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Kvaerner

Metals E & C

PROYECTO C-403

MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75. 000 TPA
Ingeniera de Detalles
Especificacin Tcnica N P-009
Bombas Dosificadoras
Kvaerner
Metals E & C
Av. Nueva Tajamar 481, Piso 19
Las Condes, Santiago, Chile

REVISADO CLIENTE
FECHA

REV

FECHA

POR

CHK

11. MAY.00

CL

RR

EMITIDO PARA COORDINACIN INTERNA Y


COTIZACION

06. JUL.00

TA

RR

EMITIDO PARA COMPRA

DISTRIBUCION

APRO
B

DESCRIPCION

10

KVAERNER METALS

Proyecto El Tesoro C-403


Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

INDICE
Pgina

1.0

ALCANCE

2.0

CODIGOS Y ESTNDARES

3.0

CONDICIONES DE OPERACIN

4.0

REQUERIMIENTOS DE DISEO

5.0

PINTURA

6.0

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, INSPECCION Y PRUEBAS

7.0

EMBARQUE

8.0

REQUERIMIENTOS DE DATOS TECNICOS

9.0

LISTA DE ANEXOS

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

22-06-2015

KVAERNER METALS

1.0

Proyecto El Tesoro C-403


Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

ALCANCE
Esta Especificacin cubre los requerimientos para disear, detallar proveer,
manufacturar, ensamblar, pintar, probar y entregar Ex-fbrica, Bombas Dosificadoras
para Minera El Tesoro (MET), Proyecto El Tesoro, II Regin , Chile.
1.1

Identificacin de los Equipos

Los equipos debern ser identificados y referidos, como se indica a continuacin :


N del Equipo

Cant.

800-PP-028/029

1.2

Descripcin
2

Bomba Dosificadora

Trabajos Incluidos
Las Bombas Dosificadoras a suministrar estarn completas con accesorios y
listas para su instalacin, incluyendo los siguientes componentes y servicios
asociados:

Bomba desplazamiento positivo, tipo Diafragma / Pistn.


Vlvula de alivio con recirculacin, para proteccin de sobrepresin.
Vlvula de Retencin.
Motor elctrico.
Sistema de transmisin de potencia entre el motor y la bomba.
Sistema de regulacin del caudal a dosificar.
Placa base del conjunto
Placa de identificacin
Pintura y proteccin anticorrosiva
Pruebas en fbrica
Planos e informacin certificada y manuales de operacin y mantencin.
Especificacin de pernos de anclajes
Listado de repuestos con precios unitarios.

1.3

Trabajos Excluidos
-

2.0

Recepcin, descarga, bodegaje e instalacin del equipo en terreno


Fundaciones y pernos de anclaje
Caeras y vlvulas externas a las bombas
Interconexionado de electricidad y partidores del motor
Estanque de mezclado

CODIGOS Y ESTANDARES

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

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Proyecto El Tesoro C-403


Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

Los equipos y sus elementos estarn de acuerdo con los cdigos y normas que se
indican en el punto 2.0 del Apndice A, adjunto.
3.0

CONDICIONES DE OPERACION
3.1

Condiciones Ambientales
Las Condiciones Ambientales del Terreno son las especificadas en el Apndice
A, adjunto.

3.2

Condiciones de Operacin
Los equipos propuestos sern aptos para servicio contnuo, 24 horas por da y
365 das por ao; con una disponibilidad del 95%, como mnimo. En las Hojas
de Datos adjuntas, se detallan las condiciones particulares de operacin de los
equipos.
El Vendedor deber considerar que los equipos operarn a 2.300 m.s.n.m.
Las Bombas Dosificadoras sern diseadas para ser instaladas a la intemperie.
Operarn en un ambiente polvoriento, con gases cidos caractersticos de
plantas de lixiviacin, extraccin por solventes y electroobtencin.
El equipo ofrecido ser totalmente capaz de trabajar bajo las condiciones y
requerimientos especificados en las Hojas de Datos adjuntas las cuales son
una parte integral de esta especificacin.
A menos que se indique lo contrario en las Hojas de Datos aplicables, se
deber considerar que las bombas estarn ubicadas en reas sin riesgos para
su normal operacin.
Las bombas dosificadoras debern ajustar la dosificacin segn las
caractersticas instantneas de proceso que se tenga en la Planta. Ellas
succionarn desde un estanque de preparacin de reactivos (FC-1100) e
inyectarn solucin dosificadamente en una caera a presin, por donde
escurre electrlito.

