptos y en la lnea
de actuacin a que se refiere el prrafo anterior, cuando sean objeto de una baja de crditos
para la finalidad all especificada.

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Artculo 14.- Tramitacin de ampliaciones de crdito de otros entes pblicos.


Cuando los supuestos previstos en el artculo anterior afecten a los organismos autnomos y dems entes pblicos vinculados o dependientes de la Comunidad Autnoma, con
presupuesto limitativo, o, en su caso, a otra Administracin, se podr optar por:
a) La compensacin, en cuyo caso la ampliacin en la Comunidad Autnoma se financiar con la baja en crditos en la lnea de actuacin o proyecto de inversin que financia
al ente pblico afectado, que compensar, asimismo, dicho importe en su presupuesto de
ingresos y gastos.
b) El ingreso en la Comunidad Autnoma, para generar crdito en la misma.
Artculo 15.- Rgimen de las transferencias de crdito.
Durante el ejercicio 2015, las transferencias de crdito se ajustarn a las siguientes reglas:
a) No minorarn los crditos de las lneas de actuacin y proyectos de inversin nominados en los anexos de transferencias corrientes y de capital. No obstante, se podrn minorar
si, justificada la imposibilidad de ejecutar el gasto consignado, los crditos se destinan a
operaciones de capital.
Un crdito est nominado cuando se ha consignado en los estados de gasto para uno o
varios beneficiarios determinados o, cuando por la finalidad definida en el proyecto de inversin o lnea de actuacin, solo puede destinarse a uno o varios beneficiarios concretos.
b) Las destinadas a financiar las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, u
otros instrumentos organizativos similares, solo tendrn cobertura en:
- los crditos consignados en el captulo 1 de cada seccin presupuestaria que no tengan
el carcter de ampliable y amparen conceptos retributivos, fijos y peridicos.
- los crditos que amparan las cuotas sociales y la indemnizacin por residencia, que solo
podrn destinarse a cubrir el gasto de esos conceptos retributivos.
c) Cuando tengan por finalidad satisfacer gastos derivados de los efectivos reales, tendrn cobertura en crditos del captulo 1 y, de no existir crdito disponible en el mismo, en
crditos destinados a operaciones corrientes.
d) Las que utilicen como cobertura subconceptos econmicos del artculo 17 Gastos
diversos de personal solo se aplicarn a gastos de la misma naturaleza y finalidad.
e) No incrementarn crditos de los subconceptos 226.01 Atenciones protocolarias
y representativas, 226.02 Publicidad y propaganda, 226.06 Reuniones, cursos y conferencias y 227.06 Estudios, trabajos tcnicos y honorarios profesionales. Esta limitacin no afectar a las transferencias entre crditos de un mismo subconcepto de la propia
seccin.

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f) No minorarn crditos cofinanciados cuando pueda afectar a la financiacin afectada


en el propio ejercicio.
Artculo 16.- Excepciones.
1. Las limitaciones previstas en el artculo anterior, as como las restricciones contempladas en el artculo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria,
no afectarn a las transferencias de crdito que se refieran a:
a) Los crditos consignados en la seccin 19 Diversas consejeras.
b) Los traspasos de competencias o servicios de la Comunidad Autnoma a las corporaciones locales o de estas a aquella.
c) Reorganizaciones administrativas y concursos de traslado.
d) Ajustes derivados de la suscripcin o modificacin de programas o acciones cofinanciados con la Unin Europea o la Administracin General del Estado o que sean necesarios
para la adecuada ejecucin de dichos programas o acciones.
e) La ejecucin de las medidas previstas en los planes econmico-financieros, de reequilibrio y de ajuste aprobados.
f) La cobertura a los gastos centralizados.
2. Podr transferirse crdito desde operaciones de capital a operaciones corrientes, en los
siguientes supuestos:
a) Las transferencias de crdito del captulo 6 al 3, destinadas a hacer frente a gastos
financieros derivados de pagos aplazados y arrendamientos.
b) Las transferencias de crdito precisas para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administracin autonmica.
3. Podrn realizarse transferencias entre crditos del captulo 1 de distintas secciones
presupuestarias, o entre crditos de los captulos 1 y 4 de la misma o distinta seccin presupuestaria cuando tengan por causa la variacin de efectivos derivada de la ejecucin de
procedimientos de movilidad del personal, as como cuando obedezcan a cualquier forma
de provisin de puestos adscritos a funcionarios, a razones de movilidad funcional del personal laboral, traspasos de puestos de trabajo en virtud de reorganizaciones administrativas
o modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, o a motivos de racionalizacin y
distribucin de efectivos siempre que no impliquen incremento de efectivos en cmputo
global. Estos expedientes se incoarn por la Direccin General de Funcin Pblica, previo
informe de los departamentos afectados.
Artculo 17.- Crditos extraordinarios y suplementarios.

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Durante el ejercicio 2015, los crditos extraordinarios y suplementarios de los entes con
presupuesto limitativo, distintos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma
de Canarias, se financiarn nicamente con bajas en crditos de su estado de gastos o con
mayores ingresos presupuestarios sobre los previstos inicialmente.
Si se tramita un proyecto de ley de crdito extraordinario o de suplemento de crdito,
podrn tramitarse anticipadamente los expedientes de gasto que se prevea financiar con el
mismo, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a la condicin suspensiva
de existencia de crdito suficiente y adecuado.
Artculo 18.- Anticipos de tesorera.
El lmite mximo hasta el que se podrn autorizar anticipos de tesorera para atender
gastos inaplazables es el 1 por 100 de los crditos autorizados a la Comunidad Autnoma
por esta ley.
CAPTULO IV
GASTOS PLURIANUALES

Artculo 19.- Gastos plurianuales.


1. Durante el ejercicio 2015 los porcentajes a que se refiere el apartado 2 del artculo 49
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, se fijan en 50 por
100 en el ejercicio inmediato siguiente, 40 por 100, en el segundo ejercicio, y 30 por 100 en
los ejercicios tercero y cuarto, tomndose como crdito inicial el existente a nivel de seccin, servicio, programa y captulo, excluyndose de dicho cmputo los importes de crditos
destinados a contrataciones centralizadas.
2. En los compromisos de gastos plurianuales que den cobertura a contrataciones centralizadas se aplicarn los mismos porcentajes y se tomar como crdito inicial el existente en
cada una de las secciones o entes, excluyndose de dicho cmputo los importes que no se
destinen a contrataciones centralizadas.
Artculo 20.- Imputacin al presupuesto de las anualidades de los compromisos de
gasto de carcter plurianual.
1. Las anualidades de compromisos de gasto de carcter plurianual contabilizados en
aos anteriores que correspondan al presente ejercicio se imputarn a los crditos autorizados en el presupuesto.
Si no hubiera crdito o este fuera insuficiente para imputar dichas anualidades, se seguir
el procedimiento que se indica en los apartados siguientes.
2. La Intervencin General facilitar a las oficinas presupuestarias una relacin de los
compromisos que no se hubiesen podido imputar al presupuesto con la especificacin de los
distintos expedientes afectados, que remitir al respectivo centro gestor con la indicacin de

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que en el plazo de treinta das deber comunicar a dicha oficina las actuaciones a realizar con
respecto a los compromisos pendientes de registro contable incluidos en la relacin.
3. Si dichas actuaciones conllevan anulaciones de operaciones o reajustes de anualidades, el centro gestor deber remitir los justificantes y documentos que acrediten las mismas.
4. Si las citadas actuaciones suponen la tramitacin de expedientes de modificaciones
presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalizacin del plazo de treinta das citado anteriormente, el centro gestor deber comunicar a la oficina presupuestaria,
excepto en el caso de que se trate de transferencias de crdito, las retenciones de crdito que
debern ser registradas en otros crditos de su presupuesto por un importe igual al de los
compromisos pendientes de registro. El centro gestor aplicar dichas retenciones de crdito
a los crditos cuya minoracin ocasione menos trastornos para el servicio pblico. Una vez
aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputados los compromisos pendientes de
registro, se efectuar la anulacin de las anteriores retenciones de crdito.
5. Si cumplido el citado plazo de los treinta das, el centro gestor no hubiere comunicado
a la oficina presupuestaria las actuaciones a realizar con respecto a los compromisos pendientes de registro contable, dicha oficina presupuestaria lo comunicar a la secretara general tcnica para que le indique en dnde efectuar las retenciones de crdito por un importe
igual al de dichas operaciones. Dichas retenciones de crdito se aplicarn preferentemente
dentro del mismo captulo y programa del presupuesto a los que correspondan las mismas.
La oficina presupuestaria comunicar al centro gestor las retenciones de crdito realizadas
de oficio.
6. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a los compromisos pendientes de registro, el centro gestor podr solicitar a la oficina presupuestaria la
anulacin de las retenciones de crditos indicadas en los apartados anteriores, siempre que
simultneamente se registren por dicha oficina nuevas retenciones de crdito, de acuerdo
con la comunicacin recibida del centro gestor, por un importe igual al de las retenciones
de crdito a anular, a fin de que queden retenidos los crditos en aquellas dotaciones cuya
minoracin ocasione menos trastornos para el servicio pblico.
7. El registro contable de las retenciones de crdito y de las anulaciones de retenciones
de crdito a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 anteriores se efectuar por las oficinas presupuestarias, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputacin definitiva de
todos los compromisos pendientes de registro.
CAPTULO V
RGIMEN COMPETENCIAL

Artculo 21.- Competencias del Gobierno.


1. Durante el ejercicio 2015 corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero de Economa, Hacienda y Seguridad y a iniciativa de los departamentos o entes afectados, autorizar
las modificaciones de crdito:

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a) Transferencias que afecten a crditos de los captulos 4, 6 7, de distintos programas.


b) Modificaciones que afecten a crditos nominados de los captulos 4 7, salvo las incorporaciones de crditos y las ampliaciones de crdito para dar cumplimiento a sentencias judiciales.
c) La generacin de crditos cuando ni la finalidad ni el destinatario venga determinado
por la Administracin o ente de procedencia.
2. El Gobierno podr adoptar los acuerdos de no disponibilidad de crditos precisos para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria y deuda pblica,
salvo cuando afecte a gastos vinculados a ingresos.
Artculo 22.- Competencias del consejero de Economa, Hacienda y Seguridad.
Durante el ejercicio 2015, adems de las competencias propias de los titulares de los
departamentos que se mencionan en el artculo 23, corresponden al consejero de Economa,
Hacienda y Seguridad, a propuesta de los departamentos afectados, las siguientes:
a) Autorizar las siguientes transferencias de crdito:
1) Las que afecten al artculo 17 Gastos diversos de personal.
2) Entre crditos de los captulos 1 y 2 de la misma seccin presupuestaria.
3) Entre crditos del captulo 1 de distintas secciones.
4) Las que afecten a crditos de los captulos 4, 6 7 de un mismo programa, cuando se
utilicen como cobertura crditos afectos a ingresos.
5) Las necesarias para dar cobertura a los gastos de personal derivados de supuestos de
movilidad o de provisin de puestos, cualquiera que sea el captulo de gastos afectado por la
transferencia, an cuando afecte a lneas de actuacin nominadas.
6) Las que se efecten para atender los gastos de las contrataciones centralizadas.
b) Autorizar el pago de las cuotas sociales y las retenciones a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fsicas correspondientes a los empleados pblicos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias.
c) Autorizar las ampliaciones con cobertura, que amparan gastos de personal, en relacin con
los siguientes crditos, cuando aquellas tengan por causa supuestos de movilidad del personal:
1) Los correspondientes a las retribuciones del personal funcionario y estatutario, que
debern consignarse en el subconcepto 120.09 Movilidad personal funcionario.
2) Los correspondientes a las retribuciones del personal laboral, que debern consignarse en el subconcepto 130.09 Movilidad personal laboral.

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3) Los destinados a retribuir la indemnizacin por residencia a que se refiere el prrafo


g) del apartado 2.1 del anexo 1 de esta ley.
4) Los destinados a satisfacer las cuotas a la Seguridad Social y las aportaciones a los
regmenes de previsin social, mencionados en el prrafo h) del apartado 2.1 del anexo 1.
5) Los destinados al pago de trienios y complementos de antigedad, citados en el prrafo i) del apartado 2.1 del anexo 1.
6) Los consignados en la lnea de actuacin denominada Movilidad personal funcionario y laboral de cada seccin presupuestaria.
d) Declarar la no disponibilidad de los crditos necesarios para garantizar la estabilidad
presupuestaria, cuando ello afecte a gastos vinculados a ingresos.
e) Modificar los gastos plurianuales que deriven, tanto de la revisin salarial prevista en
el convenio colectivo de enseanza privada que afecte al personal docente de los centros
concertados, como de la actualizacin del mdulo econmico por unidad escolar fijado por
la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, a efectos de la distribucin de la cuanta
global de los fondos pblicos destinados al sostenimiento de los centros concertados, cuyos
compromisos de gasto hayan sido previamente autorizados por el Gobierno.
f) Declarar la no disponibilidad, tanto cautelar como definitiva, de los crditos necesarios
para atender el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social exigibles a cualquier
departamento de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, cuyo
incumplimiento pudiera causar perjuicios a la Administracin autonmica.
Artculo 23.- Competencias de los titulares de los departamentos.
Durante el ejercicio 2015, corresponde a los titulares de los departamentos:
a) Autorizar las transferencias entre crditos del captulo 1, excepto las que afecten al
artculo 17 Gastos diversos de personal.
b) Autorizar las transferencias entre crditos del captulo 2.
c) Las que afecten a crditos de los captulos 4, 6 7 de un mismo programa, siempre que
no se utilice como cobertura crditos afectos a ingresos.
d) Autorizar las ampliaciones con cobertura que amparan gastos de personal, en supuestos distintos de los mencionados en el artculo 22.c) y en relacin con los siguientes crditos:
1) Los destinados a retribuir la indemnizacin por residencia a que se refiere el prrafo
g) del apartado 2.1 del anexo 1 de esta ley.
2) Los destinados a satisfacer las cuotas a la Seguridad Social y las aportaciones a los
regmenes de previsin social, mencionados en el prrafo h) del apartado 2.1 del anexo 1.

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3) Los destinados al pago de trienios y complementos de antigedad, citados en el prrafo i) del apartado 2.1 del anexo 1.
e) Autorizar las bajas en los crditos para dar cobertura a las ampliaciones a que se refiere
el artculo 22.c), en los supuestos de movilidad del personal.
Artculo 24.- Competencia para las modificaciones de crditos de entes con presupuesto limitativo.
1. Las modificaciones presupuestarias de los entes con presupuesto limitativo distintos
de la Administracin de la Comunidad Autnoma se cursarn por el departamento al que estn adscritos los entes proponentes, excepto las del Servicio Canario de la Salud, el Servicio
Canario de Empleo y el Instituto Canario de la Vivienda, que sern tramitadas por el propio
organismo.
2. Corresponde a los titulares de los departamentos a los que estn adscritos los organismos autnomos, a iniciativa de los titulares de los servicios afectados, autorizar las mismas
modificaciones de crdito que les corresponden respecto a su departamento, as como las
transferencias que afecten a la redistribucin de crditos derivados de los programas de
gestin convenida.
TTULO III
DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA

Artculo 25.- Gestin de determinados gastos.


1. Le corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuanta superior a 2.000.000
de euros, salvo los de las transferencias corrientes y de capital nominadas, que sern autorizados por el titular del departamento competente en la materia, y los gastos de farmacia del
presupuesto del Servicio Canario de la Salud, que sern autorizados por su director.
La autorizacin de gastos superiores a 2.000.000 de euros se entender implcitamente
concedida por el Gobierno cuando este autorice una modificacin de crdito o un gasto plurianual tambin superior a dicha cuanta.
Asimismo le corresponde al Gobierno autorizar los gastos estimados mximos correspondientes a los contratos de colaboracin pblico-privada y a los acuerdos marco que se
pretendan celebrar por los sujetos del sector pblico con presupuesto limitativo, por cuanta
superior a 2.000.000 de euros.
2. La retencin del crdito y las distintas fases del procedimiento de gestin del gasto as
como la gestin presupuestaria de los expedientes que se financien con los crditos que a
continuacin se indican, le corresponde:
- los consignados en la seccin 19, a la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad,

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- los consignados en la seccin 20 correspondientes al Fondo Canario de Financiacin


Municipal, al departamento competente por razn de la materia.
3. Al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad le corresponde la retencin del crdito y las distintas fases del procedimiento de gestin de los siguientes gastos:
a) Los derivados de las operaciones de endeudamiento.
b) Los no asignados expresamente a ningn otro rgano.
c) Los derivados del cumplimiento por parte de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social cuando
exista una liquidacin por las deudas, y por el correspondiente rgano gestor no se hubiera
satisfecho la misma en perodo ejecutivo o cuarenta y ocho horas antes del vencimiento del
perodo voluntario de pago.
Artculo 26.- Asignacin de la gestin de determinados crditos.
1. Corresponde la gestin de los crditos que dan cobertura a las siguientes contrataciones centralizadas a:
a) La Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad, los correspondientes a la prestacin de servicios derivados de la utilizacin de los edificios de servicios mltiples.
b) La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad:
- Los correspondientes a los contratos de adquisicin y mantenimiento del software que,
por su naturaleza, haya de revestir carcter homogneo para todas las consejeras, organismos autnomos y dems entes vinculados o dependientes de aquellas.
Asimismo, dicha consejera podr realizar la contratacin centralizada del mantenimiento de equipos informticos y adquisicin y mantenimiento de software cuando se le delegue
dicha competencia por los mencionados departamentos y entes.
- Los correspondientes a la concertacin parcial de la actividad preventiva de riesgos
laborales en el mbito de gestin correspondiente al Servicio de Prevencin de la Direccin
General de la Funcin Pblica.
- Los correspondientes a Prevencin de riesgos laborales, de la seccin 08 Presidencia, Justicia e Igualdad.
- Los correspondientes a la Implantacin de la nmina centralizada.
- Los correspondientes al Sistema Integral de Control Horario.
c) La Consejera de Empleo, Industria y Comercio, los correspondientes a la contratacin
del suministro de energa elctrica y el contrato de colaboracin entre el sector pblico y el

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sector privado para la actuacin global e integrada que suponga la mejora de la eficiencia
energtica y prestacin de servicios energticos.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, al inicio del ejercicio 2015, se tramitar
por las consejeras mencionadas en el apartado anterior una transferencia de los crditos
consignados en los subconceptos 221.00 Energa elctrica, 213.05 Mantenimiento de
instalaciones elctricas, eficiencia energtica, 222.00 Telefnicas, 227.11 Actividades
preventivas de riesgos laborales y 227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informtica de las diferentes secciones a los mismos de la seccin 08, 10 o 15, segn corresponda, para su gestin por el centro gestor competente por razn de la materia.
Si la ejecucin del contrato de colaboracin mencionado en el apartado 1.c) de este artculo, no se iniciara a 1 de enero de 2015, el importe de los crditos consignados en el
subconcepto econmico 213.05 Mantenimiento de instalaciones elctricas, no ser objeto
de la citada transferencia y sern gestionados por los departamentos que tuvieran adscritos
los inmuebles.
Una vez autorizada la transferencia de crdito citada en el prrafo anterior, por la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad se modificar, sobre este crdito definitivo, el
lmite de crdito de los cuatro ejercicios posteriores, incrementndolo hasta los porcentajes
legalmente previstos.
Si a lo largo del ejercicio el crdito consignado inicialmente por una seccin presupuestaria resultase insuficiente para atender su gasto, el centro gestor competente por razn de
la materia se lo comunicar para que, en el plazo de quince das, proceda a tramitar una
transferencia de crdito a su seccin.
Artculo 27.- Autorizacin de determinadas transferencias corrientes y de capital y
prstamos.
1. Corresponde al Gobierno autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas a que
se refiere el artculo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de los prstamos concedidos directamente, cuando el importe sea superior a 150.000
euros. Esta autorizacin se entender implcitamente concedida cuando el Gobierno autorice
una modificacin de crdito o gasto plurianual para dicha finalidad.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no ser necesaria la autorizacin del
Gobierno para conceder subvenciones a los colegios de abogados y procuradores para la
prestacin de la asistencia jurdica gratuita y turno de oficio.
Asimismo, quedan exceptuados de esta autorizacin los prstamos concedidos en el
mbito de los fondos e instrumentos financieros sin personalidad jurdica creados por el
Gobierno.
3. Los convenios que celebre la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de
Canarias con los ayuntamientos y cabildos insulares, con el fin de instrumentar la concesin
de subvenciones directas sealadas en el apartado primero de este artculo, cuyo importe

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sea igual o inferior a 150.000 euros, no requerirn el previo acuerdo del Gobierno a que se
refiere el artculo 16.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas de Canarias.
Artculo 28.- De los crditos por transferencias y delegaciones de competencias a los
cabildos insulares.
Los crditos presupuestarios destinados a la financiacin de las competencias y servicios
asumidos por los cabildos insulares que, como aportaciones dinerarias, se consignan en la
seccin 20 del estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma
de Canarias, se gestionarn por la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad.
Artculo 29.- Contratos de servicios.
Durante el ao 2015, no se podrn formalizar contratos de servicios con personas fsicas,
salvo los siguientes: contratos menores; los relacionados con la redaccin de proyectos,
direccin facultativa y la ejecucin de obras; los que se celebren con letrados apoderados,
profesores especialistas en centros educativos de la Comunidad Autnoma y profesionales
sanitarios que desempeen servicios en gerencias que no cuenten con profesionales de alguna especialidad, por el dficit de profesionales sanitarios, para realizar trabajos no habituales; as como los asociados a proyectos de investigacin y a actuaciones u operaciones
cofinanciadas con fondos de la Unin Europea.
De los contratos que se celebren, se dar cuenta a las direcciones generales de la Funcin
Pblica y de Planificacin y Presupuesto.
Artculo 30.- De los crditos para la financiacin de las universidades canarias y
autorizacin de costes de personal.
1. Los crditos consignados en el programa 322F Financiacin de las universidades
canarias, como aportaciones dinerarias destinadas a financiar globalmente su actividad,
se sometern a las reglas contenidas en el presente artculo y a la normativa especfica que
resulte de aplicacin.
2. Se autorizan los costes mximos de personal de la Universidad de La Laguna y de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por importe de 79.220.239 euros y 64.752.550
euros, respectivamente. Los crditos referidos en el apartado anterior no incluyen los destinados a gastos derivados de antigedad, complemento especfico por mritos docentes,
complemento especfico por investigacin, complementos retributivos del personal docente
e investigador establecidos al amparo de lo previsto en el artculo 55.2 y 69.3 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por el artculo nico de la
Ley Orgnica 4/2007, de 12 de abril, otros incentivos al rendimiento del personal, complementos de formacin, Seguridad Social, otras prestaciones sociales y las remuneraciones del
convenio suscrito con el Servicio Canario de la Salud y de otros convenios, subvenciones o
aportaciones dinerarias finalistas de organismos pblicos.
Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo del personal docente e investigador y del personal de administracin y servicios que supongan un incremento de los costes

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referidos en el primer prrafo de este apartado requerir la autorizacin previa del Gobierno
a propuesta conjunta de los consejeros de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, y de
Economa, Hacienda y Seguridad.
Cualquier otro incremento de coste que se derive de la aprobacin o modificacin de las
relaciones de puestos de trabajo del personal docente e investigador y del personal de administracin y servicios, requerir informe previo favorable vinculante de la Direccin General
de Planificacin y Presupuesto.
3. Los crditos consignados en las lneas de actuacin 184A7302 Asignacin Consejo Social Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 184A7402 Asignacin Consejo
Social Universidad de La Laguna, 18499933 Gastos funcionamiento Universidad de La
Laguna y 18499934 Gastos funcionamiento Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se librarn de forma fraccionada en doceavas partes al comienzo de cada mes natural.
La justificacin de estos fondos se efectuar con la presentacin de la liquidacin del presupuesto de cada universidad, que ser remitida a la Direccin General de Universidades antes
del 30 de junio del ao inmediatamente posterior.
4. Los crditos consignados en las lneas de actuacin 184B7202 Complementos calidad
personal docente e investigador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 184B7302
Complementos calidad personal docente e investigador Universidad de La Laguna destinados a cofinanciar los complementos retributivos del profesorado de ambas universidades,
de conformidad con lo previsto en el artculo nico, cincuenta y seis, de la Ley 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
en el captulo II del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre rgimen del personal docente
e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las universidades canarias, sern librados por doceavas partes al comienzo de cada mes natural.
5. Los crditos que durante la ejecucin del presupuesto se consignen en el programa
322F Financiacin de las universidades canarias, distintos de los indicados anteriormente,
se librarn de conformidad con lo que se establezca en la orden de concesin de la aportacin dineraria o subvencin correspondiente.
6. Las universidades canarias debern aprobar y liquidar su presupuesto en equilibrio en
trminos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales debiendo sujetarse a los
principios establecidos en la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
7. El presupuesto de cada ejercicio se liquidar en cuanto a la recaudacin de derechos y el
pago de obligaciones el 31 de diciembre del ao natural correspondiente, quedando a cargo de la
tesorera universitaria todos los ingresos y pagos pendientes, segn sus respectivas contracciones.
Las universidades debern confeccionar la liquidacin de su presupuesto antes del primero de marzo del ejercicio siguiente.
En caso de liquidacin del presupuesto con remanente de tesorera negativo, el consejo
social deber proceder en la primera sesin que celebre a la reduccin de gastos del nuevo

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presupuesto por cuanta igual al dficit producido. La expresada reduccin solo podr revocarse por acuerdo de dicho rgano, a propuesta del rector, previo informe del interventor
y autorizacin del Gobierno a propuesta conjunta de los consejeros de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, y de Economa, Hacienda y Seguridad, cuando la disponibilidad
presupuestaria y la situacin de tesorera lo permitiesen.
Las transferencias con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autnoma, a favor,
directa o indirectamente, de las universidades, requerirn la aprobacin y puesta en marcha
de la reduccin de gastos.
Las universidades remitirn copia de la liquidacin de sus presupuestos y el resto de
documentos que constituyan sus cuentas anuales a la Direccin General de Universidades
antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran.
La falta de remisin de la liquidacin del presupuesto, o la falta de adopcin de medidas
en caso de liquidacin con remanente negativo, facultar a la Comunidad Autnoma para
adoptar, en el mbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad.
Artculo 31.- Otras medidas de gestin universitaria.
1. Las universidades canarias remitirn a la Consejera de Educacin, Universidades y
Sostenibilidad una relacin del profesorado, tipos de complementos asignados y abonados a
cada uno y el importe de los mismos, antes del 31 de marzo de 2015, a travs de los consejos
sociales, a los efectos de liquidar los crditos librados en 2014, para financiar la aportacin
para la financiacin de los complementos de calidad del personal docente e investigador.
2. El rgimen retributivo previsto en el anexo I del Decreto 140/2002, de 7 de octubre,
constituir el tope mximo de los salarios a percibir por todos los conceptos por el personal
docente e investigador contratado en rgimen laboral por las universidades canarias.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen percepciones salariales superiores a
las que se establecen en el prrafo anterior, debern experimentar la oportuna adecuacin,
deviniendo inaplicables las clusulas que se opongan a lo establecido en l.
3. La asignacin de los complementos retributivos al personal docente e investigador de
las universidades canarias ser proporcional a su rgimen de dedicacin.
La asignacin por los consejos sociales de las universidades canarias de los complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior deber realizarse haciendo constar
expresamente que cualquier reforma del marco normativo estatal sobre retribuciones del
profesorado, dirigido a la homologacin o mejora de las percepciones salariales de los mismos que implique un aumento de los gastos de personal de las universidades canarias, permitir interrumpir el pago de los complementos hasta la cantidad mejorada en la normativa
estatal.
Artculo 32.- Del presupuesto del Parlamento y la gestin de sus crditos.

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1. El Presupuesto del Parlamento asciende a la cantidad de 24.788.939 euros.


2. La Mesa del Parlamento podr modificar la cuanta y finalidad de los crditos contenidos en el presupuesto de gastos de la seccin 01 Parlamento de Canarias sin limitacin
alguna. De las modificaciones se dar cuenta a la consejera competente en materia de hacienda, a los nicos efectos de su conocimiento.
3. La Mesa del Parlamento podr acordar la incorporacin de remanentes de crditos de
la seccin 01 al Presupuesto del ejercicio siguiente.
4. La Mesa del Parlamento podr acordar transferencias de crditos entre conceptos de la
seccin 01 sin limitaciones.
5. Podrn generar crditos en los estados de gastos de la seccin 01 Parlamento de
Canarias los ingresos derivados de los intereses que produzcan los fondos entregados al
Parlamento, as como aquellos que provengan del rendimiento de los bienes que le sean
propios o le estn adscritos.
6. Las dotaciones de la totalidad del presupuesto de la seccin 01 Parlamento de Canarias se librarn trimestralmente en firme a nombre del Parlamento. El libramiento se
realizar en la primera semana del ejercicio y los restantes en la primera del trimestre
correspondiente.
TTULO IV
DE LOS ENTES CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Artculo 33.- Modificaciones presupuestarias.


1. Las variaciones de las dotaciones de los presupuestos de explotacin y capital de los
entes con presupuesto estimativo requerirn la autorizacin previa del Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera a la que est adscrito el ente correspondiente, que se tramitar a iniciativa del mismo y con el informe previo de la Consejera de Economa, Hacienda
y Seguridad, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la variacin afecte a subvenciones o aportaciones de cualquier naturaleza
recogidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma e implique un incremento superior a 150.000 euros.
b) Cuando se produzca un incremento de cualquiera de las cifras incluidas en los presupuestos de explotacin y capital, tambin superiores a 600.000 euros, como consecuencia de
subvenciones o aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos de otras
administraciones.
c) Cuando afecte a los gastos de personal incluidos en los presupuestos de explotacin.
d) Cuando la variacin consista en la minoracin del resultado del ejercicio.

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e) Cuando se incremente el volumen de endeudamiento.


Las cifras anteriores se aplicarn acumulativamente, dentro de cada apartado, durante el
ejercicio presupuestario.
2. La autorizacin a que se refiere el apartado anterior, que tambin conllevar el informe
previo de la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad, le compete al titular del departamento al que est adscrito el ente cuando la variacin o el incremento se ocasione por una
actividad no prevista en las dotaciones de los presupuestos de explotacin y capital, si los
ingresos derivados de la misma cubren la totalidad de los gastos.
TTULO V
DE LOS GASTOS Y MEDIDAS DE GESTIN DE PERSONAL
CAPTULO I
GASTOS DE PERSONAL

Artculo 34.- Determinacin de las retribuciones del personal al servicio del sector
pblico de la Comunidad Autnoma.
1. En el ao 2015, las retribuciones del personal al servicio de los entes enumerados en el
artculo 1 y de las universidades pblicas canarias no experimentarn incremento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en trminos de homogeneidad para los dos perodos
de la comparacin, tanto por lo que se refiere a los efectivos de personal como a la antigedad del mismo.
Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de la reduccin de retribuciones que, en su caso, haya de aplicar en 2015 cada entidad del sector pblico con presupuesto
estimativo para garantizar el cumplimiento del equilibrio presupuestario en trminos de contabilidad nacional, as como de las adecuaciones retributivas que, con carcter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, as como por
la variacin del nmero de efectivos o el grado de consecucin de los objetivos asignados a
cada programa, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos debern
experimentar la oportuna adecuacin, deviniendo inaplicables las clusulas que establezcan
cualquier tipo de incremento.
3. Durante el ao 2015, no se realizar aportacin al Plan de Pensiones de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, para el personal incluido en su
mbito.
4. Las referencias a retribuciones contenidas en esta ley se entendern hechas a retribuciones ntegras.

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Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32553

Mircoles 31 de diciembre de 2014

Artculo 35.- Personal laboral del sector pblico de la Comunidad Autnoma.


1. En el ao 2015, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades enumeradas en el artculo 1 y de las universidades pblicas canarias no podr experimentar
incremento respecto de la establecida para el ao 2014, en trminos de homogeneidad para
los dos perodos objeto de comparacin, tanto por lo que respecta a efectivos de personal y
antigedad del mismo, como al rgimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias
efectuadas y otras condiciones laborales, computndose por separado las cantidades que
correspondan a estos conceptos.
Lo previsto en este apartado representa el lmite mximo de la masa salarial, cuya distribucin y aplicacin individual se producir mediante la negociacin colectiva, y debe entenderse sin perjuicio de la reduccin de retribuciones que, en su caso, haya de aplicar en 2015
cada entidad del sector pblico con presupuesto estimativo para garantizar el cumplimiento
del equilibrio presupuestario en trminos de contabilidad nacional.
2. Se entender por masa salarial el conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales,
devengados en 2014 por el personal laboral afectado, incluidos los gastos de accin social,
exceptuando siempre:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.
3. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral del sector pblico autonmico,
que se regirn por su normativa especfica, no podrn experimentar ningn crecimiento
respecto a 2014.
4. En la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias y en los organismos autnomos y entidades a que se refiere el artculo 1.3, la determinacin de la masa
salarial se deber solicitar a la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, con carcter previo al comienzo de las negociaciones de convenios colectivos, acuerdos o pactos que
se celebren en 2015.
5. Las pagas extraordinarias del personal laboral de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias y de los organismos autnomos y entidades de Derecho
pblico del artculo 1.3 dependientes de esta incorporarn una cuanta equivalente al complemento de destino que se incluye en las pagas extraordinarias de los funcionarios pblicos.
Dicho personal percibir igualmente, en concepto de paga adicional, una cuanta equivalente al complemento especfico que se abona a los funcionarios por el mismo concepto.
Las pagas extraordinarias se devengarn de acuerdo con lo previsto en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral, y con referencia a la situacin y derechos del trabajador

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

boc-a-2014-253-5796

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a la fecha de devengo de la correspondiente paga (los das 1 de mayo y 1 de noviembre, respectivamente). No obstante, cuando durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha
de devengo de las pagas extraordinarias de junio o noviembre el trabajador hubiera realizado
una jornada de trabajo reducida, desempeado trabajos de superior categora o permanecido
en situacin de incapacidad temporal sin derecho desde el primer da a la percepcin de un
complemento que, sumado a la prestacin econmica de la Seguridad Social sea equivalente
al 100 por 100 de las retribuciones, en los trminos y condiciones previstos en la legislacin
de aplicacin, el importe de la paga extraordinaria ser proporcional a las retribuciones devengadas durante el expresado periodo.
6. En la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias y en los organismos autnomos y entidades de Derecho pblico del artculo 1.3 dependientes de esta, las
horas extraordinarias del personal laboral se abonarn con cargo a los crditos consignados
para tal fin, hasta el lmite del 0,10 por 100 del coste de este colectivo consignado en los
crditos iniciales del artculo 13 de los estados de gastos de cada seccin, excepto en los
siguientes casos:
a) En la seccin 39 Servicio Canario de la Salud, y respecto del personal laboral incluido en la relacin de puestos de trabajo de los rganos centrales y direcciones de rea de
salud y puestos reservados a personal funcionario y laboral de las gerencias de Atencin
Primaria y gerencias de servicios sanitarios del organismo autnomo, el lmite del 0,10 por
100 se aplicar sobre los crditos iniciales que financien los puestos reservados al citado
personal laboral. Respecto del resto del personal laboral de los rganos de prestacin de
servicios sanitarios, constituir el lmite el crdito inicial consignado a estos efectos en los
estados de gastos.
b) En la seccin 06 Presidencia del Gobierno, el lmite ser el 0,50 por 100 de aquellos
crditos iniciales.
El Gobierno, a propuesta de las consejeras de Economa, Hacienda y Seguridad y de
Presidencia, Justicia e Igualdad, podr elevar los porcentajes y lmites establecidos en este
apartado.
Artculo 36.- Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad Autnoma.
Durante el ao 2015, los funcionarios a los que resulta de aplicacin el artculo 76 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, incluidos en el
mbito de aplicacin de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Funcin Pblica, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria, que
desempeen puestos de trabajo para los que el Gobierno haya aprobado la aplicacin del
rgimen retributivo previsto en dichas leyes, solo podrn ser retribuidos, en su caso, por los
conceptos y en las cuantas siguientes:
1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantas
referidas a doce mensualidades:

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

boc-a-2014-253-5796

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2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

GRUPO/SUBGRUPO
A1
A2
C1
C2
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
Profesionales (Ley 7/2007)

32555

Mircoles 31 de diciembre de 2014

SUELDO(euros)
13.308,60
11.507,76
8.640,24
7.191,00
6.581,64

TRIENIOS(euros)
511,80
417,24
315,72
214,80
161,64

2.
Las pagas extraordinarias, que sern dos al ao, una en el mes de junio y otra en
Las pagasincluirn,
extraordinarias,
quede
sern
dos al ao,
en el mes de de
junio
y otra en
el de que
el de 2.
diciembre,
adems
la cuanta
deluna
complemento
destino
mensual

diciembre, incluirn,
adems
de la cuanta
del complemento
corresponda,
las siguientes
cuantas
en concepto
de sueldode
y destino
trienios:mensual que corresponda,
las/S
siguientes
cuantas en conceptoSde
sueldo y trienios:
UBGRUPO
UELDO(euros)
GRUPO
A1
684,36
SUELDO
(euros)
GRUPO
A2/SUBGRUPO
699,38
A1
684,36
C1
622,30
A2
699,38
C2
593,79
C1
622,30
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
548,47
C2
593,79
Profesionales (Ley 7/2007)
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
Profesionales (Ley 7/2007)

548,47

TRIENIOS(euros)
26,31
TRIENIOS
(euros)
25,35
26,31
22,73
25,35
17,73
22,73
13,47
17,73
13,47

Las pagas extraordinarias se devengarn de acuerdo con lo previsto en el artculo 82


de laLas
citada
Ley
2/1987, dese30
marzo.
Nodeobstante,
cuando
durante
los82
Las
pagas
extraordinarias
sededevengarn
acuerdo
con lo en
previsto
en
elseis
artculo
82
pagas
extraordinarias
devengarn
de acuerdo
con lo previsto
el artculo
de
la meses

inmediatos
la de
fecha
devengo
de
pagas
extraordinarias
de junio
o diciembre
citada
Leyanteriores
2/1987,
dea30
Nomarzo.
obstante,
cuando
durante
los seisdurante
meses
inmediatos
de
la citada
Ley 2/1987,
demarzo.
30dede
Nolas
obstante,
cuando
los seis
meses

a la fecha
de
devengo
de
pagas
extraordinarias
de junio
o diciembre
los funciolosanteriores
funcionarios
hubieran
realizado
una
jornada
trabajo
reducida,
desempeado
puestos
inmediatos
anteriores
a la
fecha
de las
devengo
de lasdepagas
extraordinarias
de junio
o diciembre

hubieran
realizado
una jornada
de trabajo
reducida,
desempeado
de trabajo
denarios
trabajo
a los que
correspondan
distintas
retribuciones
complementarias
o permanecido
en
los
funcionarios
hubieran
realizado
una
jornada
de trabajo
reducida, puestos
desempeado
puestos
atrabajo
los quede
distintas
retribuciones
complementarias
o permanecido
enpermanecido
situacin de en
de
acorrespondan
los
que correspondan
distintas
retribuciones
situacin
incapacidad
temporal
sin derecho
desde elcomplementarias
primer
da a la opercepcin
un

de incapacidad temporal sin derecho desde el primer da a la percepcin de un complemento


que, sumado a la prestacin econmica de la Seguridad Social sea equivalente al 100 por
complemento
que,
a la prestacin
econmica
de
la Seguridad
Social en
sealaequivalente
al 100
100 de
por
de sumado
las retribuciones,
en los
trminos yprevistos
condiciones
previstos
legislacin
las100
retribuciones,
en los trminos
y condiciones
en la legislacin
de aplicaal
100
por
100
de
las
retribuciones,
en
los
trminos
y
condiciones
previstos
en
la
legislacin
decin,
aplicacin,
el
importe
de
la
paga
extraordinaria
ser
proporcional
a
las
retribuciones
el importe de la paga extraordinaria ser proporcional a las retribuciones devengadas
de
aplicacin,
el importe
de la paga
extraordinaria ser proporcional a las retribuciones
devengadas
durante
elperiodo.
expresado
periodo.
durante
el expresado

situacin
de incapacidad
sin derecho
desdede
el laprimer
da aSocial
la percepcin
de un
complemento
que, sumadotemporal
a la prestacin
econmica
Seguridad
sea equivalente

devengadas
durante
el expresado
periodo.
3.
El
complemento
de destino
correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
3. El complemento
El complemento
de destino
correspondiente
al nivel
del puesto
de trabajo
3.
de destino
correspondiente
al nivel
del puesto
de trabajo
que seque se

desempee, de acuerdo con las siguientes cuantas referidas a doce mensualidades:

desempee,
lassiguientes
siguientescuantas
cuantas
referidas
a doce
mensualidades:
desempee,de
deacuerdo
acuerdo con
con las
referidas
a doce
mensualidades:

IMPORTE (euros)

NIVEL

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

4.

4.

IMPORTE
(euros)
11.785,32
11.785,32
10.571,04
10.571,04
10.126,56
10.126,56
9.681,96
9.681,96
8.493,96
8.493,96
7.536,12
7.536,12
7.091,64
7.091,64
6.647,28
6.647,28
6.202,44
6.202,44
5.758,56
5.758,56
5.349,24
5.349,24
5.076,12
5.076,12
4.802,76
4.802,76
4.529,52
4.529,52
4.257,00
4.257,00
3.983,40
3.983,40
3.710,52
3.710,52
3.437,04
3.437,04
3.163,92
3.163,92
2.890,80
2.890,80
2.617,92
2.617,92
2.481,36
2.481,36
2.344,44
2.344,44

NIVEL
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8

boc-a-2014-253-5796

Pg. 39 de 132

El complemento especfico que la relacin de puestos de trabajo asigne, en su

El complemento especfico que la relacin de puestos de trabajo asigne, en su

caso, al puesto desempeado.

caso, al puesto desempeado.

A efectos de lo previsto en el artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de

A efectos de lo previsto en el artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de

marzo, de la Funcin Pblica Canaria, para el ejercicio 2015 el valor de cada punto del

marzo, de la Funcin Pblica Canaria, para el ejercicio 2015 el valor de cada punto del

complemento especfico se fija en 241,92 euros anuales.

complemento especfico se fija en 241,92 euros anuales.

48

2015

de la citada Ley 2/1987, de 30 de marzo. No obstante, cuando durante los seis meses
IMPORTE (euros)
NIVEL
inmediatos anteriores a la fecha
extraordinarias de junio o diciembre
30 de devengo de las pagas11.785,32
Plos
RES
U
P
U
E
S
TO
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
D
E
L
A
C
O
M
U
N
I
D
A
D
Areducida,
U T N O Mdesempeado
A D E C A N A Rpuestos
IAS
29
10.571,04
funcionarios hubieran realizado
una jornada de trabajo
28
10.126,56
de trabajo a los que correspondan distintas retribuciones complementarias o permanecido en
27
9.681,96
situacin de incapacidad temporal
sin derecho desde el8.493,96
primer da a la percepcin de un
26
complemento que, sumado a 25
la prestacin econmica de 7.536,12
la Seguridad Social sea equivalente
24
7.091,64 previstos en la legislacin
al 100 por 100 de las retribuciones,
en los trminos y condiciones
23
6.647,28
de aplicacin, el importe de22la paga extraordinaria ser
proporcional a las retribuciones
6.202,44
21
5.758,56
devengadas
durante
el
expresado
periodo.
Boletn Oficial de Canarias nm. 253
32556
Mircoles 31 de diciembre de 2014
20 destino correspondiente al5.349,24
3.
El complemento de
nivel del puesto de trabajo que se
19
5.076,12
desempee, de acuerdo con las
a doce mensualidades:
18 siguientes cuantas referidas
4.802,76
17
4.529,52
16
4.257,00
IMPORTE (euros)
NIVEL
15
3.983,40
30
11.785,32
14
3.710,52
29
10.571,04
13
3.437,04
28
10.126,56
12
3.163,92
27
9.681,96
11
2.890,80
26
8.493,96
10
2.617,92
25
7.536,12
9
2.481,36
24
7.091,64
8
2.344,44
23
6.647,28
22
6.202,44
4.
El complemento especfico
que la relacin de5.758,56
puestos de trabajo asigne, en su
21
complemento
especfico
que
la
relacin
de
puestos
de
trabajo asigne, en su caso, al
caso, 4.
alEl
puesto
desempeado.
20
5.349,24
puesto
desempeado.
19
5.076,12
A efectos de lo previsto en el artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de
18
4.802,76
marzo, de la Funcin Pblica
Canaria, para el ejercicio4.529,52
2015 el valor de cada punto del
17 el
A efectos de lo previsto en
artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de
16en 241,92 euros anuales. 4.257,00
complemento
especfico
se
fija
marzo, de la Funcin Pblica 15
Canaria, para el ejercicio 2015 3.983,40
el valor de cada punto del complemento especfico se fija en14
241,92 euros anuales.
3.710,52
13
3.437,04
Pg.
3.163,92 que se percibe en
5. La paga adicional del 12
complemento especfico o equivalente
los40 de 132
11 experimentar incremento respecto
2.890,80
meses de junio y diciembre no
a la vigente a 31 de di10
2.617,92
ciembre de 2014.
9
2.481,36
8
2.344,44

6. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concedern, dentro de los crditos


consignados
tal fin en elespecfico
subconcepto
151.00
Gratificaciones
de de
cadatrabajo
seccinasigne,
presu- en su
4.
El para
complemento
que
la relacin
de puestos
puestaria, hasta el lmite del 0,10 por 100 del coste del personal consignado en los crditos
caso, al puesto desempeado.
iniciales de los artculos 10, 11 y 12 de los estados de gastos, excepto en los siguientes casos:
A efectos de lo previsto en el artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de

marzo,
de la
la seccin
Funcin
para
el ejercicio
2015del
el personal
valor defuncionario
cada punto del
a) En
39 Pblica
ServicioCanaria,
Canario de
la Salud,
y respecto
complemento
sepuestos
fija en de
241,92
euros
anuales.
incluido en laespecfico
relacin de
trabajo
de los
rganos centrales y direcciones de rea

de salud y puestos reservados a personal funcionario y laboral de las gerencias de Atencin


Primaria y gerencias de servicios sanitarios del organismo autnomo, el lmite del 0,10 por
100 se aplicar sobre los crditos iniciales que financien los puestos reservados a dichoPg.
per-40 de 132
sonal funcionario. Respecto del personal estatutario, constituir el lmite el crdito inicial
consignado a estos efectos en los estados de gastos.
b) En la seccin 06 Presidencia del Gobierno, el lmite ser el 0,50 por 100 de aquellos
crditos iniciales.

c) Respecto del personal del Cuerpo General de la Polica Canaria, el lmite ser el crdito inicial consignado a estos efectos en la Direccin General de Seguridad y Emergencias.
El Gobierno, a propuesta de las consejeras de Economa, Hacienda y Seguridad y de
Presidencia, Justicia e Igualdad, podr elevar los porcentajes y lmites previstos en este
apartado.
7. De acuerdo con lo establecido en el artculo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Bsico del Empleado Pblico, los funcionarios interinos incluidos en el mbito de
aplicacin de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria, percibirn las

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Mircoles 31 de diciembre de 2014

retribuciones bsicas correspondientes al grupo o subgrupo en el que est incluido el cuerpo


en que ocupen vacante, y ser de aplicacin a este colectivo lo dispuesto en el apartado 2
del presente artculo, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de
trabajo que desempeen, excluidas las que estn vinculadas a la condicin de funcionario
de carrera. Si no desempearan puesto, percibirn las retribuciones equivalentes a un puesto
base del grupo o subgrupo en el que estn incluidos.
Los funcionarios interinos tienen derecho al reconocimiento de trienios. A estos efectos,
se les reconocer todo el tiempo que hayan prestado servicio como tales en la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, en el mismo cuerpo o escala.
Las retribuciones bsicas y complementarias de los funcionarios interinos docentes con
dedicacin parcial, sern proporcionales a la jornada de trabajo realizada.
8. Las retribuciones del personal eventual que ocupe puestos de direccin de oficinas,
asesoras, jefaturas y asimilados no experimentarn incremento respecto de las vigentes a
31 de diciembre de 2014. Se aplicar a este colectivo lo dispuesto en el apartado 2 y las
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal
eventual, que desempeen.
El personal funcionario, en situacin de activo o de servicios especiales, que ocupe puestos de trabajo reservados a personal eventual percibir los trienios que le corresponda, que
formarn parte, asimismo, de las pagas extraordinarias.
9. Las retribuciones de los funcionarios en prcticas no experimentarn incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Cuando el nombramiento de funcionarios en prcticas recaiga en funcionarios de carrera
de otro cuerpo o escala, o en funcionarios interinos, unos y otros seguirn percibiendo, durante el perodo de prcticas, los trienios perfeccionados, y ese tiempo computar, a efectos
de consolidacin de trienios y de derechos pasivos, como prestado en el nuevo cuerpo o
escala a que accedan.
Artculo 37.- Retribuciones de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia.
Las retribuciones correspondientes al ao 2015 de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administracin de Justicia, a que se refiere el libro VI de la Ley Orgnica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, segn la redaccin dada por la Ley Orgnica 19/2003, de
23 de diciembre, se ajustarn a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para dicho ao.
Artculo 38.- Retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral adscrito
a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud.
1. En el ao 2015 el personal funcionario, estatutario y laboral incluido en el mbito de
aplicacin de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatuta-

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32558

Mircoles 31 de diciembre de 2014

rio de los servicios de salud, al que es de aplicacin el sistema retributivo establecido por el
Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, percibir las cuantas en concepto de sueldo,
trienios y complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempee en las cuantas que se determinan en el artculo 36.1 y 3.
Se excepta de lo dispuesto en el prrafo anterior el importe de los trienios reconocidos
al personal fijo de acuerdo con el sistema retributivo anterior al Real Decreto-Ley 3/1987,
el cual se mantendr, con independencia de su denominacin, en las cuantas vigentes con
anterioridad a su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en la disposicin transitoria segunda, dos, de dicho real decreto-ley.
Las pagas extraordinarias, que sern dos al ao, se devengarn en los meses de junio y
diciembre de acuerdo con lo previsto en el artculo 2.Dos.c) del citado real decreto-ley, e
incluirn, cada una de ellas, adems de la cuanta del complemento de destino mensual que
corresponda, las cuantas en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artculo 36.2.
No obstante, cuando el tiempo de servicios prestados hasta el da en que se devengue
la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a
los meses de junio o diciembre, o durante dicho perodo hubiera realizado el personal una
jornada de trabajo reducida, prestado servicios en distintas categoras o puestos de trabajo,
disfrutado de licencia sin derecho a retribucin o permanecido en situacin de incapacidad
temporal sin derecho desde el primer da a la percepcin de un complemento que, sumado a
la prestacin econmica de la Seguridad Social sea equivalente al 100 por 100 de las retribuciones, en los trminos y condiciones previstos en la legislacin de aplicacin, el importe de
la paga extraordinaria ser proporcional a las retribuciones devengadas durante el expresado
periodo.
Las retribuciones complementarias que, en su caso, tuviera derecho a percibir el referido
personal, no experimentarn incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014,
sin perjuicio de lo previsto en el artculo 34.1.
La cuanta individual del complemento de productividad variable se determinar conforme a los criterios sealados en el artculo 2.Tres.c) del Real Decreto-Ley 3/1987, segn el
rgimen regulado en sus disposiciones especficas.
La paga adicional del complemento especfico o equivalente que se percibe en los meses
de junio y diciembre no experimentar incremento respecto a la vigente a 31 de diciembre
de 2014.
2. Las retribuciones en concepto de sueldo, complemento de grado de formacin y complemento de atencin continuada del personal incluido en el mbito de aplicacin del Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relacin laboral especial de
residencia para la formacin de especialistas en Ciencias de la Salud, no experimentarn
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Dicho personal percibir dos pagas extraordinarias que se devengarn en los meses de
junio y diciembre, compuestas, cada una de ellas, por una mensualidad de sueldo y, en su

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caso, complemento de grado de formacin. A dichas pagas extraordinarias ser de aplicacin


lo previsto en el prrafo cuarto del apartado anterior.
Artculo 39.- Retribuciones del personal funcionario del Cuerpo General de la Polica Canaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 34.1, las retribuciones a percibir en el ao
2015 por los funcionarios del Cuerpo General de la Polica Canaria sern las siguientes:
a) Las retribuciones bsicas en concepto de sueldo y trienios que correspondan al grupo
o subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado, a efectos econmicos, el empleo
correspondiente, en la cuanta establecida en el artculo 36.1 para los funcionarios incluidos
en el mbito de aplicacin de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Funcin Pblica, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria,
en los trminos de la disposicin final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Bsico del Empleado Pblico.
Las pagas extraordinarias y la paga adicional del complemento especfico se regirn por
lo dispuesto en el artculo 36.2 y 5.
b) Las retribuciones complementarias no experimentarn incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Durante el ejercicio 2015, el valor de cada punto del complemento especfico general y
del singular a que se refiere el artculo 42.3 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo
General de la Polica Canaria, ser el fijado en el artculo 36.4, prrafo segundo, de la presente ley.
c) La cuanta de las gratificaciones por servicios extraordinarios se regir por las normas
establecidas para los funcionarios de la Comunidad Autnoma de Canarias.
Artculo 40.- Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de
otro personal directivo.
1. En el ao 2015, las retribuciones del presidente, vicepresidente, consejeros del Gobierno, viceconsejeros, secretarios generales tcnicos, directores generales y asimilados no
experimentarn incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, por los
distintos conceptos que en 2014 integraron su rgimen retributivo. En consecuencia, dichas
retribuciones sern las siguientes:

Presidente del Gobierno

Importe
(euros)
70.792,45

Vicepresidente del Gobierno

67.606,06

Consejeros del Gobierno

65.421,23

Viceconsejeros

59.213,22

Secretarios generales tcnicos, directores generales y asimilados

58.484,16

2.

En el ao 2015, las retribuciones del director general de Radiotelevisin Canaria

sern las que corresponden a los viceconsejeros.

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3.

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Las retribuciones del presidente del Consejo Consultivo sern las que

corresponden a los consejeros del Gobierno de Canarias.


Las retribuciones de los restantes miembros del referido rgano sern las sealadas
para los viceconsejeros.
Los miembros del Consejo Consultivo que sean profesores universitarios, y opten por
percibir sus retribuciones por la universidad a la que pertenezcan, solo tendrn derecho a las
indemnizaciones por razn del servicio que correspondan a sus funciones.
4.

En el ao 2015, las retribuciones de los presidentes, vicepresidentes, directores

generales, directores y dems cargos a52los que corresponda el ejercicio de funciones


ejecutivas en el sector pblico estimativo no experimentarn incremento respecto a las

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2. En el ao 2015, las retribuciones del director general de Radiotelevisin Canaria sern


las que corresponden a los viceconsejeros.
3. Las retribuciones del presidente del Consejo Consultivo sern las que corresponden a
los consejeros del Gobierno de Canarias.
Las retribuciones de los restantes miembros del referido rgano sern las sealadas para
los viceconsejeros.
Los miembros del Consejo Consultivo que sean profesores universitarios, y opten por
percibir sus retribuciones por la universidad a la que pertenezcan, solo tendrn derecho a las
indemnizaciones por razn del servicio que correspondan a sus funciones.
4. En el ao 2015, las retribuciones de los presidentes, vicepresidentes, directores generales, directores y dems cargos a los que corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas
en el sector pblico estimativo no experimentarn incremento respecto a las vigentes a 31
de diciembre de 2014, sin perjuicio de la reduccin de retribuciones que, en su caso, haya de
aplicar en 2015 cada entidad del sector pblico con presupuesto estimativo para garantizar
el cumplimiento del equilibrio presupuestario en trminos de contabilidad nacional.
Artculo 41.- Retribucin de las horas lectivas complementarias del personal docente no universitario.
Con objeto de lograr un mejor funcionamiento de los centros docentes no universitarios
y de acuerdo con lo previsto en el artculo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la reforma de la Funcin Pblica, la Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad podr abonar, con carcter excepcional y con cargo a los crditos presupuestarios no
ampliables del captulo 1 Gastos de personal de dicho departamento, horas lectivas complementarias para impartir docencia directa o adaptada a las condiciones de la educacin de
adultos, tanto en la modalidad presencial como a distancia; docencia al alumnado que padezca enfermedad que ocasione perodos de permanencia prolongada en domicilio o en centros
hospitalarios, al de altas capacidades, y al de formacin profesional ocupacional y continua;
y para las tareas de coordinacin de dicha formacin, as como las medidas de refuerzo
educativo y todas aquellas necesidades extraordinarias derivadas de las medidas de calidad
aprobadas mediante resolucin del Parlamento de Canarias, adoptada en sesin de fecha 26,
27 y 28 de marzo de 2008, que considere imprescindible realizar dicho departamento.
A tal efecto, las cantidades que se abonarn en concepto de horas lectivas complementarias sern:
a) En el caso del personal clasificado en el subgrupo A1 o en el grupo I, 19,00 euros.
b) Para el personal clasificado en el subgrupo A2 o en el grupo II, 16,15 euros.
Las gratificaciones que se abonen en el ejercicio de la funcin inspectora tendrn el mismo importe que el sealado en el apartado anterior.

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Artculo 42.- Retribuciones del personal docente no universitario que participe en


el desarrollo de las medidas de calidad de la Consejera de Educacin, Universidades
y Sostenibilidad.
Los docentes que voluntariamente participen en las acciones de refuerzo educativo y
mejora de los aprendizajes percibirn por su desempeo efectivo una remuneracin, en concepto de hora lectiva complementaria, que ser del siguiente importe:
a) En el caso del personal clasificado en el subgrupo A1 o en el grupo I, 19,00 euros.
b) Para el personal clasificado en el subgrupo A2 o en el grupo II, 16,15 euros.
Artculo 43.- Poltica retributiva y de gastos de personal de los entes del sector pblico con presupuesto estimativo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artculo 35.1, 2 y 3, y con efectos de 1 de enero
de 2015, la masa salarial del personal de los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo no podr experimentar ningn incremento respecto de la establecida para
el ao 2014.
Tampoco experimentarn incremento alguno las retribuciones del personal laboral de
alta direccin, las del no acogido a convenio colectivo y las del resto del personal directivo, con independencia de su tipologa, modalidad o naturaleza. Las retribuciones de dicho
personal, satisfechas y devengadas durante el ejercicio 2014, se debern comunicar a la
Direccin General de Planificacin y Presupuesto.
Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de la reduccin de retribuciones que, en su caso, haya de aplicar, en 2015, cada entidad del sector pblico con presupuesto estimativo para garantizar el cumplimiento del equilibrio presupuestario en trminos
de contabilidad nacional.
2. Con carcter previo al comienzo de las negociaciones de los convenios colectivos,
acuerdos o pactos que se celebren en 2015, se solicitar a la Direccin General de Planificacin y Presupuesto la determinacin de la masa salarial. Con cargo a la masa salarial que se
establezca, debern satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal derivadas del
correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado ao.
3. Los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo no realizarn
aportaciones a planes de pensiones o instituciones de ahorro con efectos similares, ni concertarn seguros mdicos privados, o abonarn primas por tal concepto, a excepcin de
aquellos que tengan por objeto la asistencia mdica en caso de desplazamiento del personal,
por razones de trabajo, fuera del territorio de la Unin Europea.
4. Lo dispuesto en el artculo 46.2 y 3 sobre la prohibicin de reconocer, abonar o convocar ayudas de accin social y premios de jubilacin y permanencia durante 2015 ser de
aplicacin a los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo, respecto
de aquellas que por su objeto, finalidad o caractersticas sean equiparables a las que en dicho
precepto se relacionan.

