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NDICE
1. Texto Articulado............................................................................................................... pg. 3.
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1.Texto Articulado
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1.1.Ley de Presupuestos
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I. Disposiciones generales
Presidencia del Gobierno
5796 LEY 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autnoma de Canarias para 2015.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 12.8 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2015.
EXPOSICIN DE MOTIVOS
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gasto. En lo que se refiere al primero de ellos, los fijados para el prximo periodo trienal
permiten un mayor dficit para la Administracin General del Estado que para las comunidades autnomas. Es preciso recordar que la poltica de estabilidad presupuestaria que sigue la
Unin Europea se basa en el concepto de dficit estructural, lo cual qued reflejado en la reforma de la Constitucin espaola llevada a cabo en 2011. El dficit estructural es aquel que
se produce en ausencia de los efectos propios del ciclo econmico y que se estima en funcin de la metodologa aprobada por la Comisin Europea y que el Ministerio de Economa
y Competitividad ha adaptado para su aplicacin a nivel de comunidades autnomas. Sus
resultados ponen de manifiesto, al igual que en ejercicios anteriores, que el Estado continuar incurriendo en un mayor dficit estructural, de modo que para 2015 esta Administracin
presentar un dficit del -1,5%, mientras que las comunidades autnomas debern liquidar
con supervit estructural 0,5%. En esta misma lnea, en 2016 la Administracin General del
Estado producir un dficit estructural del -1,1% frente al supervit estructural del 0,6% de
las comunidades autnomas.
Desde un punto de vista global, y sin considerar las operaciones destinadas a refinanciar
la deuda pblica, los Presupuestos de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2015 decrecen un 2,5%. Esta reduccin tiene su causa principal en un menor uso del endeudamiento en
consonancia con el cumplimiento del objetivo de dficit ya que los presupuestos para 2014
se confeccionaron con un objetivo de estabilidad del -1,0%, mientras que el dficit permitido para 2015 asciende al -0,7%. En consecuencia, los presupuestos para 2015 registran una
disminucin del dficit no financiero en 0,3 puntos, y una mejora del ahorro bruto pasando
de ser negativo en 385,9 millones de euros a solo 189,0 millones de euros, cuanta en la que
los gastos corrientes superan los ingresos corrientes, fundamentalmente procedentes de los
ingresos tributarios.
En cuanto a los ingresos corrientes previstos en 2015, los ingresos procedentes del sistema de financiacin de las comunidades autnomas constituyen su principal fuente de financiacin, representando en el caso de Canarias para 2015 cerca del 61% del total de los
ingresos por operaciones no financieras. Esta financiacin ha experimentado una considerable disminucin a lo largo de los ltimos ejercicios, derivada de la crisis econmica pero
tambin de la falta de solucin y respuesta de la Administracin General del Estado a determinadas cuestiones, relativas al sistema de financiacin de nuestra Comunidad, a pesar
de ser reiterada e infructuosamente reivindicadas por el Gobierno de Canarias al asignar el
actual modelo a la Comunidad Autnoma de Canarias una financiacin per cpita inferior a
la media nacional y que la sita en los aos 2014 y 2015 en la antepenltima posicin. Una
resolucin favorable a los intereses de esta Comunidad permitira afrontar, con la necesaria
suficiencia financiera y, por tanto, con muchas ms garantas, tanto la prestacin, en la mejora en los niveles de calidad requeridos, de los servicios pblicos esenciales, como disponer
de los recursos suficientes en el presupuesto para actuar eficazmente como mecanismo de
reactivacin econmica. El descenso total de ingresos provenientes de las entregas a cuenta
en trminos brutos entre 2010 y 2015 asciende a 422,3 millones de euros lo que representa
una disminucin del 10,1%. En el caso de 2015, la variacin respecto a 2014 consiste en un
incremento en trminos brutos de 146,5 millones de euros, ahora bien si tenemos en cuenta
el efecto de las liquidaciones del sistema en ambos ejercicios, la variacin en trminos de
caja de las entregas a cuenta de 2014 a 2015 ha experimentado una disminucin de 29,6
millones de euros. Ahora bien en trminos presupuestarios esta minoracin asciende 71,3
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la Ley 5/2013, en la que, fruto de los acuerdos con las corporaciones locales, se modifica la
Ley 9/2003, de Medidas Tributarias y de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias. Mediante esta Ley 5/2013, se establecen unos porcentajes transitorios de distribucin
para 2014 y 2015, abandonando por tanto los criterios de reparto que para dichos aos se
establecieron en la Ley 4/2012. En cuanto a la financiacin de las competencias transferidas
y delegadas por parte de la Comunidad Autnoma de Canarias a los cabildos insulares, en el
pasado mes de octubre se alcanz un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los cabildos
insulares que supone una solucin consensuada a las distintas discrepancias surgidas en los
ltimos aos en cuanto a las cuantas de dicha financiacin y el establecimiento de las bases para la construccin de un marco normativo con carcter de permanencia que regule la
financiacin de las competencias transferidas y delegadas. Este acuerdo supone un cambio
normativo que implica un incremento que se consolida como base, y que incrementa la financiacin para las competencias transferidas y delegadas en 19,3 millones de euros. En los
presentes presupuestos se establecen distintas disposiciones encaminadas a la ejecucin de
este acuerdo, reflejando as mismo el impacto financiero de la revisin de la financiacin de
las competencias transferidas para el periodo 2008- 2014.
Tambin se incluye una modificacin en la tarifa autonmica general del impuesto sobre
la renta de las personas fsicas. La modificacin se realiza sin fines recaudatorios, se hace
con la finalidad de corregir inequidades derivadas de las modificaciones que se han introducido por el Estado en el proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
La modificacin supone una reduccin significativa en el tramo de base liquidable de
menos de 12.450 euros de la que se beneficiarn todos los contribuyentes. Y por otro lado,
un ligero incremento de los tipos marginales para bases liquidables por encima de 53.407
euros, y la creacin de un nuevo tramo para bases liquidables por encima de 90.000 euros.
Adems de la correccin mejorando la progresividad fiscal, se pretende conseguir mejorar
la renta disponible de las familias con menos recursos, con la consiguiente mejora en la demanda interna de consumo residente.
II
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fin de dejar claro el carcter meramente eventual de la Ley de Presupuestos en esta materia
al establecer la preeminencia de las disposiciones que prev la citada Ley 11/2006, de 11 de
diciembre.
Este captulo concluye con la prescripcin del lmite mximo hasta el que se podrn
autorizar anticipos de tesorera para atender gastos inaplazables del ejercicio, el cual queda
mantenido en el porcentaje establecido para ejercicios anteriores.
En el captulo IV, Gastos plurianuales, junto al precepto que contempla tanto la previsin de tomar como crdito inicial el existente a nivel de seccin, servicio, captulo y programa a los efectos de aplicar los porcentajes a que se refiere el apartado 2 del artculo 49 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, y la de mantener estos en
un 50 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, 40 por 100 en el segundo ejercicio y 30 por
100 en los ejercicios tercero y cuarto, se incluye la disposicin relativa al procedimiento para
imputar al presupuesto las anualidades de los compromisos de gasto de carcter plurianual
contabilizados en aos anteriores si no hubiera crdito o este fuera insuficiente para imputar
dichas anualidades.
Se cierra este ttulo con el captulo V Rgimen competencial, en el que se mantiene la
descentralizacin efectuada en los pasados ejercicios.
Tras este contenido mnimo, la ley contempla una serie de normas que guardan relacin
directa con los criterios de la poltica econmica, de los que el presupuesto es su instrumento. Este bloque lo conforman esencialmente el ttulo III, De la gestin presupuestaria, el
ttulo IV, De los entes con presupuesto estimativo y el ttulo V, De los gastos y medidas
de gestin de personal.
En el ttulo III, De la gestin presupuestaria, figuran como novedad en relacin con la
asignacin de la gestin de determinados crditos, la atribucin a la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad de los correspondientes al Sistema Integral de Control Horario. En
relacin a la atribucin a la Consejera de Empleo, Industria y Comercio de la contratacin
del suministro de energa elctrica y el contrato de colaboracin entre el sector pblico y el
sector privado para la actuacin global e integrada que suponga la mejora de la eficiencia
energtica y prestacin de servicios energticos, se precisa que si al comienzo del ejercicio
2015 no se iniciase la ejecucin del citado contrato de colaboracin pblico-privado sern
gestionados por el departamento que tuviera adscritos los inmuebles cuyas instalaciones
fueran objeto de mantenimiento en esa licitacin.
Se contempla tambin en este ttulo la gestin de los crditos presupuestarios destinados
a la financiacin de las competencias y servicios asumidos por los cabildos insulares, y la
prohibicin de formalizar contratos de servicios con personas fsicas, salvo que se trate de
contratos menores; los relacionados con la redaccin de proyectos, direccin facultativa y la
ejecucin de obras; los que se celebren con letrados apoderados, profesores especialistas en
centros educativos de la Comunidad Autnoma y profesionales sanitarios que desempeen
servicios en gerencias que no cuenten con profesionales de alguna especialidad, por el dficit de profesionales sanitarios, para realizar trabajos no habituales; as como los asociados
a proyectos de investigacin y a actuaciones u operaciones cofinanciadas con fondos de la
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Unin Europea. Se acoge igualmente la gestin de los crditos para la financiacin de las
universidades canarias y la autorizacin de los costes de personal, junto con otras medidas
de gestin universitaria.
En el ttulo IV, De los entes con presupuesto estimativo, se mantiene la autorizacin
del Gobierno de Canarias en los supuestos ya previstos en el ejercicio anterior, al tiempo que
se atribuye al titular del departamento al que est adscrito el ente la autorizacin que deba
recabarse en esos mismos supuestos cuando la variacin o el incremento se ocasione por una
actividad no prevista en las dotaciones de los presupuestos de explotacin y capital, si los
ingresos derivados de la misma cubren la totalidad de los gastos.
El ttulo V, De los gastos y medidas de gestin del personal, comprende dos captulos,
el primero dedicado a los gastos de personal, que comprende los artculos 34 a 47 ambos
incluidos, y el segundo, destinado a las medidas de gestin de personal, que se extiende
desde el artculo 48 al 58.
En el primer captulo se determina el importe de las retribuciones de todo el personal
al servicio del sector pblico de la Comunidad Autnoma, mantenindose en las mismas
cuantas que las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Este ao se incluye un artculo nuevo
referido especficamente a las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral
adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud. Se incluyen las retribuciones de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de otro personal directivo.
Se mantiene el mismo porcentaje de los crditos iniciales que se destinaran a horas extraordinarias del personal laboral y las gratificaciones del personal funcionario, que se fijan
en el 0,10 por 100 del crdito inicial del artculo 13 y de los artculos 10, 11 y 12 respectivamente, salvo en la seccin 06 Presidencia del Gobierno que ser del 0,50 por 100, as
como, el importe de horas lectivas complementarias, para los docentes que voluntariamente
participen en acciones de refuerzo educativo y mejora del aprendizaje.
Se mantiene la necesidad de contar con el informe favorable de las consejeras de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economa, Hacienda y Seguridad, con carcter previo a la
determinacin o modificacin de las condiciones retributivas del personal de los entes con
presupuesto estimativo.
Se consigna el mismo importe que en el ejercicio 2014 para el Fondo de Accin Social,
manteniendo el destino de los crditos consignados en el mismo.
Se cierra este captulo primero con la necesidad de contar con la autorizacin del Gobierno, que este ao debe ser previa a la adopcin de acuerdos, convenios, pactos o instrumentos
similares en materia de personal y tras los informe de las direcciones generales de la Funcin
Pblica y de Planificacin y Presupuesto.
En el captulo II, se recogen medidas de planificacin de recursos humanos, y en este
sentido se destacan como novedades para el presente ejercicio la provisin de los puestos de
libre designacin no conllevaran la cesin del crdito asignado a la financiacin del efectivo
que lo desempee.
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Las atribuciones temporales de funciones se financiarn con la baja de crditos del captulo 1 que debern contar con el visto bueno de la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto.
La Oferta de Empleo Pblico se adapta a la que con carcter bsico permite el Estado en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, y se incrementa hasta el lmite del
50 por 100 de la tasa de reposicin de efectivos para los sectores del personal de la Administracin de Justicia, personal docente no universitario y el personal estatutario con plaza en
hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud, y en el mbito de Administracin General de la Comunidad Autnoma para el personal que tenga asignadas funciones
de asesoramiento jurdico, de gestin de los recursos pblicos, de prevencin y extincin de
incendios, de control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones pblicas y de
control de la asignacin eficiente de los recursos pblicos. Se aade tambin como novedad la acumulacin de plazas en un sector en los cuerpos, escalas, subescalas o categoras
del mismo cuya cobertura se considere prioritaria, o que afecten al funcionamiento de los
servicios Pblicos esenciales, as como que la tasa de reposicin de uno o varios sectores se
acumule en otro u otros de los sectores mencionados.
Se aaden como sectores prioritarios para la contratacin de personal laboral temporal
las hospederas de la Consejera de Cultura, Deportes, Polticas Sociales y Vivienda, y los
servicios de los rganos centrales y territoriales con competencias en materia de inspeccin
sanitaria y salud pblica y laboratorio en el Servicio Canario de la Salud; as como los servicios de prevencin de riesgos laborales en el mbito de Sanidad, de Educacin y de la Administracin general y Justicia. Contina la limitacin de las contrataciones de personal laboral
a supuestos excepcionales en sectores considerados prioritarios y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables con objeto de cubrir puestos vacantes con derecho de reserva de su
titular, por jubilacin, fallecimiento o excedencia sin derecho a reserva del puesto, dotados
en el anexo de personal y siempre que exista crdito adecuado y suficiente, siendo exigible
la autorizacin del Gobierno para la contratacin de personal en supuestos no contemplados
anteriormente. El nombramiento de funcionarios interinos se limita igualmente a supuestos
excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, siempre que se acredite la
adecuada cobertura presupuestaria y afecte a sectores, funciones y categoras profesionales
que se consideren prioritarios o afecten a los servicios pblicos esenciales.
Se mantiene el criterio general establecido en el ejercicio 2014 de compensar la realizacin de horas extraordinarias del personal laboral y gratificaciones extraordinarias del
personal funcionario con tiempo de descanso retribuido, y solo excepcionalmente y previa
autorizacin por el rgano competente para la autorizacin del gasto de personal, se proceder a su abono.
Por ltimo, se aplica al sector pblico estimativo el mismo criterio de tasa de reposicin
de efectivos. Esta limitacin quiebra en los supuestos en que se autorice a las entidades
pblicas empresariales y entes pblicos a contratar personal laboral fijo o funcionario de
carrera procedente del sector pblico autonmico.
El ttulo VI, De las operaciones financieras, en las normas relativas al endeudamiento,
encuadradas en su captulo I, se autoriza al consejero de Economa, Hacienda y Seguridad
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para que durante el ao 2015 pueda incrementar la deuda de la Comunidad Autnoma de Canarias, hasta el importe mximo que fije el Gobierno de Espaa conforme con lo establecido
en el artculo 16 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Asimismo se posibilita que apruebe y modifique, en su caso, el
programa de endeudamiento, que contendr las previsiones de emisiones y amortizaciones
del ejercicio y la situacin prevista a final de ao, as como las caractersticas generales de
los instrumentos financieros a emitir o contratar, dando cuenta al Gobierno del programa de
endeudamiento aprobado y de sus posibles modificaciones.
Por otro lado, se impide a los entes con presupuesto limitativo distintos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma que concierten operaciones de endeudamiento,
autorizndose nicamente a los entes con presupuesto estimativo a que concierten prstamos o crditos con entidades financieras previa valoracin de una serie de criterios y la obligatoriedad de que estos entes remitan mensualmente a la Consejera de Economa, Hacienda
y Seguridad, el saldo real bancario, el saldo real medio del mes que finaliza, as como el
presupuesto de tesorera del mes que se inicia, sin perjuicio de que la Direccin General del
Tesoro y Poltica Financiera podr informarse, en tiempo real, de la situacin de la tesorera
de dichas entidades.
Debe resaltarse la inclusin de un precepto relativo a la informacin previa a la tramitacin de expedientes de operaciones de activo y pasivo distintas de la deuda pblica, exigindose en estos supuestos el informe a la Intervencin General sobre los efectos en el dficit,
de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
En su captulo II, relativo a los avales, se mantiene tanto la imposibilidad de la Comunidad Autnoma de Canarias de conceder avales, salvo a las Sociedades de Garanta Recproca hasta una cuanta mxima, para un reafianzamiento destinado a cubrir los fallidos
de las operaciones de aval financiero otorgadas por las Sociedades de Garanta Recproca,
inscritas en el Registro de Sociedades de Garanta Recproca de la Comunidad Autnoma
de Canarias, a las pequeas y medianas empresas que tengan su sede social en Canarias,
con la limitacin de la regulacin europea de ayudas de Estado y a las sociedades mercantiles pblicas, cuyo capital sea titularidad exclusiva de la Comunidad Autnoma de
Canarias, para garantizar operaciones de endeudamiento de las mismas. Ello sin perjuicio
de los que puedan concederse a travs de los fondos sin personalidad jurdica e instrumentos financieros.
Respecto a los entes del sector pblico autonmico con presupuesto limitativo distinto
de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, los entes del sector
pblico autonmico con presupuesto estimativo, las universidades pblicas canarias o sus
organismos dependientes, se prescribe la imposibilidad de conceder avales.
El ttulo VII, De las normas tributarias, regula, por un lado, el importe de las tasas de
cuanta fija, que experimentan para el ejercicio 2014, un incremento general del 1 por 100,
y, por otro, el incremento de la cuanta de los precios pblicos de la Comunidad Autnoma
de Canarias que experimentan, para el ejercicio 2014, un incremento general del 1 por 100
a partir de 1 de febrero de 2014, salvo que por los rganos competentes para ello actualicen
la cuanta de los mismos.
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lista, total o parcialmente, mediante aportaciones del Estado, cuando su cuanta definitiva se
encontraba supeditada a un reparto posterior, ya que ahora solo figurarn en un 50 por 100
en situacin de no disponibilidad al principio del ejercicio.
Se incluye adems una previsin para los crditos financiados por el Estado en virtud del
convenio de colaboracin para el fortalecimiento y apoyo a la red de parques tecnolgicos,
que si bien figurarn en situacin de no disponibilidad al principio del ejercicio hasta la
efectiva aportacin de la totalidad de los recursos, podrn tramitarse anticipadamente los
expedientes de gasto que se prevean financiar con los mismos, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a la condicin suspensiva de la disponibilidad del crdito.
Se mantiene la retencin de los crditos financiados con remanente de tesorera afectado,
que figurarn en la situacin de no disponibilidad al inicio del ejercicio hasta tanto se determine la cuanta definitiva de dicho remanente, as como que cualquier contrato, acuerdo
o convenio que pueda implicar, directa o indirectamente, la retencin o deduccin de las
cantidades a cuenta recibidas por el Sistema de Financiacin Autonmico requerir autorizacin previa.
Todo este conjunto de normas se completan con una serie de ellas que se estiman, o bien
necesarias para su interpretacin y ejecucin, o bien que se precisan por su carcter presupuestario o para facilitar su gestin.
Algunas de estas disposiciones se reiteran cada ejercicio, entre ellas la autorizacin al
Gobierno para aprobar los presupuestos de las sociedades mercantiles en los supuestos de
creacin, fusin, escisin, adquisicin de acciones o cualquier otro admitido en Derecho: la
dacin de cuentas; el destino de los ingresos derivados de la actividad propia del Instituto
Canario de Hemodonacin y Hemoterapia; el rgimen de autonoma de gestin econmica
de determinados centros; las medidas de control del gasto de sustituciones del personal funcionario, estatutario y laboral; el rgimen de los libramientos de fondos en concepto de aportaciones dinerarias; la instrumentacin de las disposiciones por las que se subvenciona la
adquisicin o, en su caso, se ayuda al arrendamiento de determinadas viviendas protegidas;
los importes de la ayuda econmica bsica; la regulacin del coste de reposicin de los agentes de la polica local; suspensin de determinados pactos y acuerdos sindicales; la prrroga
de los complementos reconocidos al personal docente e investigador de las universidades
pblicas; la suspensin del contenido econmico de cualquier clase de premios; el rgimen
de la concesin de subvenciones; la suspensin del reconocimiento de encuadramiento; los
permisos del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud para la asistencia a jornadas, cursos, seminarios y
congresos, relacionados con la actividad profesional; la suspensin de los criterios para la
distribucin del complemento de productividad variable ligado a la consecucin de objetivos de los centros de gestin del Servicio Canario de la Salud; medidas para racionalizar el
gasto pblico respecto a la prescripcin y utilizacin de medicamentos; la jornada de trabajo
y guardias; la exencin voluntaria de guardias y de atencin continuada modalidad B del
personal facultativo del Servicio Canario de la Salud exento de realizacin de guardias; la
suspensin de la compensacin financiera a los ayuntamientos prevista en el apartado 4 de
la disposicin transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad
y Emergencias, y de modificacin de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinacin de las
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FUNCIN
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Justicia
13
14
Poltica exterior
23
24
26
31
OTROS
OO.AA.
ENTIDADES
PBLICAS
TOTAL SIN
CONSOL.
TRANSFER.
INTERNAS
TOTAL
CONSOLID.
132.452.512
132.452.512
132.452.512
25.164.074
25.164.074
25.164.074
3.831.869
3.831.869
3.831.869
269.461.838
11.477.155
7.497.267
288.436.260
6.674.684
281.761.576
90.600.439
181.063.834
271.664.273
90.315.103
181.349.170
42.036.852
58.386.503
100.423.355
35.350.978
65.072.377
Sanidad
2.459.743.096
2.614.105.719
2.692.025
5.076.540.840
2.456.921.824
2.619.619.016
32
Educacin
1.509.005.687
514.720
1.509.520.407
584.084
1.508.936.323
33
Cultura
20.515.093
20.515.093
20.515.093
41
55.114.206
3.365.804
58.480.010
3.265.804
55.214.206
42
Industria y energa
16.498.260
16.498.260
16.498.260
43
67.175.630
67.175.630
67.175.630
44
Subvenciones al transporte
45
Infraestructuras
54.795.000
54.795.000
54.795.000
197.728.574
6.035.576
203.764.150
1.472.158
202.291.992
46
96.508.779
839.046
9.659.433
107.007.258
8.931.810
98.075.448
49
21.094.530
21.094.530
21.094.530
91
Alta direccin
92
93
94
95
Deuda Pblica
TOTAL GENERAL
48.184.516
868.631
215.088
1.022.555
50.290.790
557.721
49.733.069
115.632.504
2.367.859
38.184.530
156.184.893
39.648.135
116.536.758
54.879.023
40.192.819
95.071.842
38.100.653
56.971.189
482.232.583
482.232.583
482.232.583
655.330.000
655.330.000
655.330.000
6.417.985.065
2.627.290.551
271.798.109
79.399.904
9.396.473.629
2.681.822.954
6.714.650.675
Estos
crditos seeconmicamente,
distribuyen econmicamente,
entreentes
los y,distintos
entes y,
2. Estos 2.crditos
se distribuyen
entre los distintos
expresados
expresados
euros, segn
el siguiente desglose:
en euros,
segn elensiguiente
desglose:
RESUMEN DE GASTOS POR ENTE/CAPTULO
ENTES
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI
CAP. VII
CAP. VIII
CAP.Pg.
IX
TOTAL
16 de
132
COMUNIDAD AUTNOMA
Comunidad Autnoma de Canarias
1.283.890.640
249.213.553
143.772.698
3.665.348.478
224.799.298
255.784.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
1.283.890.640
249.213.553
143.772.698
3.665.348.478
224.799.298
255.784.861
75.963.992
519.211.545
6.417.985.065
1.278.778.346
769.314.486
5.006.906
539.121.388
32.569.425
2.500.000
2.627.290.551
333.100
250.984
584.084
4.753.504
1.077.072
205.000
6.035.576
ORGANISMOS AUTNOMOS
971.903
920.971
464.985
10.000
2.367.859
2.173.551
418.275
484.459
228.000
61.519
3.365.804
1.579.090
235.683
103.000
722.727
2.640.500
2.093.138
298.887
300.000
2.692.025
5.397.068
393.108
1.300.890
7.091.066
1.036.741
172.569
6.279.957
8.000
7.497.267
6.937.621
861.691
18.926.406
4.431.426
27.302.950
58.460.094
29.705.864
8.868.957
50.000
112.043.944
9.595.069
800.000
20.000.000
181.063.834
1.333.759.926
782.812.683
5.056.906
677.424.139
49.370.537
30.664.469
20.000.000
2.899.088.660
467.761
48.960
41.000
557.721
Radiotelevisin Canaria
408.354
4.821.206
32.899.720
55.250
38.184.530
40.657.653
ENTIDADES PBLICAS
17.266.493
21.164.982
2.226.178
ENTES PBLICOS
18.142.608
26.035.148
32.899.720
2.267.178
55.250
79.399.904
2.635.793.174
1.058.061.384
148.829.604
4.375.672.337
276.437.013
286.504.580
95.963.992
519.211.545
9.396.473.629
3.
2.603.714.888
78.108.066
2.681.822.954
2.635.793.174
1.058.061.384
148.829.604
1.771.957.449
276.437.013
208.396.514
95.963.992
519.211.545
6.714.650.675
6.714.650.675 euros.
b)
2.681.822.954 euros.
El desglose por entes y por captulos econmicos, expresado en euros, es el siguiente:
23
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. VIII
CAP. IX
TOTAL
COMUNIDAD AUTNOMA
Comunidad Autnoma de Canarias
1.178.602.308
1.351.061.877
135.297.689
2.485.529.483
4.541.100
261.064.717
59.369.463
942.518.428
6.417.985.065
1.178.602.308
1.351.061.877
135.297.689
2.485.529.483
4.541.100
261.064.717
59.369.463
942.518.428
6.417.985.065
ORGANISMOS AUTNOMOS
Servicio Canario de la Salud
39.950.586
2.549.269.520
2.951.020
35.119.425
584.084
584.084
4.248.418
1.567.158
15.000
205.000
6.035.576
2.357.859
10.000
2.367.859
100.000
2.976.285
289.519
3.365.804
1.000
1.913.773
3.000
722.727
2.640.500
2.392.025
300.000
2.692.025
645.493
5.136.683
8.000
1.300.890
7.091.066
100.000
7.389.267
8.000
7.497.267
1.205.363
22.870.348
2.650.007
3.800.006
27.934.370
58.460.094
1.344.090
149.274.675
50.000
30.395.069
181.063.834
47.594.950
2.745.731.677
5.677.027
3.800.006
96.285.000
2.899.088.660
516.721
41.000
557.721
Radiotelevisin Canaria
38.129.280
55.250
38.184.530
2.616.000
35.814.475
1.000
2.226.178
40.657.653
2.616.000
74.460.476
1.000
2.322.428
79.399.904
1.178.602.308
1.351.061.877
185.508.639
5.305.721.636
10.219.127
3.800.006
359.672.145
59.369.463
942.518.428
9.396.473.629
2.627.290.551
ENTIDADES PBLICAS
2.603.714.888
78.108.066
2.681.822.954
1.178.602.308
1.351.061.877
185.508.639
2.702.006.748
10.219.127
3.800.006
281.564.079
59.369.463
942.518.428
6.714.650.675
Artculo 3.- De la cuenta de operaciones comerciales del Instituto Canario de HeSe aprueban las estimaciones de gastos y las previsiones de ingresos por importe de
modonacin y Hemoterapia.
15.100.000 euros referidas a las operaciones comerciales del organismo autnomo Instituto
Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.
Artculo 4.- De los presupuestos de los entes y otros con presupuesto estimativo.
2.
TTULO II
DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CRDITOS Y GASTOS PLURIANUALES
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Pg. 18 de 132
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32533
- los crditos consignados en los subconceptos 130.06 Horas extras, 131.06 Horas
extras y 151.00 Gratificaciones.
- los crditos consignados en los programas 112A Tribunales de Justicia y 112C Ministerio Fiscal, que vinculan a nivel funcional entre s.
b) Se exceptan de la vinculacin econmica sealada:
- Los crditos de los subconceptos 130.06 Horas extras y 131.06 Horas extras, que
son vinculantes a nivel de artculo, solo entre s.
- Los crditos de los artculos 14 Otro personal, 15 Incentivos al rendimiento y 17
Gastos diversos del personal que vinculan a nivel de subconcepto, salvo los correspondientes a los programas 112A Tribunales de Justicia y 112C Ministerio Fiscal, que lo
son a nivel de captulo.
c) Los crditos de los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo de
la ESO, 322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas de
Rgimen Especial y Educacin de Adultos de la seccin 18, son vinculantes a nivel de
seccin y captulo.
d) Se exceptan de la vinculacin orgnica y econmica sealada los subconceptos
130.06 Horas extras y 151.00 Gratificaciones de la clasificacin orgnica 10.13 Direccin General de Seguridad y Emergencia y funcional 132A Seguridad y Emergencia y
132B Seguridad Ciudadana, que lo son a nivel de servicio y subconcepto.
2. Los crditos del captulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios del Presupuesto
de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de seccin, servicio, captulo y fondo,
en su caso. Se exceptan de la vinculacin econmica indicada, establecindose a nivel de
subconcepto, la de los crditos incluidos en los siguientes subconceptos:
202.00 Edificios y otras construcciones,
221.00 Energa elctrica y 213.05 Mantenimiento de instalaciones elctricas, eficiencia energtica que vinculan entre s,
222.00 Telefnicas,
225.00 Tributos locales,
226.01 Atenciones protocolarias y representativas,
226.02 Publicidad y propaganda,
226.06 Reuniones, cursos y conferencias,
227.06 Estudios, trabajos tcnicos y honorarios profesionales, salvo los del programa
112A Tribunales de Justicia,
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227.09 Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro, salvo
los del programa 112A Tribunales de Justicia,
227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales,
227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informtica, en el concepto 229
Gastos corrientes tipificados, y en la aplicacin 06.20.461A.222.09 Otros.
3. Los crditos del captulo 4 Transferencias corrientes del Presupuesto de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de lnea de actuacin.
La lnea de actuacin queda definida por su denominacin, finalidad, localizacin, clasificacin orgnica, funcional y econmica, a nivel de seccin, servicio, programa y captulo,
respectivamente, y por el campo fondo asignado, si el crdito se financia con financiacin
afectada estatal.
4. Los crditos de los captulos 6 Inversiones reales y 7 Transferencias de capital del
Presupuesto de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de proyecto de inversin.
El proyecto de inversin queda definido por su denominacin, localizacin, clasificacin
orgnica, funcional y econmica, a nivel de seccin, servicio, programa y captulo, respectivamente, y por el campo fondo asignado si el crdito tiene financiacin estatal distinta
a los fondos de compensacin interterritorial o europea procedente de los programas de
cooperacin territorial del Feder, siempre y cuando no d cobertura a gastos a justificar en
la asistencia tcnica de varios programas operativos cofinanciados con fondos estructurales.
5. Los crditos de los captulos 3 Gastos financieros, 8 Activos financieros y 9 Pasivos financieros del Presupuesto de la Comunidad Autnoma son vinculantes a nivel de
seccin, servicio, programa y concepto, y si el crdito del captulo 8 tiene financiacin afectada, por el campo fondo asignado.
6. Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarn a todos los
organismos autnomos y restantes entes con presupuesto limitativo, con las siguientes especificidades para el Servicio Canario de la Salud:
a) Respecto a los crditos incluidos en el captulo 1 Gastos de personal:
- La vinculacin orgnica se establece a nivel de servicio.
- En la vinculacin funcional, los crditos de los subconceptos 130.06 Horas extras,
131.06 Horas extras y 151.00 Gratificaciones son vinculantes a nivel de programa.
- En la vinculacin econmica:
- Los crditos del artculo 14 Otro personal son vinculantes a nivel de captulo.
- Los crditos de los subconceptos 150.01 Productividad personal estatutario SCS, factor fijo, 150.02 Productividad APD, SCS, factor fijo, 150.03 Productividad personal
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32535
estatutario SCS, factor variable, 150.05 Productividad carrera profesional y 150.06 Incentivos personal centros sanitarios, son vinculantes a nivel de concepto.
b) Respecto de los crditos del captulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios:
- Los crditos consignados en el subconcepto 220.05 Productos farmacuticos son
vinculantes a nivel de subconcepto.
- Los crditos consignados en el subconcepto 221.00 Energa elctrica son vinculantes
a nivel de captulo.
Artculo 8.- Vinculacin especfica de los crditos ampliables.
Los crditos ampliables son vinculantes al nivel con que aparecen en los estados de gastos, a excepcin de:
- Los de los subconceptos 120.09 Movilidad personal funcionario y 130.09 Movilidad
personal laboral, que vinculan a nivel de seccin y captulo, salvo en el Servicio Canario de
la Salud y en los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo de la ESO,
322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas de Rgimen
Especial y Educacin de Adultos, de la seccin 18 Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, que vinculan como se determina ms abajo en este mismo artculo
para la cuotas sociales, trienios, antigedad e indemnizacin por residencia.
- Los del subconcepto 125.02 Sustituciones, atribucin temporal de funciones, que
tienen la vinculacin establecida para el captulo 1.
- Los de la lnea de actuacin 18404502 Ayudas a los estudios universitarios (Ley
8/2003, de Becas y Ayudas a los estudios universitarios), que vinculan a nivel de lnea de
actuacin.
- Los de la lnea de actuacin denominada Movilidad personal funcionario y laboral
de cada seccin presupuestaria, que vinculan a nivel de lnea de actuacin. Los libramientos
con cargo a esta lnea de actuacin no estarn sujetos a fiscalizacin previa.
- Los destinados a cuotas sociales, trienios, antigedad e indemnizacin por residencia,
que vinculan a nivel de seccin y subconcepto, con las siguientes salvedades:
Los consignados en el Servicio Canario de la Salud vinculan a nivel de seccin, servicio
y subconcepto.
Los consignados en los programas 322B Educacin Infantil, Primaria y Primer Ciclo
de la ESO, 322C Enseanza Secundaria y Formacin Profesional y 322K Enseanzas
de Rgimen Especial y Educacin de Adultos de la seccin 18 Consejera de Educacin,
Universidades y Sostenibilidad vinculan en la clasificacin orgnica a nivel de seccin, en
la clasificacin funcional vinculan los tres programas conjuntamente y en la clasificacin
econmica a nivel de subconcepto.
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llo ganadero, de los captulos 4, 6 y 7 de la seccin 13, cofinanciados por el Fondo Europeo
Agrcola de Desarrollo Rural (Feader).
b) Los crditos consignados en el programa 415B Estructuras pesqueras de los captulos 4, 6 y 7 de la seccin 13, cofinanciados con el Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
CAPTULO III
MODIFICACIONES DE CRDITO
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4. Durante el ejercicio 2015 se podr generar crdito con cobertura en recursos financieros afectados, an cuando los mismos se hayan percibido en el ejercicio anterior, si el crdito
tiene la consideracin de gasto financiero de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales. Si el crdito a generar no tuviera la consideracin de gasto financiero, se aportar una retencin de no disponibilidad por el mismo importe al que se propone
generar.
Artculo 12.- Incorporaciones de crdito.
1. El rgimen de las incorporaciones de crditos ser el contemplado en la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
2. Las incorporaciones de crdito se financiarn con cargo a ingresos no previstos en el
estado de ingresos o con cobertura en el estado de gastos, siendo preciso aportar una baja de
crdito por el mismo importe.
3. Las incorporaciones de crditos de los organismos autnomos o entidades pblicas
con presupuesto limitativo se financiarn con bajas en crditos del estado de gastos y, excepcionalmente, el consejero competente en materia de hacienda podr autorizar que se realicen
con mayores ingresos presupuestarios a los previstos inicialmente.
4. Cuando se trate de financiacin afectada, la incorporacin podr tramitarse sin cobertura si pudiera ocasionarse una merma de financiacin. Simultneamente, podr efectuarse
una retencin de no disponibilidad por el mismo importe en la seccin a la que se incorpora
el crdito.
Artculo 13.- Crditos ampliables.
1. Durante el ejercicio 2015, tienen la condicin de ampliables los crditos que se recogen en el anexo 1 de esta ley.
2. Las ampliaciones de crdito solo se tramitarn cuando no exista crdito suficiente en
las aplicaciones presupuestarias correspondientes del estado de gastos de los presupuestos.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectar a las aplicaciones presupuestarias
previstas, especficamente, para dar cobertura a los gastos del personal con ocasin de la
tramitacin de supuestos de movilidad de este ltimo, que se consignen en los subconceptos
120.09 Movilidad personal funcionario, 130.09 Movilidad personal laboral y 121.02
Indemnizaciones por residencia, as como en la lnea de actuacin denominada Movilidad personal funcionario y laboral de cada seccin presupuestaria, y por la misma causa
antes mencionada, en aquellas aplicaciones en las que se consignen los crditos destinados
a satisfacer las obligaciones a que se refiere el artculo 56.1.e) de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, y los trienios o percepciones por antigedad.
No se considerarn minorados los crditos consignados en los subconceptos y en la lnea
de actuacin a que se refiere el prrafo anterior, cuando sean objeto de una baja de crditos
para la finalidad all especificada.
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Durante el ejercicio 2015, los crditos extraordinarios y suplementarios de los entes con
presupuesto limitativo, distintos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma
de Canarias, se financiarn nicamente con bajas en crditos de su estado de gastos o con
mayores ingresos presupuestarios sobre los previstos inicialmente.
Si se tramita un proyecto de ley de crdito extraordinario o de suplemento de crdito,
podrn tramitarse anticipadamente los expedientes de gasto que se prevea financiar con el
mismo, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a la condicin suspensiva
de existencia de crdito suficiente y adecuado.
Artculo 18.- Anticipos de tesorera.
El lmite mximo hasta el que se podrn autorizar anticipos de tesorera para atender
gastos inaplazables es el 1 por 100 de los crditos autorizados a la Comunidad Autnoma
por esta ley.
CAPTULO IV
GASTOS PLURIANUALES
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que en el plazo de treinta das deber comunicar a dicha oficina las actuaciones a realizar con
respecto a los compromisos pendientes de registro contable incluidos en la relacin.
3. Si dichas actuaciones conllevan anulaciones de operaciones o reajustes de anualidades, el centro gestor deber remitir los justificantes y documentos que acrediten las mismas.
4. Si las citadas actuaciones suponen la tramitacin de expedientes de modificaciones
presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalizacin del plazo de treinta das citado anteriormente, el centro gestor deber comunicar a la oficina presupuestaria,
excepto en el caso de que se trate de transferencias de crdito, las retenciones de crdito que
debern ser registradas en otros crditos de su presupuesto por un importe igual al de los
compromisos pendientes de registro. El centro gestor aplicar dichas retenciones de crdito
a los crditos cuya minoracin ocasione menos trastornos para el servicio pblico. Una vez
aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputados los compromisos pendientes de
registro, se efectuar la anulacin de las anteriores retenciones de crdito.
5. Si cumplido el citado plazo de los treinta das, el centro gestor no hubiere comunicado
a la oficina presupuestaria las actuaciones a realizar con respecto a los compromisos pendientes de registro contable, dicha oficina presupuestaria lo comunicar a la secretara general tcnica para que le indique en dnde efectuar las retenciones de crdito por un importe
igual al de dichas operaciones. Dichas retenciones de crdito se aplicarn preferentemente
dentro del mismo captulo y programa del presupuesto a los que correspondan las mismas.
La oficina presupuestaria comunicar al centro gestor las retenciones de crdito realizadas
de oficio.
6. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a los compromisos pendientes de registro, el centro gestor podr solicitar a la oficina presupuestaria la
anulacin de las retenciones de crditos indicadas en los apartados anteriores, siempre que
simultneamente se registren por dicha oficina nuevas retenciones de crdito, de acuerdo
con la comunicacin recibida del centro gestor, por un importe igual al de las retenciones
de crdito a anular, a fin de que queden retenidos los crditos en aquellas dotaciones cuya
minoracin ocasione menos trastornos para el servicio pblico.
7. El registro contable de las retenciones de crdito y de las anulaciones de retenciones
de crdito a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 anteriores se efectuar por las oficinas presupuestarias, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputacin definitiva de
todos los compromisos pendientes de registro.
CAPTULO V
RGIMEN COMPETENCIAL
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3) Los destinados al pago de trienios y complementos de antigedad, citados en el prrafo i) del apartado 2.1 del anexo 1.
e) Autorizar las bajas en los crditos para dar cobertura a las ampliaciones a que se refiere
el artculo 22.c), en los supuestos de movilidad del personal.
Artculo 24.- Competencia para las modificaciones de crditos de entes con presupuesto limitativo.
1. Las modificaciones presupuestarias de los entes con presupuesto limitativo distintos
de la Administracin de la Comunidad Autnoma se cursarn por el departamento al que estn adscritos los entes proponentes, excepto las del Servicio Canario de la Salud, el Servicio
Canario de Empleo y el Instituto Canario de la Vivienda, que sern tramitadas por el propio
organismo.
2. Corresponde a los titulares de los departamentos a los que estn adscritos los organismos autnomos, a iniciativa de los titulares de los servicios afectados, autorizar las mismas
modificaciones de crdito que les corresponden respecto a su departamento, as como las
transferencias que afecten a la redistribucin de crditos derivados de los programas de
gestin convenida.
TTULO III
DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA
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sector privado para la actuacin global e integrada que suponga la mejora de la eficiencia
energtica y prestacin de servicios energticos.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, al inicio del ejercicio 2015, se tramitar
por las consejeras mencionadas en el apartado anterior una transferencia de los crditos
consignados en los subconceptos 221.00 Energa elctrica, 213.05 Mantenimiento de
instalaciones elctricas, eficiencia energtica, 222.00 Telefnicas, 227.11 Actividades
preventivas de riesgos laborales y 227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informtica de las diferentes secciones a los mismos de la seccin 08, 10 o 15, segn corresponda, para su gestin por el centro gestor competente por razn de la materia.