4.0

REQUERIMIENTOS DE DISEO
4.1

Requerimientos Generales

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

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Proyecto El Tesoro C-403


Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

Las bombas dosificadoras debern ser de volumen controlado, de


desplazamiento positivo, de tipo pistn\diafragma u otro tipo similar y
accionadas por motor elctrico.
Los materiales de construccin de las Bombas Dosificadoras sern definidos
por el Vendedor en base a las caractersticas de la solucin a impulsar.
Las bombas seleccionadas y sus repuestos deben ser de diseo estndard,
para servicio pesado, adems el Vendedor debe garantizar la disponibilidad
normal de repuestos.
En Hojas de Datos anexas, se presentan las caractersticas de capacidad que
debern cumplir los equipos a cotizar. Adems se detallan las caractersticas del
fluido que deber bombear.
Cuando se solicita ms de una bomba para el mismo servicio, se entiende que
las bombas a suministrar son iguales.
El conjunto motor, bomba, base y acoplamiento, deber ser montado en fbrica.
La succin y descarga sern roscadas de dimetro 3/8 - NPT.
Cada equipo deber ser identificado con una placa de acero inoxidable con sus
datos estampados con golpes de acuerdo con el Apndice B.
4.2

Ajuste de la dosificacin
Las bombas tendrn ajuste de la dosificacin, por variacin de la carrera del
pistn. Este ajuste ser manual.
El rango de ajuste del caudal de la bomba deber estar de acuerdo a lo
especificado en la Hoja de Datos A y la precisin de la dosificacin ser de al
menos un 1%.

4.3

Electricidad
Voltaje
Voltaje de control
Motores

: 380 V, 3 fases, 50 Hz.


: 120 VAC
: Los motores elctricos sern provistos por el Vendedor,
debern ser de diseo estndar, TEFC, tipo chemical duty,
resistente a la corrosin por cido. (ver Apndice A,
adjunto ).

Preferentemente el Vendedor suministrar alguna de las siguientes marcas de motor :


Reliance
US Motors
WEG
VEM

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

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5.0

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

PINTURA
Previo a la pintura, todas las superficies deben estar libres de polvo, suciedad, grasa y
otras sustancias dainas.
La preparacin de la superficie exterior, pintura inicial y pintura de terminado y
procedimientos de aplicacin, debern estar de acuerdo con la especificacin GC-12.
Si el Vendedor emplea sus procedimientos estndares para el pintado; deber informar
en su oferta el detalle de su procedimiento.
Las superficies maquinadas no debern ser pintadas y debern ser protegidas con un
revestimiento de grasa o de material similar preventivo de polvo durante el transporte y
el almacenaje. El revestimiento preventivo deber ser fcilmente removible con
solventes y sin la necesidad de otros mtodos de remocin mecnicos.
El Vendedor deber considerar proteccin anticorrosiva segn el sistema P2 de la
especificacin GC-12.

6.0

ASEGURAMIENTO CALIDAD, INSPECCION Y PRUEBAS


6.1

Programa de Aseguramiento de la Calidad


El Vendedor deber entregar detalles del programa de aseguramiento de la
calidad a ser aplicado durante la preparacin y fabricacin de los equipos y
accesorios. El programa deber describir las medidas a ser tomadas para
controlar las actividades que afectan la calidad del equipo.
El Vendedor deber entregar certificacin escrita de que los equipos han sido
manufacturados de acuerdo con el programa de aseguramiento de calidad y los
requerimientos de la documentacin de compra (Form. AB-04W y AB-04X).
Esta certificacin ser la base para el pago final de la Orden de Compra.

6.2

Inspeccin y Pruebas
Las bombas especficamente carcazas y cabezales debern probarse
hidrostticamente de acuerdo con los requerimientos de la norma Hydraulic
Institute Standars (HIS) y la American National Standars Institute ( ANSI)
El Comprador podr presenciar las pruebas, lo que no libera al Vendedor de las
respectivas garantas de los equipos.
A menos que las pruebas sean conducidas bajo condiciones de operacin
especificadas, los resultados de las pruebas debern ser ajustados a
temperaturas operativas.
Las hojas de datos de las pruebas y curvas de desempeo especificadas en
AWWA E101 debern ser emitidas al Comprador

6.3

Garanta.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

El Vendedor deber garantizar la calidad del equipo y capacidad de operacin.