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Artculo 44.- Requisitos para la determinacin o modificacin de retribuciones del


personal de los entes con presupuesto estimativo.
1. Durante el ao 2015, se necesitar informe favorable de las direcciones generales de la
Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto antes de determinar, o modificar, las condiciones retributivas del personal de los entes del sector pblico con presupuesto estimativo.
2. Se entender que existe determinacin o modificacin de las condiciones retributivas
del personal a que se refiere el apartado anterior, en los siguientes casos:
a) Establecimiento de las retribuciones de puestos de nueva creacin, o la modificacin
de los puestos existentes.
b) Firma de convenios colectivos, as como las revisiones de los vigentes y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Fijacin de retribuciones mediante contrato individual, cuando no vengan reguladas,
en todo o en parte, mediante convenio colectivo.
d) Otorgamiento de cualquier clase de mejora salarial de tipo unilateral, con carcter
individual o colectivo, aunque se derive de la aplicacin extensiva del rgimen retributivo
de los funcionarios pblicos.
e) Establecimiento y actualizacin, en su caso, de las retribuciones correspondientes al
personal contratado en el exterior, de acuerdo con las circunstancias especficas de cada pas
y la legislacin que resulte aplicable.
3. La solicitud de informe, que ser siempre previa a la adopcin del acuerdo o a la firma
correspondiente, se acompaar de una valoracin de todos los aspectos econmicos del
proyecto.
4. El informe, que ser evacuado en el plazo mximo de veinte das desde la recepcin
del proyecto de que se trate y su valoracin, versar sobre todos aquellos extremos de los
que deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto pblico, tanto para el
ao 2015 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a la determinacin de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, y en su caso, respecto
del cumplimiento de lo establecido en la disposicin adicional octava de la Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sobre indemnizaciones
por extincin del contrato.
5. Sern nulos de pleno derecho los acuerdos, convenios o pactos que se adopten con
omisin del trmite de informe, o en contra de un informe desfavorable, as como los pactos
que impliquen crecimientos salariales para ejercicios futuros contrarios a lo que determinen
las futuras leyes de presupuestos.
Artculo 45.- Prohibicin de ingresos atpicos.

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Los empleados pblicos comprendidos en el mbito de aplicacin de la presente ley, con


excepcin de los sujetos al rgimen de arancel, no podrn percibir participacin alguna de
los tributos y otros ingresos pblicos de la Comunidad Autnoma, comisiones e ingresos de
cualquier naturaleza, que correspondan a la Administracin o cualquier ente pblico, como
contraprestacin de cualquier servicio ni participacin o premio en multas impuestas, aun
cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir nicamente
las remuneraciones del correspondiente rgimen retributivo y sin perjuicio de lo que resulte
de la aplicacin del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa especfica sobre disfrute de vivienda por razn del trabajo o cargo desempeado.
Artculo 46.- Accin social y premios de jubilacin y permanencia.
1. Se establece un Fondo de Accin Social en la seccin 08 Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, de carcter no consolidable, por importe de 2.400.000,00 euros. A
dicho fondo se imputarn, exclusivamente, los gastos derivados de las plizas de seguros,
concertadas, que cubren los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente del personal al
servicio de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma.
La distribucin de dicho fondo se efectuar por la Direccin General de la Funcin
Pblica.
2. Durante el ao 2015, las entidades del sector pblico con presupuesto limitativo no
reconocern, abonarn o convocarn ayudas de accin social, cualquiera que sea la disposicin, acto, convenio o documento que las regule o determine.
A estos efectos, se considerarn ayudas de accin social las siguientes:
a) Las ayudas mdicas.
b) Las ayudas por estudios a que se refiere el Reglamento de 6 de julio de 1981, del
Consejo Permanente de la Junta de Canarias, especial regulador de la concesin y disfrute
de becas para estudios de los funcionarios de la Junta de Canarias, as como el Decreto
342/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento regulador de la concesin
y disfrute de las ayudas de estudio para el personal laboral de la Administracin pblica de
la Comunidad Autnoma y sus organismos autnomos.
c) Cualquiera otra ayuda que, por su objeto, finalidad de redistribucin social o caractersticas, sea equiparable a las anteriores.
3. Durante el ao 2015 las entidades del sector pblico con presupuesto limitativo no
reconocern, abonarn o convocarn premios de jubilacin y permanencia cualquiera que
sea la disposicin, acto, convenio o documento que las regule o determine, a excepcin de
los premios a que se refiere el artculo 30 del III Convenio Colectivo del Personal Laboral
de la Comunidad Autnoma de Canarias.
Artculo 47.- Autorizacin de acuerdos y convenios en materia de personal.

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Los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares en materia de personal que


se adopten en el mbito de las entidades a que se refiere el artculo 1, requerirn, para su
plena eficacia, y como requisito para su formalizacin la previa autorizacin del Gobierno
de Canarias, previo informe de las direcciones generales de Planificacin y Presupuesto y
de la Funcin Pblica que tendrn por objeto valorar las repercusiones presupuestarias y en
la gestin de personal, respectivamente, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen
sin dicha autorizacin y sin que de los mismos pueda derivarse, directa o indirectamente,
incrementos de gasto en costes de personal o incrementos de retribuciones.
CAPTULO II
MEDIDAS DE GESTIN DE PERSONAL

Artculo 48.- Planificacin de recursos humanos.


La planificacin de los recursos humanos responder, dentro de los lmites relativos a
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pblica y de la regla de gasto, y
con sometimiento al escenario presupuestario plurianual o documento equivalente, al cumplimiento de los siguientes objetivos de la poltica de empleo: la atencin de los sectores
prioritarios, el correcto dimensionamiento del volumen de efectivos, la racionalizacin de
cuerpos y escalas, la eficacia y eficiencia en la distribucin territorial y la reduccin de la
temporalidad en el sector pblico.
Las necesidades de personal se atendern, preferentemente, mediante el cambio de adscripcin de puestos, la racionalizacin y distribucin de efectivos, la atribucin temporal de
funciones y la movilidad funcional. Las atribuciones temporales de funciones al personal
docente para la realizacin de tareas en servicios no educativos, as como al personal estatutario sanitario para la prestacin de servicios no sanitarios, se sujetarn, durante el ao 2015,
al lmite que establezca el Gobierno de Canarias.
Artculo 49.- Plantilla presupuestaria y relaciones de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo dotados en el presupuesto de 2015 constituyen la plantilla presupuestaria de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma y de los organismos
autnomos y entidades de Derecho pblico dependientes de esta.
La plantilla presupuestaria se podr modificar durante 2015, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Direccin General de Planificacin y Presupuesto.
Artculo 50.- Gestin de gastos de personal y ejecucin de crditos presupuestarios.
1. La autorizacin y disposicin de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones
derivados de la gestin de personal corresponde:
a) A las secretaras generales tcnicas de los departamentos.
b) A la Direccin General de Personal de la Consejera de Educacin, Universidades y
Sostenibilidad, respecto de los del personal docente dependiente del departamento.

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c) A la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia, en cuanto a


los del personal al servicio de los rganos judiciales y fiscales.
d) A la Direccin General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, respecto de los del personal del organismo.
e) A los rganos competentes en materia de personal de los organismos autnomos y
dems entes pblicos vinculados o dependientes de la Comunidad Autnoma, sujetos a rgimen presupuestario, en relacin con los derivados de la gestin del personal a su cargo.
f) A la Direccin General de la Funcin Pblica, los que se imputen al Fondo de Accin
Social de la seccin 08 Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.
2. Corresponde al Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejeras de Presidencia,
Justicia e Igualdad y de Economa, Hacienda y Seguridad, la distribucin del Fondo de
insuficiencias y otras contingencias del captulo 1, de la seccin 19 Diversas consejeras.
3. La atribucin temporal de funciones al personal docente, fuera de la administracin
educativa, solo podr acordarse una vez que se tramite la baja de los crditos correspondientes consignados en el captulo 1, que deber recibir el visto bueno de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, as como la correlativa compensacin, o el ingreso
en su caso del departamento, organismo o Administracin en que preste servicios dicho
personal.
4. Las retribuciones de los funcionarios interinos nombrados para atender sustituciones
temporales se imputarn a nivel de partida en el concepto 125 Sustituciones del personal
funcionario y estatutario.
Las retribuciones del personal de refuerzo y de personal estatutario eventual se imputarn a nivel de partida en el concepto 127 Refuerzos personal funcionario y estatutario.
Artculo 51.- Cobertura presupuestaria.
1. Durante el mes de enero de 2015, los centros gestores contabilizarn el documento que
refleje el compromiso de gasto necesario para hacer frente, hasta el fin del ejercicio, a las
retribuciones y cuotas empresariales de la Seguridad Social correspondientes a los efectivos
que, a 1 de enero, presten servicio en el correspondiente departamento, organismo autnomo o ente pblico, vinculado o dependiente de la Comunidad Autnoma, sujeto a rgimen
presupuestario, y se mantendr actualizado a lo largo del ejercicio.
Las variaciones producidas en 2015 en la ocupacin de los puestos no podrn financiarse
con economas generadas a lo largo del ejercicio ni con dotaciones globales destinadas a
fines distintos a las que fueron presupuestadas, y tendrn como lmite el coste de la plantilla
presupuestaria. No obstante, si la variacin implicara incremento de coste sin incremento de
efectivos, dicha diferencia se podr financiar con las economas producidas a lo largo del
ejercicio derivadas de los crditos asignados a las plantillas presupuestarias.

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2. La incorporacin de personal, la formalizacin de nuevos contratos de trabajo, as


como la modificacin de la categora profesional del personal laboral requerir la existencia
de dotacin presupuestaria adecuada y suficiente. A tal efecto, con carcter previo a la efectiva incorporacin del personal, se reservar el crdito necesario para cubrir la correspondiente variacin de efectivos.
3. La provisin de puestos de trabajo mediante libre designacin requerir, en todo caso,
que se acredite, con carcter previo a la convocatoria, que los mismos se encuentran dotados
presupuestariamente.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, cuando la provisin de los puestos de trabajo, en cualquiera de sus formas, afecte a secciones presupuestarias distintas, la
Direccin General de Planificacin y Presupuesto tramitar las modificaciones de crdito
necesarias entre aquellas, a instancia de la Direccin General de la Funcin Pblica y previo
informe de los departamentos implicados, en su caso. La movilidad del personal implicar,
en todo caso, la cesin del crdito, salvo en supuestos de provisin de puestos de trabajo
mediante libre designacin.
Artculo 52.- Oferta de empleo pblico.
1. Durante el ao 2015, las entidades mencionadas en el artculo 1 no ofertarn plazas de
nuevo ingreso, ni incorporarn nuevo personal, salvo por razn de la ejecucin de procesos
selectivos correspondientes a ofertas de empleo pblico de aos anteriores. Esta limitacin
tambin afecta a las plazas incursas en los procesos de consolidacin de empleo previstos
en la disposicin transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el
Estatuto Bsico del Empleado Pblico.
2. Respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del captulo 1, Gastos
de personal, del presupuesto de gastos, la limitacin establecida en el apartado anterior no
ser de aplicacin a los siguientes sectores, en los que la tasa de reposicin de efectivos ser
del 50 por 100, como mximo:
a) Al personal de la Administracin de Justicia, para el que la oferta de plazas se determinar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin
y Planta Judicial.
b) Al personal docente no universitario que preste servicios en la Administracin pblica
de la Comunidad Autnoma de Canarias.
c) Al personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud del Servicio Canario
de la Salud.
d) Al personal del mbito de la Administracin General de la Comunidad Autnoma de
Canarias que tiene asignadas funciones de investigacin, asesoramiento jurdico, de gestin
de los recursos pblicos, de prevencin y extincin de incendios, y de control y lucha contra
el fraude fiscal, laboral, de subvenciones pblicas, de control de la asignacin eficiente de
los recursos pblicos y al del Cuerpo General de la Polica Canaria.

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3. Para calcular la tasa de reposicin de efectivos, el porcentaje mximo a que se refiere


el apartado anterior se aplicar sobre la diferencia resultante entre el nmero de empleados
fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada
uno de los sectores, mbitos, cuerpos o categoras a que se refiere aquel apartado, y el nmero de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por
cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo pblico, o reingresado desde
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarn
los ceses en la prestacin de servicios por jubilacin, fallecimiento, renuncia, declaracin en
situacin de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, prdida de la condicin de funcionario de carrera o la extincin del contrato de trabajo o en cualquier otra situacin administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepcin de retribuciones con
cargo a la Administracin autonmica.
No computarn dentro del lmite mximo de plazas derivado de la tasa de reposicin de
efectivos aquellas plazas que se convoquen para su provisin mediante procesos de promocin interna.
4. La oferta de empleo pblico de los sectores sealados en el apartado 2 de este artculo
se aprobar por el Gobierno, a iniciativa de los departamentos u organismos competentes y
a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, pudiendo proponerse, a tal
efecto, la acumulacin de las plazas resultantes de la aplicacin de la tasa de reposicin a un
determinado sector, en aquellos cuerpos, escalas, subescalas o categoras del mismo cuya
cobertura se considere prioritaria, o que afecten al funcionamiento de los servicios pblicos
esenciales, as como que la tasa de reposicin de uno o varios de los sectores mencionados
en dicho apartado se acumule a otro u otros de esos mismos sectores. En todos los casos, ser
necesario el informe previo de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, con el
fin de valorar la repercusin en los costes de personal.
5. Las plazas que se convoquen con fundamento en ofertas de empleo pblico de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias o de sus organismos autnomos debern estar dotadas presupuestariamente en la plantilla presupuestaria.
6. Las convocatorias de plazas vacantes de nuevo ingreso correspondientes a la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, o a sus organismos autnomos,
que se realicen con fundamento en el apartado 2 o en ofertas de empleo pblico anteriores
al ao 2015, requerirn el previo informe favorable de la consejera competente en materia
de hacienda.
7. Las propuestas de creacin o modificacin de rganos judiciales que impliquen la
creacin de nuevos puestos, o la ampliacin o modificacin de la plantilla existente, debern
ser informadas, antes de su tramitacin, por la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, con el fin de valorar las repercusiones presupuestarias.
8. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, los puestos de personal laboral correspondientes a la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias o a sus
organismos autnomos, incluidos en la tasa de reposicin de efectivos, se destinarn, preferentemente, a la ejecucin de sentencias judiciales firmes que declaren el carcter indefinido,

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no fijo de plantilla, de una relacin laboral, siempre que el coste de esta est consignado en
el presupuesto.
9. Durante el ao 2015, en los departamentos, organismos autnomos, entidades pblicas
empresariales y en los dems entes del sector pblico autonmico, se amortizar un nmero
de plazas vacantes equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se hayan producido en
2014, salvo en los sectores previstos en el apartado 2. En el caso de personal funcionario, las
plazas amortizadas sern, preferentemente, del mismo grupo y subgrupo profesional en el
que se produzca la jubilacin, conforme a la clasificacin prevista en el artculo 76 y la disposicin transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, y en el caso del personal laboral, preferentemente, del mismo nivel retributivo y
rea funcional o categora equivalente.
Las direcciones generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto establecern los trminos y el alcance en los que se producir la amortizacin prevista en el
prrafo anterior.
10. En el mes de enero, las direcciones generales de Relaciones con la Administracin
de Justicia, de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud y de Personal de la
Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, debern enviar a las direcciones
generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto la relacin de plazas que
hayan quedado vacantes en sus respectivos sectores en 2014 y de los nombramientos de
funcionarios interinos o contrataciones de laborales temporales para la cobertura de plaza
vacante realizados o formalizados en dicho ao.
Por la Direccin General de la Funcin Pblica se confeccionar la informacin correspondiente al sector de Administracin General, que igualmente se enviar a la Direccin
General de Planificacin y Presupuesto en el mes de enero.
Artculo 53.- Contratacin de personal temporal.
1. Durante el ao 2015, en la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de
Canarias y los organismos autnomos y entidades de Derecho pblico dependientes de esta,
solo se proceder a la contratacin de personal laboral temporal con carcter excepcional,
para atender necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categoras
profesionales que se consideren prioritarias, o afecten al funcionamiento de los servicios
pblicos esenciales cuya determinacin corresponde al Gobierno. Hasta tanto se determine
por el Gobierno, tendrn dicha consideracin los centros educativos y los equipos de orientacin educativa y psicopedaggica de los centros docentes de la Consejera de Educacin,
Universidades y Sostenibilidad; las hospederas, los centros base, mdulos insulares, centros
de da, escuelas infantiles y equipos tcnicos de seguimiento de programas de adopcin,
prevencin y proteccin de menores y de justicia juvenil con medidas impuestas a menores
de la Consejera de Cultura, Deportes, Polticas Sociales y Vivienda; las escuelas de capacitacin agraria e institutos de formacin profesional martimo-pesquera de la Consejera de
Agricultura, Ganadera, Pesca y Aguas; los rganos judiciales y fiscales de la Administracin de Justicia; los centros sanitarios, los servicios de los rganos centrales y territoriales
con competencias en materia de prevencin y proteccin de la salud e inspeccin sanitaria

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y laboratorio en el Servicio Canario de la Salud; as como los servicios de prevencin de


riesgos laborales, en los mbitos de Sanidad, de Educacin y de la Administracin General
y Justicia.
Dichas contrataciones tendrn por objeto sustituir a trabajadores con derecho a la reserva
del puesto, para atender necesidades que no se puedan cubrir con el personal de plantilla,
ser necesario que exista crdito adecuado y suficiente en el subconcepto 131.02 Sustituciones de personal laboral.
La contratacin se deber autorizar por el titular del departamento correspondiente. No
obstante, en el caso de rganos judiciales y fiscales de la Administracin de Justicia y de
los puestos adscritos a servicios de apoyo a tales rganos, la autorizacin se conceder por
la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia; en el de centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud, por la Direccin General de Recursos Humanos;
y en el de centros y equipos dependientes de la Consejera de Educacin, Universidades y
Sostenibilidad, por la secretara general tcnica para el personal no docente y la Direccin
General de Personal para el personal docente.
2. Con carcter excepcional, siempre que se garantice el cumplimiento del escenario
presupuestario plurianual o documento equivalente aprobado por el Gobierno de Canarias,
y con los mismos requisitos y limitaciones establecidos en el apartado anterior, podrn efectuarse contrataciones con objeto de cubrir puestos de trabajo vacantes, si bien en este caso el
puesto deber estar dotado presupuestariamente. Deber existir, por tanto, dotacin presupuestaria dentro del lmite constituido por el coste econmico de la plantilla presupuestaria.
En el mbito de Administracin General estas contrataciones requerirn informe favorable de la Direccin General de la Funcin Pblica. Cuando se trate de contrataciones para la
cobertura de plazas vacantes por jubilacin que no tuvieran asignacin presupuestaria en el
escenario presupuestario plurianual o documento equivalente requerirn informe favorable
de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto. En los dems casos, se dar cuenta
mensualmente de las contrataciones y de su cobertura presupuestaria a la Direccin General
de Planificacin y Presupuesto.
3. No obstante lo anterior, el Gobierno, a propuesta de las consejeras competentes en materia
de hacienda y funcin pblica, podr autorizar de forma excepcional y justificada la contratacin
de personal laboral temporal en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores.
4. En relacin con los medios personales destinados al sostenimiento de las funciones y
servicios delegados, los cabildos insulares no podrn contratar personal temporal, salvo en
casos excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y siempre que no se
superen los crditos transferidos por la Comunidad Autnoma para el ejercicio de las funciones delegadas.
Artculo 54.- Contratacin de personal con cargo a crditos de inversiones.
1. Durante el ao 2015, se podrn formalizar, con cargo a los respectivos crditos de inversiones, contratos de carcter temporal para la realizacin de obras o servicios determina-

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dos y contratos de acceso al sistema espaol de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, as como


contratos predoctorales y contratos en prcticas, al amparo de lo establecido en los artculos
11.1 y 15 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los artculos 21 y 22 de la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin, y en el Real Decreto 63/2006, de 27
de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formacin, siempre
que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la contratacin tenga por objeto la ejecucin de obras por administracin directa y
con aplicacin de la legislacin de contratos del sector pblico, o la realizacin de servicios
que tengan la naturaleza de inversiones, que figuren especficamente definidas en el anexo
de inversiones reales, asignados a acciones o proyectos financiados con la Unin Europea,
el sector pblico estatal, otras administraciones pblicas, corporaciones de Derecho pblico
o entidades privadas, siempre que su no autorizacin pueda suponer una merma de financiacin, o impedir la ejecucin de acciones convenidas con otras administraciones pblicas.
b) Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados por el personal que presta servicios en el correspondiente departamento u organismo autnomo ni con funcionarios interinos nombrados para la ejecucin de programas.
c) En la tramitacin del expediente de contratacin habr de acreditarse la causa de la
temporalidad y, en su caso, que la obra o servicio que constituya el objeto del contrato presenta autonoma y sustantividad propia dentro de la actividad ordinaria.
d) El trabajador en ningn caso podr ser ocupado en tareas distintas a las correspondientes a la ejecucin de la obra o la prestacin del servicio contratado.
e) Los contratos se formalizarn siguiendo las prescripciones del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, citado, y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones pblicas.
En ellos se har constar la obra o servicio que constituye su objeto con precisin y claridad,
su duracin y el resto de las formalidades que impone la legislacin sobre contratos laborales, eventuales o temporales.
f) La contratacin podr exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o
servicios que hayan de sobrepasarlo, y correspondan a proyectos de inversin de carcter
plurianual que cumplan los requisitos que, para estos, se prevn en el artculo 49 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria. No obstante, la duracin del
contrato, aunque incierta, no podr exceder de tres aos.
2. La contraprestacin de los contratos se adecuar a los lmites retributivos establecidos
en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autnoma de Canarias.
3. Los departamentos y los entes pblicos observarn las obligaciones formales exigidas
para cada tipo de contrato y, en particular, lo relativo a la imposibilidad de asignar al personal contratado funciones distintas a las determinadas en el contrato, con el fin de evitar
derechos de permanencia.

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4. Las contrataciones a que se refiere este artculo requerirn el informe previo favorable
de las direcciones generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto. Adems, se comunicarn a dichos centros directivos los datos correspondientes a los contratos
que se celebren.
Artculo 55.- Nombramiento de personal interino.
1. Durante el ao 2015, en la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de
Canarias, los organismos autnomos, entidades pblicas empresariales y entidades de Derecho pblico dependientes de esta, solo proceder el nombramiento de personal interino con
carcter excepcional, por razones de necesidad y urgencia debidamente justificadas, siempre
que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria, en los, sectores, funciones y categoras
profesionales que se consideren prioritarios, o que afecten a los servicios pblicos esenciales
de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53.1, en los siguientes supuestos:
a) Para la cobertura de plazas vacantes, se podr realizar el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario interino siempre que el puesto est dotado presupuestariamente y se garantice el cumplimiento del escenario presupuestario plurianual
o documento equivalente aprobado por el Gobierno de Canarias. Deber existir, por tanto,
dotacin presupuestaria dentro del lmite del coste econmico de la plantilla presupuestaria.
El nombramiento se realizar por la Direccin General de Personal de la Consejera de
Educacin, Universidades y Sostenibilidad, en el mbito del personal docente no universitario; por la Consejera de Agricultura, Ganadera, Pesca y Aguas, respecto al profesorado
que imparte enseanzas de formacin reglada y formacin permanente de adultos, en las
ramas agraria y martimo-pesquera de las escuelas de capacitacin agraria y en los institutos de formacin profesional martimo-pesquera; por la Direccin General de Recursos
Humanos del Servicio Canario de la Salud, en el mbito del personal estatutario; por la
Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia de la Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad, en el mbito del personal que preste servicios en los rganos judiciales y fiscales y de los puestos adscritos a servicios de apoyo a tales rganos; y
por la Direccin General de la Funcin Pblica de la Consejera de Presidencia, Justicia e
Igualdad, en el mbito de Administracin General.
El nombramiento para la cobertura de plazas vacantes por jubilacin en el mbito de Administracin General requerir informe favorable de la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto cuando dichas plazas no tuvieran asignacin presupuestaria en el escenario presupuestario plurianual o documento equivalente. En los dems casos, se dar cuenta mensualmente de los nombramientos y de su cobertura presupuestaria a la Direccin General de
Planificacin y Presupuesto.
b) Para la sustitucin transitoria de los titulares, se podr realizar el nombramiento, de
funcionarios interinos, y personal estatutario sustituto.
c) Para la ejecucin de programas de carcter temporal y para atender el exceso o acumulacin de tareas, se podrn nombrar funcionarios interinos, as como interinos de refuerzo al
servicio de rganos judiciales y fiscales de la Administracin de Justicia. Los nombramien-

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tos para la ejecucin de programas requerirn informe de la direccin General de Planificacin y Presupuesto.
La duracin del nombramiento interino que obedezca al exceso o acumulacin de tareas
no podr exceder del 31 de diciembre de 2015.
En los supuestos previstos en la legislacin especfica aplicable, se podr nombrar tambin personal estatutario eventual.
2. En casos excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y con cargo a
la respectiva tasa de reposicin, la Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad
podr nombrar funcionarios interinos docentes a tiempo parcial.
3. Para la cobertura interina de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario,
se podr acudir a las listas de reserva de personal laboral de aquellas categoras cuyas funciones coincidan con las propias de los cuerpos y escalas de funcionarios.
Artculo 56.- Programacin del personal docente y de centros sanitarios.
1. Antes del 15 de septiembre de 2015, la Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, elevar
al Gobierno, para su aprobacin, la programacin del profesorado para el curso 2015-2016.
2. Durante el primer trimestre de 2015, la Direccin del Servicio Canario de la Salud
autorizar, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, los programas de gestin convenida del Servicio Canario de la Salud a que se refiere el artculo 70
de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenacin Sanitaria de Canarias. Una vez autorizados,
los programas se remitirn al Parlamento de Canarias en un plazo de treinta das.
Como anexo a dichos programas figurar la plantilla orgnica de cada rgano de prestacin de servicios sanitarios, integrada por los puestos directivos y las plazas y puestos
de trabajo que deban ser desempeados por personal estatutario fijo e interino. Asimismo,
figurar en dicho anexo la ampliacin de las indicadas plantillas orgnicas por las nuevas
acciones, que se financiar con los crditos iniciales del captulo 1 Gastos de personal que
no tengan el carcter de ampliables.
3. Una vez formalizados los programas de gestin convenida, cualquier modificacin de
las plantillas orgnicas deber ser autorizada, tambin, por la Direccin del Servicio Canario
de la Salud, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, y deber
financiarse, asimismo, con los crditos iniciales del captulo 1 Gastos de personal.
Artculo 57.- Compensacin de horas o servicios extraordinarios.
La realizacin de horas o servicios extraordinarios por el personal a que se refieren los
artculos 35, 36 y 39, se compensar con tiempo de descanso retribuido. A estos efectos,
cada hora de trabajo se considerar equivalente a una hora y media de descanso.

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Solo en casos excepcionales, previa autorizacin de los rganos a que se refiere el artculo 50.1, se proceder al abono de las horas o servicios extraordinarios, con el lmite mximo
que resulte de lo dispuesto en los artculos 35.6 y 36.6, respectivamente.
Artculo 58.- Gestin y contratacin de personal en los entes con presupuesto
estimativo.
1. Durante el ao 2015, los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo no podrn crear puestos fijos de plantilla, ni convocar u ofertar puestos vacantes, de
acuerdo con lo previsto en el artculo 52.1. No obstante, al objeto de optimizar los recursos
humanos, y siempre que no se produzca incremento de efectivos en todo el sector pblico,
la limitacin anterior no se aplicar a la contratacin de personal funcionario de carrera o
laboral fijo procedente del sector pblico autonmico, que deber autorizarse previamente
por la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad. Estos contratos generarn, desde la
fecha de su celebracin, el derecho a continuar percibiendo el complemento de antigedad
en la misma cuanta que se viniera percibiendo en el departamento, organismo, entidad o
consorcio de procedencia.
La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad establecer el procedimiento por el cual
se garantizar la publicidad y la libre concurrencia en las contrataciones a que se refiere el
prrafo anterior.
2. Durante 2015, los entes del sector pblico con presupuesto estimativo no podrn contratar personal temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables.
Tendrn la consideracin de casos excepcionales las contrataciones que se fundamenten
en la ejecucin de encomiendas de gestin, siempre que se acredite que los servicios no
pueden ser ejecutados con el personal fijo de plantilla. Igual consideracin tendrn las que
se justifiquen por la obtencin de nuevos o mayores ingresos a consecuencia de ventas externas a la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, o de ingresos
privados derivados de la prestacin de servicios. En todo caso, debern tenerse en cuenta las
instrucciones dictadas por el Gobierno de Canarias para la correcta ejecucin de los servicios externos que se contraten en el mbito del sector pblico de la Comunidad Autnoma
de Canarias, para evitar actos que pudieran determinar el reconocimiento de una relacin
laboral del personal de la empresa contratista respecto del ente u organismo contratante.
3. La seleccin de personal a contratar deber realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mrito y
capacidad, sin que la duracin de los contratos que se formalicen y, en su caso, de sus correspondientes prrrogas, puedan superar los lmites temporales establecidos en el Estatuto
de los Trabajadores para la adquisicin de la condicin de trabajador fijo.
4. Las contrataciones de personal requerirn el previo informe de la Direccin General de
Planificacin y Presupuesto, cuando la entidad correspondiente no se haya ajustado al lmite
de la masa salarial, o no aplique, en su caso, la reduccin de retribuciones establecida en el
programa de viabilidad respectivo que se apruebe durante 2015.

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Aquel informe ser necesario, tambin, cuando la contratacin determine que la entidad
incurra en unos gastos de personal superiores a los previstos en los presupuestos de explotacin y capital para 2015, o a los que, en su caso, se fijen para dicho ao en el programa de
viabilidad de la entidad, si la cuanta de estos ltimos fuera menor que la establecida en los
presupuestos. Cuando proceda de acuerdo con lo previsto en el artculo 33, la entidad deber
instar, adems, la modificacin de sus presupuestos.
En todo caso, se dar cuenta a las direcciones generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto de las contrataciones autorizadas o formalizadas, en el plazo de los
quince das siguientes.
TTULO VI
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
CAPTULO I
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Artculo 59.- Operaciones de endeudamiento.


1. Se autoriza al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad para que durante el
ao 2015 pueda incrementar la deuda de la Comunidad Autnoma de Canarias, hasta el
importe mximo que fije el Gobierno de Espaa conforme con lo establecido en el artculo
16 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
2. El lmite de deuda pblica ser efectivo al trmino del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo.
Artculo 60.- Programa de endeudamiento.
1. Con carcter extraordinario, durante el ejercicio del ao 2015, corresponder al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad, con fundamento en la propuesta que elabore la
Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera, la aprobacin y la modificacin, en su
caso, del programa de endeudamiento a que se refiere el artculo 90.2 de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
2. El programa de endeudamiento contendr las previsiones de emisiones y amortizaciones del ejercicio y la situacin prevista a final de ao, as como las caractersticas generales
de los instrumentos financieros a emitir o contratar.
3. El consejero de Economa, Hacienda y Seguridad dar cuenta al Gobierno del programa de endeudamiento as aprobado y de sus posibles modificaciones.
Artculo 61.- Operaciones de endeudamiento de otros entes con presupuesto
limitativo.

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Durante el ejercicio del ao 2015, los entes con presupuesto limitativo distintos de la
Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias no podrn concertar operaciones de endeudamiento.
Artculo 62.- Operaciones de endeudamiento de entes con presupuesto estimativo.
1. Durante el ao 2015 solo se autorizar la concertacin de prstamos o crditos con
entidades financieras a los entes con presupuesto estimativo.
2. La autorizacin requerir la previa valoracin de los siguientes criterios:
a) La pertenencia de la sociedad al sector Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, en trminos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
b) La finalidad de la operacin de crdito.
c) En su caso, la rentabilidad de la inversin a financiar con la operacin de endeudamiento y la capacidad de amortizacin de la misma.
3. Durante el ao 2015, no estarn sujetas al rgimen de autorizacin administrativa
previa establecido en el artculo 91.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pblica Canaria, las operaciones de financiacin destinadas a cubrir desfases transitorios de
tesorera que celebren los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo,
siempre que la fecha de vencimiento de las mismas sea anterior al 31 de diciembre de 2015.
4. Los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo deben remitir
mensualmente a la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad, el da 1 de cada mes, la
situacin de las operaciones de endeudamiento a las que hace referencia el artculo 91.1 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la Direccin General del Tesoro y
Poltica Financiera podr informarse, en tiempo real, de la situacin de las operaciones de
endeudamiento de dichas entidades, pudiendo acceder, telemticamente o por otro medio,
a las fuentes de informacin precisas, tanto de la propia entidad como de las entidades de
crdito que sean depositarias.
Artculo 63.- Remisin de informacin a la Consejera de Economa, Hacienda y
Seguridad.
1. Los entes del sector pblico autonmico con presupuesto limitativo, distintos de la
Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, a que se refiere el apartado
1 del artculo 3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, as
como los entes del sector pblico con presupuesto estimativo a que se refiere el apartado 2
del mismo artculo, deben remitir mensualmente a la Consejera de Economa, Hacienda y
Seguridad, el da 1 de cada mes, el saldo real bancario, el saldo real medio del mes que finaliza, as como el presupuesto de tesorera del mes que se inicia, con arreglo a la estructura
que se determine por la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad.

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2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la Direccin General del Tesoro y


Poltica Financiera podr informarse, en tiempo real, de la situacin de la tesorera de dichas
entidades, pudiendo acceder, telemticamente o por otro medio, a las fuentes de informacin
precisas, tanto de la propia entidad como de las entidades de crdito que sean depositarias.
3. Corresponde a la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad velar por la coordinacin de la gestin de la tesorera de los entes a que se refiere el apartado 1 de este artculo.
Artculo 64.- Informacin previa a la tramitacin de expedientes de operaciones de
activo y pasivo distintas de la deuda pblica.
Con carcter previo al inicio de la tramitacin del expedientes de operaciones de activo
y pasivo distintas de la deuda pblica los rganos proponentes debern solicitar informe a la
Intervencin General sobre los efectos en el dficit, de acuerdo con las normas del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
CAPTULO II
AVALES DE LA COMUNIDAD AUTNOMA DE CANARIAS

Artculo 65.- Avales de la Comunidad Autnoma de Canarias.


1. La Comunidad Autnoma de Canarias no podr conceder avales durante el ejercicio
2015, salvo en los siguientes supuestos:
a) A las Sociedades de Garanta Recproca por una cuanta mxima de 25.000.000 de euros, un reafianzamiento destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de aval financiero
otorgadas por las Sociedades de Garanta Recproca, inscritas en el Registro de Sociedades
de Garanta Recproca de la Comunidad Autnoma de Canarias, a las pequeas y medianas
empresas que tengan su sede social en Canarias, con la limitacin de la regulacin europea
de ayudas de Estado. La cobertura jurdica de estas garantas se determinar en el correspondiente contrato de reafianzamiento a suscribir entre la Consejera de Economa, Hacienda y
Seguridad y la Sociedad de Garanta Recproca.
b) A las sociedades mercantiles pblicas, cuyo capital sea titularidad exclusiva de la
Comunidad Autnoma de Canarias, por importe mximo de 20.000.000 de euros para garantizar operaciones de endeudamiento de las mismas.
2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los que puedan concederse a travs de los fondos sin personalidad jurdica e instrumentos financieros.
Artculo 66.- Avales de los dems entes del sector pblico autonmico.
No podrn prestar avales durante el ejercicio del ao 2015 los entes del sector pblico
autonmico con presupuesto limitativo distintos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo ni las universidades pblicas canarias o sus organismos dependientes.

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TTULO VII
DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artculo 67.- Actualizacin de las tasas de la Comunidad Autnoma de Canarias.


1. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 223 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, el importe de las tasas
de cuanta fija experimentar, para el ejercicio 2015, un incremento general del 1 por 100.
2. Se consideran tasas de cuanta fija aquellas que no se determinan por un porcentaje
sobre la base o esta no se expresa en unidades monetarias.
Artculo 68.- Actualizacin de los precios pblicos de la Comunidad Autnoma de
Canarias.
La cuanta de los precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Canarias experimentar, para el ejercicio 2015, un incremento general del 1 por 100 a partir de 1 de febrero de
2015, salvo que por los rganos competentes para ello actualicen la cuanta de los mismos
en los trminos previstos en el artculo 224 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.
TTULO VIII
DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CAPTULO I
EQUILIBRIO FINANCIERO

Artculo 69.- Suministro de informacin.


Todos los agentes del sector pblico autonmico, las universidades pblicas canarias, as
como sus entes dependientes, clasificados en el sector Comunidad Autnoma de Canarias
de acuerdo con la clasificacin de unidades que se realice en el mbito de la Contabilidad
Nacional, suministrarn a la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad la informacin
necesaria para dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pblica
y deuda comercial y a la regla del gasto. A tales efectos, mediante orden del titular del departamento se determinar el calendario, forma y alcance.
Artculo 70.- Correccin de situaciones de desequilibrio presupuestario.
1. Las actuaciones que afecten a los ingresos y gastos de los entes incluidos o no en el
artculo 1 de esta ley, que tengan la consideracin de Administracin pblica de acuerdo
con la definicin y delimitacin del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,

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se sometern al principio de estabilidad presupuestaria, debiendo obtener en este ejercicio


un resultado positivo o de equilibrio financiero, sin perjuicio de lo previsto en los distintos
programas de viabilidad que hayan sido aprobados para las sociedades mercantiles pblicas.
De apreciarse riesgo de incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria respecto de los entes incluidos en el prrafo anterior, el consejero de Economa, Hacienda y
Seguridad, a propuesta de la Intervencin General, formular una advertencia motivada al
ente pblico responsable, que dispondr del plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para el cese de dicha situacin, debiendo ser comunicadas al consejero de Economa,
Hacienda y Seguridad. De no adoptarse estas medidas, o de considerarse estas insuficientes,
no se realizarn aportaciones ni subvenciones al ente de que se trate, pudindose retener
por el consejero de Economa, Hacienda y Seguridad las aportaciones de cualquier naturaleza, hasta tanto se comuniquen dichas medidas o se inicien las acciones que posibiliten la
correccin.
2. Cuando la liquidacin de los presupuestos, la rendicin de cuentas, o informes o auditoras posteriores pongan de manifiesto una situacin de desequilibrio presupuestario respecto de las entidades pblicas empresariales o las fundaciones pblicas incluidas en el
artculo 1 de esta ley, estas debern remitir al Gobierno, para su aprobacin, un programa
de viabilidad y saneamiento a medio plazo, con el contenido que apruebe el consejero de
Economa, Hacienda y Seguridad. Dicho programa deber remitirse en el plazo mximo de
dos meses a contar desde que se liquid el presupuesto o se produjera el acto que puso de
manifiesto la situacin de desequilibrio y el mismo ser informado por la Direccin General
de Planificacin y Presupuesto.
En el supuesto de que no se presente el programa o se incumplieran los compromisos
asumidos en el mismo, no se realizarn aportaciones ni subvenciones al ente de que se trate
hasta que se presente el mencionado programa o se inicien las acciones que permitan la
correccin del desequilibrio.
En todo caso, el ente de que se trate asumir en la parte que sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento pudiesen derivar.
3. El mismo rgimen de correccin de las situaciones de desequilibrio financiero le ser
de aplicacin a las universidades pblicas canarias.
A estos efectos, la Intervencin General de la Comunidad Autnoma de Canarias podr
realizar las actuaciones de control necesarias conducentes a supervisar el cumplimiento de
los compromisos asumidos por las universidades pblicas canarias en el programa de viabilidad y saneamiento a medio plazo, as como proponer al consejero de Economa, Hacienda
y Seguridad las medidas previstas en el prrafo anterior para los casos de incumplimiento.
No obstante, en caso de apreciarse incumplimiento o riesgo de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de las universidades en trminos del Sistema Europeo de Cuentas, y
solo si este estuviera causado por incremento de gasto o reduccin de ingresos no estructurales o meros desfases de la ejecucin de gastos con financiacin afectada, se podrn salvar
las medidas de correccin con la aprobacin de un plan de ajuste con las medidas necesarias

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para corregir el desequilibrio en un escenario plurianual. La aprobacin del plan de ajuste


la realizar el Gobierno a propuesta conjunta de las consejeras competentes en materia de
universidades y de hacienda.
Dicho rgimen no ser de aplicacin cuando la necesidad de financiacin declarada haya
sido autorizada en virtud de lo previsto en el artculo 30.7.
4. Las entidades pblicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones pblicas y
aquellas otras entidades, no incluidas en el artculo 1 de esta ley, consideradas como Administracin pblica de acuerdo con la definicin y delimitacin del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrn concertar operaciones de endeudamiento durante el
ejercicio 2015.
Sin perjuicio del plazo de un mes del que disponen las entidades pblicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones pblicas y aquellas otras entidades, no incluidas
en el artculo 1 de esta ley, consideradas como Administracin pblica de acuerdo con la
definicin y delimitacin del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, para la
adopcin de las medidas necesarias para el cese de la situacin de riesgo de incumplimiento
en cuanto a la obtencin de un resultado positivo o de equilibrio financiero en 2014, deber
remitir al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad, en el plazo de dos meses, un programa de viabilidad y saneamiento a medio plazo.
Si no se presentase el programa o se incumplieran los compromisos asumidos en el mismo, no podrn realizarse ms aportaciones ni subvenciones al ente de que se trate, pudindose retener por el consejero de Economa, Hacienda y Seguridad las aportaciones de cualquier
naturaleza cuando se advierta una situacin de riesgo en el propio ejercicio. En todo caso,
el ente de que se trate asumir en la parte que sea imputable las responsabilidades que de tal
incumplimiento pudiesen derivar.
5. Si se incumplieran las acciones acordadas en el mbito de los programas de viabilidad
aprobados para las sociedades mercantiles pblicas, se autoriza al consejero de Economa,
Hacienda y Seguridad a adoptar las siguientes medidas:
- Retener las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza dirigidas a la sociedad incumplidora.
- Proponer al Gobierno otras medidas de cualquier naturaleza, conducentes a que la actividad de la sociedad no tenga impactos adicionales sobre el dficit o el endeudamiento del
sector pblico autonmico.
- Adoptar sistemas de control o fiscalizacin previa de todas las actuaciones de la sociedad.
En todo caso, la sociedad asumir, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades
que de tal incumplimiento se pudieran derivar.
Artculo 71.- Contratos de creacin y explotacin de infraestructuras mediante asociaciones pblico-privadas.

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Cuando se tramite un expediente para celebrar un contrato de concesin de obras pblicas,


de obra bajo la modalidad de abono total del precio o de colaboracin entre el sector pblico
y el sector privado, as como cualquier otra actuacin en la que se genere gasto cuya imputacin presupuestaria en el tiempo no coincida total o parcialmente con el devengo de estos
gastos, los rganos de contratacin debern remitir a la Intervencin General a los efectos
de la emisin del preceptivo informe por el rgano competente en Contabilidad Nacional: el
pliego de clusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones tcnicas, o sus
borradores en el caso de que se trate de un proyecto, en los que se establezcan las obligaciones
de la Administracin y del socio privado, identificando claramente los riesgos asumidos por
cada parte; tambin han de remitir la informacin econmica del proyecto: importe total de la
inversin a ejecutar por el socio privado y desglose por anualidades, fuentes de financiacin,
criterios para establecer la retribucin del socio privado, previsin de los ingresos del socio
en condiciones normales y en caso de variaciones de la demanda o de aplicacin de las deducciones y penalidades por incumplimientos contractuales de forma que pueda valorarse el
efecto de estas variaciones en los ingresos y beneficios del socio privado.
Una vez emitido dicho informe, los rganos de contratacin debern solicitar informe a
la Direccin General de Planificacin y Presupuesto sobre las repercusiones presupuestarias
y compromisos financieros que aquel implica, la incidencia en el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto y la adecuacin a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera sobre su
encaje en el objetivo de deuda pblica.
Dichos informes tendrn carcter vinculante para el rgano de contratacin.
CAPTULO II
DISPONIBILIDAD DE CRDITO

Artculo 72.- Retencin de crditos afectos a ingresos.


Los crditos financiados de modo finalista, total o parcialmente, mediante aportaciones
del Estado cuya cuanta definitiva quede supeditada a un reparto posterior, figurarn en un
50 por 100 en situacin de no disponibilidad al principio del ejercicio. No obstante, podrn
tramitarse anticipadamente los expedientes de gasto que se prevean financiar con los crditos que permanezcan retenidos, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a
la condicin suspensiva de la disponibilidad del crdito.
Los crditos financiados por el Estado en virtud del convenio de colaboracin para el
fortalecimiento y apoyo a la red de parques tecnolgicos figurarn en situacin de no disponibilidad al principio del ejercicio hasta la efectiva aportacin de la totalidad de los recursos.
No obstante, podrn tramitarse anticipadamente los expedientes de gasto que se prevean
financiar con los mismos, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a la
condicin suspensiva de la disponibilidad del crdito.
La Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad establecer la disponibilidad de estos
crditos una vez exista el compromiso de la aportacin. Cuando por la inevitabilidad de los

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compromisos legales o contractuales, o la gravedad de los perjuicios en que se incurrira


fuese preciso disponer de crdito, se podrn adoptar medidas compensatorias reteniendo
otros crditos.
Artculo 73.- Retencin de crditos financiados con remanente de tesorera afectado.
Los crditos financiados con remanente de tesorera afectado figurarn en situacin de no
disponibilidad al inicio del ejercicio hasta tanto se determine la cuanta definitiva de dicho
remanente.
Artculo 74.- Retencin de crditos para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Acordada la no disponibilidad de crditos precisos para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la estabilidad presupuestaria y deuda pblica, si para garantizar su cumplimiento, el crdito disponible resultase insuficiente, podr ordenarse a los centros gestores
que adopten las medidas administrativas y contractuales necesarias para que, sin afectar a
compromisos adquiridos con terceros, repongan los crditos a la situacin de disponible.
Artculo 75.- Retenciones en el sistema de financiacin.
Cualquier contrato, acuerdo o convenio que pueda implicar, directa o indirectamente, la
retencin o deduccin de las cantidades a cuenta recibidas por el Sistema de Financiacin
Autonmico requerir autorizacin previa del consejero competente en materia de hacienda.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Sociedades mercantiles pblicas.
1. En los supuestos de creacin, fusin, escisin, adquisicin de acciones o cualquier
otro admitido en Derecho en virtud de los cuales una sociedad mercantil deba quedar incluida en el mbito de aplicacin de esta ley, se autoriza al Gobierno para aprobar sus presupuestos de explotacin y capital.
2. Asimismo, se faculta al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad a autorizar las
adaptaciones tcnicas y las modificaciones presupuestarias precisas.
De estas actuaciones se dar cuenta al Parlamento de Canarias.
Segunda.- Dacin de cuentas.
1. Informacin a rendir al Parlamento de Canarias.
a) Dentro del mes siguiente a la dacin de cuenta que el rgano de contratacin debe
realizar al Gobierno, se remitir al Parlamento de Canarias relacin pormenorizada de los
expedientes que se tramiten al amparo de lo establecido en el artculo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, con la memoria justificativa de haberse cumplimentado los requisitos
previstos en el citado artculo.

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b) De las autorizaciones del Gobierno a que hacen referencia los artculos 25.1 y 33 de la
presente ley, en el plazo de tres meses contados desde su autorizacin.
c) Antes del 30 de junio de 2015, de la distribucin insular del gasto realizado en el ejercicio anterior correspondiente a los captulos 4, 6 y 7 de los estados de gastos del presupuesto.
d) De las operaciones de endeudamiento de las sociedades mercantiles.
e) De la aprobacin de los presupuestos de las sociedades mercantiles a que hace referencia la disposicin adicional primera de esta ley.
f) Dentro del mes siguiente a su concesin, se remitir al Parlamento de Canarias relacin
pormenorizada de los avales concedidos por la Comunidad Autnoma de Canarias a que
hace referencia el artculo 65 de la presente ley.
g) En el plazo de tres meses desde su adopcin, de la autorizacin de los compromisos de
gastos a que se refiere la disposicin adicional novena.
2. Informacin a rendir al Gobierno de Canarias.
a) De las autorizaciones a que se refieren los artculos 22, 23 y 25.1 de esta ley, por el
titular del departamento respectivo.
b) De las variaciones de los presupuestos de explotacin y capital de los entes con presupuesto estimativo, no recogidas en el ttulo IV de la presente ley.
c) Al vencimiento de cada trimestre, de las subvenciones concedidas de forma directa,
siempre que se acrediten razones de inters social, econmico o humanitario u otras debidamente justificadas cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por el titular del departamento
respectivo.
d) Semestralmente, de las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogados y Procuradores, a que se refiere el artculo 27.2 de la presente ley, por el titular del departamento
competente.
e) De los convenios que celebre la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma
de Canarias con los ayuntamientos y cabildos insulares, con el fin de instrumentar las subvenciones concedidas de forma directa cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por los
titulares de los departamentos.
Tercera.- Ingresos del Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.
El importe de los ingresos derivados de la actividad propia del Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia, relativa a la gestin de los bancos de sangre, podr destinarse
a la financiacin de los gastos de personal necesarios para la captacin, extraccin, procesamiento, distribucin y promocin de la donacin de sangre en el mbito territorial de la
Comunidad Autnoma de Canarias.

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Cuarta.- Gestin econmica de determinados centros.


1. Mientras no se proceda por el Gobierno de Canarias a establecer reglamentariamente el
rgimen de autonoma de gestin econmica, de las escuelas de capacitacin agraria y de los
centros dependientes de la Direccin General de Polticas Sociales, los mismos adecuarn
su gestin econmica a los trminos previstos en el artculo 20 de la Ley 9/1995, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 1996.
2. Los fondos librados al Consejo Escolar de Canarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artculo 23 de la Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 1996, tendrn el carcter de pagos en firme.
Quinta.- Control del gasto de sustituciones del personal funcionario, estatutario y
laboral.
Las secciones presupuestarias 08 Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, 18
Educacin, Universidades y Sostenibilidad y 39 Servicio Canario de la Salud remitirn
mensualmente un informe a la consejera competente en materia de hacienda en el que se
refleje el gasto relativo a los subconceptos 125.00 Sustituciones personal funcionario y
estatutario, 127.00 Refuerzos personal funcionario y estatutario y 131.02 Sustituciones
de personal laboral, y su proyeccin al cierre del ejercicio a fin de garantizar el adecuado
control de los gastos que engloban.
Se faculta al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad a retener crdito en la seccin presupuestaria en la que se aprecien desviaciones o cuando se incumplan las obligaciones de suministro de informacin antes indicadas.
Sexta.- Aportaciones dinerarias de la Comunidad Autnoma.
Los libramientos de fondos, en concepto de aportaciones dinerarias de la Comunidad Autnoma se realizarn en la forma y condiciones que se establezcan en su resolucin de concesin, que contendr como mnimo una descripcin de la actuacin a realizar, su cuanta,
el plazo de aplicacin de los fondos y el plazo de justificacin de los mismos, la aplicacin
presupuestaria a la que se imputa el gasto, la previsin de que el incumplimiento de algunas
de las condiciones establecidas dar lugar al reintegro conforme al procedimiento previsto
para las subvenciones, y el sometimiento al control financiero de la Intervencin General.
Cuando estos libramientos estn destinados a la ejecucin de proyectos cofinanciados
con fondos financiados por la Unin Europea se les aplicar supletoriamente la normativa
sobre subvenciones.
El plazo para la aplicacin de los fondos concluye, en todo caso, en 2015. En cuanto al
plazo de la justificacin, si no figurara, se entender que es igualmente en dicho ejercicio.
Sptima.- Crdito ampliable del Instituto Canario de la Vivienda.
1. A efectos de instrumentar las disposiciones por las que se subvenciona la adquisicin
o, en su caso, se ayuda al arrendamiento de determinadas viviendas protegidas de titularidad

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del Instituto Canario de la Vivienda, se consignan dos crditos en la seccin 49, programa
261C, subconceptos 780.00 y 480.00, PI 04711339 Subvencin enajenacin VPO y LA
11.4133.02 Ayuda VPO arrendadas, respectivamente, con carcter ampliable.
2. Las ampliaciones de crdito que se efecten en ejecucin de lo establecido en el nmero anterior tendrn un importe equivalente al necesario para cubrir el valor de la obligacin
a reconocer por la concesin de la subvencin o ayuda, determinadas conforme a lo establecido en sus disposiciones reguladoras.
3. El crdito as ampliado generar un ingreso por el mismo importe en el Instituto Canario de la Vivienda, que tendr aplicacin en los subconceptos 619.01 Ingreso enajenacin
VPO subvencionada, y 540.14 Alquileres subvencionados, respectivamente, de dicho
estado, instrumentndose las operaciones descritas como meras formalizaciones contables.
Octava.- Importe de la cuanta mensual y del complemento mensual variable de la
ayuda econmica bsica para el ao 2015.
De conformidad con lo establecido en el artculo 9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por
la que se regula la Prestacin Canaria de Insercin, en el ejercicio 2015 los importes de la
ayuda econmica bsica sern los siguientes:
a) El importe de la cuanta bsica mensual ser de 472,16 euros.
b) El complemento mensual variable tendr las siguientes cuantas, en funcin de los
miembros que formen la unidad de convivencia y acepten participar en los programas especficos de actividades de insercin:
- Unidades de dos miembros: 62,13 euros.
- Unidades de tres miembros: 111,83 euros.
- Unidades de cuatro miembros: 142,89 euros.
- Unidades de cinco miembros: 167,74 euros.
- Unidades de seis o ms miembros: 186,38 euros.
El importe mnimo de la ayuda econmica bsica mensual por unidad familiar, no podr
ser inferior a 125,83 euros, cualquiera que sea la deduccin que se efecte por los ingresos
y dems rentas con que cuente aquella.
Novena.- Coste de reposicin de los agentes de la polica local.
Durante el ejercicio 2015, continuar siendo aplicable lo establecido en la disposicin
adicional dcimo octava de la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2012, extendindose su aplicacin a los agentes
de la polica local que pasen a situacin de segunda actividad sin destino en el ejercicio 2015.

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Dcima.- Suspensin de pactos y acuerdos sindicales y de artculos de convenios


colectivos.
1. Durante el ejercicio 2015 se suspenden los acuerdos y pactos sindicales suscritos por
los entes de los sectores pblicos limitativo y estimativo, en los trminos necesarios para la
correcta aplicacin de esta ley.
2. Por lo que se refiere al III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad
Autnoma de Canarias, y para el ao 2015, conforme al artculo 32 del Estatuto Bsico del
Empleado Pblico y la disposicin adicional segunda del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se suspenden las siguientes disposiciones:
a) La aplicacin del artculo 18, relativo al descanso semanal, en cuanto a la compensacin con un da de permiso de los festivos no trabajados coincidentes con el descanso
semanal.
b) El artculo 22, referente a la ropa de trabajo.
c) El artculo 29.1, prrafos 5 y 6, en lo que se refiere al procedimiento para reingresar.
d) El artculo 32, referente a actividades socioculturales.
e) El artculo 33, en cuanto al importe asegurado en la pliza que cubre los riesgos de
fallecimiento o invalidez permanente. El importe asegurado ser el mismo que el resto de los
empleados pblicos de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Canarias.
f) El artculo 38, en cuanto a la financiacin de cursos.
g) El artculo 39, relativo al complemento al trabajador en situacin de incapacidad laboral temporal.
h) El artculo 44, referido a los anticipos reintegrables.
i) El artculo 46.B).4, referente al complemento de atencin al pblico que dej de percibirse a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio del acuerdo que pueda alcanzarse en la
Comisin Negociadora del Convenio Colectivo para el establecimiento de un nuevo Plus de
Atencin Especializada a la Ciudadana.
j) El artculo 54, relativo a la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales.
3. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la aplicacin de los artculos 8, 9, 20
y 21 del Convenio Colectivo del personal que presta sus servicios con relacin jurdico-laboral
en el Hospital Universitario de Canarias y determinadas unidades del Hospital Psiquitrico de
Tenerife adscritas al Servicio Canario de la Salud, publicado en el Boletn Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nmero 162, de 21 de agosto de 2009, as como el rgimen de
exencin de guardias previsto en el apartado primero.2, del anexo III del citado convenio.