Si la ejecucin del contrato de colaboracin mencionado en el apartado 1.c) de este artculo, no se iniciara a 1 de enero de 2015, el importe de los crditos consignados en el
subconcepto econmico 213.05 Mantenimiento de instalaciones elctricas, no ser objeto
de la citada transferencia y sern gestionados por los departamentos que tuvieran adscritos
los inmuebles.
Una vez autorizada la transferencia de crdito citada en el prrafo anterior, por la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad se modificar, sobre este crdito definitivo, el
lmite de crdito de los cuatro ejercicios posteriores, incrementndolo hasta los porcentajes
legalmente previstos.
Si a lo largo del ejercicio el crdito consignado inicialmente por una seccin presupuestaria resultase insuficiente para atender su gasto, el centro gestor competente por razn de
la materia se lo comunicar para que, en el plazo de quince das, proceda a tramitar una
transferencia de crdito a su seccin.
Artculo 27.- Autorizacin de determinadas transferencias corrientes y de capital y
prstamos.
1. Corresponde al Gobierno autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas a que
se refiere el artculo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de los prstamos concedidos directamente, cuando el importe sea superior a 150.000
euros. Esta autorizacin se entender implcitamente concedida cuando el Gobierno autorice
una modificacin de crdito o gasto plurianual para dicha finalidad.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no ser necesaria la autorizacin del
Gobierno para conceder subvenciones a los colegios de abogados y procuradores para la
prestacin de la asistencia jurdica gratuita y turno de oficio.
Asimismo, quedan exceptuados de esta autorizacin los prstamos concedidos en el
mbito de los fondos e instrumentos financieros sin personalidad jurdica creados por el
Gobierno.
3. Los convenios que celebre la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de
Canarias con los ayuntamientos y cabildos insulares, con el fin de instrumentar la concesin
de subvenciones directas sealadas en el apartado primero de este artculo, cuyo importe
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sea igual o inferior a 150.000 euros, no requerirn el previo acuerdo del Gobierno a que se
refiere el artculo 16.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas de Canarias.
Artculo 28.- De los crditos por transferencias y delegaciones de competencias a los
cabildos insulares.
Los crditos presupuestarios destinados a la financiacin de las competencias y servicios
asumidos por los cabildos insulares que, como aportaciones dinerarias, se consignan en la
seccin 20 del estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma
de Canarias, se gestionarn por la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad.
Artculo 29.- Contratos de servicios.
Durante el ao 2015, no se podrn formalizar contratos de servicios con personas fsicas,
salvo los siguientes: contratos menores; los relacionados con la redaccin de proyectos,
direccin facultativa y la ejecucin de obras; los que se celebren con letrados apoderados,
profesores especialistas en centros educativos de la Comunidad Autnoma y profesionales
sanitarios que desempeen servicios en gerencias que no cuenten con profesionales de alguna especialidad, por el dficit de profesionales sanitarios, para realizar trabajos no habituales; as como los asociados a proyectos de investigacin y a actuaciones u operaciones
cofinanciadas con fondos de la Unin Europea.
De los contratos que se celebren, se dar cuenta a las direcciones generales de la Funcin
Pblica y de Planificacin y Presupuesto.
Artculo 30.- De los crditos para la financiacin de las universidades canarias y
autorizacin de costes de personal.
1. Los crditos consignados en el programa 322F Financiacin de las universidades
canarias, como aportaciones dinerarias destinadas a financiar globalmente su actividad,
se sometern a las reglas contenidas en el presente artculo y a la normativa especfica que
resulte de aplicacin.
2. Se autorizan los costes mximos de personal de la Universidad de La Laguna y de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por importe de 79.220.239 euros y 64.752.550
euros, respectivamente. Los crditos referidos en el apartado anterior no incluyen los destinados a gastos derivados de antigedad, complemento especfico por mritos docentes,
complemento especfico por investigacin, complementos retributivos del personal docente
e investigador establecidos al amparo de lo previsto en el artculo 55.2 y 69.3 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por el artculo nico de la
Ley Orgnica 4/2007, de 12 de abril, otros incentivos al rendimiento del personal, complementos de formacin, Seguridad Social, otras prestaciones sociales y las remuneraciones del
convenio suscrito con el Servicio Canario de la Salud y de otros convenios, subvenciones o
aportaciones dinerarias finalistas de organismos pblicos.
Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo del personal docente e investigador y del personal de administracin y servicios que supongan un incremento de los costes
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referidos en el primer prrafo de este apartado requerir la autorizacin previa del Gobierno
a propuesta conjunta de los consejeros de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, y de
Economa, Hacienda y Seguridad.
Cualquier otro incremento de coste que se derive de la aprobacin o modificacin de las
relaciones de puestos de trabajo del personal docente e investigador y del personal de administracin y servicios, requerir informe previo favorable vinculante de la Direccin General
de Planificacin y Presupuesto.
3. Los crditos consignados en las lneas de actuacin 184A7302 Asignacin Consejo Social Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 184A7402 Asignacin Consejo
Social Universidad de La Laguna, 18499933 Gastos funcionamiento Universidad de La
Laguna y 18499934 Gastos funcionamiento Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se librarn de forma fraccionada en doceavas partes al comienzo de cada mes natural.
La justificacin de estos fondos se efectuar con la presentacin de la liquidacin del presupuesto de cada universidad, que ser remitida a la Direccin General de Universidades antes
del 30 de junio del ao inmediatamente posterior.
4. Los crditos consignados en las lneas de actuacin 184B7202 Complementos calidad
personal docente e investigador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 184B7302
Complementos calidad personal docente e investigador Universidad de La Laguna destinados a cofinanciar los complementos retributivos del profesorado de ambas universidades,
de conformidad con lo previsto en el artculo nico, cincuenta y seis, de la Ley 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
en el captulo II del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre rgimen del personal docente
e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las universidades canarias, sern librados por doceavas partes al comienzo de cada mes natural.
5. Los crditos que durante la ejecucin del presupuesto se consignen en el programa
322F Financiacin de las universidades canarias, distintos de los indicados anteriormente,
se librarn de conformidad con lo que se establezca en la orden de concesin de la aportacin dineraria o subvencin correspondiente.
6. Las universidades canarias debern aprobar y liquidar su presupuesto en equilibrio en
trminos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales debiendo sujetarse a los
principios establecidos en la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
7. El presupuesto de cada ejercicio se liquidar en cuanto a la recaudacin de derechos y el
pago de obligaciones el 31 de diciembre del ao natural correspondiente, quedando a cargo de la
tesorera universitaria todos los ingresos y pagos pendientes, segn sus respectivas contracciones.
Las universidades debern confeccionar la liquidacin de su presupuesto antes del primero de marzo del ejercicio siguiente.
En caso de liquidacin del presupuesto con remanente de tesorera negativo, el consejo
social deber proceder en la primera sesin que celebre a la reduccin de gastos del nuevo
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presupuesto por cuanta igual al dficit producido. La expresada reduccin solo podr revocarse por acuerdo de dicho rgano, a propuesta del rector, previo informe del interventor
y autorizacin del Gobierno a propuesta conjunta de los consejeros de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, y de Economa, Hacienda y Seguridad, cuando la disponibilidad
presupuestaria y la situacin de tesorera lo permitiesen.
Las transferencias con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autnoma, a favor,
directa o indirectamente, de las universidades, requerirn la aprobacin y puesta en marcha
de la reduccin de gastos.
Las universidades remitirn copia de la liquidacin de sus presupuestos y el resto de
documentos que constituyan sus cuentas anuales a la Direccin General de Universidades
antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran.
La falta de remisin de la liquidacin del presupuesto, o la falta de adopcin de medidas
en caso de liquidacin con remanente negativo, facultar a la Comunidad Autnoma para
adoptar, en el mbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad.
Artculo 31.- Otras medidas de gestin universitaria.
1. Las universidades canarias remitirn a la Consejera de Educacin, Universidades y
Sostenibilidad una relacin del profesorado, tipos de complementos asignados y abonados a
cada uno y el importe de los mismos, antes del 31 de marzo de 2015, a travs de los consejos
sociales, a los efectos de liquidar los crditos librados en 2014, para financiar la aportacin
para la financiacin de los complementos de calidad del personal docente e investigador.
2. El rgimen retributivo previsto en el anexo I del Decreto 140/2002, de 7 de octubre,
constituir el tope mximo de los salarios a percibir por todos los conceptos por el personal
docente e investigador contratado en rgimen laboral por las universidades canarias.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen percepciones salariales superiores a
las que se establecen en el prrafo anterior, debern experimentar la oportuna adecuacin,
deviniendo inaplicables las clusulas que se opongan a lo establecido en l.
3. La asignacin de los complementos retributivos al personal docente e investigador de
las universidades canarias ser proporcional a su rgimen de dedicacin.
La asignacin por los consejos sociales de las universidades canarias de los complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior deber realizarse haciendo constar
expresamente que cualquier reforma del marco normativo estatal sobre retribuciones del
profesorado, dirigido a la homologacin o mejora de las percepciones salariales de los mismos que implique un aumento de los gastos de personal de las universidades canarias, permitir interrumpir el pago de los complementos hasta la cantidad mejorada en la normativa
estatal.
Artculo 32.- Del presupuesto del Parlamento y la gestin de sus crditos.
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Artculo 34.- Determinacin de las retribuciones del personal al servicio del sector
pblico de la Comunidad Autnoma.
1. En el ao 2015, las retribuciones del personal al servicio de los entes enumerados en el
artculo 1 y de las universidades pblicas canarias no experimentarn incremento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en trminos de homogeneidad para los dos perodos
de la comparacin, tanto por lo que se refiere a los efectivos de personal como a la antigedad del mismo.
Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de la reduccin de retribuciones que, en su caso, haya de aplicar en 2015 cada entidad del sector pblico con presupuesto
estimativo para garantizar el cumplimiento del equilibrio presupuestario en trminos de contabilidad nacional, as como de las adecuaciones retributivas que, con carcter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, as como por
la variacin del nmero de efectivos o el grado de consecucin de los objetivos asignados a
cada programa, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos debern
experimentar la oportuna adecuacin, deviniendo inaplicables las clusulas que establezcan
cualquier tipo de incremento.
3. Durante el ao 2015, no se realizar aportacin al Plan de Pensiones de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, para el personal incluido en su
mbito.
4. Las referencias a retribuciones contenidas en esta ley se entendern hechas a retribuciones ntegras.
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a la fecha de devengo de la correspondiente paga (los das 1 de mayo y 1 de noviembre, respectivamente). No obstante, cuando durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha
de devengo de las pagas extraordinarias de junio o noviembre el trabajador hubiera realizado
una jornada de trabajo reducida, desempeado trabajos de superior categora o permanecido
en situacin de incapacidad temporal sin derecho desde el primer da a la percepcin de un
complemento que, sumado a la prestacin econmica de la Seguridad Social sea equivalente
al 100 por 100 de las retribuciones, en los trminos y condiciones previstos en la legislacin
de aplicacin, el importe de la paga extraordinaria ser proporcional a las retribuciones devengadas durante el expresado periodo.
6. En la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias y en los organismos autnomos y entidades de Derecho pblico del artculo 1.3 dependientes de esta, las
horas extraordinarias del personal laboral se abonarn con cargo a los crditos consignados
para tal fin, hasta el lmite del 0,10 por 100 del coste de este colectivo consignado en los
crditos iniciales del artculo 13 de los estados de gastos de cada seccin, excepto en los
siguientes casos:
a) En la seccin 39 Servicio Canario de la Salud, y respecto del personal laboral incluido en la relacin de puestos de trabajo de los rganos centrales y direcciones de rea de
salud y puestos reservados a personal funcionario y laboral de las gerencias de Atencin
Primaria y gerencias de servicios sanitarios del organismo autnomo, el lmite del 0,10 por
100 se aplicar sobre los crditos iniciales que financien los puestos reservados al citado
personal laboral. Respecto del resto del personal laboral de los rganos de prestacin de
servicios sanitarios, constituir el lmite el crdito inicial consignado a estos efectos en los
estados de gastos.
b) En la seccin 06 Presidencia del Gobierno, el lmite ser el 0,50 por 100 de aquellos
crditos iniciales.
El Gobierno, a propuesta de las consejeras de Economa, Hacienda y Seguridad y de
Presidencia, Justicia e Igualdad, podr elevar los porcentajes y lmites establecidos en este
apartado.
Artculo 36.- Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad Autnoma.
Durante el ao 2015, los funcionarios a los que resulta de aplicacin el artculo 76 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, incluidos en el
mbito de aplicacin de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Funcin Pblica, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria, que
desempeen puestos de trabajo para los que el Gobierno haya aprobado la aplicacin del
rgimen retributivo previsto en dichas leyes, solo podrn ser retribuidos, en su caso, por los
conceptos y en las cuantas siguientes:
1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantas
referidas a doce mensualidades:
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GRUPO/SUBGRUPO
A1
A2
C1
C2
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
Profesionales (Ley 7/2007)
32555
SUELDO(euros)
13.308,60
11.507,76
8.640,24
7.191,00
6.581,64
TRIENIOS(euros)
511,80
417,24
315,72
214,80
161,64
2.
Las pagas extraordinarias, que sern dos al ao, una en el mes de junio y otra en
Las pagasincluirn,
extraordinarias,
quede
sern
dos al ao,
en el mes de de
junio
y otra en
el de que
el de 2.
diciembre,
adems
la cuanta
deluna
complemento
destino
mensual
diciembre, incluirn,
adems
de la cuanta
del complemento
corresponda,
las siguientes
cuantas
en concepto
de sueldode
y destino
trienios:mensual que corresponda,
las/S
siguientes
cuantas en conceptoSde
sueldo y trienios:
UBGRUPO
UELDO(euros)
GRUPO
A1
684,36
SUELDO
(euros)
GRUPO
A2/SUBGRUPO
699,38
A1
684,36
C1
622,30
A2
699,38
C2
593,79
C1
622,30
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
548,47
C2
593,79
Profesionales (Ley 7/2007)
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
Profesionales (Ley 7/2007)
548,47
TRIENIOS(euros)
26,31
TRIENIOS
(euros)
25,35
26,31
22,73
25,35
17,73
22,73
13,47
17,73
13,47
inmediatos
la de
fecha
devengo
de
pagas
extraordinarias
de junio
o diciembre
citada
Leyanteriores
2/1987,
dea30
Nomarzo.
obstante,
cuando
durante
los seisdurante
meses
inmediatos
de
la citada
Ley 2/1987,
demarzo.
30dede
Nolas
obstante,
cuando
los seis
meses
a la fecha
de
devengo
de
pagas
extraordinarias
de junio
o diciembre
los funciolosanteriores
funcionarios
hubieran
realizado
una
jornada
trabajo
reducida,
desempeado
puestos
inmediatos
anteriores
a la
fecha
de las
devengo
de lasdepagas
extraordinarias
de junio
o diciembre
hubieran
realizado
una jornada
de trabajo
reducida,
desempeado
de trabajo
denarios
trabajo
a los que
correspondan
distintas
retribuciones
complementarias
o permanecido
en
los
funcionarios
hubieran
realizado
una
jornada
de trabajo
reducida, puestos
desempeado
puestos
atrabajo
los quede
distintas
retribuciones
complementarias
o permanecido
enpermanecido
situacin de en
de
acorrespondan
los
que correspondan
distintas
retribuciones
situacin
incapacidad
temporal
sin derecho
desde elcomplementarias
primer
da a la opercepcin
un
situacin
de incapacidad
sin derecho
desdede
el laprimer
da aSocial
la percepcin
de un
complemento
que, sumadotemporal
a la prestacin
econmica
Seguridad
sea equivalente
devengadas
durante
el expresado
periodo.
3.
El
complemento
de destino
correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
3. El complemento
El complemento
de destino
correspondiente
al nivel
del puesto
de trabajo
3.
de destino
correspondiente
al nivel
del puesto
de trabajo
que seque se
desempee,
lassiguientes
siguientescuantas
cuantas
referidas
a doce
mensualidades:
desempee,de
deacuerdo
acuerdo con
con las
referidas
a doce
mensualidades:
IMPORTE (euros)
NIVEL
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
4.
4.
IMPORTE
(euros)
11.785,32
11.785,32
10.571,04
10.571,04
10.126,56
10.126,56
9.681,96
9.681,96
8.493,96
8.493,96
7.536,12
7.536,12
7.091,64
7.091,64
6.647,28
6.647,28
6.202,44
6.202,44
5.758,56
5.758,56
5.349,24
5.349,24
5.076,12
5.076,12
4.802,76
4.802,76
4.529,52
4.529,52
4.257,00
4.257,00
3.983,40
3.983,40
3.710,52
3.710,52
3.437,04
3.437,04
3.163,92
3.163,92
2.890,80
2.890,80
2.617,92
2.617,92
2.481,36
2.481,36
2.344,44
2.344,44
NIVEL
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
boc-a-2014-253-5796
Pg. 39 de 132
marzo, de la Funcin Pblica Canaria, para el ejercicio 2015 el valor de cada punto del
marzo, de la Funcin Pblica Canaria, para el ejercicio 2015 el valor de cada punto del
48
2015
de la citada Ley 2/1987, de 30 de marzo. No obstante, cuando durante los seis meses
IMPORTE (euros)
NIVEL
inmediatos anteriores a la fecha
extraordinarias de junio o diciembre
30 de devengo de las pagas11.785,32
Plos
RES
U
P
U
E
S
TO
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S
D
E
L
A
C
O
M
U
N
I
D
A
D
Areducida,
U T N O Mdesempeado
A D E C A N A Rpuestos
IAS
29
10.571,04
funcionarios hubieran realizado
una jornada de trabajo
28
10.126,56
de trabajo a los que correspondan distintas retribuciones complementarias o permanecido en
27
9.681,96
situacin de incapacidad temporal
sin derecho desde el8.493,96
primer da a la percepcin de un
26
complemento que, sumado a 25
la prestacin econmica de 7.536,12
la Seguridad Social sea equivalente
24
7.091,64 previstos en la legislacin
al 100 por 100 de las retribuciones,
en los trminos y condiciones
23
6.647,28
de aplicacin, el importe de22la paga extraordinaria ser
proporcional a las retribuciones
6.202,44
21
5.758,56
devengadas
durante
el
expresado
periodo.
Boletn Oficial de Canarias nm. 253
32556
Mircoles 31 de diciembre de 2014
20 destino correspondiente al5.349,24
3.
El complemento de
nivel del puesto de trabajo que se
19
5.076,12
desempee, de acuerdo con las
a doce mensualidades:
18 siguientes cuantas referidas
4.802,76
17
4.529,52
16
4.257,00
IMPORTE (euros)
NIVEL
15
3.983,40
30
11.785,32
14
3.710,52
29
10.571,04
13
3.437,04
28
10.126,56
12
3.163,92
27
9.681,96
11
2.890,80
26
8.493,96
10
2.617,92
25
7.536,12
9
2.481,36
24
7.091,64
8
2.344,44
23
6.647,28
22
6.202,44
4.
El complemento especfico
que la relacin de5.758,56
puestos de trabajo asigne, en su
21
complemento
especfico
que
la
relacin
de
puestos
de
trabajo asigne, en su caso, al
caso, 4.
alEl
puesto
desempeado.
20
5.349,24
puesto
desempeado.
19
5.076,12
A efectos de lo previsto en el artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de
18
4.802,76
marzo, de la Funcin Pblica
Canaria, para el ejercicio4.529,52
2015 el valor de cada punto del
17 el
A efectos de lo previsto en
artculo 16.1, prrafo sexto, de la Ley 2/1987, de 30 de
16en 241,92 euros anuales. 4.257,00
complemento
especfico
se
fija
marzo, de la Funcin Pblica 15
Canaria, para el ejercicio 2015 3.983,40
el valor de cada punto del complemento especfico se fija en14
241,92 euros anuales.
3.710,52
13
3.437,04
Pg.
3.163,92 que se percibe en
5. La paga adicional del 12
complemento especfico o equivalente
los40 de 132
11 experimentar incremento respecto
2.890,80
meses de junio y diciembre no
a la vigente a 31 de di10
2.617,92
ciembre de 2014.
9
2.481,36
8
2.344,44
marzo,
de la
la seccin
Funcin
para
el ejercicio
2015del
el personal
valor defuncionario
cada punto del
a) En
39 Pblica
ServicioCanaria,
Canario de
la Salud,
y respecto
complemento
sepuestos
fija en de
241,92
euros
anuales.
incluido en laespecfico
relacin de
trabajo
de los
rganos centrales y direcciones de rea
c) Respecto del personal del Cuerpo General de la Polica Canaria, el lmite ser el crdito inicial consignado a estos efectos en la Direccin General de Seguridad y Emergencias.
El Gobierno, a propuesta de las consejeras de Economa, Hacienda y Seguridad y de
Presidencia, Justicia e Igualdad, podr elevar los porcentajes y lmites previstos en este
apartado.
7. De acuerdo con lo establecido en el artculo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Bsico del Empleado Pblico, los funcionarios interinos incluidos en el mbito de
aplicacin de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria, percibirn las
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rio de los servicios de salud, al que es de aplicacin el sistema retributivo establecido por el
Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, percibir las cuantas en concepto de sueldo,
trienios y complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempee en las cuantas que se determinan en el artculo 36.1 y 3.
Se excepta de lo dispuesto en el prrafo anterior el importe de los trienios reconocidos
al personal fijo de acuerdo con el sistema retributivo anterior al Real Decreto-Ley 3/1987,
el cual se mantendr, con independencia de su denominacin, en las cuantas vigentes con
anterioridad a su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en la disposicin transitoria segunda, dos, de dicho real decreto-ley.
Las pagas extraordinarias, que sern dos al ao, se devengarn en los meses de junio y
diciembre de acuerdo con lo previsto en el artculo 2.Dos.c) del citado real decreto-ley, e
incluirn, cada una de ellas, adems de la cuanta del complemento de destino mensual que
corresponda, las cuantas en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artculo 36.2.
No obstante, cuando el tiempo de servicios prestados hasta el da en que se devengue
la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a
los meses de junio o diciembre, o durante dicho perodo hubiera realizado el personal una
jornada de trabajo reducida, prestado servicios en distintas categoras o puestos de trabajo,
disfrutado de licencia sin derecho a retribucin o permanecido en situacin de incapacidad
temporal sin derecho desde el primer da a la percepcin de un complemento que, sumado a
la prestacin econmica de la Seguridad Social sea equivalente al 100 por 100 de las retribuciones, en los trminos y condiciones previstos en la legislacin de aplicacin, el importe de
la paga extraordinaria ser proporcional a las retribuciones devengadas durante el expresado
periodo.
Las retribuciones complementarias que, en su caso, tuviera derecho a percibir el referido
personal, no experimentarn incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014,
sin perjuicio de lo previsto en el artculo 34.1.
La cuanta individual del complemento de productividad variable se determinar conforme a los criterios sealados en el artculo 2.Tres.c) del Real Decreto-Ley 3/1987, segn el
rgimen regulado en sus disposiciones especficas.
La paga adicional del complemento especfico o equivalente que se percibe en los meses
de junio y diciembre no experimentar incremento respecto a la vigente a 31 de diciembre
de 2014.
2. Las retribuciones en concepto de sueldo, complemento de grado de formacin y complemento de atencin continuada del personal incluido en el mbito de aplicacin del Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relacin laboral especial de
residencia para la formacin de especialistas en Ciencias de la Salud, no experimentarn
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Dicho personal percibir dos pagas extraordinarias que se devengarn en los meses de
junio y diciembre, compuestas, cada una de ellas, por una mensualidad de sueldo y, en su
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Importe
(euros)
70.792,45
67.606,06
65.421,23
Viceconsejeros
59.213,22
58.484,16
2.
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Las retribuciones del presidente del Consejo Consultivo sern las que
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no fijo de plantilla, de una relacin laboral, siempre que el coste de esta est consignado en
el presupuesto.
9. Durante el ao 2015, en los departamentos, organismos autnomos, entidades pblicas
empresariales y en los dems entes del sector pblico autonmico, se amortizar un nmero
de plazas vacantes equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se hayan producido en
2014, salvo en los sectores previstos en el apartado 2. En el caso de personal funcionario, las
plazas amortizadas sern, preferentemente, del mismo grupo y subgrupo profesional en el
que se produzca la jubilacin, conforme a la clasificacin prevista en el artculo 76 y la disposicin transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, y en el caso del personal laboral, preferentemente, del mismo nivel retributivo y
rea funcional o categora equivalente.
Las direcciones generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto establecern los trminos y el alcance en los que se producir la amortizacin prevista en el
prrafo anterior.
10. En el mes de enero, las direcciones generales de Relaciones con la Administracin
de Justicia, de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud y de Personal de la
Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, debern enviar a las direcciones
generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto la relacin de plazas que
hayan quedado vacantes en sus respectivos sectores en 2014 y de los nombramientos de
funcionarios interinos o contrataciones de laborales temporales para la cobertura de plaza
vacante realizados o formalizados en dicho ao.
Por la Direccin General de la Funcin Pblica se confeccionar la informacin correspondiente al sector de Administracin General, que igualmente se enviar a la Direccin
General de Planificacin y Presupuesto en el mes de enero.
Artculo 53.- Contratacin de personal temporal.
1. Durante el ao 2015, en la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de
Canarias y los organismos autnomos y entidades de Derecho pblico dependientes de esta,
solo se proceder a la contratacin de personal laboral temporal con carcter excepcional,
para atender necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categoras
profesionales que se consideren prioritarias, o afecten al funcionamiento de los servicios
pblicos esenciales cuya determinacin corresponde al Gobierno. Hasta tanto se determine
por el Gobierno, tendrn dicha consideracin los centros educativos y los equipos de orientacin educativa y psicopedaggica de los centros docentes de la Consejera de Educacin,
Universidades y Sostenibilidad; las hospederas, los centros base, mdulos insulares, centros
de da, escuelas infantiles y equipos tcnicos de seguimiento de programas de adopcin,
prevencin y proteccin de menores y de justicia juvenil con medidas impuestas a menores
de la Consejera de Cultura, Deportes, Polticas Sociales y Vivienda; las escuelas de capacitacin agraria e institutos de formacin profesional martimo-pesquera de la Consejera de
Agricultura, Ganadera, Pesca y Aguas; los rganos judiciales y fiscales de la Administracin de Justicia; los centros sanitarios, los servicios de los rganos centrales y territoriales
con competencias en materia de prevencin y proteccin de la salud e inspeccin sanitaria
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32571
4. Las contrataciones a que se refiere este artculo requerirn el informe previo favorable
de las direcciones generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto. Adems, se comunicarn a dichos centros directivos los datos correspondientes a los contratos
que se celebren.
Artculo 55.- Nombramiento de personal interino.
1. Durante el ao 2015, en la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de
Canarias, los organismos autnomos, entidades pblicas empresariales y entidades de Derecho pblico dependientes de esta, solo proceder el nombramiento de personal interino con
carcter excepcional, por razones de necesidad y urgencia debidamente justificadas, siempre
que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria, en los, sectores, funciones y categoras
profesionales que se consideren prioritarios, o que afecten a los servicios pblicos esenciales
de conformidad con lo dispuesto en el artculo 53.1, en los siguientes supuestos:
a) Para la cobertura de plazas vacantes, se podr realizar el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario interino siempre que el puesto est dotado presupuestariamente y se garantice el cumplimiento del escenario presupuestario plurianual
o documento equivalente aprobado por el Gobierno de Canarias. Deber existir, por tanto,
dotacin presupuestaria dentro del lmite del coste econmico de la plantilla presupuestaria.
El nombramiento se realizar por la Direccin General de Personal de la Consejera de
Educacin, Universidades y Sostenibilidad, en el mbito del personal docente no universitario; por la Consejera de Agricultura, Ganadera, Pesca y Aguas, respecto al profesorado
que imparte enseanzas de formacin reglada y formacin permanente de adultos, en las
ramas agraria y martimo-pesquera de las escuelas de capacitacin agraria y en los institutos de formacin profesional martimo-pesquera; por la Direccin General de Recursos
Humanos del Servicio Canario de la Salud, en el mbito del personal estatutario; por la
Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia de la Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad, en el mbito del personal que preste servicios en los rganos judiciales y fiscales y de los puestos adscritos a servicios de apoyo a tales rganos; y
por la Direccin General de la Funcin Pblica de la Consejera de Presidencia, Justicia e
Igualdad, en el mbito de Administracin General.
El nombramiento para la cobertura de plazas vacantes por jubilacin en el mbito de Administracin General requerir informe favorable de la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto cuando dichas plazas no tuvieran asignacin presupuestaria en el escenario presupuestario plurianual o documento equivalente. En los dems casos, se dar cuenta mensualmente de los nombramientos y de su cobertura presupuestaria a la Direccin General de
Planificacin y Presupuesto.
b) Para la sustitucin transitoria de los titulares, se podr realizar el nombramiento, de
funcionarios interinos, y personal estatutario sustituto.
c) Para la ejecucin de programas de carcter temporal y para atender el exceso o acumulacin de tareas, se podrn nombrar funcionarios interinos, as como interinos de refuerzo al
servicio de rganos judiciales y fiscales de la Administracin de Justicia. Los nombramien-
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32572
tos para la ejecucin de programas requerirn informe de la direccin General de Planificacin y Presupuesto.
La duracin del nombramiento interino que obedezca al exceso o acumulacin de tareas
no podr exceder del 31 de diciembre de 2015.
En los supuestos previstos en la legislacin especfica aplicable, se podr nombrar tambin personal estatutario eventual.
2. En casos excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y con cargo a
la respectiva tasa de reposicin, la Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad
podr nombrar funcionarios interinos docentes a tiempo parcial.
3. Para la cobertura interina de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario,
se podr acudir a las listas de reserva de personal laboral de aquellas categoras cuyas funciones coincidan con las propias de los cuerpos y escalas de funcionarios.
Artculo 56.- Programacin del personal docente y de centros sanitarios.
1. Antes del 15 de septiembre de 2015, la Consejera de Educacin, Universidades y Sostenibilidad, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, elevar
al Gobierno, para su aprobacin, la programacin del profesorado para el curso 2015-2016.
2. Durante el primer trimestre de 2015, la Direccin del Servicio Canario de la Salud
autorizar, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, los programas de gestin convenida del Servicio Canario de la Salud a que se refiere el artculo 70
de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenacin Sanitaria de Canarias. Una vez autorizados,
los programas se remitirn al Parlamento de Canarias en un plazo de treinta das.
Como anexo a dichos programas figurar la plantilla orgnica de cada rgano de prestacin de servicios sanitarios, integrada por los puestos directivos y las plazas y puestos
de trabajo que deban ser desempeados por personal estatutario fijo e interino. Asimismo,
figurar en dicho anexo la ampliacin de las indicadas plantillas orgnicas por las nuevas
acciones, que se financiar con los crditos iniciales del captulo 1 Gastos de personal que
no tengan el carcter de ampliables.
3. Una vez formalizados los programas de gestin convenida, cualquier modificacin de
las plantillas orgnicas deber ser autorizada, tambin, por la Direccin del Servicio Canario
de la Salud, previo informe de la Direccin General de Planificacin y Presupuesto, y deber
financiarse, asimismo, con los crditos iniciales del captulo 1 Gastos de personal.
Artculo 57.- Compensacin de horas o servicios extraordinarios.
La realizacin de horas o servicios extraordinarios por el personal a que se refieren los
artculos 35, 36 y 39, se compensar con tiempo de descanso retribuido. A estos efectos,
cada hora de trabajo se considerar equivalente a una hora y media de descanso.
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Solo en casos excepcionales, previa autorizacin de los rganos a que se refiere el artculo 50.1, se proceder al abono de las horas o servicios extraordinarios, con el lmite mximo
que resulte de lo dispuesto en los artculos 35.6 y 36.6, respectivamente.
Artculo 58.- Gestin y contratacin de personal en los entes con presupuesto
estimativo.
1. Durante el ao 2015, los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo no podrn crear puestos fijos de plantilla, ni convocar u ofertar puestos vacantes, de
acuerdo con lo previsto en el artculo 52.1. No obstante, al objeto de optimizar los recursos
humanos, y siempre que no se produzca incremento de efectivos en todo el sector pblico,
la limitacin anterior no se aplicar a la contratacin de personal funcionario de carrera o
laboral fijo procedente del sector pblico autonmico, que deber autorizarse previamente
por la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad. Estos contratos generarn, desde la
fecha de su celebracin, el derecho a continuar percibiendo el complemento de antigedad
en la misma cuanta que se viniera percibiendo en el departamento, organismo, entidad o
consorcio de procedencia.
La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad establecer el procedimiento por el cual
se garantizar la publicidad y la libre concurrencia en las contrataciones a que se refiere el
prrafo anterior.
2. Durante 2015, los entes del sector pblico con presupuesto estimativo no podrn contratar personal temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables.
Tendrn la consideracin de casos excepcionales las contrataciones que se fundamenten
en la ejecucin de encomiendas de gestin, siempre que se acredite que los servicios no
pueden ser ejecutados con el personal fijo de plantilla. Igual consideracin tendrn las que
se justifiquen por la obtencin de nuevos o mayores ingresos a consecuencia de ventas externas a la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, o de ingresos
privados derivados de la prestacin de servicios. En todo caso, debern tenerse en cuenta las
instrucciones dictadas por el Gobierno de Canarias para la correcta ejecucin de los servicios externos que se contraten en el mbito del sector pblico de la Comunidad Autnoma
de Canarias, para evitar actos que pudieran determinar el reconocimiento de una relacin
laboral del personal de la empresa contratista respecto del ente u organismo contratante.
3. La seleccin de personal a contratar deber realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mrito y
capacidad, sin que la duracin de los contratos que se formalicen y, en su caso, de sus correspondientes prrrogas, puedan superar los lmites temporales establecidos en el Estatuto
de los Trabajadores para la adquisicin de la condicin de trabajador fijo.
4. Las contrataciones de personal requerirn el previo informe de la Direccin General de
Planificacin y Presupuesto, cuando la entidad correspondiente no se haya ajustado al lmite
de la masa salarial, o no aplique, en su caso, la reduccin de retribuciones establecida en el
programa de viabilidad respectivo que se apruebe durante 2015.
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Aquel informe ser necesario, tambin, cuando la contratacin determine que la entidad
incurra en unos gastos de personal superiores a los previstos en los presupuestos de explotacin y capital para 2015, o a los que, en su caso, se fijen para dicho ao en el programa de
viabilidad de la entidad, si la cuanta de estos ltimos fuera menor que la establecida en los
presupuestos. Cuando proceda de acuerdo con lo previsto en el artculo 33, la entidad deber
instar, adems, la modificacin de sus presupuestos.
En todo caso, se dar cuenta a las direcciones generales de la Funcin Pblica y de Planificacin y Presupuesto de las contrataciones autorizadas o formalizadas, en el plazo de los
quince das siguientes.
TTULO VI
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
CAPTULO I
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
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Durante el ejercicio del ao 2015, los entes con presupuesto limitativo distintos de la
Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias no podrn concertar operaciones de endeudamiento.
Artculo 62.- Operaciones de endeudamiento de entes con presupuesto estimativo.
1. Durante el ao 2015 solo se autorizar la concertacin de prstamos o crditos con
entidades financieras a los entes con presupuesto estimativo.
2. La autorizacin requerir la previa valoracin de los siguientes criterios:
a) La pertenencia de la sociedad al sector Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, en trminos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
b) La finalidad de la operacin de crdito.
c) En su caso, la rentabilidad de la inversin a financiar con la operacin de endeudamiento y la capacidad de amortizacin de la misma.
3. Durante el ao 2015, no estarn sujetas al rgimen de autorizacin administrativa
previa establecido en el artculo 91.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pblica Canaria, las operaciones de financiacin destinadas a cubrir desfases transitorios de
tesorera que celebren los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo,
siempre que la fecha de vencimiento de las mismas sea anterior al 31 de diciembre de 2015.
4. Los entes del sector pblico autonmico con presupuesto estimativo deben remitir
mensualmente a la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad, el da 1 de cada mes, la
situacin de las operaciones de endeudamiento a las que hace referencia el artculo 91.1 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la Direccin General del Tesoro y
Poltica Financiera podr informarse, en tiempo real, de la situacin de las operaciones de
endeudamiento de dichas entidades, pudiendo acceder, telemticamente o por otro medio,
a las fuentes de informacin precisas, tanto de la propia entidad como de las entidades de
crdito que sean depositarias.
Artculo 63.- Remisin de informacin a la Consejera de Economa, Hacienda y
Seguridad.
1. Los entes del sector pblico autonmico con presupuesto limitativo, distintos de la
Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, a que se refiere el apartado
1 del artculo 3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria, as
como los entes del sector pblico con presupuesto estimativo a que se refiere el apartado 2
del mismo artculo, deben remitir mensualmente a la Consejera de Economa, Hacienda y
Seguridad, el da 1 de cada mes, el saldo real bancario, el saldo real medio del mes que finaliza, as como el presupuesto de tesorera del mes que se inicia, con arreglo a la estructura
que se determine por la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad.
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TTULO VII
DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
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b) De las autorizaciones del Gobierno a que hacen referencia los artculos 25.1 y 33 de la
presente ley, en el plazo de tres meses contados desde su autorizacin.
c) Antes del 30 de junio de 2015, de la distribucin insular del gasto realizado en el ejercicio anterior correspondiente a los captulos 4, 6 y 7 de los estados de gastos del presupuesto.
d) De las operaciones de endeudamiento de las sociedades mercantiles.
e) De la aprobacin de los presupuestos de las sociedades mercantiles a que hace referencia la disposicin adicional primera de esta ley.
f) Dentro del mes siguiente a su concesin, se remitir al Parlamento de Canarias relacin
pormenorizada de los avales concedidos por la Comunidad Autnoma de Canarias a que
hace referencia el artculo 65 de la presente ley.
g) En el plazo de tres meses desde su adopcin, de la autorizacin de los compromisos de
gastos a que se refiere la disposicin adicional novena.
2. Informacin a rendir al Gobierno de Canarias.
a) De las autorizaciones a que se refieren los artculos 22, 23 y 25.1 de esta ley, por el
titular del departamento respectivo.
b) De las variaciones de los presupuestos de explotacin y capital de los entes con presupuesto estimativo, no recogidas en el ttulo IV de la presente ley.
c) Al vencimiento de cada trimestre, de las subvenciones concedidas de forma directa,
siempre que se acrediten razones de inters social, econmico o humanitario u otras debidamente justificadas cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por el titular del departamento
respectivo.
d) Semestralmente, de las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogados y Procuradores, a que se refiere el artculo 27.2 de la presente ley, por el titular del departamento
competente.
e) De los convenios que celebre la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma
de Canarias con los ayuntamientos y cabildos insulares, con el fin de instrumentar las subvenciones concedidas de forma directa cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por los
titulares de los departamentos.
Tercera.- Ingresos del Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia.
El importe de los ingresos derivados de la actividad propia del Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia, relativa a la gestin de los bancos de sangre, podr destinarse
a la financiacin de los gastos de personal necesarios para la captacin, extraccin, procesamiento, distribucin y promocin de la donacin de sangre en el mbito territorial de la
Comunidad Autnoma de Canarias.
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del Instituto Canario de la Vivienda, se consignan dos crditos en la seccin 49, programa
261C, subconceptos 780.00 y 480.00, PI 04711339 Subvencin enajenacin VPO y LA
11.4133.02 Ayuda VPO arrendadas, respectivamente, con carcter ampliable.
2. Las ampliaciones de crdito que se efecten en ejecucin de lo establecido en el nmero anterior tendrn un importe equivalente al necesario para cubrir el valor de la obligacin
a reconocer por la concesin de la subvencin o ayuda, determinadas conforme a lo establecido en sus disposiciones reguladoras.
3. El crdito as ampliado generar un ingreso por el mismo importe en el Instituto Canario de la Vivienda, que tendr aplicacin en los subconceptos 619.01 Ingreso enajenacin
VPO subvencionada, y 540.14 Alquileres subvencionados, respectivamente, de dicho
estado, instrumentndose las operaciones descritas como meras formalizaciones contables.
Octava.- Importe de la cuanta mensual y del complemento mensual variable de la
ayuda econmica bsica para el ao 2015.
De conformidad con lo establecido en el artculo 9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por
la que se regula la Prestacin Canaria de Insercin, en el ejercicio 2015 los importes de la
ayuda econmica bsica sern los siguientes:
a) El importe de la cuanta bsica mensual ser de 472,16 euros.
b) El complemento mensual variable tendr las siguientes cuantas, en funcin de los
miembros que formen la unidad de convivencia y acepten participar en los programas especficos de actividades de insercin:
- Unidades de dos miembros: 62,13 euros.
- Unidades de tres miembros: 111,83 euros.
- Unidades de cuatro miembros: 142,89 euros.
- Unidades de cinco miembros: 167,74 euros.
- Unidades de seis o ms miembros: 186,38 euros.
El importe mnimo de la ayuda econmica bsica mensual por unidad familiar, no podr
ser inferior a 125,83 euros, cualquiera que sea la deduccin que se efecte por los ingresos
y dems rentas con que cuente aquella.
Novena.- Coste de reposicin de los agentes de la polica local.
Durante el ejercicio 2015, continuar siendo aplicable lo establecido en la disposicin
adicional dcimo octava de la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2012, extendindose su aplicacin a los agentes
de la polica local que pasen a situacin de segunda actividad sin destino en el ejercicio 2015.