Adems deber entregar toda la asesora que sea requerida para su montaje y
correcta operacin.
Las bombas sern garantizadas por un perodo de 12 meses a partir de su
instalacin 18 meses despus de entregado al Comprador.
7.0

EMBARQUE
Todos los equipos debern ser armados en la fbrica con las dimensiones verificadas y
las partes movibles probadas antes de la preparacin para el transporte.
El vendedor deber ser responsable del embalaje para el transporte de los equipos al
lugar de destino.
Previo al transporte, el embalaje temporal utilizado en las pruebas deber ser removido
y todas las partes internas debern ser revestidas con algn compuesto que prevenga
al equipo del polvo y sustancias extraas.
Las conexiones roscadas debern tener insertos protectores adecuados instalados.
Los insertos de fierro fundido o bronce no son aceptados; los insertos deben ser de
acero. Si se proporcionan aleaciones fundidas, los insertos deben ser de un material
comparable. Las aberturas con flanges debern ser tapadas con cubiertas de madera,
de un grosor mnimo de 12 mm y aseguradas con al menos 4 pernos galvanizados.
Debern tomarse las adecuadas precauciones con el fin de minimizar la posibilidad de
dao en trnsito. Todas las partes rotatorias debern ser inmovilizadas con el objeto de
aliviar presin sobre los rodamientos, los avisos de precaucin debern ser claramente
exhibidos para tal efecto.
Los temes a ser transportados debern llevar claramente indicado sus
correspondiente identificacin del equipo mediante un nombre, numero de equipo, y
nmero de orden de compra.
Estas marcas identificatorias deben ser resistente a la corrosin del ambiente y
debern estar incluidas en todas las facturas, listas de empaque, y listado de
transporte.
Las superficies maquinadas debern estar adecuadamente protegidas contra la
corrosin y dao mecnico. Las partes sueltas debern ser adecuadamente fijadas
para su embarque junto con las bombas.
El fabricante debe considerar el embalaje para transporte va martima, incluyendo la
proteccin de todos los elementos sueltos y boquillas de conexin, adems de todas
las marcas de identificacin.

8.0

REQUERIMIENTOS DE DATOS TECNICOS

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

La informacin requerida en esta especificacin y en el Formulario ENG-44 adjunto,


debern ser completadas en su totalidad por el Vendedor.

9.0

LISTA DE ANEXOS
Los siguientes documentos mencionados a continuacin forman parte de esta
especificacin.
Documentos
Hoja de Datos A
Hoja de Datos B
Hoja de Datos C
Formulario ENG 44
Formulario AB-04V
Formulario AB-04X
Formulario VQP
Apndice A
Apndice B
GC-12
E -013

Condiciones de Operacin y Diseo.


Informacin requerida del Vendedor (adjunta curva
caracterstica de la bomba)
Motores elctricos.
Requerimientos de Documentos y Planos.
Instrucciones para Verificacin de Calidad
Requisitos del Programa de Calidad
Vendor Quality Plan
Informacin Estandar y del Sitio.
Placas y Nmeros de identificacin
Painting Technical Specification.
Motores de Induccin.

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Bombas Dosificadoras

HOJA DE DATOS A
BOMBAS DOSIFICADORAS

CONDICIONES DE OPERACION Y DISEO


Equipos N800-PP-028 / 029
Cantidad :

Servicio :

Dosificacon de Reactivo FC-1100

Rango de Flujo :

0,5 a 3,0

AlturaTotal :

(m.col.liq.)

38

Presin de Descarga :
Gr. Espcifica Slidos

(lt/h)

Temp. Fluido :

(Psig)

Operacin :

Continua x

intermitente

Presin de Vapor :

365

Autocebado :

6,5
si

Temp. Ambient:
Elevacin

(m.c.a.)
x

;pH 4 a 5
N/A

(%)

Gravedad Especifica: 1,2

Numero de partidas por Hr. S/ Fabricante


NPSHa :

70 cP a 25 C

Tamao Particulas : N/A


Exterior

24 Das/Ao

(C )

Concentracin en Peso :

: N/A

Interior

25

Viscosidad:

62.3

Ubicacin:

Hrs./Da

Fluido a bombear : Reactivo FC-1100


45 a 55 %
Fluoroqumicos
47 a 51 % Agua Desmineralizada
2a3%
Acido actico
0.04 a 0.11 % Acido Acrlico

(kPa) abs.