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4. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso el apartado 2.2.12 del Pacto sobre
permisos, licencias y vacaciones suscrito el 19 de diciembre de 1997, en el mbito de la
Mesa Sectorial de Sanidad, entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma
de Canarias y las organizaciones sindicales en el sector, publicado en el Boletn Oficial de
Canarias nmero 86, de 15 de julio de 1998, mediante Resolucin, de 9 de marzo de 1998,
de la Direccin General de Trabajo.
5. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la aplicacin a los entes del sector
pblico con presupuesto estimativo de las clusulas de los acuerdos, pactos y convenios que
les resulten de aplicacin, solo en la medida en que de las mismas resulten unas retribuciones superiores a las que correspondan en 2015, por todos los conceptos, a un director general
de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias. Para la determinacin de la cuanta que, en concepto de antigedad, habra de corresponder a este ltimo, se
tendrn en cuenta los trienios devengados por el personal de aquellos entes, que se valorarn
como los de un funcionario del Grupo A, Subgrupo A1, incluido en el mbito de aplicacin
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria.
Lo dispuesto en el prrafo anterior no se aplicar al personal mdico que preste servicios
en la entidad Gestin de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA.
6. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la eficacia de las previsiones en
materia de jornada ordinaria de trabajo y cmputo de permisos contenidas en los acuerdos,
pactos y convenios vigentes para el personal funcionario, estatutario y laboral adscrito a las
instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud, que contradigan lo
previsto en esta ley.
7. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la eficacia del rgimen de horario
de trabajo y funcionamiento de los centros previsto en el apartado III.3.2.1 del Acuerdo
suscrito el 12 de febrero de 2007 entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma de Canarias y las organizaciones sindicales del sector, por el que se establecen las
lneas principales de actuacin para la ordenacin de los recursos humanos adscritos a las
instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se articulan medidas en orden a su
implantacin, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 26 de marzo de 2007, as
como el prrafo 2 del apartado III.3.2.2 del citado acuerdo, relativo a la distribucin de la
jornada ordinaria de trabajo en los equipos de Atencin Primaria.
8. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la previsin contenida en el apartado cuarto.2 del Segundo Protocolo para la Gestin del Profesorado Interino y Sustituto del
sistema educativo pblico canario, suscrito el 10 de mayo de 2005, entre la Consejera de
Educacin, Cultura y Deportes y las organizaciones sindicales en el sector, publicado en el
Boletn Oficial de Canarias nmero 167, de 25 de agosto de 2005, mediante Resolucin de
10 de agosto de 2005, de la Direccin General de Trabajo.
Dcimo primera.- De la prrroga de los complementos del personal docente e investigador de las universidades pblicas de Canarias.
Los complementos reconocidos al personal docente e investigador de las dos universidades pblicas de Canarias, tanto por mritos docentes y de investigacin, como por servi-

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cios institucionales, de conformidad a lo dispuesto en las secciones 1 y 3 del captulo II


del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre rgimen del personal docente e investigador
contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las universidades canarias, se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2015 sin necesidad de proceder a una nueva
evaluacin, salvo las evaluaciones necesarias para la obtencin de nuevos tramos, tanto por
mritos docentes o servicios institucionales como de investigacin.
Dcimo segunda.- Concesin de premios.
1. Se suspende, para el ejercicio 2015, el contenido econmico de cualquier clase de
premios a otorgar por la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias o
sus organismos autnomos, entidades de Derecho pblico, sociedades mercantiles pblicas
dependientes, entidades pblicas empresariales y fundaciones pblicas.
Excepcionalmente, se mantiene el contenido econmico de los que corresponda otorgar
en virtud de la Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Canarias.
2. A los efectos de lo previsto en esta disposicin no sern considerados premios:
a) Las contraprestaciones de valor econmico que se prevean en las convocatorias de
concursos de ideas, siendo el objeto principal de la convocatoria la adquisicin exclusiva, y con carcter indefinido, de los proyectos premiados por parte de la entidad pblica
convocante.
b) La entrega de objetos cuando su valor, individualmente, no exceda de 600 euros. Asimismo, cuando el valor del conjunto de los objetos entregado en una sola convocatoria no
exceda los 2.000 euros.
Dcimo tercera.- Subvenciones.
Durante el ejercicio 2015, la concesin de subvenciones por la Administracin pblica
de la Comunidad Autnoma de Canarias, organismos autnomos, entidades de Derecho pblico y fundaciones pblicas debern ajustarse a los siguientes criterios:
1. No se concedern a las corporaciones locales para financiar sus propias competencias,
salvo las que tengan crdito inicial, y hasta el lmite de dicho importe, y aquellas que tengan
cobertura en crditos cofinanciados.
2. Se limitarn a la financiacin de actuaciones de colaboracin entre la Administracin
pblica y particulares especialmente en los mbitos educativo, asistencial, sanitario y de
empleo.
3. Se limitarn a la financiacin de actuaciones que contribuyan a la consecucin de los
objetivos propios de los departamentos, de acuerdo con las competencias que le reconoce el
ordenamiento jurdico.
4. En ningn caso se podr financiar, por duplicado, una misma actuacin o actividad.

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5. En aquellos proyectos para los que se solicite una subvencin con cargo al presupuesto
de la Comunidad Autnoma en los que la actividad objeto de la misma precise contratacin
de personal laboral, se exigir que este sea contratado de entre demandantes de empleo inscritos como desempleados en el Servicio Canario de Empleo, con al menos seis meses de
antigedad a la fecha efectiva de la contratacin, excepto que se trate de personas dentro del
mbito de aplicacin del Sistema Nacional de Garanta Juvenil, en el que no se exigir el
requisito ni de inscripcin ni de perodo de permanencia como tal, cuando se contraten con
cargo a dicho programa.
Cuando as venga establecido en las correspondientes bases reguladoras o, en su defecto, en la resolucin de concesin, el periodo mnimo de antigedad como demandante de
empleo establecido en el prrafo anterior se computar, no desde la fecha de contratacin,
sino desde la fecha de incorporacin del desempleado, como beneficiario, en el respectivo
programa de subvenciones.
Excepcionalmente, se podr contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio
Canario de Empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigedad o cuando el personal objeto de contratacin haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en perodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacin. Lo dispuesto en este
apartado no ser de aplicacin a las corporaciones locales ni a los entes dependientes de las
mismas, en los supuestos a que se refiere el apartado 1 de esta disposicin, ni a las entidades
sin fin de lucro beneficiarias de subvenciones en el mbito asistencial.
Asimismo se excepta del cumplimiento de este requisito de inscripcin previa como
demandante de empleo desempleado, la contratacin de aquel personal que haya prestado
servicios en el marco de proyectos financiados con cargo al presupuesto de la Comunidad
Autnoma de Canarias dentro de los seis meses anteriores a la fecha efectiva de la nueva
contratacin, siempre y cuando la contratacin sea para los mismos proyectos en los que
prestaron servicios o traigan continuidad de los mismos.
El incumplimiento de esta condicin supondr la obligacin de reintegrar, bien la totalidad del importe de la subvencin, bien el importe proporcional en funcin del nmero de
incumplimientos realizados.
Dcimo cuarta.- Carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud.
1. Durante el ejercicio 2015, se mantienen en suspenso el reconocimiento de encuadramiento derivado las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2011, en los distintos
grados o niveles de carrera profesional del personal que presta servicios en los centros del
Servicio Canario de la Salud, tanto por el procedimiento ordinario como por los procedimientos extraordinarios, previstos en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2007, y en los siguientes decretos:
- Decreto 278/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud.

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- Decreto 129/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo


de carrera profesional del personal diplomado sanitario del Servicio Canario de la Salud,
modificado por el Decreto 230/2008, de 25 de noviembre.
- Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal sanitario de formacin profesional y del personal de gestin
y servicios del Servicio Canario de la Salud, modificado por el Decreto 231/2008, de 25 de
noviembre.
2. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la previsin contenida en el apartado III.2 del Acuerdo entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma de Canarias y las organizaciones sindicales del sector, celebrado el 15 de febrero de 2008 en el
marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre determinadas mejoras en materia retributiva,
desarrollo profesional y condiciones de trabajo del personal adscrito a los rganos de prestacin de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 22 de abril de 2008.
Dcimo quinta.- Permisos del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a
las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud.
Durante el ejercicio 2015 las gerencias o direcciones gerencias podrn autorizar, a iniciativa propia o a peticin del interesado, hasta un mximo de ocho das al ao para la asistencia
a jornadas, cursos, seminarios y congresos, cuanto estn claramente relacionados con la
actividad profesional del solicitante.
Dcimo sexta.- Programa de incentivacin ligado al cumplimiento de objetivos del
personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del
Servicio Canario de la Salud.
Durante el ejercicio 2015, se mantiene la suspensin de los criterios para la distribucin
del complemento de productividad variable ligado a la consecucin de objetivos de los centros de gestin del Servicio Canario de la Salud, contenidos en el apartado III.1, prrafo
38, del Acuerdo suscrito el 1 de diciembre de 2001 entre la Administracin sanitaria de la
Comunidad Autnoma de Canarias y las organizaciones sindicales del sector, sobre diversos aspectos en materia de atencin continuada, incentivacin y condiciones de trabajo del
personal adscrito a los rganos de prestacin de servicios sanitarios del Servicio Canario
de la Salud, para la mejora de la calidad en la prestacin de tales servicios (BOC n 162,
de 17.12.01), y en el apartado 1, punto 5, del Pacto sobre criterios para la distribucin del
complemento de productividad variable ligado a la consecucin de objetivos de los centros
de gestin del Servicio Canario de la Salud, suscrito en el marco de la Mesa Sectorial de
Sanidad en sesin celebrada el 23 de diciembre de 2005, en los siguientes trminos:
a) Una vez hecha la asignacin individual de incentivos por las gerencias o direcciones gerencias, no ser objeto de distribucin la cuanta que resulte como consecuencia de
las economas originadas por los objetivos no alcanzados o por las reducciones efectuadas
como consecuencia de las ausencias que, con arreglo a la previsto en el programa de incentivos, no tengan la consideracin de tiempo de trabajo efectivo.

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b) En todos los niveles asistenciales, y para todo el personal incluido en el mbito de


aplicacin del programa de incentivos, para el abono de las cuantas establecidas en dicho
programa, el 50 por 100 de las mismas se vincular a la consecucin de los objetivos asistenciales y presupuestarios alcanzados por el centro de gestin (gerencia/direccin gerencia),
en particular en lo que se refiere a las listas de espera y la adecuada ejecucin presupuestaria
de los captulos 1 y 2 del estado de gastos, y el 50 por 100 restante a la consecucin de los
objetivos de cada servicio, unidad asistencial o de gestin equivalente, centro de salud o
unidad de provisin.
Dcimo sptima.- Ropa de trabajo.
Mientras se mantenga la suspensin del artculo 22 del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autnoma de Canarias, los criterios de asignacin y reposicin
de vestuario y otras prendas de utilizacin obligatoria son los acordados en el mbito de la
Comisin Negociadora del convenio colectivo en las reuniones celebradas el 21 y el 23 de
noviembre de 2011.
La contratacin de dichas prendas estar centralizada en las secretaras generales tcnicas u rganos de contratacin asimilados.
Dcimo octava.- Racionalizacin del gasto pblico respecto a la prescripcin y utilizacin de medicamentos.
A efectos de racionalizar el gasto pblico respecto a la prescripcin y utilizacin de
medicamentos en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias se priorizar que la
prescripcin de medicamentos por parte de los facultativos del Servicio Canario de la Salud
o de centros concertados con el Servicio Canario de la Salud se lleve a cabo identificando el
principio activo en la receta mdica oficial.
Dcimo novena.- Jornada ordinaria de trabajo del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud.
1. La jornada ordinaria de trabajo de todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza
de su relacin de empleo, que se halle adscrito a las instituciones sanitarias integradas en
el Servicio Canario de la Salud, ser de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de
promedio en cmputo anual, equivalente a 1.650 horas anuales, cuando se realice exclusivamente en horario diurno, entre las 8 y las 22 horas.
Dicha jornada ordinaria anual se incrementar en la parte proporcional correspondiente a
un da adicional de 7 horas y media de trabajo efectivo cuando el ao sea bisiesto, as como
por cada festivo estatal, autonmico o local coincidente con sbado.
La jornada ordinaria anual del personal que ejerza su actividad profesional exclusivamente en
horario nocturno, entre las 22 horas y las 8 horas del da siguiente, ser de 1.480 horas.
La jornada ordinaria anual del personal que ejerza su actividad combinando el turno
diurno y el nocturno, bien durante la misma jornada diaria de trabajo, bien en distintos das,

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con arreglo a un ritmo rotatorio de tipo continuo o discontinuo, ser individual y estar en
funcin del nmero de horas efectivamente trabajadas durante el ao en horario diurno y en
horario nocturno.
2. A efectos de su realizacin, las horas correspondientes a la jornada ordinaria podrn
abarcar el perodo comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible distribucin irregular a lo largo del ao.
3. A efectos de la jornada ordinaria anual individual que corresponda cumplir, se entender que cada da hbil de los permisos y licencias retribuidas que no hayan sido ya tomados
en consideracin para la determinacin de aquella en cmputo anual, constar de 7 horas
y media, por lo que se reducir el nmero de horas que corresponda a cada una de dichas
situaciones de la jornada ordinaria anual individual. Cuando el permiso o licencia retribuida
venga normativa o convencionalmente establecido en das naturales, as como en los perodos de incapacidad temporal, se reducir la jornada ordinaria anual conforme a la cartelera
de turnos programada.
Vigsima.- Horario de trabajo, funcionamiento de los centros, y distribucin de la
jornada ordinaria de trabajo en el mbito de la Atencin Primaria en el Servicio Canario de la Salud.
El horario de trabajo y funcionamiento de los centros, as como la distribucin de la jornada ordinaria de trabajo en los equipos de Atencin Primaria y en los servicios de urgencias
extrahospitalarias ser determinado por la correspondiente gerencia, atendiendo a las necesidades asistenciales y organizativas, y a la jornada ordinaria del personal adscrito a la misma.
En el mbito de la Atencin Primaria, la asistencia sanitaria a demanda, programada y
urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo, se podr prestar con carcter
general entre las 8 y las 21 horas de los das laborables.
En el tramo horario anterior a las 8 y posterior a las 21 horas de los das laborables, as
como los domingos y los festivos durante las 24 horas, solo se prestar asistencia sanitaria
de urgencias, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo.
Con carcter motivado, el horario descrito en los prrafos precedentes podr ser modificado en cada zona bsica de salud, en funcin de la disponibilidad de profesionales, para
adecuarlo a la demanda asistencial.
Vigsimo primera.- Exencin voluntaria de guardias y de atencin continuada modalidad B del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud exento de realizacin de guardias.
El rgimen de exencin voluntaria de guardias y de atencin continuada modalidad B
aplicable a todo el personal facultativo, cualquiera que sea su relacin de empleo, que se halle adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud ser el
previsto en el apartado II.3 del Acuerdo suscrito el 30 de noviembre de 2001 entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma de Canarias y las organizaciones sindicales

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del sector, sobre diversos aspectos en materia de atencin continuada, incentivacin y condiciones de trabajo del personal adscrito a los rganos de prestacin de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud, para la mejora de la calidad en la prestacin de tales servicios,
aprobado por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 13 de diciembre de 2001.
El nmero de mdulos de trabajo fuera de la jornada habitual que mensualmente podr
realizar el personal facultativo exento de realizar guardias o atencin continuada modalidad
B ser el que corresponda en proporcin a la media de mdulos de guardia mensuales realizadas en los doce meses anteriores a la exencin, con un mximo de tres tanto para el nivel
de Atencin Primaria como de Especializada.
Vigsimo segunda.- Suspensin de la compensacin financiera a los ayuntamientos
prevista en el apartado 4 de la disposicin transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril,
del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y de modificacin de la Ley 6/1997,
de 4 de julio, de Coordinacin de las Policas Locales de Canarias.
Durante el ejercicio 2015 se suspende la compensacin financiera del Gobierno de Canarias a los ayuntamientos por la diferencia de cuanta de los trienios prevista en el ltimo
inciso del tercer prrafo del apartado 4 de la disposicin transitoria de la Ley 9/2007, de
13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y de modificacin de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinacin de las Policas Locales de Canarias.
Vigsimo tercera.- Fondos carentes de personalidad jurdica e instrumentos
financieros.
1. Se autoriza al Gobierno de Canarias a crear fondos carentes de personalidad jurdica e instrumentos financieros con la finalidad de promover el desarrollo econmico y
empresarial.
2. La dotacin pblica de esos fondos o instrumentos provendr de crditos consignados
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma para 2015 y, en su caso, de aportaciones de otras entidades pblicas y de la Unin Europea.
3. Los fondos y los instrumentos financieros podrn ser gestionados directamente por la
Administracin de la Comunidad Autnoma o a travs de las entidades gestoras especializadas que designe el Gobierno.
En el caso de que los instrumentos financieros sean gestionados directamente por la
Administracin de la Comunidad Autnoma, estos consistirn nicamente en prstamos o
garantas.
4. Las entidades gestoras de los fondos, previo informe favorable de la consejera competente en materia de hacienda, podrn acordar mediante convenio con una entidad pblica
o privada especializada en la gestin de instrumentos financieros las actuaciones relativas a
la gestin de los instrumentos, de conformidad con el artculo 4.1.l) del Texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.

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5. Los instrumentos financieros gestionados directamente por la Administracin de la


Comunidad Autnoma y los que estn financiados por los fondos carentes de personalidad
jurdica podrn tener un tramo no reembolsable no superior al 30 por 100 del presupuesto
financiable.
6. La creacin de los fondos e instrumentos financieros, as como la modificacin de las
condiciones previstas inicialmente, requerir el informe previo de la Intervencin General
sobre los efectos en el dficit, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y el de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, el cual versara sobre su repercusin en el objetivo de estabilidad presupuestaria, en el objetivo de deuda
pblica, en la regla de gasto y en los escenarios presupuestarios plurianuales o documento
equivalente. As mismo, cuando se proponga su cofinanciacin en el mbito de los fondos
estructurales europeos, este centro directivo informar sobre la elegibilidad del dicho fondo.
7. Corresponde al consejero competente en materia de hacienda:
a) Regular el rgimen aplicable a los fondos carentes de personalidad jurdica.
b) Aprobar los presupuestos, modificaciones de crdito u otras actuaciones con repercusin presupuestaria correspondientes al ao 2015, respecto de los fondos a que se refiere
esta disposicin.
c) Gestionar los gastos necesarios para la constitucin y funcionamiento de los fondos y
los instrumentos financieros a que se refiere esta disposicin.
d) Suscribir los acuerdos de colaboracin que procedan para la gestin de los fondos o
instrumentos financieros con las entidades gestoras.
8. Las modificaciones presupuestarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta disposicin estarn exceptuadas de los lmites establecidos en el artculo 54.1.a) y b) de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
Vigsimo cuarta.- Prstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias.
1. Durante el ao 2015, con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pblica, la concesin de prstamos y anticipos financiados directa o indirectamente con cargo al captulo 8 se ajustar, con vigencia indefinida,
a las siguientes normas:
a) Salvo autorizacin expresa del consejero de Economa, Hacienda y Seguridad no podrn concederse prstamos y anticipos a un tipo de inters inferior al de la deuda emitida por
la Comunidad Autnoma en instrumentos con vencimiento similar.
En el supuesto de prstamos y anticipos a conceder a travs de procedimientos de concurrencia competitiva, el citado requisito deber cumplirse en el momento anterior a la aprobacin de la convocatoria.

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La determinacin del tipo de inters deber quedar justificada en el expediente por el


correspondiente rgano gestor. En los supuestos en que no fuera posible una relacin directa
con la referencia indicada, se acompaar informe de la Direccin General del Tesoro y
Poltica Financiera.
Esta norma no ser de aplicacin a los siguientes casos:
- Anticipos reembolsables con fondos comunitarios.
- Prstamos o anticipos cuyo tipo de inters se regule en normas de rango legal.
b) Los beneficiarios de los prstamos o anticipos debern acreditar que se encuentran al
corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros prstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autnoma de Canarias. Corresponde al centro gestor del gasto comprobar el cumplimiento
de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de
otro modo, una declaracin responsable del beneficiario o certificacin del rgano competente si este fuere una Administracin pblica.
2. La Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad dictar las instrucciones que sean
precisas para el cumplimiento de lo previsto en esta disposicin.
3. Durante el ejercicio 2015 no se requerir la autorizacin prevista en el apartado primero en el supuesto de concesin de prstamos incluidos dentro de cualquier modalidad de
instrumento financiero creado en aplicacin de lo dispuesto en la disposicin adicional cuadragsimo quinta de la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autnoma de Canarias para 2012, en la disposicin adicional trigsimo primera
de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2013, en la disposicin adicional vigsimo quinta de la Ley 6/2013, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para
2014, y en la disposicin adicional vigsimo tercera de esta ley.
4. Durante el ejercicio 2015 no se requerir la autorizacin prevista en el apartado primero en el supuesto de concesin de prstamos que se suscriban en virtud del contrato de
financiacin formalizado con el Banco Europeo de Inversiones para pymes y empresas de
mediana capitalizacin (mid caps).
Vigsimo quinta.- Sector pblico autonmico con presupuesto limitativo o estimativo.
Si durante el ejercicio 2015 se precisara extinguir, modificar, fusionar o absorber entidades con presupuesto limitativo o estimativo integradas en el sector pblico autonmico,
se faculta al Gobierno para disponerlo mediante decreto, debindose dar cuenta de estas
actuaciones al Parlamento de Canarias.
Vigsimo sexta.- Fondo Canario de Financiacin Municipal.

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1. A los efectos previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiacin Municipal, en las auditoras de gestin de la liquidacin del ejercicio presupuestario
de 2014, se tendr en cuenta:
El ahorro neto superior al 6 por 100 de los derechos reconocidos netos por captulos 1 al
5 de ingresos en la liquidacin del presupuesto anual, deducidos los derechos liquidados por
contribuciones especiales y por el fondo por operaciones corrientes.
La gestin recaudatoria superior al 75 por 100 de los derechos reconocidos netos por
captulos 1 a 3 de ingresos de la liquidacin del presupuesto.
El esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 78 por 100 de la media del de los ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la documentacin necesaria para
la determinacin de este condicionante.
2. Los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las auditoras aprobadas de la liquidacin del ejercicio presupuestario de 2014, cumplan los indicadores de saneamiento
econmico-financiero establecidos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario
de Financiacin Municipal, podrn destinar hasta el 90 por 100 del crdito de inversin
correspondiente al fondo de 2015, previsto en el artculo 1.1.a) de la referida ley, a ayudas
de emergencia social.
Sin perjuicio de lo previsto en el artculo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiacin Municipal, los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con
las auditoras aprobadas de la liquidacin del ejercicio presupuestario de 2014, cumplan
los indicadores de saneamiento econmico-financiero establecidos en dicha norma legal, a
excepcin del indicador de ahorro neto, podrn destinar la parte del fondo de 2015 correspondiente a saneamiento, por este orden, a:
1) Cancelacin de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2014, salvo que la
corporacin acredite que tal deuda se encuentra acogida a mecanismos de financiacin de
pagos a proveedores establecidos por el Estado en desarrollo de la Ley Orgnica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2) Inversin o ayudas de emergencia social hasta el porcentaje previsto en el prrafo
primero del presente apartado 2.
3. Para el destino del Fondo Canario de Financiacin Municipal de 2014, se aplicar, en
todo caso, lo establecido en los apartados 1 y 2 de la disposicin adicional vigsimo octava
de la Ley 6/2013, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma
de Canarias para 2014.
Vigsimo sptima.- Medidas relativas a la financiacin de competencias transferidas por parte de la Comunidad Autnoma de Canarias a los cabildos insulares.
1. Los crditos definitivos destinados a financiar el conjunto de competencias transferidas y delegadas para 2015 ascienden a 208.737.851 euros.

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2. Los crditos librados en los ejercicios 2011 a 2014 correspondientes a la financiacin


de las competencias transferidas y delegadas, as como los relativos a la repercusin de la
mejora del sistema de financiacin autonmico tendrn el carcter de definitivos.
3. Los cabildos insulares podrn solicitar hasta el 31 de enero de 2015 la ampliacin del
aplazamiento de la liquidacin definitiva de la financiacin de las competencias transferidas
y delegadas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, con el objetivo de extender a
68 trimestres iguales, a computar a partir de 1 de enero de 2015, el aplazamiento del saldo
pendiente de reintegro a la citada fecha de las citadas liquidaciones.
Vigsimo octava.- Financiacin especfica.
1. Los crditos presupuestarios consignados en la seccin 20 del estado de gastos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias, salvo los correspondientes
al programa 942C, tendrn la consideracin de financiacin especfica destinada a financiar
globalmente a las corporaciones locales canarias.
2. Durante el ejercicio 2015, los crditos consignados en el programa 942D Otras transferencias a corporaciones locales, que el Gobierno de Canarias destina a las entidades locales como consecuencia de la reduccin de la compensacin al Estado por la supresin del
Impuesto General de Trfico de Empresas, se librarn a cada cabildo insular con carcter
genrico, al inicio de cada trimestre.
3. Durante el ejercicio 2015, los crditos consignados en el programa 942D Otras transferencias a corporaciones locales destinados a financiar la capitalidad compartida de Canarias, de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, se librarn
a cada ciudad con carcter genrico, al inicio de cada trimestre.
Vigsimo novena.- Medidas relativas a crditos destinados a financiacin especfica
a las corporaciones locales canarias.
La aprobacin por el Estado de cualquier ley que implique la reordenacin de competencias entre las distintas administraciones pblicas canarias y que, en virtud de su aplicacin,
suponga una minoracin de los ingresos de la Comunidad Autnoma de Canarias, derivados
de la aplicacin del sistema de financiacin autonmica, conllevar la adopcin de medidas
sobre los crditos destinados a financiacin especfica a las corporaciones locales canarias,
tendentes a garantizar el cumplimiento por esta Comunidad Autnoma de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
Trigsima.- Normas de fomento del empleo en la contratacin del sector pblico
autonmico.
En atencin a la dimensin ultraperifrica de las islas Canarias, a su particular situacin
estructural social y econmica reconocida en el artculo 349 del Tratado de Funcionamiento
de la Unin Europea, y de acuerdo con el contenido de la Comunicacin de la Comisin
Europea, de 20 de junio de 2012, Las regiones ultraperifricas de la Unin Europea: hacia
una asociacin en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, a partir de la

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entrada en vigor de la presente ley, los pliegos de clusulas administrativas particulares que
rijan las licitaciones de contratacin del sector pblico autonmico exigirn que, cuando la
actividad a realizar requiera contratar personal, este sea contratado entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigedad a la fecha efectiva de
la contratacin en las oficinas del Servicio Canario de Empleo.
Excepcionalmente, se podr contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio
Canario de Empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigedad o cuando el personal objeto de contratacin haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en perodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacin.
Tales requisitos de antigedad no tendrn el carcter de criterio de adjudicacin sino de
obligaciones del contratista en la ejecucin del contrato pblico adjudicado.
Trigsimo primera.- Dependencia.
Cualquier norma, convenio, subvencin o acto administrativo que afecte al mdulo sanitario de los centros sociosanitarios deber contar previamente con el informe preceptivo de
la consejera competente en materia de sanidad que, adems, ostenta la potestad de control
sobre los mdulos sanitarios en su totalidad de los centros sociosanitarios.
Trigsimo segunda.- Exoneracin de garantas en abonos anticipados.
Durante el ao 2015, previa autorizacin de la consejera competente en materia de hacienda, las entidades instrumentales o entes integrados en los Presupuestos de la Comunidad
Autnoma podrn ser exoneradas de la prestacin de garantas, por los abonos anticipados
que se efecten para la realizacin de las encomiendas de gestin.
Trigsimo tercera.- Oficinas de farmacia.
En los concursos de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia se podrn convocar un
nmero de vacantes inferior al que arroja el Mapa Farmacutico de Canarias.
Trigsimo cuarta.- Contratacin de personal temporal por las entidades que tengan
atribuida la condicin de medio propio y servicio tcnico de las universidades.
Durante 2015, las entidades creadas por las universidades de acuerdo a lo previsto en el
artculo 84 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que tengan atribuida la condicin de medio propio y servicio tcnico de las mismas conforme a lo sealado en
el artculo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, podrn contratar personal temporal en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con estricto
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
Corresponde al rector, previo informe del rgano de fiscalizacin interna de la universidad, apreciar los supuestos de excepcionalidad y autorizar las contrataciones temporales.

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Tendrn la consideracin de casos excepcionales las contrataciones que se fundamenten


en la ejecucin de encomiendas de gestin, siempre que se acredite que los servicios no
pueden ser ejecutados con el personal fijo de plantilla. Igual consideracin tendrn las que se
justifiquen por la obtencin de nuevos o mayores ingresos, al margen de los procedentes de
la respectiva universidad, como consecuencia de la prestacin de servicios, teniendo estos
mayores ingresos. En todo caso, debern observarse los requisitos necesarios para la correcta ejecucin de los servicios externos que se contraten a fin de evitar actos que pudieran
determinar el reconocimiento de una relacin laboral del personal de la empresa contratista
respecto del contratante.
Trigsimo quinta.- Procedimiento para el reintegro de las prestaciones econmicas
de carcter social.
1. A los reintegros de prestaciones econmicas de carcter social indebidamente percibidas y en las que el deudor es, simultneamente, acreedor de prestaciones econmicas gestionadas por la consejera competente en materia de servicios sociales, no les ser de aplicacin
el rgimen previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Mientras no se proceda por el Gobierno de Canarias a establecer el procedimiento para
reintegros de las prestaciones econmicas de carcter social gestionadas por la consejera
competente en materia de servicios sociales, en la tramitacin y resolucin de los mismos
se tendr en cuenta lo dispuesto en los artculos 4, 5, 6, 9, 10, 10-bis y 13 de la Orden de 18
de julio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el desarrollo del Real
Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el
reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, con las siguientes adaptaciones:
a) Entidad gestora.
Las referencias realizadas a la entidad gestora se entendern realizadas a las direcciones
generales competentes en materia de dependencia o de polticas sociales, segn corresponda.
b) rgano recaudador.
Las referencias a la Tesorera General de la Seguridad Social se entendern realizadas a
los rganos competentes en materia de recaudacin de ingresos y derechos no tributarios.
c) Normativa de recaudacin.
Las referencias al Reglamento General de Recaudacin de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, se entendern
realizadas al Reglamento General de Recaudacin, aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio.
Trigsimo sexta.- Competencias de la Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera en materia de pagos.

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1. Durante el ejercicio 2015 corresponder a la Direccin General del Tesoro y Poltica


Financiera la ordenacin general y la materializacin de pagos de los entes del sector pblico con presupuesto limitativo a que se refiere el apartado 1 del artculo 3 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, tanto por operaciones presupuestarias
como extrapresupuestarias.
2. El Gobierno, atendiendo a criterios de volumen de gasto, nmero de centros de gasto y
nivel de cofinanciacin de los fondos gestionados, podr autorizar a los entes con presupuesto limitativo la materializacin de sus pagos, viniendo obligados los entes autorizados a facilitar toda la informacin requerida a la Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera.
Trigsimo sptima.- Autorizacin de la concesin de aportaciones dinerarias destinadas a la financiacin del transporte pblico regular de viajeros en las islas Canarias.
En el ejercicio 2015, los crditos consignados en la seccin 11 Obras Pblicas, Transportes y Poltica Territorial, servicio 09 Direccin General de Transportes, programa
441D Subvenciones al transporte. Movilidad interior, se librarn como aportacin dineraria, a los cabildos, consorcios o autoridades nicas de transporte y administraciones locales
competentes en materia de transporte.
Su libramiento, pago y justificacin, se ajustar a la normativa que le resulte de aplicacin.
Trigsimo octava.- Ejecucin de las encomiendas.
Los entes, organismos y entidades del sector pblico que realicen actividades que le
encomienden la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias o los organismos autnomos dependientes de ella, realizarn las actuaciones que estos les encomienden con sus propios medios. Cuando por la naturaleza del proyecto, suministro o servicio
se precise la colaboracin de empresarios particulares, se har constar en la encomienda el
porcentaje mximo de las prestaciones a contratar con terceros. En el supuesto de que no figure en la encomienda un lmite especial, se podr contratar con terceros hasta un porcentaje
que no exceda del 50 por 100 del importe de los trabajos encomendados. El departamento
al que est adscrito el ente, organismo o entidad del sector pblico que vaya a ejecutar la
encomienda podr establecer un porcentaje superior, sealando la parte de la encomienda
que se pretende subcontratar y su justificacin. De dicha resolucin se dar cuenta a la Viceconsejera de Hacienda y Planificacin siempre que el porcentaje mximo de las prestaciones a contratar con terceros supere el 50 por 100. En este caso, si adems la encomienda
cuenta con financiacin afectada, deber acompaarse con un informe justificativo sobre las
medidas que se adoptarn para garantizar el cumplimiento de la normativa y, por ende, la
financiacin afectada.
Trigsimo novena.- Anticipos reintegrables al personal.
El personal al servicio del sector pblico con presupuesto limitativo tendr derecho a
percibir, como anticipo, el importe de hasta dos mensualidades ntegras de sus retribuciones fijas y peridicas, hasta un mximo de 3.000 euros, amortizndose este a partir del mes
siguiente de su concesin y en un plazo mximo de dieciocho meses, y en todo caso dentro

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del plazo previsto para su cese, en el supuesto de nombramientos con un periodo de duracin
determinado.
El personal docente no universitario tambin tendr este derecho, pero solo en aquellos
casos en los que estn nombrados como tales para desempear sus funciones durante un
curso escolar completo.
Los anticipos reintegrables se concedern hasta un importe mximo de 35.000.000 de
euros. Una vez agotado el crdito consignado en el prrafo anterior, se entendern automticamente desestimadas todas las solicitudes de anticipo que se hayan presentado en los
distintos registros departamentales.
El criterio para la asignacin de los anticipos en caso de insuficiencia para atender todas
las solicitudes ser el de la fecha y hora de entrada en el registro, resolvindose, en caso de
igualdad de derecho, en favor de las peticiones de importe inferior.
La Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad dictar las normas necesarias para su
ejecucin.
Cuadragsima.- Carcter excepcional del cambio de categora profesional regulado
en el artculo 31 del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad
Autnoma de Canarias.
Cuando un trabajador ha sido declarado no apto por el mdico del trabajo, para efectuar
excepcionalmente el cambio de categora profesional dentro del mismo grupo retributivo
previsto en el artculo 31 del convenio colectivo, debern cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el puesto de trabajo correspondiente a la nueva categora profesional se encuentre
ubicado en alguno de los sectores prioritarios o afecten al funcionamiento de los servicios
pblicos esenciales determinados por el Gobierno.
b) Que sea necesaria su cobertura, segn el informe que emita el rgano de personal
correspondiente.
c) Que el puesto correspondiente a la nueva categora profesional se encuentre vacante
en la isla donde preste servicios el trabajador, con las mismas condiciones establecidas en el
contrato de trabajo inicial de jornada y temporalidad (continuidad o discontinuidad) y con
dotacin presupuestaria.
d) Que el trabajador supere un periodo de adaptacin de un mes en la nueva categora
profesional asignada para continuar en el desempeo de la misma.
Cuadragsimo primera.El Gobierno de Canarias promover la suscripcin de un convenio de colaboracin con
el Cabildo Insular de La Palma para articular la participacin de la Comunidad Autnoma
de Canarias en el proyecto de reconversin del Hospital de Dolores, de gestin insular, en

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centro de referencia para pacientes geritricos, adems de la coordinacin conjunta con el


Hospital General de La Palma.
Cuadragsimo segunda.- Plan de Empleo Social.
Se autoriza al Gobierno de Canarias para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la realizacin del Plan de Empleo Social para 2015 por importe de
10.000.000 de euros de aportacin autonmica, comprometido expresamente en el Acuerdo Marco de colaboracin entre el Servicio Canario de Empleo y la Federacin Canaria
de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinsercin social en el marco
del programa extraordinario bianual de empleo social para los aos 2014-2015, firmado
el 16 de julio de 2014. Este Plan de Empleo Social se establecer mediante convenio con
los ayuntamientos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Indemnizacin por residencia.
Mientras no se proceda por el Gobierno de Canarias a incluir de manera definitiva, como
uno de los componentes del complemento especfico, las cantidades que correspondan en
concepto de indemnizacin por residencia, el personal que a 31 de diciembre de 2014 tuviera derecho a su percepcin continuar devengndola en las mismas cuantas establecidas
para el ejercicio de 2014.
El personal estatutario en activo del Servicio Canario de la Salud, que viniera percibiendo la indemnizacin por residencia en cuanta superior a la establecida para el sector pblico
autonmico, continuar devengndola sin incremento alguno en el ao 2015, o con el que
proceda para equiparar la misma.
Segunda.- Declaracin de servicio de inters econmico general de la difusin de la
televisin digital terrestre.
En tanto se implemente el modelo definitivo para la extensin de la cobertura de la televisin digital a aquellas zonas que previamente disponan del servicio de televisin analgica
terrenal, y para las que los radiodifusores no estn obligados a proporcionarla tras la transicin a la televisin digital terrestre, se declara servicio de inters econmico general en el
mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias la difusin en tales zonas de la televisin
digital terrestre.
Las administraciones pblicas podrn intervenir para asegurar la prestacin del servicio
de extensin de la cobertura, con observancia en todo momento de lo dispuesto en la Decisin de la Comisin, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicacin de las disposiciones
del artculo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea a las ayudas estatales en forma de compensacin por servicio pblico concedidas a algunas empresas
encargadas de la gestin de servicios de inters econmico general.

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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Modificacin de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica
la regulacin del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas
Canarias.
Uno.- Se modifica el anexo I de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la
regulacin del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias,
en el apartado relativo a Produccin y refino de petrleo, respecto nicamente de las siguientes mercancas:
P. estadstica

Descripcin

P. estadstica
Produccin
y refino de petrleo

Tipo

Descripcin

Tipo

Produccin y refino
de dems
petrleogasolinas con un contenido en plomo igual o inferior
Las
2710.12.49
0,013
g por litro,
con uncon
octanaje
(RON) superior
o igual
a 98.
Las dems
gasolinas
un contenido
en plomo
igual
o inferior
2710.12.49
0,013
g por litro,
con uncon
octanaje
(RON) superior
o igual
a 98.a 0,013
Las
dems
gasolinas
un contenido
en plomo
superior
2710.12.51
por
congasolinas
un octanaje
inferior a en
98. plomo superior a 0,013
Laslitro,
dems
con(RON)
un contenido
2710.12.51
por litro, con un octanaje (RON) inferior a 98.

a
a
g
g

7,5 euros / 1000 Lt


7,5 euros / 1000 Lt
7,5 euros / 1000 Lt
7,5 euros / 1000 Lt

Dos.- Se modifica el anexo I para reducir el tipo de las siguientes partidas del 15% al
Dos.Se modifica
el anexo
I para
reducir
el tipo
de las
partidas
del 15%
10%
Dos.Se 1modifica
el de
anexo
I para
reducir
el tipo
desiguientes
las siguientes
partidas
del al
15%
al
10% con
efecto
de enero
2015:
con efecto 1 de enero de 2015:
10%
con
efecto
1
de
enero
de
2015:
0407.21.00.00 Los dems huevos frescos de gallina de la especie Gallus
10
0407.21.00.00

domesticus
Los dems huevos frescos de gallina de la especie Gallus

10

0407.29.10.00

domesticus
Los dems huevos frescos de aves de corral, distintos de los de las

10

0407.29.10.00

aves
de la especie
Los dems
huevosGallus
frescosdomesticus
de aves de corral, distintos de los de las

10

0407.90.10.00

aves de la especie Gallus domesticus


Los dems huevos conservados o cocidos, con cascarn, de aves

10

0407.90.10.00

de
Loscorral
dems huevos conservados o cocidos, con cascarn, de aves

10

de corral

Segunda.- Modificacin del Texto Refundido de las disposiciones legales


Segunda.del Texto
Refundido
de las en
disposiciones
legales
vigentes
dictadasModificacin
por la Comunidad
Autnoma
de Canarias
materia de tributos
vigentes
dictadas
por
la
Comunidad
Autnoma
de
Canarias
en
materia
de
tributos
cedidos, aprobado
Decreto Legislativo 1/2009,
21 de abril.

Segunda.- Modificacin del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes


cedidos,
aprobado
por Decreto
Legislativo
de 21
abril.
Uno.el artculo
18-bis del
Texto
Refundido
de las de
disposiciones
legales
dictadas
porSelamodifica
Comunidad
Autnoma
de1/2009,
Canarias
endemateria
tributos cedidos,
Uno.SeDecreto
modifica
el artculo 18-bis
deldeTexto
las disposiciones
legales
aprobado
por
1/2009,
21 Canarias
deRefundido
abril. en de
vigentes
dictadas
por la Legislativo
Comunidad
Autnoma
de
materia
de tributos cedidos,

vigentes dictadas
por Legislativo
la Comunidad
Autnoma
deabril,
Canarias
materiasiguientes:
de tributos cedidos,
aprobado
por Decreto
1/2009,
de 21 de
en losen
trminos
Uno.- Se
modifica
el
artculo
18-bis
del
Texto
Refundido
de
las
disposiciones
legales
aprobado
por
Decreto
Legislativo
1/2009,
de
21
de
abril,
en
los
trminos
siguientes:
Artculo 18-bis. Escala autonmica.

vigentes dictadas
por la Comunidad
Autnoma de Canarias en materia de tributos cedidos,
Artculo
Escalaaplicable
autonmica.
La
escala18-bis.
autonmica
a la base liquidable general, a que se refiere el
aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, en los trminos siguientes:
escala
aplicable
a la
base liquidable
general,
a que
se refiere
el
artculoLa74.1
de laautonmica
Ley 35/2006,
de 28 de
noviembre,
del Impuesto
sobre
la Renta
de las
artculo
74.1
de
la
Ley
35/2006,
de
28
de
noviembre,
del
Impuesto
sobre
la
Renta
de
las
Personas
Fsicas,
en
redaccin
dada
por
la
Ley
39/2010,
de
22
de
diciembre,
de
Artculo 18-bis. Escala autonmica.

Personas Fsicas,
en redaccin
dada
la Ley
de 22 de diciembre, de
Presupuestos
Generales
del Estado
parapor
el ao
2011,39/2010,
ser la siguiente:
Presupuestos
Generales
del
Estado
para
el
ao
2011,
ser
la
siguiente:
La escala autonmica aplicable a la base liquidable general, a que se refiere el artculo

74.1 de la Ley 35/2006,


de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre
Renta de las Personas FBase liquidable
Resto
baselaliquidable
Tramos
Cuota ntegra
Tipo aplicable (%)
(desde
euros)
(hasta
sicas, en redaccinBase
dada
por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de
Presupuestos Generales
liquidable
Resto
baseeuros)
liquidable
Tramos
Cuota ntegra
Tipo aplicable (%)
0 la siguiente:
0
12.450,00
9,5
(desde
euros)ser
(hasta euros)
del Estado para1 el ao
2011,

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

21

12.450,010

1.182,750

12.450,00
5.257,20

9,5
12,00

32

12.450,01
17.707,21

1.182,75
1.813,61

5.257,20
15.300,00

12,00
14,00

43

17.707,21
33.007,21

1.813,61
3.955,61

15.300,00
20.400,00

14,00
18,50

54

33.007,21
53.407,21

3.955,61
7.729,61

20.400,00
36.592,80

18,50
23,50

65

53.407,21
90.000,01

7.729,61
16.328,92

en36.592,80
adelante

23,50
24,00

90.000,01

16.328,92

en adelante

24,00

boc-a-2014-253-5796

Dos.- Se introduce una nueva letra d) al apartado 2 del artculo 22-bis del Texto
Dos.-de Se
una nueva
d) al dictadas
apartadopor
2 del
artculo 22-bis
del Texto
Refundido
las introduce
disposiciones
legalesletra
vigentes
la Comunidad
Autnoma
de
Refundidoendemateria
las disposiciones
legales aprobado
vigentes por
dictadas
por laLegislativo
Comunidad
Autnoma
Canarias
de tributos cedidos,
el Decreto
1/2009,
de 21 de
Canarias
ensiguiente
materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de
abril,
con la
redaccin:
abril, con la d)
siguiente
Queredaccin:
el valor de las participaciones en entidades no exceda de tres millones
d) Que el valor de las participaciones en entidades no exceda de tres millones
de euros.
95
de euros.

2015

Segunda.- Modificacin del Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes dictadas por la Comunidad Autnoma de Canarias en materia de tributos


cedidos,
aprobado
por
PRES
U P U E S TO
S Decreto
G E N E R Legislativo
A L E S D E L1/2009,
A C O Mde
U N21
I Dde
A Dabril.
AUTNOMA DE CANARIAS
Uno.- Se modifica el artculo 18-bis del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes dictadas por la Comunidad Autnoma de Canarias en materia de tributos cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, en los trminos siguientes:
Artculo 18-bis. Escala autonmica.
La escala autonmica aplicable a la base liquidable general, a que se refiere el
artculo 74.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32603

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Personas Fsicas, en redaccin dada por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de


Presupuestos Generales del Estado para el ao 2011, ser la siguiente:
Tramos

Dos.-

Base liquidable

Resto base liquidable

Cuota ntegra

(desde euros)

(hasta euros)

12.450,01

17.707,21

Tipo aplicable (%)

12.450,00

9,5

1.182,75

5.257,20

12,00

1.813,61

15.300,00

14,00

33.007,21

3.955,61

20.400,00

18,50

53.407,21

7.729,61

36.592,80

23,50

90.000,01

16.328,92

en adelante

24,00

Se introduce una nueva letra d) al apartado 2 del artculo 22-bis del Texto

Dos.- Se introduce una nueva letra d) al apartado 2 del artculo 22-bis del Texto Refundi-

Refundido
de las
lasdisposiciones
disposiciones
legales
vigentes
dictadas
por la Comunidad
Autnoma
de
do de
legales
vigentes
dictadas
por la Comunidad
Autnoma
de Canarias
Canariasenenmateria
materia
tributos
cedidos,
aprobado
por
el Decreto
Legislativo
1/2009,
de
dede
tributos
cedidos,
aprobado
por el
Decreto
Legislativo
1/2009,
de 21 de
de 21
abril,

la siguienteredaccin:
redaccin:
abril, concon
la siguiente
d)

Que el valor de las participaciones en entidades no exceda de tres millones

d) Que el valor de las participaciones en entidades no exceda de tres millones de euros.


de euros.

Tercera.- Modificacin de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas AdministratiPg. 83 de 132


vas y Fiscales.
Se modifica la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, en los
siguientes trminos:
Uno.- El nmero 9 del apartado uno del artculo 50 queda redactado como sigue:
9 Las prestaciones de servicios de educacin de la infancia y de la juventud, la guarda
y custodia de nios, incluida la atencin de nios en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardera fuera del horario escolar,
la enseanza escolar, universitaria y de postgrado, la enseanza de idiomas y la formacin
y reciclaje profesional, realizadas por entidades de Derecho pblico o entidades privadas
autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.
La exencin se extender a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios enumerados en el prrafo anterior, efectuadas, con
medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten los
mencionados servicios.
La exencin no comprender las siguientes operaciones:
a) Los servicios relativos a la prctica del deporte, prestados por empresas distintas de
los centros docentes. En ningn caso, se entendern comprendidos en esta letra los servicios
prestados por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos vinculadas a los centros
docentes.
b) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehculos.
c) Las entregas de bienes efectuadas a ttulo oneroso.

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Dos.- El nmero 12 del apartado uno del artculo 50 queda redactado como sigue:
12 Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos que
no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean de naturaleza poltica, sindical, religiosa,
patritica, filantrpica o cvica, realizadas para la consecucin de sus finalidades especficas,
siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestacin alguna
distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos.
Se entendern incluidos en el prrafo anterior los colegios profesionales, las cmaras
oficiales, las organizaciones patronales y las federaciones que agrupen a los organismos o
entidades a que se refiere este nmero.
Tres.- Se suprime la letra ) del nmero 18 del apartado uno del artculo 50.
Cuatro.- El nmero 20 del apartado uno del artculo 50 queda redactado como sigue:
20 Las entregas de terrenos rsticos y dems que no tengan la condicin de edificables,
incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que sean indispensables para el desarrollo de una explotacin agraria, y los destinados exclusivamente a
parques y jardines pblicos o a superficies viales de uso pblico.
A estos efectos, se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la Ley
sobre el Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana y dems normas urbansticas, as como
los dems terrenos aptos para la edificacin por haber sido esta autorizada por la correspondiente licencia administrativa.
La exencin no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan la
condicin de edificables:
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanizacin, excepto los destinados exclusivamente a parques y jardines pblicos o a superficies viales de uso pblico.
b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de construccin
o terminadas cuando se transmitan conjuntamente con las mismas y las entregas de dichas
edificaciones estn sujetas y no exentas al impuesto. No obstante, estarn exentas las entregas de terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas construcciones de carcter
agrario indispensables para su explotacin y las de terrenos de la misma naturaleza en los
que existan construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas.
Cinco.- Se suprime el nmero 21 del apartado uno del artculo 50.
Seis.- Se modifica la letra b) del nmero 24 del apartado uno del artculo 50 que queda
redactada del modo siguiente:
b) Cuando resulten procedentes las exenciones establecidas en los nmeros 20 y 22
anteriores.

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Siete.- El apartado cinco queda redactado como sigue:


Cinco.- Las exenciones relativas a los apartados 20 y 22 del apartado uno anterior
podrn ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo
que acte en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el
derecho a efectuar la deduccin total o parcial del impuesto soportado al realizar la adquisicin o, cuando no cumplindose lo anterior, en funcin de su destino previsible, los bienes
adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, en la realizacin de operaciones que
origine el derecho a la deduccin, y cumpla los siguientes requisitos:
a) Comunicacin fehaciente al adquirente con carcter previo o simultneo a la entrega
de los correspondientes bienes. Esta comunicacin no ser necesaria cuando el adquirente
sea el sujeto pasivo por inversin.
b) La renuncia se practicar por cada operacin realizada por el sujeto pasivo y, en todo
caso, deber justificarse con una declaracin suscrita por el adquirente en la que ste haga
constar su condicin de sujeto pasivo con derecho a la deduccin total o parcial del impuesto
soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.
Ocho.- La letra f) del artculo 52 queda redactada como sigue:
f) La entrega de petrleo.
Nueve.- Se crea la letra f-bis) del artculo 52 con la siguiente redaccin:
f-bis) La entrega de los productos derivados del refino del petrleo incluidos en las
partidas arancelarias que respecto a la actividad de produccin y refino del petrleo se encuentran recogidas en el Anexo I de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la
regulacin del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias.
Diez.- La letra h) del artculo 52 queda redactada como sigue:
h) La entrega de los productos derivados del refino del petrleo incluidos en las partidas
arancelarias que respecto a la actividad de produccin y refino del petrleo se encuentran
recogidas en el Anexo I de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulacin
del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias, mezclados
con biodiesel, bioetanol y biometanol.
Once.- La letra k) del artculo 52 queda redactada como sigue:
k) La entrega de los bienes muebles corporales incluidos en las partidas arancelarias
1604, 4418, 7308, 9401 y 9403, cuando, en los dos ltimos casos, los muebles sean de madera o de plstico, y, en todos los casos, siempre que las operaciones estn sujetas y no exentas
del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias.
Doce.- La letra i) del apartado 1 del artculo 54 queda redactada como sigue:

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i) Los muebles de metal incluidos en las partidas arancelarias 9401 y 9403 (excepto la
9403208090), cuando las operaciones estn sujetas y no exentas al arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias.
Trece.- Se crea la letra j) del apartado 1 del artculo 54 con la siguiente redaccin:
j) La entrega de los productos derivados del refino del petrleo que no tribute al tipo
cero de acuerdo con lo dispuesto en las letras f)-bis y h) del artculo 52 de esta ley.
Cuarta.- Modificacin de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias,
administrativas y sociales de Canarias.
Uno.- Se propone la modificacin de la disposicin final decimotercera de la Ley 9/2014,
de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que queda
redactada como sigue:
Decimotercera. Suspensin de la aplicacin del impuesto sobre el impacto ambiental
causado por determinadas actividades.
Con efectos desde el da 1 de enero de 2013, se suspende el impuesto sobre el impacto
ambiental causado por determinadas actividades que se regula en el artculo 40 de la Ley
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
Dos.- Se aade una nueva disposicin final decimotercera-bis a la Ley 9/2014, de 6 de
noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que queda redactada como sigue:
Decimotercera-bis. Suspensin del impuesto sobre el impacto ambiental causado por
los grandes establecimientos comerciales.
Con efectos desde el da 1 de julio de 2012, se suspende la aplicacin del impuesto sobre
el impacto ambiental causado por los grandes establecimientos comerciales que se regula
en el artculo 39 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
Quinta.- Modificacin de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de
Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias.
Uno.- Se modifica el artculo 9 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y
de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias, que queda como sigue:
Artculo 9. Financiacin de competencias transferidas.
1. El importe provisional de los crditos presupuestarios destinados a financiar el ejercicio de las competencias transferidas y delegadas que se hayan asumido por los cabildos
insulares en cada ao ser el resultado de aplicar sobre el importe provisional del ejercicio
anterior el porcentaje de variacin que resulte de la suma de las entregas a cuenta que corresponden a la Comunidad Autnoma canaria procedentes del sistema de financiacin auton-

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mico y las previsiones iniciales de ingresos de los tributos cedidos no sujetos a liquidacin,
respecto a esas mismas cantidades del ejercicio anterior.
2. La financiacin establecida en el punto anterior ser objeto de liquidacin para su
elevacin a definitiva, y se determinar en el ejercicio en el que se determine la liquidacin
de los recursos del sistema de financiacin autonmico correspondiente a la Comunidad
Autnoma de Canarias.
2.1. El importe definitivo de la financiacin de las competencias transferidas y delegadas
a los cabildos insulares en cada ao ser el resultado de aplicar sobre el importe definitivo
del ejercicio anterior, el porcentaje de variacin que resulte de la suma de las cantidades definitivas correspondientes a la Comunidad Autnoma de Canarias procedentes del sistema de
financiacin autonmico, determinada en la liquidacin de dichos recursos, y la recaudacin
lquida de los ejercicios cerrados y corriente de los tributos cedidos no sujetos a liquidacin
respecto a esas mismas cantidades del ejercicio anterior.
2.2. El saldo de la liquidacin ser la diferencia entre el importe definitivo calculado de
conformidad con el punto 2.1 y las entregas a cuenta realizadas durante el ejercicio correspondiente de conformidad con el punto 1. El abono a los cabildos o la devolucin por parte
de los mismos del saldo de la liquidacin se realizar en los mismos trminos y condiciones
que se realice la liquidacin que corresponda a Canarias de los recursos del sistema de financiacin autonmico.
3. Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de hacienda se desarrollar lo dispuesto en el presente artculo.
Dos.- Se aade una disposicin transitoria sexta a la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias, del siguiente
tenor:
Disposicin transitoria sexta.
El criterio de actualizacin de los crditos presupuestarios destinados a financiar las competencias transferidas y delegadas previsto en el artculo 9 de esta ley se aplicar a partir de
2016 inclusive, siendo este el primer ejercicio que ser objeto de liquidacin. Dicho criterio
de actualizacin se aplicar sobre la base inicial de los crditos consignados para esta finalidad en la seccin 20 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias
para 2015.
Tres.- Se aade una disposicin adicional nica a la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias, con la siguiente
redaccin:
Disposicin adicional nica.
La atribucin de cualquier nueva competencia transferida o delegada deber ir acompaada de su correspondiente financiacin.

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Sexta.- Modificacin del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se


aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Canarias.
Se modifica el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios pblicos de la
Comunidad Autnoma de Canarias, en los siguientes trminos:
Uno.- En el artculo 80, se modifica la tarifa por la realizacin de pruebas para la obtencin de ttulo de Enseanza Secundaria Obligatoria, que se fija en 19,93 euros.
Dos.- En el artculo 82, se adiciona un tercer prrafo con el siguiente tenor:
Asimismo, estos servicios tampoco estarn sujetos a la presente tasa cuando los mismos
sean prestados a los alumnos que cursen estudios de Educacin Infantil, Enseanza Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos medios y superiores, Enseanzas Artsticas y Musicales y Enseanzas Deportivas, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin vigente.
Sptima.- Desarrollo de la ley.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la
presente ley.
Octava.- Entrada en vigor.
La presente ley entrar en vigor el da 1 de enero de 2015.
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de 2014.
EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

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ANEXO 1
CRDITOS AMPLIABLES
1) Crditos ampliables sin cobertura.
1. Podrn ampliarse sin cobertura, hasta una suma igual a las obligaciones que sea
preciso reconocer, previo cumplimiento de las normas legales establecidas, los crditos
siguientes:
a) Los destinados a satisfacer las obligaciones a que se refiere el artculo 56.1 b)
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
b) El destinado a la cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro de la
Comunidad Autnoma de Canarias, as como de los gastos bancarios por
administracin de las cuentas en las que se encuentren situados los fondos, sin
perjuicio de lo sealado en el artculo 106 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pblica Canaria.
2.