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4. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso el apartado 2.2.12 del Pacto sobre
permisos, licencias y vacaciones suscrito el 19 de diciembre de 1997, en el mbito de la
Mesa Sectorial de Sanidad, entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma
de Canarias y las organizaciones sindicales en el sector, publicado en el Boletn Oficial de
Canarias nmero 86, de 15 de julio de 1998, mediante Resolucin, de 9 de marzo de 1998,
de la Direccin General de Trabajo.
5. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la aplicacin a los entes del sector
pblico con presupuesto estimativo de las clusulas de los acuerdos, pactos y convenios que
les resulten de aplicacin, solo en la medida en que de las mismas resulten unas retribuciones superiores a las que correspondan en 2015, por todos los conceptos, a un director general
de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias. Para la determinacin de la cuanta que, en concepto de antigedad, habra de corresponder a este ltimo, se
tendrn en cuenta los trienios devengados por el personal de aquellos entes, que se valorarn
como los de un funcionario del Grupo A, Subgrupo A1, incluido en el mbito de aplicacin
de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Funcin Pblica Canaria.
Lo dispuesto en el prrafo anterior no se aplicar al personal mdico que preste servicios
en la entidad Gestin de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA.
6. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la eficacia de las previsiones en
materia de jornada ordinaria de trabajo y cmputo de permisos contenidas en los acuerdos,
pactos y convenios vigentes para el personal funcionario, estatutario y laboral adscrito a las
instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud, que contradigan lo
previsto en esta ley.
7. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la eficacia del rgimen de horario
de trabajo y funcionamiento de los centros previsto en el apartado III.3.2.1 del Acuerdo
suscrito el 12 de febrero de 2007 entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma de Canarias y las organizaciones sindicales del sector, por el que se establecen las
lneas principales de actuacin para la ordenacin de los recursos humanos adscritos a las
instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se articulan medidas en orden a su
implantacin, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 26 de marzo de 2007, as
como el prrafo 2 del apartado III.3.2.2 del citado acuerdo, relativo a la distribucin de la
jornada ordinaria de trabajo en los equipos de Atencin Primaria.
8. Durante el ejercicio 2015, se mantiene en suspenso la previsin contenida en el apartado cuarto.2 del Segundo Protocolo para la Gestin del Profesorado Interino y Sustituto del
sistema educativo pblico canario, suscrito el 10 de mayo de 2005, entre la Consejera de
Educacin, Cultura y Deportes y las organizaciones sindicales en el sector, publicado en el
Boletn Oficial de Canarias nmero 167, de 25 de agosto de 2005, mediante Resolucin de
10 de agosto de 2005, de la Direccin General de Trabajo.
Dcimo primera.- De la prrroga de los complementos del personal docente e investigador de las universidades pblicas de Canarias.
Los complementos reconocidos al personal docente e investigador de las dos universidades pblicas de Canarias, tanto por mritos docentes y de investigacin, como por servi-
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5. En aquellos proyectos para los que se solicite una subvencin con cargo al presupuesto
de la Comunidad Autnoma en los que la actividad objeto de la misma precise contratacin
de personal laboral, se exigir que este sea contratado de entre demandantes de empleo inscritos como desempleados en el Servicio Canario de Empleo, con al menos seis meses de
antigedad a la fecha efectiva de la contratacin, excepto que se trate de personas dentro del
mbito de aplicacin del Sistema Nacional de Garanta Juvenil, en el que no se exigir el
requisito ni de inscripcin ni de perodo de permanencia como tal, cuando se contraten con
cargo a dicho programa.
Cuando as venga establecido en las correspondientes bases reguladoras o, en su defecto, en la resolucin de concesin, el periodo mnimo de antigedad como demandante de
empleo establecido en el prrafo anterior se computar, no desde la fecha de contratacin,
sino desde la fecha de incorporacin del desempleado, como beneficiario, en el respectivo
programa de subvenciones.
Excepcionalmente, se podr contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio
Canario de Empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigedad o cuando el personal objeto de contratacin haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en perodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacin. Lo dispuesto en este
apartado no ser de aplicacin a las corporaciones locales ni a los entes dependientes de las
mismas, en los supuestos a que se refiere el apartado 1 de esta disposicin, ni a las entidades
sin fin de lucro beneficiarias de subvenciones en el mbito asistencial.
Asimismo se excepta del cumplimiento de este requisito de inscripcin previa como
demandante de empleo desempleado, la contratacin de aquel personal que haya prestado
servicios en el marco de proyectos financiados con cargo al presupuesto de la Comunidad
Autnoma de Canarias dentro de los seis meses anteriores a la fecha efectiva de la nueva
contratacin, siempre y cuando la contratacin sea para los mismos proyectos en los que
prestaron servicios o traigan continuidad de los mismos.
El incumplimiento de esta condicin supondr la obligacin de reintegrar, bien la totalidad del importe de la subvencin, bien el importe proporcional en funcin del nmero de
incumplimientos realizados.
Dcimo cuarta.- Carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud.
1. Durante el ejercicio 2015, se mantienen en suspenso el reconocimiento de encuadramiento derivado las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2011, en los distintos
grados o niveles de carrera profesional del personal que presta servicios en los centros del
Servicio Canario de la Salud, tanto por el procedimiento ordinario como por los procedimientos extraordinarios, previstos en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 2007, y en los siguientes decretos:
- Decreto 278/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud.
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con arreglo a un ritmo rotatorio de tipo continuo o discontinuo, ser individual y estar en
funcin del nmero de horas efectivamente trabajadas durante el ao en horario diurno y en
horario nocturno.
2. A efectos de su realizacin, las horas correspondientes a la jornada ordinaria podrn
abarcar el perodo comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible distribucin irregular a lo largo del ao.
3. A efectos de la jornada ordinaria anual individual que corresponda cumplir, se entender que cada da hbil de los permisos y licencias retribuidas que no hayan sido ya tomados
en consideracin para la determinacin de aquella en cmputo anual, constar de 7 horas
y media, por lo que se reducir el nmero de horas que corresponda a cada una de dichas
situaciones de la jornada ordinaria anual individual. Cuando el permiso o licencia retribuida
venga normativa o convencionalmente establecido en das naturales, as como en los perodos de incapacidad temporal, se reducir la jornada ordinaria anual conforme a la cartelera
de turnos programada.
Vigsima.- Horario de trabajo, funcionamiento de los centros, y distribucin de la
jornada ordinaria de trabajo en el mbito de la Atencin Primaria en el Servicio Canario de la Salud.
El horario de trabajo y funcionamiento de los centros, as como la distribucin de la jornada ordinaria de trabajo en los equipos de Atencin Primaria y en los servicios de urgencias
extrahospitalarias ser determinado por la correspondiente gerencia, atendiendo a las necesidades asistenciales y organizativas, y a la jornada ordinaria del personal adscrito a la misma.
En el mbito de la Atencin Primaria, la asistencia sanitaria a demanda, programada y
urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo, se podr prestar con carcter
general entre las 8 y las 21 horas de los das laborables.
En el tramo horario anterior a las 8 y posterior a las 21 horas de los das laborables, as
como los domingos y los festivos durante las 24 horas, solo se prestar asistencia sanitaria
de urgencias, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo.
Con carcter motivado, el horario descrito en los prrafos precedentes podr ser modificado en cada zona bsica de salud, en funcin de la disponibilidad de profesionales, para
adecuarlo a la demanda asistencial.
Vigsimo primera.- Exencin voluntaria de guardias y de atencin continuada modalidad B del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud exento de realizacin de guardias.
El rgimen de exencin voluntaria de guardias y de atencin continuada modalidad B
aplicable a todo el personal facultativo, cualquiera que sea su relacin de empleo, que se halle adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud ser el
previsto en el apartado II.3 del Acuerdo suscrito el 30 de noviembre de 2001 entre la Administracin sanitaria de la Comunidad Autnoma de Canarias y las organizaciones sindicales
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del sector, sobre diversos aspectos en materia de atencin continuada, incentivacin y condiciones de trabajo del personal adscrito a los rganos de prestacin de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud, para la mejora de la calidad en la prestacin de tales servicios,
aprobado por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 13 de diciembre de 2001.
El nmero de mdulos de trabajo fuera de la jornada habitual que mensualmente podr
realizar el personal facultativo exento de realizar guardias o atencin continuada modalidad
B ser el que corresponda en proporcin a la media de mdulos de guardia mensuales realizadas en los doce meses anteriores a la exencin, con un mximo de tres tanto para el nivel
de Atencin Primaria como de Especializada.
Vigsimo segunda.- Suspensin de la compensacin financiera a los ayuntamientos
prevista en el apartado 4 de la disposicin transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril,
del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y de modificacin de la Ley 6/1997,
de 4 de julio, de Coordinacin de las Policas Locales de Canarias.
Durante el ejercicio 2015 se suspende la compensacin financiera del Gobierno de Canarias a los ayuntamientos por la diferencia de cuanta de los trienios prevista en el ltimo
inciso del tercer prrafo del apartado 4 de la disposicin transitoria de la Ley 9/2007, de
13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y de modificacin de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinacin de las Policas Locales de Canarias.
Vigsimo tercera.- Fondos carentes de personalidad jurdica e instrumentos
financieros.
1. Se autoriza al Gobierno de Canarias a crear fondos carentes de personalidad jurdica e instrumentos financieros con la finalidad de promover el desarrollo econmico y
empresarial.
2. La dotacin pblica de esos fondos o instrumentos provendr de crditos consignados
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma para 2015 y, en su caso, de aportaciones de otras entidades pblicas y de la Unin Europea.
3. Los fondos y los instrumentos financieros podrn ser gestionados directamente por la
Administracin de la Comunidad Autnoma o a travs de las entidades gestoras especializadas que designe el Gobierno.
En el caso de que los instrumentos financieros sean gestionados directamente por la
Administracin de la Comunidad Autnoma, estos consistirn nicamente en prstamos o
garantas.
4. Las entidades gestoras de los fondos, previo informe favorable de la consejera competente en materia de hacienda, podrn acordar mediante convenio con una entidad pblica
o privada especializada en la gestin de instrumentos financieros las actuaciones relativas a
la gestin de los instrumentos, de conformidad con el artculo 4.1.l) del Texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
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1. A los efectos previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiacin Municipal, en las auditoras de gestin de la liquidacin del ejercicio presupuestario
de 2014, se tendr en cuenta:
El ahorro neto superior al 6 por 100 de los derechos reconocidos netos por captulos 1 al
5 de ingresos en la liquidacin del presupuesto anual, deducidos los derechos liquidados por
contribuciones especiales y por el fondo por operaciones corrientes.
La gestin recaudatoria superior al 75 por 100 de los derechos reconocidos netos por
captulos 1 a 3 de ingresos de la liquidacin del presupuesto.
El esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 78 por 100 de la media del de los ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la documentacin necesaria para
la determinacin de este condicionante.
2. Los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las auditoras aprobadas de la liquidacin del ejercicio presupuestario de 2014, cumplan los indicadores de saneamiento
econmico-financiero establecidos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario
de Financiacin Municipal, podrn destinar hasta el 90 por 100 del crdito de inversin
correspondiente al fondo de 2015, previsto en el artculo 1.1.a) de la referida ley, a ayudas
de emergencia social.
Sin perjuicio de lo previsto en el artculo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiacin Municipal, los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con
las auditoras aprobadas de la liquidacin del ejercicio presupuestario de 2014, cumplan
los indicadores de saneamiento econmico-financiero establecidos en dicha norma legal, a
excepcin del indicador de ahorro neto, podrn destinar la parte del fondo de 2015 correspondiente a saneamiento, por este orden, a:
1) Cancelacin de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2014, salvo que la
corporacin acredite que tal deuda se encuentra acogida a mecanismos de financiacin de
pagos a proveedores establecidos por el Estado en desarrollo de la Ley Orgnica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2) Inversin o ayudas de emergencia social hasta el porcentaje previsto en el prrafo
primero del presente apartado 2.
3. Para el destino del Fondo Canario de Financiacin Municipal de 2014, se aplicar, en
todo caso, lo establecido en los apartados 1 y 2 de la disposicin adicional vigsimo octava
de la Ley 6/2013, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma
de Canarias para 2014.
Vigsimo sptima.- Medidas relativas a la financiacin de competencias transferidas por parte de la Comunidad Autnoma de Canarias a los cabildos insulares.
1. Los crditos definitivos destinados a financiar el conjunto de competencias transferidas y delegadas para 2015 ascienden a 208.737.851 euros.
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entrada en vigor de la presente ley, los pliegos de clusulas administrativas particulares que
rijan las licitaciones de contratacin del sector pblico autonmico exigirn que, cuando la
actividad a realizar requiera contratar personal, este sea contratado entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigedad a la fecha efectiva de
la contratacin en las oficinas del Servicio Canario de Empleo.
Excepcionalmente, se podr contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio
Canario de Empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigedad o cuando el personal objeto de contratacin haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en perodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacin.
Tales requisitos de antigedad no tendrn el carcter de criterio de adjudicacin sino de
obligaciones del contratista en la ejecucin del contrato pblico adjudicado.
Trigsimo primera.- Dependencia.
Cualquier norma, convenio, subvencin o acto administrativo que afecte al mdulo sanitario de los centros sociosanitarios deber contar previamente con el informe preceptivo de
la consejera competente en materia de sanidad que, adems, ostenta la potestad de control
sobre los mdulos sanitarios en su totalidad de los centros sociosanitarios.
Trigsimo segunda.- Exoneracin de garantas en abonos anticipados.
Durante el ao 2015, previa autorizacin de la consejera competente en materia de hacienda, las entidades instrumentales o entes integrados en los Presupuestos de la Comunidad
Autnoma podrn ser exoneradas de la prestacin de garantas, por los abonos anticipados
que se efecten para la realizacin de las encomiendas de gestin.
Trigsimo tercera.- Oficinas de farmacia.
En los concursos de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia se podrn convocar un
nmero de vacantes inferior al que arroja el Mapa Farmacutico de Canarias.
Trigsimo cuarta.- Contratacin de personal temporal por las entidades que tengan
atribuida la condicin de medio propio y servicio tcnico de las universidades.
Durante 2015, las entidades creadas por las universidades de acuerdo a lo previsto en el
artculo 84 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que tengan atribuida la condicin de medio propio y servicio tcnico de las mismas conforme a lo sealado en
el artculo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, podrn contratar personal temporal en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con estricto
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
Corresponde al rector, previo informe del rgano de fiscalizacin interna de la universidad, apreciar los supuestos de excepcionalidad y autorizar las contrataciones temporales.
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del plazo previsto para su cese, en el supuesto de nombramientos con un periodo de duracin
determinado.
El personal docente no universitario tambin tendr este derecho, pero solo en aquellos
casos en los que estn nombrados como tales para desempear sus funciones durante un
curso escolar completo.
Los anticipos reintegrables se concedern hasta un importe mximo de 35.000.000 de
euros. Una vez agotado el crdito consignado en el prrafo anterior, se entendern automticamente desestimadas todas las solicitudes de anticipo que se hayan presentado en los
distintos registros departamentales.
El criterio para la asignacin de los anticipos en caso de insuficiencia para atender todas
las solicitudes ser el de la fecha y hora de entrada en el registro, resolvindose, en caso de
igualdad de derecho, en favor de las peticiones de importe inferior.
La Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad dictar las normas necesarias para su
ejecucin.
Cuadragsima.- Carcter excepcional del cambio de categora profesional regulado
en el artculo 31 del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad
Autnoma de Canarias.
Cuando un trabajador ha sido declarado no apto por el mdico del trabajo, para efectuar
excepcionalmente el cambio de categora profesional dentro del mismo grupo retributivo
previsto en el artculo 31 del convenio colectivo, debern cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el puesto de trabajo correspondiente a la nueva categora profesional se encuentre
ubicado en alguno de los sectores prioritarios o afecten al funcionamiento de los servicios
pblicos esenciales determinados por el Gobierno.
b) Que sea necesaria su cobertura, segn el informe que emita el rgano de personal
correspondiente.
c) Que el puesto correspondiente a la nueva categora profesional se encuentre vacante
en la isla donde preste servicios el trabajador, con las mismas condiciones establecidas en el
contrato de trabajo inicial de jornada y temporalidad (continuidad o discontinuidad) y con
dotacin presupuestaria.
d) Que el trabajador supere un periodo de adaptacin de un mes en la nueva categora
profesional asignada para continuar en el desempeo de la misma.
Cuadragsimo primera.El Gobierno de Canarias promover la suscripcin de un convenio de colaboracin con
el Cabildo Insular de La Palma para articular la participacin de la Comunidad Autnoma
de Canarias en el proyecto de reconversin del Hospital de Dolores, de gestin insular, en
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Modificacin de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica
la regulacin del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas
Canarias.
Uno.- Se modifica el anexo I de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la
regulacin del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias,
en el apartado relativo a Produccin y refino de petrleo, respecto nicamente de las siguientes mercancas:
P. estadstica
Descripcin
P. estadstica
Produccin
y refino de petrleo
Tipo
Descripcin
Tipo
Produccin y refino
de dems
petrleogasolinas con un contenido en plomo igual o inferior
Las
2710.12.49
0,013
g por litro,
con uncon
octanaje
(RON) superior
o igual
a 98.
Las dems
gasolinas
un contenido
en plomo
igual
o inferior
2710.12.49
0,013
g por litro,
con uncon
octanaje
(RON) superior
o igual
a 98.a 0,013
Las
dems
gasolinas
un contenido
en plomo
superior
2710.12.51
por
congasolinas
un octanaje
inferior a en
98. plomo superior a 0,013
Laslitro,
dems
con(RON)
un contenido
2710.12.51
por litro, con un octanaje (RON) inferior a 98.
a
a
g
g
Dos.- Se modifica el anexo I para reducir el tipo de las siguientes partidas del 15% al
Dos.Se modifica
el anexo
I para
reducir
el tipo
de las
partidas
del 15%
10%
Dos.Se 1modifica
el de
anexo
I para
reducir
el tipo
desiguientes
las siguientes
partidas
del al
15%
al
10% con
efecto
de enero
2015:
con efecto 1 de enero de 2015:
10%
con
efecto
1
de
enero
de
2015:
0407.21.00.00 Los dems huevos frescos de gallina de la especie Gallus
10
0407.21.00.00
domesticus
Los dems huevos frescos de gallina de la especie Gallus
10
0407.29.10.00
domesticus
Los dems huevos frescos de aves de corral, distintos de los de las
10
0407.29.10.00
aves
de la especie
Los dems
huevosGallus
frescosdomesticus
de aves de corral, distintos de los de las
10
0407.90.10.00
10
0407.90.10.00
de
Loscorral
dems huevos conservados o cocidos, con cascarn, de aves
10
de corral
vigentes dictadas
por Legislativo
la Comunidad
Autnoma
deabril,
Canarias
materiasiguientes:
de tributos cedidos,
aprobado
por Decreto
1/2009,
de 21 de
en losen
trminos
Uno.- Se
modifica
el
artculo
18-bis
del
Texto
Refundido
de
las
disposiciones
legales
aprobado
por
Decreto
Legislativo
1/2009,
de
21
de
abril,
en
los
trminos
siguientes:
Artculo 18-bis. Escala autonmica.
vigentes dictadas
por la Comunidad
Autnoma de Canarias en materia de tributos cedidos,
Artculo
Escalaaplicable
autonmica.
La
escala18-bis.
autonmica
a la base liquidable general, a que se refiere el
aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, en los trminos siguientes:
escala
aplicable
a la
base liquidable
general,
a que
se refiere
el
artculoLa74.1
de laautonmica
Ley 35/2006,
de 28 de
noviembre,
del Impuesto
sobre
la Renta
de las
artculo
74.1
de
la
Ley
35/2006,
de
28
de
noviembre,
del
Impuesto
sobre
la
Renta
de
las
Personas
Fsicas,
en
redaccin
dada
por
la
Ley
39/2010,
de
22
de
diciembre,
de
Artculo 18-bis. Escala autonmica.
Personas Fsicas,
en redaccin
dada
la Ley
de 22 de diciembre, de
Presupuestos
Generales
del Estado
parapor
el ao
2011,39/2010,
ser la siguiente:
Presupuestos
Generales
del
Estado
para
el
ao
2011,
ser
la
siguiente:
La escala autonmica aplicable a la base liquidable general, a que se refiere el artculo
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21
12.450,010
1.182,750
12.450,00
5.257,20
9,5
12,00
32
12.450,01
17.707,21
1.182,75
1.813,61
5.257,20
15.300,00
12,00
14,00
43
17.707,21
33.007,21
1.813,61
3.955,61
15.300,00
20.400,00
14,00
18,50
54
33.007,21
53.407,21
3.955,61
7.729,61
20.400,00
36.592,80
18,50
23,50
65
53.407,21
90.000,01
7.729,61
16.328,92
en36.592,80
adelante
23,50
24,00
90.000,01
16.328,92
en adelante
24,00
boc-a-2014-253-5796
Dos.- Se introduce una nueva letra d) al apartado 2 del artculo 22-bis del Texto
Dos.-de Se
una nueva
d) al dictadas
apartadopor
2 del
artculo 22-bis
del Texto
Refundido
las introduce
disposiciones
legalesletra
vigentes
la Comunidad
Autnoma
de
Refundidoendemateria
las disposiciones
legales aprobado
vigentes por
dictadas
por laLegislativo
Comunidad
Autnoma
Canarias
de tributos cedidos,
el Decreto
1/2009,
de 21 de
Canarias
ensiguiente
materia de
tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de
abril,
con la
redaccin:
abril, con la d)
siguiente
Queredaccin:
el valor de las participaciones en entidades no exceda de tres millones
d) Que el valor de las participaciones en entidades no exceda de tres millones
de euros.
95
de euros.
2015
32603
Dos.-
Base liquidable
Cuota ntegra
(desde euros)
(hasta euros)
12.450,01
17.707,21
12.450,00
9,5
1.182,75
5.257,20
12,00
1.813,61
15.300,00
14,00
33.007,21
3.955,61
20.400,00
18,50
53.407,21
7.729,61
36.592,80
23,50
90.000,01
16.328,92
en adelante
24,00
Se introduce una nueva letra d) al apartado 2 del artculo 22-bis del Texto
Dos.- Se introduce una nueva letra d) al apartado 2 del artculo 22-bis del Texto Refundi-
Refundido
de las
lasdisposiciones
disposiciones
legales
vigentes
dictadas
por la Comunidad
Autnoma
de
do de
legales
vigentes
dictadas
por la Comunidad
Autnoma
de Canarias
Canariasenenmateria
materia
tributos
cedidos,
aprobado
por
el Decreto
Legislativo
1/2009,
de
dede
tributos
cedidos,
aprobado
por el
Decreto
Legislativo
1/2009,
de 21 de
de 21
abril,
la siguienteredaccin:
redaccin:
abril, concon
la siguiente
d)
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Dos.- El nmero 12 del apartado uno del artculo 50 queda redactado como sigue:
12 Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos que
no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean de naturaleza poltica, sindical, religiosa,
patritica, filantrpica o cvica, realizadas para la consecucin de sus finalidades especficas,
siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestacin alguna
distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos.
Se entendern incluidos en el prrafo anterior los colegios profesionales, las cmaras
oficiales, las organizaciones patronales y las federaciones que agrupen a los organismos o
entidades a que se refiere este nmero.
Tres.- Se suprime la letra ) del nmero 18 del apartado uno del artculo 50.
Cuatro.- El nmero 20 del apartado uno del artculo 50 queda redactado como sigue:
20 Las entregas de terrenos rsticos y dems que no tengan la condicin de edificables,
incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que sean indispensables para el desarrollo de una explotacin agraria, y los destinados exclusivamente a
parques y jardines pblicos o a superficies viales de uso pblico.
A estos efectos, se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la Ley
sobre el Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana y dems normas urbansticas, as como
los dems terrenos aptos para la edificacin por haber sido esta autorizada por la correspondiente licencia administrativa.
La exencin no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan la
condicin de edificables:
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanizacin, excepto los destinados exclusivamente a parques y jardines pblicos o a superficies viales de uso pblico.
b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de construccin
o terminadas cuando se transmitan conjuntamente con las mismas y las entregas de dichas
edificaciones estn sujetas y no exentas al impuesto. No obstante, estarn exentas las entregas de terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas construcciones de carcter
agrario indispensables para su explotacin y las de terrenos de la misma naturaleza en los
que existan construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas.
Cinco.- Se suprime el nmero 21 del apartado uno del artculo 50.
Seis.- Se modifica la letra b) del nmero 24 del apartado uno del artculo 50 que queda
redactada del modo siguiente:
b) Cuando resulten procedentes las exenciones establecidas en los nmeros 20 y 22
anteriores.
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i) Los muebles de metal incluidos en las partidas arancelarias 9401 y 9403 (excepto la
9403208090), cuando las operaciones estn sujetas y no exentas al arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancas en las islas Canarias.
Trece.- Se crea la letra j) del apartado 1 del artculo 54 con la siguiente redaccin:
j) La entrega de los productos derivados del refino del petrleo que no tribute al tipo
cero de acuerdo con lo dispuesto en las letras f)-bis y h) del artculo 52 de esta ley.
Cuarta.- Modificacin de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias,
administrativas y sociales de Canarias.
Uno.- Se propone la modificacin de la disposicin final decimotercera de la Ley 9/2014,
de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que queda
redactada como sigue:
Decimotercera. Suspensin de la aplicacin del impuesto sobre el impacto ambiental
causado por determinadas actividades.
Con efectos desde el da 1 de enero de 2013, se suspende el impuesto sobre el impacto
ambiental causado por determinadas actividades que se regula en el artculo 40 de la Ley
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
Dos.- Se aade una nueva disposicin final decimotercera-bis a la Ley 9/2014, de 6 de
noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que queda redactada como sigue:
Decimotercera-bis. Suspensin del impuesto sobre el impacto ambiental causado por
los grandes establecimientos comerciales.
Con efectos desde el da 1 de julio de 2012, se suspende la aplicacin del impuesto sobre
el impacto ambiental causado por los grandes establecimientos comerciales que se regula
en el artculo 39 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
Quinta.- Modificacin de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de
Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias.
Uno.- Se modifica el artculo 9 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y
de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias, que queda como sigue:
Artculo 9. Financiacin de competencias transferidas.
1. El importe provisional de los crditos presupuestarios destinados a financiar el ejercicio de las competencias transferidas y delegadas que se hayan asumido por los cabildos
insulares en cada ao ser el resultado de aplicar sobre el importe provisional del ejercicio
anterior el porcentaje de variacin que resulte de la suma de las entregas a cuenta que corresponden a la Comunidad Autnoma canaria procedentes del sistema de financiacin auton-
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99
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
32607
mico y las previsiones iniciales de ingresos de los tributos cedidos no sujetos a liquidacin,
respecto a esas mismas cantidades del ejercicio anterior.
2. La financiacin establecida en el punto anterior ser objeto de liquidacin para su
elevacin a definitiva, y se determinar en el ejercicio en el que se determine la liquidacin
de los recursos del sistema de financiacin autonmico correspondiente a la Comunidad
Autnoma de Canarias.
2.1. El importe definitivo de la financiacin de las competencias transferidas y delegadas
a los cabildos insulares en cada ao ser el resultado de aplicar sobre el importe definitivo
del ejercicio anterior, el porcentaje de variacin que resulte de la suma de las cantidades definitivas correspondientes a la Comunidad Autnoma de Canarias procedentes del sistema de
financiacin autonmico, determinada en la liquidacin de dichos recursos, y la recaudacin
lquida de los ejercicios cerrados y corriente de los tributos cedidos no sujetos a liquidacin
respecto a esas mismas cantidades del ejercicio anterior.
2.2. El saldo de la liquidacin ser la diferencia entre el importe definitivo calculado de
conformidad con el punto 2.1 y las entregas a cuenta realizadas durante el ejercicio correspondiente de conformidad con el punto 1. El abono a los cabildos o la devolucin por parte
de los mismos del saldo de la liquidacin se realizar en los mismos trminos y condiciones
que se realice la liquidacin que corresponda a Canarias de los recursos del sistema de financiacin autonmico.
3. Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de hacienda se desarrollar lo dispuesto en el presente artculo.
Dos.- Se aade una disposicin transitoria sexta a la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias, del siguiente
tenor:
Disposicin transitoria sexta.
El criterio de actualizacin de los crditos presupuestarios destinados a financiar las competencias transferidas y delegadas previsto en el artculo 9 de esta ley se aplicar a partir de
2016 inclusive, siendo este el primer ejercicio que ser objeto de liquidacin. Dicho criterio
de actualizacin se aplicar sobre la base inicial de los crditos consignados para esta finalidad en la seccin 20 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias
para 2015.
Tres.- Se aade una disposicin adicional nica a la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiacin de las Haciendas Territoriales Canarias, con la siguiente
redaccin:
Disposicin adicional nica.
La atribucin de cualquier nueva competencia transferida o delegada deber ir acompaada de su correspondiente financiacin.
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100
2015
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32608
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101
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32609
ANEXO 1
CRDITOS AMPLIABLES
1) Crditos ampliables sin cobertura.
1. Podrn ampliarse sin cobertura, hasta una suma igual a las obligaciones que sea
preciso reconocer, previo cumplimiento de las normas legales establecidas, los crditos
siguientes:
a) Los destinados a satisfacer las obligaciones a que se refiere el artculo 56.1 b)
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pblica Canaria.
b) El destinado a la cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro de la
Comunidad Autnoma de Canarias, as como de los gastos bancarios por
administracin de las cuentas en las que se encuentren situados los fondos, sin
perjuicio de lo sealado en el artculo 106 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pblica Canaria.
2.
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
LNEA DE ACTUACIN
39
22
312F
480.00
39400015
boc-a-2014-253-5796
102
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
32610
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
DENOMINACIN/PROYECTO
72
01
932A
226.04
Remuneracin a agentes
15
11
494B
226.04
Remuneracin a agentes
39
23
311A
226.04
Remuneracin a agentes
42
01
456A
226.04
Remuneracin a agentes
49
01
261A
640.99
P11060014
50
01
241E
226.04
Remuneracin a agentes
DE INVERSIN
mediadores
mediadores
mediadores
mediadores
mediadores
SERVICIO
PROGRAMA
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
SUBCONCEPTO
LNEA DE ACTUACIN
boc-a-2014-253-5796
Pg. 90 de 132
103
mediadores
2015
15
11
494B
226.04
Remuneracin a agentes
mediadores
P R E S39
U P U E S TO S 23
G E N E R A L311A
ES DE LA CO
M U N I D A D A URemuneracin
T N O M A DaEagentes
CANARIAS
226.04
mediadores
42
01
456A
226.04
Remuneracin a agentes
49
01
261A
640.99
P11060014
50
01
241E
226.04
Remuneracin a agentes
mediadores
mediadores
32611
SERVICIO
09
11
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
441E 441E
09
LNEA DE ACTUACIN
470.00 470.00
16417602
16417602
Pg. 90 de 132
11precise
09 ejecutar
441E
470.00
16417602
m) Losm)que
ejecutar
para evitar
prdida
de financiacin,
cuando
los recursos
Losseque
se precise
para
evitar
prdida
de financiacin,
cuando
los recursos
afectados
relacionados
con
los
mismos
se
hubiesen
percibido
en
el
ejercicio
anterior.
afectados relacionados con los mismos se hubiesen percibido en el ejercicio anterior.
Los destinados
que se
precise
evitar
prdida
de financiacin,
los fondos
recursos
n) Losm)
a los
fallidos
de lospara
prstamos
efectuados
con cargo
acuando
los fondos
e
n)destinados
Los
a losejecutar
fallidos
de
los
prstamos
efectuados
con cargo
a los
e
afectados
relacionados
con
los
se hubiesen
percibido
en el
ejercicio
anterior.
instrumentos
financieros
de la
Comunidad
Autnoma,
que
se
formalizarn
contablemente
instrumentos
financieros
de
lamismos
Comunidad
Autnoma,
que
se
formalizarn
contablemente
n)
Los
destinados
a
los
fallidos
de
los
prstamos
efectuados
con
cargo
a los fondos e
compensando
con loscon
saldos
deudores
asociados
a estos
compensando
los saldos
deudores
asociados
a prstamos.
estos prstamos.
instrumentos
financieros
de actuacin
la Comunidad
Autnoma,
quea
se
contablemente
) Los)deLos
la de
lnea
actuacin
18404502
Ayudas
a los
estudios
universitarios
(Ley (Ley
la de
lnea
de
18404502
Ayudas
los formalizarn
estudios
universitarios
compensando
con
los
saldos
deudores
asociados
a
estos
prstamos.
8/2003,
de
Becas
y
Ayudas
a
los
estudios
universitarios).
8/2003, de Becas y Ayudas a los estudios universitarios).
)
Los
de la
de
a los
o) El o)
destinado
a lnea
dar acobertura
al 118404502
por
cultural,
que estudios
se
en lasen(Ley
El destinado
daractuacin
cobertura
al 1ciento
por Ayudas
ciento
cultural,
queconsigne
seuniversitarios
consigne
las
8/2003,
de
Becas
y
Ayudas
a
los
estudios
universitarios).
siguientes
aplicaciones:
siguientes
aplicaciones:
o) El destinado a dar cobertura al 1 por ciento cultural, que se consigne en las
siguientes aplicaciones:
ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
SECCINSERVICIO
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO PI
PI
23
13
337A
622.01
14600053
ESTADO
DE GASTOS 622.01
23
13
337A
14600053
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
PI
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PI 14600053
23
13 PROGRAMA
337A SUBCONCEPTO
622.01
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
PI
23
13
337A
622.01 622.01
14600054
ESTADO
DE GASTOS
23
13
337A
14600054
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
PI
23 a cubrir
13las ayudas
337A de la Prestacin
14600054
p) Losp)
destinados
las ayudas
econmicas
Canaria
de
Insercin
Los destinados
a cubrir
econmicas
de la622.01
Prestacin
Canaria
de Insercin
consignados
en las en
siguientes
aplicaciones:
consignados
las siguientes
aplicaciones:
p) Los destinados a cubrir las ayudas econmicas de la Prestacin Canaria de Insercin
consignados en las siguientes aplicaciones:
ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
PROYECTO
SECCIN SERVICIO
SERVICIOPROGRAMA
PROGRAMA
PROYECTO
23
07
231I 231I
23409602
AyudasAyudas
a la
ESTADO
DE GASTOS
23
07
23409602
a la
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
23
07
231I
integracin
social social
PROYECTO
integracin
23409602 Ayudas a la
social
q) Losq)derivados
de procesos
electorales
al Parlamento
de Canarias,
que se
consignen
Los derivados
de procesos
electorales
al Parlamento
deintegracin
Canarias,
que
se consignen
en las en
siguientes
aplicaciones
presupuestarias:
las siguientes
aplicaciones
presupuestarias:
q) Los derivados de procesos electorales al Parlamento de Canarias, que se consignen
SECCIN
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
SECCINSERVICIO
SERVICIO
PROGRAMA
SUBCONCEPTO LA
LA
08
25
921K
227.05 227.05
ESTADO
DE GASTOS
08
25
921K
08 SECCIN
25 SERVICIO
921K
480.00
19408910
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
LA
08
25
921K
480.00
19408910
08
25
921K
227.05
08 a cubrir
921K
19408910
r) Losr)destinados
las25
prestaciones
econmicas
de 480.00
la de
Leyla39/2006,
de 14 de
de 14 de
Los destinados
a cubrir
las prestaciones
econmicas
Ley 39/2006,
diciembre,
de Promocin
de la Autonoma
Personal
y Atencin
a las personas
en situacin
de
diciembre,
de Promocin
de la Autonoma
Personal
y Atencin
a las personas
en situacin
de
r)
Los
destinados
a
cubrir
las
prestaciones
econmicas
de
la
Ley
39/2006,
de
14
de
dependencia,
consignados
en
las
siguientes
aplicaciones,
vinculados
a
los
ingresos
que
se
dependencia, consignados en las siguientes aplicaciones, vinculados a los ingresos que se
diciembre,
Promocin
de la
Autonoma
Personal
y Atencin
a las personas en situacin de
produzcan
por losde
reintegros
procedentes
de este
tipo
detipo
prestaciones:
produzcan
por
los reintegros
procedentes
de
este
de prestaciones:
dependencia, consignados en las siguientes aplicaciones, vinculados a los ingresos que se
produzcan por los reintegros procedentes de este tipo de prestaciones:
ESTADO
DE GASTOS
ESTADO
DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
PROYECTO
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
PROYECTO
boc-a-2014-253-5796
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
23
08
231M
23499920
Prestaciones
econmicas
ESTADO
DE GASTOS
23
08
231M
23499920 Prestaciones
econmicas
23
SECCIN
23
23
08
SERVICIO
08
08
SistemaSistema
CanarioCanario
dePROYECTO
la Dependencia
PROGRAMA
de la Dependencia
231M 231M 23499925
Prestaciones
econmicas
23499920
Prestaciones
econmicas
23499925
SistemaSistema
Dependencia.
Gral. Gral.
Sistema
CanarioAdmn.
de la Dependencia
Dependencia.
Admn.
Estado
231M
23499925 Prestaciones
Estado econmicas
Pg. 91 de 132
Pg. 91 de 132
104
2015
ESTADO DE GASTOS
PROGRAMA
LAC A N A R I A S
P R E S U P SECCIN
U E S TO S G E NSERVICIO
ERALES DE
L A C O M U N ISUBCONCEPTO
DAD AUTNOMA DE
08
25
921K
227.05
08
25
921K
480.00
19408910
Boletn Oficial
de Canarias
nm. procedentes
253
32612tipo de prestaciones: Mircoles 31 de diciembre de 2014
produzcan
por los
reintegros
de este
ESTADO DE GASTOS
SECCIN
SERVICIO
PROGRAMA
PROYECTO
23
08
231M
23
08
231M
s) Los destinados a dar cobertura a los anticipos reintegrables del personal al servicio
del sector pblico con presupuesto limitativo que se consignen en los subconceptos
econmicos 830.09 Anticipos reintegrables.
t) El destinado a dar cobertura a las modificaciones legislativas en materia de
representacin
institucional de
las
organizaciones
sindicales
empresariales
ms
representativas de Canarias.
2. Si la tramitacin de una ampliacin de crdito, que deba financiarse con bajas de
crdito, pudiera ocasionar un detrimento en la gestin presupuestaria de una seccin, el
Gobierno, a iniciativa del titular del departamento a que afecte y a propuesta del consejero
competente en materia de hacienda, previo informe de la Direccin General de Planificacin y
Presupuesto, podr autorizar bajas de crdito, por el importe y en las secciones que
determine.
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105
2015
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ANEXO 2
MDULOS ECONMICOS DE DISTRIBUCIN DE FONDOS PBLICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE
CENTROS CONCERTADOS
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Pg. 93 de 132
106
2015
parcialmente con fondos pblicos para el personal docente que est dado de Pg.
alta93en
la
de 132
nmina de pago delegado de los centros privados concertados sostenidos con fondos
pblicos quedar condicionado a la no superacin del importe anual de los mdulos
econmicos aplicables establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ao 2015.
En este sentido, a la finalizacin del ejercicio econmico se verificarn las
disponibilidades presupuestarias de los mdulos de concierto a los efectos, en su caso, del
abono de la mencionada paga extraordinaria de antigedad.
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107
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32615
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Pg. 94 de 131
108
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
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109
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Pg. 96 de 131
110
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Pg. 97 de 131
111
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Pg. 98 de 131
112
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32620
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Pg. 99 de 131
113
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32635
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Pg.