-1 a 33

(C)

2300

Altura esttica de succin :

no

2.3

Tiempo de cebado :

(m s n m)
1.5

(m)
(sg)

Material de Construccin: Por el Vendedor


Pruebas Requeridas

Hidroesttica :

SI

Eficiencia

SI

Operacin

SI

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NO
NO

NO

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Bombas Dosificadoras

HOJA DE DATOS

INFORMACION DEL FABRICANTE


FABRICANTE

VENDEDOR

Modelo

Curva Propuesta N:

Altura Total :

Dimetro del pistn

Altura de Descarga _________________m

Min/Mx carrera del pistn

Eficiencia _______________________%

_________________________

Mtodo de Ajuste de carrera ________________________

Mx. Capacidad __________________m3/h

Ajuste de carrera funcionando_______________________

Presin mx. de trabajo ____________kPa

Potencia a presin y velocidad mx. ___

kW/RPM

A temp. ________C

Rango de la vlvula de seguridad_________

Precisin de dosificacin ___________%

NPSH req.
a la temp.,

kPa

m abs.
C

Tamao de la Bomba :
Tamao de la succin :

mm.

Tipo
Autocebado,

Si

No

Tiempo de cebado, seg.


Presin prueba hidrosttica.,

Clase

Tamao de la Descarga
___________kPa

Lubricacin requerida

Carcaza

mm.

Tipo

Clase

Diafragma

Tipo

Material
Fluido lado pistn

Material

Max.Temp.Operacin

Conexiones:
Venteo

Drenaje
Gauge

Pistn y otros (materiales)


Cilindro / solucin de trabajo

_________________________________

Pistn

_________________________________

Tipo de vlvulas / material

_________________________________

Asiento de vlvulas

_________________________________

Empaquetaduras

_________________________________

Base

_________________________________

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

HOJA DE DATOS C
DATOS MOTOR ELCTRICO
Identificacin del Motor
Equipo N

Orden de Compra No.


tem:

Fabricante

Notas:

Modelo, Tamao

1.- * Informacin a ser

Nmero de Serie

entregada por el Vendedor

Peso Motor
Potencia (Efectiva a 2300
m.s.n.m. )
Factor de Servicio a 2300 m.s.n.m.
Velocidad

2.- Motores tipo chemical duty,


1.0
Sincrnica RPM

1500

Plena Carga RPM

1450

Tipo (Jaula de Ardilla- W.R.Sincrnico - DC)


Voltaje

por cido.

380 V

Fases

Frecuencia

50 HZ

Amperaje a Plena Carga

Amperaje Rotor Bloqueado

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resistentes a la corrosin

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Campo/Secundario

Factor de Potencia

Eficiencia

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras
Amperes

Volts

Partida

Plena Carga Load

75% Carga

50% Carga

Plena Carga Load

75% Carga

50% Carga

Torque de Diseo (A B C D)

Torque de Partida (% de Plena


Carga)
Torque Plena Carga

Torque de Quiebre (% de Plena


Carga)
Carga Wk2

lb ft
lb ft2

Rgimen de Servicio (Continuo


Intermitente)
Clase de Aislacin

Continuo.
*

Aumento de Temperatura sobre 40


C
Proteccin Trmica requerida (S
No)
Ventilacin

Carcaza N

TEFC

Tipo de Montaje
Tamao Cable
Calentadores Espaciadoares
Watts/Volts
Rodamientos

*
*

Rotacin (Mirado por extremo de


salida)
Conexin del Accionamiento
Rieles deslizantes (Si No)
Detalles del Eje

Largo

Dimetro

Chaveta

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras
Eng-44-Requerimientos de Planos y Documentos