Si la tramitacin de una ampliacin de crdito pudiera ocasionar un detrimento en

el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pblica, el Gobierno, a


iniciativa del titular del departamento a que afecte y a propuesta del consejero competente en
materia de hacienda, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto,
podr autorizar bajas de crdito, por el importe y en las secciones que determine.
2) Crditos ampliables con cobertura.
1. Podrn ampliarse con financiacin en ingresos no previstos, o con bajas en crditos
del estado de gastos, que en ningn caso podrn afectar a los cofinanciados, los crditos
siguientes, y hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer y previo
cumplimiento de las normas legales establecidas:
a) El destinado a dar cobertura a los gastos de farmacia, que se consignen en las
siguientes aplicaciones:
ESTADO DE GASTOS
ENTE

SERVICIO

PROGRAMA

SUBCONCEPTO

LNEA DE ACTUACIN

39

22

312F

480.00

39400015

b) El destinado a dar cumplimiento a los acuerdos del Gobierno motivados por


siniestros, catstrofes o causas de fuerza mayor, por la coyuntura econmica para atender
gastos del ejercicio corriente, o destinado a atender obligaciones correspondientes a gastos
generados en ejercicios anteriores.
c) Los que se consignen en los subconceptos 126.00 Resolucin judicial firme de
funcionarios y personal estatutario, 132.00 Resolucin judicial firme, 226.17 Ejecucin de
sentencias condenatorias para el pago de cantidades lquidas, o en las aplicaciones que se
creen para la correcta imputacin del gasto, para dar cumplimiento a la ejecucin de
resoluciones judiciales firmes que establezcan el pago de cantidades.
d) El que se consigne en el subconcepto 125.02 Sustituciones, atribucin temporal de
funciones, de los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo de la ESO,
322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas de Rgimen
Pg. 89 de 132
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Especial y Educacin de Adultos de la seccin 18 Educacin, Universidades y


Sostenibilidad, destinado a dar cobertura al abono de las retribuciones del personal docente
que se encuentre desempeando una atribucin temporal de funciones fuera de la Consejera
de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, que tendr cobertura en una baja de crdito en
el departamento de destino.
e) Los que se consignen en los subconceptos 120.09 Movilidad personal funcionario y
130.09 Movilidad personal laboral.
f) Los que se consignen en la lnea de actuacin denominada Movilidad personal
funcionario y laboral de cada seccin presupuestaria.
g) Los destinados a dar cobertura a la indemnizacin por residencia que se devengue
en los supuestos en que se haya reconocido este derecho, conforme a la legislacin vigente y
dentro del rgimen de la disposicin transitoria primera de esta ley, que se consignen en el
subconcepto 121.02 Indemnizaciones por residencia.
h) Los destinados a satisfacer las obligaciones a que se refiere el artculo 56.1 e) de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
i) Los destinados a financiar los trienios o percepciones por antigedad derivados del
cmputo de tiempo de servicios prestados a la Administracin.
j) Los destinados a financiar suficientemente los proyectos del Fondo Canario de
Financiacin Municipal, de la seccin 20, servicio 01, programa 942C Fondo Canario de
Financiacin Municipal de los subconceptos 450.00 Transferencias a ayuntamientos y sus
organismos autnomos y 750.00 Transferencias a ayuntamientos y sus organismos
autnomos.
k) Los destinados al pago de premios de cobranza, los derivados de las obligaciones
reconocidas en normas o convenios por la colaboracin de terceros en la gestin recaudatoria
de los conceptos tributarios y dems de Derecho pblico, as como de los ingresos de
Derecho privado y por otros conceptos, en las condiciones que para los distintos casos se
determinen, y que se consignen en las aplicaciones:
ESTADO DE GASTOS
SECCIN/ENTE

SERVICIO

PROGRAMA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIN/PROYECTO

72

01

932A

226.04

Remuneracin a agentes

15

11

494B

226.04

Remuneracin a agentes

39

23

311A

226.04

Remuneracin a agentes

42

01

456A

226.04

Remuneracin a agentes

49

01

261A

640.99

P11060014

50

01

241E

226.04

Remuneracin a agentes

DE INVERSIN
mediadores
mediadores
mediadores
mediadores

mediadores

l) Los destinados a financiar la compensacin del transporte martimo interinsular de


personas residentes en Canarias consignados en la siguiente aplicacin:
ESTADO DE GASTOS
SECCIN

SERVICIO

PROGRAMA

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

SUBCONCEPTO

LNEA DE ACTUACIN
boc-a-2014-253-5796

Pg. 90 de 132

103

mediadores

2015

15

11

494B

226.04

Remuneracin a agentes
mediadores

P R E S39
U P U E S TO S 23
G E N E R A L311A
ES DE LA CO
M U N I D A D A URemuneracin
T N O M A DaEagentes
CANARIAS
226.04
mediadores
42

01

456A

226.04

Remuneracin a agentes

49

01

261A

640.99

P11060014

50

01

241E

226.04

Remuneracin a agentes

mediadores

mediadores

Boletn Oficial de Canarias nm. 253

32611

Mircoles 31 de diciembre de 2014

l) Los destinados a financiar la compensacin del transporte martimo interinsular de


personas residentes en Canarias consignados en la siguiente aplicacin:
ESTADO DE GASTOS
SECCIN
11

SERVICIO
09

11

PROGRAMA

SUBCONCEPTO

441E 441E

09

LNEA DE ACTUACIN

470.00 470.00

16417602
16417602

Pg. 90 de 132

11precise
09 ejecutar
441E
470.00
16417602
m) Losm)que
ejecutar
para evitar
prdida
de financiacin,
cuando
los recursos
Losseque
se precise
para
evitar
prdida
de financiacin,
cuando
los recursos
afectados
relacionados
con
los
mismos
se
hubiesen
percibido
en
el
ejercicio
anterior.
afectados relacionados con los mismos se hubiesen percibido en el ejercicio anterior.
Los destinados
que se
precise
evitar
prdida
de financiacin,
los fondos
recursos
n) Losm)
a los
fallidos
de lospara
prstamos
efectuados
con cargo
acuando
los fondos
e
n)destinados
Los
a losejecutar
fallidos
de
los
prstamos
efectuados
con cargo
a los
e

afectados
relacionados
con
los
se hubiesen
percibido
en el
ejercicio
anterior.
instrumentos
financieros
de la
Comunidad
Autnoma,
que
se
formalizarn
contablemente
instrumentos
financieros
de
lamismos
Comunidad
Autnoma,
que
se
formalizarn
contablemente
n)
Los
destinados
a
los
fallidos
de
los
prstamos
efectuados
con
cargo
a los fondos e
compensando
con loscon
saldos
deudores
asociados
a estos
compensando
los saldos
deudores
asociados
a prstamos.
estos prstamos.

instrumentos
financieros
de actuacin
la Comunidad
Autnoma,
quea
se
contablemente
) Los)deLos
la de
lnea
actuacin
18404502
Ayudas
a los
estudios
universitarios
(Ley (Ley
la de
lnea
de
18404502
Ayudas
los formalizarn
estudios
universitarios
compensando
con
los
saldos
deudores
asociados
a
estos
prstamos.
8/2003,
de
Becas
y
Ayudas
a
los
estudios
universitarios).
8/2003, de Becas y Ayudas a los estudios universitarios).

)
Los
de la
de
a los
o) El o)
destinado
a lnea
dar acobertura
al 118404502
por
cultural,
que estudios
se
en lasen(Ley
El destinado
daractuacin
cobertura
al 1ciento
por Ayudas
ciento
cultural,
queconsigne
seuniversitarios
consigne
las
8/2003,
de
Becas
y
Ayudas
a
los
estudios
universitarios).
siguientes
aplicaciones:
siguientes
aplicaciones:
o) El destinado a dar cobertura al 1 por ciento cultural, que se consigne en las
siguientes aplicaciones:

ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
SECCINSERVICIO
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO PI
PI
23
13
337A
622.01
14600053
ESTADO
DE GASTOS 622.01
23
13
337A
14600053
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
PI
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PI 14600053
23
13 PROGRAMA
337A SUBCONCEPTO
622.01
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
PI
23
13
337A
622.01 622.01
14600054
ESTADO
DE GASTOS
23
13
337A
14600054
SECCIN

SERVICIO

PROGRAMA

SUBCONCEPTO

PI

23 a cubrir
13las ayudas
337A de la Prestacin
14600054
p) Losp)
destinados
las ayudas
econmicas
Canaria
de
Insercin
Los destinados
a cubrir
econmicas
de la622.01
Prestacin
Canaria
de Insercin

consignados
en las en
siguientes
aplicaciones:
consignados
las siguientes
aplicaciones:
p) Los destinados a cubrir las ayudas econmicas de la Prestacin Canaria de Insercin
consignados en las siguientes aplicaciones:
ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS

SECCIN
PROYECTO
SECCIN SERVICIO
SERVICIOPROGRAMA
PROGRAMA
PROYECTO
23
07
231I 231I
23409602
AyudasAyudas
a la
ESTADO
DE GASTOS
23
07
23409602
a la
SECCIN

SERVICIO

PROGRAMA

23

07

231I

integracin
social social
PROYECTO
integracin
23409602 Ayudas a la

social
q) Losq)derivados
de procesos
electorales
al Parlamento
de Canarias,
que se
consignen
Los derivados
de procesos
electorales
al Parlamento
deintegracin
Canarias,
que
se consignen
en las en
siguientes
aplicaciones
presupuestarias:
las siguientes
aplicaciones
presupuestarias:
q) Los derivados de procesos electorales al Parlamento de Canarias, que se consignen

en las siguientes aplicaciones presupuestarias:


ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS

SECCIN
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
SECCINSERVICIO
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO LA
LA
08
25
921K
227.05 227.05
ESTADO
DE GASTOS
08
25
921K
08 SECCIN
25 SERVICIO
921K
480.00
19408910
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
LA
08
25
921K
480.00
19408910
08

25

921K

227.05

08 a cubrir
921K
19408910
r) Losr)destinados
las25
prestaciones
econmicas
de 480.00
la de
Leyla39/2006,
de 14 de
de 14 de
Los destinados
a cubrir
las prestaciones
econmicas
Ley 39/2006,
diciembre,
de Promocin
de la Autonoma
Personal
y Atencin
a las personas
en situacin
de
diciembre,
de Promocin
de la Autonoma
Personal
y Atencin
a las personas
en situacin
de
r)
Los
destinados
a
cubrir
las
prestaciones
econmicas
de
la
Ley
39/2006,
de
14
de
dependencia,
consignados
en
las
siguientes
aplicaciones,
vinculados
a
los
ingresos
que
se
dependencia, consignados en las siguientes aplicaciones, vinculados a los ingresos que se

diciembre,
Promocin
de la
Autonoma
Personal
y Atencin
a las personas en situacin de
produzcan
por losde
reintegros
procedentes
de este
tipo
detipo
prestaciones:
produzcan
por
los reintegros
procedentes
de
este
de prestaciones:
dependencia, consignados en las siguientes aplicaciones, vinculados a los ingresos que se
produzcan por los reintegros procedentes de este tipo de prestaciones:
ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
PROYECTO
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
PROYECTO
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https://sede.gobcan.es/cpji/boc
23
08
231M
23499920
Prestaciones
econmicas
ESTADO
DE GASTOS
23
08
231M
23499920 Prestaciones
econmicas
23

SECCIN
23
23

08

SERVICIO
08
08

SistemaSistema
CanarioCanario
dePROYECTO
la Dependencia
PROGRAMA
de la Dependencia
231M 231M 23499925
Prestaciones
econmicas
23499920
Prestaciones
econmicas
23499925
SistemaSistema
Dependencia.
Gral. Gral.
Sistema
CanarioAdmn.
de la Dependencia
Dependencia.
Admn.
Estado
231M
23499925 Prestaciones
Estado econmicas

Sistema Dependencia. Admn.


Gral.
Pg. 91 de
132
Estado

Pg. 91 de 132
Pg. 91 de 132

104

2015

ESTADO DE GASTOS
PROGRAMA
LAC A N A R I A S
P R E S U P SECCIN
U E S TO S G E NSERVICIO
ERALES DE
L A C O M U N ISUBCONCEPTO
DAD AUTNOMA DE
08

25

921K

227.05

08

25

921K

480.00

19408910

r) Los destinados a cubrir las prestaciones econmicas de la Ley 39/2006, de 14 de


diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de
dependencia, consignados en las siguientes aplicaciones, vinculados a los ingresos que se

Boletn Oficial
de Canarias
nm. procedentes
253
32612tipo de prestaciones: Mircoles 31 de diciembre de 2014
produzcan
por los
reintegros
de este

ESTADO DE GASTOS
SECCIN

SERVICIO

PROGRAMA

PROYECTO

23

08

231M

23499920 Prestaciones econmicas

23

08

231M

23499925 Prestaciones econmicas

Sistema Canario de la Dependencia


Sistema Dependencia. Admn. Gral.
Estado
Pg. 91 de 132

s) Los destinados a dar cobertura a los anticipos reintegrables del personal al servicio
del sector pblico con presupuesto limitativo que se consignen en los subconceptos
econmicos 830.09 Anticipos reintegrables.
t) El destinado a dar cobertura a las modificaciones legislativas en materia de
representacin

institucional de

las

organizaciones

sindicales

empresariales

ms

representativas de Canarias.
2. Si la tramitacin de una ampliacin de crdito, que deba financiarse con bajas de
crdito, pudiera ocasionar un detrimento en la gestin presupuestaria de una seccin, el
Gobierno, a iniciativa del titular del departamento a que afecte y a propuesta del consejero
competente en materia de hacienda, previo informe de la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto, podr autorizar bajas de crdito, por el importe y en las secciones que
determine.

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Mircoles 31 de diciembre de 2014

ANEXO 2
MDULOS ECONMICOS DE DISTRIBUCIN DE FONDOS PBLICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE
CENTROS CONCERTADOS

A. Gestin de gastos de personal


La autorizacin y disposicin de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones
derivados de la gestin del personal docente que est dado de alta en la nmina de pago
delegado que imparta enseanzas en centros privados educativos sostenidos con fondos
pblicos que tengan suscrito concierto educativo con esta Comunidad Autnoma corresponde
a la Direccin General de Personal de la Consejera de Educacin, Universidades y
Sostenibilidad.
B. Complemento retributivo canario
Se suprime a partir del 1 de enero de 2015 el complemento retributivo canario.
C. Tablas salariales de los convenios colectivos
Al personal docente de los centros concertados ubicados en Canarias se le abonar la
cantidad correspondiente a lo establecido en las tablas salariales de los convenios colectivos
de aplicacin en el ao que se trate, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. En el concepto retributivo del plus de residencia no se podr superar el incremento
previsto para los funcionarios docentes en esta Comunidad Autnoma en el mismo concepto
y ejercicio presupuestario.
2. En los dems conceptos retributivos no se podr superar el incremento que para
cada uno de ellos dispongan los mdulos econmicos de distribucin de fondos pblicos para
el sostenimiento de centros concertados que se aprueban en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado en cada ejercicio presupuestario.
D. ndice corrector
Con la finalidad de lograr la equiparacin de las retribuciones de la enseanza
concertada con el 90 por 100 de las retribuciones de la enseanza pblica, el personal
docente de la enseanza concertada cuyas retribuciones anuales sean inferiores al 90 por
100 de las retribuciones anuales del personal docente funcionario del mismo nivel educativo
tendr derecho a percibir un concepto retributivo denominado ndice corrector.
El importe anual del ndice corrector es la diferencia existente entre las retribuciones
anuales de la enseanza concertada y el 90 por 100 de las retribuciones anuales del personal
docente funcionario del mismo nivel educativo. No se tendrn en cuenta para realizar la
comparacin los conceptos retributivos derivados de la antigedad ni del ejercicio de cargos
directivos y jefaturas de departamento.
Este concepto retributivo ser abonado en 14 mensualidades y no tendr carcter
consolidable. Cualquier variacin en el importe de las retribuciones anuales de la enseanza
concertada o de la enseanza pblica implicar la correspondiente variacin del importe
anual.
E. Paga extraordinaria de antigedad
Durante el ao 2015, el abono de la denominada paga extraordinaria de antigedad
prevista en el VI Convenio Colectivo de empresas de enseanza privada sostenidas total o

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106

2015

docente de la enseanza concertada cuyas retribuciones anuales sean inferiores al 90 por


100 de las retribuciones anuales del personal docente funcionario del mismo nivel educativo
aS
percibir
concepto
ndice
corrector.
Ptendr
R E S Uderecho
P U E S TO
G E N Eun
RA
L E S D Eretributivo
L A C O Mdenominado
UNIDAD AU
TNO
MA DE CANARIAS
El importe anual del ndice corrector es la diferencia existente entre las retribuciones
anuales de la enseanza concertada y el 90 por 100 de las retribuciones anuales del personal
docente funcionario del mismo nivel educativo. No se tendrn en cuenta para realizar la
comparacin los conceptos retributivos derivados de la antigedad ni del ejercicio de cargos
directivos y jefaturas de departamento.
Este concepto retributivo ser abonado en 14 mensualidades y no tendr carcter

Boletn Oficial deCualquier


Canarias nm.
253
32614 de las retribuciones anuales
Mircolesde
31 de
de 2014
consolidable.
variacin
en el importe
la diciembre
enseanza

concertada o de la enseanza pblica implicar la correspondiente variacin del importe


anual.
E. Paga extraordinaria de antigedad
Durante el ao 2015, el abono de la denominada paga extraordinaria de antigedad
prevista en el VI Convenio Colectivo de empresas de enseanza privada sostenidas total o

parcialmente con fondos pblicos para el personal docente que est dado de Pg.
alta93en
la
de 132
nmina de pago delegado de los centros privados concertados sostenidos con fondos
pblicos quedar condicionado a la no superacin del importe anual de los mdulos
econmicos aplicables establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ao 2015.
En este sentido, a la finalizacin del ejercicio econmico se verificarn las
disponibilidades presupuestarias de los mdulos de concierto a los efectos, en su caso, del
abono de la mencionada paga extraordinaria de antigedad.

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131

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32643

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Mircoles 31 de diciembre de 2014

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Pg.
122 de 131

136

2015

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32644

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2.Comunidad Autnoma

145

2015

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2.1.Estructura Econmica de Ingresos

146

2015

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ESTRUCTURA ECONMICA DE INGRESOS


COMUNIDAD AUTNOMA
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
IMPUESTOS DIRECTOS

10

1.178.602.308

Sobre la renta

100
10000
11
110
11000
111
11100
2

1.078.748.471

De las personas fsicas

1.078.748.471

I.R.P.F. Tarifa autonmica

1.078.748.471

Sobre el capital

99.853.837

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

71.946.374

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

71.946.374

Impuesto sobre el Patrimonio

27.907.463

Impuesto sobre el Patrimonio

27.907.463

IMPUESTOS INDIRECTOS

20

IMPORTE

1.351.061.877

Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document.

218.194.052

Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document.

218.194.052

20000

Sobre Transmisiones Intervivos

172.267.281

20001

Sobre Actos Juridicos Documentados

200

22

45.926.771

Sobre consumos especficos

220

473.632.613

Impuestos especiales

473.632.613

22010

Sobre Combustible Derivados del Petrleo

279.296.807

22021

Sobre la electricidad

52.620.000

22022

sobre alcohol y bebidas derivadas

19.374.099

22023

sobre productos intermedios

22024

sobre la cerveza

22030

Impuesto sobre las labores del tabaco

25
250

63.164.152

Tasas sobre el juego

61.372.964

Rifas y tmbolas

25001

Apuestas y combinaciones aleatorias

25002

Bingos

25003

Casinos

25004

Mquinas recreativas

25100
28

113.244.712

Tributos sobre el juego


25000

251

436.995
8.660.000

11.727
183.117
27.679.495
3.336.252
30.162.373

Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011)


Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13)
Otros impuestos indirectos

288

1.791.188
1.791.188
596.071.060

Particip.Recursos derivados Rgim.Econ.yFisc.(REF)

596.071.060

28801

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

530.961.179

28802

Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM

28803

Impuesto Espec. s/determinados medios transportes

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

32

Tasas

327

Derechos de examen

32701

Derechos de examen, personal docente

329

4.332.760
135.297.689
15.916.884

Derechos de examen

32700

60.777.121

230.000
80.000
150.000

Otras tasas

15.686.884

32906

Presidencia del Gobierno

32908

Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad

32910

Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad

32911

Consej.Obras Pbl,Transportes y Polt. Territorial

32913

Consejera de Agricultura,Ganadera,Pesca y Aguas

32915

Consejera de Empleo, Industria y Comercio

1.424.087

32918

Consej. Educacin, Universidades y Sostenibilidad

2.505.000

32923

Consej.Cultura,Deportes,Polt. Sociales y Vivienda

32961

Ingresos conservatorios superiores de msica

1.300.000

32970

Tasas por Direccin e Inspeccin de Obras

3.542.129

32985

Ingresos gestin laboratorios C.ObrasPbl.yTransp.

62.264

32986

Tasas Direcc.e Inspecc.obras DG Infraestura Viaria

4.052.000

32987

Tasas por Direcc.e Inspecc.de obras d D.G.de Aguas

239.655

32989

Tasas expedicin licencias pesca martima recreat.

690.417

32990

Ingresos Boletn Oficial de Canarias

205.092

32998

TasasEnse.nut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes.

34
349
34988

38.686
797.154
72.026
59.674
214.702

411.001

72.997

Precios pblicos

101.300

Otros precios pblicos

101.300

Carnet joven

101.300

147

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE INGRESOS


COMUNIDAD AUTNOMA
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
35
352

Descripcin

49.822.298

De la administracin financiera

49.227.298

35201

Administracin y cobranza

35202

Coste gestin tributos del REF

35209

Otros

350.000

Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.

595.000

35909

Otros servicios

525.000

35924

Estancias residencias escuelas capacit. agrarias

70.000

Venta de bienes

15.030

359

36
360
36000
364
36400
38
380
38000
381
38100
39
390

100.000
48.777.298

Venta de libros y publicaciones

362

Venta de libros y publicaciones

362

Venta de productos agropecuarios

14.668

Venta de productos agropecuarios

14.668

Reintegros

24.951.890

De ejercicios cerrados

21.951.890

De ejercicios cerrados

21.951.890

De Presupuesto corriente

3.000.000

De Presupuesto corriente

3.000.000

Otros Ingresos

44.490.287

Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora

19.013.469

39001

Recargo sobre apremio

8.900.000

39002

Recargos de prrroga

1.950.000

39003

Intereses de demora

391

8.163.469

Multas y sanciones

22.275.818

39100

Multas

13.270.812

39101

Sanciones tributarias

39103

Sanciones por infracciones pesqueras

39104

Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral

39105

Sanciones por infracciones tursticas

39109

Otras sanciones

399

5.500.000
6

Indemnizaciones derivadas de siniestros

39908

Ingresos accin social Personal CAC

39909

Otros ingresos diversos

5.000
3.201.000
400.000
1.000
2.800.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40

2.485.529.483

D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS

400

3.000.000
500.000

Ingresos diversos

39902

2.454.849.623

De la Administracin del Estado

2.429.932.373

40020

Fondo Garanta de Servicios Pblicos Fundamentales

2.287.536.312

40021

Fondo de Suficiencia Global

36.749.850

40050

Subvenciones de la Admn. del Estado gestionadas

30.640.720

40099

Otras tranferencias corrientes

75.005.491

401
40150
402
40250
41
411
41110
46
460
46000
49
490

De Organismos Autnomos del Estado

167.250

Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas

167.250

De la Seguridad Social

24.750.000

Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas

24.750.000

De la Admn.CAC,sus OOAA y Entes Pblicos ppto.lim

156.270

De OOAA y Entes Pblicos con ppto. limitativo CAC

156.270

De Organismos Autnomos de la CAC

156.270

De Cabildos Insulares

4.637.743

De Cabildos Insulares

4.637.743

De Cabildos Insulares

4.637.743

Del Exterior

25.885.847

Del Exterior

25.885.847

49001

Fondo Social Europeo (F.S.E.)

25.881.847

49090

Otras tranferencias del exterior

4.000

INGRESOS PATRIMONIALES

51
510
51001
52

IMPORTE

Otros ingresos por prestacin de servicios

4.541.100

Intereses de anticipos y prstamos concedidos

542.100

Intereses de anticipos y prstamos concedidos

542.100

Intereses anticipos y prstamos conced. corto plz.


Intereses de depsitos

542.100
3.999.000

148

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE INGRESOS


COMUNIDAD AUTNOMA
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
520
52000
7

Descripcin

IMPORTE

Intereses de depsitos

3.999.000

Intereses de depsitos

3.999.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70
700

261.064.717

D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS

134.555.964

De la Administracin del Estado

134.555.964

70040

Fondo de Compensacin Interterritorial.Ej.corrien.

70041

Fondo de Compensacin Interterritorial.Eje.cerrado

2.000.000

70050

Subvenciones de la Admn. del Estado gestionadas

86.079.324

De Cabildos Insulares

10.971.502

De Cabildos Insulares

10.971.502

76
760
76000
79

46.476.640

De Cabildos Insulares

10.971.502

Del exterior

790
79000
79050
8

115.537.251

Del exterior

115.537.251

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

107.445.703

Fondo Europeo de Pesca (FEP)

8.091.548

ACTIVOS FINANCIEROS

82
821
82101
87
870
87000
9
91
913
91301

59.369.463

Reintegro prstamos concedidos al Sector Pblico

3.726.111

A largo plazo

3.726.111

A largo plazo

3.726.111

Remanente de tesorera

55.643.352

Remanente de tesorera

55.643.352

Remanente de tesorera

55.643.352

PASIVOS FINANCIEROS

942.518.428

Prstamos recibidos del interior

942.518.428

Prstamos recibidos l/p entes fuera Sector Pblico

942.518.428

Prestamos a largo plazo con entidades de credito

942.518.428
Total

149

6.417.985.065

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.Estructura Econmica de Gastos

150

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.1.01-PARLAMENTO

151

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0101

SERVICIOS GENERALES

Programa

911A

Actuacin Legislativa y de Control


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

19
190
19000
2

9.823.233

Gastos Personal Parlamento

9.823.233

Gastos Personal Parlamento

9.823.233

Gastos Personal Parlamento

9.823.233

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
226
22609
4

5.167.194

Suministros y otros

5.167.194

Gastos diversos

5.167.194

Otros

5.167.194

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

50.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

50.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

50.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

50.000

INVERSIONES REALES

64
640
64099
8

316.080

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

316.080

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

316.080

Otros

316.080

ACTIVOS FINANCIEROS

83
830
83008

20.447

Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico

20.447

Prstamos a corto plazo

20.447

Personal anticipos reintegrables

20.447
Total

152

Programa

15.376.954

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0101

SERVICIOS GENERALES

Programa

911B

Diputado del Comn


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

19
190
19000

2.027.841

Gastos Personal Parlamento

2.027.841

Gastos Personal Parlamento

2.027.841

Gastos Personal Parlamento

2.027.841
Total

153

Programa

2.027.841

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0101

SERVICIOS GENERALES

Programa

911E

Junta Electoral de Canarias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
226
22609

43.849

Suministros y otros

43.849

Gastos diversos

43.849

Otros

43.849
Total

154

Programa

43.849

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0101

SERVICIOS GENERALES

Programa

911F

Accin Consultiva
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

19
190
19000

1.981.353

Gastos Personal Parlamento

1.981.353

Gastos Personal Parlamento

1.981.353

Gastos Personal Parlamento

1.981.353
Total

155

Programa

1.981.353

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0101

SERVICIOS GENERALES

Programa

911O

Control externo del Sector Pblico


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

19
190
19000

3.500.596

Gastos Personal Parlamento

3.500.596

Gastos Personal Parlamento

3.500.596

Gastos Personal Parlamento

3.500.596
Total
Total

156

Programa

3.500.596

Servicio

22.930.593

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0102

AUDIENCIA DE CUENTAS

Programa

911O

Control externo del Sector Pblico


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
226
22609
6

731.750

Suministros y otros

731.750

Gastos diversos

731.750

Otros

731.750

INVERSIONES REALES

64
640
64099
8

182.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

182.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

182.000

Otros

182.000

ACTIVOS FINANCIEROS

83
830
83008

100

Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico

100

Prstamos a corto plazo

100

Personal anticipos reintegrables

100
Total
Total

157

Programa

913.850

Servicio

913.850

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0103

CONSEJO CONSULTIVO

Programa

911F

Accin Consultiva
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
226
22609
6

400.919

Suministros y otros

400.919

Gastos diversos

400.919

Otros

400.919

INVERSIONES REALES

64
640
64099
8

42.350

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

42.350

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

42.350

Otros

42.350

ACTIVOS FINANCIEROS

83
830
83008

120

Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico

120

Prstamos a corto plazo

120

Personal anticipos reintegrables

120
Total
Total

158

Programa

443.389

Servicio

443.389

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

01

PARLAMENTO

Servicio

0104

DIPUTADO DEL COMN

Programa

911B

Diputado del Comn


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
226
22609
6

457.900

Suministros y otros

457.900

Gastos diversos

457.900

Otros

457.900

INVERSIONES REALES

64
640
64099
8

43.138

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

43.138

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

43.138

Otros

43.138

ACTIVOS FINANCIEROS

83

69

Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico

830
83008

69

Prstamos a corto plazo

69

Personal anticipos reintegrables

69
Total

159

Programa

501.107

Total

Servicio

501.107

Total

Seccin

24.788.939

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.2.05 - DEUDA PBLICA

160

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

05

DEUDA PBLICA

Servicio

0501

SERVICIOS GENERALES

Programa

951M Amortiz y gtos fros deuda pblica moneda nacional


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
3

Descripcin

IMPORTE

GASTOS FINANCIEROS

30
300
30000
301
30100
31

143.630.000

De Deuda Pblica Interior

41.600.000

Intereses

40.600.000

Intereses de obligaciones y bonos

40.600.000

Gastos de emisin, modificacin y cancelacin

1.000.000

Gastos de emisin, modificacin y cancelacin

1.000.000

De Prstamos del interior

310
31040
311
31101
34
349
34900
9

102.000.000

Intereses

101.000.000

Intereses de prstamos a largo plazo

101.000.000

Gtos de formalizacin, modificacin y cancelacin

1.000.000

Gtos de formalizacin, modificacin y cancelacin

1.000.000

Depsitos,Fianzas y otros

30.000

Otros gastos financieros

30.000

Otros gastos financieros

30.000

PASIVOS FINANCIEROS

90
901
90106
91

511.700.000

Amortizacin de Deuda Pblica Interior

60.000.000

Amortizacin Deuda Pblica Interior a largo plazo

60.000.000

Obligaciones y bonos

60.000.000

Amortizacin de Prstamos del Interior

911

451.700.000

Amortiz. prstamos a l/p de Entes Sector Pblico

41.100.000

91140

Prstamos a largo plazo con entidades de crdito

12.500.000

91141

Prstamos a largo plazo

913
91340

28.600.000

Amortiz. prstamos l/p Entes fuera Sector Pblico

410.600.000

Prstamos a largo plazo con entidades de crdito

410.600.000
Total

161

Programa

655.330.000

Total

Servicio

655.330.000

Total

Seccin

655.330.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.3.06 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

162

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0601

SERVICIOS GENERALES

Programa

911G

Alta Representacin de la Comunidad Autnoma


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
212

500

Mobiliario y enseres

500

Mobiliario y enseres

11.750

Edificios y otras construcciones

10.750

Edificios y otras construcciones

21209

Otros

21301
215
21500
22

500

Reparacin, mantenimiento y conservacin


21200

213

259.404

Arrendamientos y Cnones

750
10.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

500

Instalaciones tcnicas

500

Mobiliario y enseres

500

Mobiliario y enseres

500

Suministros y otros

220

177.000

Suministros no tarifados

7.000

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.000

22003

Vestuario y lencera

22004

Productos alimenticios

22009

Otros suministros no tarifados

4.500

222

500
500

Comunicaciones

1.850

22201

Postales

1.000

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

223

700
150

Transportes

1.000

Otros transportes

1.000

Tributos y sanciones

4.450

22500

Tributos locales

3.900

22501

Tributos autonmicos

22301
225

226

550

Gastos diversos

88.000

22601

Atenciones protocolarias y representativas

37.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

51.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

11.700

227
22700

Limpieza y aseo

1.450

22701

Seguridad

9.250

22703

Servicios postales y de mensajera

229
22957
23
230
23000
239
23900
4

1.000

Gastos corrientes tipificados

63.000

Escolta Presidencial

63.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

70.154

Indemnizaciones por razn del servicio

68.654

Indemnizaciones por razn del servicio

68.654

Otras indemnizaciones

1.500

Otras indemnizaciones

1.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000

45.000

A Ayuntamientos

45.000

A Ayuntamientos

45.000

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

45.000
Total

163

Programa

304.404

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0601

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10
100

76.809

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

76.809

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

76.809

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

11.579

10001

Otras remuneraciones

59.215

10005

Trienios/Antigedad

6.015
Total
Total

164

Programa

76.809

Servicio

381.213

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0602

SECRETARIA GENERAL

Programa

432A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

785.341

Funcionarios y Personal Estatutario

120

210.495

Retribuciones bsicas

80.632

12000

Sueldo

62.297

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

18.335

Retribuciones complementarias

129.863
47.318
7.737
74.358
450

Laborales

403.723

Laboral fijo

403.723

13000

Salario Base

213.565

13001

Otras remuneraciones

148.925

13005

Antiguedad

16
160

41.233

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

171.123

Cuotas sociales

171.123

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

45.892
125.231
Total

165

Programa

785.341

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0602

SECRETARIA GENERAL

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

75.009

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.131

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.131

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

5.645

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

166

Programa

75.009

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0602

SECRETARIA GENERAL

Programa

912B

Direccin Admva y Servicios Generales Presidencia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

3.335.898

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.771.946

Retribuciones bsicas

738.666

12000

Sueldo

579.387

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

159.279

Retribuciones complementarias

1.033.280
392.365
61.105
568.584
11.226

Laborales

789.016

Laboral fijo

634.721

13000

Salario Base

364.846

13001

Otras remuneraciones

190.489

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

76.386
3.000

Laboral eventual

154.295

13100

Salario base

60.795

13101

Otras remuneraciones

33.987

13102

Sustituciones Personal Laboral

39.857

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

13.251

Incentivos al Rendimiento

49.669

Gratificaciones

49.669

15
151
15100
16
160

6.405

Gratificaciones

49.669

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

684.054

Cuotas sociales

684.054

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

436.125

16013

Cuotas sociales laborales

247.929

17
170
17002
2

Gastos diversos de personal

41.213

Gastos diversos de personal

41.213

Insuficiencias y Otras Contingencias

41.213

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21

Arrendamientos y Cnones

1.286

Mobiliario y enseres

1.286

Mobiliario y enseres

1.286

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

1.443.323

117.798

Edificios y otras construcciones

52.000

Edificios y otras construcciones

52.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

13.340

21301

Instalaciones tcnicas

12.840

21302

Maquinaria

21200
213

214
21400
215
21500
216
21600
22

500

Elementos de transportes

15.700

Elementos de transportes

15.700

Mobiliario y enseres

30.500

Mobiliario y enseres

30.500

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

6.258
6.258
1.267.239

Suministros no tarifados

87.879

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

37.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

18.829

22002

Material informtico no inventariable

8.900

22003

Vestuario y lencera

1.500

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

150
21.500

167

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0602

SECRETARIA GENERAL

Programa

912B

Direccin Admva y Servicios Generales Presidencia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
221

Descripcin

IMPORTE

Suministros tarifados

81.652

22100

Energa elctrica

48.502

22101

Agua

22102

Gas

22103

Combustible

222

7.000
150
26.000

Comunicaciones

199.622

22200

Telefnicas

170.538

22201

Postales

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

22204

Informticas

150

Transportes

2.055

223
22301
225

27.684
1.000
250

Otros transportes

2.055

Tributos y sanciones

10.811

22500

Tributos locales

10.661

22501

Tributos autonmicos

226
22606
227

150

Gastos diversos

2.500

Reuniones, cursos y conferencias

2.500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

882.720

22700

Limpieza y aseo

318.800

22701

Seguridad

300.000

22703

Servicios postales y de mensajera

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
6

3.330
15.491
245.099

Indemnizaciones por razn del Servicio

57.000

Indemnizaciones por razn del servicio

57.000

Indemnizaciones por razn del servicio

57.000

INVERSIONES REALES

62
625
62500
626
62600

181.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

181.000

Mobiliarios y enseres

165.500

Mobiliarios y enseres

165.500

Equipamiento para proceso de la informacin

15.500

Equipamiento para proceso de la informacin

15.500
Total
Total

168

Programa

4.960.221

Servicio

5.820.571

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0603

VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

63.731

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.731

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.731

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

4.516
Total

169

Programa

63.731

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0603

VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA

Programa

912D

Asistencia Tcnica y Poltica al Presidente


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

11

IMPORTE
313.400

Personal Eventual

92.437

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

77.758

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

71.549

11005

Trienios/Antigedad

110

113

6.209

Asignacin por destino fuera de la CAC

14.679

Asignacin por destino fuera de la CAC

14.679

Funcionarios y Personal Estatutario

54.816

Retribuciones bsicas

21.210

12000

Sueldo

16.758

12005

Trienios

11300
12
120

121

27.194
11.207

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

123
12300
13
130

4.452

Retribuciones complementarias

743
14.763
481

Asignacin por destino fuera de la C.A.C.


Asignacin por destino fuera de la C.A.C.

6.412
6.412

Laborales

107.635

Laboral fijo

41.860

13000

Salario Base

22.316

13001

Otras remuneraciones

17.542

13005

Antiguedad

131

2.002

Laboral eventual

41.860

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

133

2.002

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

23.915

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

23.915

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

58.512

Cuotas sociales

58.512

16011

Cuotas sociales personal eventual

17.975

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

13.861

16013

Cuotas sociales laborales

13300
16
160

26.676

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
204
20400
205
20500
206
20600
21
215
21500
216
21600
22

Arrendamientos y Cnones

1.900

Elementos de transporte

1.000

Elementos de transporte

1.000

Mobiliario y enseres

750

Mobiliario y enseres

750

Equipamiento para proceso de la informacin

150

Equipamiento para proceso de la informacin

150

Reparacin, mantenimiento y conservacin

350

Mobiliario y enseres

200

Mobiliario y enseres

200

Equipamiento para proceso de la informacin

150

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

459.780

150
411.530

Suministros no tarifados

9.450

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

2.500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.500

22002

Material informtico no inventariable

3.500

22009

Otros suministros no tarifados

1.950

Comunicaciones

1.350

222
22201

Postales

900

22203

Telex y telefax

450

170

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0603

VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA

Programa

912D

Asistencia Tcnica y Poltica al Presidente


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
223
22301
226

Descripcin

IMPORTE

Transportes

300

Otros transportes

300

Gastos diversos

47.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

27.000

22609

Otros

20.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

92.430

227
22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

229
22917
23
230
23000
4

900
91.530

Gastos corrientes tipificados

261.000

Da de Canarias

261.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

46.000

Indemnizaciones por razn del servicio

46.000

Indemnizaciones por razn del servicio

46.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
48

1.382.388

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

1.160.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.160.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.160.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

480
48000
482
48200

222.388

A familias e instituciones sin fines de Lucro

22.388

A familias e instituciones sin fines de lucro

22.388

A fundaciones

200.000

A fundaciones

200.000
Total
Total

171

Programa

2.155.568

Servicio

2.219.299

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0604

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIN

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.256

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total

172

Programa

72.256

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0604

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIN

Programa

921D

Relaciones Informativas
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

13
130

226.816

Laborales

173.465

Laboral fijo

173.465

13000

Salario Base

89.263

13001

Otras remuneraciones

70.165

13005

Antiguedad

14.037

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

53.351

Cuotas sociales

53.351

16
160
16013
2

Cuotas sociales laborales

53.351

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
213
21301
215
21500
216
21600
22

365.170

Reparacin, mantenimiento y conservacin

9.700

Maquinaria, instalacin y utillaje

7.500

Instalaciones tcnicas

7.500

Mobiliario y enseres

500

Mobiliario y enseres

500

Equipamiento para proceso de la informacin

1.700

Equipamiento para proceso de la informacin

1.700

Suministros y otros

220

327.470

Suministros no tarifados

15.000

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

3.500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

9.000

22002

Material informtico no inventariable

222
22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

22204

Informticas

226

2.500

Comunicaciones

60.900
150
750
60.000

Gastos diversos

162.420

22602

Publicidad y propaganda

159.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227

3.420

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

89.150

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

88.400

Indemnizaciones por razn del Servicio

28.000

Indemnizaciones por razn del servicio

28.000

23
230
23000

750

Indemnizaciones por razn del servicio

28.000
Total
Total

173

Programa

591.986

Servicio

664.242

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0605

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10
100

72.689

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

72.689

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

72.689

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

11.987

10001

Otras remuneraciones

55.621

10005

Trienios/Antigedad

5.081
Total

174

Programa

72.689

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0605

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Programa

912C

Direccin Admva y Servicios Grales. Vicepresid.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

102.051

Reparacin, mantenimiento y conservacin

213
21301
215
21500
216
21600
22
220

1.650

Maquinaria, instalacin y utillaje

150

Instalaciones tcnicas

150

Mobiliario y enseres

600

Mobiliario y enseres

600

Equipamiento para proceso de la informacin

900

Equipamiento para proceso de la informacin

900

Suministros y otros

50.401

Suministros no tarifados

18.850

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

5.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

10.000

22002

Material informtico no inventariable

1.500

22004

Productos alimenticios

1.000

22009

Otros suministros no tarifados

1.350

Comunicaciones

2.250

22201

Postales

1.500

22202

Telegrficas

750

Transportes

1.507

222

223
22301
226

Otros transportes

1.507

Gastos diversos

24.294

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22703
23
230
23000

2.000
22.294

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

3.500

Servicios postales y de mensajera

3.500

Indemnizaciones por razn del Servicio

50.000

Indemnizaciones por razn del servicio

50.000

Indemnizaciones por razn del servicio

50.000
Total
Total

175

Programa

102.051

Servicio

174.740

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0612

VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.985

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.215

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.215

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total

176

Programa

72.985

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0612

VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa

921D

Relaciones Informativas
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11

487.246

Personal Eventual

23.019

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

23.019

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.618

11005

Trienios/Antigedad

110

12
120

401

Funcionarios y Personal Estatutario

339.978

Retribuciones bsicas

128.669

12000

Sueldo

103.096

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

25.573

Retribuciones complementarias

211.309
75.768
11.491
123.017
1.033

Laborales

25.591

Laboral fijo

25.591

13000

Salario Base

14.391

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

7.997
3.203

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

98.658

Cuotas sociales

98.658

16011

Cuotas sociales personal eventual

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013
2

7.098
83.289

Cuotas sociales laborales

8.271

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

957.364

Suministros y otros

220

933.364

Suministros no tarifados

6.939

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

150

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

3.500

22002

Material informtico no inventariable

2.462

22009

Otros suministros no tarifados

226

827

Gastos diversos

310.245

22602

Publicidad y propaganda

276.000

22603

Jurdicos y contenciosos

30.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22706
229

4.245

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

132.600

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

132.600

Gastos corrientes tipificados

483.580

22982

Campaa institucional de Navidad

118.580

22983

Contratacin de Servicios de Noticias

365.000

23
230
23000

Indemnizaciones por razn del Servicio

24.000

Indemnizaciones por razn del servicio

24.000

Indemnizaciones por razn del servicio

24.000
Total
Total

177

Programa

1.444.610

Servicio

1.517.595

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0616

DIRECCIN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

62.438

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.438

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.438

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

3.952
Total

178

Programa

62.438

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0616

DIRECCIN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE

Programa

912D

Asistencia Tcnica y Poltica al Presidente


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11

1.134.155

Personal Eventual

776.782

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

776.782

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

773.328

11005

Trienios/Antigedad

110

12

3.454

Funcionarios y Personal Estatutario

120

100.025

Retribuciones bsicas

41.989

12000

Sueldo

33.515

12005

Trienios

121

8.474

Retribuciones complementarias

58.036

12101

Complementos al puesto de trabajo

22.414

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

16
160

2.972
31.712
938

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

257.348

Cuotas sociales

257.348

16011

Cuotas sociales personal eventual

230.247

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

27.101

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
204
20400
205
20500
206
20600
21
215
21500
22

198.100

Arrendamientos y Cnones

3.400

Elementos de transporte

2.500

Elementos de transporte

2.500

Mobiliario y enseres

750

Mobiliario y enseres

750

Equipamiento para proceso de la informacin

150

Equipamiento para proceso de la informacin

150

Reparacin, mantenimiento y conservacin

150

Mobiliario y enseres

150

Mobiliario y enseres

150

Suministros y otros

220

114.550

Suministros no tarifados

16.500

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

7.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

6.500

22002

Material informtico no inventariable

2.000

22009

Otros suministros no tarifados

1.000

Comunicaciones

1.350

222
22201

Postales

900

22203

Telex y telefax

450

Transportes

300

223
22301
226

Otros transportes

300

Gastos diversos

90.500

22601

Atenciones protocolarias y representativas

15.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

40.500

22609

Otros

35.000

227

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

23
230
23000
4

5.900
900
5.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

80.000

Indemnizaciones por razn del servicio

80.000

Indemnizaciones por razn del servicio

80.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

134.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

134.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

134.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

134.000
Total

179

Programa

1.466.255

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0616

DIRECCIN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE

Programa

912E

Asistencia Tcnica y Poltica al Vicepresidente


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
16
160
16011

60.508

Personal Eventual

47.256

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

47.256

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

47.256

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.252

Cuotas sociales

13.252

Cuotas sociales personal eventual

13.252
Total

180

Programa

60.508

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0616

DIRECCIN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE

Programa

912H

Gestin y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
229
22948
4

225.782

Suministros y otros

225.782

Gastos corrientes tipificados

225.782

Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid

225.782

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800

77.676

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

77.676

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

77.676

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

77.676
Total
Total

181

Programa

303.458

Servicio

1.892.659

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0617

DIRECCIN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

75.009

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.131

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.131

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

5.645

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

182

Programa

75.009

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0617

DIRECCIN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.

Programa

912E

Asistencia Tcnica y Poltica al Vicepresidente


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
16
160
16011
2

329.953

Personal Eventual

255.333

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

255.333

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

255.333

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

74.620

Cuotas sociales

74.620

Cuotas sociales personal eventual

74.620

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
220

77.862

Suministros y otros

22.862

Suministros no tarifados

13.510

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

2.500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

5.510

22002

Material informtico no inventariable

3.500

22009

Otros suministros no tarifados

2.000

222

Comunicaciones

631

22201

Postales

451

22202

Telegrficas

150

22203

Telex y telefax

223
22301
226

30

Transportes

301

Otros transportes

301

Gastos diversos

7.518

22606

Reuniones, cursos y conferencias

5.000

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

2.518

227
22703
23
230
23000
4

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

902

Servicios postales y de mensajera

902

Indemnizaciones por razn del Servicio

55.000

Indemnizaciones por razn del servicio

55.000

Indemnizaciones por razn del servicio

55.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
7

6.500

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

6.500

A familias e instituciones sin fines de Lucro

6.500

A familias e instituciones sin fines de lucro

6.500

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78
780
78000

6.500

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

6.500

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

6.500

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

6.500
Total
Total

183

Programa

420.815

Servicio

495.824

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0619

VICECONSEJERA DE ACCIN EXTERIOR

Programa

142A

Accin de la Comunidad Autnoma en el Exterior


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

11

IMPORTE
553.916

Personal Eventual

96.700

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

96.700

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

92.488

11005

Trienios/Antigedad

110

12

4.212

Funcionarios y Personal Estatutario

120

127.538

Retribuciones bsicas

52.887

12000

Sueldo

41.320

12005

Trienios

11.567

Retribuciones complementarias

74.651

12101

Complementos al puesto de trabajo

28.626

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

4.573
40.733
719

Laborales

218.376

Laboral fijo

163.092

13000

Salario Base

88.533

13001

Otras remuneraciones

58.962

13005

Antiguedad

15.597

Laboral eventual

55.284

13100

Salario base

37.541

13101

Otras remuneraciones

13.969

13105

Antiguedad

131

16
160

3.774

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

111.302

Cuotas sociales

111.302

16011

Cuotas sociales personal eventual

13.887

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

29.389

16013

Cuotas sociales laborales

68.026

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

215
21500
216
21600
22

1.449

Mobiliario y enseres

900

Mobiliario y enseres

900

Equipamiento para proceso de la informacin

549

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

179.010

549
117.561

Suministros no tarifados

15.983

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

7.876

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

2.000

22002

Material informtico no inventariable

2.231

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

221
22109
222

614
3.262

Suministros tarifados

100

Otros suministros

100

Comunicaciones

12.967

22201

Postales

12.867

22202

Telegrficas

100

Transportes

5.607

223
22301
226

Otros transportes

5.607

Gastos diversos

48.300

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

13.000

22609

Otros

33.500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

21.104

22703

Servicios postales y de mensajera

15.104

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

227

229

Gastos corrientes tipificados

1.800

6.000
13.500

184

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0619

VICECONSEJERA DE ACCIN EXTERIOR

Programa

142A

Accin de la Comunidad Autnoma en el Exterior


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22950
23
230
23000
4

Descripcin

IMPORTE

Oficinas de representacin del Gobierno

13.500

Indemnizaciones por razn del Servicio

60.000

Indemnizaciones por razn del servicio

60.000

Indemnizaciones por razn del servicio

60.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
7

456.854

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

456.854

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

456.854

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

456.854

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
748
74800

21.400

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

21.400

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

21.400

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

21.400
Total

185

Programa

1.211.180

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0619

VICECONSEJERA DE ACCIN EXTERIOR

Programa

143A

Cooperacin economica y al desarrollo


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
113
11300
12

378.062

Personal Eventual

96.729

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

56.879

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

56.879

Asignacin por destino fuera de la CAC

39.850

Asignacin por destino fuera de la CAC

39.850

Funcionarios y Personal Estatutario

120

129.314

Retribuciones bsicas

51.912

12000

Sueldo

39.814

12005

Trienios

12.098

Retribuciones complementarias

71.827

12101

Complementos al puesto de trabajo

27.989

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

123
12300
13
130

3.440
39.640
758

Asignacin por destino fuera de la C.A.C.

5.575

Asignacin por destino fuera de la C.A.C.

5.575

Laborales

84.290

Laboral fijo

84.290

13000

Salario Base

44.632

13001

Otras remuneraciones

35.083

13005

Antiguedad

16
160

4.575

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

67.729

Cuotas sociales

67.729

16011

Cuotas sociales personal eventual

17.461

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

23.592

16013

Cuotas sociales laborales

26.676

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

49
490
49000

250.000

Al exterior

250.000

Al exterior

250.000

Al exterior

250.000
Total

186

Programa

628.062

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0619

VICECONSEJERA DE ACCIN EXTERIOR

Programa

231P

Acciones a favor de los canarios en el exterior


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
229
22997
4

10.000

Suministros y otros

10.000

Gastos corrientes tipificados

10.000

Entidades Canarias en el Exterior

10.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

49
490
49000
7

1.236.000

Al exterior

1.236.000

Al exterior

1.236.000

Al exterior

1.236.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

79
790
79000

15.000

Al Exterior

15.000

Al Exterior

15.000

Al Exterior

15.000
Total

187

Programa

1.261.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0619

VICECONSEJERA DE ACCIN EXTERIOR

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

63.813

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.813

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.813

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

4.598
Total
Total

188

Programa

63.813

Servicio

3.164.055

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

461A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

2.078.972

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.360.747

Retribuciones bsicas

559.752

12000

Sueldo

422.367

12005

Trienios

137.385

Retribuciones complementarias

800.995

12101

Complementos al puesto de trabajo

283.709

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

50.331
463.089
3.866

Laborales

293.197

Laboral fijo

102.175

13000

Salario Base

59.857

13001

Otras remuneraciones

31.510

13005

Antiguedad

131

10.808

Laboral eventual

191.022

13100

Salario base

103.654

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

78.162
9.206

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

425.028

Cuotas sociales

425.028

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

333.954

16013

Cuotas sociales laborales

91.074

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
213
21302
214
21400
215
21500
22

Arrendamientos y Cnones

3.000

Mobiliario y enseres

3.000

Mobiliario y enseres

3.000

Reparacin, mantenimiento y conservacin

5.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

2.000

Maquinaria

2.000

Elementos de transportes

2.000

Elementos de transportes

2.000

Mobiliario y enseres

1.000

Mobiliario y enseres

1.000

Suministros y otros

220

2.927.000

Suministros no tarifados

22.600

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22009

Otros suministros no tarifados

222

Postales

22209

Otros

22301
226

4.000
1.575.000
2.500
2.500

Gastos diversos
Publicidad y propaganda
Reuniones, cursos y conferencias

22609

Otros

227

10.000

Otros transportes

22606

119.400
5.000
96.300
18.100

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22703

Servicios postales y de mensajera

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

23
230
23000
239

600

1.579.000

Transportes

22602

8.000
4.000

Comunicaciones

22201
223

2.995.650

1.203.500
3.500
1.200.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

60.650

Indemnizaciones por razn del servicio

59.650

Indemnizaciones por razn del servicio

59.650

Otras indemnizaciones

1.000

189

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

461A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
23900
6
62
625
62500
626
62600
64
640
64020

Descripcin

IMPORTE

Otras indemnizaciones

1.000

INVERSIONES REALES

72.144

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

3.500

Mobiliarios y enseres

1.000

Mobiliarios y enseres

1.000

Equipamiento para proceso de la informacin

2.500

Equipamiento para proceso de la informacin

2.500

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

68.644

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

68.644

Gastos de personal por proyectos de inversin

68.644
Total

190

Programa

5.146.766

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

463B

Capital Humano Investigador e Innovador


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

244.276

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

244.276

A familias e instituciones sin fines de Lucro

244.276

A familias e instituciones sin fines de lucro

244.276

INVERSIONES REALES

64
640
64022
7

125.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

125.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

125.000

Estudios y trabajos tcnicos

125.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78
780
78000

1.492.751

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.492.751

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.492.751

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

1.492.751
Total

191

Programa

1.862.027

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

463C

Apoyo a la Investigacin Bsica y Aplicada


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40
400
40002
44
443
44300
449
44900
7

5.892.779

Al Estado, sus Organismos Autnomos y Seg. Social

3.575.970

Al Estado, sus Organismos Autnomos y Seg. Social

3.575.970

A Entid. Empresariales y organ. pblic. del Estado

3.575.970

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.316.809

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.100.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.100.000

A Consorcios

1.216.809

A Consorcios

1.216.809

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70
700
70000
8

292.000

Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr

292.000

Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr

292.000

Al Estado

292.000

ACTIVOS FINANCIEROS

82
821
82114

2.379.000

Concesin de Prstamos al Sector Pblico

2.379.000

Prstamos a largo plazo

2.379.000

A empresas pblicas y otros entes pblicos

2.379.000
Total

192

Programa

8.563.779

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

467B

Apoyo a la Innovacin Empresarial


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
47
470
47000
7

1.585.087

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

985.087

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

985.087

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

985.087

A Empresas Privadas

600.000

A Empresas Privadas

600.000

A Empresas Privadas

600.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300
8

318.750

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

318.750

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

318.750

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

318.750

ACTIVOS FINANCIEROS

82
821
82114
83
831
83117
9

63.264.352

Concesin de Prstamos al Sector Pblico

23.505.585

Prstamos a largo plazo

23.505.585

A empresas pblicas y otros entes pblicos

23.505.585

Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico

39.758.767

Prstamos a largo plazo

39.758.767

A empresas privadas

39.758.767

PASIVOS FINANCIEROS

91
911
91141

3.650.000

Amortizacin de Prstamos del Interior

3.650.000

Amortiz. prstamos a l/p de Entes Sector Pblico

3.650.000

Prstamos a largo plazo

3.650.000
Total

193

Programa

68.818.189

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

467C

Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Informacin


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640
64022
9

205.875

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

205.875

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

205.875

Estudios y trabajos tcnicos

205.875

PASIVOS FINANCIEROS

91
911
91141

3.083.333

Amortizacin de Prstamos del Interior

3.083.333

Amortiz. prstamos a l/p de Entes Sector Pblico

3.083.333

Prstamos a largo plazo

3.083.333
Total

194

Programa

3.289.208

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0620

AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

62.438

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.438

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.438

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

3.952
Total
Total

195

Programa

62.438

Servicio

87.742.407

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0625

VICECONSEJERA DE TURISMO

Programa

432H

Planificacin Turistca y Sistema de Informacin


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1
12

IMPORTE
303.395

Funcionarios y Personal Estatutario

120

178.954

Retribuciones bsicas

66.536

12000

Sueldo

52.411

12005

Trienios

14.125

121

Retribuciones complementarias

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

112.418
39.142
6.603
66.430
243

Laborales

65.959

Laboral fijo

45.453

13000

Salario Base

22.316

13001

Otras remuneraciones

17.542

13005

Antiguedad

131

5.595

Laboral eventual

20.506

13100

Salario base

13.139

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

5.108
2.259

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

58.482

Cuotas sociales

58.482

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

38.887

16013

Cuotas sociales laborales

19.595

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

215
21500
216
21600
22

Mobiliario y enseres

159.315
111.674
1.674

Mobiliario y enseres

1.674

Equipamiento para proceso de la informacin

110.000

Equipamiento para proceso de la informacin

110.000

Suministros y otros

220

26.767

Suministros no tarifados

7.895

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

4.185

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

3.710

221
22109
222

Suministros tarifados

837

Otros suministros

837

Comunicaciones

3.487

22201

Postales

1.395

22202

Telegrficas

1.255

22203

Telex y telefax

837

Transportes

837

223
22301
226

Otros transportes

837

Gastos diversos

3.874

22601

Atenciones protocolarias y representativas

1.800

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

1.674

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

9.837

227

400

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

23
230
23000
4

837

443
44300

9.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

20.874

Indemnizaciones por razn del servicio

20.874

Indemnizaciones por razn del servicio

20.874

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

2.991.895

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.991.895

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.991.895

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.991.895

INVERSIONES REALES

277.828

196

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0625

VICECONSEJERA DE TURISMO

Programa

432H

Planificacin Turistca y Sistema de Informacin


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
64
640
64099

Descripcin

IMPORTE

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

277.828

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

277.828

Otros

277.828
Total

197

Programa

3.732.433

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0625

VICECONSEJERA DE TURISMO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

70.093

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.215

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.215

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

198

Programa

70.093

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0625

VICECONSEJERA DE TURISMO

Programa

912D

Asistencia Tcnica y Poltica al Presidente


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

178.941

Funcionarios y Personal Estatutario

54.234

Retribuciones bsicas

23.403

12000

Sueldo

18.265

12005

Trienios

120

121

30.831
11.844

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

5.138

Retribuciones complementarias

1.877
16.677
433

Laborales

84.063

Laboral fijo

41.860

13000

Salario Base

22.316

13001

Otras remuneraciones

17.542

13005

Antiguedad

131

2.002

Laboral eventual

42.203

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

16
160

2.345

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

40.644

Cuotas sociales

40.644

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

13.968

16013

Cuotas sociales laborales

26.676
Total
Total

199

Programa

178.941

Servicio

3.981.467

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0626

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURSTICA

Programa

432B

Infraestr. Turst. y Gest. Integral Ncleos Turst


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12
120

253.342

Retribuciones bsicas

102.375

Sueldo

12005

Trienios
Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

130

82.639
19.736

Retribuciones complementarias

12101

13

637.934

Funcionarios y Personal Estatutario


12000

121

IMPORTE

150.967
57.568
9.146
82.832
1.421

Laborales

257.825

Laboral fijo

141.839

13000

Salario Base

79.356

13001

Otras remuneraciones

46.529

13005

Antiguedad

131

15.954

Laboral eventual

115.986

13100

Salario base

64.029

13101

Otras remuneraciones

43.322

13105

Antiguedad

16
160

8.635

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

126.767

Cuotas sociales

126.767

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

45.502

16013

Cuotas sociales laborales

81.265

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21209
215
21500
22
220

65.060

Reparacin, mantenimiento y conservacin

4.312

Edificios y otras construcciones

1.674

Otros

1.674

Mobiliario y enseres

2.638

Mobiliario y enseres

2.638

Suministros y otros

43.656

Suministros no tarifados

8.566

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

3.348

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.033

22002

Material informtico no inventariable

2.511

22009

Otros suministros no tarifados

1.674

Comunicaciones

3.432

Postales

3.432

Tributos y sanciones

2.000

Tributos locales

2.000

222
22201
225
22500
226
22603
227

Gastos diversos

2.511

Jurdicos y contenciosos

2.511

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

27.147

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

24.217

Indemnizaciones por razn del Servicio

17.092

Indemnizaciones por razn del servicio

17.092

23
230
23000
4

2.930

Indemnizaciones por razn del servicio

17.092

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

1.770.000

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

443
44300
448
44800
6

870.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

870.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

900.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

900.000

INVERSIONES REALES

65
650

1.770.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

10.266.107

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

10.266.107

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

10.266.107

200

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0626

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURSTICA

Programa

432B

Infraestr. Turst. y Gest. Integral Ncleos Turst


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
65000
7

Descripcin

IMPORTE

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

10.266.107

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300
748
74800
75
750
75002
76
760
76000

3.621.000

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

2.121.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.021.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.021.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

100.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

100.000

A Ayuntamientos

1.000.000

A Ayuntamientos

1.000.000

A otros entes pblicos de Ayuntamientos

1.000.000

A Cabildos Insulares

500.000

A Cabildos Insulares

500.000

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

500.000
Total

201

Programa

16.360.101

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0626

DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURSTICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.364