114 de 131
128
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32636
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130
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2.Comunidad Autnoma
145
2015
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146
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Cdigo
1
Descripcin
IMPUESTOS DIRECTOS
10
1.178.602.308
Sobre la renta
100
10000
11
110
11000
111
11100
2
1.078.748.471
1.078.748.471
1.078.748.471
Sobre el capital
99.853.837
71.946.374
71.946.374
27.907.463
27.907.463
IMPUESTOS INDIRECTOS
20
IMPORTE
1.351.061.877
218.194.052
218.194.052
20000
172.267.281
20001
200
22
45.926.771
220
473.632.613
Impuestos especiales
473.632.613
22010
279.296.807
22021
Sobre la electricidad
52.620.000
22022
19.374.099
22023
22024
sobre la cerveza
22030
25
250
63.164.152
61.372.964
Rifas y tmbolas
25001
25002
Bingos
25003
Casinos
25004
Mquinas recreativas
25100
28
113.244.712
251
436.995
8.660.000
11.727
183.117
27.679.495
3.336.252
30.162.373
288
1.791.188
1.791.188
596.071.060
596.071.060
28801
530.961.179
28802
28803
32
Tasas
327
Derechos de examen
32701
329
4.332.760
135.297.689
15.916.884
Derechos de examen
32700
60.777.121
230.000
80.000
150.000
Otras tasas
15.686.884
32906
32908
32910
32911
32913
32915
1.424.087
32918
2.505.000
32923
32961
1.300.000
32970
3.542.129
32985
62.264
32986
4.052.000
32987
239.655
32989
690.417
32990
205.092
32998
34
349
34988
38.686
797.154
72.026
59.674
214.702
411.001
72.997
Precios pblicos
101.300
101.300
Carnet joven
101.300
147
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Cdigo
35
352
Descripcin
49.822.298
De la administracin financiera
49.227.298
35201
Administracin y cobranza
35202
35209
Otros
350.000
595.000
35909
Otros servicios
525.000
35924
70.000
Venta de bienes
15.030
359
36
360
36000
364
36400
38
380
38000
381
38100
39
390
100.000
48.777.298
362
362
14.668
14.668
Reintegros
24.951.890
De ejercicios cerrados
21.951.890
De ejercicios cerrados
21.951.890
De Presupuesto corriente
3.000.000
De Presupuesto corriente
3.000.000
Otros Ingresos
44.490.287
19.013.469
39001
8.900.000
39002
Recargos de prrroga
1.950.000
39003
Intereses de demora
391
8.163.469
Multas y sanciones
22.275.818
39100
Multas
13.270.812
39101
Sanciones tributarias
39103
39104
39105
39109
Otras sanciones
399
5.500.000
6
39908
39909
5.000
3.201.000
400.000
1.000
2.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
2.485.529.483
D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS
400
3.000.000
500.000
Ingresos diversos
39902
2.454.849.623
2.429.932.373
40020
2.287.536.312
40021
36.749.850
40050
30.640.720
40099
75.005.491
401
40150
402
40250
41
411
41110
46
460
46000
49
490
167.250
167.250
De la Seguridad Social
24.750.000
24.750.000
156.270
156.270
156.270
De Cabildos Insulares
4.637.743
De Cabildos Insulares
4.637.743
De Cabildos Insulares
4.637.743
Del Exterior
25.885.847
Del Exterior
25.885.847
49001
25.881.847
49090
4.000
INGRESOS PATRIMONIALES
51
510
51001
52
IMPORTE
4.541.100
542.100
542.100
542.100
3.999.000
148
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Cdigo
520
52000
7
Descripcin
IMPORTE
Intereses de depsitos
3.999.000
Intereses de depsitos
3.999.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70
700
261.064.717
D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS
134.555.964
134.555.964
70040
70041
2.000.000
70050
86.079.324
De Cabildos Insulares
10.971.502
De Cabildos Insulares
10.971.502
76
760
76000
79
46.476.640
De Cabildos Insulares
10.971.502
Del exterior
790
79000
79050
8
115.537.251
Del exterior
115.537.251
107.445.703
8.091.548
ACTIVOS FINANCIEROS
82
821
82101
87
870
87000
9
91
913
91301
59.369.463
3.726.111
A largo plazo
3.726.111
A largo plazo
3.726.111
Remanente de tesorera
55.643.352
Remanente de tesorera
55.643.352
Remanente de tesorera
55.643.352
PASIVOS FINANCIEROS
942.518.428
942.518.428
942.518.428
942.518.428
Total
149
6.417.985.065
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
150
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
2.2.1.01-PARLAMENTO
151
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0101
SERVICIOS GENERALES
Programa
911A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
19
190
19000
2
9.823.233
9.823.233
9.823.233
9.823.233
22
226
22609
4
5.167.194
Suministros y otros
5.167.194
Gastos diversos
5.167.194
Otros
5.167.194
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
50.000
50.000
50.000
50.000
INVERSIONES REALES
64
640
64099
8
316.080
316.080
316.080
Otros
316.080
ACTIVOS FINANCIEROS
83
830
83008
20.447
20.447
20.447
20.447
Total
152
Programa
15.376.954
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0101
SERVICIOS GENERALES
Programa
911B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
19
190
19000
2.027.841
2.027.841
2.027.841
2.027.841
Total
153
Programa
2.027.841
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0101
SERVICIOS GENERALES
Programa
911E
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
226
22609
43.849
Suministros y otros
43.849
Gastos diversos
43.849
Otros
43.849
Total
154
Programa
43.849
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0101
SERVICIOS GENERALES
Programa
911F
Accin Consultiva
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
19
190
19000
1.981.353
1.981.353
1.981.353
1.981.353
Total
155
Programa
1.981.353
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0101
SERVICIOS GENERALES
Programa
911O
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
19
190
19000
3.500.596
3.500.596
3.500.596
3.500.596
Total
Total
156
Programa
3.500.596
Servicio
22.930.593
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0102
AUDIENCIA DE CUENTAS
Programa
911O
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
226
22609
6
731.750
Suministros y otros
731.750
Gastos diversos
731.750
Otros
731.750
INVERSIONES REALES
64
640
64099
8
182.000
182.000
182.000
Otros
182.000
ACTIVOS FINANCIEROS
83
830
83008
100
100
100
100
Total
Total
157
Programa
913.850
Servicio
913.850
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0103
CONSEJO CONSULTIVO
Programa
911F
Accin Consultiva
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
226
22609
6
400.919
Suministros y otros
400.919
Gastos diversos
400.919
Otros
400.919
INVERSIONES REALES
64
640
64099
8
42.350
42.350
42.350
Otros
42.350
ACTIVOS FINANCIEROS
83
830
83008
120
120
120
120
Total
Total
158
Programa
443.389
Servicio
443.389
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
01
PARLAMENTO
Servicio
0104
Programa
911B
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
226
22609
6
457.900
Suministros y otros
457.900
Gastos diversos
457.900
Otros
457.900
INVERSIONES REALES
64
640
64099
8
43.138
43.138
43.138
Otros
43.138
ACTIVOS FINANCIEROS
83
69
830
83008
69
69
69
Total
159
Programa
501.107
Total
Servicio
501.107
Total
Seccin
24.788.939
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
160
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
05
DEUDA PBLICA
Servicio
0501
SERVICIOS GENERALES
Programa
Cdigo
3
Descripcin
IMPORTE
GASTOS FINANCIEROS
30
300
30000
301
30100
31
143.630.000
41.600.000
Intereses
40.600.000
40.600.000
1.000.000
1.000.000
310
31040
311
31101
34
349
34900
9
102.000.000
Intereses
101.000.000
101.000.000
1.000.000
1.000.000
Depsitos,Fianzas y otros
30.000
30.000
30.000
PASIVOS FINANCIEROS
90
901
90106
91
511.700.000
60.000.000
60.000.000
Obligaciones y bonos
60.000.000
911
451.700.000
41.100.000
91140
12.500.000
91141
913
91340
28.600.000
410.600.000
410.600.000
Total
161
Programa
655.330.000
Total
Servicio
655.330.000
Total
Seccin
655.330.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
162
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0601
SERVICIOS GENERALES
Programa
911G
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
20
205
20500
21
212
500
Mobiliario y enseres
500
Mobiliario y enseres
11.750
10.750
21209
Otros
21301
215
21500
22
500
213
259.404
Arrendamientos y Cnones
750
10.000
500
Instalaciones tcnicas
500
Mobiliario y enseres
500
Mobiliario y enseres
500
Suministros y otros
220
177.000
Suministros no tarifados
7.000
22000
500
22001
1.000
22003
Vestuario y lencera
22004
Productos alimenticios
22009
4.500
222
500
500
Comunicaciones
1.850
22201
Postales
1.000
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
223
700
150
Transportes
1.000
Otros transportes
1.000
Tributos y sanciones
4.450
22500
Tributos locales
3.900
22501
Tributos autonmicos
22301
225
226
550
Gastos diversos
88.000
22601
37.000
22606
51.000
11.700
227
22700
Limpieza y aseo
1.450
22701
Seguridad
9.250
22703
229
22957
23
230
23000
239
23900
4
1.000
63.000
Escolta Presidencial
63.000
70.154
68.654
68.654
Otras indemnizaciones
1.500
Otras indemnizaciones
1.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
45.000
A Ayuntamientos
45.000
A Ayuntamientos
45.000
45.000
Total
163
Programa
304.404
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0601
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
100
76.809
76.809
76.809
10000
11.579
10001
Otras remuneraciones
59.215
10005
Trienios/Antigedad
6.015
Total
Total
164
Programa
76.809
Servicio
381.213
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0602
SECRETARIA GENERAL
Programa
432A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
785.341
120
210.495
Retribuciones bsicas
80.632
12000
Sueldo
62.297
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
18.335
Retribuciones complementarias
129.863
47.318
7.737
74.358
450
Laborales
403.723
Laboral fijo
403.723
13000
Salario Base
213.565
13001
Otras remuneraciones
148.925
13005
Antiguedad
16
160
41.233
171.123
Cuotas sociales
171.123
16012
16013
45.892
125.231
Total
165
Programa
785.341
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0602
SECRETARIA GENERAL
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
75.009
64.131
64.131
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
5.645
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
166
Programa
75.009
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0602
SECRETARIA GENERAL
Programa
912B
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
3.335.898
120
IMPORTE
1.771.946
Retribuciones bsicas
738.666
12000
Sueldo
579.387
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
159.279
Retribuciones complementarias
1.033.280
392.365
61.105
568.584
11.226
Laborales
789.016
Laboral fijo
634.721
13000
Salario Base
364.846
13001
Otras remuneraciones
190.489
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
76.386
3.000
Laboral eventual
154.295
13100
Salario base
60.795
13101
Otras remuneraciones
33.987
13102
39.857
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
13.251
Incentivos al Rendimiento
49.669
Gratificaciones
49.669
15
151
15100
16
160
6.405
Gratificaciones
49.669
684.054
Cuotas sociales
684.054
16012
436.125
16013
247.929
17
170
17002
2
41.213
41.213
41.213
20
205
20500
21
Arrendamientos y Cnones
1.286
Mobiliario y enseres
1.286
Mobiliario y enseres
1.286
212
1.443.323
117.798
52.000
52.000
13.340
21301
Instalaciones tcnicas
12.840
21302
Maquinaria
21200
213
214
21400
215
21500
216
21600
22
500
Elementos de transportes
15.700
Elementos de transportes
15.700
Mobiliario y enseres
30.500
Mobiliario y enseres
30.500
220
6.258
6.258
1.267.239
Suministros no tarifados
87.879
22000
37.000
22001
18.829
22002
8.900
22003
Vestuario y lencera
1.500
22005
Productos farmacuticos
22009
150
21.500
167
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0602
SECRETARIA GENERAL
Programa
912B
Cdigo
221
Descripcin
IMPORTE
Suministros tarifados
81.652
22100
Energa elctrica
48.502
22101
Agua
22102
Gas
22103
Combustible
222
7.000
150
26.000
Comunicaciones
199.622
22200
Telefnicas
170.538
22201
Postales
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
22204
Informticas
150
Transportes
2.055
223
22301
225
27.684
1.000
250
Otros transportes
2.055
Tributos y sanciones
10.811
22500
Tributos locales
10.661
22501
Tributos autonmicos
226
22606
227
150
Gastos diversos
2.500
2.500
882.720
22700
Limpieza y aseo
318.800
22701
Seguridad
300.000
22703
22711
22712
23
230
23000
6
3.330
15.491
245.099
57.000
57.000
57.000
INVERSIONES REALES
62
625
62500
626
62600
181.000
181.000
Mobiliarios y enseres
165.500
Mobiliarios y enseres
165.500
15.500
15.500
Total
Total
168
Programa
4.960.221
Servicio
5.820.571
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0603
VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
63.731
63.731
63.731
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
4.516
Total
169
Programa
63.731
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0603
VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA
Programa
912D
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
11
IMPORTE
313.400
Personal Eventual
92.437
77.758
11000
71.549
11005
Trienios/Antigedad
110
113
6.209
14.679
14.679
54.816
Retribuciones bsicas
21.210
12000
Sueldo
16.758
12005
Trienios
11300
12
120
121
27.194
11.207
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
123
12300
13
130
4.452
Retribuciones complementarias
743
14.763
481
6.412
6.412
Laborales
107.635
Laboral fijo
41.860
13000
Salario Base
22.316
13001
Otras remuneraciones
17.542
13005
Antiguedad
131
2.002
Laboral eventual
41.860
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
133
2.002
23.915
23.915
58.512
Cuotas sociales
58.512
16011
17.975
16012
13.861
16013
13300
16
160
26.676
20
204
20400
205
20500
206
20600
21
215
21500
216
21600
22
Arrendamientos y Cnones
1.900
Elementos de transporte
1.000
Elementos de transporte
1.000
Mobiliario y enseres
750
Mobiliario y enseres
750
150
150
350
Mobiliario y enseres
200
Mobiliario y enseres
200
150
220
459.780
150
411.530
Suministros no tarifados
9.450
22000
2.500
22001
1.500
22002
3.500
22009
1.950
Comunicaciones
1.350
222
22201
Postales
900
22203
Telex y telefax
450
170
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0603
VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA
Programa
912D
Cdigo
223
22301
226
Descripcin
IMPORTE
Transportes
300
Otros transportes
300
Gastos diversos
47.000
22606
27.000
22609
Otros
20.000
92.430
227
22703
22706
229
22917
23
230
23000
4
900
91.530
261.000
Da de Canarias
261.000
46.000
46.000
46.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
48
1.382.388
1.160.000
1.160.000
1.160.000
480
48000
482
48200
222.388
22.388
22.388
A fundaciones
200.000
A fundaciones
200.000
Total
Total
171
Programa
2.155.568
Servicio
2.219.299
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0604
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.256
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
172
Programa
72.256
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0604
Programa
921D
Relaciones Informativas
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
13
130
226.816
Laborales
173.465
Laboral fijo
173.465
13000
Salario Base
89.263
13001
Otras remuneraciones
70.165
13005
Antiguedad
14.037
53.351
Cuotas sociales
53.351
16
160
16013
2
53.351
21
213
21301
215
21500
216
21600
22
365.170
9.700
7.500
Instalaciones tcnicas
7.500
Mobiliario y enseres
500
Mobiliario y enseres
500
1.700
1.700
Suministros y otros
220
327.470
Suministros no tarifados
15.000
22000
3.500
22001
9.000
22002
222
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
22204
Informticas
226
2.500
Comunicaciones
60.900
150
750
60.000
Gastos diversos
162.420
22602
Publicidad y propaganda
159.000
22606
227
3.420
89.150
22703
22706
88.400
28.000
28.000
23
230
23000
750
28.000
Total
Total
173
Programa
591.986
Servicio
664.242
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0605
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
100
72.689
72.689
72.689
10000
11.987
10001
Otras remuneraciones
55.621
10005
Trienios/Antigedad
5.081
Total
174
Programa
72.689
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0605
Programa
912C
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
102.051
213
21301
215
21500
216
21600
22
220
1.650
150
Instalaciones tcnicas
150
Mobiliario y enseres
600
Mobiliario y enseres
600
900
900
Suministros y otros
50.401
Suministros no tarifados
18.850
22000
5.000
22001
10.000
22002
1.500
22004
Productos alimenticios
1.000
22009
1.350
Comunicaciones
2.250
22201
Postales
1.500
22202
Telegrficas
750
Transportes
1.507
222
223
22301
226
Otros transportes
1.507
Gastos diversos
24.294
22601
22606
227
22703
23
230
23000
2.000
22.294
3.500
3.500
50.000
50.000
50.000
Total
Total
175
Programa
102.051
Servicio
174.740
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0612
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.985
59.215
59.215
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
176
Programa
72.985
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0612
Programa
921D
Relaciones Informativas
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
487.246
Personal Eventual
23.019
23.019
11000
22.618
11005
Trienios/Antigedad
110
12
120
401
339.978
Retribuciones bsicas
128.669
12000
Sueldo
103.096
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
25.573
Retribuciones complementarias
211.309
75.768
11.491
123.017
1.033
Laborales
25.591
Laboral fijo
25.591
13000
Salario Base
14.391
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
7.997
3.203
98.658
Cuotas sociales
98.658
16011
16012
16013
2
7.098
83.289
8.271
22
957.364
Suministros y otros
220
933.364
Suministros no tarifados
6.939
22000
150
22001
3.500
22002
2.462
22009
226
827
Gastos diversos
310.245
22602
Publicidad y propaganda
276.000
22603
Jurdicos y contenciosos
30.000
22606
227
22706
229
4.245
132.600
132.600
483.580
22982
118.580
22983
365.000
23
230
23000
24.000
24.000
24.000
Total
Total
177
Programa
1.444.610
Servicio
1.517.595
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0616
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
62.438
62.438
62.438
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
3.952
Total
178
Programa
62.438
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0616
Programa
912D
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
1.134.155
Personal Eventual
776.782
776.782
11000
773.328
11005
Trienios/Antigedad
110
12
3.454
120
100.025
Retribuciones bsicas
41.989
12000
Sueldo
33.515
12005
Trienios
121
8.474
Retribuciones complementarias
58.036
12101
22.414
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
16
160
2.972
31.712
938
257.348
Cuotas sociales
257.348
16011
230.247
16012
27.101
20
204
20400
205
20500
206
20600
21
215
21500
22
198.100
Arrendamientos y Cnones
3.400
Elementos de transporte
2.500
Elementos de transporte
2.500
Mobiliario y enseres
750
Mobiliario y enseres
750
150
150
150
Mobiliario y enseres
150
Mobiliario y enseres
150
Suministros y otros
220
114.550
Suministros no tarifados
16.500
22000
7.000
22001
6.500
22002
2.000
22009
1.000
Comunicaciones
1.350
222
22201
Postales
900
22203
Telex y telefax
450
Transportes
300
223
22301
226
Otros transportes
300
Gastos diversos
90.500
22601
15.000
22606
40.500
22609
Otros
35.000
227
22703
22706
23
230
23000
4
5.900
900
5.000
80.000
80.000
80.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
134.000
134.000
134.000
134.000
Total
179
Programa
1.466.255
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0616
Programa
912E
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
16
160
16011
60.508
Personal Eventual
47.256
47.256
47.256
13.252
Cuotas sociales
13.252
13.252
Total
180
Programa
60.508
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0616
Programa
912H
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
229
22948
4
225.782
Suministros y otros
225.782
225.782
225.782
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
77.676
77.676
77.676
77.676
Total
Total
181
Programa
303.458
Servicio
1.892.659
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0617
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
75.009
64.131
64.131
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
5.645
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
182
Programa
75.009
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0617
Programa
912E
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
16
160
16011
2
329.953
Personal Eventual
255.333
255.333
255.333
74.620
Cuotas sociales
74.620
74.620
22
220
77.862
Suministros y otros
22.862
Suministros no tarifados
13.510
22000
2.500
22001
5.510
22002
3.500
22009
2.000
222
Comunicaciones
631
22201
Postales
451
22202
Telegrficas
150
22203
Telex y telefax
223
22301
226
30
Transportes
301
Otros transportes
301
Gastos diversos
7.518
22606
5.000
22613
2.518
227
22703
23
230
23000
4
902
902
55.000
55.000
55.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
7
6.500
6.500
6.500
6.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
780
78000
6.500
6.500
6.500
6.500
Total
Total
183
Programa
420.815
Servicio
495.824
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0619
Programa
142A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
11
IMPORTE
553.916
Personal Eventual
96.700
96.700
11000
92.488
11005
Trienios/Antigedad
110
12
4.212
120
127.538
Retribuciones bsicas
52.887
12000
Sueldo
41.320
12005
Trienios
11.567
Retribuciones complementarias
74.651
12101
28.626
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
4.573
40.733
719
Laborales
218.376
Laboral fijo
163.092
13000
Salario Base
88.533
13001
Otras remuneraciones
58.962
13005
Antiguedad
15.597
Laboral eventual
55.284
13100
Salario base
37.541
13101
Otras remuneraciones
13.969
13105
Antiguedad
131
16
160
3.774
111.302
Cuotas sociales
111.302
16011
13.887
16012
29.389
16013
68.026
21
215
21500
216
21600
22
1.449
Mobiliario y enseres
900
Mobiliario y enseres
900
549
220
179.010
549
117.561
Suministros no tarifados
15.983
22000
7.876
22001
2.000
22002
2.231
22003
Vestuario y lencera
22009
221
22109
222
614
3.262
Suministros tarifados
100
Otros suministros
100
Comunicaciones
12.967
22201
Postales
12.867
22202
Telegrficas
100
Transportes
5.607
223
22301
226
Otros transportes
5.607
Gastos diversos
48.300
22601
22606
13.000
22609
Otros
33.500
21.104
22703
15.104
22706
227
229
1.800
6.000
13.500
184
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0619
Programa
142A
Cdigo
22950
23
230
23000
4
Descripcin
IMPORTE
13.500
60.000
60.000
60.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
7
456.854
456.854
456.854
456.854
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
748
74800
21.400
21.400
21.400
21.400
Total
185
Programa
1.211.180
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0619
Programa
143A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
113
11300
12
378.062
Personal Eventual
96.729
56.879
56.879
39.850
39.850
120
129.314
Retribuciones bsicas
51.912
12000
Sueldo
39.814
12005
Trienios
12.098
Retribuciones complementarias
71.827
12101
27.989
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
123
12300
13
130
3.440
39.640
758
5.575
5.575
Laborales
84.290
Laboral fijo
84.290
13000
Salario Base
44.632
13001
Otras remuneraciones
35.083
13005
Antiguedad
16
160
4.575
67.729
Cuotas sociales
67.729
16011
17.461
16012
23.592
16013
26.676
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
490
49000
250.000
Al exterior
250.000
Al exterior
250.000
Al exterior
250.000
Total
186
Programa
628.062
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0619
Programa
231P
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
229
22997
4
10.000
Suministros y otros
10.000
10.000
10.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
490
49000
7
1.236.000
Al exterior
1.236.000
Al exterior
1.236.000
Al exterior
1.236.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
79
790
79000
15.000
Al Exterior
15.000
Al Exterior
15.000
Al Exterior
15.000
Total
187
Programa
1.261.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0619
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
63.813
63.813
63.813
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
4.598
Total
Total
188
Programa
63.813
Servicio
3.164.055
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
461A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
2.078.972
120
IMPORTE
1.360.747
Retribuciones bsicas
559.752
12000
Sueldo
422.367
12005
Trienios
137.385
Retribuciones complementarias
800.995
12101
283.709
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
50.331
463.089
3.866
Laborales
293.197
Laboral fijo
102.175
13000
Salario Base
59.857
13001
Otras remuneraciones
31.510
13005
Antiguedad
131
10.808
Laboral eventual
191.022
13100
Salario base
103.654
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
78.162
9.206
425.028
Cuotas sociales
425.028
16012
333.954
16013
91.074
20
205
20500
21
213
21302
214
21400
215
21500
22
Arrendamientos y Cnones
3.000
Mobiliario y enseres
3.000
Mobiliario y enseres
3.000
5.000
2.000
Maquinaria
2.000
Elementos de transportes
2.000
Elementos de transportes
2.000
Mobiliario y enseres
1.000
Mobiliario y enseres
1.000
Suministros y otros
220
2.927.000
Suministros no tarifados
22.600
22000
22001
22002
22009
222
Postales
22209
Otros
22301
226
4.000
1.575.000
2.500
2.500
Gastos diversos
Publicidad y propaganda
Reuniones, cursos y conferencias
22609
Otros
227
10.000
Otros transportes
22606
119.400
5.000
96.300
18.100
22703
22709
23
230
23000
239
600
1.579.000
Transportes
22602
8.000
4.000
Comunicaciones
22201
223
2.995.650
1.203.500
3.500
1.200.000
60.650
59.650
59.650
Otras indemnizaciones
1.000
189
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
461A
Cdigo
23900
6
62
625
62500
626
62600
64
640
64020
Descripcin
IMPORTE
Otras indemnizaciones
1.000
INVERSIONES REALES
72.144
3.500
Mobiliarios y enseres
1.000
Mobiliarios y enseres
1.000
2.500
2.500
68.644
68.644
68.644
Total
190
Programa
5.146.766
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
463B
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
244.276
244.276
244.276
244.276
INVERSIONES REALES
64
640
64022
7
125.000
125.000
125.000
125.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
780
78000
1.492.751
1.492.751
1.492.751
1.492.751
Total
191
Programa
1.862.027
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
463C
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
400
40002
44
443
44300
449
44900
7
5.892.779
3.575.970
3.575.970
3.575.970
2.316.809
1.100.000
1.100.000
A Consorcios
1.216.809
A Consorcios
1.216.809
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70
700
70000
8
292.000
292.000
292.000
Al Estado
292.000
ACTIVOS FINANCIEROS
82
821
82114
2.379.000
2.379.000
2.379.000
2.379.000
Total
192
Programa
8.563.779
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
467B
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
47
470
47000
7
1.585.087
985.087
985.087
985.087
A Empresas Privadas
600.000
A Empresas Privadas
600.000
A Empresas Privadas
600.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
8
318.750
318.750
318.750
318.750
ACTIVOS FINANCIEROS
82
821
82114
83
831
83117
9
63.264.352
23.505.585
23.505.585
23.505.585
39.758.767
39.758.767
A empresas privadas
39.758.767
PASIVOS FINANCIEROS
91
911
91141
3.650.000
3.650.000
3.650.000
3.650.000
Total
193
Programa
68.818.189
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
467C
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
64022
9
205.875
205.875
205.875
205.875
PASIVOS FINANCIEROS
91
911
91141
3.083.333
3.083.333
3.083.333
3.083.333
Total
194
Programa
3.289.208
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0620
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
62.438
62.438
62.438
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
3.952
Total
Total
195
Programa
62.438
Servicio
87.742.407
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0625
VICECONSEJERA DE TURISMO
Programa
432H
Cdigo
1
12
IMPORTE
303.395
120
178.954
Retribuciones bsicas
66.536
12000
Sueldo
52.411
12005
Trienios
14.125
121
Retribuciones complementarias
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
112.418
39.142
6.603
66.430
243
Laborales
65.959
Laboral fijo
45.453
13000
Salario Base
22.316
13001
Otras remuneraciones
17.542
13005
Antiguedad
131
5.595
Laboral eventual
20.506
13100
Salario base
13.139
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
5.108
2.259
58.482
Cuotas sociales
58.482
16012
38.887
16013
19.595
21
215
21500
216
21600
22
Mobiliario y enseres
159.315
111.674
1.674
Mobiliario y enseres
1.674
110.000
110.000
Suministros y otros
220
26.767
Suministros no tarifados
7.895
22000
4.185
22001
3.710
221
22109
222
Suministros tarifados
837
Otros suministros
837
Comunicaciones
3.487
22201
Postales
1.395
22202
Telegrficas
1.255
22203
Telex y telefax
837
Transportes
837
223
22301
226
Otros transportes
837
Gastos diversos
3.874
22601
1.800
22606
22613
1.674
9.837
227
400
22703
22706
23
230
23000
4
837
443
44300
9.000
20.874
20.874
20.874
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
2.991.895
2.991.895
2.991.895
2.991.895
INVERSIONES REALES
277.828
196
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0625
VICECONSEJERA DE TURISMO
Programa
432H
Cdigo
64
640
64099
Descripcin
IMPORTE
277.828
277.828
Otros
277.828
Total
197
Programa
3.732.433
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0625
VICECONSEJERA DE TURISMO
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
70.093
59.215
59.215
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10.878
Cuotas sociales
10.878
100
16
160
16010
10.878
Total
198
Programa
70.093
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0625
VICECONSEJERA DE TURISMO
Programa
912D
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
178.941
54.234
Retribuciones bsicas
23.403
12000
Sueldo
18.265
12005
Trienios
120
121
30.831
11.844
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
5.138
Retribuciones complementarias
1.877
16.677
433
Laborales
84.063
Laboral fijo
41.860
13000
Salario Base
22.316
13001
Otras remuneraciones
17.542
13005
Antiguedad
131
2.002
Laboral eventual
42.203
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
16
160
2.345
40.644
Cuotas sociales
40.644
16012
13.968
16013
26.676
Total
Total
199
Programa
178.941
Servicio
3.981.467
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0626
Programa
432B
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
120
253.342
Retribuciones bsicas
102.375
Sueldo
12005
Trienios
Complementos al puesto de trabajo
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
130
82.639
19.736
Retribuciones complementarias
12101
13
637.934
121
IMPORTE
150.967
57.568
9.146
82.832
1.421
Laborales
257.825
Laboral fijo
141.839
13000
Salario Base
79.356
13001
Otras remuneraciones
46.529
13005
Antiguedad
131
15.954
Laboral eventual
115.986
13100
Salario base
64.029
13101
Otras remuneraciones
43.322
13105
Antiguedad
16
160
8.635
126.767
Cuotas sociales
126.767
16012
45.502
16013
81.265
21
212
21209
215
21500
22
220
65.060
4.312
1.674
Otros
1.674
Mobiliario y enseres
2.638
Mobiliario y enseres
2.638
Suministros y otros
43.656
Suministros no tarifados
8.566
22000
3.348
22001
1.033
22002
2.511
22009
1.674
Comunicaciones
3.432
Postales
3.432
Tributos y sanciones
2.000
Tributos locales
2.000
222
22201
225
22500
226
22603
227
Gastos diversos
2.511
Jurdicos y contenciosos
2.511
27.147
22703
22706
24.217
17.092
17.092
23
230
23000
4
2.930
17.092
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
1.770.000
443
44300
448
44800
6
870.000
870.000
900.000
900.000
INVERSIONES REALES
65
650
1.770.000
10.266.107
10.266.107
10.266.107
200
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0626
Programa
432B
Cdigo
65000
7
Descripcin
IMPORTE
10.266.107
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
748
74800
75
750
75002
76
760
76000
3.621.000
2.121.000
2.021.000
2.021.000
100.000
100.000
A Ayuntamientos
1.000.000
A Ayuntamientos
1.000.000
1.000.000
A Cabildos Insulares
500.000
A Cabildos Insulares
500.000
500.000
Total
201
Programa
16.360.101
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0626
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.364
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10.878
Cuotas sociales
10.878
100
16
160
16010
10.878
Total
Total
202
Programa
69.364
Servicio
16.429.465
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0627
Programa
322A
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
23
230
23000
4
9.300
9.300
9.300
9.300
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
46
460
46000
3.149.369
2.549.369
2.549.369
2.549.369
A Cabildos Insulares
600.000
A Cabildos Insulares
600.000
600.000
Total
203
Programa
3.158.669
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0627
Programa
432F
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
2.419.972
120
1.558.535
Retribuciones bsicas
612.424
12000
Sueldo
480.646
12005
Trienios
131.778
121
Retribuciones complementarias
946.111
12101
328.255
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
56.939
556.855
4.062
Laborales
385.554
Laboral fijo
119.547
13000
Salario Base
66.217
13001
Otras remuneraciones
41.722
13005
Antiguedad
131
11.608
Laboral eventual
266.007
13100
Salario base
147.555
13101
Otras remuneraciones
102.041
13105
Antiguedad
16
160
16.411
475.883
Cuotas sociales
475.883
16012
354.465
16013
121.418
21
215
21500
22
220
22000
226
22606
227
22703
229
22926
23
230
23000
4
80.290
1.758
Mobiliario y enseres
1.758
Mobiliario y enseres
1.758
Suministros y otros
8.608
Suministros no tarifados
5.859
5.859
Gastos diversos
1.447
1.447
837
837
465
465
69.924
69.924
69.924
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
205.120
205.120
205.120
205.120
Total
204
Programa
2.705.382
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0627
Programa
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
285.985
120
103.650
Retribuciones bsicas
40.270
12000
Sueldo
31.435
12005
Trienios
121
8.835
Retribuciones complementarias
63.380
12101
23.659
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
3.440
35.812
469
Laborales
121.378
Laboral fijo
79.833
13000
Salario Base
39.939
13001
Otras remuneraciones
32.745
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
7.148
1
Laboral eventual
41.545
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
16
160
1.687
60.957
Cuotas sociales
60.957
16012
23.454
16013
37.503
21
215
21500
22
14.227
837
Mobiliario y enseres
837
Mobiliario y enseres
837
Suministros y otros
220
22000
226
Suministros no tarifados
Jurdicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
22703
230
23000
4
996
Gastos diversos
22606
23
996
22603
227
4.602
1.095
676
419
2.511
2.511
8.788
8.788
8.788
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
6
2.165.867
2.165.867
2.165.867
2.165.867
INVERSIONES REALES
64
640
64099
7
1.040.538
1.040.538
1.040.538
Otros
1.040.538
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
17.407.361
17.407.361
17.407.361
17.407.361
Total
205
Programa
20.913.978
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0627
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.364
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10.878
Cuotas sociales
10.878
100
16
160
16010
10.878
Total
Total
206
Programa
69.364
Servicio
26.847.393
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0628
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.187
61.309
61.309
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
2.823
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
207
Programa
72.187
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0628
Programa
921B
Servicio Jurdico
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
1.931.710
120
IMPORTE
1.364.380
Retribuciones bsicas
495.887
12000
Sueldo
403.976
12005
Trienios
121
91.911
Retribuciones complementarias
868.493
12101
309.653
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
49.117
506.555
3.168
Laborales
203.650
Laboral fijo
64.348
13000
Salario Base
39.417
13001
Otras remuneraciones
15.324
13005
Antiguedad
131
9.607
Laboral eventual
139.302
13100
Salario base
91.035
13101
Otras remuneraciones
35.658
13105
Antiguedad
16
160
12.609
363.680
Cuotas sociales
363.680
16012
299.446
16013
64.234
20
202
20200
21
Arrendamientos y Cnones
151.000
151.000
151.000
212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22
10.940
2.379
2.379
Elementos de transportes
2.800
Elementos de transportes
2.800
Mobiliario y enseres
5.261
Mobiliario y enseres
5.261
220
357.207
500
500
154.273
Suministros no tarifados
49.088
22000
12.362
22001
26.708
22002
8.000
22003
Vestuario y lencera
2.018
Suministros tarifados
3.350
221
22101
Agua
22103
Combustible
222
22201
223
22301
225
22500
226
22606
227
350
3.000
Comunicaciones
198
Postales
198
Transportes
6.000
Otros transportes
6.000
Tributos y sanciones
250
Tributos locales
250
Gastos diversos
894
894
94.493
22700
Limpieza y aseo
24.760
22701
Seguridad
25.034
208
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0628
Programa
921B
Servicio Jurdico
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22703
12.954
22706
31.745
40.994
40.994
23
230
23000
40.994
Total
Total
209
Programa
2.288.917
Servicio
2.361.104
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0631
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
73.880
63.002
63.002
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
4.516
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
210
Programa
73.880
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
06
Servicio
0631
Programa
912J
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
289.100
Suministros y otros
220
267.100
Suministros no tarifados
2.100
22000
1.500
22001
226
22606
227
22706
229
22925
23
230
23000
600
Gastos diversos
10.000
10.000
5.000
5.000
250.000
250.000
22.000
22.000
22.000
Total
211
Programa
289.100
Total
Servicio
362.980
Total
Seccin
154.055.014
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
212
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0801
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
471.339
71.632
71.632
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
10005
Trienios/Antigedad
100
11
110
11000
12
6.209
Personal Eventual
188.775
188.775
188.775
92.426
Retribuciones bsicas
37.423
12000
Sueldo
32.815
12005
Trienios
120
121
4.608
Retribuciones complementarias
55.003
12101
21.139
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
2.816
30.072
976
Laborales
21.850
Laboral fijo
21.850
13000
Salario Base
13.139
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
5.108
3.603
96.656
Cuotas sociales
96.656
16010
10.878
16011
55.158
16012
23.629
16013
6.991
22
24.861
Suministros y otros
5.546
Suministros no tarifados
1.091
1.091
Gastos diversos
4.455
22601
3.000
22606
220
22001
226
23
230
23000
1.455
19.315
19.315
19.315
Total
Total
213
Programa
496.200
Servicio
496.200
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0803
Programa
232B
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
6.666.684
A Organismos Autnomos
6.666.684
A Organismos Autnomos
6.666.684
A Organismos Autnomos
6.666.684
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
8.000
8.000
8.000
8.000
Total
214
Programa
6.674.684
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0803
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
77.716
63.763
63.763
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
5.277
13.953
Cuotas sociales
13.953
13.953
Total
215
Programa
77.716
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0803
Programa
921A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
2.462.825
120
IMPORTE
1.573.731
Retribuciones bsicas
640.438
12000
Sueldo
511.230
12005
Trienios
129.208
121
Retribuciones complementarias
933.293
12101
353.526
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
54.292
516.669
8.806
Laborales
372.819
Laboral fijo
372.819
13000
Salario Base
205.744
13001
Otras remuneraciones
118.405
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
2.400
Incentivos al Rendimiento
6.884
Gratificaciones
6.884
15
151
15100
16
160
46.270
Gratificaciones
6.884
458.184
Cuotas sociales
458.184
16012
344.014
16013
114.170
17
170
17002
2
51.207
51.207
51.207
20
205
20500
21
214
21400
215
21500
22
Arrendamientos y Cnones
13.774
Mobiliario y enseres
13.774
Mobiliario y enseres
13.774
15.520
Elementos de transportes
9.700
Elementos de transportes
9.700
Mobiliario y enseres
5.820
Mobiliario y enseres
5.820
Suministros y otros
220
1.478.753
1.438.292
Suministros no tarifados
26.919
22000
9.977
22001
9.500
22002
2.289
22003
Vestuario y lencera
2.910
22009
221
22103
222
2.243
Suministros tarifados
15.726
Combustible
15.726
Comunicaciones
128.668
22200
Telefnicas
91.076
22201
Postales
37.044
22202
Telegrficas
548
Transportes
1.499
Otros transportes
1.499
Tributos y sanciones
1.894
Tributos locales
1.894
Gastos diversos
2.792
223
22301
225
22500
226
22601
22606
22613
600
970
216
1.222
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0803
Programa
921A
Cdigo
227
Descripcin
IMPORTE
994.527
22703
22709
22712
970.595
266.267
266.267
229
22990
23
230
23000
6
21.168
2.764
11.167
11.167
11.167
INVERSIONES REALES
62
45.569
625
62500
626
62600
64
640
64003
20.500
Mobiliarios y enseres
1.500
Mobiliarios y enseres
1.500
19.000
19.000
25.069
25.069
Aplicaciones informticas
25.069
Total
Total
217
Programa
3.987.147
Servicio
10.739.547
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0806
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
75.009
64.131
64.131
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
5.645
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
218
Programa
75.009
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0806
Programa
921H
Cdigo
1
12
IMPORTE
2.333.523
120
1.591.936
Retribuciones bsicas
628.394
12000
Sueldo
519.471
12005
Trienios
108.923
Retribuciones complementarias
963.542
12101
360.080
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
60.598
536.353
6.511
Laborales
275.509
Laboral fijo
175.868
13000
Salario Base
102.402
13001
Otras remuneraciones
52.938
13005
Antiguedad
20.528
Laboral eventual
99.641
13100
Salario base
61.733
13101
Otras remuneraciones
33.505
13105
Antiguedad
131
16
160
4.403
466.078
Cuotas sociales
466.078
16012
378.977
16013
87.101
20
205
20500
206
20600
21
21400
215
21500
216
21600
22
220
105.989
Arrendamientos y Cnones
4.500
Mobiliario y enseres
3.500
Mobiliario y enseres
3.500
1.000
214
Elementos de transportes
1.000
10.600
100
Elementos de transportes
100
Mobiliario y enseres
8.500
Mobiliario y enseres
8.500
2.000
2.000
Suministros y otros
21.630
Suministros no tarifados
16.880
22000
10.160
22001
22002
4.620
22005
Productos farmacuticos
1.000
22009
1.000
221
22103
222
22201
225
22500
226
Suministros tarifados
150
Comunicaciones
1.500
Postales
1.500
Tributos y sanciones
100
Tributos locales
100
Gastos diversos
3.000
22606
230
23000
100
150
Combustible
22601
23
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
600
2.400
69.259
69.259
69.259
INVERSIONES REALES
53.510
219
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0806
Programa
921H
Cdigo
62
626
62600
64
640
Descripcin
IMPORTE
31.900
31.900
31.900
21.610
21.610
64003
Aplicaciones informticas
64022
2.350
19.260
Total
Total
220
Programa
2.493.022
Servicio
2.568.031
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0808
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.985
59.215
59.215
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