La siguiente informacin constituir parte de la Cotizacin y Orden de Compra y se suministrar segn se indica. Las excepciones
especficas debern observarse en este formulario y se devolver con la Propuesta del Vendedor.
Leyenda:
P" Designa la impresin estndar del fabricante - Tamao mximo "E" (34"x44") .
"T" Designa una transparencia de tamao completo de la cual podr hacerse impresiones legibles Tamao
mximo "E".
"C" Designa una fotocopia - Es aceptable tanto de 8"x11" como de 11"x17".
"D" Designa un disco de computacin de 3" - Archivos CAD en formato Intergraph o DXF.
E Designa un disco de computacin ROM, archivo Multimedia.
Lmites de tiempo: El Vendedor enviar con su Propuesta un programa con la lista de planos y fechas de envi. Este programa formar
la base del programa acordado el cual se incorporar en la Orden de Compra. Este programa incluir los siguientes requerimientos de
ingeniera:
A)
Planos e informacin para aprobacin a ms tardar:
4 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
B)
Planos e informacin certificada a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
C)
Manuales para aprobacin a ms tardar :
12 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
D)
Manuales certificados a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
Los planos e informacin del Vendedor sern revisados y aprobados slo respecto a la ubicacin y conformidad con la especificacin y
planos afines. La aprobacin no ser considerada para liberar o mitigar la responsabilidad del Vendedor respecto a la precisin o lo
adecuado y adaptabilidad de los materiales y/o equipos aqu representados.
A) PLANOS E INFORMACIN DE LA PROPUESTA debern ser planos e informacin estndar del fabricante con suficiente detalle
para ubicacin de los equipos, accionamientos, acceso para mantenimiento / operacin y el diseo de las fundaciones / apoyos.
B) LOS PLANOS E INFORMACIN PARA APROBACIN debern incluir nmero(s) de los equipos y nmero de la Orden de
Compra. Los planos y documentacin iniciales debern indicar toda la informacin necesaria para el diseo de las fundaciones (por
el Comprador) y cualquier conexin a otros equipos.
C) LOS PLANOS E INFORMACION CERTIFICADA debern estar completos con el (los) nmero(s) de los equipos y nmero de la
Orden de Compra, marcados "CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCIN" y FIRMADOS por una persona autorizada. La
certificacin garantizar que los equipos estn de acuerdo con los planos, especificaciones e informaciones finales. Si en la
recepcin el equipo es desaprobado por no estar conforme a planos y/o especificaciones, el Vendedor suministrar todos los
materiales, mano de obra y equipos requeridos para corregir todas las deficiencias a satisfaccin de Kvaerner y/o el Propietario.
D) LOS MANUALES incluirn la siguiente informacin como mnimo, publicada en Espaol.
*
Instrucciones para la instalacin.
*
Instrucciones para la operacin
*
Instrucciones para el mantenimiento, incluyendo el programa de lubricacin, lista de herramientas especiales, lista de
repuestos recomendados para tems de largo tiempo de avance y una lista de repuestos recomendados para un ao de
operacin. La lista de repuestos deber incluir el nombre del fabricante y el nmero de la pieza, plazo de entrega y precio
unitario vigente. Tambin deber inclur pautas de mantencin, estndares de trabajo y listas de aplicaciones de materiales
para cada trabajo.
*
Lista de piezas completa incluyendo el nmero de pieza del Vendedor y del fabricante original.
*
Seccin con descripcin de las piezas.
*
Certificados de cdigos, de ser el caso.
*
Informacin certificada de desempeo.
*
Hojas de Datos completas (Equipos y Motores).

Informacin de la Placa de Identificacin y/o clculos de los motores.


Los manuales enviados para aprobacin no necesitan incluir todo lo anterior, siempre que se proporcione un ndice con tabulaciones para
mostrar dnde se incluir la informacin requerida en los manuales finales. Se recomienda, pero no se requiere, que manuales
separados sean enviados para la instalacin y operacin/mantenimiento. Una copia del manual deber incluirse en la caja con el equipo
al momento del embarque (incluido en la cantidad total solicitada).
E) LOS DISCOS DE INFORMACIN DE COMPUTADOR incluirn archivos de diseo Computer Aided Design (CAD) de planos e
informacin dimensionalmente precisa. No se aceptarn planos de tipo de catlogo con tablas de dimensiones. Los planos debern ser
adecuados para propsitos de disposicin en los planos de proyectos de Kvaerner, incluyendo vistas de planta y elevacin. Los archivos
de diseo de preferencia debern estar en formato Intergraph Microstation CAD. Son aceptables los formatos DXF u Autocad CAD. Los
archivos CAD se enviarn en disco de computacin de 3" formateados en MS-DOS. El Vendedor especificar en su propuesta el
formato de archivo CAD que tiene la intencin de utilizar.

Eng-44-Requerimientos de Planos y Documentos (cont)

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Bombas Dosificadoras
Cantidad y formato requerido para:

Item

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descripcion

Propuesta

GENERAL
Catlogos
Lista preliminar de planos con programa de envo
Dimensiones generales y fundaciones / requisitos para montaje.
Anclaje y diagrama de cargas (esttico y dinmico)
Seccin transversal con descripcin de partes
Planos de diseo y fabricacin
Planos de disposicin general y montaje
Instrucciones para montaje
Hojas Kvaerner de datos del equipo completas
Datos de rendimiento certificados
Manuales de instalacin, operacin y mantencin

3C
3C
3P

3C

Lista completa de partes incl. nmero de parte del Vendedor y del


Fabricante

Aprobacin
Kvaerner M.

Certificacin
final

3P

1T+5P

3P
3P
3P
3C
3C
3C
3C

1T+5P
1T+5P
1T+5P
5C
5C
5C
5C
5C

Lista de repuestos recomendados para 1 ao de operacin con


precios
Lista de repuestos recomendados durante la puesta en marcha, con
precios

3C
3C

3C

5C

15

Lista de herramientas especiales recomendadas para montaje,


pruebas y mantencin.