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

202

Programa

69.364

Servicio

16.429.465

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0627

DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURSTICA

Programa

322A

Formacin Profesional Turstica


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

23
230
23000
4

9.300

Indemnizaciones por razn del Servicio

9.300

Indemnizaciones por razn del servicio

9.300

Indemnizaciones por razn del servicio

9.300

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
46
460
46000

3.149.369

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.549.369

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.549.369

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.549.369

A Cabildos Insulares

600.000

A Cabildos Insulares

600.000

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

600.000
Total

203

Programa

3.158.669

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0627

DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURSTICA

Programa

432F

Productos Tursticos y Calidad Turstica


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

2.419.972

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.558.535

Retribuciones bsicas

612.424

12000

Sueldo

480.646

12005

Trienios

131.778

121

Retribuciones complementarias

946.111

12101

Complementos al puesto de trabajo

328.255

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

56.939
556.855
4.062

Laborales

385.554

Laboral fijo

119.547

13000

Salario Base

66.217

13001

Otras remuneraciones

41.722

13005

Antiguedad

131

11.608

Laboral eventual

266.007

13100

Salario base

147.555

13101

Otras remuneraciones

102.041

13105

Antiguedad

16
160

16.411

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

475.883

Cuotas sociales

475.883

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

354.465

16013

Cuotas sociales laborales

121.418

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
215
21500
22
220
22000
226
22606
227
22703
229
22926
23
230
23000
4

80.290

Reparacin, mantenimiento y conservacin

1.758

Mobiliario y enseres

1.758

Mobiliario y enseres

1.758

Suministros y otros

8.608

Suministros no tarifados

5.859

Material de oficina ordinario no inventariable

5.859

Gastos diversos

1.447

Reuniones, cursos y conferencias

1.447

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

837

Servicios postales y de mensajera

837

Gastos corrientes tipificados

465

Gastos de funcionamiento inspeccin turstica

465

Indemnizaciones por razn del Servicio

69.924

Indemnizaciones por razn del servicio

69.924

Indemnizaciones por razn del servicio

69.924

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300

205.120

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

205.120

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

205.120

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

205.120
Total

204

Programa

2.705.382

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0627

DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURSTICA

Programa

432G Promocin y Apoyo a la Comercializacin


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

285.985

Funcionarios y Personal Estatutario

120

103.650

Retribuciones bsicas

40.270

12000

Sueldo

31.435

12005

Trienios

121

8.835

Retribuciones complementarias

63.380

12101

Complementos al puesto de trabajo

23.659

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

3.440
35.812
469

Laborales

121.378

Laboral fijo

79.833

13000

Salario Base

39.939

13001

Otras remuneraciones

32.745

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

7.148
1

Laboral eventual

41.545

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

16
160

1.687

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

60.957

Cuotas sociales

60.957

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

23.454

16013

Cuotas sociales laborales

37.503

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
215
21500
22

14.227

Reparacin, mantenimiento y conservacin

837

Mobiliario y enseres

837

Mobiliario y enseres

837

Suministros y otros

220
22000
226

Suministros no tarifados

Jurdicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias

22703
230
23000
4

996

Gastos diversos

22606

23

996

Material de oficina ordinario no inventariable

22603
227

4.602

1.095
676
419

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

2.511

Servicios postales y de mensajera

2.511

Indemnizaciones por razn del Servicio

8.788

Indemnizaciones por razn del servicio

8.788

Indemnizaciones por razn del servicio

8.788

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
6

2.165.867

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.165.867

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.165.867

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.165.867

INVERSIONES REALES

64
640
64099
7

1.040.538

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.040.538

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.040.538

Otros

1.040.538

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300

17.407.361

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

17.407.361

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

17.407.361

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

17.407.361
Total

205

Programa

20.913.978

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0627

DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURSTICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.364

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

206

Programa

69.364

Servicio

26.847.393

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0628

DIRECCIN GENERAL DEL SERVICIO JURDICO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.187

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

61.309

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

61.309

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

2.823

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

207

Programa

72.187

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0628

DIRECCIN GENERAL DEL SERVICIO JURDICO

Programa

921B

Servicio Jurdico
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

1.931.710

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.364.380

Retribuciones bsicas

495.887

12000

Sueldo

403.976

12005

Trienios

121

91.911

Retribuciones complementarias

868.493

12101

Complementos al puesto de trabajo

309.653

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

49.117
506.555
3.168

Laborales

203.650

Laboral fijo

64.348

13000

Salario Base

39.417

13001

Otras remuneraciones

15.324

13005

Antiguedad

131

9.607

Laboral eventual

139.302

13100

Salario base

91.035

13101

Otras remuneraciones

35.658

13105

Antiguedad

16
160

12.609

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

363.680

Cuotas sociales

363.680

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

299.446

16013

Cuotas sociales laborales

64.234

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
21

Arrendamientos y Cnones

151.000

Edificios y otras construcciones

151.000

Edificios y otras construcciones

151.000

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22

10.940

Edificios y otras construcciones

2.379

Edificios y otras construcciones

2.379

Elementos de transportes

2.800

Elementos de transportes

2.800

Mobiliario y enseres

5.261

Mobiliario y enseres

5.261

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

357.207

500
500
154.273

Suministros no tarifados

49.088

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

12.362

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

26.708

22002

Material informtico no inventariable

8.000

22003

Vestuario y lencera

2.018

Suministros tarifados

3.350

221
22101

Agua

22103

Combustible

222
22201
223
22301
225
22500
226
22606
227

350
3.000

Comunicaciones

198

Postales

198

Transportes

6.000

Otros transportes

6.000

Tributos y sanciones

250

Tributos locales

250

Gastos diversos

894

Reuniones, cursos y conferencias

894

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

94.493

22700

Limpieza y aseo

24.760

22701

Seguridad

25.034

208

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0628

DIRECCIN GENERAL DEL SERVICIO JURDICO

Programa

921B

Servicio Jurdico
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22703

Servicios postales y de mensajera

12.954

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

31.745

Indemnizaciones por razn del Servicio

40.994

Indemnizaciones por razn del servicio

40.994

23
230
23000

Indemnizaciones por razn del servicio

40.994
Total
Total

209

Programa

2.288.917

Servicio

2.361.104

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0631

COMISIONADO PARA DESARR AUTOGOB Y REF INSTITUC

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

73.880

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.002

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.002

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

4.516

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

210

Programa

73.880

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

06

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio

0631

COMISIONADO PARA DESARR AUTOGOB Y REF INSTITUC

Programa

912J

Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

289.100

Suministros y otros

220

267.100

Suministros no tarifados

2.100

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

226
22606
227
22706
229
22925
23
230
23000

600

Gastos diversos

10.000

Reuniones, cursos y conferencias

10.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

5.000

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

5.000

Gastos corrientes tipificados

250.000

Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno

250.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

22.000

Indemnizaciones por razn del servicio

22.000

Indemnizaciones por razn del servicio

22.000
Total

211

Programa

289.100

Total

Servicio

362.980

Total

Seccin

154.055.014

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.4.08 - CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA


E IGUALDAD

212

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0801

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

471.339

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

71.632

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

71.632

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

10005

Trienios/Antigedad

100

11
110
11000
12

6.209

Personal Eventual

188.775

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

188.775

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

188.775

Funcionarios y Personal Estatutario

92.426

Retribuciones bsicas

37.423

12000

Sueldo

32.815

12005

Trienios

120

121

4.608

Retribuciones complementarias

55.003

12101

Complementos al puesto de trabajo

21.139

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

2.816
30.072
976

Laborales

21.850

Laboral fijo

21.850

13000

Salario Base

13.139

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

5.108
3.603

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

96.656

Cuotas sociales

96.656

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16011

Cuotas sociales personal eventual

55.158

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

23.629

16013

Cuotas sociales laborales

6.991

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

24.861

Suministros y otros

5.546

Suministros no tarifados

1.091

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.091

Gastos diversos

4.455

22601

Atenciones protocolarias y representativas

3.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

220
22001
226

23
230
23000

1.455

Indemnizaciones por razn del Servicio

19.315

Indemnizaciones por razn del servicio

19.315

Indemnizaciones por razn del servicio

19.315
Total
Total

213

Programa

496.200

Servicio

496.200

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0803

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

232B

Promocin Igualdad de Oportunidades para Mujeres


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

6.666.684

A Organismos Autnomos

6.666.684

A Organismos Autnomos

6.666.684

A Organismos Autnomos

6.666.684

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

8.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

8.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

8.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

8.000
Total

214

Programa

6.674.684

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0803

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

77.716

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.763

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.763

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

5.277

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.953

Cuotas sociales

13.953

Cuotas sociales altos cargos

13.953
Total

215

Programa

77.716

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0803

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

921A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

2.462.825

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.573.731

Retribuciones bsicas

640.438

12000

Sueldo

511.230

12005

Trienios

129.208

121

Retribuciones complementarias

933.293

12101

Complementos al puesto de trabajo

353.526

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

54.292
516.669
8.806

Laborales

372.819

Laboral fijo

372.819

13000

Salario Base

205.744

13001

Otras remuneraciones

118.405

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

2.400

Incentivos al Rendimiento

6.884

Gratificaciones

6.884

15
151
15100
16
160

46.270

Gratificaciones

6.884

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

458.184

Cuotas sociales

458.184

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

344.014

16013

Cuotas sociales laborales

114.170

17
170
17002
2

Gastos diversos de personal

51.207

Gastos diversos de personal

51.207

Insuficiencias y Otras Contingencias

51.207

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
214
21400
215
21500
22

Arrendamientos y Cnones

13.774

Mobiliario y enseres

13.774

Mobiliario y enseres

13.774

Reparacin, mantenimiento y conservacin

15.520

Elementos de transportes

9.700

Elementos de transportes

9.700

Mobiliario y enseres

5.820

Mobiliario y enseres

5.820

Suministros y otros

220

1.478.753

1.438.292

Suministros no tarifados

26.919

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

9.977

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

9.500

22002

Material informtico no inventariable

2.289

22003

Vestuario y lencera

2.910

22009

Otros suministros no tarifados

221
22103
222

2.243

Suministros tarifados

15.726

Combustible

15.726

Comunicaciones

128.668

22200

Telefnicas

91.076

22201

Postales

37.044

22202

Telegrficas

548

Transportes

1.499

Otros transportes

1.499

Tributos y sanciones

1.894

Tributos locales

1.894

Gastos diversos

2.792

223
22301
225
22500
226
22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

600
970

216

1.222

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0803

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

921A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
227

Descripcin

IMPORTE

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

994.527

22703

Servicios postales y de mensajera

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

970.595

Gastos corrientes tipificados

266.267

Gastos Boletn Oficial de Canarias

266.267

229
22990
23
230
23000
6

21.168
2.764

Indemnizaciones por razn del Servicio

11.167

Indemnizaciones por razn del servicio

11.167

Indemnizaciones por razn del servicio

11.167

INVERSIONES REALES

62

45.569

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

625
62500
626
62600
64
640
64003

20.500

Mobiliarios y enseres

1.500

Mobiliarios y enseres

1.500

Equipamiento para proceso de la informacin

19.000

Equipamiento para proceso de la informacin

19.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

25.069

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

25.069

Aplicaciones informticas

25.069
Total
Total

217

Programa

3.987.147

Servicio

10.739.547

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0806

INSPECCIN GENERAL DE SERVICIOS

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

75.009

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.131

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.131

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

5.645

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

218

Programa

75.009

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0806

INSPECCIN GENERAL DE SERVICIOS

Programa

921H

Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1
12

IMPORTE
2.333.523

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.591.936

Retribuciones bsicas

628.394

12000

Sueldo

519.471

12005

Trienios

108.923

Retribuciones complementarias

963.542

12101

Complementos al puesto de trabajo

360.080

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

60.598
536.353
6.511

Laborales

275.509

Laboral fijo

175.868

13000

Salario Base

102.402

13001

Otras remuneraciones

52.938

13005

Antiguedad

20.528

Laboral eventual

99.641

13100

Salario base

61.733

13101

Otras remuneraciones

33.505

13105

Antiguedad

131

16
160

4.403

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

466.078

Cuotas sociales

466.078

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

378.977

16013

Cuotas sociales laborales

87.101

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
206
20600
21
21400
215
21500
216
21600
22
220

105.989

Arrendamientos y Cnones

4.500

Mobiliario y enseres

3.500

Mobiliario y enseres

3.500

Equipamiento para proceso de la informacin

1.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Reparacin, mantenimiento y conservacin

214

Elementos de transportes

1.000
10.600
100

Elementos de transportes

100

Mobiliario y enseres

8.500

Mobiliario y enseres

8.500

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000

Suministros y otros

21.630

Suministros no tarifados

16.880

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

10.160

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

4.620

22005

Productos farmacuticos

1.000

22009

Otros suministros no tarifados

1.000

221
22103
222
22201
225
22500
226

Suministros tarifados

150

Comunicaciones

1.500

Postales

1.500

Tributos y sanciones

100

Tributos locales

100

Gastos diversos

3.000

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

230
23000

100

150

Combustible

22601
23

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

600
2.400

Indemnizaciones por razn del Servicio

69.259

Indemnizaciones por razn del servicio

69.259

Indemnizaciones por razn del servicio

69.259

INVERSIONES REALES

53.510

219

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0806

INSPECCIN GENERAL DE SERVICIOS

Programa

921H

Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
62
626
62600
64
640

Descripcin

IMPORTE

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

31.900

Equipamiento para proceso de la informacin

31.900

Equipamiento para proceso de la informacin

31.900

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

21.610

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

21.610

64003

Aplicaciones informticas

64022

Estudios y trabajos tcnicos

2.350
19.260
Total
Total

220

Programa

2.493.022

Servicio

2.568.031

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0808

VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN PBLICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.985

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.215

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.215

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total

221

Programa

72.985

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0808

VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN PBLICA

Programa

921A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

159.088

Funcionarios y Personal Estatutario

120

129.177

Retribuciones bsicas

51.189

12000

Sueldo

41.320

12005

Trienios

121

9.869

Retribuciones complementarias

77.988

12101

Complementos al puesto de trabajo

29.263

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

16

4.573
43.467
685

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160
16012
2

29.911

Cuotas sociales

29.911

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

29.911

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21

22.634

Arrendamientos y Cnones

2.134

Mobiliario y enseres

2.134

Mobiliario y enseres

2.134

Reparacin, mantenimiento y conservacin

215
21500
22

71

Mobiliario y enseres

71

Mobiliario y enseres

71

Suministros y otros

220

13.147

Suministros no tarifados

3.352

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.763

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22009

Otros suministros no tarifados

1.067

Gastos diversos

3.000

226

41
481

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

1.778

227

840
382

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

6.795

22700

Limpieza y aseo

1.778

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

3.337

22710

Estudios y proyectos de investigacin

1.680

Indemnizaciones por razn del Servicio

7.282

Indemnizaciones por razn del servicio

7.282

23
230
23000

Indemnizaciones por razn del servicio

7.282
Total

222

Programa

181.722

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0808

VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN PBLICA

Programa

922A

Administracin Territorial
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

1.748.695

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.219.546

Retribuciones bsicas

480.329

12000

Sueldo

373.803

12005

Trienios

106.526

Retribuciones complementarias

739.217

12101

Complementos al puesto de trabajo

274.222

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

41.469
417.436
6.090

Laborales

172.847

Laboral fijo

172.847

13000

Salario Base

106.364

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

43.753
22.730

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

356.302

Cuotas sociales

356.302

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

301.627

16013

Cuotas sociales laborales

54.675

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
212
21200
214
21400
215
21500
22

1.109

Mobiliario y enseres

1.109

Mobiliario y enseres

1.109

Reparacin, mantenimiento y conservacin

1.262

Edificios y otras construcciones

150

Edificios y otras construcciones

150

Elementos de transportes

183

Elementos de transportes

183

Mobiliario y enseres

929

Mobiliario y enseres

929

Suministros y otros

220

40.892

Arrendamientos y Cnones

21.955

Suministros no tarifados

5.083

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

3.575

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22009

179
1.099

Otros suministros no tarifados

230

Suministros tarifados

278

22103

Combustible

146

22109

Otros suministros

132

Transportes

123

221

223
22301
224
22401
225
22500
226

Otros transportes

123

Primas de Seguros

3.218

Vehculos

3.218

Tributos y sanciones

20

Tributos locales

20

Gastos diversos

9.960

22602

Publicidad y propaganda

2.000

22603

Jurdicos y contenciosos

3.201

22606

Reuniones, cursos y conferencias

1.260

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

3.499

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

3.273

227
22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

23
230
23000

915
2.358

Indemnizaciones por razn del Servicio

16.566

Indemnizaciones por razn del servicio

16.566

Indemnizaciones por razn del servicio

16.566

223

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0808

VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN PBLICA

Programa

922A

Administracin Territorial
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE
Total
Total

224

Programa

1.789.587

Servicio

2.044.294

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0814

DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

71.058

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

60.180

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

60.180

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

1.694

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

225

Programa

71.058

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0814

DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA

Programa

921F

Funcin Pblica
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

5.155.216

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.927.902

Retribuciones bsicas

757.731

12000

Sueldo

621.838

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

135.893

Retribuciones complementarias

1.170.171
429.414
70.993
662.239
7.525

Laborales

281.341

Laboral fijo

157.595

13000

Salario Base

93.539

13001

Otras remuneraciones

42.041

13005

Antiguedad

131

22.015

Laboral eventual

123.746

13100

Salario base

66.947

13101

Otras remuneraciones

52.624

13105

Antiguedad

16

4.175

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160

2.945.973

Cuotas sociales

545.973

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

456.187

16013

Cuotas sociales laborales

165
16500
2

89.786

Gastos de accin social y otras prestaciones

2.400.000

Gastos de accin social y otras prestaciones

2.400.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
205
20500
21
214
21400
215
21500
22

72.590

Edificios y otras construcciones

57.775

Edificios y otras construcciones

57.775

Mobiliario y enseres

14.815

Mobiliario y enseres

14.815

Reparacin, mantenimiento y conservacin

4.110

Elementos de transportes

1.200

Elementos de transportes

1.200

Mobiliario y enseres

2.910

Mobiliario y enseres

2.910

Suministros y otros

220

1.113.156

Arrendamientos y Cnones

987.956

Suministros no tarifados

20.855

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

13.580

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.940

22002

Material informtico no inventariable

1.455

22009

Otros suministros no tarifados

3.880

Suministros tarifados

1.500

Combustible

1.500

Comunicaciones

9.205

221
22103
222
22201
226

Postales

9.205

Gastos diversos

160.181

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

1.910

22603

Jurdicos y contenciosos

40.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22617

Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. lquidas

114.761

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

689.719

227

600

2.910

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

1.940

300

22705

Procesos electorales

2.910

226

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0814

DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA

Programa

921F

Funcin Pblica
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22715

Sistema integral control horario

661.586

Gastos corrientes tipificados

106.496

Prevencin Riesgos Laborales

106.496

229
22927
23
230
23000
6

1.940
21.043

Indemnizaciones por razn del Servicio

48.500

Indemnizaciones por razn del servicio

48.500

Indemnizaciones por razn del servicio

48.500

INVERSIONES REALES

62
623
62302
64
640
64003

806.050

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

41.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

41.000

Instalaciones tcnicas

41.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

765.050

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

765.050

Aplicaciones informticas

765.050
Total

227

Programa

7.074.422

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0814

DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA

Programa

921G Formacin y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

1.400.335

A Organismos Autnomos

1.400.335

A Organismos Autnomos

1.400.335

A Organismos Autnomos

1.400.335

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

10.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

10.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

10.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

10.000
Total
Total

228

Programa

1.410.335

Servicio

8.555.815

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0817

VICECONSEJERA DE JUSTICIA

Programa

232B

Promocin Igualdad de Oportunidades para Mujeres


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

144.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

144.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

144.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

144.000
Total

229

Programa

144.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0817

VICECONSEJERA DE JUSTICIA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

66.855

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

66.855

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

66.855

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

7.640

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
214
21400
215
21500
22

55.553

Reparacin, mantenimiento y conservacin

5.162

Elementos de transportes

4.437

Elementos de transportes

4.437

Mobiliario y enseres

725

Mobiliario y enseres

725

Suministros y otros

220

36.409

Suministros no tarifados

3.175

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

453

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.814

22002

Material informtico no inventariable

22009

Otros suministros no tarifados

221
22103
222
22209
224
22401
225
22500
226

635
273

Suministros tarifados

6.223

Combustible

6.223

Comunicaciones

639

Otros

639

Primas de Seguros

907

Vehculos

907

Tributos y sanciones

816

Tributos locales

816

Gastos diversos

23.103

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227

873
21.390

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

23
230
23000
4

840

1.546
91
1.455

Indemnizaciones por razn del Servicio

13.982

Indemnizaciones por razn del servicio

13.982

Indemnizaciones por razn del servicio

13.982

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000

6.000

A Ayuntamientos

6.000

A Ayuntamientos

6.000

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

6.000
Total

230

Programa

128.408

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0817

VICECONSEJERA DE JUSTICIA

Programa

921C

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11

112.029

Personal Eventual

44.093

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

44.093

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

44.093

Laborales

41.460

Laboral eventual

41.460

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

110
11000
13
131

16
160

1.602

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

26.476

Cuotas sociales

26.476

16011

Cuotas sociales personal eventual

13.252

16013

Cuotas sociales laborales

13.224
Total
Total

231

Programa

112.029

Servicio

384.437

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0818

DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMN DE JUSTICIA

Programa

112A

Tribunales de Justicia
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
79.284.720

Funcionarios y Personal Estatutario

68.642.123

Retribuciones bsicas

35.521.307

12000

Sueldo

28.997.187

12005

Trienios

120

121

6.524.120

Retribuciones complementarias

28.714.099

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

3.052.596

Sustituciones personal funcionario y estatutario

3.065.947

Sustituciones personal funcionario y estatutario

3.065.947

Refuerzos personal funcionario y estatutario

1.340.770

Refuerzos personal funcionario y estatutario

1.340.770

125
12500
127
12700
14
141
14101
16
160
16012
17
170
17002
2

9.121.080
5.176.467
11.363.956

Otro Personal

51.958

Otro personal

51.958

Personal vario

51.958

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

9.390.639

Cuotas sociales

9.390.639

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

9.390.639

Gastos diversos de personal

1.200.000

Gastos diversos de personal

1.200.000

Insuficiencias y Otras Contingencias

1.200.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
209
20900
21

Arrendamientos y Cnones

1.997.068

Edificios y otras construcciones

1.993.037

Edificios y otras construcciones

1.993.037

Otro inmovilizado material

4.031

Otro inmovilizado material

4.031

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200

23.630.365

Edificios y otras construcciones

2.264.453
576.136

Edificios y otras construcciones

576.136

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.479.003

21301

Instalaciones tcnicas

1.449.202

21302

Maquinaria

213

215
21500
219
21900
22

29.801

Mobiliario y enseres

166.335

Mobiliario y enseres

166.335

Otro inmovilizado material

42.979

Otro inmovilizado material

42.979

Suministros y otros

220

18.801.913

Suministros no tarifados

1.737.957

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22006

Otros suministros sanitarios

22009

Otros suministros no tarifados

221

883.050
8.550
563.700
2.000
160.657
120.000

Suministros tarifados

1.771.145

22100

Energa elctrica

1.651.932

22101

Agua

222
22200

Telefnicas

22201

Postales

223
22301
225

119.213

Comunicaciones

3.261.028
861.028
2.400.000

Transportes

205.800

Otros transportes

205.800

Tributos y sanciones

267.000

232

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0818

DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMN DE JUSTICIA

Programa

112A

Tribunales de Justicia
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22500

Tributos locales

22502

Tributos estatales

226

IMPORTE
262.000
5.000

Gastos diversos

29.500

22602

Publicidad y propaganda

500

22603

Jurdicos y contenciosos

6.000

22609

Otros

227

23.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

11.385.513

22700

Limpieza y aseo

3.772.825

22701

Seguridad

4.740.923

22702

Valoraciones y peritajes

1.650.500

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

500.326

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

550.000

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

229
22977
23
230
23000
4

76.340

94.599

Gastos corrientes tipificados

143.970

Jurados

143.970

Indemnizaciones por razn del Servicio

566.931

Indemnizaciones por razn del servicio

566.931

Indemnizaciones por razn del servicio

566.931

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000
48
480
48000
6

16.961.457

A Ayuntamientos

161.457

A Ayuntamientos

161.457

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

161.457

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

16.800.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

16.800.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

16.800.000

INVERSIONES REALES

62

4.229.315

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

623
62301
625
62500
626
62600
63
632
63200

3.729.315

Maquinaria, instalacin y utillaje

100.000

Maquinaria

100.000

Mobiliarios y enseres

1.629.315

Mobiliarios y enseres

1.629.315

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000.000

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

500.000

Edificios y otras construcciones

500.000

Edificios y otras construcciones

500.000
Total

233

Programa

124.105.857

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0818

DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMN DE JUSTICIA

Programa

112B

Relaciones con la Administracin de Justicia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

5.260.449

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.310.612

Retribuciones bsicas

522.220

12000

Sueldo

418.167

12005

Trienios

104.053

Retribuciones complementarias

788.392

12101

Complementos al puesto de trabajo

283.896

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

45.575
452.974
5.947

Laborales

2.768.054

Laboral fijo

1.507.492

13000

Salario Base

810.856

13001

Otras remuneraciones

541.059

13005

Antiguedad

131

155.577

Laboral eventual

1.260.562

13100

Salario base

696.145

13101

Otras remuneraciones

509.809

13105

Antiguedad

16
160

54.608

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

1.181.783

Cuotas sociales

1.181.783

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

290.730

16013

Cuotas sociales laborales

891.053

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
213
21301
215
21500
216
21600
22
220

117.519
14.151

Edificios y otras construcciones

2.565

Edificios y otras construcciones

2.565

Maquinaria, instalacin y utillaje

8.332

Instalaciones tcnicas

8.332

Mobiliario y enseres

2.399

Mobiliario y enseres

2.399

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin

855
855

Suministros y otros

78.308

Suministros no tarifados

17.170

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

10.901

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22009
221
22101
222
22201
225

Otros suministros no tarifados

961

Suministros tarifados

1.068

Agua

1.068

Comunicaciones

14.600

Postales

14.600

Tributos y sanciones

22500

Tributos locales

22503

Multas y sanciones

226

496
4.812

1.228
628
600

Gastos diversos

8.140

22601

Atenciones protocolarias y representativas

1.500

22603

Jurdicos y contenciosos

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227

640
6.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

22710

Estudios y proyectos de investigacin

36.102
1.002
600
4.000
784
29.716

234

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0818

DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMN DE JUSTICIA

Programa

112B

Relaciones con la Administracin de Justicia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
23
230
23000
4

Descripcin

IMPORTE

Indemnizaciones por razn del Servicio

25.060

Indemnizaciones por razn del servicio

25.060

Indemnizaciones por razn del servicio

25.060

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

56.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

56.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

56.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

56.000
Total

235

Programa

5.433.968

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0818

DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMN DE JUSTICIA

Programa

112C

Ministerio Fiscal
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

2.912.687

Funcionarios y Personal Estatutario

2.769.151

Retribuciones bsicas

1.574.183

12000

Sueldo

1.268.985

12005

Trienios

120

121

305.198

Retribuciones complementarias

1.099.094

12101

Complementos al puesto de trabajo

368.545

12102

Indemnizaciones por residencia

218.457

12103

Complementos especfico

508.576

12109

Otros complementos

125
12500
16
160
16012

3.516

Sustituciones personal funcionario y estatutario

95.874

Sustituciones personal funcionario y estatutario

95.874

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

143.536

Cuotas sociales

143.536

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

143.536
Total

236

Programa

2.912.687

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0818

DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMN DE JUSTICIA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

73.880

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.002

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.002

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

4.516

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

237

Programa

73.880

Servicio

132.526.392

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0823

VICECONS. RELAC. CON PARL., PART. CIDADANA Y JUV.

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

62.278

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.278

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.278

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

3.063
Total

238

Programa

62.278

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0823

VICECONS. RELAC. CON PARL., PART. CIDADANA Y JUV.

Programa

912G Relaciones con el Parlamento


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
12

215.475

Personal Eventual

22.618

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.618

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.618

Funcionarios y Personal Estatutario

120

152.872

Retribuciones bsicas

63.082

12000

Sueldo

49.699

12005

Trienios

13.383

Retribuciones complementarias

89.790

12101

Complementos al puesto de trabajo

34.866

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

16
160

5.316
48.660
948

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

39.985

Cuotas sociales

39.985

16011

Cuotas sociales personal eventual

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

7.098
32.887

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
216
21600
22

30.567

Reparacin, mantenimiento y conservacin

14.000

Equipamiento para proceso de la informacin

14.000

Equipamiento para proceso de la informacin

14.000

Suministros y otros

7.121

Suministros no tarifados

4.462

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

3.395

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

291

22005

Productos farmacuticos

291

22009

Otros suministros no tarifados

220

226

485

Gastos diversos

2.659

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

1.819

Indemnizaciones por razn del Servicio

9.446

Indemnizaciones por razn del servicio

9.446

23
230
23000

840

Indemnizaciones por razn del servicio

9.446
Total
Total

239

Programa

246.042

Servicio

308.320

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0824

DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.

Programa

491A

Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informtica


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
3.123.317

Funcionarios y Personal Estatutario

574.237

Retribuciones bsicas

223.193

12000

Sueldo

183.919

12005

Trienios

120

121

39.274

Retribuciones complementarias

351.044

12101

Complementos al puesto de trabajo

125.705

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

21.260
202.021
2.058

Laborales

1.879.805

Laboral fijo

1.779.612

13000

Salario Base

855.507

13001

Otras remuneraciones

780.097

13005

Antiguedad

144.008

Laboral eventual

100.193

131
13100

Salario base

49.638

13101

Otras remuneraciones

46.010

13105

Antiguedad

16
160

4.545

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

669.275

Cuotas sociales

669.275

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

115.094

16013

Cuotas sociales laborales

554.181

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
205
20500
206
20600
21

120.879

Edificios y otras construcciones

108.429

Edificios y otras construcciones

108.429

Mobiliario y enseres

12.000

Mobiliario y enseres

12.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
215
21500
216
21600
22
220

2.418.086

Arrendamientos y Cnones

450
450
1.079.341

Edificios y otras construcciones

31.000

Edificios y otras construcciones

31.000

Mobiliario y enseres

9.500

Mobiliario y enseres

9.500

Equipamiento para proceso de la informacin

1.038.841

Equipamiento para proceso de la informacin

1.038.841

Suministros y otros

1.178.266

Suministros no tarifados

14.800

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

2.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

3.000

22002

Material informtico no inventariable

221

9.800

Suministros tarifados

113.500

22100

Energa elctrica

100.000

22101

Agua

22103

Combustible

11.500

222

2.000

Comunicaciones

58.775

22200

Telefnicas

54.828

22204

Informticas

3.947

Transportes

3.000

Otros transportes

3.000

Tributos y sanciones

3.000

223
22301
225
22500
226
22601

Tributos locales

3.000

Gastos diversos

13.000

Atenciones protocolarias y representativas

240

600

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0824

DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.

Programa

491A

Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informtica


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22602

Publicidad y propaganda

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22609

Otros

227

700
8.000
3.700

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
6

IMPORTE

972.191
40.000
60.000
872.191

Indemnizaciones por razn del Servicio

39.600

Indemnizaciones por razn del servicio

39.600

Indemnizaciones por razn del servicio

39.600

INVERSIONES REALES

62
623
62302
626
62600
64
640
64003

7.884.692

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

2.891.743

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.350.000

Instalaciones tcnicas

1.350.000

Equipamiento para proceso de la informacin

1.541.743

Equipamiento para proceso de la informacin

1.541.743

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

4.992.949

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

4.992.949

Aplicaciones informticas

4.992.949
Total

241

Programa

13.426.095

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0824

DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

63.002

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.002

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.002

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

4.516
Total
Total

242

Programa

63.002

Servicio

13.489.097

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0825

D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV.

Programa

232A

Promocin y Fomento Calidad de Vida de los Jvenes


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

1.381.431

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
235.544

Retribuciones bsicas

98.342

12000

Sueldo

76.341

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

22.001

Retribuciones complementarias

137.202
53.588
7.936
74.084
1.594

Laborales

831.567

Laboral fijo

702.763

13000

Salario Base

373.427

13001

Otras remuneraciones

254.087

13005

Antiguedad

131

75.249

Laboral eventual

128.804

13100

Salario base

61.525

13101

Otras remuneraciones

37.543

13102

Sustituciones Personal Laboral

22.388

13105

Antiguedad

16
160

7.348

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

314.320

Cuotas sociales

314.320

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
215
21500
216
21600
22

1.323.544

Reparacin, mantenimiento y conservacin

32.000

Edificios y otras construcciones

30.000

Edificios y otras construcciones

30.000

Mobiliario y enseres

1.000

Mobiliario y enseres

1.000

Equipamiento para proceso de la informacin

1.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

50.932
263.388

1.000
1.248.544

Suministros no tarifados

8.600

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

2.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

1.000

22003

Vestuario y lencera

1.000

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

500

100
4.000

Suministros tarifados

15.400

22100

Energa elctrica

10.000

22101

Agua

22109

Otros suministros

222

4.800
600

Comunicaciones

7.400

Postales

7.400

Transportes

3.000

Otros transportes

3.000

Primas de Seguros

4.400

22400

Edificios y locales

2.000

22401

Vehculos

1.200

22403

Otros riesgos

1.200

Tributos y sanciones

3.000

22201
223
22301
224

225
22500
226
22603

Tributos locales

3.000

Gastos diversos

32.234

Jurdicos y contenciosos

100

243

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0825

D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV.

Programa

232A

Promocin y Fomento Calidad de Vida de los Jvenes


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22609

Otros

227

IMPORTE
30.000
2.134

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

70.510

22700

Limpieza y aseo

31.600

22701

Seguridad

30.000

22703

Servicios postales y de mensajera

4.000

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

2.910

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229
22970

Ley Canaria de Juventud

22988

Plan Canario Joven

22999

Otros gastos corrientes tipificados

23
230
23000
4

2.000

Gastos corrientes tipificados

1.104.000
30.000
74.000
1.000.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

43.000

Indemnizaciones por razn del servicio

43.000

Indemnizaciones por razn del servicio

43.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
45
450
45000

351.000

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

180.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

180.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

180.000

A Ayuntamientos

171.000

A Ayuntamientos

171.000

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

171.000
Total

244

Programa

3.055.975

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0825

D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV.

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.605

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.727

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.727

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

241

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

245

Programa

69.605

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0825

D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV.

Programa

921K

Relaciones Institucionales
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

770.721

Funcionarios y Personal Estatutario

379.513

Retribuciones bsicas

153.222

12000

Sueldo

123.026

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

30.196

Retribuciones complementarias

226.291
87.535
12.470
123.290
2.996

Laborales

227.599

Laboral fijo

153.824

13000

Salario Base

81.338

13001

Otras remuneraciones

60.621

13005

Antiguedad

11.865

Laboral eventual

73.775

13100

Salario base

39.939

13101

Otras remuneraciones

31.205

13105

Antiguedad

131

16
160

2.631

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

163.609

Cuotas sociales

163.609

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

91.700
71.909

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
215
21500
22

1.809.406

Arrendamientos y Cnones

559

Mobiliario y enseres

559

Mobiliario y enseres

559

Reparacin, mantenimiento y conservacin

467

Mobiliario y enseres

467

Mobiliario y enseres

467

Suministros y otros

220

1.793.772

Suministros no tarifados

5.035

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

3.274

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

803

22002

Material informtico no inventariable

513

22009

Otros suministros no tarifados

226

445

Gastos diversos

24.360

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

600
20.000
3.760

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

1.764.377

22703

Servicios postales y de mensajera

22705

Procesos electorales

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

15.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

14.608

Indemnizaciones por razn del servicio

14.608

23
230
23000
4

377
1.749.000

Indemnizaciones por razn del servicio

14.608

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

1.614.132

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.614.132

A familias e instituciones sin fines de Lucro

1.614.132

A familias e instituciones sin fines de lucro

1.614.132

INVERSIONES REALES

64
640
64003

33.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

33.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

33.000

Aplicaciones informticas

33.000
Total

246

Programa

4.227.259

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

08

CONSEJERA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio

0825

D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV.

Programa

921K

Relaciones Institucionales
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

247

IMPORTE
Total

Servicio

7.352.839

Total

Seccin

178.464.972

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.5.10 - ECONOMA , HACIENDA Y SEGURIDAD

248

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1001

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

469.173

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

75.273

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

75.273

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

10005

Trienios/Antigedad

100

11
110
11000
12

9.850

Personal Eventual

140.823

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

140.823

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

140.823

Funcionarios y Personal Estatutario

92.290

Retribuciones bsicas

40.582

12000

Sueldo

32.815

12005

Trienios

120

121

7.767

Retribuciones complementarias

51.708

12101

Complementos al puesto de trabajo

20.502

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

2.816
27.379
1.011

Laborales

47.943

Laboral fijo

47.943

13000

Salario Base

42.281

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

2.860
2.802

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

112.844

Cuotas sociales

112.844

16010

Cuotas sociales altos cargos

35.524

16011

Cuotas sociales personal eventual

40.722

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

23.260

16013

Cuotas sociales laborales

13.338

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

59.004

Suministros y otros

226

24.004

Gastos diversos

6.004

22601

Atenciones protocolarias y representativas

3.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22706
23
230
23000

3.004

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

18.000

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

18.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

35.000

Indemnizaciones por razn del servicio

35.000

Indemnizaciones por razn del servicio

35.000
Total
Total

249

Programa

528.177

Servicio

528.177

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

462A

Estadstica y Documentacin
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

1.913.773

A Organismos Autnomos

1.913.773

A Organismos Autnomos

1.913.773

A Organismos Autnomos

1.913.773

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

662.727

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

662.727

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

662.727

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

662.727
Total

250

Programa

2.576.500

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

411.818

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.874

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.874

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

12

4.388

Funcionarios y Personal Estatutario

120

200.466

Retribuciones bsicas

70.259

12000

Sueldo

60.790

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

9.469

Retribuciones complementarias

130.207
46.651
7.346
75.724
486

Laborales

73.738

Laboral fijo

73.738

13000

Salario Base

35.455

13001

Otras remuneraciones

32.650

13005

Antiguedad

16
160

5.633

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

74.740

Cuotas sociales

74.740

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

44.068

16013

Cuotas sociales laborales

19.794
Total

251

Programa

411.818

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

921J

Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
444
44410
7

38.129.280

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

38.129.280

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

38.129.280

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

38.129.280

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
744
74410

55.250

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

55.250

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

55.250

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

55.250
Total

252

Programa

38.184.530

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

923D

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

4.802.113

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.580.442

Retribuciones bsicas

647.531

12000

Sueldo

506.734

12005

Trienios

140.797

121

Retribuciones complementarias

932.911

12101

Complementos al puesto de trabajo

355.010

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13

54.449
514.482
8.970

Laborales

130

1.136.768

Laboral fijo

998.357

13000

Salario Base

544.724

13001

Otras remuneraciones

325.068

13005

Antiguedad

126.565

13006

Horas extras

131

2.000

Laboral eventual

138.411

13100

Salario base

73.934

13101

Otras remuneraciones

37.296

13102

Sustituciones Personal Laboral

16.631

13105

Antiguedad

10.550

Incentivos al Rendimiento

12.000

Gratificaciones

12.000

15
151
15100
16
160

Gratificaciones

12.000

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

769.309

Cuotas sociales

769.309

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

392.592

16013

Cuotas sociales laborales

17
170
17002
2

376.717

Gastos diversos de personal

1.303.594

Gastos diversos de personal

1.303.594

Insuficiencias y Otras Contingencias

1.303.594

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
212
21200
213

2.702.202

Arrendamientos y Cnones

115.000

Mobiliario y enseres

115.000

Mobiliario y enseres

115.000

Reparacin, mantenimiento y conservacin

202.852

Edificios y otras construcciones

34.500

Edificios y otras construcciones

34.500

Maquinaria, instalacin y utillaje

143.352

21301

Instalaciones tcnicas

79.166

21305

Manten.instalac.elctricas eficiencia energetica

64.186

Elementos de transportes

20.000

Elementos de transportes

20.000

214
21400
215
21500
22

Mobiliario y enseres

5.000

Mobiliario y enseres

5.000

Suministros y otros

220

2.364.350

Suministros no tarifados

178.200

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

25.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

24.000

22002

Material informtico no inventariable

23.000

22003

Vestuario y lencera

44.100

22009

Otros suministros no tarifados

221

62.100

Suministros tarifados

239.987

22100

Energa elctrica

199.987

22101

Agua

20.000

22103

Combustible

20.000

253

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

923D

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
222

Descripcin

IMPORTE

Comunicaciones

306.418

22200

Telefnicas

280.218

22201

Postales

22209

Otros

223
22301
225
22500
226

25.000
1.200

Transportes

15.000

Otros transportes

15.000

Tributos y sanciones

100.000

Tributos locales

100.000

Gastos diversos

8.800

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22609

Otros

227

300
3.000
5.500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

1.515.945

22700

Limpieza y aseo

684.493

22701

Seguridad

180.743

22703

Servicios postales y de mensajera

19.000

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

75.025

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
6

3.000
46.662
507.022

Indemnizaciones por razn del Servicio

20.000

Indemnizaciones por razn del servicio

20.000

Indemnizaciones por razn del servicio

20.000

INVERSIONES REALES

62

190.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

622
62201
623
62302
625
62500

190.000

Edificios y otras construcciones

78.000

Construccin

78.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

75.000

Instalaciones tcnicas

75.000

Mobiliarios y enseres

37.000

Mobiliarios y enseres

37.000
Total

254

Programa

7.694.315

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

923E

Apoyo Informtico a los Servicios de Hacienda


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

2.127.163

Funcionarios y Personal Estatutario

120

125.507

Retribuciones bsicas

43.736

12000

Sueldo

37.470

12005

Trienios

121

6.266

Retribuciones complementarias

81.771

12101

Complementos al puesto de trabajo

27.844

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

4.495
49.207
225

Laborales

1.505.916

Laboral fijo

1.400.121

13000

Salario Base

673.648

13001

Otras remuneraciones

609.025

13005

Antiguedad

117.448

Laboral eventual

105.795

131
13100

Salario base

56.312

13101

Otras remuneraciones

42.278

13105

Antiguedad

16
160

7.205

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

495.740

Cuotas sociales

495.740

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

29.578
466.162

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
206
20600
21
216
21600
22

3.321.473

Arrendamientos y Cnones

16.937

Equipamiento para proceso de la informacin

16.937

Equipamiento para proceso de la informacin

16.937

Reparacin, mantenimiento y conservacin

3.068.840

Equipamiento para proceso de la informacin

3.068.840

Equipamiento para proceso de la informacin

3.068.840

Suministros y otros

235.696

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

235.696

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

184.155

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

227

51.541

INVERSIONES REALES

62
626
62600
64
640
64003

2.154.762

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

252.000

Equipamiento para proceso de la informacin

252.000

Equipamiento para proceso de la informacin

252.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.902.762

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.902.762

Aplicaciones informticas

1.902.762
Total

255

Programa

7.603.398

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1002

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

932A

Gestion Tributaria
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
444
44410
7

35.814.475

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

35.814.475

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

35.814.475

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

35.814.475

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
744
74410

2.226.178

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

2.226.178

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

2.226.178

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

2.226.178
Total
Total

256

Programa

38.040.653

Servicio

94.511.214

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1003

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

512.374

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.396

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.396

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

12
120

340.336

Retribuciones bsicas

119.080

12000

Sueldo

12005

Trienios

121

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

130

96.443
22.637

Retribuciones complementarias

12101

13

5.910

Funcionarios y Personal Estatutario

221.256
78.425
12.464
130.124
243

Laborales

19.434

Laboral fijo

19.434

13000

Salario Base

12.201

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

4.431
2.802

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

88.208

Cuotas sociales

88.208

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

71.269

16013

Cuotas sociales laborales

6.061
Total

257

Programa

512.374

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1003

DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Programa

931C

Planificacin y Presupuesto
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

1.520.817

Funcionarios y Personal Estatutario

872.088

Retribuciones bsicas

347.395

12000

Sueldo

274.066

12005

Trienios

120

121

73.329

Retribuciones complementarias

524.693

12101

Complementos al puesto de trabajo

194.120

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

32.560
295.240
2.773

Laborales

340.271

Laboral fijo

256.553

13000

Salario Base

133.894

13001

Otras remuneraciones

105.247

13005

Antiguedad

17.412

Laboral eventual

83.718

13100

Salario base

44.632

13101

Otras remuneraciones

35.083

13105

Antiguedad

131

16
160

4.003

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

308.458

Cuotas sociales

308.458

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

201.756

16013

Cuotas sociales laborales

106.702

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

302.229

Suministros y otros

226

297.229

Gastos diversos

900

22601

Atenciones protocolarias y representativas

300

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22709
229
22936
23
230
23000
6

600

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

76.124

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

76.124

Gastos corrientes tipificados

220.205

Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013

220.205

Indemnizaciones por razn del Servicio

5.000

Indemnizaciones por razn del servicio

5.000

Indemnizaciones por razn del servicio

5.000

INVERSIONES REALES

64

946.566

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

946.566

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

946.566

64003

Aplicaciones informticas

126.124

64020

Gastos de personal por proyectos de inversin

611.926

64099

Otros

208.516

640

Total
Total

258

Programa

2.769.612

Servicio

3.281.986

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1004

VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONM. CON LA U. E.

Programa

431A

Promocin Exterior
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

11.806

Suministros y otros

226
22601
227
22706
4

11.806

Gastos diversos

500

Atenciones protocolarias y representativas

500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

11.306

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

11.306

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40
400
40002
44
443
44300
6

1.438.209

Al Estado, sus Organismos Autnomos y Seg. Social

360.000

Al Estado, sus Organismos Autnomos y Seg. Social

360.000

A Entid. Empresariales y organ. pblic. del Estado

360.000

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

1.078.209

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.078.209

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.078.209

INVERSIONES REALES

64
640
64099
7

543.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

543.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

543.000

Otros

543.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300

7.500

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

7.500

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

7.500

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

7.500
Total

259

Programa

2.000.515

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1004

VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONM. CON LA U. E.

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

338.266

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.038

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.038

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

12

2.823

Funcionarios y Personal Estatutario

120

127.718

Retribuciones bsicas

44.937

12000

Sueldo

37.735

12005

Trienios

121

7.202

Retribuciones complementarias

82.781

12101

Complementos al puesto de trabajo

29.232

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

4.650
48.661
238

Laborales

83.176

Laboral fijo

42.517

13000

Salario Base

22.316

13001

Otras remuneraciones

17.542

13005

Antiguedad

131

2.659

Laboral eventual

40.659

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

16
160

801

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

65.334

Cuotas sociales

65.334

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

28.024

16013

Cuotas sociales laborales

26.432
Total

260

Programa

338.266

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1004

VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONM. CON LA U. E.

Programa

931B

Asuntos Economicos con la Union Europea


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

443.086

Funcionarios y Personal Estatutario

120

235.844

Retribuciones bsicas

89.858

12000

Sueldo

70.675

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

19.183

Retribuciones complementarias

145.986
52.891
8.480
83.925
690

Laborales

122.486

Laboral fijo

62.623

13000

Salario Base

35.455

13001

Otras remuneraciones

22.650

13005

Antiguedad

131

4.518

Laboral eventual

59.863

13100

Salario base

34.517

13101

Otras remuneraciones

21.972

13105

Antiguedad

16
160

3.374

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

84.756

Cuotas sociales

84.756

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

45.938

16013

Cuotas sociales laborales

38.818

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

56.500

Suministros y otros

226

24.500

Gastos diversos

8.500

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22706
229
22968
23
230
23000
7

500
8.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

12.000

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

12.000

Gastos corrientes tipificados

4.000

Gastos Europa Directo

4.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

32.000

Indemnizaciones por razn del servicio

32.000

Indemnizaciones por razn del servicio

32.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

60.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

60.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

60.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

60.000
Total
Total

261

Programa

559.586

Servicio

2.898.367

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1005

INTERVENCIN GENERAL

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

364.534

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

61.873

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

61.873

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

12

3.387

Funcionarios y Personal Estatutario

120

242.272

Retribuciones bsicas

89.557

12000

Sueldo

67.089

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

16
160

22.468

Retribuciones complementarias

152.715
54.796
8.557
89.119
243

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

60.389

Cuotas sociales

60.389

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

49.511
Total

262

Programa

364.534

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1005

INTERVENCIN GENERAL

Programa

931A

Control interno y Contabilidad Pblica.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

8.229.719

Funcionarios y Personal Estatutario

4.171.120

Retribuciones bsicas

1.647.312

12000

Sueldo

1.303.223

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

344.089

Retribuciones complementarias

2.523.808
925.990
166.978
1.410.314
20.526

Laborales

2.324.673

Laboral fijo

1.630.571

13000

Salario Base

890.748

13001

Otras remuneraciones

614.388

13005

Antiguedad

125.435

Laboral eventual

694.102

13100

Salario base

375.924

13101

Otras remuneraciones

243.355

13102

Sustituciones Personal Laboral

13105

Antiguedad

131

16
160

39.857
34.966

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

1.733.926

Cuotas sociales

1.733.895

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

998.199

16013

Cuotas sociales laborales

735.696

162
16218
2

Gastos accin social funcionarios y pers. Estatut.

31

Otros gastos de accin social

31

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
225
22509
226

1.448.796

Tributos y sanciones

1.267.987

Otros

1.267.987

Gastos diversos

3.707

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22706
23
230
23000
6

1.479.486

Suministros y otros

300
3.407

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

177.102

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

177.102

Indemnizaciones por razn del Servicio

30.690

Indemnizaciones por razn del servicio

30.690

Indemnizaciones por razn del servicio

30.690

INVERSIONES REALES

64
640

1.475.035

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.475.035

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.475.035

64020

Gastos de personal por proyectos de inversin

64022

Estudios y trabajos tcnicos

52.848
1.422.187
Total
Total

263

Programa

11.184.240

Servicio

11.548.774

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1006

DIRECCIN GENERAL DE TESORO Y POLTICA FINANCIERA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

213.689

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.699

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.699

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

12
120

4.213

Funcionarios y Personal Estatutario

78.173

Retribuciones bsicas

30.203

12000

Sueldo

23.057

12005

Trienios

121

7.146

Retribuciones complementarias

47.970

12101

Complementos al puesto de trabajo

17.419

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

2.697
27.611
243

Laborales

42.660

Laboral fijo

42.660

13000

Salario Base

22.316

13001

Otras remuneraciones

17.542

13005

Antiguedad

16
160

2.802

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

30.157

Cuotas sociales

30.157

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16.819

16013

Cuotas sociales laborales

13.338
Total

264

Programa

213.689

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1006

DIRECCIN GENERAL DE TESORO Y POLTICA FINANCIERA

Programa

923C

Gestin del Tesoro y Poltica Financiera


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

1.947.857

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.022.833

Retribuciones bsicas

423.693

12000

Sueldo

322.729

12005

Trienios

100.964

Retribuciones complementarias

599.140

12101

Complementos al puesto de trabajo

226.344

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

35.412
332.186
5.198

Laborales

505.746

Laboral fijo

276.657

13000

Salario Base

160.172

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

131

91.268
25.217

Laboral eventual

229.089

13100

Salario base

128.263

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

84.415
16.411

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

419.278

Cuotas sociales

419.278

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

259.980

16013

Cuotas sociales laborales

159.298

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

87.300

Suministros y otros

226
22601
227
22706
23
230
23000
3

67.300

Gastos diversos

300

Atenciones protocolarias y representativas

300

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

67.000

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

67.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

20.000

Indemnizaciones por razn del servicio

20.000

Indemnizaciones por razn del servicio

20.000

GASTOS FINANCIEROS

34
349
34900

1.000

Depsitos,Fianzas y otros

1.000

Otros gastos financieros

1.000

Otros gastos financieros

1.000
Total
Total

265

Programa

2.036.157

Servicio

2.249.846

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1007

DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS

Programa

932A

Gestion Tributaria
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

16

773.486

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

773.486

Cuotas sociales

773.486

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

525.805

16013

Cuotas sociales laborales

160

247.681
Total
Total

266

Programa

773.486

Servicio

773.486

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1008

JUNTAS ECONMICO-ADMINISTRATIVAS

Programa

932B

Resolucin de reclamaciones econmico-admvas.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

291.206

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.502

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.502

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

12

6.016

Funcionarios y Personal Estatutario

120

155.314

Retribuciones bsicas

52.500

12000

Sueldo

44.033

12005

Trienios

121

8.467

Retribuciones complementarias

102.814

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

61.509

Laborales

21.164

Laboral fijo

21.164

13000

Salario Base

13.139

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

13
130

16
160

35.444
5.861

5.108
2.917

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

50.226

Cuotas sociales

50.226

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

32.632

16013

Cuotas sociales laborales

6.716

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

4.200

Suministros y otros

1.700

Suministros no tarifados

1.700

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.000

22009

Otros suministros no tarifados

220

23
230
23000

700

Indemnizaciones por razn del Servicio

2.500

Indemnizaciones por razn del servicio

2.500

Indemnizaciones por razn del servicio

2.500
Total
Total

267

Programa

295.406

Servicio

295.406

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1009

DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN ECONMICA

Programa

433C

Promocin Econmica
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1
12

IMPORTE
1.161.516

Funcionarios y Personal Estatutario

671.294

Retribuciones bsicas

273.979

12000

Sueldo

212.897

12005

Trienios

120

121

61.082

Retribuciones complementarias

397.315

12101

Complementos al puesto de trabajo

149.362

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

24.077
220.610
3.266

Laborales

248.659

Laboral fijo

186.551

13000

Salario Base

90.514

13001

Otras remuneraciones

79.597

13005

Antiguedad

16.440

Laboral eventual

62.108

13100

Salario base

35.455

13101

Otras remuneraciones

22.650

13105

Antiguedad

131

16
160

4.003

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

241.563

Cuotas sociales

241.563

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

167.541

16013

Cuotas sociales laborales

74.022

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

Suministros y otros

226

167.071
156.710

Gastos diversos

40.853

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

40.553

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

18.139

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

18.139

Gastos corrientes tipificados

97.718

Gastos del programa de competitividad e innovacin

97.718

Indemnizaciones por razn del Servicio

10.361

Indemnizaciones por razn del servicio

10.361

227
22706
229
22963
23
230
23000
4

Indemnizaciones por razn del servicio

443
44300
47
470
47000
48
480
48000
49
490
49000
6

2.472.861

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

1.932.771

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.932.771

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.932.771

A Empresas Privadas

200.000

A Empresas Privadas

200.000

A Empresas Privadas

200.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

9.600

A familias e instituciones sin fines de Lucro

9.600

A familias e instituciones sin fines de lucro

626
62600
64
640
64099

9.600

Al exterior

330.490

Al exterior

330.490

Al exterior

330.490

INVERSIONES REALES

62

300

10.361

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

46.521

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

2.320

Equipamiento para proceso de la informacin

2.320

Equipamiento para proceso de la informacin

2.320

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

44.201

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

44.201

Otros

44.201

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

365.730

268

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1009

DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN ECONMICA

Programa

433C

Promocin Econmica
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
74
743
74300
75
750
75000
77
770
77000
8

Descripcin

IMPORTE

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

15.730

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

15.730

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

15.730

A Ayuntamientos

100.000

A Ayuntamientos

100.000

A Ayuntamientos y sus OO.AA.

