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Gallinas ponedoras 25 04-2013

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Published on 12 de marzo de 2014

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1. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno CONSEJO FEDERAL DE
GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL Instalacin y puesta en marcha de una
granja de gallinas ponedoras. (Transferencia al Poder Popular) Proponente: Gobierno Bolivariano del Estado
Cojedes Formulador del Proyecto: Direccin de Desarrollo Econmico Endgeno San Carlos, Abril 2.013
2. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 1. IDENTIFICACIN DEL
PROPONENTE 1.1Identificacin de la Entidad Poltico Territorial proponente del proyecto: Gobernacin del
Estado Cojedes 1.2Domicilio: Calle Sucre Cruce con Manrique San Carlos Estado Cojedes 1.3Persona
Responsable del Proyecto: Ing. Katiuska Camacho Organismo: Direccin General Sectorial de Desarrollo
Econmico Endgeno de la Gobernacin del Estado Cojedes. Cargo: Directora de Desarrollo Endgeno
Telfono: (0258) 4334588 Correo Electrnico: ddeecojedes@gmail.com 2. DATOS DEL PROYECTO 2.1
Nombre del Proyecto: Instalacin y puesta en marcha de una granja de gallinas ponedoras. (Transferencia al
Poder Popular)
3. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 2.2 Ubicacin del Proyecto: La unidad
de produccin a desarrollar esta ubicada en el Fundo Zamorano Indgenas de Guanmontey, en el sector
Guanmontey, Municipio Tinaco del estado Cojedes. Va que conduce al casero Las Garzas. 2.3 Costo del
Proyecto: Un milln ciento cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro con quince cntimos (1.146.864,15)
2.4. Duracin del Proyecto: Tres meses. 3. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIN 3.1
Descripcin del problema: 3.2 Objetivo General: Instalar y equipar un galpn para la cra de 6.000 gallinas
ponedoras, en el sector Guanmontey municipio Tinaco del estado Cojedes, para garantizar la soberana
alimentaria en la regin. 3.3Objetivos Especficos: Captar recursos financieros ante la banca nacional para la
ejecucin del proyecto. Construir las instalaciones y dems espacios fsicos, adecuados al sistema de produccin,
dotndolas de los equipos y accesorios, indispensables para las labores diarias.Garantizar el suministro
permanente de productos estratgicos, como los huevos. De vital importancia en la alimentacin del
venezolano.Garantizar la continuidad de los programas sociales, llevados a cabo por el gobierno nacional.
4. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 3.4 Importancia e impacto del proyecto:
Obtener el financiamiento, para la construccin de un pequeo galpn para la cra de Gallinas Ponedoras, para la
produccin de huevos para consumo familiar, con el fin de enfrentar la escasez de este importante rubro
alimenticio. Este sistema, considerado de mediano potencial productivo, representa una alternativa tecnolgica de
fcil dominio para el pequeo productor pecuario donde el componente avcola, adems de dar un aporte
significativo de protena animal, contribuir con el fortalecimiento de la cadena agro productiva y garantizara la
seguridad alimentaria en la regin, destacando dentro de esta iniciativa econmica productiva, la participacin
activa y protagnica de la mano de obra de las familias que integran el Consejo Comunal de este predio agrcola.
3.5 Poblacin beneficiada por la ejecucin del proyecto: El proyecto contribuir a mejorar las condiciones de vida
en los pobladores de las comunidades aledaas al sector Guanmontey, as como dentro del municipio Tinaco,
usuarios y consumidores en general; porque se generarn nuevas oportunidades de empleo e ingresos y el
suministro de un producto de consumo masivo de alta calidad y a precios competitivos. La asignacin de los

recursos de inversin se realizar con criterios de equidad, minimizando los riesgos de concentracin de riqueza a
partir de bienes pblicos, de manera que estos brinden oportunidades a todos los potenciales consumidores y
beneficiarios. 3.6. Dificultades y Limitaciones del proyecto: Indisponibilidad de recursos financieros propios en el
seno de las comunidades para la construccin de infraestructuras productivas y para la adquisicin de maquinarias
y equipos; falta de organizacin entre sus pobladores respecto a su incorporacin protagnica en los Comits de
Trabajo y Consejos de Trabajadores.
5. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 4. IDENTIFICACIN DE LA ETAPA
DEL PROYECTO ETAPA DEFINICIN SELECCIN 4.1 Preinversin Se refiere a la fase preliminar para la
ejecucin de un proyecto, que en ocasiones requiere del apoyo econmico previo a su desarrollo 4.2 Proyecto
Nuevo Se refiere a la presentacin de una propuesta de inversin que no ha tenido financiamiento alguno x 4.3
Ampliacin o modificacin Hace alusin al proyecto que ha sido ejecutado y posteriormente requiere recursos
para su ampliacin o modificacin 4.4 Culminacin Es el proyecto que no ha sido ejecutado fsicamente en su
totalidad y requiere de recursos para su culminacin Explique: Ya que el mismo nunca ha sido financiado por
ningn ente ni privado ni publico. 5. ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
ENDGENO Y SOSTENIBLE 5.1 Factores de Produccin Local: 5.1.1 Fuerza de Trabajo: En la zona de
explotacin hay mano de obra disponible, pero de baja capacitacin. Se seleccionar el personal ms calificado,
el mismo que recibir una capacitacin previa. Se contar con los servicios de un encargado, que su funciones de
velar por el buen funcionamiento de la granja. Habr una oficina especialmente destinada para
6. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno la administracin, donde se guardarn
todos los libros, registros y controles, que son instrumentos bsicos para una buena administracin. 5.1.2
Adquisicin de materia prima en la localidad: Para el caso de los pollitos BB, se considera que sern compradas
en la ciudad de San Carlos y de all sern llevadas a la granja en camioneta. Como ya se sabe esta zona cuenta
con una abundante produccin de maz y que se comprara concentrado proteico en Tinaco. Incluir cooperativas
5.1.3 Adquisicin de insumos: La granja tiene un abastecimiento asegurado de los insumos requeridos en la
alimentacin, que cuentan con buena disponibilidad en la zona, el resto de los insumos sern trados de la ciudad
de Tinaco y San Carlos donde se contar con un proveedor de garanta. Los materiales de sanidad y manejo
sern Trados de la ciudad de San Carlos. 5.1.4 Transferencia de Tecnologa: Para la Ejecucin del proyecto se
requiere tener conocimientos de: cuidados de aves, manipulacin, los equipos y herramientas son particulares de
acuerdo al tipo del proyecto a realizarse. Tanto mano de obra, equipos y materiales se encuentran en la ciudad.