3C

3C

5C

16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35

Programa de lubricacin
Certificacin de materiales
Lista de materiales
Memorias de Clculo
Programa de Aseguramiento de la Calidad
Catalog Cut Sheets
Wiring Diagrams
Completed Kvaerner Metals Motor Data Sheet
Motor Name Plate and/or Calculations
Control System Description
Control System Layout Drawing & Ladder Logic
Control System Power and Grounding Drawings
Control System Intercabling Schedule
Cabinet Intercabling y plano de motores
Cabinet and I/O Layouts, I/O Module Listings
I/O Terminal Block Assignments
Program/Configuration Documentation
Completed Kvaerner Metals Instrument Data Sheets
Control System Site Planning Manuals
Instrumentation Bill of Materials

3C
3C
3P
3C
3C

5C
5C
1T+5P
5C
5C

3P
3C

1T+5P
5C

3P

1T+5P

13
14

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc

3C
3C
3C

14

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Especificacin Tcnica P-009
Bombas Dosificadoras

INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE CALIDAD


1.0

Formulario AB-04V
Rev. O/C 110
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403

ALCANCE

Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del Proveedor y Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s).
2.0

DEFINICIONES

2.1

Verificacin de Calidad

La Verificacin de Calidad es la revisin, observacin y evaluacin selectiva de los procesos, adquisiciones,


operaciones de fabricacin, gestin de calidad y programacin que ejecuta el Proveedor para dar cumplimiento a
los requerimientos contractuales de calidad.
2.2

Puntos de Verificacin Presencial

Los puntos de verificacin presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y
pruebas. Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al
menos 5 (cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por ste y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all del punto de verificacin
presencial solamente si el Comprador no se encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de
verificacin presencial es diferido, la prxima operacin similar ser presenciada por el Comprador.
2.3

Puntos de Detencin

Los puntos de detencin son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas.
Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5
(cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por el Comprador y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de detencin,
excepto que tenga una autorizacin o instruccin escrita del Comprador en ese sentido.
3.0

NIVELES DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

3.1

Nivel 0 Ninguno

3.2

Nivel 1 Verificacin de la Calidad Final antes del Embarque

Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El
nmero de visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el nmero de embarques que efectuar
el Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la
oficina emisora.
3.3

Nivel 2 - Alcance limitado de la Verificacin de Calidad

Este nivel requiere que el representante asignado del comprador visite al Proveedor y efecte inspecciones
predeterminadas cuando reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el
Proveedor y coordinada a travs de la oficina emisora.

3.4
Nivel 3 - Alcance completo de la Verificacin de Calidad
Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las actividades descritas en los puntos de verificacin
presencial o puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en forma regular para dar seguimiento
al trabajo en proceso. La frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las actividades incorporadas en la

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Orden de Compra y los antecedentes anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin del
Proveedor.
3.5

Nivel 4 - Inspector Residente

Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el Proveedor est fabricando equipos crticos. El
representante del Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y asimismo, presenciar
actividades como los Puntos de Verificacin Presencial o Puntos de Detencin.
4.0

PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

4.1

Visita Inicial

A continuacin de la adjudicacin de la Orden de Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de Compra. Las siguientes actividades y otras segn
sea necesario, debern ser revisadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Requerimientos tcnicos y de calidad de la Orden de Compra.


Cdigos y normas aplicables
Presentacin/revisin de documentos de ingeniera
Subproveedores
Calificacin del personal del Proveedor y su entrenamiento
Puntos de verificacin presencial y de detencin
Liberacin para embalaje y despacho

4.2

Puntos de Verificacin Presencial y de Detencin

La verificacin de la calidad del material y equipos producidos para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero
no estar limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin que son parte de esta instruccin. Si la
fabricacin o las actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr ampliar los puntos de
verificacin presenciales, de detencin o establecer nuevos.
4.3

Liberacin para Embalaje y Despacho

Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar que los documentos requeridos por ingeniera
estn completos, correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est sujeto a liberacin por el
Comprador. La liberacin para embalaje y despacho es siempre un punto de detencin.
5.0

PLAN ESPECIFICO DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

5.1

Nivel de Verificacin para esta Orden de Compra: __2___

Las actividades del Representante son las siguientes:


5.2

Actividades bsicas

5.2.1
VISITA INICIAL
Ver seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.2. VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE EL PROCESO
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans

5.2.3
PUNTOS DE VERIFICACION PRESENCIAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.4
a.
b.

PUNTOS DE DETENCION
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
Inspeccin final y liberacin para empaque y despacho

5.2.5
INSPECCION FINAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans

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Construccin y Mano de Obra


Revisar dimensiones de los planos aprobados. Examen visual para verificar la conformidad de las dimensiones
con las Especificaciones y mano de obra en general.
Marcas, Etiquetas y Seguimiento
Verificar las placas de nombre y etiquetas de los equipos.
Embalajes
Verificar la preparacin para embarque.
Documentacin
Confirmar que los requerimientos de ingeniera y datos estn completos.
Informes de pruebas de revisin.