100.000

A Empresas Privadas

250.000

A Empresas Privadas

250.000

A Empresas Privadas

250.000

ACTIVOS FINANCIEROS

83
831
83117

10.000.000

Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico

10.000.000

Prstamos a largo plazo

10.000.000

A empresas privadas

10.000.000
Total

269

Programa

14.213.699

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1009

DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN ECONMICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

247.770

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.695

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.695

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

12

6.209

Funcionarios y Personal Estatutario

120

103.583

Retribuciones bsicas

40.834

12000

Sueldo

31.435

12005

Trienios

121

9.399

Retribuciones complementarias

62.749

12101

Complementos al puesto de trabajo

23.022

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

3.440
35.812
475

Laborales

39.267

Laboral fijo

39.267

13000

Salario Base

24.402

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

8.861
6.004

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

40.225

Cuotas sociales

40.225

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

17.096

16013

Cuotas sociales laborales

12.251
Total
Total

270

Programa

247.770

Servicio

14.461.469

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1010

DIRECCIN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIN

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

99.199

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Funcionarios y Personal Estatutario

23.830

Retribuciones bsicas

10.132

100

12
120
12000

Sueldo

12005

Trienios

121

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

160

1.753

Retribuciones complementarias

12101

16

8.379
13.698
5.604
743
7.108
243

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

16.883

Cuotas sociales

16.883

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

6.005
Total

271

Programa

99.199

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1010

DIRECCIN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIN

Programa

923B

Gestin Patrimonial
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
2.574.791

Funcionarios y Personal Estatutario

897.737

Retribuciones bsicas

365.867

12000

Sueldo

286.332

12005

Trienios

120

121

79.535

Retribuciones complementarias

531.870

12101

Complementos al puesto de trabajo

191.337

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

32.950
303.717
3.866

Laborales

953.207

Laboral fijo

876.451

13000

Salario Base

515.970

13001

Otras remuneraciones

244.731

13005

Antiguedad

115.750

131

Laboral eventual

76.756

13100

Salario base

39.417

13101

Otras remuneraciones

15.324

13102

Sustituciones Personal Laboral

17.211

13105

Antiguedad

16
160

4.804

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

723.847

Cuotas sociales

543.438

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

232.931

16013

Cuotas sociales laborales

310.507

Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual

180.409

166
16617
2

Seguros

180.409

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
21

Arrendamientos y Cnones

4.221.267

Edificios y otras construcciones

4.221.267

Edificios y otras construcciones

4.221.267

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200

15.693.381

Edificios y otras construcciones

822.256
3.406

Edificios y otras construcciones

3.406

Maquinaria, instalacin y utillaje

768.850

21301

Instalaciones tcnicas

496.054

21305

Manten.instalac.elctricas eficiencia energetica

272.796

213

214
21400
22

Elementos de transportes

50.000

Elementos de transportes

50.000

Suministros y otros

220
22009
221

10.624.858

Suministros no tarifados

59.000

Otros suministros no tarifados

59.000

Suministros tarifados

2.007.000

22100

Energa elctrica

1.802.000

22101

Agua

22103

Combustible

222

110.000
95.000

Comunicaciones

2.402.270

Telefnicas

2.402.270

Primas de Seguros

1.770.205

22400

Edificios y locales

1.605.228

22401

Vehculos

164.977

Tributos y sanciones

423.195

Tributos locales

423.195

Gastos diversos

88.220

22200
224

225
22500
226
22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

6.000

22603

Jurdicos y contenciosos

81.920

272

300

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1010

DIRECCIN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIN

Programa

923B

Gestin Patrimonial
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
227

Descripcin

IMPORTE

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

3.874.968

22700

Limpieza y aseo

2.396.364

22701

Seguridad

1.408.604

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

70.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

25.000

Indemnizaciones por razn del servicio

25.000

23
230
23000
6

Indemnizaciones por razn del servicio

25.000

INVERSIONES REALES

62
622
62201
64
640
64003

2.231.100

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

2.151.100

Edificios y otras construcciones

2.151.100

Construccin

2.151.100

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

80.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

80.000

Aplicaciones informticas

80.000
Total
Total

273

Programa

20.499.272

Servicio

20.598.471

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1011

DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONMICOS CON LA U. EUROPEA

Programa

142A

Accin de la Comunidad Autnoma en el Exterior


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11

249.813

Personal Eventual

99.729

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

49.857

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

45.341

11005

Trienios/Antigedad

110

113
11300
12
120

49.872

Asignacin por destino fuera de la CAC

49.872

Funcionarios y Personal Estatutario

30.482

Retribuciones bsicas

12.362

12000

Sueldo

12005

Trienios

121

4.516

Asignacin por destino fuera de la CAC

9.886
2.476

Retribuciones complementarias

18.120

12101

Complementos al puesto de trabajo

7.237

12102

Indemnizaciones por residencia

1.134

12103

Complementos especfico

9.569

12109

Otros complementos

13
131

180

Laborales

85.331

Laboral eventual

41.488

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

133

1.630

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

43.843

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

43.843

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

34.271

Cuotas sociales

34.271

16011

Cuotas sociales personal eventual

13.252

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

13300
16
160

7.681
13.338
Total

274

Programa

249.813

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1011

DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONMICOS CON LA U. EUROPEA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

288.099

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Personal Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

100

11
110
11000
12

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

Funcionarios y Personal Estatutario

120

157.249

Retribuciones bsicas

52.500

12000

Sueldo

44.033

12005

Trienios

121

8.467

Retribuciones complementarias

104.749

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

61.509

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

50.288

Cuotas sociales

50.288

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16011

Cuotas sociales personal eventual

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16
160

37.379
5.861

6.778
32.632
Total

275

Programa

288.099

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1011

DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONMICOS CON LA U. EUROPEA

Programa

931B

Asuntos Economicos con la Union Europea


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

754.125

Funcionarios y Personal Estatutario

120

178.022

Retribuciones bsicas

66.223

12000

Sueldo

54.492

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

11.731

Retribuciones complementarias

111.799
40.439
6.136
64.517
707

Laborales

426.505

Laboral fijo

110.566

13000

Salario Base

57.771

13001

Otras remuneraciones

42.445

13005

Antiguedad

131

10.350

Laboral eventual

228.254

13100

Salario base

124.718

13101

Otras remuneraciones

92.814

13105

Antiguedad

10.722

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

87.685

133
13300
16
160

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

149.598

Cuotas sociales

149.598

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

87.685

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

42.786
106.812

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

89.300

Suministros y otros

226

39.300

Gastos diversos

5.300

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

5.000

227

300

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

9.000

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

8.000

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229
22949
23
230
23000
4

1.000

Gastos corrientes tipificados

25.000

Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas

25.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

50.000

Indemnizaciones por razn del servicio

50.000

Indemnizaciones por razn del servicio

50.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
48
480
48000
7

298.760

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

225.760

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

225.760

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

225.760

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

73.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

73.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

73.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
748
74800

13.600

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

13.600

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

13.600

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

13.600
Total
Total

276

Programa

1.155.785

Servicio

1.693.697

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1012

VICECONSEJERA DE HACIENDA Y PLANIFICACIN

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

266.337

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.167

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.167

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

12

3.952

Funcionarios y Personal Estatutario

120

157.214

Retribuciones bsicas

53.132

12000

Sueldo

46.113

12005

Trienios

121

7.019

Retribuciones complementarias

97.670

12101

Complementos al puesto de trabajo

36.771

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

123
12300
16
160

4.650
55.768
481

Asignacin por destino fuera de la C.A.C.

6.412

Asignacin por destino fuera de la C.A.C.

6.412

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

45.956

Cuotas sociales

45.956

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

35.078

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
225
22502
226

Suministros y otros

83.015

Tributos y sanciones

55.000

Tributos estatales

55.000

Gastos diversos

5.414

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22706
23
230
23000

104.557

500
4.914

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22.601

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

22.601

Indemnizaciones por razn del Servicio

21.542

Indemnizaciones por razn del servicio

21.542

Indemnizaciones por razn del servicio

21.542
Total

277

Programa

370.894

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1012

VICECONSEJERA DE HACIENDA Y PLANIFICACIN

Programa

932A

Gestion Tributaria
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

100.255

Funcionarios y Personal Estatutario

82.143

Retribuciones bsicas

32.090

12000

Sueldo

24.563

12005

Trienios

120

121

7.527

Retribuciones complementarias

50.053

12101

Complementos al puesto de trabajo

18.056

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

16

3.088
28.705
204

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160
16012

18.112

Cuotas sociales

18.112

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

18.112
Total
Total

278

Programa

100.255

Servicio

471.149

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1013

DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa

132A

Seguridad y Emergencia
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
12
120

IMPORTE
2.573.863

Personal Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

Funcionarios y Personal Estatutario

943.587

Retribuciones bsicas

368.375

12000

Sueldo

289.040

12005

Trienios

121

79.335

Retribuciones complementarias

575.212

12101

Complementos al puesto de trabajo

207.938

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13

33.180
331.052
3.042

Laborales

130

1.088.398

Laboral fijo

576.087

13000

Salario Base

321.914

13001

Otras remuneraciones

181.021

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

68.073
5.079

Laboral eventual

512.311

13100

Salario base

301.782

13101

Otras remuneraciones

186.543

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

16
160

21.986
2.000

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

519.802

Cuotas sociales

519.802

16011

Cuotas sociales personal eventual

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013
2

6.925

Cuotas sociales laborales

354.850

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21

7.716.192

Arrendamientos y Cnones

2.250

Mobiliario y enseres

2.250

Mobiliario y enseres

2.250

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

158.027

383.858

Edificios y otras construcciones

52.464

21200

Edificios y otras construcciones

41.794

21209

Otros

10.670

213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
219
21900
22

Maquinaria, instalacin y utillaje

7.059

Instalaciones tcnicas

7.059

Elementos de transportes

12.112

Elementos de transportes

12.112

Mobiliario y enseres

10.235

Mobiliario y enseres

10.235

Equipamiento para proceso de la informacin

301.116

Equipamiento para proceso de la informacin

301.116

Otro inmovilizado material

872

Otro inmovilizado material

872

Suministros y otros

220

7.186.112

Suministros no tarifados

39.352

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

15.520

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

221
22100

316
2.574
11.914
9.028

Suministros tarifados

151.286

Energa elctrica

77.468

279

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1013

DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa

132A

Seguridad y Emergencia
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22101

Agua

12.349

22103

Combustible

61.469

Comunicaciones

17.979

22200

Telefnicas

15.066

22201

Postales

22202

Telegrficas

Transportes

6.076.416

222

223
22300

Parque mvil

22301

Otros transportes

224

2.910

1.455
6.074.961

Primas de Seguros

4.079

22400

Edificios y locales

3.206

22401

Vehculos

225

873

Tributos y sanciones

59.367

22500

Tributos locales

59.364

22503

Multas y sanciones

226

Gastos diversos

28.959

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22603

Jurdicos y contenciosos

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

300
13.235
6.863

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

8.561
374.269

22700

Limpieza y aseo

114.759

22701

Seguridad

215.854

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

1.679

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

22710

Estudios y proyectos de investigacin

22712
229
22961
23
230
23000
3

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

34201
4

434.405

Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias

434.405

Indemnizaciones por razn del Servicio

143.972

Indemnizaciones por razn del servicio

143.972

Indemnizaciones por razn del servicio

143.972
11.234
11.234

Intereses de demora

11.234

Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias

11.234

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
46
460
46002
48
480
48000
6

9.611.514

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

6.201.513

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

6.201.513

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

6.201.513

A Cabildos Insulares

3.300.001

A Cabildos Insulares

3.300.001

A otros entes pblicos de Cabildos Insulares

3.300.001

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

110.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

110.000

A familias e instituciones sin fines de lucro


INVERSIONES REALES

62
623
62302
625
62500
64
640

14.109

Gastos corrientes tipificados

Depsitos,Fianzas y otros

342

3
4.853

GASTOS FINANCIEROS

34

23.012

110.000
435.870

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

235.870

Maquinaria, instalacin y utillaje

169.870

Instalaciones tcnicas

169.870

Mobiliarios y enseres

66.000

Mobiliarios y enseres

66.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

200.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

200.000

280

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1013

DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa

132A

Seguridad y Emergencia
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
64003
7

Descripcin

IMPORTE

Aplicaciones informticas

200.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300

514.000

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

514.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

514.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

514.000
Total

281

Programa

20.862.673

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1013

DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa

132B

Seguridad ciudadana
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12
120

3.192.695

Retribuciones bsicas

1.036.488

12000

Sueldo

12005

Trienios

121

4.030.565

Funcionarios y Personal Estatutario

923.263
113.225

Retribuciones complementarias

2.156.207

12101

Complementos al puesto de trabajo

541.611

12102

Indemnizaciones por residencia

105.946

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

12.914

Incentivos al Rendimiento

20.000

Gratificaciones

20.000

15
151
15100
16
160
16012
2

1.495.736

Gratificaciones

20.000

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

817.870

Cuotas sociales

817.870

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

817.870

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
213
21301
214
21400
215
21500
22

270.836

Reparacin, mantenimiento y conservacin

41.710

Edificios y otras construcciones

17.460

Edificios y otras construcciones

17.460

Maquinaria, instalacin y utillaje

5.335

Instalaciones tcnicas

5.335

Elementos de transportes

17.945

Elementos de transportes

17.945

Mobiliario y enseres

970

Mobiliario y enseres

970

Suministros y otros

220

203.675

Suministros no tarifados

63.121

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

41.710

22009

Otros suministros no tarifados

19.994

Suministros tarifados

48.925

221

1.176
241

22101

Agua

22103

Combustible

48.561

Transportes

4.398

223
22300
227

364

Parque mvil

4.398

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

70.000

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

70.000

Gastos corrientes tipificados

17.231

22961

Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias

17.228

22999

Otros gastos corrientes tipificados

22709
229

23
230
23000

Indemnizaciones por razn del Servicio

25.451

Indemnizaciones por razn del servicio

25.451

Indemnizaciones por razn del servicio

25.451
Total

282

Programa

4.301.401

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1013

DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

63.277

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.277

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.277

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

4.791
Total
Total

283

Programa

63.277

Servicio

25.227.351

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1014

DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA

Programa

143A

Cooperacin economica y al desarrollo


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

229.853

Funcionarios y Personal Estatutario

120

115.322

Retribuciones bsicas

47.006

12000

Sueldo

38.043

12005

Trienios

121

8.963

Retribuciones complementarias

68.316

12101

Complementos al puesto de trabajo

25.084

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

3.636
38.819
777

Laborales

63.252

Laboral fijo

63.252

13000

Salario Base

35.455

13001

Otras remuneraciones

22.650

13005

Antiguedad

16
160

5.147

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

51.279

Cuotas sociales

51.279

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

31.355

16013

Cuotas sociales laborales

19.924

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
226

78.013

Suministros y otros

31.566

Gastos diversos

15.366

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

15.066

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

16.200

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

16.200

Indemnizaciones por razn del Servicio

46.447

Indemnizaciones por razn del servicio

46.447

227
22706
23
230
23000
4

300

Indemnizaciones por razn del servicio

46.447

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
48
480
48000
49
490
49000
6

714.606

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

66.053

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

66.053

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

66.053

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

618.553

A familias e instituciones sin fines de Lucro

618.553

A familias e instituciones sin fines de lucro

618.553

Al exterior

30.000

Al exterior

30.000

Al exterior

30.000

INVERSIONES REALES

64
640
64099
7

211.842

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

211.842

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

211.842

Otros

211.842

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
748
74800

8.500

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

8.500

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

8.500

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

8.500
Total

284

Programa

1.242.814

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

10

ECONOMA, HACIENDA Y SEGURIDAD

Servicio

1014

DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.929

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.051

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.051

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

565

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

285

Programa

69.929

Total

Servicio

1.312.743

Total

Seccin

179.852.136

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.6.11 - OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLTICA TERRITORIAL

286

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1101

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

609.690

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

71.068

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

71.068

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

10005

Trienios/Antigedad

100

11
110

5.645

Personal Eventual

235.107

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

235.107

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

234.735

11005

Trienios/Antigedad

12
120

372

Funcionarios y Personal Estatutario

90.030

Retribuciones bsicas

36.513

12000

Sueldo

31.436

12005

Trienios

121

5.077

Retribuciones complementarias

53.517

12101

Complementos al puesto de trabajo

19.481

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

3.440
30.072
524

Laborales

84.120

Laboral fijo

42.260

13000

Salario Base

22.316

13001

Otras remuneraciones

17.542

13005

Antiguedad

131

2.402

Laboral eventual

41.860

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

16
160

2.002

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

129.365

Cuotas sociales

129.365

16010

Cuotas sociales altos cargos

14.378

16011

Cuotas sociales personal eventual

68.522

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

19.789

16013

Cuotas sociales laborales

26.676

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

99.725

Suministros y otros

226

49.941

Gastos diversos

9.941

22601

Atenciones protocolarias y representativas

5.820

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227
22706
23
230
23000

4.121

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

40.000

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

40.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

49.784

Indemnizaciones por razn del servicio

49.784

Indemnizaciones por razn del servicio

49.784
Total
Total

287

Programa

709.415

Servicio

709.415

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1102

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

451A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

4.722.246

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.878.253

Retribuciones bsicas

731.032

12000

Sueldo

588.148

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

142.884

Retribuciones complementarias

1.147.221
418.371
67.026
654.449
7.375

Laborales

1.752.067

Laboral fijo

1.231.325

13000

Salario Base

678.026

13001

Otras remuneraciones

392.354

13005

Antiguedad

154.482

13006

Horas extras

131

6.463

Laboral eventual

470.228

13100

Salario base

288.540

13101

Otras remuneraciones

153.669

13105

Antiguedad

28.019

Resolucin Judicial Firme

50.514

Resolucin Judicial Firme

50.514

Incentivos al Rendimiento

2.603

Gratificaciones

2.603

132
13200
15
151
15100
16
160

Gratificaciones

2.603

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

1.089.323

Cuotas sociales

1.089.323

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

479.464

16013

Cuotas sociales laborales

609.859

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

Arrendamientos y Cnones

203

Instalaciones tcnicas

20302

Maquinaria

205
20500
209
20900
21

26.141

Maquinaria, instalacin y utillaje

20301

1.140
375
765

Mobiliario y enseres

25.000

Mobiliario y enseres

25.000

Otro inmovilizado material

Otro inmovilizado material

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
213

Edificios y otras construcciones

6.274
10.028

Instalaciones tcnicas
Maquinaria

21303

Utillaje

21400
21500
216
21600
22

6.274

Maquinaria, instalacin y utillaje

21302

215

9.663
300
65

Elementos de transportes

4.117

Elementos de transportes

4.117

Mobiliario y enseres

6.800

Mobiliario y enseres

6.800

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

50.901

Edificios y otras construcciones

21301

214

636.648

23.682
23.682
527.163

Suministros no tarifados

81.811

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

16.668

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

10.958

22002

Material informtico no inventariable

36.532

288

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1102

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

451A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22003

Vestuario y lencera

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

12.000

221

5.622
31

Suministros tarifados

45.886

22100

Energa elctrica

36.735

22101

Agua

22102

Gas

22103

Combustible

22109

Otros suministros

222

2.000
375
4.451
2.325

Comunicaciones

160.594

22200

Telefnicas

141.885

22201

Postales

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

7.884

22204

Informticas

2.750

22209

Otros

1.875

223

5.637
563

Transportes

750

22300

Parque mvil

375

22301

Otros transportes

224
22400

Edificios y locales

22401

Vehculos

22403
225

375

Primas de Seguros

10.258
507
9.376

Otros riesgos

375

Tributos y sanciones

17.575

22500

Tributos locales

17.000

22502

Tributos estatales

22503

Multas y sanciones

226

375
200

Gastos diversos

34.045

22603

Jurdicos y contenciosos

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

2.516
27.194
4.335

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

176.244

22700

Limpieza y aseo

7.250

22701

Seguridad

8.000

22703

Servicios postales y de mensajera

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
6

2.469
20.143
138.382

Indemnizaciones por razn del Servicio

32.443

Indemnizaciones por razn del servicio

32.443

Indemnizaciones por razn del servicio

32.443

INVERSIONES REALES

62

274.764

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

622
62201
625
62500
626
62600
63
636
63600
64
640
64099

191.580

Edificios y otras construcciones

47.200

Construccin

47.200

Mobiliarios y enseres

27.258

Mobiliarios y enseres

27.258

Equipamiento para proceso de la informacin

117.122

Equipamiento para proceso de la informacin

117.122

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

69.000

Equipamiento para proceso de la informacin

69.000

Equipamiento para proceso de la informacin

69.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

14.184

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

14.184

Otros

14.184
Total

289

Programa

5.633.658

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1102

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

454A

Infraestructura y Mantenimiento de Puertos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
7

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
745
74500

17.880.000

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

17.880.000

A Entidades Pblicas Empresariales de la C.A.C.

17.880.000

A Entidades Pblicas Empresariales de la C.A.C.

17.880.000
Total

290

Programa

17.880.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1102

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

73.881

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.003

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.003

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

4.517

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

291

Programa

73.881

Servicio

23.587.539

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1104

DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

Programa

453A

Desarrollo de Infraestructura de Carreteras


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

3.620.781

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.756.163

Retribuciones bsicas

670.423

12000

Sueldo

533.525

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13

136.898

Retribuciones complementarias

1.085.740
379.248
62.295
639.959
4.238

Laborales

130

1.129.139

Laboral fijo

911.010

13000

Salario Base

462.374

13001

Otras remuneraciones

317.167

13005

Antiguedad

131.469

Laboral eventual

218.129

13100

Salario base

132.748

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

131

16
160

72.172
13.209

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

735.479

Cuotas sociales

735.479

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

395.115

16013

Cuotas sociales laborales

340.364

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

Arrendamientos y Cnones

202
20200
203
20301
204
20400
205
20500
207
20700
21

10.290

Edificios y otras construcciones

1.176

Edificios y otras construcciones

1.176

Maquinaria, instalacin y utillaje

2.000

Instalaciones tcnicas

2.000

Elementos de transporte

2.000

Elementos de transporte

2.000

Mobiliario y enseres

4.340

Mobiliario y enseres

4.340

Cnones

774

Cnones

774

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

285.789

40.738

Edificios y otras construcciones

4.000

Edificios y otras construcciones

4.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

4.000

21301

Instalaciones tcnicas

2.000

21303

Utillaje

21200
213

214
21400
215
21500
216
21600
22

2.000

Elementos de transportes

25.158

Elementos de transportes

25.158

Mobiliario y enseres

2.580

Mobiliario y enseres

2.580

Equipamiento para proceso de la informacin

5.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

5.000
108.999

Suministros no tarifados

57.353

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

12.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

12.724

22002

Material informtico no inventariable

12.000

22003

Vestuario y lencera

12.000

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

629
8.000

Suministros tarifados

24.047

292

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1104

DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

Programa

453A

Desarrollo de Infraestructura de Carreteras


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22101

Agua

22103

Combustible

22109

Otros suministros

1.047

Comunicaciones

5.032

22201

Postales

3.774

22202

Telegrficas

1.258

Transportes

1.258

Otros transportes

1.258

Primas de Seguros

4.000

Vehculos

4.000

Tributos y sanciones

3.145

222

223
22301
224
22401
225
22500
226
22606
227
22703
229
22986
23
230
23000
4

2.000
21.000

Tributos locales

3.145

Gastos diversos

11.013

Reuniones, cursos y conferencias

11.013

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

3.145

Servicios postales y de mensajera

3.145

Gastos corrientes tipificados

Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Pblicas

Indemnizaciones por razn del Servicio

125.762

Indemnizaciones por razn del servicio

125.762

Indemnizaciones por razn del servicio

125.762

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000
46
460
46000
6

1.368.220

A Ayuntamientos

668.705

A Ayuntamientos

668.705

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

668.705

A Cabildos Insulares

699.515

A Cabildos Insulares

699.515

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

699.515

INVERSIONES REALES

60
603
60300
65
650
65000
7

1.197.430

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral

1.188.282

Infraestructuras

1.188.282

Infraestructuras

1.188.282

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

9.148

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

9.148

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

9.148

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75
750
75000

3.821.235

A Ayuntamientos

3.821.235

A Ayuntamientos

3.821.235

A Ayuntamientos y sus OO.AA.

3.821.235
Total

293

Programa

10.293.455

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1104

DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

Programa

453C

Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

65
650
65000

410.080

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

410.080

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

410.080

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

410.080
Total

294

Programa

410.080

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1104

DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

Programa

453D

Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

60
600
60000
603
60300
64
640
64022

80.646.631

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral

76.816.635

Inversiones en terrenos y bienes naturales

15.685.549

Inversiones en terrenos y bienes naturales

15.685.549

Infraestructuras

61.131.086

Infraestructuras

61.131.086

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

3.829.996

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

3.829.996

Estudios y trabajos tcnicos

3.829.996
Total

295

Programa

80.646.631

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1104

DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.929

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.051

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.051

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

565

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

296

Programa

69.929

Servicio

91.420.095

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1108

VICECONSEJERA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIN

Programa

451C

Calidad de las Construcciones


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
1.729.848

Funcionarios y Personal Estatutario

527.386

Retribuciones bsicas

203.152

12000

Sueldo

161.934

12005

Trienios

120

121

41.218

Retribuciones complementarias

324.234

12101

Complementos al puesto de trabajo

118.743

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

18.954
184.798
1.739

Laborales

819.242

Laboral fijo

541.246

13000

Salario Base

303.660

13001

Otras remuneraciones

161.393

13005

Antiguedad

131

76.193

Laboral eventual

277.996

13100

Salario base

172.895

13101

Otras remuneraciones

88.118

13105

Antiguedad

16.983

16

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

383.220

Cuotas sociales

383.220

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

120.365

16013

Cuotas sociales laborales

262.855

160

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
213

31.000

Edificios y otras construcciones

10.500

Edificios y otras construcciones

10.500

Maquinaria, instalacin y utillaje

14.500

21301

Instalaciones tcnicas

21302

Maquinaria

214
21400
215
21500
22
220

86.200

Reparacin, mantenimiento y conservacin

3.000
11.500

Elementos de transportes

4.000

Elementos de transportes

4.000

Mobiliario y enseres

2.000

Mobiliario y enseres

2.000

Suministros y otros

52.700

Suministros no tarifados

30.100

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

21.500

Suministros tarifados

11.600

221

2.000
900
1.200
4.500

22101

Agua

22102

Gas

22103

Combustible

6.500

Comunicaciones

2.000

Postales

2.000

Transportes

1.000

Otros transportes

1.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

8.000

22700

Limpieza y aseo

6.000

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

1.500

Indemnizaciones por razn del Servicio

2.500

Indemnizaciones por razn del servicio

2.500

Indemnizaciones por razn del servicio

2.500

222
22201
223
22301
227

23
230
23000

5.000
100

500

297

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1108

VICECONSEJERA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIN

Programa

451C

Calidad de las Construcciones


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

62

71.591

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

25.335

Maquinaria, instalacin y utillaje

25.335

62301

Maquinaria

21.590

62302

Instalaciones tcnicas

3.745

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

7.540

Edificios y otras construcciones

7.540

623

63
632
63200
64
640

Edificios y otras construcciones

7.540

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

38.716

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

38.716

64001

Gastos de investigacin y desarrollo

30.156

64022

Estudios y trabajos tcnicos

8.560
Total

298

Programa

1.887.639

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1108

VICECONSEJERA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIN

Programa

451D

Planificacin y Programacin de Infraestructuras


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

354.024

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
229.319

Retribuciones bsicas

85.222

12000

Sueldo

67.397

12005

Trienios

121

17.825

Retribuciones complementarias

144.097

12101

Complementos al puesto de trabajo

49.075

12102

Indemnizaciones por residencia

14.965

12103

Complementos especfico

79.278

12109

Otros complementos

13
130

779

Laborales

60.746

Laboral fijo

40.897

13000

Salario Base

26.278

13001

Otras remuneraciones

10.216

13005

Antiguedad

131

4.403

Laboral eventual

19.849

13100

Salario base

13.139

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

5.108
1.602

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

63.959

Cuotas sociales

63.959

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

43.369

16013

Cuotas sociales laborales

20.590

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21

5.015

Mobiliario y enseres

5.015

Mobiliario y enseres

5.015

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22
220

64.930

Arrendamientos y Cnones

10.614

Edificios y otras construcciones

3.806

Edificios y otras construcciones

3.806

Elementos de transportes

1.903

Elementos de transportes

1.903

Mobiliario y enseres

3.763

Mobiliario y enseres

3.763

Equipamiento para proceso de la informacin

1.142

Equipamiento para proceso de la informacin

1.142

Suministros y otros

30.525

Suministros no tarifados

11.923

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

5.915

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.952

22002

Material informtico no inventariable

1.903

22003

Vestuario y lencera

1.522

22009

Otros suministros no tarifados

631

Suministros tarifados

822

22101

Agua

191

22103

Combustible

631

Comunicaciones

952

221

222
22201
224

Postales

22400

Edificios y locales

22401

Vehculos

226
22606
227

952

Primas de Seguros

1.523
952
571

Gastos diversos

2.366

Reuniones, cursos y conferencias

2.366

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

12.939

22700

Limpieza y aseo

7.611

22701

Seguridad

4.757

299

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1108

VICECONSEJERA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIN

Programa

451D

Planificacin y Programacin de Infraestructuras


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22703
23
230
23000

Descripcin

IMPORTE

Servicios postales y de mensajera

571

Indemnizaciones por razn del Servicio

18.776

Indemnizaciones por razn del servicio

18.776

Indemnizaciones por razn del servicio

18.776
Total

300

Programa

418.954

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1108

VICECONSEJERA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIN

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

74.067

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.189

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.189

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

3.974

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

301

Programa

74.067

Servicio

2.380.660

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1109

DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

441D

Movilidad Interior
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000
46
460
46000

24.955.000

A Ayuntamientos

2.121.175

A Ayuntamientos

2.121.175

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

2.121.175

A Cabildos Insulares

22.833.825

A Cabildos Insulares

22.833.825

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

22.833.825
Total

302

Programa

24.955.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1109

DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

441E

Cohesin Interinsular
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47
470
47000

29.840.000

A Empresas Privadas

29.840.000

A Empresas Privadas

29.840.000

A Empresas Privadas

29.840.000
Total

303

Programa

29.840.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1109

DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

451A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
967.270

Funcionarios y Personal Estatutario

592.297

Retribuciones bsicas

233.680

12000

Sueldo

184.483

12005

Trienios

120

121

49.197

Retribuciones complementarias

358.617

12101

Complementos al puesto de trabajo

131.260

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

20.910
203.935
2.512

Laborales

188.988

Laboral fijo

127.280

13000

Salario Base

70.910

13001

Otras remuneraciones

45.562

13005

Antiguedad

10.808

Laboral eventual

61.708

13100

Salario base

35.455

13101

Otras remuneraciones

22.650

13105

Antiguedad

131

16
160

3.603

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

185.985

Cuotas sociales

185.985

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

126.195

16013

Cuotas sociales laborales

59.790

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

Edificios y otras construcciones

21200

Edificios y otras construcciones

21209

Otros

214
21400
215
21500
216
21600
22

12.021
8.986
986
8.000

Elementos de transportes

780

Elementos de transportes

780

Mobiliario y enseres

1.643

Mobiliario y enseres

1.643

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

192.590

612
612
141.669

Suministros no tarifados

12.252

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

7.860

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.592

22002

Material informtico no inventariable

2.000

22009

Otros suministros no tarifados

221

800

Suministros tarifados

1.553

22101

Agua

1.548

22109

Otros suministros

222

Comunicaciones

3.008

22201

Postales

3.000

22202

Telegrficas

225

Tributos y sanciones

3.500

Tributos locales

3.500

Gastos diversos

9.767

22603

Jurdicos y contenciosos

2.780

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22500
226

227

6.987

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

111.589

22700

Limpieza y aseo

14.991

22701

Seguridad

36.098

22703

Servicios postales y de mensajera

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

500

304

60.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1109

DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

451A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
23
230
23000

Descripcin

IMPORTE

Indemnizaciones por razn del Servicio

38.900

Indemnizaciones por razn del servicio

38.900

Indemnizaciones por razn del servicio

38.900
Total

305

Programa

1.159.860

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1109

DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

451E

Ordenacin y Apoyo Plan Estratg. Ttes de Canarios


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64

91.564

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

91.564

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

91.564

64022

Estudios y trabajos tcnicos

45.000

64099

Otros

640

46.564
Total

306

Programa

91.564

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1109

DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.256

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

307

Programa

72.256

Servicio

56.118.680

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1111

VICECONSEJERA DE POLTICA TERRITORIAL

Programa

261E

Ordenacin del territorio


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
204
20400
205
20500
21

154.189

Arrendamientos y Cnones

5.100

Elementos de transporte

5.000

Elementos de transporte

5.000

Mobiliario y enseres

100

Mobiliario y enseres

100

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
214
21400
215
21500
216

22.373

Edificios y otras construcciones

100

Edificios y otras construcciones

100

Elementos de transportes

100

Elementos de transportes

100

Mobiliario y enseres

6.855

Mobiliario y enseres

6.855

Equipamiento para proceso de la informacin

15.318

Equipamiento para proceso de la informacin

15.318

Suministros y otros

98.716

Suministros no tarifados

21.003

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

10.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

21600
22
220

1
7.000

22003

Vestuario y lencera

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

4.000

Suministros tarifados

1.900

221
22101

Agua

22103

Combustible

1.800

Comunicaciones

5.000

Postales

5.000

Primas de Seguros

1.800

Vehculos

1.800

222
22201
224
22401
225
22500
226

100

Tributos y sanciones

Tributos locales

Gastos diversos

63.511

22603

Jurdicos y contenciosos

57.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

230
23000
4

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700

23

6.510
5.501
500
1
5.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

28.000

Indemnizaciones por razn del servicio

28.000

Indemnizaciones por razn del servicio

28.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
6

900.000

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

900.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

900.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

900.000

INVERSIONES REALES

64
640
64022
7

100.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

100.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

100.000

Estudios y trabajos tcnicos

100.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300

1.000.000

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

1.000.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.000.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

1.000.000
Total

308

Programa

2.154.189

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1111

VICECONSEJERA DE POLTICA TERRITORIAL

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

304.093

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.296

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.296

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

12

5.081

Funcionarios y Personal Estatutario

120

169.997

Retribuciones bsicas

69.237

12000

Sueldo

55.734

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

13.503

Retribuciones complementarias

100.760
38.132
6.371
55.495
762

Laborales

21.049

Laboral fijo

21.049

13000

Salario Base

13.139

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

5.108
2.802

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

48.751

Cuotas sociales

48.751

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

42.165

16013

Cuotas sociales laborales

6.586
Total
Total

309

Programa

304.093

Servicio

2.458.282

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1112

DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL TERRITORIO

Programa

261E

Ordenacin del territorio


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

4.492.044

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.296.508

Retribuciones bsicas

480.682

12000

Sueldo

381.965

12005

Trienios

121

98.717

Retribuciones complementarias

815.826

12101

Complementos al puesto de trabajo

282.939

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

48.605
483.045
1.237

Laborales

2.199.588

Laboral fijo

1.104.012

13000

Salario Base

601.169

13001

Otras remuneraciones

405.044

13005

Antiguedad

131

97.799

Laboral eventual

1.095.576

13100

Salario base

594.388

13101

Otras remuneraciones

444.551

13105

Antiguedad

16
160

56.637

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

995.948

Cuotas sociales

995.948

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

299.437

16013

Cuotas sociales laborales

696.511

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

39.641

Suministros y otros

220

4.641

Suministros no tarifados

20

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

10

22009

Otros suministros no tarifados

226
22603
227
22703
23
230
23000

10

Gastos diversos

4.435

Jurdicos y contenciosos

4.435

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

186

Servicios postales y de mensajera

186

Indemnizaciones por razn del Servicio

35.000

Indemnizaciones por razn del servicio

35.000

Indemnizaciones por razn del servicio

35.000
Total

310

Programa

4.531.685

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1112

DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL TERRITORIO

Programa

456C

Apoyo a moderniz. de gestin y elab. del planeam.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640
64022
65
650
65000

4.619.341

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.672.204

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.672.204

Estudios y trabajos tcnicos

1.672.204

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

2.947.137

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

2.947.137

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

2.947.137
Total

311

Programa

4.619.341

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

11

OBRAS PBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL

Servicio

1112

DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL TERRITORIO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.929

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.051

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.051

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

565

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

312

Programa

69.929

Total

Servicio

9.220.955

Total

Seccin

185.895.626

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.7.13 - AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y


AGUAS

313

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1301

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

383.412

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

65.423

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

65.423

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

100

11
110
11000
12
120

210.639

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

210.639

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

210.639

Funcionarios y Personal Estatutario

24.966

Retribuciones bsicas

10.185

12000

Sueldo

12005

Trienios

121

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

160

8.379
1.806

Retribuciones complementarias

12101

16

53.163

Personal Eventual

14.781
5.604
743
8.202
232

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

82.384

Cuotas sociales

82.384

16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770

16011

Cuotas sociales personal eventual

62.267

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

6.347

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

69.708

Suministros y otros

220
22001
226

21.192

Suministros no tarifados

1.500

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.500

Gastos diversos

19.692

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

18.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

48.516

Indemnizaciones por razn del servicio

48.516

23
230
23000

1.692

Indemnizaciones por razn del servicio

48.516
Total
Total

314

Programa

453.120

Servicio

453.120

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

411A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

5.136.991

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.674.936

Retribuciones bsicas

683.692

12000

Sueldo

536.196

12005

Trienios

147.496

Retribuciones complementarias

991.244

12101

Complementos al puesto de trabajo

367.105

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13

58.318
557.401
8.420

Laborales

130

1.259.348

Laboral fijo

737.783

13000

Salario Base

395.794

13001

Otras remuneraciones

248.409

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

93.489
91

Laboral eventual

521.565

13100

Salario base

297.719

13101

Otras remuneraciones

187.168

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

15
151
15100
16
160

36.224
454

Incentivos al Rendimiento

12.355

Gratificaciones

12.355

Gratificaciones

12.355

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

776.520

Cuotas sociales

776.520

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

378.173

16013

Cuotas sociales laborales

17
170
17002
2

398.347

Gastos diversos de personal

1.413.832

Gastos diversos de personal

1.413.832

Insuficiencias y Otras Contingencias

1.413.832

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

Arrendamientos y Cnones

200
20000
202
20200
204
20400
205
20500
209
20900
21

10.726

Terrenos y bienes naturales

Terrenos y bienes naturales

Edificios y otras construcciones

9.903

Edificios y otras construcciones

9.903

Elementos de transporte

808

Elementos de transporte

808

Mobiliario y enseres

Mobiliario y enseres

Otro inmovilizado material

Otro inmovilizado material

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22
220

820.343

25.407

Edificios y otras construcciones

5.290

Edificios y otras construcciones

5.290

Maquinaria, instalacin y utillaje

Maquinaria

Elementos de transportes

6.078

Elementos de transportes

6.078

Mobiliario y enseres

8.334

Mobiliario y enseres

8.334

Equipamiento para proceso de la informacin

5.700

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

5.700
765.769

Suministros no tarifados

96.759

315

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

411A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

IMPORTE
50.600
1.100
36.361
6.000
150
2.548

Suministros tarifados

232.578

22100

Energa elctrica

225.878

22101

Agua

22103

Combustible

222

1.100
5.600

Comunicaciones

166.328

22200

Telefnicas

108.928

22201

Postales

22204

Informticas

535

Transportes

1.945

Otros transportes

1.945

Primas de Seguros

1.500

Otros riesgos

1.500

Tributos y sanciones

4.370

22500

Tributos locales

4.215

22503

Multas y sanciones

223
22301
224
22403
225

226

56.865

155

Gastos diversos

9.846

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

1.187

22603

Jurdicos y contenciosos

1.574

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227

7.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
3
342
34200
4

3.149
734

443
44300
6

18.441
18.441

Indemnizaciones por razn del servicio

18.441
58.320

Depsitos,Fianzas y otros

58.320

Intereses de demora

58.320

Intereses de demora

58.320
2.489.501

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.489.501

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.489.501

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.489.501
166.580

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

625
62500
626
62600
63
632
63200
64
640
64003

177.534

Indemnizaciones por razn del servicio

INVERSIONES REALES

62

23.368

Indemnizaciones por razn del Servicio

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44

252.443
47.658

GASTOS FINANCIEROS

34

85

Mobiliarios y enseres

27.706
5.565

Mobiliarios y enseres

5.565

Equipamiento para proceso de la informacin

22.141

Equipamiento para proceso de la informacin

22.141

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

5.095

Edificios y otras construcciones

5.095

Edificios y otras construcciones

5.095

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

133.779

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

133.779

Aplicaciones informticas

90.400

316

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

411A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
64099
8

Descripcin

IMPORTE

Otros

43.379

ACTIVOS FINANCIEROS

85
850
85007

299.904

Adquisicin de acciones dentro del Sector Pblico

299.904

Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA

299.904

Inversin permanente

299.904
Total

317

Programa

8.971.639

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

413A

Calidad Agroalimentaria
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

2.976.285

A Organismos Autnomos

2.976.285

A Organismos Autnomos

2.976.285

A Organismos Autnomos

2.976.285

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

289.519

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

289.519

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

289.519

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

289.519
Total

318

Programa

3.265.804

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

467A

Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Agrario


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

5.136.683

A Organismos Autnomos

5.136.683

A Organismos Autnomos

5.136.683

A Organismos Autnomos

5.136.683

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72

1.115.627

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

720
72010

1.115.627

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

1.115.627

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

1.115.627
Total

319

Programa

6.252.310

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.256

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

320

Programa

72.256

Servicio

18.562.009

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1307

VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERA

Programa

411B

Coord. Cmaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

2.156.486

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.391.421

Retribuciones bsicas

544.268

12000

Sueldo

428.608

12005

Trienios

115.660

Retribuciones complementarias

847.153

12101

Complementos al puesto de trabajo

291.050

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

74.321
476.757
5.025

Laborales

334.196

Laboral fijo

129.175

13000

Salario Base

78.834

13001

Otras remuneraciones

31.228

13005

Antiguedad

18.298

13006

Horas extras

131

815

Laboral eventual

205.021

13100

Salario base

127.428

13101

Otras remuneraciones

61.883

13105

Antiguedad

15.268

13106

Horas extras

16
160

442

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

430.869

Cuotas sociales

430.869

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

323.202

16013

Cuotas sociales laborales

107.667

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
205
20500
207
20700
21
212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22
220

15.700

Edificios y otras construcciones

13.000

Edificios y otras construcciones

13.000

Mobiliario y enseres

1.900

Mobiliario y enseres

1.900

Cnones

24.685

Edificios y otras construcciones

10.485

Edificios y otras construcciones

10.485

Elementos de transportes

6.700

Elementos de transportes

6.700

Mobiliario y enseres

6.500

Mobiliario y enseres

6.500

Equipamiento para proceso de la informacin

1.000

Equipamiento para proceso de la informacin

68.371

Suministros no tarifados

10.440

Otros suministros no tarifados


Agua

22103

Combustible

22301
225
22500
227

4.000
6.440

Suministros tarifados

22101

223

1.000

Suministros y otros

22009

22201

800

Reparacin, mantenimiento y conservacin

Material informtico no inventariable

222

800

Cnones

22002
221

157.756

Arrendamientos y Cnones

11.076
1.000
10.076

Comunicaciones

1.700

Postales

1.700

Transportes

4.000

Otros transportes

4.000

Tributos y sanciones

6.000

Tributos locales

6.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

321

35.155

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1307

VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERA

Programa

411B

Coord. Cmaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

17.665

Indemnizaciones por razn del Servicio

49.000

Indemnizaciones por razn del servicio

49.000

23
230
23000
4

10.000
6.000
1.490

Indemnizaciones por razn del servicio

49.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47
470
47000
48
480
48000
6

4.158.455

A Empresas Privadas

4.091.948

A Empresas Privadas

4.091.948

A Empresas Privadas

4.091.948

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

66.507

A familias e instituciones sin fines de Lucro

66.507

A familias e instituciones sin fines de lucro

66.507

INVERSIONES REALES

64

869.476

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

869.476

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

869.476

64003

Aplicaciones informticas

204.737

64022

Estudios y trabajos tcnicos

640

664.739
Total

322

Programa

7.342.173

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1307

VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

368.903

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.215

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.215

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

100

12

46.683

Funcionarios y Personal Estatutario

120

166.481

Retribuciones bsicas

65.539

12000

Sueldo

52.721

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
131

12.818

Retribuciones complementarias

100.942
36.899
5.590
57.682
771

Laborales

85.303

Laboral eventual

41.460

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

133

1.602

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

43.843

Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral

43.843

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

57.904

Cuotas sociales

57.904

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

33.688

16013

Cuotas sociales laborales

13.338

13300
16
160

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

39.067

Suministros y otros

293

Gastos diversos

293

22601

Atenciones protocolarias y representativas

123

22606

Reuniones, cursos y conferencias

226

23
230
23000

170

Indemnizaciones por razn del Servicio

38.774

Indemnizaciones por razn del servicio

38.774

Indemnizaciones por razn del servicio

38.774
Total
Total

323

Programa

407.970

Servicio

7.750.143

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

322J

Formacin Profesional Martimo Pesquera


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

3.294.781

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.942.342

Retribuciones bsicas

778.634

12000

Sueldo

676.099

12005

Trienios

121

102.535

Retribuciones complementarias

1.065.166

12101

Complementos al puesto de trabajo

436.227

12102

Indemnizaciones por residencia

222.496

12103

Complementos especfico

405.359

12109

Otros complementos

125
12500
13
130

1.084

Sustituciones personal funcionario y estatutario


Sustituciones personal funcionario y estatutario

98.542
98.542

Laborales

586.346

Laboral fijo

260.236

13000

Salario Base

146.930

13001

Otras remuneraciones

77.437

13005

Antiguedad

35.709

13006

Horas extras

131

160

Laboral eventual

326.110

13100

Salario base

171.957

13101

Otras remuneraciones

89.961

13102

Sustituciones Personal Laboral

47.918

13105

Antiguedad

16.125

13106

Horas extras

16
160

149

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

766.093

Cuotas sociales

766.093

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

573.957

16013

Cuotas sociales laborales

192.136

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

Arrendamientos y Cnones

202
20200
203
20303
204
20400
205
20500
21
212
21200
213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
22

8.223

Edificios y otras construcciones

101

Edificios y otras construcciones

101

Maquinaria, instalacin y utillaje

856

Utillaje

856

Elementos de transporte

4.194

Elementos de transporte

4.194

Mobiliario y enseres

3.072

Mobiliario y enseres

3.072

Reparacin, mantenimiento y conservacin

67.852

Edificios y otras construcciones

43.373

Edificios y otras construcciones

43.373

Maquinaria, instalacin y utillaje

11.582

Instalaciones tcnicas

11.582

Elementos de transportes

5.434

Elementos de transportes

5.434

Mobiliario y enseres

6.930

Mobiliario y enseres

6.930

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

615.842

533
533
476.509

Suministros no tarifados

57.287

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

7.520

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.602

22002

Material informtico no inventariable

1.602

22003

Vestuario y lencera

22004

Productos alimenticios

533
7.062

324

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

322J

Formacin Profesional Martimo Pesquera


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

38.800

Suministros tarifados

39.065

221

168

22100

Energa elctrica

22101

Agua

26.568

Combustible

11.497

22103
222

1.000

Comunicaciones

1.002

22201

Postales

22204

Informticas

950

Transportes

1.527

223
22302
224

52

Transporte escolar

1.527

Primas de Seguros

68.262

22400

Edificios y locales

22401

Vehculos

28.760

22403

Otros riesgos

32.075

225

Tributos y sanciones

22500

Tributos locales

22502

Tributos estatales

226
22606
227

7.427

1.300
200
1.100

Gastos diversos

491

Reuniones, cursos y conferencias

491

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229
22998
23
230
23000
4

307.569
60.424
97.145
150.000

Gastos corrientes tipificados

Gtos ense. nat-deport. buceo y profes. mar-pesq

Indemnizaciones por razn del Servicio

63.258

Indemnizaciones por razn del servicio

63.258

Indemnizaciones por razn del servicio

63.258

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

8.778

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

8.778

A familias e instituciones sin fines de Lucro

8.778

A familias e instituciones sin fines de lucro

8.778

INVERSIONES REALES

62

561.336

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

623
62301
625
62500
626
62600
628
62800
63
632
63200

131.336

Maquinaria, instalacin y utillaje

50.000

Maquinaria

50.000

Mobiliarios y enseres

60.000

Mobiliarios y enseres

60.000

Equipamiento para proceso de la informacin

15.569

Equipamiento para proceso de la informacin

15.569

Otros activos materiales

5.767

Otros activos materiales

5.767

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

430.000

Edificios y otras construcciones

430.000

Edificios y otras construcciones

430.000
Total

325

Programa

4.480.737

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415A

Desarrollo Pesquero
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
1.143.073

Funcionarios y Personal Estatutario

574.786

Retribuciones bsicas

227.527

12000

Sueldo

180.368

12005

Trienios

120

121

47.159

Retribuciones complementarias

347.259

12101

Complementos al puesto de trabajo

125.428

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

20.675
199.014
2.142

Laborales

341.168

Laboral fijo

212.196

13000

Salario Base

123.466

13001

Otras remuneraciones

65.730

13005

Antiguedad

22.837

13006

Horas extras

131

163

Laboral eventual

128.972

13100

Salario base

72.161

13101

Otras remuneraciones

48.188

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

16

8.463
160

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160
16012
16013
2

Cuotas sociales

227.119

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

120.332

Cuotas sociales laborales

106.787

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
216
21600
22

2.836

Edificios y otras construcciones

2.448

Edificios y otras construcciones

2.448

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin

388
388
53.035

Suministros no tarifados

2.843

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22002

Material informtico no inventariable

22009

72.202

Reparacin, mantenimiento y conservacin

Suministros y otros

220

227.119

970
1.297

Otros suministros no tarifados

576

Suministros tarifados

482

22101

Agua

288

22103

Combustible

194

221

222
22201
223
22301
224
22403
225
22500
226

Comunicaciones

116

Postales

116

Transportes

78

Otros transportes

78

Primas de Seguros

851

Otros riesgos

851

Tributos y sanciones

4.008

Tributos locales

4.008

Gastos diversos

885

22602

Publicidad y propaganda

81

22606

Reuniones, cursos y conferencias

97

22609
227

Otros

707

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

43.772

22700

Limpieza y aseo

9.767

22701

Seguridad

3.429

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

1.940

326

10.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415A

Desarrollo Pesquero
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22710
23
230
23000
4

Descripcin

IMPORTE

Estudios y proyectos de investigacin

18.636

Indemnizaciones por razn del Servicio

16.331

Indemnizaciones por razn del servicio

16.331

Indemnizaciones por razn del servicio

16.331

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

400.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

400.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

400.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

400.000

INVERSIONES REALES

64
640

148.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

148.000

64003

Aplicaciones informticas

64021

Promocin, ferias y exposiciones

64022

Estudios y trabajos tcnicos

148.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

64.000
2.000
82.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78
780
78000

242.791

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

242.791

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

242.791

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

242.791
Total

327

Programa

2.006.066

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415B

Estructuras Pesqueras
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
674.646

Funcionarios y Personal Estatutario

407.951

Retribuciones bsicas

162.676

12000

Sueldo

124.592

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

38.084

Retribuciones complementarias

245.275
87.255
15.474
141.606
940

Laborales

132.794

Laboral fijo

111.986

13000

Salario Base

59.022

13001

Otras remuneraciones

43.080

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

9.721
163

Laboral eventual

20.808

13100

Salario base

13.139

13101

Otras remuneraciones

5.108

13105

Antiguedad

2.288

13106

Horas extras

16
160

273

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

133.901

Cuotas sociales

133.901

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

92.118

16013

Cuotas sociales laborales

41.783

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
206
20600
207
20700
209
20900
21
212

147.262

Arrendamientos y Cnones

7.300

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000

Cnones

3.000

Cnones

3.000

Otro inmovilizado material

2.300

Otro inmovilizado material

2.300

Reparacin, mantenimiento y conservacin

55.389

Edificios y otras construcciones

16.050

21200

Edificios y otras construcciones

12.550

21209

Otros

213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22

3.500

Maquinaria, instalacin y utillaje

35.039

Maquinaria

35.039

Elementos de transportes

1.500

Elementos de transportes

1.500

Mobiliario y enseres

800

Mobiliario y enseres

800

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

2.000
2.000
72.023

Suministros no tarifados

5.272

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

2.152

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

1.900

22009

Otros suministros no tarifados

1.100

Suministros tarifados

2.810

221

120

22101

Agua

22103

Combustible

1.100

22109

Otros suministros

1.350

222

360

Comunicaciones

100

328

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415B

Estructuras Pesqueras
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22201
223

Descripcin
Postales

IMPORTE
100

Transportes

1.800

Otros transportes

1.800

Primas de Seguros

6.550

22400

Edificios y locales

3.400

22401

Vehculos

22403

Otros riesgos

3.000

Tributos y sanciones

5.061

Tributos locales

5.061

Gastos diversos

570

22601

Atenciones protocolarias y representativas

141

22602

Publicidad y propaganda

86

22603

Jurdicos y contenciosos

137

22301
224

225
22500
226

22606
227

150

Reuniones, cursos y conferencias

206

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

19.860

22700

Limpieza y aseo

12.209

22701

Seguridad

3.960

22702

Valoraciones y peritajes

1.971

22703

Servicios postales y de mensajera

229
22936
23
230
23000
4

1.720

Gastos corrientes tipificados

30.000

Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013

30.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

12.550

Indemnizaciones por razn del servicio

12.550

Indemnizaciones por razn del servicio

12.550

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

230.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

230.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

230.000

A familias e instituciones sin fines de lucro


INVERSIONES REALES

60
602
60200
62
623
62302
626
62600
63
632

230.000
2.148.139

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral

755.000

Edificios y otras construcciones

755.000

Construccin

755.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

535.570

Maquinaria, instalacin y utillaje

534.570

Instalaciones tcnicas

534.570

Equipamiento para proceso de la informacin

1.000

Equipamiento para proceso de la informacin

1.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

112.069

Edificios y otras construcciones

25.000

Edificios y otras construcciones

25.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

82.069

63301

Maquinaria

67.069

63303

Utillaje

15.000

63200
633

636
63600
64
640

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin

5.000
5.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

745.500

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

745.500

64003

Aplicaciones informticas

64021

Promocin, ferias y exposiciones

210.000

64022

Estudios y trabajos tcnicos

470.500

64099

Otros

15.000

50.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77
770
77000

12.130.000

A Empresas Privadas

10.630.000

A Empresas Privadas

10.630.000

A Empresas Privadas

10.630.000

329

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415B

Estructuras Pesqueras
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
78
780
78000

Descripcin

IMPORTE

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.500.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.500.000

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

1.500.000
Total

330

Programa

15.330.047

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415C

Ordenacin e Inspeccin Pesquera


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
1.163.797

Funcionarios y Personal Estatutario

445.396

Retribuciones bsicas

158.916

12000

Sueldo

137.721

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

125
12500
13
130

21.195

Retribuciones complementarias

258.171
92.798
34.639
128.211
2.523

Sustituciones personal funcionario y estatutario


Sustituciones personal funcionario y estatutario

28.309
28.309

Laborales

450.996

Laboral fijo

245.928

13000

Salario Base

130.246

13001

Otras remuneraciones

77.410

13005

Antiguedad

37.957

13006

Horas extras

131

315

Laboral eventual

205.068

13100

Salario base

115.541

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

16
160

80.381
8.234
912

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

267.405

Cuotas sociales

267.405

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

121.690

16013

Cuotas sociales laborales

145.715

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
214
21400
22

9.753

Edificios y otras construcciones

2.295

Edificios y otras construcciones

2.295

Elementos de transportes

7.458

Elementos de transportes

7.458

Suministros y otros

220

74.292

Reparacin, mantenimiento y conservacin

57.655

Suministros no tarifados

4.408

22003

Vestuario y lencera

4.113

22009

Otros suministros no tarifados

221

295

Suministros tarifados

39.507

22101

Agua

22103

Combustible

28.263

22109

Otros suministros

11.111

224

133

Primas de Seguros

3.359

Otro inmovilizado

3.359

Tributos y sanciones

3.259

Tributos locales

3.259

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

6.456

22700

Limpieza y aseo

4.135

22701

Seguridad

2.321

22402
225
22500
227

229
22989
23
230
23000
4

Gastos corrientes tipificados

666

Gtos funcionam. Inspeccin y vigilanc. pesquera

6.884

Indemnizaciones por razn del servicio

6.884

Indemnizaciones por razn del servicio

6.884

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443

666

Indemnizaciones por razn del Servicio

9.900

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

9.900

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

9.900

331

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

415C

Ordenacin e Inspeccin Pesquera


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
44300
6

Descripcin

IMPORTE

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

9.900

INVERSIONES REALES

64

361.349

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

361.349

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

361.349

64022

Estudios y trabajos tcnicos

351.349

64099

Otros

640

10.000
Total

332

Programa

1.609.338

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

452B

Mejora de la Calidad del Agua


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

65
650
65000

891.680

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

891.680

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

891.680

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

891.680
Total

333

Programa

891.680

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

452C

Conv. M Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

60
603
60300
64
640
64099

36.538.308

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral

35.364.411

Infraestructuras

35.364.411

Infraestructuras

35.364.411

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.173.897

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.173.897

Otros

1.173.897
Total

334

Programa

36.538.308

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

452D

Estudios, Investig. y Gestin en materia de Aguas


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
1.262.845

Funcionarios y Personal Estatutario

431.031

Retribuciones bsicas

160.380

12000

Sueldo

127.094

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

33.286

Retribuciones complementarias

270.651
93.195
14.928
161.836
692

Laborales

554.303

Laboral fijo

529.913

13000

Salario Base

296.988

13001

Otras remuneraciones

163.669

13005

Antiguedad

69.256

Laboral eventual

24.390

13100

Salario base

14.391

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

131

16
160

7.997
2.002

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

277.511

Cuotas sociales

277.511

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

Arrendamientos y Cnones

202
20200
203
20301
205
20500
21
212
21200
213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
22
220

96.839
180.672
103.264
2.031

Edificios y otras construcciones

357

Edificios y otras construcciones

357

Maquinaria, instalacin y utillaje

357

Instalaciones tcnicas

357

Mobiliario y enseres

1.317

Mobiliario y enseres

1.317

Reparacin, mantenimiento y conservacin

7.754

Edificios y otras construcciones

1.782

Edificios y otras construcciones

1.782

Maquinaria, instalacin y utillaje

357

Instalaciones tcnicas

357

Elementos de transportes

1.841

Elementos de transportes

1.841

Mobiliario y enseres

1.902

Mobiliario y enseres

1.902

Equipamiento para proceso de la informacin

1.872

Equipamiento para proceso de la informacin

1.872

Suministros y otros

32.029

Suministros no tarifados

17.433

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

3.075

22003

Vestuario y lencera

3.563

22009

Otros suministros no tarifados

3.569

Suministros tarifados

4.405

221
22101

Agua

22103

Combustible

22109
222
22201
223

6.472
754

370
3.322

Otros suministros

713

Comunicaciones

1.279

Postales

1.279

Transportes

357

335

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

452D

Estudios, Investig. y Gestin en materia de Aguas


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22301
224
22401
225

Descripcin

IMPORTE

Otros transportes

357

Primas de Seguros

1.892

Vehculos

1.892

Tributos y sanciones

385

22500

Tributos locales

206

22502

Tributos estatales

226

179

Gastos diversos

4.425

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

22606
227

Reuniones, cursos y conferencias


Limpieza y aseo

22703

Servicios postales y de mensajera

22987
23
230
23000

875

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700
229

700
2.850
1.849
357
1.492

Gastos corrientes tipificados

Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas

Indemnizaciones por razn del Servicio

61.450

Indemnizaciones por razn del servicio

61.450

Indemnizaciones por razn del servicio

61.450
Total

336

Programa

1.366.109

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1309

VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.985

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.215

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.215

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

337

Programa

72.985

Servicio

62.295.270

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

322H

Mejora de la Capacitacin Agraria y Form. Profes.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

3.766.099

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.485.276

Retribuciones bsicas

568.880

12000

Sueldo

463.232

12005

Trienios

105.648

Retribuciones complementarias

850.145

12101

Complementos al puesto de trabajo

298.682

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

125
12500
13

90.608
455.981
4.874

Sustituciones personal funcionario y estatutario


Sustituciones personal funcionario y estatutario
Laborales

130

66.251
66.251
1.420.084

Laboral fijo

847.192

13000

Salario Base

479.478

13001

Otras remuneraciones

234.533

13005

Antiguedad

132.919

13006

Horas extras

131

262

Laboral eventual

572.892

13100

Salario base

349.440

13101

Otras remuneraciones

146.056

13102

Sustituciones Personal Laboral

51.509

13105

Antiguedad

25.789

13106

Horas extras

16
160

98

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

860.739

Cuotas sociales

860.739

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

398.148

16013

Cuotas sociales laborales

462.591

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

Arrendamientos y Cnones

203

599.902
1.102

Maquinaria, instalacin y utillaje

802

20302

Maquinaria

502

20303

Utillaje

300

Cnones

300

207
20700
21
212

Cnones

300

Reparacin, mantenimiento y conservacin

72.300

Edificios y otras construcciones

27.300

21200

Edificios y otras construcciones

27.000

21209

Otros

213

300

Maquinaria, instalacin y utillaje

27.500

21301

Instalaciones tcnicas

15.000

21302

Maquinaria

10.000

21303

Utillaje

2.500

Elementos de transportes

6.000

Elementos de transportes

6.000

Mobiliario y enseres

8.000

Mobiliario y enseres

8.000

Equipamiento para proceso de la informacin

3.500

214
21400
215
21500
216
21600
22
220

Equipamiento para proceso de la informacin

3.500

Suministros y otros

515.600

Suministros no tarifados

200.810

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22004

Productos alimenticios

7.700
194
9.114
4.202
92.500

338

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

322H

Mejora de la Capacitacin Agraria y Form. Profes.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

84.100

221

3.000

Suministros tarifados

62.100

22101

Agua

39.500

22102

Gas

22103

Combustible

222
22201
223
22301
224

7.600
15.000

Comunicaciones

400

Postales

400

Transportes

23.490

Otros transportes

23.490

Primas de Seguros

13.200

22400

Edificios y locales

5.200

22403

Otros riesgos

8.000

Tributos y sanciones

4.000

225
22500
227

Tributos locales

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

229
22901
23
230
23000
239
23900
6

4.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

175.000
30.000
145.000

Gastos corrientes tipificados

36.600

Gastos de actividades docentes y formativas

36.600

Indemnizaciones por razn del Servicio

10.900

Indemnizaciones por razn del servicio

7.500

Indemnizaciones por razn del servicio

7.500

Otras indemnizaciones

3.400

Otras indemnizaciones

3.400

INVERSIONES REALES

62

258.318

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

622

151.419

Edificios y otras construcciones

54.027

Construccin

54.027

Maquinaria, instalacin y utillaje

50.067

62301

Maquinaria

17.201

62302

Instalaciones tcnicas

24.904

62303

Utillaje

62201
623

624
62400
625
62500
626
62600
628
62800
63

7.962

Elementos de transporte

14.159

Elementos de transporte

14.159

Mobiliarios y enseres

19.153

Mobiliarios y enseres

19.153

Equipamiento para proceso de la informacin

12.521

Equipamiento para proceso de la informacin

12.521

Otros activos materiales

1.492

Otros activos materiales

1.492

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

632
63200
633

106.899

Edificios y otras construcciones

81.367

Edificios y otras construcciones

81.367

Maquinaria, instalacin y utillaje

25.532

63301

Maquinaria

63302

Instalaciones tcnicas

6.780
18.752
Total

339

Programa

4.624.319

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

412A

Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

1.747.922

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.172.915

Retribuciones bsicas

459.484

12000

Sueldo

374.442

12005

Trienios

121

85.042

Retribuciones complementarias

713.431

12101

Complementos al puesto de trabajo

247.488

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

47.050
416.070
2.823

Laborales

225.743

Laboral fijo

111.017

13000

Salario Base

66.947

13001

Otras remuneraciones

28.429

13005

Antiguedad

131

15.641

Laboral eventual

114.726

13100

Salario base

70.180

13101

Otras remuneraciones

34.096

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

16
160

9.978
472

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

349.264

Cuotas sociales

349.264

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

277.773

16013

Cuotas sociales laborales

71.491

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
214
21400
215
21500
22
220

69.027

Reparacin, mantenimiento y conservacin

2.878

Edificios y otras construcciones

1.360

Edificios y otras construcciones

1.360

Elementos de transportes

518

Elementos de transportes

518

Mobiliario y enseres

1.000

Mobiliario y enseres

1.000

Suministros y otros

52.380

Suministros no tarifados

3.963

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

729

22002

Material informtico no inventariable

556

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

2.398

Suministros tarifados

4.914

221

280

22101

Agua

22103

Combustible

4.754

Tributos y sanciones

3.051

Tributos locales

3.051

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

9.272

22700

Limpieza y aseo

5.426

22701

Seguridad

1.760

22703

Servicios postales y de mensajera

225
22500
227

229
22936
23
230
23000
4

160

2.086

Gastos corrientes tipificados

31.180

Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013

31.180

Indemnizaciones por razn del Servicio

13.769

Indemnizaciones por razn del servicio

13.769

Indemnizaciones por razn del servicio

13.769

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47
470
47000

687.265

A Empresas Privadas

687.265

A Empresas Privadas

687.265

A Empresas Privadas

687.265

340

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

412A

Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64

1.582.893

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

716.238

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

716.238

64022

Estudios y trabajos tcnicos

628.188

64099

Otros

640

65
650
65000
7

88.050

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

866.655

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

866.655

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

866.655

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75
750
75000
76
760
76000
77
770
77000
78
780
78000

2.445.300

A Ayuntamientos

353.988

A Ayuntamientos

353.988

A Ayuntamientos y sus OO.AA.