5.2 Armonizacin con el Ambiente: La ejecucin del presente proyecto, no generar ningn impacto negativo e
indeseable sobre el medio ambiente en el rea de influencia inmediata. La concepcin del proyecto se enmarca
dentro de la poltica ambiental del pas que considera compatible la calidad ambiental y el desarrollo econmico y
social. En el mismo, se enfatizan en los aspectos ambientales a fin de minimizar, atenuar o contrarrestar los efectos
desfavorables de las acciones constructivas y al mismo tiempo se han desarrollado los dems componentes,
considerando la dimensin ambiental como eje trasversal que orienta todas las acciones de su desarrollo. El
7. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno uso de este tipo de tecnologa limpia,
favorece la preservacin del medio ambiente, en virtud del uso confinado de los nutrientes y compuestos
agroqumicos que son reusados sin causar impacto en el entorno a diferencia de los sistemas de produccin
tradicional a plena exposicin. 5.3 Eficiencia en el uso de los recursos: De acuerdo a lo que se tiene pautado en el
proyecto, se estima poder cumplir con las actividades de acuerdo al cronograma de ejecucin o trabajo, durante
tres meses. Se debe estudiar este cronograma para terminar a feliz trmino, en calidad y tiempo y con respecto a
los recursos financieros se espera que la materia prima, mano de obra y equipos, mantengan su precio para poder
cumplir con todo lo estipulado y la meta fsica sea alcanzada. 5.4 Redistribucin Social (comunidades del
entorno): Con la puesta en marcha de este proyecto y su distribucin social, la Cooperativa la diosa de tinaco RL,
ejecutara una serie de acciones y propuestas contempladas dentro del Plan de Desarrollo Comunal, minimizando
los problemas existentes en dichas comunidades. Esta contribucin estar reflejada en las Actas Convenio, segn
los acuerdos establecidos entre las partes involucradas.
8. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 6. INTEGRACIN Y RELACIN
CON LOS PLANES DE DESARROLLO Articulacin con: Especifique la vinculacin del objeto del proyecto
con los Planes de Desarrollo y Distritos Motores de Desarrollo 6.1 Plan Nacional Simn Bolvar Expandir la
economa social, cambiando el modelo de apropiacin y distribucin de los excedentes. 6.2 Plan de Desarrollo
Comunal Profundizar la participacin protagnica de los Consejos Comunales y Comunas, para fortalecer los

mecanismos de creacin y desarrollo de EPS, UPS, y otras formas de organizacin socio productiva. 6.3 Plan
Municipal de Desarrollo No definido 6.4 Plan Estadal de Desarrollo 6.5 Integracin con el Distrito Motor de
Desarrollo Por su ubicacin, se articula con los planes del DMD Tinaco Calabozo - Tiznados. 7. EQUILIBRIO
TERRITORIAL 7.1 Ubicacin en zonas de mayor ndice de pobreza. DEFINICIN SELECCIN a) Zona
Rural Diseminada. Tiene que ver con el desarrollo del proyecto donde exista menor cantidad de familias en mayor
extensin de tierra, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 306 x b)
Barrios Nuevos. Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades recin conformadas c) Barrios
Consolidados. Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades establecidas que cuentan con algunos
servicios bsicos d) Urbanizaciones Consolidadas. Se refiere al desarrollo del proyecto en urbanizaciones
consolidadas que cuenta con los servicios bsicos Explique: Este proyecto se desarrollara por la extensin de
tierra que se encuentra en la zona.
9. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 7.2 Densidad Poblacional.
DEFINICIN SELECCIN a) Menor Densidad Poblacional. Se refiere a la menor concentracin poblacional
en mayor extensin de tierra, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art.
306 x b) Mayor Densidad Poblacional. Se refiere a la mayor concentracin poblacional en menor extensin de
tierra Explique: En este sector que conforma la mancomunidad de Consejos Comunales hacia el sector
Guanmontey de Tinaco, que ocupan en conjunto, una pequea concentracin poblacional en una mayor extensin
de tierra.. 7.3 Presencia de poblacin Indgena en la Zona. DEFINICIN SELEC CIN a) Incorporacin de la
poblacin indgena al proyecto (Formulacin) Fomenta la participacin protagnica de las poblaciones indgenas
en la formulacin de los proyectos presentados, conjuntamente con el apoyo del Ejecutivo Nacional, tal como lo
establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 123 No aplica b) Impacto
socioeconmico en la calidad de vida de la poblacin indgena (Ejecucin y seguimiento) Fomenta el
fortalecimiento de las poblaciones indgenas en la Ejecucin y Seguimiento de los proyectos, tal como lo establece
la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 123 No aplica Explique: NO APLICA. Dentro de
la geografa municipal, no se encuentra asentada ninguna comunidad indgena.
10. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 7.4 Desarrollo de Infraestructura y
Servicios Bsicos. DEFINICIN SELECCIN a) Existencia de Servicios Bsicos. Se refiere al desarrollo de
proyectos en reas que cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnologa y
Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 82
83 x b) Inexistencia de Servicios Bsicos. Se refiere al desarrollo de servicios bsicos en reas que no cuentan
con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnologa y Comunicaciones y Correo, tal como
lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 82 83 Explique: En la zona segn su
poblacin no cuenta con algunos servicio bsicos como lo son: aguas servidas, aseo, Tecnologa, comunicacin y
correo. 7.5 Integracin de proyectos entre la Entidad Poltico Territorial y las Organizaciones de Base del Poder
Popular y Distritos Motores de Desarrollo: El presente proyecto, por su cobertura geogrfica, esta articulado con
los siguientes Distritos Motores de Desarrollo: a) TINACO TIZNADOS - CALABOZO.
11. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 8. REDES Y CADENAS
PRODUCTIVAS 8.1 Articulacin con toda la cadena productiva. DEFINICIN SELECCIN a) Produccin
primaria. Se refiere a la materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto x b) Transformacin. Se refiere a
la transformacin de la materia prima en productos terminados c) Distribucin y Colocacin. Hace alusin a la
colocacin del producto final en las redes de distribucin del Estado x Explique: Por la bondad operativa de la
zona rural, y su potencial , la misma proporciona una mayor productividad de la granja a instalar, aplican estas dos
(02) opciones. 8.2 Impulso a la sustitucin de importaciones: La materia prima utilizada para la cra de aves, es
procesada en el pas, ofreciendo calidad, economa y abastecimiento. 8.3 Impulso a las exportaciones: En su fase
inicial NO APLICA. 9. ENFOQUE DE GNERO 9.1 Participacin laboral de la mujer en el proyecto: El estado
garantizara la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. La incorporacin de
la mujer en el mercado de trabajo recibe una atencin especial hoy dia, pues en estudios socio-demogrficos, se
profundiza mas en las causas y consecuencias de la concentracin o segregacin de las mujeres en algunas
actividades u ocupaciones, as como en la discriminacin que sufren debido a su condicin femenina. En los
estudios de gnero y en las organizaciones de mujeres se ha insistido de manera frecuente en la necesidad de
hacer visible la participacin econmica
12. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno femenina. Los trabajos que realizan las

mujeres son en su mayora precarios, discriminatorios, de tiempo parcial y ciertamente no son registrados
adecuadamente en las fuentes estadsticas ms globales como son los censos de poblacin. 9.2 Participacin de la
mujer en la direccin y toma de decisiones: La participacin de las mujeres en posiciones que les permitan
acceder a la toma de decisiones ha sido una constante inquietud de los movimientos de mujeres a nivel mundial
para potenciar el papel de la mujer. Como se refleja en la Plataforma de Accin de Beijing, acordada en la IV
Conferencia Mundial de la Mujer 1995, donde se reconoce que a pesar de que en la mayora de los pases existe
un movimiento generalizado de democratizacin, la mujer suele estar insuficientemente representada en casi todos
los niveles de gobierno. 10. PODER POPULAR: 10.1 Transferencias de Competencias al Poder Popular: El
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LeyOrgnica tiene las siguientes finalidades:1.Desarrollar
mecanismos que garanticen la participacinde los Consejos Comunales, Comunidades,
OrganizacionesSocioproductivas bajo rgimen de Propiedad Social Comunal,Comunas y dems formas de
organizacin del Poder Popularen la formulacin de propuestas de inversin ante lasautoridades nacionales,
estadales y municipales encargadas dela elaboracin de los respectivos planes de inversin, as como la ejecucin,
evaluacin y control de obras, programas y serviciospblicos en su mbito territorial.Operacin y administracin
de la unidad productiva
13. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 10.2 Articulacin y validacin con los
Consejos Comunales. DEFINICIN SELECCIN a) Diagnstico Participativo. Tiene que ver con priorizar las
necesidades de la comunidad con la participacin de sus integrantes, tal como lo establece la Ley Orgnica de los
Consejos Comunales, Ciclo Comunal Art. 44 b) Equipos de la Comunidad en la Formulacin, Ejecucin y
Seguimiento del Proyecto. Se refiere a la incorporacin y compromiso de la comunidad en la Formulacin,
Ejecucin y Seguimiento del Proyecto hasta su culminacin, tal como lo establece la Ley Orgnica de los
Consejos Comunales artculo 16 17 x Explique: La seleccin APLICA acorde a los principios constitucionales
de Justicia Social, Corresponsabilidad y de Bienestar Comn. 10.3 Orientacin hacia la conformacin y
consolidacin de las comunas: Por ocupar un espacio territorial con potencialidades y ventajas comparativas, y
por afrontar problemticas en comn, los Cooperativistas agrupados en esta mancomunidad, renen las
condiciones y requisitos para constituir la Coopetarativa La diosa de Tinaco RL.
14. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 11. MODELO DE GESTIN: 11.1
Modelo de Gestin Socialista para los proyectos de infraestructura y vivienda. DEFINICIN SELECCIN a)
Incorporacin de la comunidad en el desarrollo del proyecto. Se refiere a la participacin de los ciudadanos y
ciudadanas de la comunidad en la ejecucin del proyecto tal como lo establece la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela Art. 308 x b) Incorporacin de la comunidad en la contralora social. Se refiere a la
participacin de los ciudadanos y ciudadanas en el seguimiento y control del proyecto, segn lo establecido en la
Ley Orgnica de los Consejos Comunales Art. 33 34 c) Adquisicin de materiales en las empresas de
propiedad social recuperadas por el Estado Venezolano. Se refiere a la compra de los diversos materiales de
construccin en las empresas de Propiedad Social recuperadas por el estado, tal como lo establece la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 308 Explique: Las personas que hacen vida dentro de
la comunidad, son esencia del presente proyecto, tendrn la corresponsabilidad de velar por la administracin de
los recursos asignados, requeridos para el acondicionamiento de la infraestructura existente, dotacin de servicios,
la instalacin y puesta en marcha de los equipos a utilizar y el capital de trabajo indispensable para el desarrollo de
las actividades afines al proyecto.
15. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 11.2 Modelo de Gestin Socialista
para proyectos de Organizaciones Socio productivas. DEFINICIN SELECCIN a) Empresas de propiedad
social directa. Se define como la Unidad productiva ejercida en un mbito territorial demarcado en una o varias
comunidades, en una o varias comunas que beneficie al colectivo donde los medios de produccin son de
propiedad de la colectividad, segn lo establecido en la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economa
Popular Art. 9 Num. 1 x b) Empresas de propiedad social indirecta. Se define como la Unidad productiva, cuya
propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad. El Estado progresivamente podr transferir la
propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas, en beneficio del colectivo, segn lo establecido en
la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economa Popular Art. 9 Num. 2 c) Mecanismos de redistribucin de
excedentes y participacin en el entorno comunitario. Distribucin colectiva de los excedentes despus de cada
perodo operacional anual o periodo fiscal, en la comunidad donde se desarrolla el proyecto socio productivo,
segn lo establecido en la Ley Orgnica de los Consejos Comunales Art. 51 d) Fondos Externos para el Poder

Comunal. Son los recursos econmicos del excedente de la empresa, que estn orientados hacia la comunidad en
su rea geogrfica del Consejo Comunal, Comuna, Eje Comunal o Distrito Motor de Desarrollo Explique: Es
importante destacar, que la operacin y administracin de esta Cooperativa, estar cargo de mano de obra de la
zona, capacitada, debidamente capacitada para el ejercicio de sus funciones, estas personas estn residenciados o
viven en los diferentes Consejos Comunales localizados dentro del rea de influencia inmediata al proyecto.
16. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 12. ASPECTOS FINANCIEROS Y
TCNICOS 12.1 ASPECTOS FINANCIEROS 12.1.1 Presupuesto: Partida Descripcin Unidad Cantidad P.U
Total Bs. 1 Construccin de Obras Civiles (Galpn para Gallinas) Und. 2 287.375,19 574.750,38 574.750,38 5
Pala Cuadrada M/Plst. Truper. Pza 2 65,00 130,00 6 Pico Punta y Pala C/Cabo Truper Pza 2 110,00 220,00 7
Carretilla 1551 R/Neumat. Truper. Unid. 2 750,00 1.500,00 8 Jaula para Gallinas Ponedoras (Modulo
Capacidad 7 Gallinas,incluye bebedero y comedero) Unid. 286 370,00 105.714,29 9 Tanque de almacenamiento
de agua con Capacidad de 2 mil litros Unid. 2 1.900,00 3.800,00 10 Cepillo Carretero Pza 3 35,00 105,00
111.469,29 13.376,31 11 Materia Prima (Pollona de 18 Semanas) Und. 6.000 54,00 324.000,00 12 Alimento
Concentrado (Ponarina) Saco 439 220,00 96.525,00 13 Insumos Mes 1 5.040,97 5.040,97 14 Mano de Obra
Mes 1 15.213,91 15.213,91 15 Servicios Bsicos Mes 1 100,00 100,00 440.879,89 6.388,28 1.146.864,15
Imprevistos Total General Proyecto: Instalacin de una Granja para Gallinas Ponedoras en el Sector Guanmontey,
MunicipioTinaco del Estado Cojedes. Sub - Total Obras Civiles (Bs) Sub - Total Equipos y Materiales para
Galpones (Bs) Impuesto al Valor Agregado (12%) Sub - Total Capital de Trabajo (Bs)
17. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 12.1.2 Descripcin del costo de
Inversin: 12.1.3 Cronograma de desembolsos: Concepto Tiempo en Meses Total Inversin1 2 3 Obras Civiles
Equipos para Galpones Capital de Trabajo Imprevistos Impuesto al Valor Agregado Total Inversiones 12.2
ASPECTOS TCNICOS 12.2.1Memoria Descriptiva Detallada: 12.2.2Formulacin del proyecto desde una
perspectiva integral: En la proteccin agroalimentaria para las personas que hacen vida en el municipio Tinaco, la
Gobernacin pone en marcha el proyecto: construccin, Descripcin Aporte Propio (Bs.) Financiamiento (Bs.)
Total Aportes (Bs) Activos Tangibles Obras Civiles 574.750,38 574.750,38 Equipos para Galpones 111.469,29
111.469,29 Total Activos Fijos Tangibles - 686.219,67 686.219,67 Activos Fijos Intangibles Imprevistos
6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 13.376,31 13.376,31 Total Activos Fijos Intangibles 19.764,59
19.764,59 Capital de Trabajo Materia Prima 324.000,00 324.000,00 Alimento Concentrado 96.525,00
96.525,00 Insumos 5.040,97 5.040,97 Mano de Obra 15.213,91 15.213,91 Servicios Bsicos 100,00 100,00
Total Capital de Trabajo - 440.879,89 440.879,89 Total Inversin - 1.146.864,15 1.146.864,15
18. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno equipamiento y puesta en marcha de
galpn (160 mts) para la cra de gallinas ponedoras, en la unidad de produccincooperativa la diosa de tinaco
rl en el sector guanmontey, tinaco, municipio tinaco, estado cojedes. Este Proyecto est enmarcado dentro de
las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2007/2013, su enfoque o directriz
est enmarcada en la Suprema Felicidad Social, que es la visin a largo plazo que tiene como punto de partida la
alimentacin de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo
social, productivo, socialista, humanista, endgeno, donde todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que
deca Simn Bolvar: la suprema felicidad social. En la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela se
encuentran las bases de las polticas de la construccin de una nueva estructura econmica y social incluyente, en
las luchas del pueblo venezolano y en la voluntad poltica del actual gobierno de avanzar hacia la construccin del
socialismo. Actualmente, la estructura social de Venezuela est en un proceso de transicin hacia una formacin
econmico social ms incluyente, porque el gobierno est ejecutando, un proceso de inclusin social masivo y
acelerado, financiado por la nueva forma de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en la cobertura
y la universalizacin en la satisfaccin de necesidades de identidad, alimentacin, salud, educacin, vivienda y
empleo. La satisfaccin de las necesidades sociales est vinculada con el sistema de produccin-distribucin de
bienes y servicios, porque slo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la produccin
de la riqueza social segn sus capacidades, con el desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las
probabilidades de satisfacer las necesidades sociales. 12.2.3Memoria de diseo y clculos de los cmputos
mtricos: 12.2.4Memoria fotogrfica con su respectiva leyenda: 12.2.5Planos segn tipologa del proyecto, a
escala o acotados, firmados y sellados por profesional responsable:
19. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 12.2.6Croquis de Ubicacin
Geogrfica: 12.2.7Titularidad del Terreno: 12.2.8 Cronograma de Ejecucin: Concepto Tiempo en Meses Total

Inversin1 2 3 Obras Civiles 180.907,96 180.907,96 180.907,96 542.723,88 Equipos para Galpones
93.850,24 93.850,24 Capital de Trabajo 492.639,72 492.639,72 Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al
Valor Agregado 3.754,01 3.754,01 3.754,01 11.262,03 Total Inversiones 191.050,25 184.661,97 771.151,93
1.146.864,15 12.2.9 Permisos establecidos en la CRBV, las leyes, reglamentos y ordenanzas:
20. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno PRESUPUESTO GENERAL
Proyecto: Instalacin de una Granja para Gallinas Ponedoras en el Sector Guanmontey, MunicipioTinaco del
Estado Cojedes. Partid a Descripcin Unida d Cantida d P.U Total Bs. 1 Construccin de Obras Civiles (Galpn
para Gallinas) Und. 1 542.723,88 542.723,88 Sub - Total Obras Civiles (Bs) 542.723,88 5 Pala Cuadrada
M/Plst. Truper. Pza 2 65,00 130,00 6 Pico Punta y Pala C/Cabo Truper Pza 2 110,00 220,00 7 Carretilla 1551
R/Neumat. Truper. Unid. 2 750,00 1.500,00 8 Jaula para Gallinas Ponedoras (Modulo Capacidad 7
Gallinas,incluye bebedero y comedero) Unid. 238 370,00 88.095,24 9 Tanque de almacenamiento de agua con
Capacidad de 2 mil litros Unid. 2 1.900,00 3.800,00 10 Cepillo Carretero Pza 3 35,00 105,00 Sub - Total
Equipos y Materiales para Galpones (Bs) 93.850,24 Impuesto al Valor Agregado (12%) 11.262,03 11 Materia
Prima (Pollona de 18 Semanas) Und. 5.000 80,00 400.000,00 12 Alimento Concentrado (Ponarina) Saco 366
200,00 73.125,00 13 Insumos Mes 1 4.200,81 4.200,81 14 Mano de Obra Mes 1 15.213,91 15.213,91 15
Servicios Bsicos Mes 1 100,00 100,00 Sub - Total Capital de Trabajo (Bs) 492.639,72 Imprevistos 6.388,28
Total General 1.146.864,15
21. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Inversion Fija y Capital de Trabajo
Descripcin Monto (Bs.) Activos Fijos Tangibles. Obras Civiles 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24
Total Activos Fijos Tangibles 636.574,12 Activos Fijos Intangibles. Imprevistos 6.388,28 Impuesto al Valor
Agregado (IVA) 11.262,03 Total Activos Fijos Intangibles 17.650,31 Total Activos Fijos 654.224,43
Descripcin Monto (Bs.) Capital de Trabajo Materia Prima (Pollonas) 400.000,00 Mano de Obra 15.213,91
Alimento (Ponarina) 73.125,00 Insumos 4.200,81 Servicios Bsicos 100,00 Total Capital de Trabajo
492.639,72 Resumen de las Inversiones Totales Inversiones Fijas Monto (Bs) Tangibles 636.574,12 Intangibles
17.650,31 Subtotal 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Total de Inversiones 1.146.864,15 Resumen de
las Inversiones Financiadas. Inversiones Fijas Monto (Bs) Tangibles 636.574,12 Intangibles 17.650,31 Subtotal
654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Total de Inversiones Banco Agrcola 1.146.864,15
22. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno PLAN DE INVERSION Descripcin
Aporte Propio (Bs.) Financiamiento (Bs.) Total Aportes (Bs) Activos Tangibles Obras Civiles 542.723,88
542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24 Total Activos Fijos Tangibles - 636.574,12
636.574,12 Activos Fijos Intangibles Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 11.262,03
11.262,03 Total Activos Fijos Intangibles 17.650,31 17.650,31 Capital de Trabajo Materia Prima 400.000,00
400.000,00 Alimento Concentrado 73.125,00 73.125,00 Insumos 4.200,81 4.200,81 Mano de Obra 15.213,91
15.213,91 Servicios Bsicos 100,00 100,00 Total Capital de Trabajo - 492.639,72 492.639,72 Total Inversin
- 1.146.864,15 1.146.864,15
23. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno CRONOGRAMA DE INVERSION
Concepto Tiempo en Meses Total Inversin1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obras Civiles 180.907,96 180.907,96
180.907,96 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24 Capital de Trabajo 492.639,72
492.639,72 Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 2.815,51 2.815,51 2.815,51
11.262,03 Total Inversiones 190.111,75 183.723,47 770.213,43 - - - - - - - - - 1.146.864,15 Consumo de
Alimentos por Ao Edad (Meses) N de Gallinas Consumo/Diario/Alimento/Gallina/gramos
Consumo/Total/Diario/Alimento/Kg Consumo/Mensual/Alimento/Kg Consumo Ciclo/Kgs N Ciclos Total
Consumo/Kgs/ Ao 4 - 9 5.000 117 585 17.550 87.750 2 175.500
24. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Costo de Alimento Concentrado para
Gallinas Ao Consumo/Ao (Kgs) Costo Unitario (Bs/Kg) Costo Total (Bs) 1 175.500,00 5,50 965.250,00 2
5,78 1.013.512,50 3 6,06 1.064.188,13 4 6,37 1.117.397,53 5 6,69 1.173.267,41 6 7,02 1.231.930,78 7
7,37 1.293.527,32 8 7,74 1.358.203,68 9 8,13 1.426.113,87 10 8,53 1.497.419,56 Insumos. Descripcin N
Unidades/Ao Costo Unitario (Bs.) Costo Total/Ao (Bs.) Cartn para Huevos 19.833,33 1,88 37.187,50 Caja
de Cartn para Embalaje 1.652,78 8,00 13.222,22 Total Bs. 50.409,72 1 Paquete de Cartn de 48 Unidades =
48 Bolvares Cap. de 1 Cartn = 30 Huevos Cap. de 1 Caja = 12 Cartones
25. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Materia Prima. Ao Nmero Pollonas
por Ao Costo Unitario (Bs) Costo Total (Bs) 1 10.000,00 80,00 800.000,00 2 84,00 840.000,00 3 88,20

882.000,00 4 92,61 926.100,00 5 97,24 972.405,00 6 102,10 1.021.025,25 7 107,21 1.072.076,51 8 112,57
1.125.680,34 9 118,20 1.181.964,36 10 124,11 1.241.062,57
26. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Mano de Obra Situacin del Proyecto
Descripcin Cant. Sueldo Mensual Vacaciones Bonif. Fin Ao Prest. Sociales Total General/Ao M O D
Manipulador 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 Almacenista Sub - Total 2 2.047,48 2.729,97
6.142,44 3.071,22 73.026,79 M O I Vigilante 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 Caporal Sub
- Total 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 A Y V Administrador - Secretaria - Vendedor 1
2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 36.513,39 Sub - Total 1 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22
36.513,39 Total 5 6.142,44 8.189,92 18.427,32 9.213,66 182.566,97 MOD: Mano de Obra Directa. MOI:
Mano de Obra Indirecta. AYV: Mano de Obra Administracin y Ventas.
27. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Servicios Bsicos Descripcin
Consumo Mensual Costo Unit. Bs. Costo Mensual Bs. Costo Total Por Ao (Bs.) Electricidad (Kw/h) 500 0,20
100,00 1.200,00 Total (Bs.) 1.200,00 Mantenimiento de Equipos Descripcin Monto/Mes (Bs) Monto/Ao (Bs)
Equipos 100,00 1.200,00 Total Bs. 1.200,00
28. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno ESTRUCTURA DE COSTOS Aos
Concepto 1 2 3 4 5 1, Costo Primo Materia Prima 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 972.405,00
Alimento Concentrado 965.250,00 1.013.512,50 1.064.188,13 1.117.397,53 1.173.267,41 Mano de Obra
Directa 73.026,79 76.678,13 80.512,03 84.537,63 88.764,52 Sub - Total Bs. 1.838.276,79 1.930.190,63
2.026.700,16 2.128.035,17 2.234.436,92 2, Gastos de Produccin Mano de Obra Indirecta 73.026,79
76.678,13 80.512,03 84.537,63 88.764,52 Servicios Bsicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
Insumos 50.409,72 52.930,21 55.576,72 58.355,55 61.273,33 Mantenimiento de Equipos 1.200,00 1.260,00
1.323,00 1.389,15 1.458,61 Depreciacin de Activos Fijos 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87
44.391,77 Sub - Total Bs. 162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 3, Gastos de
Administracin y Ventas Remuneraciones 36.513,39 38.339,06 40.256,02 42.268,82 44.382,26 Otros Gastos
de Admon. Y Ventas Sub - Total Bs. 36.513,39 38.339,06 40.256,02 42.268,82 44.382,26 4, Gastos
Financieros Pago de Intereses 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70 Amortizacin de Capital 99.802,68
105.790,84 112.138,29 118.866,59 Sub - Total Bs. - 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 Costo
Total...... 2.037.147,91 2.315.265,59 2.422.215,86 2.534.513,64 2.652.426,30
29. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno ESTRUCTURA DE COSTOS Aos
Concepto 6 7 8 9 10 1, Costo Primo Materia Prima 1.021.025,25 1.072.076,51 1.125.680,34 1.181.964,36
1.241.062,57 Alimento Concentrado 1.231.930,78 1.293.527,32 1.358.203,68 1.426.113,87 1.497.419,56
Mano de Obra Directa 93.202,74 97.862,88 102.756,02 107.893,82 113.288,51 Sub - Total Bs.