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REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD


1.0

Formulario AB-04X
Rev. O/C-101
Proyecto El Tesoro
N Proyecto C-403

GENERALIDADES

1.1
Este documento establece el requisito para un programa de calidad el cual ser establecido,
implementado y mantenido por el Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del contrato.
1.2
El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y aprobacin por parte del Comprador antes
del inicio de cualquier actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de calidad del Vendedor
no libera al Vendedor de la responsabilidad de ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3
Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos de implementacin estn sujetos a la
aprobacin previa del Comprador.
1.4
Los requisitos contenidos en sta, son considerados como mnimos para efectuar a un programa de
calidad adecuado, no liberan al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio considerado necesario
para obtener cualquier programa de calidad efectivo.
1.5
El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el Vendedor, estarn sujetas a auditora e
inspeccin de vigilancia de parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal auditora o inspeccin no
liberar al Vendedor de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6
El Vendedor extender los
subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0

requisitos

de

calidad

aplicables

de

este

documento

sus

ORGANIZACION

2.1
El Vendedor identificar a las organizaciones o personas responsables de establecer una implementacin
efectiva de tal programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la verificacin del cumplimiento del
programa de calidad.
2.2
El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las responsabilidades funcionales, niveles de
autoridad y lneas de informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0

REQUISITOS DE INFORMACION

3.1
De inmediato el Vendedor informar al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o
condicin que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la seguridad, confiabilidad, costo o
programa de entregas.
3.2
El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un resumen de las siguientes actividades
relacionadas con la calidad, segn sea apropiado:
(a)
(b)

Cambios en el programa de calidad o en la implementacin de procedimientos.


Cambios en las auditoras/vigilancias o pruebas o puntos de retencin programados.

(c)
Estado de las medidas de accin correctiva respecto a disposiciones de falta de conformidad,
auditoras/vigilancias, incidentes y condiciones informadas.

4.0

PROGRAMA DE CALIDAD

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4.1
El programa de calidad del Vendedor documentar el compromiso y la implementacin del programa de
calidad y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos los tems, actividades o servicios
cumplan con los requisitos aplicables de este documento.
4.2
En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de calidad documentado en vigencia y
donde el alcance de actividades requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de calidad podra
ser aceptable en lugar de un programa de calidad, siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este
documento.
4.3
Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir los elementos de procedimiento listados
en la Seccin 5.0 que sigue.
5.0

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

5.1
El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las actividades relacionadas con la calidad y de
verificar las actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o trasfondo necesario como para llevar a
cabo sus funciones asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de adoctrinamiento y
capacitacin para asegurar la calificacin de tal personal.
5.2

Control del Diseo

5.2.1
El Vendedor har establecer y documentar medidas para asegurar que los requisitos de diseo y calidad
sean traducidos correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos, especificaciones y/o documentos de
adquisicin.
5.2.2
El Vendedor establecer y documentar los requisitos de revisin de informacin de los diseos respecto
a su integridad, precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales otros criterios apropiados para
las actividades del diseo. Los documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades del diseo
debern estar sujetos a revisiones tcnicas independientes segn sea apropiado.
5.2.3
El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de cambios del diseo, consistentes con los
controles aplicados al diseo original.
5.3

Control de Documentos

Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los documentos relacionados con la calidad
sean revisados en cuanto a lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de personal autorizado y
que sean distribuidos apropiadamente. Los documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos,
instrucciones, especificaciones, planos y documentos de adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn
el mismo grado de revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4

Control de Adquisiciones

5.4.1
El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades de organizacin para la preparacin,
revisin, aprobacin y control de los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la seleccin de
subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones, revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2
El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta especificacin sean referenciados o incluidos
en los documentos de adquisicin.
5.4.3
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para llevar a cabo auditoras o vigilancias
peridicas del programa de calidad de sus subcontratistas/proveedores.