353.988

A Cabildos Insulares

75.150

A Cabildos Insulares

75.150

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

75.150

A Empresas Privadas

2.016.012

A Empresas Privadas

2.016.012

A Empresas Privadas

2.016.012

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

150

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

150

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

150
Total

341

Programa

6.532.407

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

412B

Ordenacin y mejora de la produccin agrcola


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

1.673.345

Funcionarios y Personal Estatutario

856.906

Retribuciones bsicas

334.376

12000

Sueldo

272.229

12005

Trienios

120

121

62.147

Retribuciones complementarias

522.530

12101

Complementos al puesto de trabajo

183.021

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

33.687
303.168
2.654

Laborales

469.428

Laboral fijo

237.780

13000

Salario Base

134.207

13001

Otras remuneraciones

65.748

13005

Antiguedad

37.521

13006

Horas extras

131

304

Laboral eventual

231.648

13100

Salario base

131.705

13101

Otras remuneraciones

85.272

13105

Antiguedad

14.124

13106

Horas extras

16

547

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160
16012
16013
2
21
212
21200
216
21600
22

347.011

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

197.484

Cuotas sociales laborales

149.527
3.486

Edificios y otras construcciones

2.997

Edificios y otras construcciones

2.997

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros no tarifados

489
15.369

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22003

Vestuario y lencera

22009

489
870.474

22001

221

940.363

Reparacin, mantenimiento y conservacin

Suministros y otros

220

347.011

Cuotas sociales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

69
2.350

Otros suministros no tarifados

12.950

Suministros tarifados

5.986

22101

Agua

1.063

22103

Combustible

4.923

Transportes

3.999

Otros transportes

3.999

Tributos y sanciones

5.716

22500

Tributos locales

4.150

22501

Tributos autonmicos

1.566

223
22301
225

226

Gastos diversos

371

22601

Atenciones protocolarias y representativas

86

22602

Publicidad y propaganda

95

22606
227

Reuniones, cursos y conferencias

190

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

339.033

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

200.511

Gastos corrientes tipificados

500.000

Cofinac. Planes erradicacin y control de plagas

500.000

229
22919
23

IMPORTE

22.711
114.565
1.246

Indemnizaciones por razn del Servicio

66.403

342

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

412B

Ordenacin y mejora de la produccin agrcola


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
230
23000
4

Descripcin

IMPORTE

Indemnizaciones por razn del servicio

66.403

Indemnizaciones por razn del servicio

66.403

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47
470
47000
6

2.163.000

A Empresas Privadas

2.163.000

A Empresas Privadas

2.163.000

A Empresas Privadas

2.163.000

INVERSIONES REALES

62
623
62302
628
62800
64
640
64022

276.850

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

258.850

Maquinaria, instalacin y utillaje

238.850

Instalaciones tcnicas

238.850

Otros activos materiales

20.000

Otros activos materiales

20.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

18.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

18.000

Estudios y trabajos tcnicos

18.000
Total

343

Programa

5.053.558

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1310

DIRECCIN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.256

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

344

Programa

72.256

Servicio

16.282.540

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1311

DIRECCIN GENERAL DE GANADERA

Programa

412C

Desarrollo ganadero
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

1.813.671

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.185.958

Retribuciones bsicas

472.051

12000

Sueldo

381.852

12005

Trienios

121

90.199

Retribuciones complementarias

713.907

12101

Complementos al puesto de trabajo

247.397

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

47.669
416.070
2.771

Laborales

285.907

Laboral fijo

172.365

13000

Salario Base

104.174

13001

Otras remuneraciones

42.505

13005

Antiguedad

25.360

13006

Horas extras

131

326

Laboral eventual

113.542

13100

Salario base

69.451

13101

Otras remuneraciones

37.106

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

16
160

6.805
180

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

341.806

Cuotas sociales

341.806

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

250.606

16013

Cuotas sociales laborales

91.200

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
213

Edificios y otras construcciones

3.400
33.523

Instalaciones tcnicas
Maquinaria

215
21500
216
21600
22

3.400

Maquinaria, instalacin y utillaje

21302
21400

1.000
32.523

Elementos de transportes

5.800

Elementos de transportes

5.800

Mobiliario y enseres

1.400

Mobiliario y enseres

1.400

Equipamiento para proceso de la informacin

6.304

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

6.304
1.591.111

Suministros no tarifados

181.525

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

221

50.427

Edificios y otras construcciones

21301
214

1.656.538

2.000
600
1.300
177.625

Suministros tarifados

8.305

22101

Agua

1.600

22103

Combustible

6.705

Tributos y sanciones

9.505

22500

Tributos locales

7.505

22501

Tributos autonmicos

2.000

225

226

Gastos diversos

283

22601

Atenciones protocolarias y representativas

87

22602

Publicidad y propaganda

54

22606
227
22700

Reuniones, cursos y conferencias

142

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.


Limpieza y aseo

1.359.880
13.565

345

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1311

DIRECCIN GENERAL DE GANADERA

Programa

412C

Desarrollo ganadero
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229
22962
23
230
23000
4

IMPORTE
5.471
9.000
1.330.252
1.592

Gastos corrientes tipificados

31.613

Desarrollo de actividades ganaderas MAPA

31.613

Indemnizaciones por razn del Servicio

15.000

Indemnizaciones por razn del servicio

15.000

Indemnizaciones por razn del servicio

15.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47
470
47000
6

374.862

A Empresas Privadas

374.862

A Empresas Privadas

374.862

A Empresas Privadas

374.862

INVERSIONES REALES

64
640

707.595

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

707.595

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

707.595

64003

Aplicaciones informticas

110.000

64022

Estudios y trabajos tcnicos

462.595

Otros

135.000

64099
7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77
770
77000

450.508

A Empresas Privadas

450.508

A Empresas Privadas

450.508

A Empresas Privadas

450.508
Total

346

Programa

5.003.174

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

13

AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y AGUAS

Servicio

1311

DIRECCIN GENERAL DE GANADERA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.364

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

347

Programa

69.364

Total

Servicio

5.072.538

Total

Seccin

110.415.620

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.8.14 - SANIDAD

348

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1401

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

451.067

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

70.554

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

70.554

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

10005

Trienios/Antigedad

100

11
110
11000
12
120

5.131

Personal Eventual

188.775

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

188.775

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

188.775

Funcionarios y Personal Estatutario

100.444

Retribuciones bsicas

41.326

12000

Sueldo

33.515

12005

Trienios

121

7.811

Retribuciones complementarias

59.118

12101

Complementos al puesto de trabajo

22.414

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

16
160

2.972
32.805
927

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

91.294

Cuotas sociales

91.294

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16011

Cuotas sociales personal eventual

55.158

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

25.258

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

56.736

Arrendamientos y Cnones

4.600

Mobiliario y enseres

4.600

Mobiliario y enseres

4.600

Reparacin, mantenimiento y conservacin

2.050

Mobiliario y enseres

2.050

Mobiliario y enseres

2.050

Suministros y otros

8.120

Suministros no tarifados

6.120

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.920

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.300

22002

Material informtico no inventariable

1.500

22009

Otros suministros no tarifados

1.400

Gastos diversos

2.000

205
20500
21
215
21500
22
220

226
22601
23
230
23000

Atenciones protocolarias y representativas

2.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

41.966

Indemnizaciones por razn del servicio

41.966

Indemnizaciones por razn del servicio

41.966
Total
Total

349

Programa

507.803

Servicio

507.803

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1402

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

311A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
1.888.223

Funcionarios y Personal Estatutario

827.198

Retribuciones bsicas

331.407

12000

Sueldo

259.782

12005

Trienios

120

121

71.625

Retribuciones complementarias

495.791

12101

Complementos al puesto de trabajo

182.550

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

30.641
279.385
3.215

Laborales

671.298

Laboral fijo

653.865

13000

Salario Base

346.520

13001

Otras remuneraciones

239.829

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

66.844
672

Laboral eventual

17.433

13100

Salario base

12.201

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

15
151
15100
16
160

4.431
801

Incentivos al Rendimiento

1.275

Gratificaciones

1.275

Gratificaciones

1.275

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

388.452

Cuotas sociales

388.452

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

182.145

16013

Cuotas sociales laborales

206.307

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21
212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22

1.501

Mobiliario y enseres

1.501

Mobiliario y enseres

1.501

Reparacin, mantenimiento y conservacin

41.481

Edificios y otras construcciones

10.417

Edificios y otras construcciones

10.417

Elementos de transportes

5.000

Elementos de transportes

5.000

Mobiliario y enseres

2.964

Mobiliario y enseres

2.964

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

559.055

Arrendamientos y Cnones

23.100
23.100
473.278

Suministros no tarifados

19.865

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

4.500

22002

Material informtico no inventariable

3.000

22003

Vestuario y lencera

2.600

22009

Otros suministros no tarifados

9.765

Suministros tarifados

3.600

221
22103
222

Combustible

3.600

Comunicaciones

42.938

22200

Telefnicas

30.938

22201

Postales

12.000

223
22301
225
22500
227

Transportes

2.477

Otros transportes

2.477

Tributos y sanciones

600

Tributos locales

600

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

350

403.798

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1402

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

311A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

67.428

Indemnizaciones por razn del Servicio

27.795

Indemnizaciones por razn del servicio

27.795

Indemnizaciones por razn del servicio

27.795

Asistencia sanitaria con medios ajenos

15.000

Otros servicios de asistencia sanitaria

15.000

23
230
23000
25
258
25801
6

56.400
140.000
1.200
138.770

Otros servicios de asistencia sanitaria

15.000

INVERSIONES REALES

63

160.296

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

632
63200
633
63302
636
63600
64
640
64003

130.296

Edificios y otras construcciones

70.000

Edificios y otras construcciones

70.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

45.296

Instalaciones tcnicas

45.296

Equipamiento para proceso de la informacin

15.000

Equipamiento para proceso de la informacin

15.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

30.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

30.000

Aplicaciones informticas

30.000
Total

351

Programa

2.607.574

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1402

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

311B

Formacin Sanitaria y Social


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
445
44500

213.698

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

213.698

A Entidades Pblicas Empresariales de la C.A.C.

213.698

A Entidades Pblicas Empresariales de la C.A.C.

213.698
Total

352

Programa

213.698

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1402

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

312A

Asistencia Sanitaria
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42

2.419.158.187

A Organismos Autnomos

420
42010
7

2.419.158.187

A Organismos Autnomos

2.419.158.187

A Organismos Autnomos

2.419.158.187

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

35.071.612

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

35.071.612

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

35.071.612

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

35.071.612
Total

353

Programa

2.454.229.799

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1402

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

312B

Hemodonacin y Hemoterapia
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

2.392.025

A Organismos Autnomos

2.392.025

A Organismos Autnomos

2.392.025

A Organismos Autnomos

2.392.025

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

300.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

300.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

300.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

300.000
Total

354

Programa

2.692.025

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

14

SANIDAD

Servicio

1402

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

63.961

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.961

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.961

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

5.475
Total

355

Programa

63.961

Total

Servicio

2.459.807.057

Total

Seccin

2.460.314.860

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.9.15 - EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

356

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1501

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

326.936

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

70.504

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

70.504

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

10005

Trienios/Antigedad

100

11
110

5.081

Personal Eventual

165.181

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

165.181

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

164.680

11005

Trienios/Antigedad

12
120

24.841

Retribuciones bsicas

10.060

12000

Sueldo

12005

Trienios

121

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

160

8.379
1.681

Retribuciones complementarias

12101

16

501

Funcionarios y Personal Estatutario

14.781
5.604
743
8.202
232

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

66.410

Cuotas sociales

66.410

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16011

Cuotas sociales personal eventual

49.248

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

6.284

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

71.817

Suministros y otros

220
22001
226

11.817

Suministros no tarifados

1.817

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

10.000

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22606

Reuniones, cursos y conferencias

23
230
23000

1.817

Gastos diversos

7.000
3.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

60.000

Indemnizaciones por razn del servicio

60.000

Indemnizaciones por razn del servicio

60.000
Total
Total

357

Programa

398.753

Servicio

398.753

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1502

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

241C

Fomento del Empleo


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
44
448
44800
7

65.884.316

A Organismos Autnomos

65.598.980

A Organismos Autnomos

65.598.980

A Organismos Autnomos

65.598.980

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

285.336

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

285.336

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

285.336

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

24.716.123

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

24.716.123

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

24.716.123

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

24.716.123
Total

358

Programa

90.600.439

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1502

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

421A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
3.194.905

Funcionarios y Personal Estatutario

924.276

Retribuciones bsicas

385.222

12000

Sueldo

315.634

12005

Trienios

120

121

69.588

Retribuciones complementarias

539.054

12101

Complementos al puesto de trabajo

208.843

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

31.900
291.413
6.898

Laborales

658.358

Laboral fijo

621.924

13000

Salario Base

355.175

13001

Otras remuneraciones

186.125

13005

Antiguedad

13006

Horas extras

131

78.023
2.601

Laboral eventual

36.434

13100

Salario base

12.201

13101

Otras remuneraciones

13102

Sustituciones Personal Laboral

13105

Antiguedad

13106

Horas extras

15
151
15100
16
160

4.431
16.631
2.802
369

Incentivos al Rendimiento

9.022

Gratificaciones

9.022

Gratificaciones

9.022

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

620.027

Cuotas sociales

620.027

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

223.807

16013

Cuotas sociales laborales

396.220

Gastos diversos de personal

983.222

Gastos diversos de personal

983.222

17
170
17002
2

Insuficiencias y Otras Contingencias

983.222

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
203
20302
205

1.061.520

Arrendamientos y Cnones

59.134

Edificios y otras construcciones

18.000

Edificios y otras construcciones

18.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

2.184

Maquinaria

2.184

Mobiliario y enseres

15.200

Mobiliario y enseres

15.200

Equipamiento para proceso de la informacin

23.750

Equipamiento para proceso de la informacin

23.750

Reparacin, mantenimiento y conservacin

71.623

Edificios y otras construcciones

30.487

Edificios y otras construcciones

30.487

Maquinaria, instalacin y utillaje

9.205

21301

Instalaciones tcnicas

6.584

21302

Maquinaria

20500
206
20600
21
212
21200
213

214
21400
215
21500
216
21600
22
220

2.621

Elementos de transportes

13.117

Elementos de transportes

13.117

Mobiliario y enseres

17.959

Mobiliario y enseres

17.959

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin

855
855

Suministros y otros

907.041

Suministros no tarifados

132.502

359

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1502

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

421A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

IMPORTE
85.636
6.670
18.648

22003

Vestuario y lencera

11.288

22009

Otros suministros no tarifados

10.260

Suministros tarifados

28.336

221
22100

Energa elctrica

22101

Agua

22103

Combustible

222

Telefnicas

22201

Postales

22209

Otros

22301
224

202.104
95.329
100.290
6.485

Transportes

13.638

Otros transportes

13.638

Primas de Seguros

13.517

22400

Edificios y locales

22401

Vehculos

225

6.759
18.726

Comunicaciones

22200

223

2.851

2.359
11.158

Tributos y sanciones

3.392

22500

Tributos locales

2.284

22503

Multas y sanciones

226

1.108

Gastos diversos

66.670

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22603

Jurdicos y contenciosos

20.431

22604

Remuneraciones a agentes mediadores

38.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

1.000

2.878
4.361

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

446.882

22700

Limpieza y aseo

55.927

22703

Servicios postales y de mensajera

82.362

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

15.000

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

59.483

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
6

15.792
218.318

Indemnizaciones por razn del Servicio

23.722

Indemnizaciones por razn del servicio

23.722

Indemnizaciones por razn del servicio

23.722

INVERSIONES REALES

62
623
62302
625
62500
626
62600
64
640
64003

131.272

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

71.272

Maquinaria, instalacin y utillaje

20.000

Instalaciones tcnicas

20.000

Mobiliarios y enseres

28.300

Mobiliarios y enseres

28.300

Equipamiento para proceso de la informacin

22.972

Equipamiento para proceso de la informacin

22.972

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

60.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

60.000

Aplicaciones informticas

60.000
Total

360

Programa

4.387.697

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1502

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

911J

Consejo Econmico y Social


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
444
44410
7

516.721

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

516.721

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

516.721

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

516.721

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
744
74410

41.000

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

41.000

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

41.000

A Ent. Pbl. de CAC sometidas a rg. Presupuest.

41.000
Total

361

Programa

557.721

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1502

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

75.573

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.695

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.695

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

6.209

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

362

Programa

75.573

Servicio

95.621.430

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1503

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGA

Programa

421A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

3.270.888

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.761.714

Retribuciones bsicas

679.242

12000

Sueldo

557.006

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

122.236

Retribuciones complementarias

1.082.472
381.831
63.859
630.939
5.843

Laborales

847.047

Laboral fijo

762.136

13000

Salario Base

423.688

13001

Otras remuneraciones

248.561

13005

Antiguedad

131

89.887

Laboral eventual

84.911

13100

Salario base

48.386

13101

Otras remuneraciones

32.436

13105

Antiguedad

16
160

4.089

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

662.127

Cuotas sociales

662.127

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

395.211

16013

Cuotas sociales laborales

266.916

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

345.745

Suministros y otros

220
22001
226

265.761

Suministros no tarifados

15.000

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

15.000

Gastos diversos

24.000

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

22606

Reuniones, cursos y conferencias

15.000

227

1.000
8.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

58.988

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

15.000

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229
22999
23
230
23000

43.988

Gastos corrientes tipificados

167.773

Otros gastos corrientes tipificados

167.773

Indemnizaciones por razn del Servicio

79.984

Indemnizaciones por razn del servicio

79.984

Indemnizaciones por razn del servicio

79.984
Total

363

Programa

3.616.633

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1503

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGA

Programa

421B

Seguridad Industrial y Minera


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

61
613
61300
62
623
62302
64
640

790.000

Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral

50.000

Infraestructuras

50.000

Infraestructuras

50.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

50.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

50.000

Instalaciones tcnicas

50.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

690.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

690.000

64003

Aplicaciones informticas

64022

Estudios y trabajos tcnicos

47.000
643.000
Total

364

Programa

790.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1503

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGA

Programa

425A

Desarrollo Energtico
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

1.861.626

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.179.757

Retribuciones bsicas

452.390

12000

Sueldo

376.056

12005

Trienios

121

76.334

Retribuciones complementarias

727.367

12101

Complementos al puesto de trabajo

256.867

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

44.550
422.631
3.319

Laborales

302.158

Laboral fijo

149.859

13000

Salario Base

88.011

13001

Otras remuneraciones

43.721

13005
131

Antiguedad

18.127

Laboral eventual

152.299

13100

Salario base

88.533

13101

Otras remuneraciones

58.962

13105

Antiguedad

16

4.804

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160
16012
16013
6

379.711

Cuotas sociales

379.711

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

284.547

Cuotas sociales laborales

95.164

INVERSIONES REALES

64
640

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

342.304

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

342.304

64003

Aplicaciones informticas

64022

Estudios y trabajos tcnicos

342.304

50.000
292.304

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76
760
76000
78
780
78000

5.500.000

A Cabildos Insulares

1.600.000

A Cabildos Insulares

1.600.000

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

1.600.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

3.900.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

3.900.000

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

3.900.000
Total

365

Programa

7.703.930

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1503

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGA

Programa

433A

Apoyo a PYMES Industriales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640
64022
7

72.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

72.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

72.000

Estudios y trabajos tcnicos

72.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77
770
77000

1.337.552

A Empresas Privadas

1.337.552

A Empresas Privadas

1.337.552

A Empresas Privadas

1.337.552
Total

366

Programa

1.409.552

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1503

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGA

Programa

433B

Desarrollo Artesanal
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640

210.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

210.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

210.000

64003

Aplicaciones informticas

64021

Promocin, ferias y exposiciones

60.000
150.000
Total

367

Programa

210.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1503

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

74.445

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.567

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.567

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

5.081

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

368

Programa

74.445

Servicio

13.804.560

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1505

DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa

431B

Comercio Interior
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

1.804.239

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.187.671

Retribuciones bsicas

476.809

12000

Sueldo

364.259

12005

Trienios

112.550

Retribuciones complementarias

710.862

12101

Complementos al puesto de trabajo

256.305

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

43.460
407.048
4.049

Laborales

255.847

Laboral fijo

255.847

13000

Salario Base

143.592

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

86.724
25.531

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

360.721

Cuotas sociales

360.721

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

279.989

16013

Cuotas sociales laborales

80.732

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

73.700

Suministros y otros

220
22001
226

12.700

Suministros no tarifados

500

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

500

Gastos diversos

10.200

22601

Atenciones protocolarias y representativas

1.000

22602

Publicidad y propaganda

6.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

3.200

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

2.000

227
22706
23
230
23000
6

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

2.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

61.000

Indemnizaciones por razn del servicio

61.000

Indemnizaciones por razn del servicio

61.000

INVERSIONES REALES

64

463.637

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

343.637

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

343.637

64021

Promocin, ferias y exposiciones

130.000

64022

Estudios y trabajos tcnicos

213.637

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

120.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

120.000

640

65
650
65000
7

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

120.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76
760
76000

2.503.053

A Cabildos Insulares

2.503.053

A Cabildos Insulares

2.503.053

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

2.503.053
Total

369

Programa

4.844.629

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1505

DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa

492A

Defensa de los Consumidores y Usuarios


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

1.837.025

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.014.393

Retribuciones bsicas

414.664

12000

Sueldo

311.593

12005

Trienios

103.071

121

Retribuciones complementarias

599.729

12101

Complementos al puesto de trabajo

221.566

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

36.193
338.160
3.810

Laborales

434.536

Laboral fijo

230.602

13000

Salario Base

137.127

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

131

63.769
29.706

Laboral eventual

203.934

13100

Salario base

117.544

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

75.325
11.065

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

388.096

Cuotas sociales

388.096

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

251.572

16013

Cuotas sociales laborales

136.524

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

111.963

Suministros y otros

220

34.963

Suministros no tarifados

1.357

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22009

Otros suministros no tarifados

226

857

Gastos diversos

22602

Publicidad y propaganda

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227

500
13.706
4.000
9.706

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

19.900

22702

Valoraciones y peritajes

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

6.200

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

10.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

77.000

Indemnizaciones por razn del servicio

77.000

Indemnizaciones por razn del servicio

77.000

23
230
23000
6

3.700

INVERSIONES REALES

64
640
64022

30.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

30.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

30.000

Estudios y trabajos tcnicos

30.000
Total

370

Programa

1.978.988

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1505

DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.256

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

100

16
160
16010

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

371

Programa

72.256

Servicio

6.895.873

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1511

DIRECCIN GENERAL DE TRABAJO

Programa

494A

Admn de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

3.479.810

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
2.341.087

Retribuciones bsicas

949.784

12000

Sueldo

754.567

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

195.217

Retribuciones complementarias

1.391.303
516.701
86.023
778.831
9.748

Laborales

433.112

Laboral fijo

340.164

13000

Salario Base

192.479

13001

Otras remuneraciones

105.990

13005

Antiguedad

41.695

Laboral eventual

92.948

13100

Salario base

57.041

13101

Otras remuneraciones

28.988

13105

Antiguedad

131

16

6.919

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160
16012
16013
2

Cuotas sociales

705.611

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

570.325

Cuotas sociales laborales

135.286

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
206
20600
21

360.339

Arrendamientos y Cnones

15.000

Mobiliario y enseres

12.000

Mobiliario y enseres

12.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

705.611

3.000
3.000
20.409

Edificios y otras construcciones

7.244

Edificios y otras construcciones

7.244

Maquinaria, instalacin y utillaje

313

21301

Instalaciones tcnicas

213

21302

Maquinaria

21200
213

215
21500
216
21600
22

100

Mobiliario y enseres

9.192

Mobiliario y enseres

9.192

Equipamiento para proceso de la informacin

3.660

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

3.660
305.930

Suministros no tarifados

17.575

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

10.293

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.012

22002

Material informtico no inventariable

2.350

22003

Vestuario y lencera

1.920

22009

Otros suministros no tarifados

221

2.000

Suministros tarifados

15.197

22100

Energa elctrica

13.197

22101

Agua

222

2.000

Comunicaciones

88.494

22201

Postales

88.379

22202

Telegrficas

115

Transportes

912

223
22301
224
22400

Otros transportes

912

Primas de Seguros

1.013

Edificios y locales

1.013

372

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1511

DIRECCIN GENERAL DE TRABAJO

Programa

494A

Admn de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
225

Descripcin

IMPORTE

Tributos y sanciones

2.196

22500

Tributos locales

1.690

22503

Multas y sanciones

226

506

Gastos diversos

17.990

22601

Atenciones protocolarias y representativas

22602

Publicidad y propaganda

2.000

22603

Jurdicos y contenciosos

10.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

1.000

4.603
387

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

76.873

22700

Limpieza y aseo

26.032

22701

Seguridad

44.300

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

229

4.741
1.800

Gastos corrientes tipificados

85.680

22959

Consejo Canario de Relaciones Laborales

22999

Otros gastos corrientes tipificados

80.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

19.000

Indemnizaciones por razn del servicio

19.000

23
230
23000
4

5.680

Indemnizaciones por razn del servicio

19.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

320.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

320.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

320.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

320.000

INVERSIONES REALES

60
602
60200
62
625
62500
64
640
64003

9.750

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral

1.000

Edificios y otras construcciones

1.000

Construccin

1.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

3.000

Mobiliarios y enseres

3.000

Mobiliarios y enseres

3.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

5.750

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

5.750

Aplicaciones informticas

5.750
Total

373

Programa

4.169.899

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1511

DIRECCIN GENERAL DE TRABAJO

Programa

494B

Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Tcnico


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
205
20500
206
20600
21

IMPORTE
495.599

Arrendamientos y Cnones

98.893

Edificios y otras construcciones

85.000

Edificios y otras construcciones

85.000

Mobiliario y enseres

13.033

Mobiliario y enseres

13.033

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin

860
860

Reparacin, mantenimiento y conservacin

30.619

Edificios y otras construcciones

12.305

Edificios y otras construcciones

12.305

Maquinaria, instalacin y utillaje

693

21301

Instalaciones tcnicas

432

21302

Maquinaria

261

Elementos de transportes

245

212
21200
213

214
21400
215
21500
216
21600
219
21900
22

Elementos de transportes

245

Mobiliario y enseres

13.510

Mobiliario y enseres

13.510

Equipamiento para proceso de la informacin

3.606

Equipamiento para proceso de la informacin

3.606

Otro inmovilizado material

260

Otro inmovilizado material

260

Suministros y otros

220

328.012

Suministros no tarifados

13.464

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

5.978
800
1.301
864
373
4.148

Suministros tarifados

53.466

22100

Energa elctrica

42.364

22101

Agua

2.206

22102

Gas

8.140

22103

Combustible

22109

Otros suministros

222

480
276

Comunicaciones

1.788

22201

Postales

1.224

22202

Telegrficas

113

22204

Informticas

451

Transportes

810

223
22301
224

Otros transportes

810

Primas de Seguros

3.056

22400

Edificios y locales

1.986

22401

Vehculos

22403

Otros riesgos

225

Tributos locales

22503

Multas y sanciones

22604

Remuneraciones a agentes mediadores


Reuniones, cursos y conferencias

22613

1.242
828
414

Gastos diversos

22606
227

260

Tributos y sanciones

22500
226

810

3.431
6
3.074

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

351

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

80.755

22700

Limpieza y aseo

26.532

22701

Seguridad

44.300

374

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1511

DIRECCIN GENERAL DE TRABAJO

Programa

494B

Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Tcnico


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22703

Servicios postales y de mensajera

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229
22927
23
230
23000
4

IMPORTE
140
9.783

Gastos corrientes tipificados

170.000

Prevencin Riesgos Laborales

170.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

38.075

Indemnizaciones por razn del servicio

38.075

Indemnizaciones por razn del servicio

38.075

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

700.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

700.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

700.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

700.000

INVERSIONES REALES

61
612
61200
62
623

143.949

Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral

1.000

Edificios y otras construcciones

1.000

Edificios y otras construcciones

1.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

96.049

Maquinaria, instalacin y utillaje

69.400

62301

Maquinaria

62302

Instalaciones tcnicas

67.400

Mobiliarios y enseres

3.000

625
62500
626
62600
628
62800
63
633
63302
64
640
64003
7

2.000

Mobiliarios y enseres

3.000

Equipamiento para proceso de la informacin

19.200

Equipamiento para proceso de la informacin

19.200

Otros activos materiales

4.449

Otros activos materiales

4.449

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

35.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

35.000

Instalaciones tcnicas

35.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

11.900

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

11.900

Aplicaciones informticas

11.900

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77
770
77000

180.000

A Empresas Privadas

180.000

A Empresas Privadas

180.000

A Empresas Privadas

180.000
Total

375

Programa

1.519.548

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

15

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Servicio

1511

DIRECCIN GENERAL DE TRABAJO

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

71.950

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

61.072

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

61.072

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

2.586

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total

376

Programa

71.950

Total

Servicio

5.761.397

Total

Seccin

122.482.013

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.10.18 - EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

377

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1801

SERVICIOS GENERALES

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
12

306.912

Personal Eventual

71.111

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

71.111

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

71.111

Funcionarios y Personal Estatutario

120

156.510

Retribuciones bsicas

62.776

12000

Sueldo

44.033

12005

Trienios

18.743

Retribuciones complementarias

93.734

12101

Complementos al puesto de trabajo

31.635

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

57.409

Laborales

43.539

Laboral fijo

43.539

13000

Salario Base

26.278

13001

Otras remuneraciones

10.856

13005

Antiguedad

121

13
130

16
160

4.690

6.405

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

35.752

Cuotas sociales

35.752

16011

Cuotas sociales personal eventual

21.546

16013

Cuotas sociales laborales

14.206

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

157.854

Suministros y otros

226
22601
229
22900

157.854

Gastos diversos

2.251

Atenciones protocolarias y representativas

2.251

Gastos corrientes tipificados

155.603

Consejo Escolar de Canarias

155.603
Total

378

Programa

464.766

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1801

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

311.389

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

65.423

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

65.423

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

Personal Eventual

90.107

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

90.107

100

11
110
11000
12

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

90.107

Funcionarios y Personal Estatutario

120

110.747

Retribuciones bsicas

45.717

12000

Sueldo

35.964

12005

Trienios

121

9.753

Retribuciones complementarias

65.030

12101

Complementos al puesto de trabajo

22.152

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

16

3.714
38.819
345

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160

45.112

Cuotas sociales

45.112

16010

Cuotas sociales altos cargos

10.878

16011

Cuotas sociales personal eventual

27.823

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

6.411

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21209
213
21302
22

156.051

Reparacin, mantenimiento y conservacin

28.500

Edificios y otras construcciones

27.000

Otros

27.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.500

Maquinaria

1.500

Suministros y otros

220

75.551

Suministros no tarifados

4.500

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.500

22002

Material informtico no inventariable

1.000

22009

Otros suministros no tarifados

226
22602
227

1.500

Gastos diversos

50.160

Publicidad y propaganda

50.160

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

20.891

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

20.191

Indemnizaciones por razn del Servicio

52.000

Indemnizaciones por razn del servicio

52.000

23
230
23000

700

Indemnizaciones por razn del servicio

52.000
Total
Total

379

Programa

467.440

Servicio

932.206

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1802

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
101.235.624

Funcionarios y Personal Estatutario

7.354.856

Retribuciones bsicas

3.347.276

12000

Sueldo

2.581.421

12005

Trienios

120

121

765.855

Retribuciones complementarias

4.007.580

12101

Complementos al puesto de trabajo

1.589.756

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

377.013
1.972.910
67.901

Laborales

66.349.266

Laboral fijo

35.040.205

13000

Salario Base

20.672.035

13001

Otras remuneraciones

8.968.428

13005

Antiguedad

5.394.742

13006

Horas extras

131

5.000

Laboral eventual

31.309.061

13100

Salario base

16.852.009

13101

Otras remuneraciones

6.836.363

13102

Sustituciones Personal Laboral

4.662.319

13105

Antiguedad

2.953.370

13106

Horas extras

5.000

Incentivos al Rendimiento

2.000

Gratificaciones

2.000

15
151
15100
16
160

Gratificaciones

2.000

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

26.529.502

Cuotas sociales

25.829.502

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

163
16316
17
170
17002
2

Gastos de accin social de personal laboral


Economatos y comedores

202
20200
204
20400
21
212

700.000
700.000

Gastos diversos de personal

1.000.000

Gastos diversos de personal

1.000.000

Insuficiencias y Otras Contingencias

1.000.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

2.008.726
23.820.776

36.829.879

Arrendamientos y Cnones

95.450

Edificios y otras construcciones

94.950

Edificios y otras construcciones

94.950

Elementos de transporte

500

Elementos de transporte

500

Reparacin, mantenimiento y conservacin

5.528.110

Edificios y otras construcciones

2.344.419

21200

Edificios y otras construcciones

2.341.919

21209

Otros

213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22

2.500

Maquinaria, instalacin y utillaje

15.009

Maquinaria

15.009

Elementos de transportes

7.500

Elementos de transportes

7.500

Mobiliario y enseres

10.000

Mobiliario y enseres

10.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

3.151.182
3.151.182
31.176.319

Suministros no tarifados

332.077

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

25.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

10.000

380

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1802

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

221

IMPORTE
35.000
257.077
5.000

Suministros tarifados

580.905

22100

Energa elctrica

563.405

22101

Agua

22103

Combustible

222

10.000
7.500

Comunicaciones

1.795.076

22200

Telefnicas

1.793.076

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

224
22402
225
22500
226
22603
227

1.500
500

Primas de Seguros

5.500

Otro inmovilizado

5.500

Tributos y sanciones

20.000

Tributos locales

20.000

Gastos diversos

20.000

Jurdicos y contenciosos

20.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

27.651.429

22700

Limpieza y aseo

23.056.435

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

229
22913
23
230
23000
6

262.978
40.000
172.573
38.635
4.080.808

Gastos corrientes tipificados

771.332

Proyecto Medusa

771.332

Indemnizaciones por razn del Servicio

30.000

Indemnizaciones por razn del servicio

30.000

Indemnizaciones por razn del servicio

30.000

INVERSIONES REALES

62

6.740.708

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

622
62201
623
62302
625
62500
626

4.916.308

Edificios y otras construcciones

100.000

Construccin

100.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

350.000

Instalaciones tcnicas

350.000

Mobiliarios y enseres

10.000

Mobiliarios y enseres

10.000

Equipamiento para proceso de la informacin

4.456.308

Equipamiento para proceso de la informacin

4.456.308

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.824.400

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.824.400

64003

Aplicaciones informticas

1.745.592

64021

Promocin, ferias y exposiciones

64022

Estudios y trabajos tcnicos

62600
64
640

2.500
76.308
Total

381

Programa

144.806.211

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1802

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

456A

Disciplina Urbanstica y Medioambiental


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

1.267.158

A Organismos Autnomos

1.267.158

A Organismos Autnomos

1.267.158

A Organismos Autnomos

1.267.158

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

205.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

205.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

205.000

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

205.000
Total

382

Programa

1.472.158

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1802

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

456K

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
205
20500
21

57.553

Arrendamientos y Cnones

3.692

Mobiliario y enseres

3.692

Mobiliario y enseres

3.692

Reparacin, mantenimiento y conservacin

215
21500
216
21600
23
230
23000
6

46.613

Mobiliario y enseres

3.905

Mobiliario y enseres

3.905

Equipamiento para proceso de la informacin

42.708

Equipamiento para proceso de la informacin

42.708

Indemnizaciones por razn del Servicio

7.248

Indemnizaciones por razn del servicio

7.248

Indemnizaciones por razn del servicio

7.248

INVERSIONES REALES

63
636
63600
64
640
64003

95.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

20.000

Equipamiento para proceso de la informacin

20.000

Equipamiento para proceso de la informacin

20.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

75.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

75.000

Aplicaciones informticas

75.000
Total

383

Programa

152.553

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1802

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.751

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

61.873

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

61.873

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

3.387

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

384

Programa

72.751

Servicio

146.503.673

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1
12

IMPORTE
5.375.916

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.968.310

Retribuciones bsicas

817.756

12000

Sueldo

649.829

12005

Trienios

121

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

130

167.927

Retribuciones complementarias

12101

13

1.150.554
433.988
91.119
616.622
8.825

Laborales

2.342.165

Laboral fijo

1.491.505

13000

Salario Base

847.269

13001

Otras remuneraciones

491.105

13005

Antiguedad

153.131

Laboral eventual

850.660

13100

Salario base

489.157

13101

Otras remuneraciones

320.500

13105

Antiguedad

131

16
160

41.003

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

1.065.441

Cuotas sociales

1.065.441

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

Reparacin, mantenimiento y conservacin

213
21302
215
21500
216
21600
22

3.116.033
1.875

Maquinaria, instalacin y utillaje

602

Maquinaria

602

Mobiliario y enseres

182

Mobiliario y enseres

182

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

321.942
743.499

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

1.091
1.091
3.044.096

Suministros no tarifados

9.392

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

8.363

22002

Material informtico no inventariable

1.029

Suministros tarifados

1.271

221
22100

Energa elctrica

22101

Agua

222
22201
223
22301
224
22403
227
22703
229
22902
23
230
23000
4

907
364

Comunicaciones

2.419

Postales

2.419

Transportes

3.748

Otros transportes

3.748

Primas de Seguros

635

Otros riesgos

635

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.


Servicios postales y de mensajera

480
48000

1.058
1.058

Gastos corrientes tipificados

3.025.573

Auxiliares Educativos

3.025.573

Indemnizaciones por razn del Servicio

70.062

Indemnizaciones por razn del servicio

70.062

Indemnizaciones por razn del servicio

70.062

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

30.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

30.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

30.000

A familias e instituciones sin fines de lucro


INVERSIONES REALES

30.000
273.888

385

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
64

Descripcin

IMPORTE

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

273.888

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

273.888

64021

Promocin, ferias y exposiciones

165.888

64099

Otros

640

108.000
Total

386

Programa

8.795.837

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

321B

Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
216
21600
22

1.043.452

Reparacin, mantenimiento y conservacin

435

Equipamiento para proceso de la informacin

435

Equipamiento para proceso de la informacin

435

Suministros y otros

220

1.043.017

Suministros no tarifados

38.096

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.736

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

35.491

22002

Material informtico no inventariable

221
22100
227
22703
229
22901
6

869

Suministros tarifados

123.324

Energa elctrica

123.324

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

1.553

Servicios postales y de mensajera

1.553

Gastos corrientes tipificados

880.044

Gastos de actividades docentes y formativas

880.044

INVERSIONES REALES

64
640
64099

167.250

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

167.250

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

167.250

Otros

167.250
Total

387

Programa

1.210.702

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

322B

Educacin Infantil, Primaria y 1 Ciclo de E.S.O.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

925.250

Suministros y otros

220

925.250

Suministros no tarifados

18.241

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

3.779

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

11.966

22002

Material informtico no inventariable

221
22100
229
22901
4

2.496

Suministros tarifados

14.954

Energa elctrica

14.954

Gastos corrientes tipificados

892.055

Gastos de actividades docentes y formativas

892.055

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

14.930.685

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

14.930.685

A familias e instituciones sin fines de Lucro

14.930.685

A familias e instituciones sin fines de lucro

14.930.685
Total

388

Programa

15.855.935

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

322C

Enseanza Secundaria y Formacin Profesional


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
216
21600
22

718.012

Reparacin, mantenimiento y conservacin

1.060

Equipamiento para proceso de la informacin

1.060

Equipamiento para proceso de la informacin

1.060

Suministros y otros

220

716.952

Suministros no tarifados

17.266

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.060

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

11.966

22002

Material informtico no inventariable

229
22901
4

4.240

Gastos corrientes tipificados

699.686

Gastos de actividades docentes y formativas

699.686

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

3.936.672

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

3.936.672

A familias e instituciones sin fines de Lucro

3.936.672

A familias e instituciones sin fines de lucro

3.936.672
Total

389

Programa

4.654.684

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

322K

Enseanzas Rgimen Especial y Educacin de Adultos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
482
48200

90.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

90.000

A fundaciones

90.000

A fundaciones

90.000
Total

390

Programa

90.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

324C

Servicios Complem. a la Enseanza no Universitaria


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
223
22302
229

42.590.763

Suministros y otros

42.570.000

Transportes

38.500.000

Transporte escolar

38.500.000

Gastos corrientes tipificados

4.070.000

22901

Gastos de actividades docentes y formativas

1.870.000

22995

Uso gratuito libros de texto

2.200.000

23
230
23000
4

Indemnizaciones por razn del Servicio

20.763

Indemnizaciones por razn del servicio

20.763

Indemnizaciones por razn del servicio

20.763

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

11.488.543

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

11.488.543

A familias e instituciones sin fines de Lucro

11.488.543

A familias e instituciones sin fines de lucro

11.488.543
Total

391

Programa

54.079.306

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1803

DIR GRAL DE ORDENACIN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

64.637

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.637

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.637

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

6.151
Total
Total

392

Programa

64.637

Servicio

84.751.101

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1804

DIRECCIN GENERAL DE PERSONAL

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

2.533.208

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.396.255

Retribuciones bsicas

564.286

12000

Sueldo

448.923

12005

Trienios

115.363

Retribuciones complementarias

831.969

12101

Complementos al puesto de trabajo

307.716

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

51.207
466.920
6.126

Laborales

554.020

Laboral fijo

405.200

13000

Salario Base

215.545

13001

Otras remuneraciones

162.837

13005

Antiguedad

131

26.818

Laboral eventual

148.820

13100

Salario base

94.477

13101

Otras remuneraciones

41.534

13105

Antiguedad

16
160

12.809

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

582.933

Cuotas sociales

582.933

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

407.783

16013

Cuotas sociales laborales

175.150

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
213
21302
215
21500
216
21600
22

6.101

Edificios y otras construcciones

2.602

Edificios y otras construcciones

2.602

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.623

Maquinaria

1.623

Mobiliario y enseres

253

Mobiliario y enseres

253

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

874.582

Reparacin, mantenimiento y conservacin

1.623
1.623
815.221

Suministros no tarifados

10.826

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

7.873

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

903

22002

Material informtico no inventariable

270

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

222

130
1.650

Comunicaciones

425

22201

Postales

145

22202

Telegrficas

280

Transportes

540

Otros transportes

540

Tributos y sanciones

180

223
22301
225
22503
226
22603
227
22703
229
22927
23
230
23000

Multas y sanciones

180

Gastos diversos

15.500

Jurdicos y contenciosos

15.500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

15.750

Servicios postales y de mensajera

15.750

Gastos corrientes tipificados

772.000

Prevencin Riesgos Laborales

772.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

53.260

Indemnizaciones por razn del servicio

52.500

Indemnizaciones por razn del servicio

52.500

393

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1804

DIRECCIN GENERAL DE PERSONAL

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
239
23900

Descripcin

IMPORTE

Otras indemnizaciones

760

Otras indemnizaciones

760
Total

394

Programa

3.407.790

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1804

DIRECCIN GENERAL DE PERSONAL

Programa

322B

Educacin Infantil, Primaria y 1 Ciclo de E.S.O.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12
120
12005
121

49.026.914

Funcionarios y Personal Estatutario

45.379.428

Retribuciones bsicas

30.747.024

Trienios

30.747.024

Retribuciones complementarias

7.443.573

12102

Indemnizaciones por residencia

3.886.040

12103

Complementos especfico

3.557.533

Sustituciones personal funcionario y estatutario

7.188.831

Sustituciones personal funcionario y estatutario

7.188.831

125
12500
13
130
13005
15
151

Laborales

6.500

Laboral fijo

6.500

Antiguedad

6.500

Incentivos al Rendimiento

695.000

Gratificaciones

695.000

15100

Gratificaciones

485.000

15101

Horas lectivas extraordinarias

16
160
16012
2

210.000

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

2.945.986

Cuotas sociales

2.945.986

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

2.945.986

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
229
22956
23
230
23000
4

30.085

Suministros y otros

2.100

Gastos corrientes tipificados

2.100

Gtos Funcionam. Tribunales de Educacin Primaria

2.100

Indemnizaciones por razn del Servicio

27.985

Indemnizaciones por razn del servicio

27.985

Indemnizaciones por razn del servicio

27.985

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

96.644.312

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

96.644.312

A familias e instituciones sin fines de Lucro

96.644.312

A familias e instituciones sin fines de lucro

96.644.312
Total

395

Programa

145.701.311

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1804

DIRECCIN GENERAL DE PERSONAL

Programa

322C

Enseanza Secundaria y Formacin Profesional


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12
120
12005
121

49.933.197

Funcionarios y Personal Estatutario

45.400.580

Retribuciones bsicas

30.199.768

Trienios

30.199.768

Retribuciones complementarias

8.155.747

12102

Indemnizaciones por residencia

3.259.039

12103

Complementos especfico

4.896.708

Sustituciones personal funcionario y estatutario

7.045.065

Sustituciones personal funcionario y estatutario

7.045.065

Laborales

1.161.839

Laboral fijo

1.022.753

125
12500
13
130
13001

Otras remuneraciones

162.753

13005

Antiguedad

860.000

Laboral eventual

139.086

131
13101

Otras remuneraciones

13102

Sustituciones Personal Laboral

13105

Antiguedad

14
141
14101
15
151

10.000

Otro Personal

550.966

Otro personal

550.966

Personal vario

550.966

Incentivos al Rendimiento

205.000

Gratificaciones

205.000

15100

Gratificaciones

15101

Horas lectivas extraordinarias

16

3.991
125.095

15.000
190.000

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

2.614.812

Cuotas sociales

2.614.812

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

2.405.232

16013

Cuotas sociales laborales

16014

Cuotas sociales otro personal

160

38.780
170.800

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
229
22958
23
230
23000
4

99.467

Suministros y otros

7.000

Gastos corrientes tipificados

7.000

Gtos Funcionam. Tribunales de Educacin Secundaria

7.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

92.467

Indemnizaciones por razn del servicio

92.467

Indemnizaciones por razn del servicio

92.467

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

29.363.736

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

29.363.736

A familias e instituciones sin fines de Lucro

29.363.736

A familias e instituciones sin fines de lucro

29.363.736
Total

396

Programa

79.396.400

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1804

DIRECCIN GENERAL DE PERSONAL

Programa

322K

Enseanzas Rgimen Especial y Educacin de Adultos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12
120
12005
121

3.725.055

Funcionarios y Personal Estatutario

2.045.081

Retribuciones bsicas

1.374.852

Trienios

1.374.852

Retribuciones complementarias

413.767

12102

Indemnizaciones por residencia

138.481

12103

Complementos especfico

275.286

Sustituciones personal funcionario y estatutario

256.462

Sustituciones personal funcionario y estatutario

256.462

Laborales

162.600

Laboral fijo

129.341

125
12500
13
130
13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

131

Laboral eventual

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

14
141
14101
15

4.341
125.000
33.259
1.595
31.664

Otro Personal

212.659

Otro personal

212.659

Personal vario

212.659

Incentivos al Rendimiento

150
15000
151
15101
16
160

1.151.226

Productividad

15.204

Productividad Personal funcionario y estatutario

15.204

Gratificaciones

1.136.022

Horas lectivas extraordinarias

1.136.022

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

153.489

Cuotas sociales

153.489

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16014

Cuotas sociales otro personal

87.564
65.925
Total

397

Programa

3.725.055

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1804

DIRECCIN GENERAL DE PERSONAL

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

64.831

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.831

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.831

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

6.345
Total
Total

398

Programa

64.831

Servicio

232.295.387

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1805

DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

2.441.015

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.505.106

Retribuciones bsicas

628.330

12000

Sueldo

454.933

12005

Trienios

173.397

Retribuciones complementarias

876.776

12101

Complementos al puesto de trabajo

320.781

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

50.303
500.541
5.151

Laborales

472.290

Laboral fijo

145.877

13000

Salario Base

84.571

13001

Otras remuneraciones

42.093

13005

Antiguedad

131

19.213

Laboral eventual

326.413

13100

Salario base

187.078

13101

Otras remuneraciones

118.407

13105

Antiguedad

16
160

20.928

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

463.619

Cuotas sociales

463.619

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

310.460

16013

Cuotas sociales laborales

153.159

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
22
220
22001
221

1.833.141

Arrendamientos y Cnones

1.408.992

Edificios y otras construcciones

1.408.992

Edificios y otras construcciones

1.408.992

Suministros y otros

404.385

Suministros no tarifados

110.000

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

110.000

Suministros tarifados

47.462

22100

Energa elctrica

47.335

22101

Agua

225

127

Tributos y sanciones

36

22500

Tributos locales

18

22502

Tributos estatales

227
22703
229
22901
23
230
23000

18

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

5.000

Servicios postales y de mensajera

5.000

Gastos corrientes tipificados

241.887

Gastos de actividades docentes y formativas

241.887

Indemnizaciones por razn del Servicio

19.764

Indemnizaciones por razn del servicio

19.764

Indemnizaciones por razn del servicio

19.764
Total

399

Programa

4.274.156

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1805

DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA

Programa

322B

Educacin Infantil, Primaria y 1 Ciclo de E.S.O.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

4.334.562

Suministros y otros

220

4.328.682

Suministros no tarifados

12.408

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

320

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

9.374

22002

Material informtico no inventariable

1.094

22009

Otros suministros no tarifados

221
22100
226
22603
229
22901
23
230
23000
6

1.620

Suministros tarifados

14.953

Energa elctrica

14.953

Gastos diversos

148.759

Jurdicos y contenciosos

148.759

Gastos corrientes tipificados

4.152.562

Gastos de actividades docentes y formativas

4.152.562

Indemnizaciones por razn del Servicio

5.880

Indemnizaciones por razn del servicio

5.880

Indemnizaciones por razn del servicio

5.880

INVERSIONES REALES

63
632
63200
65
650
65000

3.680.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

1.680.000

Edificios y otras construcciones

1.680.000

Edificios y otras construcciones

1.680.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

2.000.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

2.000.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

2.000.000
Total

400

Programa

8.014.562

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1805

DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA

Programa

322C

Enseanza Secundaria y Formacin Profesional


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
216
21600
22

8.272.943

Reparacin, mantenimiento y conservacin

1.470

Equipamiento para proceso de la informacin

1.470

Equipamiento para proceso de la informacin

1.470

Suministros y otros

220

8.266.014

Suministros no tarifados

93.102

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.094

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

89.908

22002

Material informtico no inventariable

221
22100
229
22901
23
230
23000
6

2.100

Suministros tarifados

2.122.322

Energa elctrica

2.122.322

Gastos corrientes tipificados

6.050.590

Gastos de actividades docentes y formativas

6.050.590

Indemnizaciones por razn del Servicio

5.459

Indemnizaciones por razn del servicio

5.459

Indemnizaciones por razn del servicio

5.459

INVERSIONES REALES

62

13.726.796

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

622
62201
625
62500
63
632
63200
64
640
64099
65
650
65000

10.006.796

Edificios y otras construcciones

9.406.796

Construccin

9.406.796

Mobiliarios y enseres

600.000

Mobiliarios y enseres

600.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

3.120.000

Edificios y otras construcciones

3.120.000

Edificios y otras construcciones

3.120.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

200.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

200.000

Otros

200.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

400.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

400.000

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

400.000
Total

401

Programa

21.999.739

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1805

DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA

Programa

322K

Enseanzas Rgimen Especial y Educacin de Adultos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

63
632
63200

2.000.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

2.000.000

Edificios y otras construcciones

2.000.000

Edificios y otras construcciones

2.000.000
Total

402

Programa

2.000.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1805

DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.962

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.084

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.084

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

598

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

403

Programa

69.962

Servicio

36.358.419

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1807

DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

440.483

Funcionarios y Personal Estatutario

340.955

Retribuciones bsicas

136.804

12000

Sueldo

106.937

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

29.867

Retribuciones complementarias

204.151
77.389
12.078
113.176
1.508

Laborales

20.563

Laboral fijo

20.563

13000

Salario Base

13.139

13001

Otras remuneraciones

13005

Antiguedad

16
160

5.108
2.316

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

78.965

Cuotas sociales

78.965

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

72.509

16013

Cuotas sociales laborales

6.456

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

18.126

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
213
21301
215
21500
216
21600
22
220

1.784

Edificios y otras construcciones

138

Edificios y otras construcciones

138

Maquinaria, instalacin y utillaje

266

Instalaciones tcnicas

266

Mobiliario y enseres

934

Mobiliario y enseres

934

Equipamiento para proceso de la informacin

446

Equipamiento para proceso de la informacin

446

Suministros y otros

8.657

Suministros no tarifados

4.353

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.658

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.093

22002

Material informtico no inventariable

1.328

22009

Otros suministros no tarifados

274

Comunicaciones

672

22201

Postales

605

22202

Telegrficas

222

226
22613
227

1.992

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

1.992

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

1.640

22700

Limpieza y aseo

22703

Servicios postales y de mensajera

23
230
23000

67

Gastos diversos

664
976

Indemnizaciones por razn del Servicio

7.685

Indemnizaciones por razn del servicio

7.685

Indemnizaciones por razn del servicio

7.685
Total

404

Programa

458.609

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1807

DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Programa

322F

Financiacin de las Universidades Canarias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
3

Descripcin

IMPORTE

GASTOS FINANCIEROS

31
310
31040
4

72.144

De Prstamos del interior

72.144

Intereses

72.144

Intereses de prstamos a largo plazo

72.144

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
446
44600
9

209.612.293

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

209.612.293

A Universidades

209.612.293

A Universidades

209.612.293

PASIVOS FINANCIEROS

91
911
91141

778.212

Amortizacin de Prstamos del Interior

778.212

Amortiz. prstamos a l/p de Entes Sector Pblico

778.212

Prstamos a largo plazo

778.212
Total

405

Programa

210.462.649

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1807

DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Programa

323A

Apoyo a los Estudios Universitarios


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
44
446
44600
48
480
48000
482
48200
7