221
Programa
72.985
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0808
Programa
921A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
159.088
120
129.177
Retribuciones bsicas
51.189
12000
Sueldo
41.320
12005
Trienios
121
9.869
Retribuciones complementarias
77.988
12101
29.263
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
16
4.573
43.467
685
160
16012
2
29.911
Cuotas sociales
29.911
29.911
20
205
20500
21
22.634
Arrendamientos y Cnones
2.134
Mobiliario y enseres
2.134
Mobiliario y enseres
2.134
215
21500
22
71
Mobiliario y enseres
71
Mobiliario y enseres
71
Suministros y otros
220
13.147
Suministros no tarifados
3.352
22000
1.763
22001
22002
22009
1.067
Gastos diversos
3.000
226
41
481
22601
22606
22613
1.778
227
840
382
6.795
22700
Limpieza y aseo
1.778
22706
3.337
22710
1.680
7.282
7.282
23
230
23000
7.282
Total
222
Programa
181.722
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0808
Programa
922A
Administracin Territorial
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
1.748.695
120
IMPORTE
1.219.546
Retribuciones bsicas
480.329
12000
Sueldo
373.803
12005
Trienios
106.526
Retribuciones complementarias
739.217
12101
274.222
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
41.469
417.436
6.090
Laborales
172.847
Laboral fijo
172.847
13000
Salario Base
106.364
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
43.753
22.730
356.302
Cuotas sociales
356.302
16012
301.627
16013
54.675
20
205
20500
21
212
21200
214
21400
215
21500
22
1.109
Mobiliario y enseres
1.109
Mobiliario y enseres
1.109
1.262
150
150
Elementos de transportes
183
Elementos de transportes
183
Mobiliario y enseres
929
Mobiliario y enseres
929
Suministros y otros
220
40.892
Arrendamientos y Cnones
21.955
Suministros no tarifados
5.083
22000
3.575
22001
22002
22009
179
1.099
230
Suministros tarifados
278
22103
Combustible
146
22109
Otros suministros
132
Transportes
123
221
223
22301
224
22401
225
22500
226
Otros transportes
123
Primas de Seguros
3.218
Vehculos
3.218
Tributos y sanciones
20
Tributos locales
20
Gastos diversos
9.960
22602
Publicidad y propaganda
2.000
22603
Jurdicos y contenciosos
3.201
22606
1.260
22613
3.499
3.273
227
22703
22706
23
230
23000
915
2.358
16.566
16.566
16.566
223
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0808
Programa
922A
Administracin Territorial
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
Total
Total
224
Programa
1.789.587
Servicio
2.044.294
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0814
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
71.058
60.180
60.180
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
1.694
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
225
Programa
71.058
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0814
Programa
921F
Funcin Pblica
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
5.155.216
120
IMPORTE
1.927.902
Retribuciones bsicas
757.731
12000
Sueldo
621.838
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
135.893
Retribuciones complementarias
1.170.171
429.414
70.993
662.239
7.525
Laborales
281.341
Laboral fijo
157.595
13000
Salario Base
93.539
13001
Otras remuneraciones
42.041
13005
Antiguedad
131
22.015
Laboral eventual
123.746
13100
Salario base
66.947
13101
Otras remuneraciones
52.624
13105
Antiguedad
16
4.175
160
2.945.973
Cuotas sociales
545.973
16012
456.187
16013
165
16500
2
89.786
2.400.000
2.400.000
20
202
20200
205
20500
21
214
21400
215
21500
22
72.590
57.775
57.775
Mobiliario y enseres
14.815
Mobiliario y enseres
14.815
4.110
Elementos de transportes
1.200
Elementos de transportes
1.200
Mobiliario y enseres
2.910
Mobiliario y enseres
2.910
Suministros y otros
220
1.113.156
Arrendamientos y Cnones
987.956
Suministros no tarifados
20.855
22000
13.580
22001
1.940
22002
1.455
22009
3.880
Suministros tarifados
1.500
Combustible
1.500
Comunicaciones
9.205
221
22103
222
22201
226
Postales
9.205
Gastos diversos
160.181
22601
22602
Publicidad y propaganda
1.910
22603
Jurdicos y contenciosos
40.000
22606
22617
114.761
689.719
227
600
2.910
22701
Seguridad
22703
1.940
300
22705
Procesos electorales
2.910
226
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0814
Programa
921F
Funcin Pblica
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22706
22711
22715
661.586
106.496
106.496
229
22927
23
230
23000
6
1.940
21.043
48.500
48.500
48.500
INVERSIONES REALES
62
623
62302
64
640
64003
806.050
41.000
41.000
Instalaciones tcnicas
41.000
765.050
765.050
Aplicaciones informticas
765.050
Total
227
Programa
7.074.422
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0814
Programa
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
1.400.335
A Organismos Autnomos
1.400.335
A Organismos Autnomos
1.400.335
A Organismos Autnomos
1.400.335
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
10.000
10.000
10.000
10.000
Total
Total
228
Programa
1.410.335
Servicio
8.555.815
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0817
VICECONSEJERA DE JUSTICIA
Programa
232B
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
144.000
144.000
144.000
144.000
Total
229
Programa
144.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0817
VICECONSEJERA DE JUSTICIA
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
66.855
66.855
66.855
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
7.640
21
214
21400
215
21500
22
55.553
5.162
Elementos de transportes
4.437
Elementos de transportes
4.437
Mobiliario y enseres
725
Mobiliario y enseres
725
Suministros y otros
220
36.409
Suministros no tarifados
3.175
22000
453
22001
1.814
22002
22009
221
22103
222
22209
224
22401
225
22500
226
635
273
Suministros tarifados
6.223
Combustible
6.223
Comunicaciones
639
Otros
639
Primas de Seguros
907
Vehculos
907
Tributos y sanciones
816
Tributos locales
816
Gastos diversos
23.103
22601
22602
Publicidad y propaganda
22606
227
873
21.390
22703
22706
23
230
23000
4
840
1.546
91
1.455
13.982
13.982
13.982
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
6.000
A Ayuntamientos
6.000
A Ayuntamientos
6.000
6.000
Total
230
Programa
128.408
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0817
VICECONSEJERA DE JUSTICIA
Programa
921C
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
112.029
Personal Eventual
44.093
44.093
44.093
Laborales
41.460
Laboral eventual
41.460
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
110
11000
13
131
16
160
1.602
26.476
Cuotas sociales
26.476
16011
13.252
16013
13.224
Total
Total
231
Programa
112.029
Servicio
384.437
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0818
Programa
112A
Tribunales de Justicia
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
79.284.720
68.642.123
Retribuciones bsicas
35.521.307
12000
Sueldo
28.997.187
12005
Trienios
120
121
6.524.120
Retribuciones complementarias
28.714.099
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
3.052.596
3.065.947
3.065.947
1.340.770
1.340.770
125
12500
127
12700
14
141
14101
16
160
16012
17
170
17002
2
9.121.080
5.176.467
11.363.956
Otro Personal
51.958
Otro personal
51.958
Personal vario
51.958
9.390.639
Cuotas sociales
9.390.639
9.390.639
1.200.000
1.200.000
1.200.000
20
202
20200
209
20900
21
Arrendamientos y Cnones
1.997.068
1.993.037
1.993.037
4.031
4.031
212
21200
23.630.365
2.264.453
576.136
576.136
1.479.003
21301
Instalaciones tcnicas
1.449.202
21302
Maquinaria
213
215
21500
219
21900
22
29.801
Mobiliario y enseres
166.335
Mobiliario y enseres
166.335
42.979
42.979
Suministros y otros
220
18.801.913
Suministros no tarifados
1.737.957
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22006
22009
221
883.050
8.550
563.700
2.000
160.657
120.000
Suministros tarifados
1.771.145
22100
Energa elctrica
1.651.932
22101
Agua
222
22200
Telefnicas
22201
Postales
223
22301
225
119.213
Comunicaciones
3.261.028
861.028
2.400.000
Transportes
205.800
Otros transportes
205.800
Tributos y sanciones
267.000
232
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0818
Programa
112A
Tribunales de Justicia
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
22500
Tributos locales
22502
Tributos estatales
226
IMPORTE
262.000
5.000
Gastos diversos
29.500
22602
Publicidad y propaganda
500
22603
Jurdicos y contenciosos
6.000
22609
Otros
227
23.000
11.385.513
22700
Limpieza y aseo
3.772.825
22701
Seguridad
4.740.923
22702
Valoraciones y peritajes
1.650.500
22703
22706
500.326
22709
550.000
22711
229
22977
23
230
23000
4
76.340
94.599
143.970
Jurados
143.970
566.931
566.931
566.931
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
48
480
48000
6
16.961.457
A Ayuntamientos
161.457
A Ayuntamientos
161.457
161.457
16.800.000
16.800.000
16.800.000
INVERSIONES REALES
62
4.229.315
623
62301
625
62500
626
62600
63
632
63200
3.729.315
100.000
Maquinaria
100.000
Mobiliarios y enseres
1.629.315
Mobiliarios y enseres
1.629.315
2.000.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
Total
233
Programa
124.105.857
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0818
Programa
112B
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
5.260.449
120
IMPORTE
1.310.612
Retribuciones bsicas
522.220
12000
Sueldo
418.167
12005
Trienios
104.053
Retribuciones complementarias
788.392
12101
283.896
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
45.575
452.974
5.947
Laborales
2.768.054
Laboral fijo
1.507.492
13000
Salario Base
810.856
13001
Otras remuneraciones
541.059
13005
Antiguedad
131
155.577
Laboral eventual
1.260.562
13100
Salario base
696.145
13101
Otras remuneraciones
509.809
13105
Antiguedad
16
160
54.608
1.181.783
Cuotas sociales
1.181.783
16012
290.730
16013
891.053
21
212
21200
213
21301
215
21500
216
21600
22
220
117.519
14.151
2.565
2.565
8.332
Instalaciones tcnicas
8.332
Mobiliario y enseres
2.399
Mobiliario y enseres
2.399
855
855
Suministros y otros
78.308
Suministros no tarifados
17.170
22000
10.901
22001
22002
22009
221
22101
222
22201
225
961
Suministros tarifados
1.068
Agua
1.068
Comunicaciones
14.600
Postales
14.600
Tributos y sanciones
22500
Tributos locales
22503
Multas y sanciones
226
496
4.812
1.228
628
600
Gastos diversos
8.140
22601
1.500
22603
Jurdicos y contenciosos
22606
227
640
6.000
22701
Seguridad
22703
22706
22709
22710
36.102
1.002
600
4.000
784
29.716
234
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0818
Programa
112B
Cdigo
23
230
23000
4
Descripcin
IMPORTE
25.060
25.060
25.060
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
56.000
56.000
56.000
56.000
Total
235
Programa
5.433.968
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0818
Programa
112C
Ministerio Fiscal
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
2.912.687
2.769.151
Retribuciones bsicas
1.574.183
12000
Sueldo
1.268.985
12005
Trienios
120
121
305.198
Retribuciones complementarias
1.099.094
12101
368.545
12102
218.457
12103
Complementos especfico
508.576
12109
Otros complementos
125
12500
16
160
16012
3.516
95.874
95.874
143.536
Cuotas sociales
143.536
143.536
Total
236
Programa
2.912.687
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0818
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
73.880
63.002
63.002
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
4.516
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
237
Programa
73.880
Servicio
132.526.392
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0823
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
62.278
62.278
62.278
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
3.063
Total
238
Programa
62.278
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0823
Programa
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
12
215.475
Personal Eventual
22.618
22.618
22.618
120
152.872
Retribuciones bsicas
63.082
12000
Sueldo
49.699
12005
Trienios
13.383
Retribuciones complementarias
89.790
12101
34.866
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
16
160
5.316
48.660
948
39.985
Cuotas sociales
39.985
16011
16012
7.098
32.887
21
216
21600
22
30.567
14.000
14.000
14.000
Suministros y otros
7.121
Suministros no tarifados
4.462
22000
3.395
22001
291
22005
Productos farmacuticos
291
22009
220
226
485
Gastos diversos
2.659
22601
22606
1.819
9.446
9.446
23
230
23000
840
9.446
Total
Total
239
Programa
246.042
Servicio
308.320
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0824
Programa
491A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
3.123.317
574.237
Retribuciones bsicas
223.193
12000
Sueldo
183.919
12005
Trienios
120
121
39.274
Retribuciones complementarias
351.044
12101
125.705
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
21.260
202.021
2.058
Laborales
1.879.805
Laboral fijo
1.779.612
13000
Salario Base
855.507
13001
Otras remuneraciones
780.097
13005
Antiguedad
144.008
Laboral eventual
100.193
131
13100
Salario base
49.638
13101
Otras remuneraciones
46.010
13105
Antiguedad
16
160
4.545
669.275
Cuotas sociales
669.275
16012
115.094
16013
554.181
20
202
20200
205
20500
206
20600
21
120.879
108.429
108.429
Mobiliario y enseres
12.000
Mobiliario y enseres
12.000
212
21200
215
21500
216
21600
22
220
2.418.086
Arrendamientos y Cnones
450
450
1.079.341
31.000
31.000
Mobiliario y enseres
9.500
Mobiliario y enseres
9.500
1.038.841
1.038.841
Suministros y otros
1.178.266
Suministros no tarifados
14.800
22000
2.000
22001
3.000
22002
221
9.800
Suministros tarifados
113.500
22100
Energa elctrica
100.000
22101
Agua
22103
Combustible
11.500
222
2.000
Comunicaciones
58.775
22200
Telefnicas
54.828
22204
Informticas
3.947
Transportes
3.000
Otros transportes
3.000
Tributos y sanciones
3.000
223
22301
225
22500
226
22601
Tributos locales
3.000
Gastos diversos
13.000
240
600
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0824
Programa
491A
Cdigo
Descripcin
22602
Publicidad y propaganda
22606
22609
Otros
227
700
8.000
3.700
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22712
23
230
23000
6
IMPORTE
972.191
40.000
60.000
872.191
39.600
39.600
39.600
INVERSIONES REALES
62
623
62302
626
62600
64
640
64003
7.884.692
2.891.743
1.350.000
Instalaciones tcnicas
1.350.000
1.541.743
1.541.743
4.992.949
4.992.949
Aplicaciones informticas
4.992.949
Total
241
Programa
13.426.095
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0824
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
63.002
63.002
63.002
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
4.516
Total
Total
242
Programa
63.002
Servicio
13.489.097
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0825
Programa
232A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
1.381.431
120
IMPORTE
235.544
Retribuciones bsicas
98.342
12000
Sueldo
76.341
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
22.001
Retribuciones complementarias
137.202
53.588
7.936
74.084
1.594
Laborales
831.567
Laboral fijo
702.763
13000
Salario Base
373.427
13001
Otras remuneraciones
254.087
13005
Antiguedad
131
75.249
Laboral eventual
128.804
13100
Salario base
61.525
13101
Otras remuneraciones
37.543
13102
22.388
13105
Antiguedad
16
160
7.348
314.320
Cuotas sociales
314.320
16012
16013
21
212
21200
215
21500
216
21600
22
1.323.544
32.000
30.000
30.000
Mobiliario y enseres
1.000
Mobiliario y enseres
1.000
1.000
220
50.932
263.388
1.000
1.248.544
Suministros no tarifados
8.600
22000
2.000
22001
22002
1.000
22003
Vestuario y lencera
1.000
22005
Productos farmacuticos
22009
221
500
100
4.000
Suministros tarifados
15.400
22100
Energa elctrica
10.000
22101
Agua
22109
Otros suministros
222
4.800
600
Comunicaciones
7.400
Postales
7.400
Transportes
3.000
Otros transportes
3.000
Primas de Seguros
4.400
22400
Edificios y locales
2.000
22401
Vehculos
1.200
22403
Otros riesgos
1.200
Tributos y sanciones
3.000
22201
223
22301
224
225
22500
226
22603
Tributos locales
3.000
Gastos diversos
32.234
Jurdicos y contenciosos
100
243
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0825
Programa
232A
Cdigo
Descripcin
22606
22609
Otros
227
IMPORTE
30.000
2.134
70.510
22700
Limpieza y aseo
31.600
22701
Seguridad
30.000
22703
4.000
22706
2.910
22709
229
22970
22988
22999
23
230
23000
4
2.000
1.104.000
30.000
74.000
1.000.000
43.000
43.000
43.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
45
450
45000
351.000
180.000
180.000
180.000
A Ayuntamientos
171.000
A Ayuntamientos
171.000
171.000
Total
244
Programa
3.055.975
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0825
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.605
58.727
58.727
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
241
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
245
Programa
69.605
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0825
Programa
921K
Relaciones Institucionales
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
770.721
379.513
Retribuciones bsicas
153.222
12000
Sueldo
123.026
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
30.196
Retribuciones complementarias
226.291
87.535
12.470
123.290
2.996
Laborales
227.599
Laboral fijo
153.824
13000
Salario Base
81.338
13001
Otras remuneraciones
60.621
13005
Antiguedad
11.865
Laboral eventual
73.775
13100
Salario base
39.939
13101
Otras remuneraciones
31.205
13105
Antiguedad
131
16
160
2.631
163.609
Cuotas sociales
163.609
16012
16013
91.700
71.909
20
205
20500
21
215
21500
22
1.809.406
Arrendamientos y Cnones
559
Mobiliario y enseres
559
Mobiliario y enseres
559
467
Mobiliario y enseres
467
Mobiliario y enseres
467
Suministros y otros
220
1.793.772
Suministros no tarifados
5.035
22000
3.274
22001
803
22002
513
22009
226
445
Gastos diversos
24.360
22601
22606
22613
227
600
20.000
3.760
1.764.377
22703
22705
Procesos electorales
22709
15.000
14.608
14.608
23
230
23000
4
377
1.749.000
14.608
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
1.614.132
1.614.132
1.614.132
1.614.132
INVERSIONES REALES
64
640
64003
33.000
33.000
33.000
Aplicaciones informticas
33.000
Total
246
Programa
4.227.259
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
08
Servicio
0825
Programa
921K
Relaciones Institucionales
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
247
IMPORTE
Total
Servicio
7.352.839
Total
Seccin
178.464.972
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
248
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1001
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
469.173
75.273
75.273
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
10005
Trienios/Antigedad
100
11
110
11000
12
9.850
Personal Eventual
140.823
140.823
140.823
92.290
Retribuciones bsicas
40.582
12000
Sueldo
32.815
12005
Trienios
120
121
7.767
Retribuciones complementarias
51.708
12101
20.502
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
2.816
27.379
1.011
Laborales
47.943
Laboral fijo
47.943
13000
Salario Base
42.281
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
2.860
2.802
112.844
Cuotas sociales
112.844
16010
35.524
16011
40.722
16012
23.260
16013
13.338
22
59.004
Suministros y otros
226
24.004
Gastos diversos
6.004
22601
3.000
22606
227
22706
23
230
23000
3.004
18.000
18.000
35.000
35.000
35.000
Total
Total
249
Programa
528.177
Servicio
528.177
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
462A
Estadstica y Documentacin
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
1.913.773
A Organismos Autnomos
1.913.773
A Organismos Autnomos
1.913.773
A Organismos Autnomos
1.913.773
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
662.727
662.727
662.727
662.727
Total
250
Programa
2.576.500
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
411.818
62.874
62.874
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
12
4.388
120
200.466
Retribuciones bsicas
70.259
12000
Sueldo
60.790
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
9.469
Retribuciones complementarias
130.207
46.651
7.346
75.724
486
Laborales
73.738
Laboral fijo
73.738
13000
Salario Base
35.455
13001
Otras remuneraciones
32.650
13005
Antiguedad
16
160
5.633
74.740
Cuotas sociales
74.740
16010
10.878
16012
44.068
16013
19.794
Total
251
Programa
411.818
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
921J
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
444
44410
7
38.129.280
38.129.280
38.129.280
38.129.280
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
744
74410
55.250
55.250
55.250
55.250
Total
252
Programa
38.184.530
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
923D
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
4.802.113
120
IMPORTE
1.580.442
Retribuciones bsicas
647.531
12000
Sueldo
506.734
12005
Trienios
140.797
121
Retribuciones complementarias
932.911
12101
355.010
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
54.449
514.482
8.970
Laborales
130
1.136.768
Laboral fijo
998.357
13000
Salario Base
544.724
13001
Otras remuneraciones
325.068
13005
Antiguedad
126.565
13006
Horas extras
131
2.000
Laboral eventual
138.411
13100
Salario base
73.934
13101
Otras remuneraciones
37.296
13102
16.631
13105
Antiguedad
10.550
Incentivos al Rendimiento
12.000
Gratificaciones
12.000
15
151
15100
16
160
Gratificaciones
12.000
769.309
Cuotas sociales
769.309
16012
392.592
16013
17
170
17002
2
376.717
1.303.594
1.303.594
1.303.594
20
205
20500
21
212
21200
213
2.702.202
Arrendamientos y Cnones
115.000
Mobiliario y enseres
115.000
Mobiliario y enseres
115.000
202.852
34.500
34.500
143.352
21301
Instalaciones tcnicas
79.166
21305
64.186
Elementos de transportes
20.000
Elementos de transportes
20.000
214
21400
215
21500
22
Mobiliario y enseres
5.000
Mobiliario y enseres
5.000
Suministros y otros
220
2.364.350
Suministros no tarifados
178.200
22000
25.000
22001
24.000
22002
23.000
22003
Vestuario y lencera
44.100
22009
221
62.100
Suministros tarifados
239.987
22100
Energa elctrica
199.987
22101
Agua
20.000
22103
Combustible
20.000
253
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
923D
Cdigo
222
Descripcin
IMPORTE
Comunicaciones
306.418
22200
Telefnicas
280.218
22201
Postales
22209
Otros
223
22301
225
22500
226
25.000
1.200
Transportes
15.000
Otros transportes
15.000
Tributos y sanciones
100.000
Tributos locales
100.000
Gastos diversos
8.800
22601
22606
22609
Otros
227
300
3.000
5.500
1.515.945
22700
Limpieza y aseo
684.493
22701
Seguridad
180.743
22703
19.000
22706
75.025
22709
22711
22712
23
230
23000
6
3.000
46.662
507.022
20.000
20.000
20.000
INVERSIONES REALES
62
190.000
622
62201
623
62302
625
62500
190.000
78.000
Construccin
78.000
75.000
Instalaciones tcnicas
75.000
Mobiliarios y enseres
37.000
Mobiliarios y enseres
37.000
Total
254
Programa
7.694.315
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
923E
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
2.127.163
120
125.507
Retribuciones bsicas
43.736
12000
Sueldo
37.470
12005
Trienios
121
6.266
Retribuciones complementarias
81.771
12101
27.844
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
4.495
49.207
225
Laborales
1.505.916
Laboral fijo
1.400.121
13000
Salario Base
673.648
13001
Otras remuneraciones
609.025
13005
Antiguedad
117.448
Laboral eventual
105.795
131
13100
Salario base
56.312
13101
Otras remuneraciones
42.278
13105
Antiguedad
16
160
7.205
495.740
Cuotas sociales
495.740
16012
16013
29.578
466.162
20
206
20600
21
216
21600
22
3.321.473
Arrendamientos y Cnones
16.937
16.937
16.937
3.068.840
3.068.840
3.068.840
Suministros y otros
235.696
235.696
22706
184.155
22709
227
51.541
INVERSIONES REALES
62
626
62600
64
640
64003
2.154.762
252.000
252.000
252.000
1.902.762
1.902.762
Aplicaciones informticas
1.902.762
Total
255
Programa
7.603.398
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1002
Programa
932A
Gestion Tributaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
444
44410
7
35.814.475
35.814.475
35.814.475
35.814.475
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
744
74410
2.226.178
2.226.178
2.226.178
2.226.178
Total
Total
256
Programa
38.040.653
Servicio
94.511.214
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1003
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
512.374
64.396
64.396
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
12
120
340.336
Retribuciones bsicas
119.080
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
130
96.443
22.637
Retribuciones complementarias
12101
13
5.910
221.256
78.425
12.464
130.124
243
Laborales
19.434
Laboral fijo
19.434
13000
Salario Base
12.201
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
4.431
2.802
88.208
Cuotas sociales
88.208
16010
10.878
16012
71.269
16013
6.061
Total
257
Programa
512.374
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1003
Programa
931C
Planificacin y Presupuesto
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
1.520.817
872.088
Retribuciones bsicas
347.395
12000
Sueldo
274.066
12005
Trienios
120
121
73.329
Retribuciones complementarias
524.693
12101
194.120
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
32.560
295.240
2.773
Laborales
340.271
Laboral fijo
256.553
13000
Salario Base
133.894
13001
Otras remuneraciones
105.247
13005
Antiguedad
17.412
Laboral eventual
83.718
13100
Salario base
44.632
13101
Otras remuneraciones
35.083
13105
Antiguedad
131
16
160
4.003
308.458
Cuotas sociales
308.458
16012
201.756
16013
106.702
22
302.229
Suministros y otros
226
297.229
Gastos diversos
900
22601
300
22606
227
22709
229
22936
23
230
23000
6
600
76.124
76.124
220.205
220.205
5.000
5.000
5.000
INVERSIONES REALES
64
946.566
946.566
946.566
64003
Aplicaciones informticas
126.124
64020
611.926
64099
Otros
208.516
640
Total
Total
258
Programa
2.769.612
Servicio
3.281.986
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1004
Programa
431A
Promocin Exterior
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
11.806
Suministros y otros
226
22601
227
22706
4
11.806
Gastos diversos
500
500
11.306
11.306
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
400
40002
44
443
44300
6
1.438.209
360.000
360.000
360.000
1.078.209
1.078.209
1.078.209
INVERSIONES REALES
64
640
64099
7
543.000
543.000
543.000
Otros
543.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
7.500
7.500
7.500
7.500
Total
259
Programa
2.000.515
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1004
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
338.266
62.038
62.038
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
12
2.823
120
127.718
Retribuciones bsicas
44.937
12000
Sueldo
37.735
12005
Trienios
121
7.202
Retribuciones complementarias
82.781
12101
29.232
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
4.650
48.661
238
Laborales
83.176
Laboral fijo
42.517
13000
Salario Base
22.316
13001
Otras remuneraciones
17.542
13005
Antiguedad
131
2.659
Laboral eventual
40.659
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
16
160
801
65.334
Cuotas sociales
65.334
16010
10.878
16012
28.024
16013
26.432
Total
260
Programa
338.266
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1004
Programa
931B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
443.086
120
235.844
Retribuciones bsicas
89.858
12000
Sueldo
70.675
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
19.183
Retribuciones complementarias
145.986
52.891
8.480
83.925
690
Laborales
122.486
Laboral fijo
62.623
13000
Salario Base
35.455
13001
Otras remuneraciones
22.650
13005
Antiguedad
131
4.518
Laboral eventual
59.863
13100
Salario base
34.517
13101
Otras remuneraciones
21.972
13105
Antiguedad
16
160
3.374
84.756
Cuotas sociales
84.756
16012
45.938
16013
38.818
22
56.500
Suministros y otros
226
24.500
Gastos diversos
8.500
22601
22606
227
22706
229
22968
23
230
23000
7
500
8.000
12.000
12.000
4.000
4.000
32.000
32.000
32.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
60.000
60.000
60.000
60.000
Total
Total
261
Programa
559.586
Servicio
2.898.367
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1005
INTERVENCIN GENERAL
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
364.534
61.873
61.873
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
12
3.387
120
242.272
Retribuciones bsicas
89.557
12000
Sueldo
67.089
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
16
160
22.468
Retribuciones complementarias
152.715
54.796
8.557
89.119
243
60.389
Cuotas sociales
60.389
16010
10.878
16012
49.511
Total
262
Programa
364.534
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1005
INTERVENCIN GENERAL
Programa
931A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
8.229.719
4.171.120
Retribuciones bsicas
1.647.312
12000
Sueldo
1.303.223
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
344.089
Retribuciones complementarias
2.523.808
925.990
166.978
1.410.314
20.526
Laborales
2.324.673
Laboral fijo
1.630.571
13000
Salario Base
890.748
13001
Otras remuneraciones
614.388
13005
Antiguedad
125.435
Laboral eventual
694.102
13100
Salario base
375.924
13101
Otras remuneraciones
243.355
13102
13105
Antiguedad
131
16
160
39.857
34.966
1.733.926
Cuotas sociales
1.733.895
16012
998.199
16013
735.696
162
16218
2
31
31
22
225
22509
226
1.448.796
Tributos y sanciones
1.267.987
Otros
1.267.987
Gastos diversos
3.707
22601
22606
227
22706
23
230
23000
6
1.479.486
Suministros y otros
300
3.407
177.102
177.102
30.690
30.690
30.690
INVERSIONES REALES
64
640
1.475.035
1.475.035
1.475.035
64020
64022
52.848
1.422.187
Total
Total
263
Programa
11.184.240
Servicio
11.548.774
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1006
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
213.689
62.699
62.699
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
12
120
4.213
78.173
Retribuciones bsicas
30.203
12000
Sueldo
23.057
12005
Trienios
121
7.146
Retribuciones complementarias
47.970
12101
17.419
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
2.697
27.611
243
Laborales
42.660
Laboral fijo
42.660
13000
Salario Base
22.316
13001
Otras remuneraciones
17.542
13005
Antiguedad
16
160
2.802
30.157
Cuotas sociales
30.157
16012
16.819
16013
13.338
Total
264
Programa
213.689
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1006
Programa
923C
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
1.947.857
120
1.022.833
Retribuciones bsicas
423.693
12000
Sueldo
322.729
12005
Trienios
100.964
Retribuciones complementarias
599.140
12101
226.344
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
35.412
332.186
5.198
Laborales
505.746
Laboral fijo
276.657
13000
Salario Base
160.172
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
131
91.268
25.217
Laboral eventual
229.089
13100
Salario base
128.263
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
84.415
16.411
419.278
Cuotas sociales
419.278
16012
259.980
16013
159.298
22
87.300
Suministros y otros
226
22601
227
22706
23
230
23000
3
67.300
Gastos diversos
300
300
67.000
67.000
20.000
20.000
20.000
GASTOS FINANCIEROS
34
349
34900
1.000
Depsitos,Fianzas y otros
1.000
1.000
1.000
Total
Total
265
Programa
2.036.157
Servicio
2.249.846
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1007
Programa
932A
Gestion Tributaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
16
773.486
773.486
Cuotas sociales
773.486
16012
525.805
16013
160
247.681
Total
Total
266
Programa
773.486
Servicio
773.486
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1008
JUNTAS ECONMICO-ADMINISTRATIVAS
Programa
932B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
291.206
64.502
64.502
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
12
6.016
120
155.314
Retribuciones bsicas
52.500
12000
Sueldo
44.033
12005
Trienios
121
8.467
Retribuciones complementarias
102.814
12101
12102
12103
Complementos especfico
61.509
Laborales
21.164
Laboral fijo
21.164
13000
Salario Base
13.139
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13
130
16
160
35.444
5.861
5.108
2.917
50.226
Cuotas sociales
50.226
16010
10.878
16012
32.632
16013
6.716
22
4.200
Suministros y otros
1.700
Suministros no tarifados
1.700
22001
1.000
22009
220
23
230
23000
700
2.500
2.500
2.500
Total
Total
267
Programa
295.406
Servicio
295.406
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1009
Programa
433C
Promocin Econmica
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
12
IMPORTE
1.161.516
671.294
Retribuciones bsicas
273.979
12000
Sueldo
212.897
12005
Trienios
120
121
61.082
Retribuciones complementarias
397.315
12101
149.362
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
24.077
220.610
3.266
Laborales
248.659
Laboral fijo
186.551
13000
Salario Base
90.514
13001
Otras remuneraciones
79.597
13005
Antiguedad
16.440
Laboral eventual
62.108
13100
Salario base
35.455
13101
Otras remuneraciones
22.650
13105
Antiguedad
131
16
160
4.003
241.563
Cuotas sociales
241.563
16012
167.541
16013
74.022
22
Suministros y otros
226
167.071
156.710
Gastos diversos
40.853
22601
22606
40.553
18.139
18.139
97.718
97.718
10.361
10.361
227
22706
229
22963
23
230
23000
4
443
44300
47
470
47000
48
480
48000
49
490
49000
6
2.472.861
1.932.771
1.932.771
1.932.771
A Empresas Privadas
200.000
A Empresas Privadas
200.000
A Empresas Privadas
200.000
9.600
9.600
626
62600
64
640
64099
9.600
Al exterior
330.490
Al exterior
330.490
Al exterior
330.490
INVERSIONES REALES
62
300
10.361
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
46.521
2.320
2.320
2.320
44.201
44.201
Otros
44.201
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
365.730
268
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1009
Programa
433C
Promocin Econmica
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
74
743
74300
75
750
75000
77
770
77000
8
Descripcin
IMPORTE
15.730
15.730
15.730
A Ayuntamientos
100.000
A Ayuntamientos
100.000
100.000
A Empresas Privadas
250.000
A Empresas Privadas
250.000
A Empresas Privadas
250.000
ACTIVOS FINANCIEROS
83
831
83117
10.000.000
10.000.000
10.000.000
A empresas privadas
10.000.000
Total
269
Programa
14.213.699
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1009
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
247.770
64.695
64.695
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
12
6.209
120
103.583
Retribuciones bsicas
40.834
12000
Sueldo
31.435
12005
Trienios
121
9.399
Retribuciones complementarias
62.749
12101
23.022
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
3.440
35.812
475
Laborales
39.267
Laboral fijo
39.267
13000
Salario Base
24.402
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
8.861
6.004
40.225
Cuotas sociales
40.225
16010
10.878
16012
17.096
16013
12.251
Total
Total
270
Programa
247.770
Servicio
14.461.469
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1010
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
99.199
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
23.830
Retribuciones bsicas
10.132
100
12
120
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
160
1.753
Retribuciones complementarias
12101
16
8.379
13.698
5.604
743
7.108
243
16.883
Cuotas sociales
16.883
16010
10.878
16012
6.005
Total
271
Programa
99.199
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1010
Programa
923B
Gestin Patrimonial
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
2.574.791
897.737
Retribuciones bsicas
365.867
12000
Sueldo
286.332
12005
Trienios
120
121
79.535
Retribuciones complementarias
531.870
12101
191.337
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
32.950
303.717
3.866
Laborales
953.207
Laboral fijo
876.451
13000
Salario Base
515.970
13001
Otras remuneraciones
244.731
13005
Antiguedad
115.750
131
Laboral eventual
76.756
13100
Salario base
39.417
13101
Otras remuneraciones
15.324
13102
17.211
13105
Antiguedad
16
160
4.804
723.847
Cuotas sociales
543.438
16012
232.931
16013
310.507
180.409
166
16617
2
Seguros
180.409
20
202
20200
21
Arrendamientos y Cnones
4.221.267
4.221.267
4.221.267
212
21200
15.693.381
822.256
3.406
3.406
768.850
21301
Instalaciones tcnicas
496.054
21305
272.796
213
214
21400
22
Elementos de transportes
50.000
Elementos de transportes
50.000
Suministros y otros
220
22009
221
10.624.858
Suministros no tarifados
59.000
59.000
Suministros tarifados
2.007.000
22100
Energa elctrica
1.802.000
22101
Agua
22103
Combustible
222
110.000
95.000
Comunicaciones
2.402.270
Telefnicas
2.402.270
Primas de Seguros
1.770.205
22400
Edificios y locales
1.605.228
22401
Vehculos
164.977
Tributos y sanciones
423.195
Tributos locales
423.195
Gastos diversos
88.220
22200
224
225
22500
226
22601
22602
Publicidad y propaganda
6.000
22603
Jurdicos y contenciosos
81.920
272
300
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1010
Programa
923B
Gestin Patrimonial
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
227
Descripcin
IMPORTE
3.874.968
22700
Limpieza y aseo
2.396.364
22701
Seguridad
1.408.604
22706
70.000
25.000
25.000
23
230
23000
6
25.000
INVERSIONES REALES
62
622
62201
64
640
64003
2.231.100
2.151.100
2.151.100
Construccin
2.151.100
80.000
80.000
Aplicaciones informticas
80.000
Total
Total
273
Programa
20.499.272
Servicio
20.598.471
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1011
Programa
142A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
249.813
Personal Eventual
99.729
49.857
11000
45.341
11005
Trienios/Antigedad
110
113
11300
12
120
49.872
49.872
30.482
Retribuciones bsicas
12.362
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
4.516
9.886
2.476
Retribuciones complementarias
18.120
12101
7.237
12102
1.134
12103
Complementos especfico
9.569
12109
Otros complementos
13
131
180
Laborales
85.331
Laboral eventual
41.488
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
133
1.630
43.843
43.843
34.271
Cuotas sociales
34.271
16011
13.252
16012
16013
13300
16
160
7.681
13.338
Total
274
Programa
249.813
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1011
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
288.099
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
Personal Eventual
22.076
22.076
100
11
110
11000
12
22.076
120
157.249
Retribuciones bsicas
52.500
12000
Sueldo
44.033
12005
Trienios
121
8.467
Retribuciones complementarias
104.749
12101
12102
12103
Complementos especfico
61.509
50.288
Cuotas sociales
50.288
16010
10.878
16011
16012
16
160
37.379
5.861
6.778
32.632
Total
275
Programa
288.099
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1011
Programa
931B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
754.125
120
178.022
Retribuciones bsicas
66.223
12000
Sueldo
54.492
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
11.731
Retribuciones complementarias
111.799
40.439
6.136
64.517
707
Laborales
426.505
Laboral fijo
110.566
13000
Salario Base
57.771
13001
Otras remuneraciones
42.445
13005
Antiguedad
131
10.350
Laboral eventual
228.254
13100
Salario base
124.718
13101
Otras remuneraciones
92.814
13105
Antiguedad
10.722
87.685
133
13300
16
160
149.598
Cuotas sociales
149.598
16012
16013
87.685
42.786
106.812
22
89.300
Suministros y otros
226
39.300
Gastos diversos
5.300
22601
22606
5.000
227
300
9.000
22706
8.000
22709
229
22949
23
230
23000
4
1.000
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
48
480
48000
7
298.760
225.760
225.760
225.760
73.000
73.000
73.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
748
74800
13.600
13.600
13.600
13.600
Total
Total
276
Programa
1.155.785
Servicio
1.693.697
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1012
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
266.337
63.167
63.167
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
12
3.952
120
157.214
Retribuciones bsicas
53.132
12000
Sueldo
46.113
12005
Trienios
121
7.019
Retribuciones complementarias
97.670
12101
36.771
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
123
12300
16
160
4.650
55.768
481
6.412
6.412
45.956
Cuotas sociales
45.956
16010
10.878
16012
35.078
22
225
22502
226
Suministros y otros
83.015
Tributos y sanciones
55.000
Tributos estatales
55.000
Gastos diversos
5.414
22601
22606
227
22706
23
230
23000
104.557
500
4.914
22.601
22.601
21.542
21.542
21.542
Total
277
Programa
370.894
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1012
Programa
932A
Gestion Tributaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
100.255
82.143
Retribuciones bsicas
32.090
12000
Sueldo
24.563
12005
Trienios
120
121
7.527
Retribuciones complementarias
50.053
12101
18.056
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
16
3.088
28.705
204
160
16012
18.112
Cuotas sociales
18.112
18.112
Total
Total
278
Programa
100.255
Servicio
471.149
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1013
Programa
132A
Seguridad y Emergencia
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
12
120
IMPORTE
2.573.863
Personal Eventual
22.076
22.076
22.076
943.587
Retribuciones bsicas
368.375
12000
Sueldo
289.040
12005
Trienios
121
79.335
Retribuciones complementarias
575.212
12101
207.938
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
33.180
331.052
3.042
Laborales
130
1.088.398
Laboral fijo
576.087
13000
Salario Base
321.914
13001
Otras remuneraciones
181.021
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
68.073
5.079
Laboral eventual
512.311
13100
Salario base
301.782
13101
Otras remuneraciones
186.543
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
16
160
21.986
2.000
519.802
Cuotas sociales
519.802
16011
16012
16013
2
6.925
354.850
20
205
20500
21
7.716.192
Arrendamientos y Cnones
2.250
Mobiliario y enseres
2.250
Mobiliario y enseres
2.250
212
158.027
383.858
52.464
21200
41.794
21209
Otros
10.670
213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
219
21900
22
7.059
Instalaciones tcnicas
7.059
Elementos de transportes
12.112
Elementos de transportes
12.112
Mobiliario y enseres
10.235
Mobiliario y enseres
10.235
301.116
301.116
872
872
Suministros y otros
220
7.186.112
Suministros no tarifados
39.352
22000
15.520
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
221
22100
316
2.574
11.914
9.028
Suministros tarifados
151.286
Energa elctrica
77.468
279
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1013
Programa
132A
Seguridad y Emergencia
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22101
Agua
12.349
22103
Combustible
61.469
Comunicaciones
17.979
22200
Telefnicas
15.066
22201
Postales
22202
Telegrficas
Transportes
6.076.416
222
223
22300
Parque mvil
22301
Otros transportes
224
2.910
1.455
6.074.961
Primas de Seguros
4.079
22400
Edificios y locales
3.206
22401
Vehculos
225
873
Tributos y sanciones
59.367
22500
Tributos locales
59.364
22503
Multas y sanciones
226
Gastos diversos
28.959
22601
22603
Jurdicos y contenciosos
22606
22613
227
300
13.235
6.863
8.561
374.269
22700
Limpieza y aseo
114.759
22701
Seguridad
215.854
22703
22706
1.679
22709
22710
22712
229
22961
23
230
23000
3
34201
4
434.405
434.405
143.972
143.972
143.972
11.234
11.234
Intereses de demora
11.234
11.234
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
46
460
46002
48
480
48000
6
9.611.514
6.201.513
6.201.513
6.201.513
A Cabildos Insulares
3.300.001
A Cabildos Insulares
3.300.001
3.300.001
110.000
110.000
62
623
62302
625
62500
64
640
14.109
Depsitos,Fianzas y otros
342
3
4.853
GASTOS FINANCIEROS
34
23.012
110.000
435.870
235.870
169.870
Instalaciones tcnicas
169.870
Mobiliarios y enseres
66.000
Mobiliarios y enseres
66.000
200.000
200.000
280
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1013
Programa
132A
Seguridad y Emergencia
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
64003
7
Descripcin
IMPORTE
Aplicaciones informticas
200.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