2.346.158,77 2.463.466,71 2.586.640,04 2.715.972,05 2.851.770,65 2, Gastos de Produccin Mano de Obra
Indirecta 93.202,74 97.862,88 102.756,02 107.893,82 113.288,51 Servicios Bsicos 1.531,54 1.608,11
1.688,52 1.772,95 1.861,59 Insumos 64.337,00 67.553,85 70.931,54 74.478,12 78.202,02 Mantenimiento de
Equipos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 Depreciacin de Activos Fijos 46.611,36 48.941,92
51.389,02 53.958,47 56.656,40 Sub - Total Bs. 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12
3, Gastos de Administracin y Ventas Remuneraciones 46.601,37 48.931,44 51.378,01 53.946,91 56.644,26
Otros Gastos de Admon. Y Ventas Sub - Total Bs. 46.601,37 48.931,44 51.378,01 53.946,91 56.644,26 4,
Gastos Financieros Pago de Intereses 50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98 Amortizacin de
Capital 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31 Sub - Total Bs. 176.260,29 176.260,29
176.260,29 176.260,29 176.260,29 Costo Total...... 2.776.234,61 2.906.233,32 3.042.731,97 3.186.055,56
3.336.545,32
30. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno PRESUPUESTO DE INVERSION
Costo (Bs) Vida til (Aos) Depreciacin (Bs) 1. Inversin Fija. Capital Fijo Obras Civiles 542.723,88 20
27.136,19 Equipos para Galpones 93.850,24 10 9.385,02 COSTO (Bs) P.A (*) AMORTIZACION Otros
Activos Fijos Imprevistos 6.388,28 10 Total Inversin Fija 642.962,40 2, Capital de Trabajo. Concepto Monto
Tiempo Mano de Obra Directa 15.213,91 1 mes Materia Prima 400.000,00 1 mes Alimento Concentrado
73.125,00 1 mes Insumos 4.200,81 1 mes Servicios Bsicos 100,00 1 mes Total Capital de Trabajo 492.639,72
3, Total Inversiones (1+2) 1.135.602,12 (*) Perodo de Amortizacin en Aos
31. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FUENTE Y USO DE FONDOS Aos
Concepto 1 2 3 4 5 Fuentes Ingresos por Ventas 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00

3.986.841,60 Depreciacin y Amortizacin 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77 Total Bs.
1.886.145,45 2.268.852,72 2.728.375,36 3.280.090,13 3.942.449,83 Usos Costo Total de Produccin
162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 Total Bs. 162.357,73 170.475,61 178.999,39
187.949,36 197.346,83 Disponible para Amortizar 1.723.787,72 2.098.377,11 2.549.375,96 3.092.140,76
3.745.103,00 Amortizacin Largo Plazo 99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59 Amortizacin Corto
Plazo Disponible del Ao 1.723.787,72 1.998.574,43 2.443.585,12 2.980.002,47 3.626.236,41
32. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FUENTE Y USO DE FONDOS Aos
Concepto 6 7 8 9 10 Fuentes Ingresos por Ventas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74
9.920.537,69 Depreciacin y Amortizacin 46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40 Total Bs.
4.737.598,56 5.692.109,98 6.837.873,26 8.213.156,27 9.863.881,29 Usos Costo Total de Produccin
207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12 Total Bs. 207.214,17 217.574,88 228.453,63
239.876,31 251.870,12 Disponible para Amortizar 4.530.384,39 5.474.535,10 6.609.419,64 7.973.279,96
9.612.011,17 Amortizacin Largo Plazo 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31
Amortizacin Corto Plazo Disponible del Ao 4.404.385,80 5.340.976,60 6.467.847,63 7.823.213,63
9.452.940,86 RESUMEN DE INGRESOS Ao Ingresos (Bs) Total (Bs)Huevos Gallinas Descarte 1
1.586.666,67 336.000,00 1.922.666,67 2 1.904.000,00 403.200,00 2.307.200,00 3 2.284.800,00
483.840,00 2.768.640,00 4 2.741.760,00 580.608,00 3.322.368,00 5 3.290.112,00 696.729,60
3.986.841,60 6 3.948.134,40 836.075,52 4.784.209,92 7 4.737.761,28 1.003.290,62 5.741.051,90 8
5.685.313,54 1.203.948,75 6.889.262,28 9 6.822.376,24 1.444.738,50 8.267.114,74 10 8.186.851,49
1.733.686,20 9.920.537,69
33. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Descripcin Produccin (Unidad) Da
Semana Mes Produccin/Ciclo N Ciclo/Ao Total Prod/Huevo/Ao Huevos de Gallina 4.250 29.750 119.000
595.000 2 1.190.000 Venta de Huevos Ao Cantidad (Cajas) Precio Venta (Bs/Caja) Ingresos (Bs/Ao) 1
3.305,56 480,00 1.586.666,67 2 576,00 1.904.000,00 3 691,20 2.284.800,00 4 829,44 2.741.760,00 5
995,33 3.290.112,00 6 1.194,39 3.948.134,40 7 1.433,27 4.737.761,28 8 1.719,93 5.685.313,54 9 2.063,91
6.822.376,24 10 2.476,69 8.186.851,49 Venta de Gallinas de Descarte Ao Cantidad (Gallinas) Precio Venta
(Bs/Unidad) Ingresos (Bs/Ao) 1 9.600,00 35,00 336.000,00 2 42,00 403.200,00 3 50,40 483.840,00 4 60,48
580.608,00 5 72,58 696.729,60 6 87,09 836.075,52 7 104,51 1.003.290,62 8 125,41 1.203.948,75 9 150,49
1.444.738,50 10 180,59 1.733.686,20
34. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FLUJO DE CAJA DESCRIPCION
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos Ingresos por Ventas 1.922.666,67 2.307.200,00
2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60 Total Ingresos 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00
3.322.368,00 3.986.841,60 Egresos Operacionales Inversin Fija 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72
Personal 182.566,97 191.695,32 201.280,08 211.344,08 221.911,29 Materia Prima 800.000,00 840.000,00
882.000,00 926.100,00 972.405,00 Alimento Concentrado 965.250,00 1.013.512,50 1.064.188,13
1.117.397,53 1.173.267,41 Insumos 50.409,72 52.930,21 55.576,72 58.355,55 61.273,33 Servicios Bsicos
1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 Mantenimiento de Equipos 1.200,00 1.260,00 1.323,00
1.389,15 1.458,61 Depreciacin de Activos 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77 Total
Costos y Gastos Bs. 1.146.864,15 Total Egresos Operacionales 2.037.147,91 2.139.005,30 2.245.955,57
2.358.253,35 2.476.166,01 Saldo en Operaciones -114.481,24 168.194,70 522.684,43 964.114,65
1.510.675,59 Otros Ingresos Prstamos de Organismos Nac. 1.146.864,15 Aporte Propio 0,00 Total Otros
Ingresos 1.146.864,15 Otros Egresos Adquisicin de Equipos Obras Civiles Imprevistos Impuesto al Valor