12.958.826

A Organismos Autnomos

584.084

A Organismos Autnomos

584.084

A Organismos Autnomos

584.084

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

4.665.576

A Universidades

4.665.576

A Universidades

4.665.576

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

7.709.166

A familias e instituciones sin fines de Lucro

7.198.366

A familias e instituciones sin fines de lucro

7.198.366

A fundaciones

510.800

A fundaciones

510.800

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78
782
78200

132.596

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

132.596

A fundaciones

132.596

A fundaciones

132.596
Total

406

Programa

13.091.422

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1807

DIRECCIN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

69.929

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

59.051

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

59.051

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

565

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

407

Programa

69.929

Servicio

224.082.609

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1814

VICECONSEJERA DE EDUCACIN Y UNIVERSIDADES

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

313.002

Funcionarios y Personal Estatutario

120

207.012

Retribuciones bsicas

89.295

12000

Sueldo

61.099

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

28.196

Retribuciones complementarias

117.717
43.382
6.333
66.977
1.025

Laborales

61.946

Laboral fijo

61.946

13000

Salario Base

39.417

13001

Otras remuneraciones

15.324

13005

Antiguedad

16
160

7.205

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

44.044

Cuotas sociales

44.044

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

24.394

16013

Cuotas sociales laborales

19.650

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

23
230
23000
4

91.500

Indemnizaciones por razn del Servicio

91.500

Indemnizaciones por razn del servicio

91.500

Indemnizaciones por razn del servicio

91.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

3.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

3.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

3.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

3.000
Total

408

Programa

407.502

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1814

VICECONSEJERA DE EDUCACIN Y UNIVERSIDADES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

375.171

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.363

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.363

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

12
120

261.024

Retribuciones bsicas

105.962

12000

Sueldo

12005

Trienios

121

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

160
16012
2

80.560
25.402

Retribuciones complementarias

12101

16

5.148

Funcionarios y Personal Estatutario

155.062
57.582
8.833
87.753
894

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

49.784

Cuotas sociales

49.784

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

49.784

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

125.100

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212
21200
213
21302
215
21500
22
220

16.500

Edificios y otras construcciones

7.000

Edificios y otras construcciones

7.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.500

Maquinaria

1.500

Mobiliario y enseres

8.000

Mobiliario y enseres

8.000

Suministros y otros

37.000

Suministros no tarifados

16.000

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

5.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

2.000

22002

Material informtico no inventariable

5.000

22009

Otros suministros no tarifados

221

4.000

Suministros tarifados

20.000

22100

Energa elctrica

16.000

22101

Agua

4.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

1.000

227
22703
23
230
23000

Servicios postales y de mensajera

1.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

71.600

Indemnizaciones por razn del servicio

71.600

Indemnizaciones por razn del servicio

71.600
Total
Total

409

Programa

500.271

Servicio

907.773

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1815

DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS

Programa

321A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

864.653

Funcionarios y Personal Estatutario

712.032

Retribuciones bsicas

304.656

12000

Sueldo

229.502

12005

Trienios

120

121

75.154

Retribuciones complementarias

407.376

12101

Complementos al puesto de trabajo

146.211

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

24.391
234.005
2.769

Laborales

66.973

Laboral fijo

66.973

13000

Salario Base

40.669

13001

Otras remuneraciones

18.213

13005

Antiguedad

16
160

8.091

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

85.648

Cuotas sociales

85.648

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

64.413

16013

Cuotas sociales laborales

21.235

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

69.705

Suministros y otros

6.000

Suministros no tarifados

6.000

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

5.000

22002

Material informtico no inventariable

220

23
230
23000

1.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

63.705

Indemnizaciones por razn del servicio

63.705

Indemnizaciones por razn del servicio

63.705
Total

410

Programa

934.358

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1815

DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS

Programa

322D

Formacin Profesional Especfica


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

3.579.963

Suministros y otros

221
22100
229

3.579.963

Suministros tarifados

246.342

Energa elctrica

246.342

Gastos corrientes tipificados

3.333.621

22901

Gastos de actividades docentes y formativas

1.135.575

22911

Educacin Ocupacional Compensatoria Adultos

22922

Ciclos Formativos

22960

Orientacin para el empleo

22969

Formacin Profesional Inicial

26.850
1.462.749
315.647
392.800
Total

411

Programa

3.579.963

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1815

DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS

Programa

322K

Enseanzas Rgimen Especial y Educacin de Adultos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

2.037.820

Suministros y otros

221
22100
229

2.037.820

Suministros tarifados

223.448

Energa elctrica

223.448

Gastos corrientes tipificados

1.814.372

22901

Gastos de actividades docentes y formativas

957.476

22912

Impulso de la Formacin de Adultos

425.000

22921

Gastos funcionamiento Conservatorios de Msica

431.896

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47
470
47000
48
482
48200

900.000

A Empresas Privadas

700.000

A Empresas Privadas

700.000

A Empresas Privadas

700.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

200.000

A fundaciones

200.000

A fundaciones

200.000
Total

412

Programa

2.937.820

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1815

DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

64.131

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

64.131

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

64.131

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

5.645
Total
Total

413

Programa

64.131

Servicio

7.516.272

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456D

Coordinacin y Planificacin Medioambiental


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640
64022

50.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

50.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

50.000

Estudios y trabajos tcnicos

50.000
Total

414

Programa

50.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456E

Biodiversidad
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640
64022

662.989

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

662.989

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

662.989

Estudios y trabajos tcnicos

662.989
Total

415

Programa

662.989

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456F

Medio Natural
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
2.027.127

Funcionarios y Personal Estatutario

382.166

Retribuciones bsicas

147.749

12000

Sueldo

113.201

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13

34.548

Retribuciones complementarias

234.417
81.982
13.949
137.779
707

Laborales

130

1.197.170

Laboral fijo

738.667

13000

Salario Base

389.378

13001

Otras remuneraciones

298.684

13005

Antiguedad

131

50.605

Laboral eventual

458.503

13100

Salario base

254.434

13101

Otras remuneraciones

185.628

13105

Antiguedad

16
160

18.441

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

447.791

Cuotas sociales

447.791

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
204
20400
205
20500
207
20700
21

67.614

Arrendamientos y Cnones

1.924

Edificios y otras construcciones

1.380

Edificios y otras construcciones

1.380

Elementos de transporte

271

Elementos de transporte

271

Mobiliario y enseres

271

Mobiliario y enseres

271

Cnones

Cnones

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

71.730
376.061

19.665

Edificios y otras construcciones

485

Edificios y otras construcciones

485

Maquinaria, instalacin y utillaje

544

21301

Instalaciones tcnicas

272

21302

Maquinaria

136

21303

Utillaje

136

Elementos de transportes

136

21200
213

214
21400
215
21500
216
21600
22
220

Elementos de transportes

136

Mobiliario y enseres

1.979

Mobiliario y enseres

1.979

Equipamiento para proceso de la informacin

16.521

Equipamiento para proceso de la informacin

16.521

Suministros y otros

21.773

Suministros no tarifados

4.663

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

2.224

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

570

22003

Vestuario y lencera

297

22004

Productos alimenticios

712

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

81

67
712

Suministros tarifados

4.079

416

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456F

Medio Natural
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22100

Energa elctrica

22101

Agua

22103

Combustible

22109

Otros suministros

1.623

222

1.459
285
712

Comunicaciones

1.423

22201

Postales

1.415

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

22204

Informticas

22209

Otros

223

Transportes

301

22300

Parque mvil

22301

Otros transportes

299

Primas de Seguros

839

224
22400

Edificios y locales

22401

Vehculos

22402
225

2
835

Otro inmovilizado

Tributos y sanciones

10

22500

Tributos locales

22501

Tributos autonmicos

22502

Tributos estatales

22503

Multas y sanciones

22509
226

Otros

Gastos diversos

3.157

22603

Jurdicos y contenciosos

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

3.154

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

7.301

227

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

4.058

22704

Custodia, depsitos y almacenaje

2.701

22710

Estudios y proyectos de investigacin

23
230
23000
239
23900
6

540

Indemnizaciones por razn del Servicio

24.252

Indemnizaciones por razn del servicio

24.250

Indemnizaciones por razn del servicio

24.250

Otras indemnizaciones

Otras indemnizaciones

INVERSIONES REALES

64

78.705

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

78.705

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

78.705

64020

Gastos de personal por proyectos de inversin

28.705

64022

Estudios y trabajos tcnicos

640

50.000
Total

417

Programa

2.173.446

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456G

Calidad Ambiental
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
2.467.438

Funcionarios y Personal Estatutario

427.392

Retribuciones bsicas

164.502

12000

Sueldo

125.799

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13

38.703

Retribuciones complementarias

262.890
93.069
16.371
153.088
362

Laborales

130

1.477.657

Laboral fijo

987.720

13000

Salario Base

530.617

13001

Otras remuneraciones

388.755

13005

Antiguedad

131

68.348

Laboral eventual

489.937

13100

Salario base

269.667

13101

Otras remuneraciones

201.532

13105

Antiguedad

16
160

18.738

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

562.389

Cuotas sociales

562.389

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

213
21301
215
21500
22
220

97.069
465.320

Maquinaria, instalacin y utillaje

44.704
2.849
356

Instalaciones tcnicas

356

Mobiliario y enseres

2.493

Mobiliario y enseres

2.493

Suministros y otros

17.854

Suministros no tarifados

3.207

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.069

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.069

22002

Material informtico no inventariable

1.069

Suministros tarifados

3.206

Combustible

3.206

Comunicaciones

1.085

22201

Postales

1.069

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

221
22103
222

22204

Informticas

22209

Otros

226

Gastos diversos

10.356

22603

Jurdicos y contenciosos

10.000

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

23
230
23000
239
23900
6

24.001

Indemnizaciones por razn del servicio

23.645

Indemnizaciones por razn del servicio

23.645

Otras indemnizaciones

356

Otras indemnizaciones

356

INVERSIONES REALES

62
623
62302
65
650

356

Indemnizaciones por razn del Servicio

16.026.838

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

899.950

Maquinaria, instalacin y utillaje

899.950

Instalaciones tcnicas

899.950

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

15.126.888

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

15.126.888

418

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456G

Calidad Ambiental
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
65000

Descripcin

IMPORTE

Inversiones gestionadas para otros entes pblicos

15.126.888
Total

419

Programa

18.538.980

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456L

Parques Nacionales
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
203
20302
207
20700
21
210

IMPORTE
4.249.368

Arrendamientos y Cnones

2.455

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.455

Maquinaria

1.455

Cnones

1.000

Cnones

1.000

Reparacin, mantenimiento y conservacin

1.442.840

Infraestructura y bienes naturales

1.239.310

21001

Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general

312.940

21002

Terrenos y bienes naturales

926.370

Edificios y otras construcciones

107.694

21200

Edificios y otras construcciones

102.667

21201

Conservacin y reparacin de viviendas

21209

Otros

212

213

3.727
1.300

Maquinaria, instalacin y utillaje

45.787

21301

Instalaciones tcnicas

28.205

21302

Maquinaria

14.786

21303

Utillaje

214
21400
215
21500
216
21600
22

2.796

Elementos de transportes

32.208

Elementos de transportes

32.208

Mobiliario y enseres

9.038

Mobiliario y enseres

9.038

Equipamiento para proceso de la informacin

8.803

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

Suministros no tarifados

61.735

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22004

Productos alimenticios

22005

Productos farmacuticos

22009
221

8.803
2.752.263
8.378
485
8.599
31.009
149
1.922

Otros suministros no tarifados

11.193

Suministros tarifados

146.799

22100

Energa elctrica

64.510

22101

Agua

10.303

22102

Gas

22103

Combustible

22109

Otros suministros

2.350

Comunicaciones

2.382

22201

Postales

2.032

22209

Otros

222

223
22301
224
22402
225

1.458
68.178

350

Transportes

1.320

Otros transportes

1.320

Primas de Seguros

776

Otro inmovilizado

776

Tributos y sanciones

10.108

22500

Tributos locales

22501

Tributos autonmicos

199

22502

Tributos estatales

250

22503

Multas y sanciones

227

9.380

279

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

2.529.143
310.859
18.432
400

420

2.199.452

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

456L

Parques Nacionales
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
23
230
23000
6

Descripcin

IMPORTE

Indemnizaciones por razn del Servicio

51.810

Indemnizaciones por razn del servicio

51.810

Indemnizaciones por razn del servicio

51.810

INVERSIONES REALES

60
603
60300
61
610
61000
612
61200
62
620
62000
625
62500
63
634
63400
64
640

4.219.501

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral

568.540

Infraestructuras

568.540

Infraestructuras

568.540

Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral

2.937.130

Inversiones en terrenos y bienes naturales

2.827.130

Inversiones en terrenos y bienes naturales

2.827.130

Edificios y otras construcciones

110.000

Edificios y otras construcciones

110.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

77.000

Terrenos y bienes naturales

72.000

Adquisicin de Terrenos y bienes naturales

72.000

Mobiliarios y enseres

5.000

Mobiliarios y enseres

5.000

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

25.000

Elementos de transporte

25.000

Elementos de transporte

25.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

611.831

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

611.831

64003

Aplicaciones informticas

64022

Estudios y trabajos tcnicos

17.656
594.175
Total

421

Programa

8.468.869

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1817

DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN DE LA NATURALEZA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.638

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.278

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.278

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

3.792

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.360

Cuotas sociales

10.360

Cuotas sociales altos cargos

10.360
Total
Total

422

Programa

72.638

Servicio

29.966.922

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1818

VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Programa

456D

Coordinacin y Planificacin Medioambiental


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
1.454.321

Funcionarios y Personal Estatutario

536.395

Retribuciones bsicas

223.091

12000

Sueldo

171.621

12005

Trienios

120

121

51.470

Retribuciones complementarias

313.304

12101

Complementos al puesto de trabajo

119.140

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

18.333
172.771
3.060

Laborales

571.624

Laboral fijo

344.646

13000

Salario Base

186.242

13001

Otras remuneraciones

130.357

13005

Antiguedad

131

28.047

Laboral eventual

226.978

13100

Salario base

128.680

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

85.489
12.809

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

346.302

Cuotas sociales

346.302

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

152.623

16013

Cuotas sociales laborales

193.679

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
204
20400
205
20500
207
20700
21

7.655

Elementos de transporte

4.534

Elementos de transporte

4.534

Mobiliario y enseres

2.850

Mobiliario y enseres

2.850

Cnones

271

Cnones

271

Reparacin, mantenimiento y conservacin

210
21001
212
21200
213

116.212

Arrendamientos y Cnones

25.990

Infraestructura y bienes naturales

1.723

Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general

1.723

Edificios y otras construcciones

4.274

Edificios y otras construcciones

4.274

Maquinaria, instalacin y utillaje

1.472

21301

Instalaciones tcnicas

340

21302

Maquinaria

566

21303

Utillaje

214
21400
215
21500
216
21600
22
220

566

Elementos de transportes

2.137

Elementos de transportes

2.137

Mobiliario y enseres

2.137

Mobiliario y enseres

2.137

Equipamiento para proceso de la informacin

14.247

Equipamiento para proceso de la informacin

14.247

Suministros y otros

61.030

Suministros no tarifados

12.952

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

1.409

22003

Vestuario y lencera

2.137

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221
22100

4.274
586

272
4.274

Suministros tarifados

14.832

Energa elctrica

8.150

423

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1818

VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Programa

456D

Coordinacin y Planificacin Medioambiental


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

IMPORTE

22101

Agua

1.696

22103

Combustible

2.851

22109

Otros suministros

2.135

Comunicaciones

2.222

22201

Postales

2.210

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

222

22204

Informticas

22209

Otros

223

Transportes

3.553

22300

Parque mvil

1.416

22301

Otros transportes

2.137

Primas de Seguros

4.417

224
22400

Edificios y locales

22401

Vehculos

22402
225

141
4.274

Otro inmovilizado

Tributos y sanciones

3.545

22500

Tributos locales

3.533

22501

Tributos autonmicos

22502

Tributos estatales

22503

Multas y sanciones

22509

Otros

226

Gastos diversos

5.266

22603

Jurdicos y contenciosos

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

2
5.264

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

14.243

22700

Limpieza y aseo

1.963

22701

Seguridad

2.377

22703

Servicios postales y de mensajera

6.057

22704

Custodia, depsitos y almacenaje

22710

Estudios y proyectos de investigacin

23
230
23000
239
23900

284
3.562

Indemnizaciones por razn del Servicio

21.537

Indemnizaciones por razn del servicio

20.083

Indemnizaciones por razn del servicio

20.083

Otras indemnizaciones

1.454

Otras indemnizaciones

1.454
Total

424

Programa

1.570.533

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1818

VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Programa

456L

Parques Nacionales
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

2.801.767

Funcionarios y Personal Estatutario

120

1.174.872

Retribuciones bsicas

454.485

12000

Sueldo

351.963

12005

Trienios

102.522

Retribuciones complementarias

720.387

12101

Complementos al puesto de trabajo

241.476

12102

Indemnizaciones por residencia

145.676

12103

Complementos especfico

327.225

12109

Otros complementos

121

13

6.010

Laborales

130

1.135.394

Laboral fijo

759.171

13000

Salario Base

440.659

13001

Otras remuneraciones

237.285

13005

Antiguedad

131

81.227

Laboral eventual

376.223

13100

Salario base

222.533

13101

Otras remuneraciones

134.163

13105

Antiguedad

16
160

19.527

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

491.501

Cuotas sociales

491.501

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

131.307

16013

Cuotas sociales laborales

360.194
Total

425

Programa

2.801.767

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1818

VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

73.872

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

60.102

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

60.102

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

46.683

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

887

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

426

Programa

73.872

Servicio

4.446.172

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1835

PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS

Programa

322B

Educacin Infantil, Primaria y 1 Ciclo de E.S.O.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

203.199.061

Funcionarios y Personal Estatutario

120
12000
121

190.041.988

Retribuciones bsicas

79.610.958

Sueldo

79.610.958

Retribuciones complementarias

110.431.030

12101

Complementos al puesto de trabajo

41.443.347

12102

Indemnizaciones por residencia

14.255.624

12103

Complementos especfico

54.732.059

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.157.073

Cuotas sociales

13.157.073

16
160
16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

13.157.073
Total

427

Programa

203.199.061

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1835

PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS

Programa

322C

Enseanza Secundaria y Formacin Profesional


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

198.940.283

Funcionarios y Personal Estatutario

120
12000
121

180.323.542

Retribuciones bsicas

77.615.074

Sueldo

77.615.074

Retribuciones complementarias

102.708.468

12101

Complementos al puesto de trabajo

44.690.364

12102

Indemnizaciones por residencia

12.785.770

12103

Complementos especfico

45.232.334

13

Laborales

5.297.403

Laboral fijo

5.297.403

13000

Salario Base

2.552.632

13001

Otras remuneraciones

130

16
160

2.744.771

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.319.338

Cuotas sociales

13.319.338

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

11.682.445

16013

Cuotas sociales laborales

1.636.893
Total

428

Programa

198.940.283

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1835

PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS

Programa

322K

Enseanzas Rgimen Especial y Educacin de Adultos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

15.100.552

Funcionarios y Personal Estatutario

120

12.019.753

Retribuciones bsicas

5.247.161

Sueldo

5.247.161

Retribuciones complementarias

6.772.592

12101

Complementos al puesto de trabajo

2.990.035

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12000
121

13

772.380
3.010.177

Laborales

916.706

Laboral fijo

916.706

13000

Salario Base

513.259

13001

Otras remuneraciones

130

16
160

403.447

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

2.164.093

Cuotas sociales

2.164.093

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

1.880.831

16013

Cuotas sociales laborales

283.262
Total
Total

429

Programa

15.100.552

Servicio

417.239.896

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1838

PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa

322B

Educacin Infantil, Primaria y 1 Ciclo de E.S.O.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

160.615.966

Funcionarios y Personal Estatutario

120

149.137.900

Retribuciones bsicas

63.313.565

Sueldo

63.313.565

Retribuciones complementarias

85.824.335

12101

Complementos al puesto de trabajo

32.966.126

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12000
121

13

9.301.435
43.556.774

Laborales

31.288

Laboral fijo

31.288

13000

Salario Base

17.624

13001

Otras remuneraciones

130

16
160

13.664

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

11.446.778

Cuotas sociales

11.446.778

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

11.437.110

16013

Cuotas sociales laborales

9.668
Total

430

Programa

160.615.966

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1838

PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa

322C

Enseanza Secundaria y Formacin Profesional


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

175.654.960

Funcionarios y Personal Estatutario

120

159.531.773

Retribuciones bsicas

69.258.367

Sueldo

69.258.367

Retribuciones complementarias

90.273.406

12101

Complementos al puesto de trabajo

39.996.054

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12000
121

13

9.888.816
40.388.536

Laborales

4.516.955

Laboral fijo

4.516.955

13000

Salario Base

2.192.575

13001

Otras remuneraciones

130

16

2.324.380

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

160

11.606.232

Cuotas sociales

11.606.232

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

10.210.497

16013

Cuotas sociales laborales

1.395.735
Total

431

Programa

175.654.960

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

18

EDUCACIN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

Servicio

1838

PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa

322K

Enseanzas Rgimen Especial y Educacin de Adultos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12
120
12000
121

12.882.363

Funcionarios y Personal Estatutario

9.649.033

Retribuciones bsicas

4.237.457

Sueldo

4.237.457

Retribuciones complementarias

5.411.576

12101

Complementos al puesto de trabajo

2.412.521

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

2.427.284

Laborales

1.303.711

Laboral fijo

1.303.711

13
130
13000

Salario Base

13001

Otras remuneraciones

16
160

571.771

730.577
573.134

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

1.929.619

Cuotas sociales

1.929.619

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

1.526.772

16013

Cuotas sociales laborales

402.847
Total

432

Programa

12.882.363

Total

Servicio

349.153.289

Total

Seccin

1.534.153.719

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.11.19 - DIVERSAS CONSEJERAS

433

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

19

DIVERSAS CONSEJERIAS

Servicio

1901

SERVICIOS GENERALES

Programa

143A

Cooperacin economica y al desarrollo


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
6

Descripcin

IMPORTE

INVERSIONES REALES

64
640
64099

500.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

500.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

500.000

Otros

500.000
Total

434

Programa

500.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

19

DIVERSAS CONSEJERIAS

Servicio

1901

SERVICIOS GENERALES

Programa

929A

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

17
170
17002
2

9.721.954

Gastos diversos de personal

9.721.954

Gastos diversos de personal

9.721.954

Insuficiencias y Otras Contingencias

9.721.954

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
225
22500
229
22991
4

2.854.290

Suministros y otros

2.854.290

Tributos y sanciones

2.000.000

Tributos locales

2.000.000

Gastos corrientes tipificados

854.290

Fondo de Contingencia

854.290

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

200.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

200.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

200.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

200.000

INVERSIONES REALES

64
640
64099

1.237.552

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.237.552

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

1.237.552

Otros

1.237.552
Total

435

Programa

14.013.796

Total

Servicio

14.513.796

Total

Seccin

14.513.796

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.12.20 - TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES


LOCALES

436

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2001

SERVICIOS GENERALES

Programa

942C

Fondo Canario de Financiacin Municipal


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45

105.331.784

A Ayuntamientos

450
45000
6

105.331.784

A Ayuntamientos

105.331.784

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

105.331.784

INVERSIONES REALES

64
640
64022
7

385.200

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

385.200

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

385.200

Estudios y trabajos tcnicos

385.200

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75
750
75000

105.331.784

A Ayuntamientos

105.331.784

A Ayuntamientos

105.331.784

A Ayuntamientos y sus OO.AA.

105.331.784
Total

437

Programa

211.048.768

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2001

SERVICIOS GENERALES

Programa

942D

Otras Transferencias a Corporaciones Locales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

62.445.964

A Cabildos Insulares

62.445.964

A Cabildos Insulares

62.445.964

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

62.445.964
Total
Total

438

Programa

62.445.964

Servicio

273.494.732

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2002

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

7.218.654

A Cabildos Insulares

7.218.654

A Cabildos Insulares

7.218.654

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

7.218.654
Total
Total

439

Programa

7.218.654

Servicio

7.218.654

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2003

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

10.847.124

A Cabildos Insulares

10.847.124

A Cabildos Insulares

10.847.124

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

10.847.124
Total
Total

440

Programa

10.847.124

Servicio

10.847.124

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2004

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

72.836.732

A Cabildos Insulares

72.836.732

A Cabildos Insulares

72.836.732

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

72.836.732
Total
Total

441

Programa

72.836.732

Servicio

72.836.732

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2005

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

9.339.348

A Cabildos Insulares

9.339.348

A Cabildos Insulares

9.339.348

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

9.339.348
Total
Total

442

Programa

9.339.348

Servicio

9.339.348

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2006

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

8.705.822

A Cabildos Insulares

8.705.822

A Cabildos Insulares

8.705.822

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

8.705.822
Total
Total

443

Programa

8.705.822

Servicio

8.705.822

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2007

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

22.486.325

A Cabildos Insulares

22.486.325

A Cabildos Insulares

22.486.325

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

22.486.325
Total
Total

444

Programa

22.486.325

Servicio

22.486.325

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

20

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

Servicio

2008

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Programa

942A

Transferencias a Cabildos traspaso de competencias


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000

77.303.846

A Cabildos Insulares

77.303.846

A Cabildos Insulares

77.303.846

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

77.303.846
Total

445

Programa

77.303.846

Total

Servicio

77.303.846

Total

Seccin

482.232.583

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

2.2.13.23 - CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

446

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2301

SERVICIOS GENERALES

Programa

261A

Direccin, Promocin y Gestin en mat. de Vivienda


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42
420
42010
7

22.003.948

A Organismos Autnomos

22.003.948

A Organismos Autnomos

22.003.948

A Organismos Autnomos

22.003.948

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72
720
72010

13.347.030

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

13.347.030

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

13.347.030

A Organismos Autnomos de la C.A.C.

13.347.030
Total

447

Programa

35.350.978

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2301

SERVICIOS GENERALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

406.254

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

67.764

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

67.764

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.260

10001

Otras remuneraciones

53.163

10005

Trienios/Antigedad

100

11
110

2.341

Personal Eventual

189.176

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

189.176

11000

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

188.775

11005

Trienios/Antigedad

12
120

401

Funcionarios y Personal Estatutario

50.270

Retribuciones bsicas

20.710

12000

Sueldo

16.758

12005

Trienios

121

29.560
11.207

12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
131

3.952

Retribuciones complementarias

1.486
16.403
464

Laborales

23.589

Laboral eventual

23.589

13100

Salario base

14.391

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

16
160

7.997
1.201

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

75.455

Cuotas sociales

75.455

16011

Cuotas sociales personal eventual

55.318

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

12.694

16013

Cuotas sociales laborales

7.443

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22

68.183

Suministros y otros

5.129

Gastos diversos

5.129

22601

Atenciones protocolarias y representativas

1.900

22606

Reuniones, cursos y conferencias

226

23
230
23000
4

3.229

Indemnizaciones por razn del Servicio

63.054

Indemnizaciones por razn del servicio

63.054

Indemnizaciones por razn del servicio

63.054

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

100.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

100.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

100.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

100.000
Total
Total

448

Programa

574.437

Servicio

35.925.415

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

239A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

6.859.270

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
2.082.527

Retribuciones bsicas

823.458

12000

Sueldo

655.260

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

168.198

Retribuciones complementarias

1.259.069
463.026
73.477
713.770
8.796

Laborales

2.734.568

Laboral fijo

2.264.889

13000

Salario Base

1.183.989

13001

Otras remuneraciones

807.420

13005

Antiguedad

249.535

13006

Horas extras

131

23.945

Laboral eventual

469.679

13100

Salario base

223.054

13101

Otras remuneraciones

140.414

13102

Sustituciones Personal Laboral

90.000

13105

Antiguedad

16.211

15
151
15100
16
160

Incentivos al Rendimiento

8.270

Gratificaciones

8.270

Gratificaciones

8.270

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

1.313.459

Cuotas sociales

1.313.459

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

467.485

16013

Cuotas sociales laborales

845.974

Gastos diversos de personal

720.446

Gastos diversos de personal

720.446

17
170
17002
2

Insuficiencias y Otras Contingencias

720.446

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
202
20200
205
20500
21
212

2.466.611

Arrendamientos y Cnones

52.274

Edificios y otras construcciones

43.517

Edificios y otras construcciones

43.517

Mobiliario y enseres

8.757

Mobiliario y enseres

8.757

Reparacin, mantenimiento y conservacin

149.750

Edificios y otras construcciones

100.750

21200

Edificios y otras construcciones

35.000

21209

Otros

65.750

Elementos de transportes

10.000

Elementos de transportes

10.000

214
21400
215
21500
216
21600
219
21900
22

Mobiliario y enseres

8.000

Mobiliario y enseres

8.000

Equipamiento para proceso de la informacin

20.000

Equipamiento para proceso de la informacin

20.000

Otro inmovilizado material

11.000

Otro inmovilizado material

11.000

Suministros y otros

220

2.224.587

Suministros no tarifados

81.600

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

10.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

200
50.400

22003

Vestuario y lencera

11.000

22009

Otros suministros no tarifados

10.000

449

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

239A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
221

Descripcin

IMPORTE

Suministros tarifados

643.167

22100

Energa elctrica

630.967

22101

Agua

22103

Combustible

222

800
11.400

Comunicaciones

246.278

22200

Telefnicas

242.178

22201

Postales

22202

Telegrficas

500

Transportes

1.500

223
22301
225

3.600

Otros transportes

1.500

Tributos y sanciones

21.191

22500

Tributos locales

21.000

22503

Multas y sanciones

226

191

Gastos diversos

515.321

22603

Jurdicos y contenciosos

514.381

22606

Reuniones, cursos y conferencias

227

940

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

715.530

22700

Limpieza y aseo

110.000

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

1.200

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

11.578

22711

Actividades preventivas de riesgos laborales

22712

Gastos centralizados comunicaciones e informtica

23
230
23000
6

81.700
1.000

46.212
463.840

Indemnizaciones por razn del Servicio

40.000

Indemnizaciones por razn del servicio

40.000

Indemnizaciones por razn del servicio

40.000

INVERSIONES REALES

63
632
63200
64
640
64003

143.021

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

15.300

Edificios y otras construcciones

15.300

Edificios y otras construcciones

15.300

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

127.721

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

127.721

Aplicaciones informticas

127.721
Total

450

Programa

9.468.902

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2302

SECRETARIA GENERAL TCNICA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

73.880

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

63.002

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

63.002

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

4.516

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

451

Programa

73.880

Servicio

9.542.782

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

231B

Coordinacin y Planificacin de Asuntos Sociales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
215
21500
22

21.098

Reparacin, mantenimiento y conservacin

2.998

Edificios y otras construcciones

2.019

Edificios y otras construcciones

2.019

Mobiliario y enseres

979

Mobiliario y enseres

979

Suministros y otros

220

13.855

Suministros no tarifados

7.759

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.843

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

3.000

22002

Material informtico no inventariable

2.916

222

Comunicaciones

846

22201

Postales

733

22202

Telegrficas

113

Transportes

375

223
22301
226
22613
227
22702
23
230
23000
4

Otros transportes

375

Gastos diversos

4.500

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

4.500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

375

Valoraciones y peritajes

375

Indemnizaciones por razn del Servicio

4.245

Indemnizaciones por razn del servicio

4.245

Indemnizaciones por razn del servicio

4.245

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000
48
480
48000
6

13.281.171

A Ayuntamientos

13.231.171

A Ayuntamientos

13.231.171

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

13.231.171

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

50.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

50.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

50.000

INVERSIONES REALES

64
640
64003

27.357

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

27.357

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

27.357

Aplicaciones informticas

27.357
Total

452

Programa

13.329.626

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

231C

Planificacin y Apoyo a los Servicios Sociales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

11
110
11000
12

11.784.240

Personal Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual


Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE

22.076
1.861.533

Retribuciones bsicas

768.834

12000

Sueldo

609.623

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

159.211

Retribuciones complementarias

1.092.699
400.718
93.136
583.645
15.200

Laborales

7.188.496

Laboral fijo

5.527.607

13000

Salario Base

3.029.591

13001

Otras remuneraciones

1.867.041

13005

Antiguedad

131

630.975

Laboral eventual

1.660.889

13100

Salario base

750.289

13101

Otras remuneraciones

445.089

13102

Sustituciones Personal Laboral

408.045

13105

Antiguedad

16
160

57.466

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

2.712.135

Cuotas sociales

2.712.135

16011

Cuotas sociales personal eventual

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013
2

7.098

Cuotas sociales laborales

2.237.484

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20

467.553
572.979

Arrendamientos y Cnones

22.000

Cnones

22.000

Cnones

22.000

Reparacin, mantenimiento y conservacin

49.938

Edificios y otras construcciones

38.000

21200

Edificios y otras construcciones

18.000

21209

Otros

20.000

207
20700
21
212

213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
22

Maquinaria, instalacin y utillaje

4.500

Instalaciones tcnicas

4.500

Elementos de transportes

500

Elementos de transportes

500

Mobiliario y enseres

6.381

Mobiliario y enseres

6.381

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

557
557
471.041

Suministros no tarifados

50.057

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

20.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

221

557
23.000
500
6.000

Suministros tarifados

61.670

22100

Energa elctrica

51.907

22101

Agua

22103

Combustible

222

9.263
500

Comunicaciones

40.250

453

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

231C

Planificacin y Apoyo a los Servicios Sociales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22201

Postales

22202

Telegrficas

225
22500

IMPORTE
40.000
250

Tributos y sanciones

36.000

Tributos locales

36.000

Gastos diversos

1.600

22603

Jurdicos y contenciosos

1.500

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

226

227

100

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

281.464

22700

Limpieza y aseo

139.474

22701

Seguridad

121.990

22703

Servicios postales y de mensajera

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

18.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

30.000

Indemnizaciones por razn del servicio

30.000

23
230
23000

2.000

Indemnizaciones por razn del servicio

30.000
Total

454

Programa

12.357.219

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
215
21500
22

218.464

Reparacin, mantenimiento y conservacin

24.000

Edificios y otras construcciones

22.000

Edificios y otras construcciones

22.000

Mobiliario y enseres

2.000

Mobiliario y enseres

2.000

Suministros y otros

220

189.464

Suministros no tarifados

26.500

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

13.000

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

10.000

Suministros tarifados

12.738

221

3.000
500

22101

Agua

1.738

22102

Gas

11.000

222
22201
225
22500
226
22603
227
22700
23
230
23000
4

Comunicaciones

101.000

Postales

101.000

Tributos y sanciones

13.000

Tributos locales

13.000

Gastos diversos

5.000

Jurdicos y contenciosos

5.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

31.226

Limpieza y aseo

31.226

Indemnizaciones por razn del Servicio

5.000

Indemnizaciones por razn del servicio

5.000

Indemnizaciones por razn del servicio

5.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

3.500.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

3.500.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

3.500.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

3.500.000
Total

455

Programa

3.718.464

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

231I

Fomento de la Inclusin Social


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
215
21500
216
21600
22

12.600

Reparacin, mantenimiento y conservacin

300

Edificios y otras construcciones

100

Edificios y otras construcciones

100

Mobiliario y enseres

100

Mobiliario y enseres

100

Equipamiento para proceso de la informacin

100

Equipamiento para proceso de la informacin

100

Suministros y otros

220

10.600

Suministros no tarifados

300

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

100

22002

Material informtico no inventariable

100

22009

Otros suministros no tarifados

100

Suministros tarifados

100

Agua

100

Comunicaciones

100

Postales

100

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

100

221
22101
222
22201
227
22700
229
22954
23
230
23000
4

Limpieza y aseo

100

Gastos corrientes tipificados

10.000

Gastos corrientes del Plan del Voluntariado

10.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

1.700

Indemnizaciones por razn del servicio

1.700

Indemnizaciones por razn del servicio

1.700

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
48
480
48000

31.237.818

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

19.618

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

19.618

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

19.618

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

31.218.200

A familias e instituciones sin fines de Lucro

31.218.200

A familias e instituciones sin fines de lucro

31.218.200
Total

456

Programa

31.250.418

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

231N

Atencin Personas Mayores y Personas con Discapac.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

4.810.405

Reparacin, mantenimiento y conservacin

19.800

Edificios y otras construcciones

16.100

21200

Edificios y otras construcciones

16.000

21209

Otros

212

215
21500
216
21600
22

100

Mobiliario y enseres

3.000

Mobiliario y enseres

3.000

Equipamiento para proceso de la informacin

700

Equipamiento para proceso de la informacin

700

Suministros y otros

220

4.773.605

Suministros no tarifados

28.260

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

20.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22009

Otros suministros no tarifados

3.000

221

100
4.660
500

Suministros tarifados

3.150

22101

Agua

3.000

22103

Combustible

222
22201
223
22301
225
22500
226
22603
227

150

Comunicaciones

62.000

Postales

62.000

Transportes

2.000

Otros transportes

2.000

Tributos y sanciones

85.000

Tributos locales

85.000

Gastos diversos

8.000

Jurdicos y contenciosos

8.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

3.495.195

22700

Limpieza y aseo

410.195

22701

Seguridad

133.440

22703

Servicios postales y de mensajera

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

2.951.060

Gastos corrientes tipificados

1.090.000

Otros gastos corrientes tipificados

1.090.000

229
22999
23
230
23000
4

500

Indemnizaciones por razn del Servicio

17.000

Indemnizaciones por razn del servicio

17.000

Indemnizaciones por razn del servicio

17.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
48
480
48000
6

27.675.232

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.018.150

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

2.018.150

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

2.018.150

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

25.657.082

A familias e instituciones sin fines de Lucro

25.657.082

A familias e instituciones sin fines de lucro

25.657.082

INVERSIONES REALES

61
612
61200
7

80.291

Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral

80.291

Edificios y otras construcciones

80.291

Edificios y otras construcciones

80.291

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
748
74800

82.884

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

82.884

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

82.884

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

82.884
Total

457

Programa

32.648.812

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

239A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin

IMPORTE

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22
229
22978

36.663

Suministros y otros

36.663

Gastos corrientes tipificados

36.663

Gastos de funcionamiento de mdulos insulares

36.663
Total

458

Programa

36.663

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2307

DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS SOCIALES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10
100

142.182

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

117.535

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

117.535

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

25.064

10001

Otras remuneraciones

91.906

10005

Trienios/Antigedad

16
160
16010

565

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

24.647

Cuotas sociales

24.647

Cuotas sociales altos cargos

24.647
Total
Total

459

Programa

142.182

Servicio

93.483.384

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

231H

Prevenc. e Interv. en rea del Menor y la Familia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

14.783.230

Funcionarios y Personal Estatutario

120

IMPORTE
1.649.454

Retribuciones bsicas

656.271

12000

Sueldo

521.504

12005

Trienios

134.767

Retribuciones complementarias

993.183

12101

Complementos al puesto de trabajo

363.652

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

57.961
564.510
7.060

Laborales

9.697.288

Laboral fijo

6.188.879

13000

Salario Base

3.342.584

13001

Otras remuneraciones

2.056.166

13005

Antiguedad

131

790.129

Laboral eventual

3.508.409

13100

Salario base

1.723.167

13101

Otras remuneraciones

977.344

13102

Sustituciones Personal Laboral

674.382

13105

Antiguedad

16
160

133.516

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

3.436.488

Cuotas sociales

3.436.488

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
215
21500
22

134.000

Edificios y otras construcciones

115.000

Edificios y otras construcciones

115.000

Mobiliario y enseres

19.000

Mobiliario y enseres

19.000
14.312.941

Suministros no tarifados

733.150

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

22003

Vestuario y lencera

22004

Productos alimenticios

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

14.514.441

Reparacin, mantenimiento y conservacin

Suministros y otros

220

378.072
3.058.416

20.000
1.000
32.400
10.000
488.000
1.000
180.750

Suministros tarifados

9.500

22101

Agua

7.500

22102

Gas

1.000

22103

Combustible

222

1.000

Comunicaciones

59.700

22201

Postales

50.000

22202

Telegrficas

22203

Telex y telefax

223
22301
224

9.100
600

Transportes

1.000

Otros transportes

1.000

Primas de Seguros

13.000

22401

Vehculos

22403

Otros riesgos

12.000

Tributos y sanciones

16.000

Tributos locales

16.000

Gastos diversos

68.000

Jurdicos y contenciosos

15.000

225
22500
226
22603

1.000

460

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

231H

Prevenc. e Interv. en rea del Menor y la Familia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo

Descripcin

22606

Reuniones, cursos y conferencias

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

227

IMPORTE
50.000
3.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

961.200

22700

Limpieza y aseo

155.000

22701

Seguridad

22702

Valoraciones y peritajes

22703

Servicios postales y de mensajera

22706

Estudios, trabajos tcnicos y honor. profesionales

22709

Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

229

64.000
300.000
7.000
340.000
95.200

Gastos corrientes tipificados

12.451.391

22903

Gastos de Escuelas Infantiles Propias

22906

Gastos de Menores Extranjeros no Acompaados

22909

Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic

3.020.000

22971

Gastos diversos del acogimiento familiar

8.235.891

22972

Progr. experimentales mbito infancia maltratada

22994

Apoyo prevencin y deteccin/menores infractores

23
230
23000
4

250.000
156.000

19.500
770.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

67.500

Indemnizaciones por razn del servicio

67.500

Indemnizaciones por razn del servicio

67.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45
450
45000
46
460
46000
48
480
48000
6

7.111.902

A Ayuntamientos

5.009.870

A Ayuntamientos

5.009.870

A Ayuntamientos y sus OO. AA.

5.009.870

A Cabildos Insulares

1.011.600

A Cabildos Insulares

1.011.600

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

1.011.600

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.090.432

A familias e instituciones sin fines de Lucro

1.090.432

A familias e instituciones sin fines de lucro

1.090.432

INVERSIONES REALES

62
625
62500

100.000

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

100.000

Mobiliarios y enseres

100.000

Mobiliarios y enseres

100.000
Total

461

Programa

36.509.573

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

231K

Ejecucin Medidas Judiciales Menores Infractores


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
2

Descripcin
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

Reparacin, mantenimiento y conservacin

212

IMPORTE
21.302.276
15.500

Edificios y otras construcciones

11.000

21200

Edificios y otras construcciones

10.000

21209

Otros

213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22

1.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

500

Maquinaria

500

Elementos de transportes

500

Elementos de transportes

500

Mobiliario y enseres

3.000

Mobiliario y enseres

3.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Equipamiento para proceso de la informacin
Suministros y otros

220

500
500
21.221.776

Suministros no tarifados

21.000

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.500

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.500

22002

Material informtico no inventariable

1.500

22003

Vestuario y lencera

500

22004

Productos alimenticios

500

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

500
15.000

Suministros tarifados

1.500

22101

Agua

1.000

22103

Combustible

500

Comunicaciones

750

22201

Postales

500

22202

Telegrficas

250

Transportes

500

Otros transportes

500

Primas de Seguros

950

Otros riesgos

950

Tributos y sanciones

450

222

223
22301
224
22403
225
22500

Tributos locales

450

Gastos diversos

88.225

22603

Jurdicos y contenciosos

75.000

22606

Reuniones, cursos y conferencias

11.475

22613

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones

226

227

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703
229

500
2.983.700

Servicios postales y de mensajera

500

Gastos corrientes tipificados

18.123.701

22909

Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic

22920

Ejecucin medidas judiciales menores infractores

23
230
23000
4
480
48000
6

65.000

Indemnizaciones por razn del servicio

65.000

Indemnizaciones por razn del servicio

65.000
1.000.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

1.000.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

1.000.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

1.000.000

INVERSIONES REALES

63
632
63200

50.000
18.073.701

Indemnizaciones por razn del Servicio

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48

1.750
2.984.700

317.637

Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.

300.000

Edificios y otras construcciones

300.000

Edificios y otras construcciones

300.000

462

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

231K

Ejecucin Medidas Judiciales Menores Infractores


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
64
640
64003

Descripcin

IMPORTE

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

17.637

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

17.637

Aplicaciones informticas

17.637
Total

463

Programa

22.619.913

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

231M Atencin a Personas en situacin de Dependencia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
3.653.938

Funcionarios y Personal Estatutario

96.630

Retribuciones bsicas

32.179

12000

Sueldo

29.356

12005

Trienios

120

121

2.823

Retribuciones complementarias

64.451

12101

Complementos al puesto de trabajo

21.725

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

13

3.907
38.819

Laborales

130

2.655.539

Laboral fijo

99.129

13000

Salario Base

53.078

13001

Otras remuneraciones

36.313

13005

Antiguedad

131

9.738

Laboral eventual

2.556.410

13100

Salario base

1.441.049

13101

Otras remuneraciones

1.047.116

13105

Antiguedad

16
160

68.245

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

901.769

Cuotas sociales

901.769

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20
204
20400
21
212
21200
213
21301
215
21500
216
21600
22

396.400

Arrendamientos y Cnones

13.827

Elementos de transporte

13.827

Elementos de transporte

13.827

Reparacin, mantenimiento y conservacin

37.500

Edificios y otras construcciones

26.000

Edificios y otras construcciones

26.000

Maquinaria, instalacin y utillaje

8.000

Instalaciones tcnicas

8.000

Mobiliario y enseres

1.500

Mobiliario y enseres

1.500

Equipamiento para proceso de la informacin

2.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

21.755
880.014

2.000
266.000

Suministros no tarifados

33.000

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

30.000

22002

Material informtico no inventariable

22009

Otros suministros no tarifados

221

Agua

22103

Combustible

22201
225
22500
226
22613
227

1.000

Suministros tarifados

22101
222

2.000
10.500
6.000
4.500

Comunicaciones

60.000

Postales

60.000

Tributos y sanciones

1.000

Tributos locales

1.000

Gastos diversos

500

Gastos de edicin y distribucin de publicaciones


Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

500
161.000

22700

Limpieza y aseo

47.000

22701

Seguridad

89.000

22702

Valoraciones y peritajes

22.000

22703

Servicios postales y de mensajera

23
230

3.000

Indemnizaciones por razn del Servicio

79.073

Indemnizaciones por razn del servicio

79.073

464

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

231M Atencin a Personas en situacin de Dependencia


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
23000
4

Descripcin

IMPORTE

Indemnizaciones por razn del servicio

79.073

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46
460
46000
48
480
48000

92.336.251

A Cabildos Insulares

37.617.005

A Cabildos Insulares

37.617.005

A Cabildos Insulares y sus OO. AA.

37.617.005

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

54.719.246

A familias e instituciones sin fines de Lucro

54.719.246

A familias e instituciones sin fines de lucro

54.719.246
Total

465

Programa

96.386.589

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2308

DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.930

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

62.052

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

62.052

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

3.566

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

10.878

Cuotas sociales

10.878

Cuotas sociales altos cargos

10.878
Total
Total

466

Programa

72.930

Servicio

155.589.005

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2312

DIRECCIN GENERAL DE DEPORTES

Programa

336A

Deportes
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12
120

286.079

Retribuciones bsicas

121.599

Sueldo

12005

Trienios
Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

130

90.318
31.281

Retribuciones complementarias

12101

13

1.258.137

Funcionarios y Personal Estatutario


12000

121

IMPORTE

164.480
62.884
9.733
90.213
1.650

Laborales

694.788

Laboral fijo

384.957

13000

Salario Base

222.038

13001

Otras remuneraciones

115.633

13005

Antiguedad

131

47.286

Laboral eventual

309.831

13100

Salario base

174.563

13101

Otras remuneraciones

123.460

13105

Antiguedad

16
160

11.808

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

277.270

Cuotas sociales

277.270

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

56.114
221.156
201.239

Reparacin, mantenimiento y conservacin

23.444

Edificios y otras construcciones

16.444

21200

Edificios y otras construcciones

12.438

21209

Otros

4.006

Mobiliario y enseres

6.000

Mobiliario y enseres

6.000

Equipamiento para proceso de la informacin

1.000

212

215
21500
216
21600
22

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

1.000
156.395

Suministros no tarifados

11.820

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22002

Material informtico no inventariable

2.400

22009

Otros suministros no tarifados

1.920

Suministros tarifados

2.000

221
22101
222
22201
223
22301
225

Agua

7.000
500

2.000

Comunicaciones

11.000

Postales

11.000

Transportes

1.250

Otros transportes

1.250

Tributos y sanciones

61.135

22500

Tributos locales

12.901

22502

Tributos estatales

48.234

226
22603
227

Gastos diversos

1.800

Jurdicos y contenciosos

1.800

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

67.390

22700

Limpieza y aseo

66.233

22701

Seguridad

22703

Servicios postales y de mensajera

23
230
23000

557
600

Indemnizaciones por razn del Servicio

21.400

Indemnizaciones por razn del servicio

21.400

Indemnizaciones por razn del servicio

21.400

467

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2312

DIRECCIN GENERAL DE DEPORTES

Programa

336A

Deportes
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000
6

2.755.559

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

2.755.559

A familias e instituciones sin fines de Lucro

2.755.559

A familias e instituciones sin fines de lucro

2.755.559

INVERSIONES REALES

64

422.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

422.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

422.000

64021

Promocin, ferias y exposiciones

406.000

64022

Estudios y trabajos tcnicos

640

16.000
Total

468

Programa

4.636.935

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2312

DIRECCIN GENERAL DE DEPORTES

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

72.736

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.966

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.966

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

45.954

10005

Trienios/Antigedad

100

16
160
16010

480

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

13.770

Cuotas sociales

13.770

Cuotas sociales altos cargos

13.770
Total
Total

469

Programa

72.736

Servicio

4.709.671

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

331A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

13

31.447

Laborales

23.904

Laboral eventual

23.904

13100

Salario base

14.391

13101

Otras remuneraciones

7.997

13105

Antiguedad

1.516

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

7.543

Cuotas sociales

7.543

131

16
160
16013

Cuotas sociales laborales

7.543
Total

470

Programa

31.447

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivisticos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
3.316.595

Funcionarios y Personal Estatutario

407.653

Retribuciones bsicas

176.901

12000

Sueldo

136.304

12005

Trienios

120

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

40.597

Retribuciones complementarias

230.752
87.807
14.111
126.025
2.809

Laborales

2.137.355

Laboral fijo

1.799.041

13000

Salario Base

957.099

13001

Otras remuneraciones

622.777

13005

Antiguedad

219.165

Laboral eventual

338.314

13100

Salario base

198.450

13101

Otras remuneraciones

122.902

13105

Antiguedad

131

16
160

16.962

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

771.587

Cuotas sociales

771.587

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21
212
21200
213

90.735
680.852
577.963

Reparacin, mantenimiento y conservacin

122.330

Edificios y otras construcciones

101.395

Edificios y otras construcciones

101.395

Maquinaria, instalacin y utillaje

14.435

21301

Instalaciones tcnicas

7.000

21302

Maquinaria

7.435

Mobiliario y enseres

5.000

Mobiliario y enseres

5.000

Equipamiento para proceso de la informacin

1.500

215
21500
216
21600
22

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

1.500
435.633

Suministros no tarifados

39.060

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

17.000

22002

Material informtico no inventariable

14.000

22003

Vestuario y lencera

22005

Productos farmacuticos

22009

Otros suministros no tarifados

221

3.760
300
4.000

Suministros tarifados

14.500

22101

Agua

14.000

22109

Otros suministros

222

500

Comunicaciones

9.573

22201

Postales

8.000

22204

Informticas

1.573

Transportes

4.000

Otros transportes

4.000

Tributos y sanciones

5.000

Tributos locales

5.000

Gastos diversos

1.000

223
22301
225
22500
226
22603
227

Jurdicos y contenciosos

1.000

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

362.500

22700

Limpieza y aseo

350.000

22701

Seguridad

11.000

471

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivisticos


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22703
23
230
23000
6

Descripcin

IMPORTE

Servicios postales y de mensajera

1.500

Indemnizaciones por razn del Servicio

20.000

Indemnizaciones por razn del servicio

20.000

Indemnizaciones por razn del servicio

20.000

INVERSIONES REALES

62
626
62600
628
62800

445.992

Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios

445.992

Equipamiento para proceso de la informacin

345.992

Equipamiento para proceso de la informacin

345.992

Otros activos materiales

100.000

Otros activos materiales

100.000
Total

472

Programa

4.340.550

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

334A

Promocin Cultural
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48
480
48000

30.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

30.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

30.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

30.000
Total

473

Programa

30.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

334D

Promocin del libro y publicaciones culturales.


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

483.745

Funcionarios y Personal Estatutario

120

138.410

Retribuciones bsicas

53.471

12000

Sueldo

42.827

12005

Trienios

10.644

Retribuciones complementarias

84.939

12101

Complementos al puesto de trabajo

31.891

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

121

13
130

8.403
44.014
631

Laborales

235.270

Laboral fijo

194.211

13000

Salario Base

112.414

13001

Otras remuneraciones

57.409

13005

Antiguedad

24.388

Laboral eventual

41.059

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

131

16
160

1.201

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

110.065

Cuotas sociales

110.065

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

16013

Cuotas sociales laborales

35.124
74.941
Total

474

Programa

483.745

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

337A

Patrimonio Cultural
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

12

396.125

Funcionarios y Personal Estatutario

120

182.703

Retribuciones bsicas

75.539

12000

Sueldo

54.492

12005

Trienios

121
12101

Complementos al puesto de trabajo

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

21.047

Retribuciones complementarias

107.164
38.534
6.136
61.782
712

Laborales

136.954

Laboral fijo

104.064

13000

Salario Base

64.757

13001

Otras remuneraciones

24.862

13005

Antiguedad

14.445

Laboral eventual

32.890

13100

Salario base

17.624

13101

Otras remuneraciones

13.664

13105

Antiguedad

131

16
160

1.602

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

76.468

Cuotas sociales

76.468

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

27.820

16013

Cuotas sociales laborales

48.648

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
448
44800
48
480
48000
482
48200
6

85.000

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

45.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C

45.000

A Fundaciones Pblicas de la C.A.C.

45.000

A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro

40.000

A familias e instituciones sin fines de Lucro

20.000

A familias e instituciones sin fines de lucro

20.000

A fundaciones

20.000

A fundaciones

20.000

INVERSIONES REALES

64
640
64021
7
75
750
75000

575.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

575.000

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

575.000

Promocin, ferias y exposiciones

575.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

100.000

A Ayuntamientos

100.000

A Ayuntamientos

100.000

A Ayuntamientos y sus OO.AA.

100.000
Total

475

Programa

1.156.125

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2313

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIN Y PATRIMONIO CULT

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

10

58.486

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos

58.486

Retribuc. bsicas y otras remunerac. Altos Cargos

58.486

10000

Retrib.bsic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos

12.532

10001

Otras remuneraciones

100

45.954
Total
Total

476

Programa

58.486

Servicio

6.100.353

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2314

DIRECCIN GENERAL DE CULTURA

Programa

331A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL

12

IMPORTE
2.385.795

Funcionarios y Personal Estatutario

598.819

Retribuciones bsicas

250.345

12000

Sueldo

192.230

12005

Trienios

120

121

58.115

Retribuciones complementarias

348.474

12101

Complementos al puesto de trabajo

133.332

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13

19.898
191.359
3.885

Laborales

130

1.241.770

Laboral fijo

975.180

13000

Salario Base

543.297

13001

Otras remuneraciones

315.165

13005

Antiguedad

116.718

Laboral eventual

266.590

13100

Salario base

159.026

13101

Otras remuneraciones

13105

Antiguedad

131

16
160

96.042
11.522

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

545.206

Cuotas sociales

545.206

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

132.128

16013

Cuotas sociales laborales

413.078

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21

293.968

Reparacin, mantenimiento y conservacin

62.600

Edificios y otras construcciones

20.300

Edificios y otras construcciones

20.300

Maquinaria, instalacin y utillaje

29.300

21301

Instalaciones tcnicas

18.500

21302

Maquinaria

10.800

212
21200
213

214
21400
215
21500
216
21600
22

Elementos de transportes

6.000

Elementos de transportes

6.000

Mobiliario y enseres

4.000

Mobiliario y enseres

4.000

Equipamiento para proceso de la informacin

3.000

Equipamiento para proceso de la informacin


Suministros y otros

220

3.000
205.000

Suministros no tarifados

15.700

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

5.000

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

4.000

22002

Material informtico no inventariable

3.000

22003

Vestuario y lencera

1.700

22009

Otros suministros no tarifados

221

2.000

Suministros tarifados

10.500

22101

Agua

2.500

22103

Combustible

8.000

Comunicaciones

9.000

Postales

9.000

Transportes

6.000

222
22201
223
22301
225
22500
227

Otros transportes

6.000

Tributos y sanciones

14.500

Tributos locales

14.500

Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.

149.300

22700

Limpieza y aseo

114.500

22701

Seguridad

9.000

22703

Servicios postales y de mensajera

1.000

477

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2314

DIRECCIN GENERAL DE CULTURA

Programa

331A

Direccin Administrativa y Servicios Generales


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
22704
23
230
23000

Descripcin

IMPORTE

Custodia, depsitos y almacenaje

24.800

Indemnizaciones por razn del Servicio

26.368

Indemnizaciones por razn del servicio

26.368

Indemnizaciones por razn del servicio

26.368
Total

478

Programa

2.679.763

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2314

DIRECCIN GENERAL DE CULTURA

Programa

334A

Promocin Cultural
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
4

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44
443
44300
6

2.171.980

A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Pbl de CAC

2.171.980

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.171.980

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

2.171.980

INVERSIONES REALES

64
640
64021
7

4.529.548

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

4.529.548

Gastos en inversiones de carcter inmaterial

4.529.548

Promocin, ferias y exposiciones

4.529.548

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74
743
74300

355.000

A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Pbl CAC

355.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

355.000

A Sociedades mercantiles pblicas de la C.A.C.

355.000
Total

479

Programa

7.056.528

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2314

DIRECCIN GENERAL DE CULTURA

Programa

334B

Infraestructura Cultural
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
7

Descripcin

IMPORTE

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75
750
75000

100.000

A Ayuntamientos

100.000

A Ayuntamientos

100.000

A Ayuntamientos y sus OO.AA.

100.000
Total

480

Programa

100.000

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA

Seccin

23

CULTURA, DEPORTES, POLTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio

2314

DIRECCIN GENERAL DE CULTURA

Programa

912A

Direccin Poltica y Gobierno


(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
1

Descripcin

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

11

298.886

Personal Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

Retrib. bsicas y otras remuner. Pers. Eventual

22.076

Funcionarios y Personal Estatutario

68.468

Retribuciones bsicas

33.293

12000

Sueldo

24.437

12005

Trienios

110
11000
12
120

121

8.856

Retribuciones complementarias

35.175

12101

Complementos al puesto de trabajo

14.262

12102

Indemnizaciones por residencia

12103

Complementos especfico

12109

Otros complementos

13
130

2.073
18.043
797

Laborales

130.901

Laboral fijo

89.041

13000

Salario Base

49.846

13001

Otras remuneraciones

30.646

13005

Antiguedad

131

8.549

Laboral eventual

41.860

13100

Salario base

22.316

13101

Otras remuneraciones

17.542

13105

Antiguedad

16
160

2.002

Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador

77.441

Cuotas sociales

77.441

16011

Cuotas sociales personal eventual

16012

Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario

6.947

16013

Cuotas sociales laborales

29.425
41.069
Total

481

Programa

298.886

Total

Servicio

10.135.177

Total

Seccin

315.485.787

2015

P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S

ESTRUCTURA ECONMICA DE GASTOS


COMUNIDAD AUTNOMA
(IMPORTE EN EUROS)

Cdigo
CAC

Descripcin

IMPORTE

Com. Aut. de Canarias

6.417.985.065
Total

482

6.417.985.065

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