514.000
514.000
514.000
514.000
Total
281
Programa
20.862.673
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1013
Programa
132B
Seguridad ciudadana
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
120
3.192.695
Retribuciones bsicas
1.036.488
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
4.030.565
923.263
113.225
Retribuciones complementarias
2.156.207
12101
541.611
12102
105.946
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
12.914
Incentivos al Rendimiento
20.000
Gratificaciones
20.000
15
151
15100
16
160
16012
2
1.495.736
Gratificaciones
20.000
817.870
Cuotas sociales
817.870
817.870
21
212
21200
213
21301
214
21400
215
21500
22
270.836
41.710
17.460
17.460
5.335
Instalaciones tcnicas
5.335
Elementos de transportes
17.945
Elementos de transportes
17.945
Mobiliario y enseres
970
Mobiliario y enseres
970
Suministros y otros
220
203.675
Suministros no tarifados
63.121
22000
22002
22003
Vestuario y lencera
41.710
22009
19.994
Suministros tarifados
48.925
221
1.176
241
22101
Agua
22103
Combustible
48.561
Transportes
4.398
223
22300
227
364
Parque mvil
4.398
70.000
70.000
17.231
22961
17.228
22999
22709
229
23
230
23000
25.451
25.451
25.451
Total
282
Programa
4.301.401
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1013
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
63.277
63.277
63.277
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
4.791
Total
Total
283
Programa
63.277
Servicio
25.227.351
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1014
Programa
143A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
229.853
120
115.322
Retribuciones bsicas
47.006
12000
Sueldo
38.043
12005
Trienios
121
8.963
Retribuciones complementarias
68.316
12101
25.084
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
3.636
38.819
777
Laborales
63.252
Laboral fijo
63.252
13000
Salario Base
35.455
13001
Otras remuneraciones
22.650
13005
Antiguedad
16
160
5.147
51.279
Cuotas sociales
51.279
16012
31.355
16013
19.924
22
226
78.013
Suministros y otros
31.566
Gastos diversos
15.366
22601
22606
15.066
16.200
16.200
46.447
46.447
227
22706
23
230
23000
4
300
46.447
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
48
480
48000
49
490
49000
6
714.606
66.053
66.053
66.053
618.553
618.553
618.553
Al exterior
30.000
Al exterior
30.000
Al exterior
30.000
INVERSIONES REALES
64
640
64099
7
211.842
211.842
211.842
Otros
211.842
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
748
74800
8.500
8.500
8.500
8.500
Total
284
Programa
1.242.814
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
10
Servicio
1014
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.929
59.051
59.051
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
565
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
285
Programa
69.929
Total
Servicio
1.312.743
Total
Seccin
179.852.136
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
286
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1101
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
609.690
71.068
71.068
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
10005
Trienios/Antigedad
100
11
110
5.645
Personal Eventual
235.107
235.107
11000
234.735
11005
Trienios/Antigedad
12
120
372
90.030
Retribuciones bsicas
36.513
12000
Sueldo
31.436
12005
Trienios
121
5.077
Retribuciones complementarias
53.517
12101
19.481
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
3.440
30.072
524
Laborales
84.120
Laboral fijo
42.260
13000
Salario Base
22.316
13001
Otras remuneraciones
17.542
13005
Antiguedad
131
2.402
Laboral eventual
41.860
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
16
160
2.002
129.365
Cuotas sociales
129.365
16010
14.378
16011
68.522
16012
19.789
16013
26.676
22
99.725
Suministros y otros
226
49.941
Gastos diversos
9.941
22601
5.820
22606
227
22706
23
230
23000
4.121
40.000
40.000
49.784
49.784
49.784
Total
Total
287
Programa
709.415
Servicio
709.415
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1102
Programa
451A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
4.722.246
120
IMPORTE
1.878.253
Retribuciones bsicas
731.032
12000
Sueldo
588.148
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
142.884
Retribuciones complementarias
1.147.221
418.371
67.026
654.449
7.375
Laborales
1.752.067
Laboral fijo
1.231.325
13000
Salario Base
678.026
13001
Otras remuneraciones
392.354
13005
Antiguedad
154.482
13006
Horas extras
131
6.463
Laboral eventual
470.228
13100
Salario base
288.540
13101
Otras remuneraciones
153.669
13105
Antiguedad
28.019
50.514
50.514
Incentivos al Rendimiento
2.603
Gratificaciones
2.603
132
13200
15
151
15100
16
160
Gratificaciones
2.603
1.089.323
Cuotas sociales
1.089.323
16012
479.464
16013
609.859
20
Arrendamientos y Cnones
203
Instalaciones tcnicas
20302
Maquinaria
205
20500
209
20900
21
26.141
20301
1.140
375
765
Mobiliario y enseres
25.000
Mobiliario y enseres
25.000
212
21200
213
6.274
10.028
Instalaciones tcnicas
Maquinaria
21303
Utillaje
21400
21500
216
21600
22
6.274
21302
215
9.663
300
65
Elementos de transportes
4.117
Elementos de transportes
4.117
Mobiliario y enseres
6.800
Mobiliario y enseres
6.800
220
50.901
21301
214
636.648
23.682
23.682
527.163
Suministros no tarifados
81.811
22000
16.668
22001
10.958
22002
36.532
288
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1102
Programa
451A
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22003
Vestuario y lencera
22005
Productos farmacuticos
22009
12.000
221
5.622
31
Suministros tarifados
45.886
22100
Energa elctrica
36.735
22101
Agua
22102
Gas
22103
Combustible
22109
Otros suministros
222
2.000
375
4.451
2.325
Comunicaciones
160.594
22200
Telefnicas
141.885
22201
Postales
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
7.884
22204
Informticas
2.750
22209
Otros
1.875
223
5.637
563
Transportes
750
22300
Parque mvil
375
22301
Otros transportes
224
22400
Edificios y locales
22401
Vehculos
22403
225
375
Primas de Seguros
10.258
507
9.376
Otros riesgos
375
Tributos y sanciones
17.575
22500
Tributos locales
17.000
22502
Tributos estatales
22503
Multas y sanciones
226
375
200
Gastos diversos
34.045
22603
Jurdicos y contenciosos
22606
22613
227
2.516
27.194
4.335
176.244
22700
Limpieza y aseo
7.250
22701
Seguridad
8.000
22703
22711
22712
23
230
23000
6
2.469
20.143
138.382
32.443
32.443
32.443
INVERSIONES REALES
62
274.764
622
62201
625
62500
626
62600
63
636
63600
64
640
64099
191.580
47.200
Construccin
47.200
Mobiliarios y enseres
27.258
Mobiliarios y enseres
27.258
117.122
117.122
69.000
69.000
69.000
14.184
14.184
Otros
14.184
Total
289
Programa
5.633.658
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1102
Programa
454A
Cdigo
7
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
745
74500
17.880.000
17.880.000
17.880.000
17.880.000
Total
290
Programa
17.880.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1102
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
73.881
63.003
63.003
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
4.517
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
291
Programa
73.881
Servicio
23.587.539
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1104
Programa
453A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
3.620.781
120
IMPORTE
1.756.163
Retribuciones bsicas
670.423
12000
Sueldo
533.525
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
136.898
Retribuciones complementarias
1.085.740
379.248
62.295
639.959
4.238
Laborales
130
1.129.139
Laboral fijo
911.010
13000
Salario Base
462.374
13001
Otras remuneraciones
317.167
13005
Antiguedad
131.469
Laboral eventual
218.129
13100
Salario base
132.748
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
131
16
160
72.172
13.209
735.479
Cuotas sociales
735.479
16012
395.115
16013
340.364
20
Arrendamientos y Cnones
202
20200
203
20301
204
20400
205
20500
207
20700
21
10.290
1.176
1.176
2.000
Instalaciones tcnicas
2.000
Elementos de transporte
2.000
Elementos de transporte
2.000
Mobiliario y enseres
4.340
Mobiliario y enseres
4.340
Cnones
774
Cnones
774
212
285.789
40.738
4.000
4.000
4.000
21301
Instalaciones tcnicas
2.000
21303
Utillaje
21200
213
214
21400
215
21500
216
21600
22
2.000
Elementos de transportes
25.158
Elementos de transportes
25.158
Mobiliario y enseres
2.580
Mobiliario y enseres
2.580
5.000
220
5.000
108.999
Suministros no tarifados
57.353
22000
12.000
22001
12.724
22002
12.000
22003
Vestuario y lencera
12.000
22005
Productos farmacuticos
22009
221
629
8.000
Suministros tarifados
24.047
292
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1104
Programa
453A
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22101
Agua
22103
Combustible
22109
Otros suministros
1.047
Comunicaciones
5.032
22201
Postales
3.774
22202
Telegrficas
1.258
Transportes
1.258
Otros transportes
1.258
Primas de Seguros
4.000
Vehculos
4.000
Tributos y sanciones
3.145
222
223
22301
224
22401
225
22500
226
22606
227
22703
229
22986
23
230
23000
4
2.000
21.000
Tributos locales
3.145
Gastos diversos
11.013
11.013
3.145
3.145
125.762
125.762
125.762
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
46
460
46000
6
1.368.220
A Ayuntamientos
668.705
A Ayuntamientos
668.705
668.705
A Cabildos Insulares
699.515
A Cabildos Insulares
699.515
699.515
INVERSIONES REALES
60
603
60300
65
650
65000
7
1.197.430
1.188.282
Infraestructuras
1.188.282
Infraestructuras
1.188.282
9.148
9.148
9.148
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
750
75000
3.821.235
A Ayuntamientos
3.821.235
A Ayuntamientos
3.821.235
3.821.235
Total
293
Programa
10.293.455
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1104
Programa
453C
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
65
650
65000
410.080
410.080
410.080
410.080
Total
294
Programa
410.080
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1104
Programa
453D
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
60
600
60000
603
60300
64
640
64022
80.646.631
76.816.635
15.685.549
15.685.549
Infraestructuras
61.131.086
Infraestructuras
61.131.086
3.829.996
3.829.996
3.829.996
Total
295
Programa
80.646.631
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1104
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.929
59.051
59.051
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
565
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
296
Programa
69.929
Servicio
91.420.095
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1108
Programa
451C
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
1.729.848
527.386
Retribuciones bsicas
203.152
12000
Sueldo
161.934
12005
Trienios
120
121
41.218
Retribuciones complementarias
324.234
12101
118.743
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
18.954
184.798
1.739
Laborales
819.242
Laboral fijo
541.246
13000
Salario Base
303.660
13001
Otras remuneraciones
161.393
13005
Antiguedad
131
76.193
Laboral eventual
277.996
13100
Salario base
172.895
13101
Otras remuneraciones
88.118
13105
Antiguedad
16.983
16
383.220
Cuotas sociales
383.220
16012
120.365
16013
262.855
160
21
212
21200
213
31.000
10.500
10.500
14.500
21301
Instalaciones tcnicas
21302
Maquinaria
214
21400
215
21500
22
220
86.200
3.000
11.500
Elementos de transportes
4.000
Elementos de transportes
4.000
Mobiliario y enseres
2.000
Mobiliario y enseres
2.000
Suministros y otros
52.700
Suministros no tarifados
30.100
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
21.500
Suministros tarifados
11.600
221
2.000
900
1.200
4.500
22101
Agua
22102
Gas
22103
Combustible
6.500
Comunicaciones
2.000
Postales
2.000
Transportes
1.000
Otros transportes
1.000
8.000
22700
Limpieza y aseo
6.000
22701
Seguridad
22703
1.500
2.500
2.500
2.500
222
22201
223
22301
227
23
230
23000
5.000
100
500
297
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1108
Programa
451C
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
62
71.591
25.335
25.335
62301
Maquinaria
21.590
62302
Instalaciones tcnicas
3.745
7.540
7.540
623
63
632
63200
64
640
7.540
38.716
38.716
64001
30.156
64022
8.560
Total
298
Programa
1.887.639
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1108
Programa
451D
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
354.024
120
IMPORTE
229.319
Retribuciones bsicas
85.222
12000
Sueldo
67.397
12005
Trienios
121
17.825
Retribuciones complementarias
144.097
12101
49.075
12102
14.965
12103
Complementos especfico
79.278
12109
Otros complementos
13
130
779
Laborales
60.746
Laboral fijo
40.897
13000
Salario Base
26.278
13001
Otras remuneraciones
10.216
13005
Antiguedad
131
4.403
Laboral eventual
19.849
13100
Salario base
13.139
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
5.108
1.602
63.959
Cuotas sociales
63.959
16012
43.369
16013
20.590
20
205
20500
21
5.015
Mobiliario y enseres
5.015
Mobiliario y enseres
5.015
212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
64.930
Arrendamientos y Cnones
10.614
3.806
3.806
Elementos de transportes
1.903
Elementos de transportes
1.903
Mobiliario y enseres
3.763
Mobiliario y enseres
3.763
1.142
1.142
Suministros y otros
30.525
Suministros no tarifados
11.923
22000
5.915
22001
1.952
22002
1.903
22003
Vestuario y lencera
1.522
22009
631
Suministros tarifados
822
22101
Agua
191
22103
Combustible
631
Comunicaciones
952
221
222
22201
224
Postales
22400
Edificios y locales
22401
Vehculos
226
22606
227
952
Primas de Seguros
1.523
952
571
Gastos diversos
2.366
2.366
12.939
22700
Limpieza y aseo
7.611
22701
Seguridad
4.757
299
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1108
Programa
451D
Cdigo
22703
23
230
23000
Descripcin
IMPORTE
571
18.776
18.776
18.776
Total
300
Programa
418.954
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1108
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
74.067
63.189
63.189
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
3.974
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
301
Programa
74.067
Servicio
2.380.660
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1109
Programa
441D
Movilidad Interior
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
46
460
46000
24.955.000
A Ayuntamientos
2.121.175
A Ayuntamientos
2.121.175
2.121.175
A Cabildos Insulares
22.833.825
A Cabildos Insulares
22.833.825
22.833.825
Total
302
Programa
24.955.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1109
Programa
441E
Cohesin Interinsular
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
470
47000
29.840.000
A Empresas Privadas
29.840.000
A Empresas Privadas
29.840.000
A Empresas Privadas
29.840.000
Total
303
Programa
29.840.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1109
Programa
451A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
967.270
592.297
Retribuciones bsicas
233.680
12000
Sueldo
184.483
12005
Trienios
120
121
49.197
Retribuciones complementarias
358.617
12101
131.260
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
20.910
203.935
2.512
Laborales
188.988
Laboral fijo
127.280
13000
Salario Base
70.910
13001
Otras remuneraciones
45.562
13005
Antiguedad
10.808
Laboral eventual
61.708
13100
Salario base
35.455
13101
Otras remuneraciones
22.650
13105
Antiguedad
131
16
160
3.603
185.985
Cuotas sociales
185.985
16012
126.195
16013
59.790
21
212
21200
21209
Otros
214
21400
215
21500
216
21600
22
12.021
8.986
986
8.000
Elementos de transportes
780
Elementos de transportes
780
Mobiliario y enseres
1.643
Mobiliario y enseres
1.643
220
192.590
612
612
141.669
Suministros no tarifados
12.252
22000
7.860
22001
1.592
22002
2.000
22009
221
800
Suministros tarifados
1.553
22101
Agua
1.548
22109
Otros suministros
222
Comunicaciones
3.008
22201
Postales
3.000
22202
Telegrficas
225
Tributos y sanciones
3.500
Tributos locales
3.500
Gastos diversos
9.767
22603
Jurdicos y contenciosos
2.780
22606
22500
226
227
6.987
111.589
22700
Limpieza y aseo
14.991
22701
Seguridad
36.098
22703
22709
500
304
60.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1109
Programa
451A
Cdigo
23
230
23000
Descripcin
IMPORTE
38.900
38.900
38.900
Total
305
Programa
1.159.860
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1109
Programa
451E
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
91.564
91.564
91.564
64022
45.000
64099
Otros
640
46.564
Total
306
Programa
91.564
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1109
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.256
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
Total
307
Programa
72.256
Servicio
56.118.680
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1111
Programa
261E
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
20
204
20400
205
20500
21
154.189
Arrendamientos y Cnones
5.100
Elementos de transporte
5.000
Elementos de transporte
5.000
Mobiliario y enseres
100
Mobiliario y enseres
100
212
21200
214
21400
215
21500
216
22.373
100
100
Elementos de transportes
100
Elementos de transportes
100
Mobiliario y enseres
6.855
Mobiliario y enseres
6.855
15.318
15.318
Suministros y otros
98.716
Suministros no tarifados
21.003
22000
10.000
22001
22002
21600
22
220
1
7.000
22003
Vestuario y lencera
22005
Productos farmacuticos
22009
4.000
Suministros tarifados
1.900
221
22101
Agua
22103
Combustible
1.800
Comunicaciones
5.000
Postales
5.000
Primas de Seguros
1.800
Vehculos
1.800
222
22201
224
22401
225
22500
226
100
Tributos y sanciones
Tributos locales
Gastos diversos
63.511
22603
Jurdicos y contenciosos
57.000
22606
22613
227
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
230
23000
4
22700
23
6.510
5.501
500
1
5.000
28.000
28.000
28.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
6
900.000
900.000
900.000
900.000
INVERSIONES REALES
64
640
64022
7
100.000
100.000
100.000
100.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Total
308
Programa
2.154.189
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1111
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
304.093
64.296
64.296
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
12
5.081
120
169.997
Retribuciones bsicas
69.237
12000
Sueldo
55.734
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
13.503
Retribuciones complementarias
100.760
38.132
6.371
55.495
762
Laborales
21.049
Laboral fijo
21.049
13000
Salario Base
13.139
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
5.108
2.802
48.751
Cuotas sociales
48.751
16012
42.165
16013
6.586
Total
Total
309
Programa
304.093
Servicio
2.458.282
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1112
Programa
261E
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
4.492.044
120
1.296.508
Retribuciones bsicas
480.682
12000
Sueldo
381.965
12005
Trienios
121
98.717
Retribuciones complementarias
815.826
12101
282.939
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
48.605
483.045
1.237
Laborales
2.199.588
Laboral fijo
1.104.012
13000
Salario Base
601.169
13001
Otras remuneraciones
405.044
13005
Antiguedad
131
97.799
Laboral eventual
1.095.576
13100
Salario base
594.388
13101
Otras remuneraciones
444.551
13105
Antiguedad
16
160
56.637
995.948
Cuotas sociales
995.948
16012
299.437
16013
696.511
22
39.641
Suministros y otros
220
4.641
Suministros no tarifados
20
22001
10
22009
226
22603
227
22703
23
230
23000
10
Gastos diversos
4.435
Jurdicos y contenciosos
4.435
186
186
35.000
35.000
35.000
Total
310
Programa
4.531.685
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1112
Programa
456C
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
64022
65
650
65000
4.619.341
1.672.204
1.672.204
1.672.204
2.947.137
2.947.137
2.947.137
Total
311
Programa
4.619.341
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
11
Servicio
1112
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.929
59.051
59.051
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
565
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
312
Programa
69.929
Total
Servicio
9.220.955
Total
Seccin
185.895.626
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
313
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1301
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
383.412
65.423
65.423
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
100
11
110
11000
12
120
210.639
210.639
210.639
24.966
Retribuciones bsicas
10.185
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
160
8.379
1.806
Retribuciones complementarias
12101
16
53.163
Personal Eventual
14.781
5.604
743
8.202
232
82.384
Cuotas sociales
82.384
16010
13.770
16011
62.267
16012
6.347
22
69.708
Suministros y otros
220
22001
226
21.192
Suministros no tarifados
1.500
1.500
Gastos diversos
19.692
22601
22606
18.000
48.516
48.516
23
230
23000
1.692
48.516
Total
Total
314
Programa
453.120
Servicio
453.120
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1302
Programa
411A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
5.136.991
120
IMPORTE
1.674.936
Retribuciones bsicas
683.692
12000
Sueldo
536.196
12005
Trienios
147.496
Retribuciones complementarias
991.244
12101
367.105
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
58.318
557.401
8.420
Laborales
130
1.259.348
Laboral fijo
737.783
13000
Salario Base
395.794
13001
Otras remuneraciones
248.409
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
93.489
91
Laboral eventual
521.565
13100
Salario base
297.719
13101
Otras remuneraciones
187.168
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
15
151
15100
16
160
36.224
454
Incentivos al Rendimiento
12.355
Gratificaciones
12.355
Gratificaciones
12.355
776.520
Cuotas sociales
776.520
16012
378.173
16013
17
170
17002
2
398.347
1.413.832
1.413.832
1.413.832
20
Arrendamientos y Cnones
200
20000
202
20200
204
20400
205
20500
209
20900
21
10.726
9.903
9.903
Elementos de transporte
808
Elementos de transporte
808
Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
212
21200
213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
820.343
25.407
5.290
5.290
Maquinaria
Elementos de transportes
6.078
Elementos de transportes
6.078
Mobiliario y enseres
8.334
Mobiliario y enseres
8.334
5.700
5.700
765.769
Suministros no tarifados
96.759
315
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1302
Programa
411A
Cdigo
Descripcin
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22005
Productos farmacuticos
22009
221
IMPORTE
50.600
1.100
36.361
6.000
150
2.548
Suministros tarifados
232.578
22100
Energa elctrica
225.878
22101
Agua
22103
Combustible
222
1.100
5.600
Comunicaciones
166.328
22200
Telefnicas
108.928
22201
Postales
22204
Informticas
535
Transportes
1.945
Otros transportes
1.945
Primas de Seguros
1.500
Otros riesgos
1.500
Tributos y sanciones
4.370
22500
Tributos locales
4.215
22503
Multas y sanciones
223
22301
224
22403
225
226
56.865
155
Gastos diversos
9.846
22601
22602
Publicidad y propaganda
1.187
22603
Jurdicos y contenciosos
1.574
22606
227
7.000
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
22711
22712
23
230
23000
3
342
34200
4
3.149
734
443
44300
6
18.441
18.441
18.441
58.320
Depsitos,Fianzas y otros
58.320
Intereses de demora
58.320
Intereses de demora
58.320
2.489.501
2.489.501
2.489.501
2.489.501
166.580
625
62500
626
62600
63
632
63200
64
640
64003
177.534
INVERSIONES REALES
62
23.368
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
252.443
47.658
GASTOS FINANCIEROS
34
85
Mobiliarios y enseres
27.706
5.565
Mobiliarios y enseres
5.565
22.141
22.141
5.095
5.095
5.095
133.779
133.779
Aplicaciones informticas
90.400
316
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1302
Programa
411A
Cdigo
64099
8
Descripcin
IMPORTE
Otros
43.379
ACTIVOS FINANCIEROS
85
850
85007
299.904
299.904
299.904
Inversin permanente
299.904
Total
317
Programa
8.971.639
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1302
Programa
413A
Calidad Agroalimentaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
2.976.285
A Organismos Autnomos
2.976.285
A Organismos Autnomos
2.976.285
A Organismos Autnomos
2.976.285
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
289.519
289.519
289.519
289.519
Total
318
Programa
3.265.804
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1302
Programa
467A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
5.136.683
A Organismos Autnomos
5.136.683
A Organismos Autnomos
5.136.683
A Organismos Autnomos
5.136.683
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
1.115.627
720
72010
1.115.627
1.115.627
1.115.627
Total
319
Programa
6.252.310
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1302
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.256
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
Total
320
Programa
72.256
Servicio
18.562.009
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1307
Programa
411B
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
2.156.486
120
IMPORTE
1.391.421
Retribuciones bsicas
544.268
12000
Sueldo
428.608
12005
Trienios
115.660
Retribuciones complementarias
847.153
12101
291.050
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
74.321
476.757
5.025
Laborales
334.196
Laboral fijo
129.175
13000
Salario Base
78.834
13001
Otras remuneraciones
31.228
13005
Antiguedad
18.298
13006
Horas extras
131
815
Laboral eventual
205.021
13100
Salario base
127.428
13101
Otras remuneraciones
61.883
13105
Antiguedad
15.268
13106
Horas extras
16
160
442
430.869
Cuotas sociales
430.869
16012
323.202
16013
107.667
20
202
20200
205
20500
207
20700
21
212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
15.700
13.000
13.000
Mobiliario y enseres
1.900
Mobiliario y enseres
1.900
Cnones
24.685
10.485
10.485
Elementos de transportes
6.700
Elementos de transportes
6.700
Mobiliario y enseres
6.500
Mobiliario y enseres
6.500
1.000
68.371
Suministros no tarifados
10.440
22103
Combustible
22301
225
22500
227
4.000
6.440
Suministros tarifados
22101
223
1.000
Suministros y otros
22009
22201
800
222
800
Cnones
22002
221
157.756
Arrendamientos y Cnones
11.076
1.000
10.076
Comunicaciones
1.700
Postales
1.700
Transportes
4.000
Otros transportes
4.000
Tributos y sanciones
6.000
Tributos locales
6.000
321
35.155
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1307
Programa
411B
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
22706
17.665
49.000
49.000
23
230
23000
4
10.000
6.000
1.490
49.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
470
47000
48
480
48000
6
4.158.455
A Empresas Privadas
4.091.948
A Empresas Privadas
4.091.948
A Empresas Privadas
4.091.948
66.507
66.507
66.507
INVERSIONES REALES
64
869.476
869.476
869.476
64003
Aplicaciones informticas
204.737
64022
640
664.739
Total
322
Programa
7.342.173
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1307
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
368.903
59.215
59.215
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
100
12
46.683
120
166.481
Retribuciones bsicas
65.539
12000
Sueldo
52.721
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
131
12.818
Retribuciones complementarias
100.942
36.899
5.590
57.682
771
Laborales
85.303
Laboral eventual
41.460
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
133
1.602
43.843
43.843
57.904
Cuotas sociales
57.904
16010
10.878
16012
33.688
16013
13.338
13300
16
160
22
39.067
Suministros y otros
293
Gastos diversos
293
22601
123
22606
226
23
230
23000
170
38.774
38.774
38.774
Total
Total
323
Programa
407.970
Servicio
7.750.143
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
322J
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
3.294.781
120
IMPORTE
1.942.342
Retribuciones bsicas
778.634
12000
Sueldo
676.099
12005
Trienios
121
102.535
Retribuciones complementarias
1.065.166
12101
436.227
12102
222.496
12103
Complementos especfico
405.359
12109
Otros complementos
125
12500
13
130
1.084
98.542
98.542
Laborales
586.346
Laboral fijo
260.236
13000
Salario Base
146.930
13001
Otras remuneraciones
77.437
13005
Antiguedad
35.709
13006
Horas extras
131
160
Laboral eventual
326.110
13100
Salario base
171.957
13101
Otras remuneraciones
89.961
13102
47.918
13105
Antiguedad
16.125
13106
Horas extras
16
160
149
766.093
Cuotas sociales
766.093
16012
573.957
16013
192.136
20
Arrendamientos y Cnones
202
20200
203
20303
204
20400
205
20500
21
212
21200
213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
22
8.223
101
101
856
Utillaje
856
Elementos de transporte
4.194
Elementos de transporte
4.194
Mobiliario y enseres
3.072
Mobiliario y enseres
3.072
67.852
43.373
43.373
11.582
Instalaciones tcnicas
11.582
Elementos de transportes
5.434
Elementos de transportes
5.434
Mobiliario y enseres
6.930
Mobiliario y enseres
6.930
220
615.842
533
533
476.509
Suministros no tarifados
57.287
22000
7.520
22001
1.602
22002
1.602
22003
Vestuario y lencera
22004
Productos alimenticios
533
7.062
324
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
322J
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22005
Productos farmacuticos
22009
38.800
Suministros tarifados
39.065
221
168
22100
Energa elctrica
22101
Agua
26.568
Combustible
11.497
22103
222
1.000
Comunicaciones
1.002
22201
Postales
22204
Informticas
950
Transportes
1.527
223
22302
224
52
Transporte escolar
1.527
Primas de Seguros
68.262
22400
Edificios y locales
22401
Vehculos
28.760
22403
Otros riesgos
32.075
225
Tributos y sanciones
22500
Tributos locales
22502
Tributos estatales
226
22606
227
7.427
1.300
200
1.100
Gastos diversos
491
491
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22709
229
22998
23
230
23000
4
307.569
60.424
97.145
150.000
63.258
63.258
63.258
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
8.778
8.778
8.778
8.778
INVERSIONES REALES
62
561.336
623
62301
625
62500
626
62600
628
62800
63
632
63200
131.336
50.000
Maquinaria
50.000
Mobiliarios y enseres
60.000
Mobiliarios y enseres
60.000
15.569
15.569
5.767
5.767
430.000
430.000
430.000
Total
325
Programa
4.480.737
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415A
Desarrollo Pesquero
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
1.143.073
574.786
Retribuciones bsicas
227.527
12000
Sueldo
180.368
12005
Trienios
120
121
47.159
Retribuciones complementarias
347.259
12101
125.428
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
20.675
199.014
2.142
Laborales
341.168
Laboral fijo
212.196
13000
Salario Base
123.466
13001
Otras remuneraciones
65.730
13005
Antiguedad
22.837
13006
Horas extras
131
163
Laboral eventual
128.972
13100
Salario base
72.161
13101
Otras remuneraciones
48.188
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
16
8.463
160
160
16012
16013
2
Cuotas sociales
227.119
120.332
106.787
21
212
21200
216
21600
22
2.836
2.448
2.448
388
388
53.035
Suministros no tarifados
2.843
22000
22002
22009
72.202
Suministros y otros
220
227.119
970
1.297
576
Suministros tarifados
482
22101
Agua
288
22103
Combustible
194
221
222
22201
223
22301
224
22403
225
22500
226
Comunicaciones
116
Postales
116
Transportes
78
Otros transportes
78
Primas de Seguros
851
Otros riesgos
851
Tributos y sanciones
4.008
Tributos locales
4.008
Gastos diversos
885
22602
Publicidad y propaganda
81
22606
97
22609
227
Otros
707
43.772
22700
Limpieza y aseo
9.767
22701
Seguridad
3.429
22703
22706
1.940
326
10.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415A
Desarrollo Pesquero
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
22710
23
230
23000
4
Descripcin
IMPORTE
18.636
16.331
16.331
16.331
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
400.000
400.000
400.000
400.000
INVERSIONES REALES
64
640
148.000
148.000
64003
Aplicaciones informticas
64021
64022
148.000
64.000
2.000
82.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
780
78000
242.791
242.791
242.791
242.791
Total
327
Programa
2.006.066
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415B
Estructuras Pesqueras
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
674.646
407.951
Retribuciones bsicas
162.676
12000
Sueldo
124.592
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
38.084
Retribuciones complementarias
245.275
87.255
15.474
141.606
940
Laborales
132.794
Laboral fijo
111.986
13000
Salario Base
59.022
13001
Otras remuneraciones
43.080
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
9.721
163
Laboral eventual
20.808
13100
Salario base
13.139
13101
Otras remuneraciones
5.108
13105
Antiguedad
2.288
13106
Horas extras
16
160
273
133.901
Cuotas sociales
133.901
16012
92.118
16013
41.783
20
206
20600
207
20700
209
20900
21
212
147.262
Arrendamientos y Cnones
7.300
2.000
2.000
Cnones
3.000
Cnones
3.000
2.300
2.300
55.389
16.050
21200
12.550
21209
Otros
213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22
3.500
35.039
Maquinaria
35.039
Elementos de transportes
1.500
Elementos de transportes
1.500
Mobiliario y enseres
800
Mobiliario y enseres
800
220
2.000
2.000
72.023
Suministros no tarifados
5.272
22000
2.152
22001
22002
1.900
22009
1.100
Suministros tarifados
2.810
221
120
22101
Agua
22103
Combustible
1.100
22109
Otros suministros
1.350
222
360
Comunicaciones
100
328
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415B
Estructuras Pesqueras
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
22201
223
Descripcin
Postales
IMPORTE
100
Transportes
1.800
Otros transportes
1.800
Primas de Seguros
6.550
22400
Edificios y locales
3.400
22401
Vehculos
22403
Otros riesgos
3.000
Tributos y sanciones
5.061
Tributos locales
5.061
Gastos diversos
570
22601
141
22602
Publicidad y propaganda
86
22603
Jurdicos y contenciosos
137
22301
224
225
22500
226
22606
227
150
206
19.860
22700
Limpieza y aseo
12.209
22701
Seguridad
3.960
22702
Valoraciones y peritajes
1.971
22703
229
22936
23
230
23000
4
1.720
30.000
30.000
12.550
12.550
12.550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
230.000
230.000
230.000
60
602
60200
62
623
62302
626
62600
63
632
230.000
2.148.139
755.000
755.000
Construccin
755.000
535.570
534.570
Instalaciones tcnicas
534.570
1.000
1.000
112.069
25.000
25.000
82.069
63301
Maquinaria
67.069
63303
Utillaje
15.000
63200
633
636
63600
64
640
5.000
5.000
745.500
745.500
64003
Aplicaciones informticas
64021
210.000
64022
470.500
64099
Otros
15.000
50.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
770
77000
12.130.000
A Empresas Privadas
10.630.000
A Empresas Privadas
10.630.000
A Empresas Privadas
10.630.000
329
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415B
Estructuras Pesqueras
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
78
780
78000
Descripcin
IMPORTE
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Total
330
Programa
15.330.047
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415C
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
1.163.797
445.396
Retribuciones bsicas
158.916
12000
Sueldo
137.721
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
125
12500
13
130
21.195
Retribuciones complementarias
258.171
92.798
34.639
128.211
2.523
28.309
28.309
Laborales
450.996
Laboral fijo
245.928
13000
Salario Base
130.246
13001
Otras remuneraciones
77.410
13005
Antiguedad
37.957
13006
Horas extras
131
315
Laboral eventual
205.068
13100
Salario base
115.541
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
16
160
80.381
8.234
912
267.405
Cuotas sociales
267.405
16012
121.690
16013
145.715
21
212
21200
214
21400
22
9.753
2.295
2.295
Elementos de transportes
7.458
Elementos de transportes
7.458
Suministros y otros
220
74.292
57.655
Suministros no tarifados
4.408
22003
Vestuario y lencera
4.113
22009
221
295
Suministros tarifados
39.507
22101
Agua
22103
Combustible
28.263
22109
Otros suministros
11.111
224
133
Primas de Seguros
3.359
Otro inmovilizado
3.359
Tributos y sanciones
3.259
Tributos locales
3.259
6.456
22700
Limpieza y aseo
4.135
22701
Seguridad
2.321
22402
225
22500
227
229
22989
23
230
23000
4
666
6.884
6.884
6.884
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
666
9.900
9.900
9.900
331
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
415C
Cdigo
44300
6
Descripcin
IMPORTE
9.900
INVERSIONES REALES
64
361.349
361.349
361.349
64022
351.349
64099
Otros
640
10.000
Total
332
Programa
1.609.338
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
452B
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
65
650
65000
891.680
891.680
891.680
891.680
Total
333
Programa
891.680
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
452C
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
60
603
60300
64
640
64099
36.538.308
35.364.411
Infraestructuras
35.364.411
Infraestructuras
35.364.411
1.173.897
1.173.897
Otros
1.173.897
Total
334
Programa
36.538.308
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
452D
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
1.262.845
431.031
Retribuciones bsicas
160.380
12000
Sueldo
127.094
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
33.286
Retribuciones complementarias
270.651
93.195
14.928
161.836
692
Laborales
554.303
Laboral fijo
529.913
13000
Salario Base
296.988
13001
Otras remuneraciones
163.669
13005
Antiguedad
69.256
Laboral eventual
24.390
13100
Salario base
14.391
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
131
16
160
7.997
2.002
277.511
Cuotas sociales
277.511
16012
16013
20
Arrendamientos y Cnones
202
20200
203
20301
205
20500
21
212
21200
213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
96.839
180.672
103.264
2.031
357
357
357
Instalaciones tcnicas
357
Mobiliario y enseres
1.317
Mobiliario y enseres
1.317
7.754
1.782
1.782
357
Instalaciones tcnicas
357
Elementos de transportes
1.841
Elementos de transportes
1.841
Mobiliario y enseres
1.902
Mobiliario y enseres
1.902
1.872
1.872
Suministros y otros
32.029
Suministros no tarifados
17.433
22000
22001
22002
3.075
22003
Vestuario y lencera
3.563
22009
3.569
Suministros tarifados
4.405
221
22101
Agua
22103
Combustible
22109
222
22201
223
6.472
754
370
3.322
Otros suministros
713
Comunicaciones
1.279
Postales
1.279
Transportes
357
335
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
452D
Cdigo
22301
224
22401
225
Descripcin
IMPORTE
Otros transportes
357
Primas de Seguros
1.892
Vehculos
1.892
Tributos y sanciones
385
22500
Tributos locales
206
22502
Tributos estatales
226
179
Gastos diversos
4.425
22601
22602
Publicidad y propaganda
22606
227
22703
22987
23
230
23000
875
22700
229
700
2.850
1.849
357
1.492
61.450
61.450
61.450
Total
336
Programa
1.366.109
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1309
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.985
59.215
59.215
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
Total
337
Programa
72.985
Servicio
62.295.270
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
322H
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
3.766.099
120
IMPORTE
1.485.276
Retribuciones bsicas
568.880
12000
Sueldo
463.232
12005
Trienios
105.648
Retribuciones complementarias
850.145
12101
298.682
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
125
12500
13
90.608
455.981
4.874
130
66.251
66.251
1.420.084
Laboral fijo
847.192
13000
Salario Base
479.478
13001
Otras remuneraciones
234.533
13005
Antiguedad
132.919
13006
Horas extras
131
262
Laboral eventual
572.892
13100
Salario base
349.440
13101
Otras remuneraciones
146.056
13102
51.509
13105
Antiguedad
25.789
13106
Horas extras
16
160
98
860.739
Cuotas sociales
860.739
16012
398.148
16013
462.591
20
Arrendamientos y Cnones
203
599.902
1.102
802
20302
Maquinaria
502
20303
Utillaje
300
Cnones
300
207
20700
21
212
Cnones
300
72.300
27.300
21200
27.000
21209
Otros
213
300
27.500
21301
Instalaciones tcnicas
15.000
21302
Maquinaria
10.000
21303
Utillaje
2.500
Elementos de transportes
6.000
Elementos de transportes
6.000
Mobiliario y enseres
8.000
Mobiliario y enseres
8.000
3.500
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
3.500
Suministros y otros
515.600
Suministros no tarifados
200.810
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22004
Productos alimenticios
7.700
194
9.114
4.202
92.500
338
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
322H
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22005
Productos farmacuticos
22009
84.100
221
3.000
Suministros tarifados
62.100
22101
Agua
39.500
22102
Gas
22103
Combustible
222
22201
223
22301
224
7.600
15.000
Comunicaciones
400
Postales
400
Transportes
23.490
Otros transportes
23.490
Primas de Seguros
13.200
22400
Edificios y locales
5.200
22403
Otros riesgos
8.000
Tributos y sanciones
4.000
225
22500
227
Tributos locales
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
229
22901
23
230
23000
239
23900
6
4.000
175.000
30.000
145.000
36.600
36.600
10.900
7.500
7.500
Otras indemnizaciones
3.400
Otras indemnizaciones
3.400
INVERSIONES REALES
62
258.318
622
151.419
54.027
Construccin
54.027
50.067
62301
Maquinaria
17.201
62302
Instalaciones tcnicas
24.904
62303
Utillaje
62201
623
624
62400
625
62500
626
62600
628
62800
63
7.962
Elementos de transporte
14.159
Elementos de transporte
14.159
Mobiliarios y enseres
19.153
Mobiliarios y enseres
19.153
12.521
12.521
1.492
1.492
632
63200
633
106.899
81.367
81.367
25.532
63301
Maquinaria
63302
Instalaciones tcnicas
6.780
18.752
Total
339
Programa
4.624.319
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
412A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
1.747.922
120
IMPORTE
1.172.915
Retribuciones bsicas
459.484
12000
Sueldo
374.442
12005
Trienios
121
85.042
Retribuciones complementarias
713.431
12101
247.488
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
47.050
416.070
2.823
Laborales
225.743
Laboral fijo
111.017
13000
Salario Base
66.947
13001
Otras remuneraciones
28.429
13005
Antiguedad
131
15.641
Laboral eventual
114.726
13100
Salario base
70.180
13101
Otras remuneraciones
34.096
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
16
160
9.978
472
349.264
Cuotas sociales
349.264
16012
277.773
16013
71.491
21
212
21200
214
21400
215
21500
22
220
69.027
2.878
1.360
1.360
Elementos de transportes
518
Elementos de transportes
518
Mobiliario y enseres
1.000
Mobiliario y enseres
1.000
Suministros y otros
52.380
Suministros no tarifados
3.963
22000
729
22002
556
22005
Productos farmacuticos
22009
2.398
Suministros tarifados
4.914
221
280
22101
Agua
22103
Combustible
4.754
Tributos y sanciones
3.051
Tributos locales
3.051
9.272
22700
Limpieza y aseo
5.426
22701
Seguridad
1.760
22703
225
22500
227
229
22936
23
230
23000
4
160
2.086
31.180
31.180
13.769
13.769
13.769
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
470
47000
687.265
A Empresas Privadas
687.265
A Empresas Privadas
687.265
A Empresas Privadas
687.265
340
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
412A
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
1.582.893
716.238
716.238
64022
628.188
64099
Otros
640
65
650
65000
7
88.050
866.655
866.655
866.655
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
750
75000
76
760
76000
77
770
77000
78
780
78000
2.445.300
A Ayuntamientos
353.988
A Ayuntamientos
353.988
353.988
A Cabildos Insulares
75.150
A Cabildos Insulares
75.150
75.150
A Empresas Privadas
2.016.012
A Empresas Privadas
2.016.012
A Empresas Privadas
2.016.012
150
150
150
Total
341
Programa
6.532.407
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
412B
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
1.673.345
856.906
Retribuciones bsicas
334.376
12000
Sueldo
272.229
12005
Trienios
120
121
62.147
Retribuciones complementarias
522.530
12101
183.021
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
33.687
303.168