Agregado Pago de Inters 0,00 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70 Amortizacin de Capital 0,00
99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59 Total Otros Egresos 0,00 176.260,29 176.260,29 176.260,29
176.260,29 Flujo Neto 0,00 -114.481,24 -8.065,59 346.424,14 787.854,36 1.334.415,30
35. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FLUJO DE CAJA DESCRIPCION
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ingresos Ingresos por Ventas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28
8.267.114,74 9.920.537,69 Total Ingresos 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74
9.920.537,69 Egresos Operacionales Personal 233.006,85 244.657,20 256.890,06 269.734,56 283.221,29
Materia Prima 1.021.025,25 1.072.076,51 1.125.680,34 1.181.964,36 1.241.062,57 Alimento Concentrado
1.231.930,78 1.293.527,32 1.358.203,68 1.426.113,87 1.497.419,56 Insumos 64.337,00 67.553,85
70.931,54 74.478,12 78.202,02 Servicios Bsicos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59

Mantenimiento de Equipos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 Depreciacin de Activos 46.611,36
48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40 Total Egresos Operacionales 2.599.974,31 2.729.973,03
2.866.471,68 3.009.795,26 3.160.285,03 Saldo en Operaciones 2.184.235,61 3.011.078,87 4.022.790,60
5.257.319,48 6.760.252,66 Otros Ingresos Prstamos de Organismos Nac. Total Otros Ingresos Otros Egresos
Adquisicin de Equipos Obras Civiles Imprevistos Impuesto al Valor Agregado Pago de Inters 50.261,71
42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98 Amortizacin de Capital 125.998,59 133.558,50 141.572,01
150.066,33 159.070,31 Total Otros Egresos 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29
Flujo Neto 2.007.975,31 2.834.818,58 3.846.530,31 5.081.059,19 6.583.992,37
36. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Estado de Ganancias y Prdidas
Proyectado Aos Concepto 1 2 3 4 5 Ingresos Ventas Netas 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00
3.322.368,00 3.986.841,60 Egresos 1. Costo Primo 1.838.276,79 1.930.190,63 2.026.700,16 2.128.035,17
2.234.436,92 2. Gastos de Produccin 162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 3. Gastos
de Administracin y Ventas 36.513,39 38.339,06 40.256,02 42.268,82 44.382,26 4. Gastos Financieros 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70 Costo Total... 2.037.147,91 2.215.462,91 2.316.425,02
2.422.375,34 2.533.559,71 Utilidad Neta (114.481,24) 91.737,09 452.214,98 899.992,66 1.453.281,89 Aos
Concepto 6 7 8 9 10 Ingresos Ventas Netas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74
9.920.537,69 Egresos 1. Costo Primo 2.346.158,77 2.463.466,71 2.586.640,04 2.715.972,05 2.851.770,65
2. Gastos de Produccin 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12 3. Gastos de
Administracin y Ventas 46.601,37 48.931,44 51.378,01 53.946,91 56.644,26 4. Gastos Financieros
50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98 Costo Total... 2.650.236,02 2.772.674,82
2.901.159,96 3.035.989,22 3.177.475,01 Utilidad Neta 2.133.973,90 2.968.377,08 3.988.102,32
5.231.125,52 6.743.062,68
37. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Servicio de la Deuda. Monto del
Crdito: 1.146.864,15 Plazo: 10 Aos Inters Anual: 6% Perodo de Gracia (Aos): 1 Nmero de Pagos Reales:
9 Anualidad: 176.260,29 N de Pagos Anuales 1 N Pagos por Ciclo 2 Ao Capital Cuota Intereses
Amortizacin Intereses Diferidos Saldo Final 1 PERODO DE GRACIA 2 1.146.864,15 176.260,29 68.811,85
99.802,68 7.645,76 1.047.061,47 3 1.047.061,47 176.260,29 62.823,69 105.790,84 7.645,76 941.270,63 4
941.270,63 176.260,29 56.476,24 112.138,29 7.645,76 829.132,33 5 829.132,33 176.260,29 49.747,94
118.866,59 7.645,76 710.265,74 6 710.265,74 176.260,29 42.615,94 125.998,59 7.645,76 584.267,16 7
584.267,16 176.260,29 35.056,03 133.558,50 7.645,76 450.708,66 8 450.708,66 176.260,29 27.042,52
141.572,01 7.645,76 309.136,64 9 309.136,64 176.260,29 18.548,20 150.066,33 7.645,76 159.070,31 10
159.070,31 176.260,29 9544,218718 159.070,31 7.645,76 0,00
38. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Indicadores Financieros. Tasa Interna
de Retorno Descripcin Monto (Bs.) Monto Inversin -1.146.864,15 Flujo Neto Ao 1 -114.481,24 Flujo Neto
Ao 2 -8.065,59 Flujo Neto Ao 3 346.424,14 Flujo Neto Ao 4 787.854,36 Flujo Neto Ao 5 1.334.415,30
Flujo Neto Ao 6 2.007.975,31 Flujo Neto Ao 7 2.834.818,58 Flujo Neto Ao 8 3.846.530,31 Flujo Neto
Ao 9 5.081.059,19 Flujo Neto Ao 10 6.583.992,37 (T.I.R.)= 49% Relacin Beneficio - Costo Ao Beneficio
Factor Actual Beneficio Actual Costo Costo Actual 1 1.922.666,67 0,9174 1.763.914,37 2.037.147,91
1.868.943,03 2 2.307.200,00 0,8417 1.941.924,08 2.315.265,59 1.948.712,73 3 2.768.640,00 0,7722
2.137.898,07 2.422.215,86 1.870.395,07 4 3.322.368,00 0,7084 2.353.649,25 2.534.513,64 1.795.513,36 5
3.986.841,60 0,6499 2.591.173,49 2.652.426,30 1.723.895,11 6 4.784.209,92 0,5963 2.852.668,06
2.776.234,61 1.655.377,99 7 5.741.051,90 0,5470 3.140.551,99 2.906.233,32 1.589.809,15 8 6.889.262,28
0,5019 3.457.488,43 3.042.731,97 1.527.044,57 9 8.267.114,74 0,4604 3.806.409,28 3.186.055,56
1.466.948,49 10 9.920.537,69 0,4224 4.190.542,33 3.336.545,32 1.409.392,80 28.236.219,36
16.856.032,30 Tasa Mnima de Rendimiento = 9% Relacin Beneficio-Costo= 1,68
39. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Valor Actual Neto Ao Inversin Flujo
Neto * Factor de Actualizacin Valor Actual Neto 0 1.146.864,15 1,00 -1.146.864,15 1 -114.481,24 0,9174
-105.028,66 2 -8.065,59 0,8417 -6.788,65 3 346.424,14 0,7722 267.503,00 4 787.854,36 0,7084
558.135,89 5 1.334.415,30 0,6499 867.278,38 6 2.007.975,31 0,5963 1.197.290,07 7 2.834.818,58 0,5470
1.550.742,84 8 3.846.530,31 0,5019 1.930.443,86 9 5.081.059,19 0,4604 2.339.460,80 10 6.583.992,37
0,4224 2.781.149,53 * Tasa Mnima de Rendimiento = 8% Total Bs. 10.233.322,92 Fuente: Gonzlez Jos.
40. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Rentabilidad Ao Flujo Neto (Bs)

Ingresos (Bs) Rentabilidad (Bs) 1 -114.481,24 1.922.666,67 2.037.147,91 2 -8.065,59 2.307.200,00


2.315.265,59 3 346.424,14 2.768.640,00 2.422.215,86 4 787.854,36 3.322.368,00 2.534.513,64 5
1.334.415,30 3.986.841,60 2.652.426,30 6 2.007.975,31 4.784.209,92 2.776.234,61 7 2.834.818,58
5.741.051,90 2.906.233,32 8 3.846.530,31 6.889.262,28 3.042.731,97 9 5.081.059,19 8.267.114,74
3.186.055,56 10 6.583.992,37 9.920.537,69 3.336.545,32 Total (Bs) 22.700.522,73 49.909.892,81
27.209.370,07 Rentabilidad Acumulada = 27.209.370,07 Porcentaje = 45% Rendimiento de la Inversin Ao
Flujo Neto (Bs) Inversin (Bs) Rentabilidad (Bs) 1 -114.481,24 1.146.864,15 1.261.345,39 2 -8.065,59
1.146.864,15 1.154.929,74 3 346.424,14 1.146.864,15 800.440,01 4 787.854,36 1.146.864,15 359.009,79
5 1.334.415,30 1.146.864,15 -187.551,14 6 2.007.975,31 1.146.864,15 -861.111,16 7 2.834.818,58
1.146.864,15 -1.687.954,43 8 3.846.530,31 1.146.864,15 -2.699.666,16 9 5.081.059,19 1.146.864,15
-3.934.195,03 10 6.583.992,37 1.146.864,15 -5.437.128,22 Total (Bs) 22.700.522,73 1.146.864,15
-11.231.881,23 Rendimiento de la Inversin Acumulada = -11.231.881,23 Porcentaje = 198%
41. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Rendimiento de las Ventas Ao
Inversin (Bs) Ingresos (Bs) Rendimiento (Bs) 1 1.146.864,15 1.922.666,67 775.802,52 2 1.146.864,15
2.307.200,00 1.160.335,85 3 1.146.864,15 2.768.640,00 1.621.775,85 4 1.146.864,15 3.322.368,00
2.175.503,85 5 1.146.864,15 3.986.841,60 2.839.977,45 6 1.146.864,15 4.784.209,92 3.637.345,77 7
1.146.864,15 5.741.051,90 4.594.187,75 8 1.146.864,15 6.889.262,28 5.742.398,13 9 1.146.864,15
8.267.114,74 7.120.250,59 10 1.146.864,15 9.920.537,69 8.773.673,54 Total (Bs) 1.146.864,15
49.909.892,81 38.441.251,30 Rendimiento de las Ventas Acumulada = 38.441.251,30 Porcentaje = 2%
Perodo de Recuperacin de Capital. (Bolvares) Aos Inversin Inicial Flujo Neto Anual Inversin por
Recuperar 1 (1.146.864,15) (114.481,24) (1.261.345,39) 2 (1.146.864,15) (122.546,83) (1.269.410,98) 3
(1.146.864,15) 223.877,31 (922.986,84) 4 (1.146.864,15) 1.011.731,67 (135.132,48) 5 (1.146.864,15)
2.346.146,97 1.199.282,82 6 (1.146.864,15) 4.354.122,28 3.207.258,13 7 (1.146.864,15) 7.188.940,86
6.042.076,71 8 (1.146.864,15) 11.035.471,18 9.888.607,03 9 (1.146.864,15) 16.116.530,36 14.969.666,21
10 (1.146.864,15) 22.700.522,73 21.553.658,58 Fuente: Estimaciones Propias.
42. Fondo de Compensacin InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Costos Variables (Bs) Ao Personal
Materia Prima Alimento Concentrado Insumos Servicios Bsicos Total 1 182.566,97 800.000,00 965.250,00
50.409,72 1.200,00 1.999.426,69 2 191.695,32 840.000,00 1.013.512,50 52.930,21 1.260,00 2.099.398,02
3 201.280,08 882.000,00 1.064.188,13 55.576,72 1.323,00 2.204.367,92 4 211.344,08 926.100,00
1.117.397,53 58.355,55 1.389,15 2.314.586,32 5 221.911,29 972.405,00 1.173.267,41 61.273,33 1.458,61
2.430.315,64 6 233.006,85 1.021.025,25 1.231.930,78 64.337,00 1.531,54 2.551.831,42 7 244.657,20
1.072.076,51 1.293.527,32 67.553,85 1.608,11 2.679.422,99 8 256.890,06 1.125.680,34 1.358.203,68
70.931,54 1.688,52 2.813.394,14 9 269.734,56 1.181.964,36 1.426.113,87 74.478,12 1.772,95
2.954.063,85 10 283.221,29 1.241.062,57 1.497.419,56 78.202,02 1.861,59 3.101.767,04 Costos Fijos (Bs).
Ao Depreciacin de Activos Mantenimento de Equipos Amortizacin de Capital Pago de Intereses Total 1
36.521,22 1.200,00 37.721,22 2 38.347,28 1.260,00 99.802,68 76.457,61 215.867,57 3 40.264,64 1.323,00
105.790,84 70.469,45 217.847,93 4 42.277,87 1.389,15 112.138,29 64.122,00 219.927,32 5 44.391,77
1.458,61 118.866,59 57.393,70 222.110,67 6 46.611,36 1.531,54 125.998,59 50.261,71 224.403,19 7
48.941,92 1.608,11 133.558,50 42.701,79 226.810,33 8 51.389,02 1.688,52 141.572,01 34.688,28
229.337,83 9 53.958,47 1.772,95 150.066,33 26.193,96 231.991,71 10 56.656,40 1.861,59 159.070,31
17.189,98 234.778,28

Venta Equipo
Porcinos
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