2.654
Laborales
469.428
Laboral fijo
237.780
13000
Salario Base
134.207
13001
Otras remuneraciones
65.748
13005
Antiguedad
37.521
13006
Horas extras
131
304
Laboral eventual
231.648
13100
Salario base
131.705
13101
Otras remuneraciones
85.272
13105
Antiguedad
14.124
13106
Horas extras
16
547
160
16012
16013
2
21
212
21200
216
21600
22
347.011
197.484
149.527
3.486
2.997
2.997
489
15.369
22003
Vestuario y lencera
22009
489
870.474
22001
221
940.363
Suministros y otros
220
347.011
Cuotas sociales
69
2.350
12.950
Suministros tarifados
5.986
22101
Agua
1.063
22103
Combustible
4.923
Transportes
3.999
Otros transportes
3.999
Tributos y sanciones
5.716
22500
Tributos locales
4.150
22501
Tributos autonmicos
1.566
223
22301
225
226
Gastos diversos
371
22601
86
22602
Publicidad y propaganda
95
22606
227
190
339.033
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
22706
200.511
500.000
500.000
229
22919
23
IMPORTE
22.711
114.565
1.246
66.403
342
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
412B
Cdigo
230
23000
4
Descripcin
IMPORTE
66.403
66.403
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
470
47000
6
2.163.000
A Empresas Privadas
2.163.000
A Empresas Privadas
2.163.000
A Empresas Privadas
2.163.000
INVERSIONES REALES
62
623
62302
628
62800
64
640
64022
276.850
258.850
238.850
Instalaciones tcnicas
238.850
20.000
20.000
18.000
18.000
18.000
Total
343
Programa
5.053.558
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1310
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.256
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
Total
344
Programa
72.256
Servicio
16.282.540
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1311
Programa
412C
Desarrollo ganadero
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
1.813.671
120
IMPORTE
1.185.958
Retribuciones bsicas
472.051
12000
Sueldo
381.852
12005
Trienios
121
90.199
Retribuciones complementarias
713.907
12101
247.397
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
47.669
416.070
2.771
Laborales
285.907
Laboral fijo
172.365
13000
Salario Base
104.174
13001
Otras remuneraciones
42.505
13005
Antiguedad
25.360
13006
Horas extras
131
326
Laboral eventual
113.542
13100
Salario base
69.451
13101
Otras remuneraciones
37.106
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
16
160
6.805
180
341.806
Cuotas sociales
341.806
16012
250.606
16013
91.200
21
212
21200
213
3.400
33.523
Instalaciones tcnicas
Maquinaria
215
21500
216
21600
22
3.400
21302
21400
1.000
32.523
Elementos de transportes
5.800
Elementos de transportes
5.800
Mobiliario y enseres
1.400
Mobiliario y enseres
1.400
6.304
220
6.304
1.591.111
Suministros no tarifados
181.525
22000
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
221
50.427
21301
214
1.656.538
2.000
600
1.300
177.625
Suministros tarifados
8.305
22101
Agua
1.600
22103
Combustible
6.705
Tributos y sanciones
9.505
22500
Tributos locales
7.505
22501
Tributos autonmicos
2.000
225
226
Gastos diversos
283
22601
87
22602
Publicidad y propaganda
54
22606
227
22700
142
1.359.880
13.565
345
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1311
Programa
412C
Desarrollo ganadero
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
22701
Seguridad
22703
22706
22709
229
22962
23
230
23000
4
IMPORTE
5.471
9.000
1.330.252
1.592
31.613
31.613
15.000
15.000
15.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
470
47000
6
374.862
A Empresas Privadas
374.862
A Empresas Privadas
374.862
A Empresas Privadas
374.862
INVERSIONES REALES
64
640
707.595
707.595
707.595
64003
Aplicaciones informticas
110.000
64022
462.595
Otros
135.000
64099
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
770
77000
450.508
A Empresas Privadas
450.508
A Empresas Privadas
450.508
A Empresas Privadas
450.508
Total
346
Programa
5.003.174
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
13
Servicio
1311
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.364
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10.878
Cuotas sociales
10.878
100
16
160
16010
10.878
Total
347
Programa
69.364
Total
Servicio
5.072.538
Total
Seccin
110.415.620
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
2.2.8.14 - SANIDAD
348
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1401
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
451.067
70.554
70.554
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
10005
Trienios/Antigedad
100
11
110
11000
12
120
5.131
Personal Eventual
188.775
188.775
188.775
100.444
Retribuciones bsicas
41.326
12000
Sueldo
33.515
12005
Trienios
121
7.811
Retribuciones complementarias
59.118
12101
22.414
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
16
160
2.972
32.805
927
91.294
Cuotas sociales
91.294
16010
10.878
16011
55.158
16012
25.258
20
56.736
Arrendamientos y Cnones
4.600
Mobiliario y enseres
4.600
Mobiliario y enseres
4.600
2.050
Mobiliario y enseres
2.050
Mobiliario y enseres
2.050
Suministros y otros
8.120
Suministros no tarifados
6.120
22000
1.920
22001
1.300
22002
1.500
22009
1.400
Gastos diversos
2.000
205
20500
21
215
21500
22
220
226
22601
23
230
23000
2.000
41.966
41.966
41.966
Total
Total
349
Programa
507.803
Servicio
507.803
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1402
Programa
311A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
1.888.223
827.198
Retribuciones bsicas
331.407
12000
Sueldo
259.782
12005
Trienios
120
121
71.625
Retribuciones complementarias
495.791
12101
182.550
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
30.641
279.385
3.215
Laborales
671.298
Laboral fijo
653.865
13000
Salario Base
346.520
13001
Otras remuneraciones
239.829
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
66.844
672
Laboral eventual
17.433
13100
Salario base
12.201
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
15
151
15100
16
160
4.431
801
Incentivos al Rendimiento
1.275
Gratificaciones
1.275
Gratificaciones
1.275
388.452
Cuotas sociales
388.452
16012
182.145
16013
206.307
20
205
20500
21
212
21200
214
21400
215
21500
216
21600
22
1.501
Mobiliario y enseres
1.501
Mobiliario y enseres
1.501
41.481
10.417
10.417
Elementos de transportes
5.000
Elementos de transportes
5.000
Mobiliario y enseres
2.964
Mobiliario y enseres
2.964
220
559.055
Arrendamientos y Cnones
23.100
23.100
473.278
Suministros no tarifados
19.865
22000
4.500
22002
3.000
22003
Vestuario y lencera
2.600
22009
9.765
Suministros tarifados
3.600
221
22103
222
Combustible
3.600
Comunicaciones
42.938
22200
Telefnicas
30.938
22201
Postales
12.000
223
22301
225
22500
227
Transportes
2.477
Otros transportes
2.477
Tributos y sanciones
600
Tributos locales
600
350
403.798
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1402
Programa
311A
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
22711
22712
67.428
27.795
27.795
27.795
15.000
15.000
23
230
23000
25
258
25801
6
56.400
140.000
1.200
138.770
15.000
INVERSIONES REALES
63
160.296
632
63200
633
63302
636
63600
64
640
64003
130.296
70.000
70.000
45.296
Instalaciones tcnicas
45.296
15.000
15.000
30.000
30.000
Aplicaciones informticas
30.000
Total
351
Programa
2.607.574
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1402
Programa
311B
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
445
44500
213.698
213.698
213.698
213.698
Total
352
Programa
213.698
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1402
Programa
312A
Asistencia Sanitaria
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
2.419.158.187
A Organismos Autnomos
420
42010
7
2.419.158.187
A Organismos Autnomos
2.419.158.187
A Organismos Autnomos
2.419.158.187
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
35.071.612
35.071.612
35.071.612
35.071.612
Total
353
Programa
2.454.229.799
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1402
Programa
312B
Hemodonacin y Hemoterapia
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
2.392.025
A Organismos Autnomos
2.392.025
A Organismos Autnomos
2.392.025
A Organismos Autnomos
2.392.025
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
300.000
300.000
300.000
300.000
Total
354
Programa
2.692.025
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
14
SANIDAD
Servicio
1402
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
63.961
63.961
63.961
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
5.475
Total
355
Programa
63.961
Total
Servicio
2.459.807.057
Total
Seccin
2.460.314.860
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
356
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1501
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
326.936
70.504
70.504
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
10005
Trienios/Antigedad
100
11
110
5.081
Personal Eventual
165.181
165.181
11000
164.680
11005
Trienios/Antigedad
12
120
24.841
Retribuciones bsicas
10.060
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
160
8.379
1.681
Retribuciones complementarias
12101
16
501
14.781
5.604
743
8.202
232
66.410
Cuotas sociales
66.410
16010
10.878
16011
49.248
16012
6.284
22
71.817
Suministros y otros
220
22001
226
11.817
Suministros no tarifados
1.817
10.000
22601
22606
23
230
23000
1.817
Gastos diversos
7.000
3.000
60.000
60.000
60.000
Total
Total
357
Programa
398.753
Servicio
398.753
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1502
Programa
241C
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
44
448
44800
7
65.884.316
A Organismos Autnomos
65.598.980
A Organismos Autnomos
65.598.980
A Organismos Autnomos
65.598.980
285.336
285.336
285.336
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
24.716.123
24.716.123
24.716.123
24.716.123
Total
358
Programa
90.600.439
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1502
Programa
421A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
3.194.905
924.276
Retribuciones bsicas
385.222
12000
Sueldo
315.634
12005
Trienios
120
121
69.588
Retribuciones complementarias
539.054
12101
208.843
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
31.900
291.413
6.898
Laborales
658.358
Laboral fijo
621.924
13000
Salario Base
355.175
13001
Otras remuneraciones
186.125
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
131
78.023
2.601
Laboral eventual
36.434
13100
Salario base
12.201
13101
Otras remuneraciones
13102
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
15
151
15100
16
160
4.431
16.631
2.802
369
Incentivos al Rendimiento
9.022
Gratificaciones
9.022
Gratificaciones
9.022
620.027
Cuotas sociales
620.027
16012
223.807
16013
396.220
983.222
983.222
17
170
17002
2
983.222
20
202
20200
203
20302
205
1.061.520
Arrendamientos y Cnones
59.134
18.000
18.000
2.184
Maquinaria
2.184
Mobiliario y enseres
15.200
Mobiliario y enseres
15.200
23.750
23.750
71.623
30.487
30.487
9.205
21301
Instalaciones tcnicas
6.584
21302
Maquinaria
20500
206
20600
21
212
21200
213
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
2.621
Elementos de transportes
13.117
Elementos de transportes
13.117
Mobiliario y enseres
17.959
Mobiliario y enseres
17.959
855
855
Suministros y otros
907.041
Suministros no tarifados
132.502
359
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1502
Programa
421A
Cdigo
Descripcin
22000
22001
22002
IMPORTE
85.636
6.670
18.648
22003
Vestuario y lencera
11.288
22009
10.260
Suministros tarifados
28.336
221
22100
Energa elctrica
22101
Agua
22103
Combustible
222
Telefnicas
22201
Postales
22209
Otros
22301
224
202.104
95.329
100.290
6.485
Transportes
13.638
Otros transportes
13.638
Primas de Seguros
13.517
22400
Edificios y locales
22401
Vehculos
225
6.759
18.726
Comunicaciones
22200
223
2.851
2.359
11.158
Tributos y sanciones
3.392
22500
Tributos locales
2.284
22503
Multas y sanciones
226
1.108
Gastos diversos
66.670
22601
22603
Jurdicos y contenciosos
20.431
22604
38.000
22606
22613
227
1.000
2.878
4.361
446.882
22700
Limpieza y aseo
55.927
22703
82.362
22706
15.000
22709
59.483
22711
22712
23
230
23000
6
15.792
218.318
23.722
23.722
23.722
INVERSIONES REALES
62
623
62302
625
62500
626
62600
64
640
64003
131.272
71.272
20.000
Instalaciones tcnicas
20.000
Mobiliarios y enseres
28.300
Mobiliarios y enseres
28.300
22.972
22.972
60.000
60.000
Aplicaciones informticas
60.000
Total
360
Programa
4.387.697
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1502
Programa
911J
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
444
44410
7
516.721
516.721
516.721
516.721
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
744
74410
41.000
41.000
41.000
41.000
Total
361
Programa
557.721
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1502
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
75.573
64.695
64.695
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
6.209
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
362
Programa
75.573
Servicio
95.621.430
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1503
Programa
421A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
3.270.888
120
1.761.714
Retribuciones bsicas
679.242
12000
Sueldo
557.006
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
122.236
Retribuciones complementarias
1.082.472
381.831
63.859
630.939
5.843
Laborales
847.047
Laboral fijo
762.136
13000
Salario Base
423.688
13001
Otras remuneraciones
248.561
13005
Antiguedad
131
89.887
Laboral eventual
84.911
13100
Salario base
48.386
13101
Otras remuneraciones
32.436
13105
Antiguedad
16
160
4.089
662.127
Cuotas sociales
662.127
16012
395.211
16013
266.916
22
345.745
Suministros y otros
220
22001
226
265.761
Suministros no tarifados
15.000
15.000
Gastos diversos
24.000
22601
22602
Publicidad y propaganda
22606
15.000
227
1.000
8.000
58.988
22706
15.000
22709
229
22999
23
230
23000
43.988
167.773
167.773
79.984
79.984
79.984
Total
363
Programa
3.616.633
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1503
Programa
421B
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
61
613
61300
62
623
62302
64
640
790.000
50.000
Infraestructuras
50.000
Infraestructuras
50.000
50.000
50.000
Instalaciones tcnicas
50.000
690.000
690.000
64003
Aplicaciones informticas
64022
47.000
643.000
Total
364
Programa
790.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1503
Programa
425A
Desarrollo Energtico
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
1.861.626
120
1.179.757
Retribuciones bsicas
452.390
12000
Sueldo
376.056
12005
Trienios
121
76.334
Retribuciones complementarias
727.367
12101
256.867
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
44.550
422.631
3.319
Laborales
302.158
Laboral fijo
149.859
13000
Salario Base
88.011
13001
Otras remuneraciones
43.721
13005
131
Antiguedad
18.127
Laboral eventual
152.299
13100
Salario base
88.533
13101
Otras remuneraciones
58.962
13105
Antiguedad
16
4.804
160
16012
16013
6
379.711
Cuotas sociales
379.711
284.547
95.164
INVERSIONES REALES
64
640
342.304
342.304
64003
Aplicaciones informticas
64022
342.304
50.000
292.304
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
760
76000
78
780
78000
5.500.000
A Cabildos Insulares
1.600.000
A Cabildos Insulares
1.600.000
1.600.000
3.900.000
3.900.000
3.900.000
Total
365
Programa
7.703.930
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1503
Programa
433A
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
64022
7
72.000
72.000
72.000
72.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
770
77000
1.337.552
A Empresas Privadas
1.337.552
A Empresas Privadas
1.337.552
A Empresas Privadas
1.337.552
Total
366
Programa
1.409.552
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1503
Programa
433B
Desarrollo Artesanal
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
210.000
210.000
210.000
64003
Aplicaciones informticas
64021
60.000
150.000
Total
367
Programa
210.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1503
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
74.445
63.567
63.567
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
5.081
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
368
Programa
74.445
Servicio
13.804.560
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1505
Programa
431B
Comercio Interior
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
1.804.239
120
1.187.671
Retribuciones bsicas
476.809
12000
Sueldo
364.259
12005
Trienios
112.550
Retribuciones complementarias
710.862
12101
256.305
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
43.460
407.048
4.049
Laborales
255.847
Laboral fijo
255.847
13000
Salario Base
143.592
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
86.724
25.531
360.721
Cuotas sociales
360.721
16012
279.989
16013
80.732
22
73.700
Suministros y otros
220
22001
226
12.700
Suministros no tarifados
500
500
Gastos diversos
10.200
22601
1.000
22602
Publicidad y propaganda
6.000
22606
3.200
2.000
227
22706
23
230
23000
6
2.000
61.000
61.000
61.000
INVERSIONES REALES
64
463.637
343.637
343.637
64021
130.000
64022
213.637
120.000
120.000
640
65
650
65000
7
120.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
760
76000
2.503.053
A Cabildos Insulares
2.503.053
A Cabildos Insulares
2.503.053
2.503.053
Total
369
Programa
4.844.629
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1505
Programa
492A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
1.837.025
120
1.014.393
Retribuciones bsicas
414.664
12000
Sueldo
311.593
12005
Trienios
103.071
121
Retribuciones complementarias
599.729
12101
221.566
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
36.193
338.160
3.810
Laborales
434.536
Laboral fijo
230.602
13000
Salario Base
137.127
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
131
63.769
29.706
Laboral eventual
203.934
13100
Salario base
117.544
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
75.325
11.065
388.096
Cuotas sociales
388.096
16012
251.572
16013
136.524
22
111.963
Suministros y otros
220
34.963
Suministros no tarifados
1.357
22001
22009
226
857
Gastos diversos
22602
Publicidad y propaganda
22606
227
500
13.706
4.000
9.706
19.900
22702
Valoraciones y peritajes
22706
6.200
22709
10.000
77.000
77.000
77.000
23
230
23000
6
3.700
INVERSIONES REALES
64
640
64022
30.000
30.000
30.000
30.000
Total
370
Programa
1.978.988
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1505
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.256
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
13.770
Cuotas sociales
13.770
100
16
160
16010
13.770
Total
Total
371
Programa
72.256
Servicio
6.895.873
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1511
Programa
494A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
3.479.810
120
IMPORTE
2.341.087
Retribuciones bsicas
949.784
12000
Sueldo
754.567
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
195.217
Retribuciones complementarias
1.391.303
516.701
86.023
778.831
9.748
Laborales
433.112
Laboral fijo
340.164
13000
Salario Base
192.479
13001
Otras remuneraciones
105.990
13005
Antiguedad
41.695
Laboral eventual
92.948
13100
Salario base
57.041
13101
Otras remuneraciones
28.988
13105
Antiguedad
131
16
6.919
160
16012
16013
2
Cuotas sociales
705.611
570.325
135.286
20
205
20500
206
20600
21
360.339
Arrendamientos y Cnones
15.000
Mobiliario y enseres
12.000
Mobiliario y enseres
12.000
212
705.611
3.000
3.000
20.409
7.244
7.244
313
21301
Instalaciones tcnicas
213
21302
Maquinaria
21200
213
215
21500
216
21600
22
100
Mobiliario y enseres
9.192
Mobiliario y enseres
9.192
3.660
220
3.660
305.930
Suministros no tarifados
17.575
22000
10.293
22001
1.012
22002
2.350
22003
Vestuario y lencera
1.920
22009
221
2.000
Suministros tarifados
15.197
22100
Energa elctrica
13.197
22101
Agua
222
2.000
Comunicaciones
88.494
22201
Postales
88.379
22202
Telegrficas
115
Transportes
912
223
22301
224
22400
Otros transportes
912
Primas de Seguros
1.013
Edificios y locales
1.013
372
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1511
Programa
494A
Cdigo
225
Descripcin
IMPORTE
Tributos y sanciones
2.196
22500
Tributos locales
1.690
22503
Multas y sanciones
226
506
Gastos diversos
17.990
22601
22602
Publicidad y propaganda
2.000
22603
Jurdicos y contenciosos
10.000
22606
22613
227
1.000
4.603
387
76.873
22700
Limpieza y aseo
26.032
22701
Seguridad
44.300
22703
22706
229
4.741
1.800
85.680
22959
22999
80.000
19.000
19.000
23
230
23000
4
5.680
19.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
320.000
320.000
320.000
320.000
INVERSIONES REALES
60
602
60200
62
625
62500
64
640
64003
9.750
1.000
1.000
Construccin
1.000
3.000
Mobiliarios y enseres
3.000
Mobiliarios y enseres
3.000
5.750
5.750
Aplicaciones informticas
5.750
Total
373
Programa
4.169.899
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1511
Programa
494B
Cdigo
2
Descripcin
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
202
20200
205
20500
206
20600
21
IMPORTE
495.599
Arrendamientos y Cnones
98.893
85.000
85.000
Mobiliario y enseres
13.033
Mobiliario y enseres
13.033
860
860
30.619
12.305
12.305
693
21301
Instalaciones tcnicas
432
21302
Maquinaria
261
Elementos de transportes
245
212
21200
213
214
21400
215
21500
216
21600
219
21900
22
Elementos de transportes
245
Mobiliario y enseres
13.510
Mobiliario y enseres
13.510
3.606
3.606
260
260
Suministros y otros
220
328.012
Suministros no tarifados
13.464
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22005
Productos farmacuticos
22009
221
5.978
800
1.301
864
373
4.148
Suministros tarifados
53.466
22100
Energa elctrica
42.364
22101
Agua
2.206
22102
Gas
8.140
22103
Combustible
22109
Otros suministros
222
480
276
Comunicaciones
1.788
22201
Postales
1.224
22202
Telegrficas
113
22204
Informticas
451
Transportes
810
223
22301
224
Otros transportes
810
Primas de Seguros
3.056
22400
Edificios y locales
1.986
22401
Vehculos
22403
Otros riesgos
225
Tributos locales
22503
Multas y sanciones
22604
22613
1.242
828
414
Gastos diversos
22606
227
260
Tributos y sanciones
22500
226
810
3.431
6
3.074
351
80.755
22700
Limpieza y aseo
26.532
22701
Seguridad
44.300
374
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1511
Programa
494B
Cdigo
Descripcin
22703
22709
229
22927
23
230
23000
4
IMPORTE
140
9.783
170.000
170.000
38.075
38.075
38.075
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
700.000
700.000
700.000
700.000
INVERSIONES REALES
61
612
61200
62
623
143.949
1.000
1.000
1.000
96.049
69.400
62301
Maquinaria
62302
Instalaciones tcnicas
67.400
Mobiliarios y enseres
3.000
625
62500
626
62600
628
62800
63
633
63302
64
640
64003
7
2.000
Mobiliarios y enseres
3.000
19.200
19.200
4.449
4.449
35.000
35.000
Instalaciones tcnicas
35.000
11.900
11.900
Aplicaciones informticas
11.900
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
770
77000
180.000
A Empresas Privadas
180.000
A Empresas Privadas
180.000
A Empresas Privadas
180.000
Total
375
Programa
1.519.548
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
15
Servicio
1511
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
71.950
61.072
61.072
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
2.586
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
376
Programa
71.950
Total
Servicio
5.761.397
Total
Seccin
122.482.013
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
377
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1801
SERVICIOS GENERALES
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
12
306.912
Personal Eventual
71.111
71.111
71.111
120
156.510
Retribuciones bsicas
62.776
12000
Sueldo
44.033
12005
Trienios
18.743
Retribuciones complementarias
93.734
12101
31.635
12102
12103
Complementos especfico
57.409
Laborales
43.539
Laboral fijo
43.539
13000
Salario Base
26.278
13001
Otras remuneraciones
10.856
13005
Antiguedad
121
13
130
16
160
4.690
6.405
35.752
Cuotas sociales
35.752
16011
21.546
16013
14.206
22
157.854
Suministros y otros
226
22601
229
22900
157.854
Gastos diversos
2.251
2.251
155.603
155.603
Total
378
Programa
464.766
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1801
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
311.389
65.423
65.423
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
Personal Eventual
90.107
90.107
100
11
110
11000
12
90.107
120
110.747
Retribuciones bsicas
45.717
12000
Sueldo
35.964
12005
Trienios
121
9.753
Retribuciones complementarias
65.030
12101
22.152
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
16
3.714
38.819
345
160
45.112
Cuotas sociales
45.112
16010
10.878
16011
27.823
16012
6.411
21
212
21209
213
21302
22
156.051
28.500
27.000
Otros
27.000
1.500
Maquinaria
1.500
Suministros y otros
220
75.551
Suministros no tarifados
4.500
22000
500
22001
1.500
22002
1.000
22009
226
22602
227
1.500
Gastos diversos
50.160
Publicidad y propaganda
50.160
20.891
22703
22706
20.191
52.000
52.000
23
230
23000
700
52.000
Total
Total
379
Programa
467.440
Servicio
932.206
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1802
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
101.235.624
7.354.856
Retribuciones bsicas
3.347.276
12000
Sueldo
2.581.421
12005
Trienios
120
121
765.855
Retribuciones complementarias
4.007.580
12101
1.589.756
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
377.013
1.972.910
67.901
Laborales
66.349.266
Laboral fijo
35.040.205
13000
Salario Base
20.672.035
13001
Otras remuneraciones
8.968.428
13005
Antiguedad
5.394.742
13006
Horas extras
131
5.000
Laboral eventual
31.309.061
13100
Salario base
16.852.009
13101
Otras remuneraciones
6.836.363
13102
4.662.319
13105
Antiguedad
2.953.370
13106
Horas extras
5.000
Incentivos al Rendimiento
2.000
Gratificaciones
2.000
15
151
15100
16
160
Gratificaciones
2.000
26.529.502
Cuotas sociales
25.829.502
16012
16013
163
16316
17
170
17002
2
202
20200
204
20400
21
212
700.000
700.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
20
2.008.726
23.820.776
36.829.879
Arrendamientos y Cnones
95.450
94.950
94.950
Elementos de transporte
500
Elementos de transporte
500
5.528.110
2.344.419
21200
2.341.919
21209
Otros
213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22
2.500
15.009
Maquinaria
15.009
Elementos de transportes
7.500
Elementos de transportes
7.500
Mobiliario y enseres
10.000
Mobiliario y enseres
10.000
220
3.151.182
3.151.182
31.176.319
Suministros no tarifados
332.077
22000
25.000
22001
10.000
380
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1802
Programa
321A
Cdigo
Descripcin
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
221
IMPORTE
35.000
257.077
5.000
Suministros tarifados
580.905
22100
Energa elctrica
563.405
22101
Agua
22103
Combustible
222
10.000
7.500
Comunicaciones
1.795.076
22200
Telefnicas
1.793.076
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
224
22402
225
22500
226
22603
227
1.500
500
Primas de Seguros
5.500
Otro inmovilizado
5.500
Tributos y sanciones
20.000
Tributos locales
20.000
Gastos diversos
20.000
Jurdicos y contenciosos
20.000
27.651.429
22700
Limpieza y aseo
23.056.435
22701
Seguridad
22703
22706
22711
22712
229
22913
23
230
23000
6
262.978
40.000
172.573
38.635
4.080.808
771.332
Proyecto Medusa
771.332
30.000
30.000
30.000
INVERSIONES REALES
62
6.740.708
622
62201
623
62302
625
62500
626
4.916.308
100.000
Construccin
100.000
350.000
Instalaciones tcnicas
350.000
Mobiliarios y enseres
10.000
Mobiliarios y enseres
10.000
4.456.308
4.456.308
1.824.400
1.824.400
64003
Aplicaciones informticas
1.745.592
64021
64022
62600
64
640
2.500
76.308
Total
381
Programa
144.806.211
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1802
Programa
456A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
1.267.158
A Organismos Autnomos
1.267.158
A Organismos Autnomos
1.267.158
A Organismos Autnomos
1.267.158
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
205.000
205.000
205.000
205.000
Total
382
Programa
1.472.158
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1802
Programa
456K
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
20
205
20500
21
57.553
Arrendamientos y Cnones
3.692
Mobiliario y enseres
3.692
Mobiliario y enseres
3.692
215
21500
216
21600
23
230
23000
6
46.613
Mobiliario y enseres
3.905
Mobiliario y enseres
3.905
42.708
42.708
7.248
7.248
7.248
INVERSIONES REALES
63
636
63600
64
640
64003
95.000
20.000
20.000
20.000
75.000
75.000
Aplicaciones informticas
75.000
Total
383
Programa
152.553
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1802
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.751
61.873
61.873
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
3.387
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
384
Programa
72.751
Servicio
146.503.673
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
321A
Cdigo
1
12
IMPORTE
5.375.916
120
1.968.310
Retribuciones bsicas
817.756
12000
Sueldo
649.829
12005
Trienios
121
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
130
167.927
Retribuciones complementarias
12101
13
1.150.554
433.988
91.119
616.622
8.825
Laborales
2.342.165
Laboral fijo
1.491.505
13000
Salario Base
847.269
13001
Otras remuneraciones
491.105
13005
Antiguedad
153.131
Laboral eventual
850.660
13100
Salario base
489.157
13101
Otras remuneraciones
320.500
13105
Antiguedad
131
16
160
41.003
1.065.441
Cuotas sociales
1.065.441
16012
16013
213
21302
215
21500
216
21600
22
3.116.033
1.875
602
Maquinaria
602
Mobiliario y enseres
182
Mobiliario y enseres
182
220
321.942
743.499
21
1.091
1.091
3.044.096
Suministros no tarifados
9.392
22000
8.363
22002
1.029
Suministros tarifados
1.271
221
22100
Energa elctrica
22101
Agua
222
22201
223
22301
224
22403
227
22703
229
22902
23
230
23000
4
907
364
Comunicaciones
2.419
Postales
2.419
Transportes
3.748
Otros transportes
3.748
Primas de Seguros
635
Otros riesgos
635
480
48000
1.058
1.058
3.025.573
Auxiliares Educativos
3.025.573
70.062
70.062
70.062
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
30.000
30.000
30.000
30.000
273.888
385
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
321A
Cdigo
64
Descripcin
IMPORTE
273.888
273.888
64021
165.888
64099
Otros
640
108.000
Total
386
Programa
8.795.837
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
321B
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
216
21600
22
1.043.452
435
435
435
Suministros y otros
220
1.043.017
Suministros no tarifados
38.096
22000
1.736
22001
35.491
22002
221
22100
227
22703
229
22901
6
869
Suministros tarifados
123.324
Energa elctrica
123.324
1.553
1.553
880.044
880.044
INVERSIONES REALES
64
640
64099
167.250
167.250
167.250
Otros
167.250
Total
387
Programa
1.210.702
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
322B
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
925.250
Suministros y otros
220
925.250
Suministros no tarifados
18.241
22000
3.779
22001
11.966
22002
221
22100
229
22901
4
2.496
Suministros tarifados
14.954
Energa elctrica
14.954
892.055
892.055
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
14.930.685
14.930.685
14.930.685
14.930.685
Total
388
Programa
15.855.935
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
322C
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
216
21600
22
718.012
1.060
1.060
1.060
Suministros y otros
220
716.952
Suministros no tarifados
17.266
22000
1.060
22001
11.966
22002
229
22901
4
4.240
699.686
699.686
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
3.936.672
3.936.672
3.936.672
3.936.672
Total
389
Programa
4.654.684
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
322K
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
482
48200
90.000
90.000
A fundaciones
90.000
A fundaciones
90.000
Total
390
Programa
90.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
324C
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
223
22302
229
42.590.763
Suministros y otros
42.570.000
Transportes
38.500.000
Transporte escolar
38.500.000
4.070.000
22901
1.870.000
22995
2.200.000
23
230
23000
4
20.763
20.763
20.763
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
11.488.543
11.488.543
11.488.543
11.488.543
Total
391
Programa
54.079.306
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1803
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
64.637
64.637
64.637
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
6.151
Total
Total
392
Programa
64.637
Servicio
84.751.101
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1804
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
2.533.208
120
IMPORTE
1.396.255
Retribuciones bsicas
564.286
12000
Sueldo
448.923
12005
Trienios
115.363
Retribuciones complementarias
831.969
12101
307.716
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
51.207
466.920
6.126
Laborales
554.020
Laboral fijo
405.200
13000
Salario Base
215.545
13001
Otras remuneraciones
162.837
13005
Antiguedad
131
26.818
Laboral eventual
148.820
13100
Salario base
94.477
13101
Otras remuneraciones
41.534
13105
Antiguedad
16
160
12.809
582.933
Cuotas sociales
582.933
16012
407.783
16013
175.150
21
212
21200
213
21302
215
21500
216
21600
22
6.101
2.602
2.602
1.623
Maquinaria
1.623
Mobiliario y enseres
253
Mobiliario y enseres
253
220
874.582
1.623
1.623
815.221
Suministros no tarifados
10.826
22000
7.873
22001
903
22002
270
22005
Productos farmacuticos
22009
222
130
1.650
Comunicaciones
425
22201
Postales
145
22202
Telegrficas
280
Transportes
540
Otros transportes
540
Tributos y sanciones
180
223
22301
225
22503
226
22603
227
22703
229
22927
23
230
23000
Multas y sanciones
180
Gastos diversos
15.500
Jurdicos y contenciosos
15.500
15.750
15.750
772.000
772.000
53.260
52.500
52.500
393
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1804
Programa
321A
Cdigo
239
23900
Descripcin
IMPORTE
Otras indemnizaciones
760
Otras indemnizaciones
760
Total
394
Programa
3.407.790
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1804
Programa
322B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
120
12005
121
49.026.914
45.379.428
Retribuciones bsicas
30.747.024
Trienios
30.747.024
Retribuciones complementarias
7.443.573
12102
3.886.040
12103
Complementos especfico
3.557.533
7.188.831
7.188.831
125
12500
13
130
13005
15
151
Laborales
6.500
Laboral fijo
6.500
Antiguedad
6.500
Incentivos al Rendimiento
695.000
Gratificaciones
695.000
15100
Gratificaciones
485.000
15101
16
160
16012
2
210.000
2.945.986
Cuotas sociales
2.945.986
2.945.986
22
229
22956
23
230
23000
4
30.085
Suministros y otros
2.100
2.100
2.100
27.985
27.985
27.985
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
96.644.312
96.644.312
96.644.312
96.644.312
Total
395
Programa
145.701.311
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1804
Programa
322C
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
120
12005
121
49.933.197
45.400.580
Retribuciones bsicas
30.199.768
Trienios
30.199.768
Retribuciones complementarias
8.155.747
12102
3.259.039
12103
Complementos especfico
4.896.708
7.045.065
7.045.065
Laborales
1.161.839
Laboral fijo
1.022.753
125
12500
13
130
13001
Otras remuneraciones
162.753
13005
Antiguedad
860.000
Laboral eventual
139.086
131
13101
Otras remuneraciones
13102
13105
Antiguedad
14
141
14101
15
151
10.000
Otro Personal
550.966
Otro personal
550.966
Personal vario
550.966
Incentivos al Rendimiento
205.000
Gratificaciones
205.000
15100
Gratificaciones
15101
16
3.991
125.095
15.000
190.000
2.614.812
Cuotas sociales
2.614.812
16012
2.405.232
16013
16014
160
38.780
170.800
22
229
22958
23
230
23000
4
99.467
Suministros y otros
7.000
7.000
7.000
92.467
92.467
92.467
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
29.363.736
29.363.736
29.363.736
29.363.736
Total
396
Programa
79.396.400
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1804
Programa
322K
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
120
12005
121
3.725.055
2.045.081
Retribuciones bsicas
1.374.852
Trienios
1.374.852
Retribuciones complementarias
413.767
12102
138.481
12103
Complementos especfico
275.286
256.462
256.462
Laborales
162.600
Laboral fijo
129.341
125
12500
13
130
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
131
Laboral eventual
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
14
141
14101
15
4.341
125.000
33.259
1.595
31.664
Otro Personal
212.659
Otro personal
212.659
Personal vario
212.659
Incentivos al Rendimiento
150
15000
151
15101
16
160
1.151.226
Productividad
15.204
15.204
Gratificaciones
1.136.022
1.136.022
153.489
Cuotas sociales
153.489
16012
16014
87.564
65.925
Total
397
Programa
3.725.055
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1804
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
64.831
64.831
64.831
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
6.345
Total
Total
398
Programa
64.831
Servicio
232.295.387
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1805
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
2.441.015
120
1.505.106
Retribuciones bsicas
628.330
12000
Sueldo
454.933
12005
Trienios
173.397
Retribuciones complementarias
876.776
12101
320.781
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
50.303
500.541
5.151
Laborales
472.290
Laboral fijo
145.877
13000
Salario Base
84.571
13001
Otras remuneraciones
42.093
13005
Antiguedad
131
19.213
Laboral eventual
326.413
13100
Salario base
187.078
13101
Otras remuneraciones
118.407
13105
Antiguedad
16
160
20.928
463.619
Cuotas sociales
463.619
16012
310.460
16013
153.159
20
202
20200
22
220
22001
221
1.833.141
Arrendamientos y Cnones
1.408.992
1.408.992
1.408.992
Suministros y otros
404.385
Suministros no tarifados
110.000
110.000
Suministros tarifados
47.462
22100
Energa elctrica
47.335
22101
Agua
225
127
Tributos y sanciones
36
22500
Tributos locales
18
22502
Tributos estatales
227
22703
229
22901
23
230
23000
18
5.000
5.000
241.887
241.887
19.764
19.764
19.764
Total
399
Programa
4.274.156
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1805
Programa
322B
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
4.334.562
Suministros y otros
220
4.328.682
Suministros no tarifados
12.408
22000
320
22001
9.374
22002
1.094
22009
221
22100
226
22603
229
22901
23
230
23000
6
1.620
Suministros tarifados
14.953
Energa elctrica
14.953
Gastos diversos
148.759
Jurdicos y contenciosos
148.759
4.152.562
4.152.562
5.880
5.880
5.880
INVERSIONES REALES
63
632
63200
65
650
65000
3.680.000
1.680.000
1.680.000
1.680.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Total
400
Programa
8.014.562
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1805
Programa
322C
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
216
21600
22
8.272.943
1.470
1.470
1.470
Suministros y otros
220
8.266.014
Suministros no tarifados
93.102
22000
1.094
22001
89.908
22002
221
22100
229
22901
23
230
23000
6
2.100
Suministros tarifados
2.122.322
Energa elctrica
2.122.322
6.050.590
6.050.590
5.459
5.459
5.459
INVERSIONES REALES
62
13.726.796
622
62201
625
62500
63
632
63200
64
640
64099
65
650
65000
10.006.796
9.406.796
Construccin
9.406.796
Mobiliarios y enseres
600.000
Mobiliarios y enseres
600.000
3.120.000
3.120.000
3.120.000
200.000
200.000
Otros
200.000
400.000
400.000
400.000
Total
401
Programa
21.999.739
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1805
Programa
322K
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
63
632
63200
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Total
402
Programa
2.000.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1805
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.962
59.084
59.084
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
598
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
403
Programa
69.962
Servicio
36.358.419
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1807
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
440.483
340.955
Retribuciones bsicas
136.804
12000
Sueldo
106.937
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
29.867
Retribuciones complementarias
204.151
77.389
12.078
113.176
1.508
Laborales
20.563
Laboral fijo
20.563
13000
Salario Base
13.139
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16
160
5.108
2.316
78.965
Cuotas sociales
78.965
16012
72.509
16013
6.456
21
18.126
212
21200
213
21301
215
21500
216
21600
22
220
1.784
138
138
266
Instalaciones tcnicas
266
Mobiliario y enseres
934
Mobiliario y enseres
934
446
446
Suministros y otros
8.657
Suministros no tarifados
4.353
22000
1.658
22001
1.093
22002
1.328
22009
274
Comunicaciones
672
22201
Postales
605
22202
Telegrficas
222
226
22613
227
1.992
1.992
1.640
22700
Limpieza y aseo
22703
23
230
23000
67
Gastos diversos
664
976
7.685
7.685
7.685
Total
404
Programa
458.609
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1807
Programa
322F
Cdigo
3
Descripcin
IMPORTE
GASTOS FINANCIEROS
31
310
31040
4
72.144
72.144
Intereses
72.144
72.144
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
446
44600
9
209.612.293
209.612.293
A Universidades
209.612.293
A Universidades
209.612.293
PASIVOS FINANCIEROS
91
911
91141
778.212
778.212
778.212
778.212
Total
405
Programa
210.462.649
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1807
Programa
323A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
44
446
44600
48
480
48000
482
48200
7
12.958.826
A Organismos Autnomos
584.084
A Organismos Autnomos
584.084
A Organismos Autnomos
584.084
4.665.576
A Universidades
4.665.576
A Universidades
4.665.576
7.709.166
7.198.366
7.198.366
A fundaciones
510.800
A fundaciones
510.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
782
78200
132.596
132.596
A fundaciones
132.596
A fundaciones
132.596
Total
406
Programa
13.091.422
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1807
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
69.929
59.051
59.051
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
565
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
407
Programa
69.929
Servicio
224.082.609
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1814
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
313.002
120
207.012
Retribuciones bsicas
89.295
12000
Sueldo
61.099
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
28.196
Retribuciones complementarias
117.717
43.382
6.333
66.977
1.025
Laborales
61.946
Laboral fijo
61.946
13000
Salario Base
39.417
13001
Otras remuneraciones
15.324
13005
Antiguedad
16
160
7.205
44.044
Cuotas sociales
44.044
16012
24.394
16013
19.650
23
230
23000
4
91.500
91.500
91.500
91.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
3.000
3.000
3.000
3.000
Total
408
Programa
407.502
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1814
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
375.171
64.363
64.363
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
12
120
261.024
Retribuciones bsicas
105.962
12000
Sueldo
12005
Trienios
121
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
160
16012
2
80.560
25.402
Retribuciones complementarias
12101
16
5.148
155.062
57.582
8.833
87.753
894
49.784
Cuotas sociales
49.784
49.784
21
125.100
212
21200
213
21302
215
21500
22
220
16.500
7.000
7.000
1.500
Maquinaria
1.500
Mobiliario y enseres
8.000
Mobiliario y enseres
8.000
Suministros y otros
37.000
Suministros no tarifados
16.000
22000
5.000
22001
2.000
22002
5.000
22009
221
4.000
Suministros tarifados
20.000
22100
Energa elctrica
16.000
22101
Agua
4.000
1.000
227
22703
23
230
23000
1.000
71.600
71.600
71.600
Total
Total
409
Programa
500.271
Servicio
907.773
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1815
Programa
321A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
864.653
712.032
Retribuciones bsicas
304.656
12000
Sueldo
229.502
12005
Trienios
120
121
75.154
Retribuciones complementarias
407.376
12101
146.211
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
24.391
234.005
2.769
Laborales
66.973
Laboral fijo
66.973
13000
Salario Base
40.669
13001
Otras remuneraciones
18.213
13005
Antiguedad
16
160
8.091
85.648
Cuotas sociales
85.648
16012
64.413
16013
21.235
22
69.705
Suministros y otros
6.000
Suministros no tarifados
6.000
22000
5.000
22002
220
23
230
23000
1.000
63.705
63.705
63.705
Total
410
Programa
934.358
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1815
Programa
322D
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
3.579.963
Suministros y otros
221
22100
229
3.579.963
Suministros tarifados
246.342
Energa elctrica
246.342
3.333.621
22901
1.135.575
22911
22922
Ciclos Formativos
22960
22969
26.850
1.462.749
315.647
392.800
Total
411
Programa
3.579.963
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1815
Programa
322K
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
2.037.820
Suministros y otros
221
22100
229
2.037.820
Suministros tarifados
223.448
Energa elctrica
223.448
1.814.372
22901
957.476
22912
425.000
22921
431.896
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
470
47000
48
482
48200
900.000
A Empresas Privadas
700.000
A Empresas Privadas
700.000
A Empresas Privadas
700.000
200.000
A fundaciones
200.000
A fundaciones
200.000
Total
412
Programa
2.937.820
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1815
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
64.131
64.131
64.131
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
5.645
Total
Total
413
Programa
64.131
Servicio
7.516.272
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456D
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
64022
50.000
50.000
50.000
50.000
Total
414
Programa
50.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456E
Biodiversidad
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
64022
662.989
662.989
662.989
662.989
Total
415
Programa
662.989
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456F
Medio Natural
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
2.027.127
382.166
Retribuciones bsicas
147.749
12000
Sueldo
113.201
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
34.548
Retribuciones complementarias
234.417
81.982
13.949
137.779
707
Laborales
130
1.197.170
Laboral fijo
738.667
13000
Salario Base
389.378
13001
Otras remuneraciones
298.684
13005
Antiguedad
131
50.605
Laboral eventual
458.503
13100
Salario base
254.434
13101
Otras remuneraciones
185.628
13105
Antiguedad
16
160
18.441
447.791
Cuotas sociales
447.791
16012
16013
20
202
20200
204
20400
205
20500
207
20700
21
67.614
Arrendamientos y Cnones
1.924
1.380
1.380
Elementos de transporte
271
Elementos de transporte
271
Mobiliario y enseres
271
Mobiliario y enseres
271
Cnones
Cnones
212
71.730
376.061
19.665
485
485
544
21301
Instalaciones tcnicas
272
21302
Maquinaria
136
21303
Utillaje
136
Elementos de transportes
136
21200
213
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
Elementos de transportes
136
Mobiliario y enseres
1.979
Mobiliario y enseres
1.979
16.521
16.521
Suministros y otros
21.773
Suministros no tarifados
4.663
22000
2.224
22001
22002
570
22003
Vestuario y lencera
297
22004
Productos alimenticios
712
22005
Productos farmacuticos
22009
221
81
67
712
Suministros tarifados
4.079
416
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456F
Medio Natural
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22100
Energa elctrica
22101
Agua
22103
Combustible
22109
Otros suministros
1.623
222
1.459
285
712
Comunicaciones
1.423
22201
Postales
1.415
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
22204
Informticas
22209
Otros
223
Transportes
301
22300
Parque mvil
22301
Otros transportes
299
Primas de Seguros
839
224
22400
Edificios y locales
22401
Vehculos
22402
225
2
835
Otro inmovilizado
Tributos y sanciones
10
22500
Tributos locales
22501
Tributos autonmicos
22502
Tributos estatales
22503
Multas y sanciones
22509
226
Otros
Gastos diversos
3.157
22603
Jurdicos y contenciosos
22613
3.154
7.301
227
22701
Seguridad
22703
4.058
22704
2.701
22710
23
230
23000
239
23900
6
540
24.252
24.250
24.250
Otras indemnizaciones
Otras indemnizaciones
INVERSIONES REALES
64
78.705
78.705
78.705
64020
28.705
64022
640
50.000
Total
417
Programa
2.173.446
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456G
Calidad Ambiental
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
2.467.438
427.392
Retribuciones bsicas
164.502
12000
Sueldo
125.799
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
38.703
Retribuciones complementarias
262.890
93.069
16.371
153.088
362
Laborales
130
1.477.657
Laboral fijo
987.720
13000
Salario Base
530.617
13001
Otras remuneraciones
388.755
13005
Antiguedad
131
68.348
Laboral eventual
489.937
13100
Salario base
269.667
13101
Otras remuneraciones
201.532
13105
Antiguedad
16
160
18.738
562.389
Cuotas sociales
562.389
16012
16013
21
213
21301
215
21500
22
220
97.069
465.320
44.704
2.849
356
Instalaciones tcnicas
356
Mobiliario y enseres
2.493
Mobiliario y enseres
2.493
Suministros y otros
17.854
Suministros no tarifados
3.207
22000
1.069
22001
1.069
22002
1.069
Suministros tarifados
3.206
Combustible
3.206
Comunicaciones
1.085
22201
Postales
1.069
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
221
22103
222
22204
Informticas
22209
Otros
226
Gastos diversos
10.356
22603
Jurdicos y contenciosos
10.000
22613
23
230
23000
239
23900
6
24.001
23.645
23.645
Otras indemnizaciones
356
Otras indemnizaciones
356
INVERSIONES REALES
62
623
62302
65
650
356
16.026.838
899.950
899.950
Instalaciones tcnicas
899.950
15.126.888
15.126.888
418
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456G
Calidad Ambiental
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
65000
Descripcin
IMPORTE
15.126.888
Total
419
Programa
18.538.980
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456L
Parques Nacionales
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
2
Descripcin
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
203
20302
207
20700
21
210
IMPORTE
4.249.368
Arrendamientos y Cnones
2.455
1.455
Maquinaria
1.455
Cnones
1.000
Cnones
1.000
1.442.840
1.239.310
21001
312.940
21002
926.370
107.694
21200
102.667
21201
21209
Otros
212
213
3.727
1.300
45.787
21301
Instalaciones tcnicas
28.205
21302
Maquinaria
14.786
21303
Utillaje
214
21400
215
21500
216
21600
22
2.796
Elementos de transportes
32.208
Elementos de transportes
32.208
Mobiliario y enseres
9.038
Mobiliario y enseres
9.038
8.803
220
Suministros no tarifados
61.735
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22004
Productos alimenticios
22005
Productos farmacuticos
22009
221
8.803
2.752.263
8.378
485
8.599
31.009
149
1.922
11.193
Suministros tarifados
146.799
22100
Energa elctrica
64.510
22101
Agua
10.303
22102
Gas
22103
Combustible
22109
Otros suministros
2.350
Comunicaciones
2.382
22201
Postales
2.032
22209
Otros
222
223
22301
224
22402
225
1.458
68.178
350
Transportes
1.320
Otros transportes
1.320
Primas de Seguros
776
Otro inmovilizado
776
Tributos y sanciones
10.108
22500
Tributos locales
22501
Tributos autonmicos
199
22502
Tributos estatales
250
22503
Multas y sanciones
227
9.380
279
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
22706
2.529.143
310.859
18.432
400
420
2.199.452
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
456L
Parques Nacionales
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
23
230
23000
6
Descripcin
IMPORTE
51.810
51.810
51.810
INVERSIONES REALES
60
603
60300
61
610
61000
612
61200
62
620
62000
625
62500
63
634
63400
64
640
4.219.501
568.540
Infraestructuras
568.540
Infraestructuras
568.540
2.937.130
2.827.130
2.827.130
110.000
110.000
77.000
72.000
72.000
Mobiliarios y enseres
5.000
Mobiliarios y enseres
5.000
25.000
Elementos de transporte
25.000
Elementos de transporte
25.000
611.831
611.831
64003
Aplicaciones informticas
64022
17.656
594.175
Total
421
Programa
8.468.869
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1817
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.638
62.278
62.278
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
3.792
10.360
Cuotas sociales
10.360
10.360
Total
Total
422
Programa
72.638
Servicio
29.966.922
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1818
Programa
456D
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
1.454.321
536.395
Retribuciones bsicas
223.091
12000
Sueldo
171.621
12005
Trienios
120
121
51.470
Retribuciones complementarias
313.304
12101
119.140
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
18.333
172.771
3.060
Laborales
571.624
Laboral fijo
344.646
13000
Salario Base
186.242
13001
Otras remuneraciones
130.357
13005
Antiguedad
131
28.047
Laboral eventual
226.978
13100
Salario base
128.680
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
85.489
12.809
346.302
Cuotas sociales
346.302
16012
152.623
16013
193.679
20
204
20400
205
20500
207
20700
21
7.655
Elementos de transporte
4.534
Elementos de transporte
4.534
Mobiliario y enseres
2.850
Mobiliario y enseres
2.850
Cnones
271
Cnones
271
210
21001
212
21200
213
116.212
Arrendamientos y Cnones
25.990
1.723
1.723
4.274
4.274
1.472
21301
Instalaciones tcnicas
340
21302
Maquinaria
566
21303
Utillaje
214
21400
215
21500
216
21600
22
220
566
Elementos de transportes
2.137
Elementos de transportes
2.137
Mobiliario y enseres
2.137
Mobiliario y enseres
2.137
14.247
14.247
Suministros y otros
61.030
Suministros no tarifados
12.952
22000
22001
22002
1.409
22003
Vestuario y lencera
2.137
22005
Productos farmacuticos
22009
221
22100
4.274
586
272
4.274
Suministros tarifados
14.832
Energa elctrica
8.150
423
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1818
Programa
456D
Cdigo
Descripcin
IMPORTE
22101
Agua
1.696
22103
Combustible
2.851
22109
Otros suministros
2.135
Comunicaciones
2.222
22201
Postales
2.210
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
222
22204
Informticas
22209
Otros
223
Transportes
3.553
22300
Parque mvil
1.416
22301
Otros transportes
2.137
Primas de Seguros
4.417
224
22400
Edificios y locales
22401
Vehculos
22402
225
141
4.274
Otro inmovilizado
Tributos y sanciones
3.545
22500
Tributos locales
3.533
22501
Tributos autonmicos
22502
Tributos estatales
22503
Multas y sanciones
22509
Otros
226
Gastos diversos
5.266
22603
Jurdicos y contenciosos
22613
227
2
5.264
14.243
22700
Limpieza y aseo
1.963
22701
Seguridad
2.377
22703
6.057
22704
22710
23
230
23000
239
23900
284
3.562
21.537
20.083
20.083
Otras indemnizaciones
1.454
Otras indemnizaciones
1.454
Total
424
Programa
1.570.533
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1818
Programa
456L
Parques Nacionales
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
2.801.767
120
1.174.872
Retribuciones bsicas
454.485
12000
Sueldo
351.963
12005
Trienios
102.522
Retribuciones complementarias
720.387
12101
241.476
12102
145.676
12103
Complementos especfico
327.225
12109
Otros complementos
121
13
6.010
Laborales
130
1.135.394
Laboral fijo
759.171
13000
Salario Base
440.659
13001
Otras remuneraciones
237.285
13005
Antiguedad
131
81.227
Laboral eventual
376.223
13100
Salario base
222.533
13101
Otras remuneraciones
134.163
13105
Antiguedad
16
160
19.527
491.501
Cuotas sociales
491.501
16012
131.307
16013
360.194
Total
425
Programa
2.801.767
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1818
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
73.872
60.102
60.102
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
46.683
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
887
13.770
Cuotas sociales
13.770
13.770
Total
Total
426
Programa
73.872
Servicio
4.446.172
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1835
Programa
322B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
203.199.061
120
12000
121
190.041.988
Retribuciones bsicas
79.610.958
Sueldo
79.610.958
Retribuciones complementarias
110.431.030
12101
41.443.347
12102
14.255.624
12103
Complementos especfico
54.732.059
13.157.073
Cuotas sociales
13.157.073
16
160
16012
13.157.073
Total
427
Programa
203.199.061
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1835
Programa
322C
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
198.940.283
120
12000
121
180.323.542
Retribuciones bsicas
77.615.074
Sueldo
77.615.074
Retribuciones complementarias
102.708.468
12101
44.690.364
12102
12.785.770
12103
Complementos especfico
45.232.334
13
Laborales
5.297.403
Laboral fijo
5.297.403
13000
Salario Base
2.552.632
13001
Otras remuneraciones
130
16
160
2.744.771
13.319.338
Cuotas sociales
13.319.338
16012
11.682.445
16013
1.636.893
Total
428
Programa
198.940.283
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1835
Programa
322K
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
15.100.552
120
12.019.753
Retribuciones bsicas
5.247.161
Sueldo
5.247.161
Retribuciones complementarias
6.772.592
12101
2.990.035
12102
12103
Complementos especfico
12000
121
13
772.380
3.010.177
Laborales
916.706
Laboral fijo
916.706
13000
Salario Base
513.259
13001
Otras remuneraciones
130
16
160
403.447
2.164.093
Cuotas sociales
2.164.093
16012
1.880.831
16013
283.262
Total
Total
429
Programa
15.100.552
Servicio
417.239.896
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1838
Programa
322B
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
160.615.966
120
149.137.900
Retribuciones bsicas
63.313.565
Sueldo
63.313.565
Retribuciones complementarias
85.824.335
12101
32.966.126
12102
12103
Complementos especfico
12000
121
13
9.301.435
43.556.774
Laborales
31.288
Laboral fijo
31.288
13000
Salario Base
17.624
13001
Otras remuneraciones
130
16
160
13.664
11.446.778
Cuotas sociales
11.446.778
16012
11.437.110
16013
9.668
Total
430
Programa
160.615.966
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1838
Programa
322C
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
175.654.960
120
159.531.773
Retribuciones bsicas
69.258.367
Sueldo
69.258.367
Retribuciones complementarias
90.273.406
12101
39.996.054
12102
12103
Complementos especfico
12000
121
13
9.888.816
40.388.536
Laborales
4.516.955
Laboral fijo
4.516.955
13000
Salario Base
2.192.575
13001
Otras remuneraciones
130
16
2.324.380
160
11.606.232
Cuotas sociales
11.606.232
16012
10.210.497
16013
1.395.735
Total
431
Programa
175.654.960
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
18
Servicio
1838
Programa
322K
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
120
12000
121
12.882.363
9.649.033
Retribuciones bsicas
4.237.457
Sueldo
4.237.457
Retribuciones complementarias
5.411.576
12101
2.412.521
12102
12103
Complementos especfico
2.427.284
Laborales
1.303.711
Laboral fijo
1.303.711
13
130
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
16
160
571.771
730.577
573.134
1.929.619
Cuotas sociales
1.929.619
16012
1.526.772
16013
402.847
Total
432
Programa
12.882.363
Total
Servicio
349.153.289
Total
Seccin
1.534.153.719
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
433
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
19
DIVERSAS CONSEJERIAS
Servicio
1901
SERVICIOS GENERALES
Programa
143A
Cdigo
6
Descripcin
IMPORTE
INVERSIONES REALES
64
640
64099
500.000
500.000
500.000
Otros
500.000
Total
434
Programa
500.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
19
DIVERSAS CONSEJERIAS
Servicio
1901
SERVICIOS GENERALES
Programa
929A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
17
170
17002
2
9.721.954
9.721.954
9.721.954
9.721.954
22
225
22500
229
22991
4
2.854.290
Suministros y otros
2.854.290
Tributos y sanciones
2.000.000
Tributos locales
2.000.000
854.290
Fondo de Contingencia
854.290
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
200.000
200.000
200.000
200.000
INVERSIONES REALES
64
640
64099
1.237.552
1.237.552
1.237.552
Otros
1.237.552
Total
435
Programa
14.013.796
Total
Servicio
14.513.796
Total
Seccin
14.513.796
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
436
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2001
SERVICIOS GENERALES
Programa
942C
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
105.331.784
A Ayuntamientos
450
45000
6
105.331.784
A Ayuntamientos
105.331.784
105.331.784
INVERSIONES REALES
64
640
64022
7
385.200
385.200
385.200
385.200
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
750
75000
105.331.784
A Ayuntamientos
105.331.784
A Ayuntamientos
105.331.784
105.331.784
Total
437
Programa
211.048.768
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2001
SERVICIOS GENERALES
Programa
942D
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
62.445.964
A Cabildos Insulares
62.445.964
A Cabildos Insulares
62.445.964
62.445.964
Total
Total
438
Programa
62.445.964
Servicio
273.494.732
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2002
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
7.218.654
A Cabildos Insulares
7.218.654
A Cabildos Insulares
7.218.654
7.218.654
Total
Total
439
Programa
7.218.654
Servicio
7.218.654
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2003
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
10.847.124
A Cabildos Insulares
10.847.124
A Cabildos Insulares
10.847.124
10.847.124
Total
Total
440
Programa
10.847.124
Servicio
10.847.124
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2004
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
72.836.732
A Cabildos Insulares
72.836.732
A Cabildos Insulares
72.836.732
72.836.732
Total
Total
441
Programa
72.836.732
Servicio
72.836.732
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2005
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
9.339.348
A Cabildos Insulares
9.339.348
A Cabildos Insulares
9.339.348
9.339.348
Total
Total
442
Programa
9.339.348
Servicio
9.339.348
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2006
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
8.705.822
A Cabildos Insulares
8.705.822
A Cabildos Insulares
8.705.822
8.705.822
Total
Total
443
Programa
8.705.822
Servicio
8.705.822
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2007
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
22.486.325
A Cabildos Insulares
22.486.325
A Cabildos Insulares
22.486.325
22.486.325
Total
Total
444
Programa
22.486.325
Servicio
22.486.325
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
20
Servicio
2008
Programa
942A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
77.303.846
A Cabildos Insulares
77.303.846
A Cabildos Insulares
77.303.846
77.303.846
Total
445
Programa
77.303.846
Total
Servicio
77.303.846
Total
Seccin
482.232.583
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
446
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2301
SERVICIOS GENERALES
Programa
261A
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
420
42010
7
22.003.948
A Organismos Autnomos
22.003.948
A Organismos Autnomos
22.003.948
A Organismos Autnomos
22.003.948
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
720
72010
13.347.030
13.347.030
13.347.030
13.347.030
Total
447
Programa
35.350.978
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2301
SERVICIOS GENERALES
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
406.254
67.764
67.764
10000
12.260
10001
Otras remuneraciones
53.163
10005
Trienios/Antigedad
100
11
110
2.341
Personal Eventual
189.176
189.176
11000
188.775
11005
Trienios/Antigedad
12
120
401
50.270
Retribuciones bsicas
20.710
12000
Sueldo
16.758
12005
Trienios
121
29.560
11.207
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
131
3.952
Retribuciones complementarias
1.486
16.403
464
Laborales
23.589
Laboral eventual
23.589
13100
Salario base
14.391
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16
160
7.997
1.201
75.455
Cuotas sociales
75.455
16011
55.318
16012
12.694
16013
7.443
22
68.183
Suministros y otros
5.129
Gastos diversos
5.129
22601
1.900
22606
226
23
230
23000
4
3.229
63.054
63.054
63.054
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
100.000
100.000
100.000
100.000
Total
Total
448
Programa
574.437
Servicio
35.925.415
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2302
Programa
239A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
6.859.270
120
IMPORTE
2.082.527
Retribuciones bsicas
823.458
12000
Sueldo
655.260
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
168.198
Retribuciones complementarias
1.259.069
463.026
73.477
713.770
8.796
Laborales
2.734.568
Laboral fijo
2.264.889
13000
Salario Base
1.183.989
13001
Otras remuneraciones
807.420
13005
Antiguedad
249.535
13006
Horas extras
131
23.945
Laboral eventual
469.679
13100
Salario base
223.054
13101
Otras remuneraciones
140.414
13102
90.000
13105
Antiguedad
16.211
15
151
15100
16
160
Incentivos al Rendimiento
8.270
Gratificaciones
8.270
Gratificaciones
8.270
1.313.459
Cuotas sociales
1.313.459
16012
467.485
16013
845.974
720.446
720.446
17
170
17002
2
720.446
20
202
20200
205
20500
21
212
2.466.611
Arrendamientos y Cnones
52.274
43.517
43.517
Mobiliario y enseres
8.757
Mobiliario y enseres
8.757
149.750
100.750
21200
35.000
21209
Otros
65.750
Elementos de transportes
10.000
Elementos de transportes
10.000
214
21400
215
21500
216
21600
219
21900
22
Mobiliario y enseres
8.000
Mobiliario y enseres
8.000
20.000
20.000
11.000
11.000
Suministros y otros
220
2.224.587
Suministros no tarifados
81.600
22000
10.000
22001
22002
200
50.400
22003
Vestuario y lencera
11.000
22009
10.000
449
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2302
Programa
239A
Cdigo
221
Descripcin
IMPORTE
Suministros tarifados
643.167
22100
Energa elctrica
630.967
22101
Agua
22103
Combustible
222
800
11.400
Comunicaciones
246.278
22200
Telefnicas
242.178
22201
Postales
22202
Telegrficas
500
Transportes
1.500
223
22301
225
3.600
Otros transportes
1.500
Tributos y sanciones
21.191
22500
Tributos locales
21.000
22503
Multas y sanciones
226
191
Gastos diversos
515.321
22603
Jurdicos y contenciosos
514.381
22606
227
940
715.530
22700
Limpieza y aseo
110.000
22701
Seguridad
22703
22706
1.200
22709
11.578
22711
22712
23
230
23000
6
81.700
1.000
46.212
463.840
40.000
40.000
40.000
INVERSIONES REALES
63
632
63200
64
640
64003
143.021
15.300
15.300
15.300
127.721
127.721
Aplicaciones informticas
127.721
Total
450
Programa
9.468.902
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2302
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
73.880
63.002
63.002
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
4.516
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
451
Programa
73.880
Servicio
9.542.782
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
231B
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
212
21200
215
21500
22
21.098
2.998
2.019
2.019
Mobiliario y enseres
979
Mobiliario y enseres
979
Suministros y otros
220
13.855
Suministros no tarifados
7.759
22000
1.843
22001
3.000
22002
2.916
222
Comunicaciones
846
22201
Postales
733
22202
Telegrficas
113
Transportes
375
223
22301
226
22613
227
22702
23
230
23000
4
Otros transportes
375
Gastos diversos
4.500
4.500
375
Valoraciones y peritajes
375
4.245
4.245
4.245
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
48
480
48000
6
13.281.171
A Ayuntamientos
13.231.171
A Ayuntamientos
13.231.171
13.231.171
50.000
50.000
50.000
INVERSIONES REALES
64
640
64003
27.357
27.357
27.357
Aplicaciones informticas
27.357
Total
452
Programa
13.329.626
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
231C
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
11
110
11000
12
11.784.240
Personal Eventual
22.076
22.076
120
IMPORTE
22.076
1.861.533
Retribuciones bsicas
768.834
12000
Sueldo
609.623
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
159.211
Retribuciones complementarias
1.092.699
400.718
93.136
583.645
15.200
Laborales
7.188.496
Laboral fijo
5.527.607
13000
Salario Base
3.029.591
13001
Otras remuneraciones
1.867.041
13005
Antiguedad
131
630.975
Laboral eventual
1.660.889
13100
Salario base
750.289
13101
Otras remuneraciones
445.089
13102
408.045
13105
Antiguedad
16
160
57.466
2.712.135
Cuotas sociales
2.712.135
16011
16012
16013
2
7.098
2.237.484
20
467.553
572.979
Arrendamientos y Cnones
22.000
Cnones
22.000
Cnones
22.000
49.938
38.000
21200
18.000
21209
Otros
20.000
207
20700
21
212
213
21301
214
21400
215
21500
216
21600
22
4.500
Instalaciones tcnicas
4.500
Elementos de transportes
500
Elementos de transportes
500
Mobiliario y enseres
6.381
Mobiliario y enseres
6.381
220
557
557
471.041
Suministros no tarifados
50.057
22000
20.000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
221
557
23.000
500
6.000
Suministros tarifados
61.670
22100
Energa elctrica
51.907
22101
Agua
22103
Combustible
222
9.263
500
Comunicaciones
40.250
453
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
231C
Cdigo
Descripcin
22201
Postales
22202
Telegrficas
225
22500
IMPORTE
40.000
250
Tributos y sanciones
36.000
Tributos locales
36.000
Gastos diversos
1.600
22603
Jurdicos y contenciosos
1.500
22613
226
227
100
281.464
22700
Limpieza y aseo
139.474
22701
Seguridad
121.990
22703
22709
18.000
30.000
30.000
23
230
23000
2.000
30.000
Total
454
Programa
12.357.219
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
212
21200
215
21500
22
218.464
24.000
22.000
22.000
Mobiliario y enseres
2.000
Mobiliario y enseres
2.000
Suministros y otros
220
189.464
Suministros no tarifados
26.500
22000
13.000
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
10.000
Suministros tarifados
12.738
221
3.000
500
22101
Agua
1.738
22102
Gas
11.000
222
22201
225
22500
226
22603
227
22700
23
230
23000
4
Comunicaciones
101.000
Postales
101.000
Tributos y sanciones
13.000
Tributos locales
13.000
Gastos diversos
5.000
Jurdicos y contenciosos
5.000
31.226
Limpieza y aseo
31.226
5.000
5.000
5.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
Total
455
Programa
3.718.464
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
231I
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
212
21200
215
21500
216
21600
22
12.600
300
100
100
Mobiliario y enseres
100
Mobiliario y enseres
100
100
100
Suministros y otros
220
10.600
Suministros no tarifados
300
22000
100
22002
100
22009
100
Suministros tarifados
100
Agua
100
Comunicaciones
100
Postales
100
100
221
22101
222
22201
227
22700
229
22954
23
230
23000
4
Limpieza y aseo
100
10.000
10.000
1.700
1.700
1.700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
48
480
48000
31.237.818
19.618
19.618
19.618
31.218.200
31.218.200
31.218.200
Total
456
Programa
31.250.418
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
231N
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
21
4.810.405
19.800
16.100
21200
16.000
21209
Otros
212
215
21500
216
21600
22
100
Mobiliario y enseres
3.000
Mobiliario y enseres
3.000
700
700
Suministros y otros
220
4.773.605
Suministros no tarifados
28.260
22000
20.000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22009
3.000
221
100
4.660
500
Suministros tarifados
3.150
22101
Agua
3.000
22103
Combustible
222
22201
223
22301
225
22500
226
22603
227
150
Comunicaciones
62.000
Postales
62.000
Transportes
2.000
Otros transportes
2.000
Tributos y sanciones
85.000
Tributos locales
85.000
Gastos diversos
8.000
Jurdicos y contenciosos
8.000
3.495.195
22700
Limpieza y aseo
410.195
22701
Seguridad
133.440
22703
22709
2.951.060
1.090.000
1.090.000
229
22999
23
230
23000
4
500
17.000
17.000
17.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
48
480
48000
6
27.675.232
2.018.150
2.018.150
2.018.150
25.657.082
25.657.082
25.657.082
INVERSIONES REALES
61
612
61200
7
80.291
80.291
80.291
80.291
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
748
74800
82.884
82.884
82.884
82.884
Total
457
Programa
32.648.812
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
239A
Cdigo
2
Descripcin
IMPORTE
22
229
22978
36.663
Suministros y otros
36.663
36.663
36.663
Total
458
Programa
36.663
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2307
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
100
142.182
117.535
117.535
10000
25.064
10001
Otras remuneraciones
91.906
10005
Trienios/Antigedad
16
160
16010
565
24.647
Cuotas sociales
24.647
24.647
Total
Total
459
Programa
142.182
Servicio
93.483.384
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
231H
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
14.783.230
120
IMPORTE
1.649.454
Retribuciones bsicas
656.271
12000
Sueldo
521.504
12005
Trienios
134.767
Retribuciones complementarias
993.183
12101
363.652
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
57.961
564.510
7.060
Laborales
9.697.288
Laboral fijo
6.188.879
13000
Salario Base
3.342.584
13001
Otras remuneraciones
2.056.166
13005
Antiguedad
131
790.129
Laboral eventual
3.508.409
13100
Salario base
1.723.167
13101
Otras remuneraciones
977.344
13102
674.382
13105
Antiguedad
16
160
133.516
3.436.488
Cuotas sociales
3.436.488
16012
16013
21
212
21200
215
21500
22
134.000
115.000
115.000
Mobiliario y enseres
19.000
Mobiliario y enseres
19.000
14.312.941
Suministros no tarifados
733.150
22000
22001
22002
22003
Vestuario y lencera
22004
Productos alimenticios
22005
Productos farmacuticos
22009
221
14.514.441
Suministros y otros
220
378.072
3.058.416
20.000
1.000
32.400
10.000
488.000
1.000
180.750
Suministros tarifados
9.500
22101
Agua
7.500
22102
Gas
1.000
22103
Combustible
222
1.000
Comunicaciones
59.700
22201
Postales
50.000
22202
Telegrficas
22203
Telex y telefax
223
22301
224
9.100
600
Transportes
1.000
Otros transportes
1.000
Primas de Seguros
13.000
22401
Vehculos
22403
Otros riesgos
12.000
Tributos y sanciones
16.000
Tributos locales
16.000
Gastos diversos
68.000
Jurdicos y contenciosos
15.000
225
22500
226
22603
1.000
460
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
231H
Cdigo
Descripcin
22606
22613
227
IMPORTE
50.000
3.000
961.200
22700
Limpieza y aseo
155.000
22701
Seguridad
22702
Valoraciones y peritajes
22703
22706
22709
229
64.000
300.000
7.000
340.000
95.200
12.451.391
22903
22906
22909
3.020.000
22971
8.235.891
22972
22994
23
230
23000
4
250.000
156.000
19.500
770.000
67.500
67.500
67.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
450
45000
46
460
46000
48
480
48000
6
7.111.902
A Ayuntamientos
5.009.870
A Ayuntamientos
5.009.870
5.009.870
A Cabildos Insulares
1.011.600
A Cabildos Insulares
1.011.600
1.011.600
1.090.432
1.090.432
1.090.432
INVERSIONES REALES
62
625
62500
100.000
100.000
Mobiliarios y enseres
100.000
Mobiliarios y enseres
100.000
Total
461
Programa
36.509.573
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
231K
Cdigo
2
Descripcin
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
212
IMPORTE
21.302.276
15.500
11.000
21200
10.000
21209
Otros
213
21302
214
21400
215
21500
216
21600
22
1.000
500
Maquinaria
500
Elementos de transportes
500
Elementos de transportes
500
Mobiliario y enseres
3.000
Mobiliario y enseres
3.000
220
500
500
21.221.776
Suministros no tarifados
21.000
22000
1.500
22001
1.500
22002
1.500
22003
Vestuario y lencera
500
22004
Productos alimenticios
500
22005
Productos farmacuticos
22009
221
500
15.000
Suministros tarifados
1.500
22101
Agua
1.000
22103
Combustible
500
Comunicaciones
750
22201
Postales
500
22202
Telegrficas
250
Transportes
500
Otros transportes
500
Primas de Seguros
950
Otros riesgos
950
Tributos y sanciones
450
222
223
22301
224
22403
225
22500
Tributos locales
450
Gastos diversos
88.225
22603
Jurdicos y contenciosos
75.000
22606
11.475
22613
226
227
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
229
500
2.983.700
500
18.123.701
22909
22920
23
230
23000
4
480
48000
6
65.000
65.000
65.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
INVERSIONES REALES
63
632
63200
50.000
18.073.701
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
1.750
2.984.700
317.637
300.000
300.000
300.000
462
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
231K
Cdigo
64
640
64003
Descripcin
IMPORTE
17.637
17.637
Aplicaciones informticas
17.637
Total
463
Programa
22.619.913
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
3.653.938
96.630
Retribuciones bsicas
32.179
12000
Sueldo
29.356
12005
Trienios
120
121
2.823
Retribuciones complementarias
64.451
12101
21.725
12102
12103
Complementos especfico
13
3.907
38.819
Laborales
130
2.655.539
Laboral fijo
99.129
13000
Salario Base
53.078
13001
Otras remuneraciones
36.313
13005
Antiguedad
131
9.738
Laboral eventual
2.556.410
13100
Salario base
1.441.049
13101
Otras remuneraciones
1.047.116
13105
Antiguedad
16
160
68.245
901.769
Cuotas sociales
901.769
16012
16013
20
204
20400
21
212
21200
213
21301
215
21500
216
21600
22
396.400
Arrendamientos y Cnones
13.827
Elementos de transporte
13.827
Elementos de transporte
13.827
37.500
26.000
26.000
8.000
Instalaciones tcnicas
8.000
Mobiliario y enseres
1.500
Mobiliario y enseres
1.500
2.000
220
21.755
880.014
2.000
266.000
Suministros no tarifados
33.000
22000
30.000
22002
22009
221
Agua
22103
Combustible
22201
225
22500
226
22613
227
1.000
Suministros tarifados
22101
222
2.000
10.500
6.000
4.500
Comunicaciones
60.000
Postales
60.000
Tributos y sanciones
1.000
Tributos locales
1.000
Gastos diversos
500
500
161.000
22700
Limpieza y aseo
47.000
22701
Seguridad
89.000
22702
Valoraciones y peritajes
22.000
22703
23
230
3.000
79.073
79.073
464
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
Cdigo
23000
4
Descripcin
IMPORTE
79.073
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
460
46000
48
480
48000
92.336.251
A Cabildos Insulares
37.617.005
A Cabildos Insulares
37.617.005
37.617.005
54.719.246
54.719.246
54.719.246
Total
465
Programa
96.386.589
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2308
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.930
62.052
62.052
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
3.566
10.878
Cuotas sociales
10.878
10.878
Total
Total
466
Programa
72.930
Servicio
155.589.005
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2312
Programa
336A
Deportes
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
120
286.079
Retribuciones bsicas
121.599
Sueldo
12005
Trienios
Complementos al puesto de trabajo
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
130
90.318
31.281
Retribuciones complementarias
12101
13
1.258.137
121
IMPORTE
164.480
62.884
9.733
90.213
1.650
Laborales
694.788
Laboral fijo
384.957
13000
Salario Base
222.038
13001
Otras remuneraciones
115.633
13005
Antiguedad
131
47.286
Laboral eventual
309.831
13100
Salario base
174.563
13101
Otras remuneraciones
123.460
13105
Antiguedad
16
160
11.808
277.270
Cuotas sociales
277.270
16012
16013
21
56.114
221.156
201.239
23.444
16.444
21200
12.438
21209
Otros
4.006
Mobiliario y enseres
6.000
Mobiliario y enseres
6.000
1.000
212
215
21500
216
21600
22
220
1.000
156.395
Suministros no tarifados
11.820
22000
22001
22002
2.400
22009
1.920
Suministros tarifados
2.000
221
22101
222
22201
223
22301
225
Agua
7.000
500
2.000
Comunicaciones
11.000
Postales
11.000
Transportes
1.250
Otros transportes
1.250
Tributos y sanciones
61.135
22500
Tributos locales
12.901
22502
Tributos estatales
48.234
226
22603
227
Gastos diversos
1.800
Jurdicos y contenciosos
1.800
67.390
22700
Limpieza y aseo
66.233
22701
Seguridad
22703
23
230
23000
557
600
21.400
21.400
21.400
467
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2312
Programa
336A
Deportes
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
6
2.755.559
2.755.559
2.755.559
2.755.559
INVERSIONES REALES
64
422.000
422.000
422.000
64021
406.000
64022
640
16.000
Total
468
Programa
4.636.935
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2312
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
72.736
58.966
58.966
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
45.954
10005
Trienios/Antigedad
100
16
160
16010
480
13.770
Cuotas sociales
13.770
13.770
Total
Total
469
Programa
72.736
Servicio
4.709.671
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
331A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
13
31.447
Laborales
23.904
Laboral eventual
23.904
13100
Salario base
14.391
13101
Otras remuneraciones
7.997
13105
Antiguedad
1.516
7.543
Cuotas sociales
7.543
131
16
160
16013
7.543
Total
470
Programa
31.447
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
332A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
3.316.595
407.653
Retribuciones bsicas
176.901
12000
Sueldo
136.304
12005
Trienios
120
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
40.597
Retribuciones complementarias
230.752
87.807
14.111
126.025
2.809
Laborales
2.137.355
Laboral fijo
1.799.041
13000
Salario Base
957.099
13001
Otras remuneraciones
622.777
13005
Antiguedad
219.165
Laboral eventual
338.314
13100
Salario base
198.450
13101
Otras remuneraciones
122.902
13105
Antiguedad
131
16
160
16.962
771.587
Cuotas sociales
771.587
16012
16013
21
212
21200
213
90.735
680.852
577.963
122.330
101.395
101.395
14.435
21301
Instalaciones tcnicas
7.000
21302
Maquinaria
7.435
Mobiliario y enseres
5.000
Mobiliario y enseres
5.000
1.500
215
21500
216
21600
22
220
1.500
435.633
Suministros no tarifados
39.060
22000
17.000
22002
14.000
22003
Vestuario y lencera
22005
Productos farmacuticos
22009
221
3.760
300
4.000
Suministros tarifados
14.500
22101
Agua
14.000
22109
Otros suministros
222
500
Comunicaciones
9.573
22201
Postales
8.000
22204
Informticas
1.573
Transportes
4.000
Otros transportes
4.000
Tributos y sanciones
5.000
Tributos locales
5.000
Gastos diversos
1.000
223
22301
225
22500
226
22603
227
Jurdicos y contenciosos
1.000
362.500
22700
Limpieza y aseo
350.000
22701
Seguridad
11.000
471
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
332A
Cdigo
22703
23
230
23000
6
Descripcin
IMPORTE
1.500
20.000
20.000
20.000
INVERSIONES REALES
62
626
62600
628
62800
445.992
445.992
345.992
345.992
100.000
100.000
Total
472
Programa
4.340.550
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
334A
Promocin Cultural
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
480
48000
30.000
30.000
30.000
30.000
Total
473
Programa
30.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
334D
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
483.745
120
138.410
Retribuciones bsicas
53.471
12000
Sueldo
42.827
12005
Trienios
10.644
Retribuciones complementarias
84.939
12101
31.891
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
121
13
130
8.403
44.014
631
Laborales
235.270
Laboral fijo
194.211
13000
Salario Base
112.414
13001
Otras remuneraciones
57.409
13005
Antiguedad
24.388
Laboral eventual
41.059
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
131
16
160
1.201
110.065
Cuotas sociales
110.065
16012
16013
35.124
74.941
Total
474
Programa
483.745
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
337A
Patrimonio Cultural
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
12
396.125
120
182.703
Retribuciones bsicas
75.539
12000
Sueldo
54.492
12005
Trienios
121
12101
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
21.047
Retribuciones complementarias
107.164
38.534
6.136
61.782
712
Laborales
136.954
Laboral fijo
104.064
13000
Salario Base
64.757
13001
Otras remuneraciones
24.862
13005
Antiguedad
14.445
Laboral eventual
32.890
13100
Salario base
17.624
13101
Otras remuneraciones
13.664
13105
Antiguedad
131
16
160
1.602
76.468
Cuotas sociales
76.468
16012
27.820
16013
48.648
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
448
44800
48
480
48000
482
48200
6
85.000
45.000
45.000
45.000
40.000
20.000
20.000
A fundaciones
20.000
A fundaciones
20.000
INVERSIONES REALES
64
640
64021
7
75
750
75000
575.000
575.000
575.000
575.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000
A Ayuntamientos
100.000
A Ayuntamientos
100.000
100.000
Total
475
Programa
1.156.125
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2313
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
10
58.486
58.486
58.486
10000
12.532
10001
Otras remuneraciones
100
45.954
Total
Total
476
Programa
58.486
Servicio
6.100.353
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2314
Programa
331A
Cdigo
1
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
12
IMPORTE
2.385.795
598.819
Retribuciones bsicas
250.345
12000
Sueldo
192.230
12005
Trienios
120
121
58.115
Retribuciones complementarias
348.474
12101
133.332
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
19.898
191.359
3.885
Laborales
130
1.241.770
Laboral fijo
975.180
13000
Salario Base
543.297
13001
Otras remuneraciones
315.165
13005
Antiguedad
116.718
Laboral eventual
266.590
13100
Salario base
159.026
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
131
16
160
96.042
11.522
545.206
Cuotas sociales
545.206
16012
132.128
16013
413.078
21
293.968
62.600
20.300
20.300
29.300
21301
Instalaciones tcnicas
18.500
21302
Maquinaria
10.800
212
21200
213
214
21400
215
21500
216
21600
22
Elementos de transportes
6.000
Elementos de transportes
6.000
Mobiliario y enseres
4.000
Mobiliario y enseres
4.000
3.000
220
3.000
205.000
Suministros no tarifados
15.700
22000
5.000
22001
4.000
22002
3.000
22003
Vestuario y lencera
1.700
22009
221
2.000
Suministros tarifados
10.500
22101
Agua
2.500
22103
Combustible
8.000
Comunicaciones
9.000
Postales
9.000
Transportes
6.000
222
22201
223
22301
225
22500
227
Otros transportes
6.000
Tributos y sanciones
14.500
Tributos locales
14.500
149.300
22700
Limpieza y aseo
114.500
22701
Seguridad
9.000
22703
1.000
477
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2314
Programa
331A
Cdigo
22704
23
230
23000
Descripcin
IMPORTE
24.800
26.368
26.368
26.368
Total
478
Programa
2.679.763
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2314
Programa
334A
Promocin Cultural
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
4
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
443
44300
6
2.171.980
2.171.980
2.171.980
2.171.980
INVERSIONES REALES
64
640
64021
7
4.529.548
4.529.548
4.529.548
4.529.548
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
743
74300
355.000
355.000
355.000
355.000
Total
479
Programa
7.056.528
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2314
Programa
334B
Infraestructura Cultural
(IMPORTE EN EUROS)
Cdigo
7
Descripcin
IMPORTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
750
75000
100.000
A Ayuntamientos
100.000
A Ayuntamientos
100.000
100.000
Total
480
Programa
100.000
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Seccin
23
Servicio
2314
Programa
912A
Cdigo
1
Descripcin
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
11
298.886
Personal Eventual
22.076
22.076
22.076
68.468
Retribuciones bsicas
33.293
12000
Sueldo
24.437
12005
Trienios
110
11000
12
120
121
8.856
Retribuciones complementarias
35.175
12101
14.262
12102
12103
Complementos especfico
12109
Otros complementos
13
130
2.073
18.043
797
Laborales
130.901
Laboral fijo
89.041
13000
Salario Base
49.846
13001
Otras remuneraciones
30.646
13005
Antiguedad
131
8.549
Laboral eventual
41.860
13100
Salario base
22.316
13101
Otras remuneraciones
17.542
13105
Antiguedad
16
160
2.002
77.441
Cuotas sociales
77.441
16011
16012
6.947
16013
29.425
41.069
Total
481
Programa
298.886
Total
Servicio
10.135.177
Total
Seccin
315.485.787
2015
P R E S U P U E S TO S G E N E R A L E S D E L A C O M U N I D A D A U T N O M A D E C A N A R I A S
Cdigo
CAC
Descripcin
IMPORTE
6.417.985.065
Total
482
6.417.985.065