5.4.4
Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de fuente o de recepcin para verificar la
concordancia de los tems comprados con los documentos de adquisiciones.
5.5

Instrucciones, Procedimientos y Planos

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5.5.1
El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten la calidad sean prescritas mediante
instrucciones, procedimientos o planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos
documentos.
5.5.2
Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos
para determinar que las actividades hayan sido logradas de manera satisfactoria.
5.6

Identificacin y Control de Iteres

Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren que slo los tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin sea mantenida ya sea
sobre los tems o en la documentacin identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de su
recepcin inicial o fabricacin hasta su instalacin o utilizacin. Tal identificacin podr ser rastreada hasta la
documentacin de especificacin apropiada.
Cuando los tems tengan una vida calendaria nica de
almacenamiento o de operacin, la identificacin y control impedir su utilizacin despus de haber excedido sus
limitaciones especficos.
5.7

Control de Procesos Especiales

El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el control de procesos especiales que afecten a la
calidad del tem o servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar limitados a, pruebas no
destructivas, soldadura, tratamiento trmico, sern logrados por personal calificado utilizando procedimientos
calificados de acuerdo con los requisitos.
5.8

Inspeccin y Prueba

5.8.1
El Vendedor establecer e implementar procedimientos que aseguren se hayan planificado y
documentado las inspecciones o pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los requisitos
especificados o para demostrar su desempeo satisfactorio.
5.8.2
Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern documentados y su concordancia con los
criterios de aceptacin sern evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de inspeccin
mandatorios, los trabajos no procedern sin el consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados
ms all de aquellos puntos de retencin.
5.9

Equipos de Medicin y Pruebas

El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar la calibracin y certificacin de los equipos
de medicin y pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la precisin, rango, tolerancia y tipo
correctos.
5.10

Manejo, Almacenamiento y Embarque

El Vendedor establecer e implementar medidas para controlar el manejo, almacenamiento, embalaje,


preservacin y embarque de tems y herramientas/ equipos especiales para impedir daos, prdidas o deterioros.
5.11

Falta de Conformidad

5.11.1

El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar aquellos tems y actividades fuera
de conformidad.

5.11.2 El Vendedor evaluar todos los informes de falta de conformidad e implementar acciones para impedir
su recurrencia. Las copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a disposicin del Comprador
a solicitud para su revisin y aceptacin.
5.12

Accin Correctiva

El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de accin correctiva para resolver la falta de
conformidad y las condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13

Registros

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El Vendedor establecer un sistema de registros para generar, recolectar y retener todos los documentos que
proporcionen evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se pondrn a disposicin del
Comprador a solicitud.
5.14

Auditoras y Vigilancias

El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y vigilancias programadas para verificar el
cumplimiento con efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern llevadas a cabo por
personal calificado que no tengan responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando procedimientos
escritos o listas de verificacin. Los resultados de las auditoras sern documentados e informados a la gerencia
responsable. Cuando sea necesario, se efectuar una accin de seguimiento, incluyendo
una nueva auditora.

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KVAERNER

V E N D O R Q U A L I T Y P L A N (VQP)

DOCUMENT NO.:

VQP-RP-009

QUALITY SYSTEM STANDARD:


Kvaerner QA. STD. (If required):
ITEM
NO.

ITEM

PER DSR
* HOLD
POINT

WITNESS

INSP.

VERIFY

Approved Drawings
Material Test Reports

3.

Test Pieces

4.

Heat Treatment

5.

Weld Procedures

6.

Welder Qualifications

7.

NDT Operator Qualifications

8.

Radiography

9.

Ultrasonics

10.

Dye Pent./Mag. Particles

11.

Prototype Tests

12.

Trial Assemb. Match Marking

13.
14.

Functional Test
Performance Test

15.

Running Test

16.

Proof Load Test

17.

Pressure/Leak Test

18.

Balancing

19.

Continuity/Megger Test

20.

Certificate of Compliance

21.

M & TE Calibrations

22.

Paint Thickness Test

23.
24.

Visual Inspection
Drawing Dimensions

25.

Packing

26.

Tagging/Marking

27.

Cement - Bulk Density

28.

Rams - Bulk Density

29.

Release for Shipment

p/370/mec/docs/tespec/m1015

PROJECT:

EL TESORO C-403

REQ. NO.:

EQUIPMENT DESCRIPTION:

BOMBAS DOSIFICADORAS

CHECKED & APPROVED BY:

1.
2.

KVAERNER ENGINEER TO WITNESS TEST NOS.: ______________

Quality Requirements for Manufacturers

CERT
REQ'D

FINAL
DOCS

INSP. INIT.
DATE
ACCEPT.

DATE:

RP-009
11.05.00

REMARKS

SPECIAL
REQUIREMENTS

Quality Level: 2
X

Selected Vendor shall review


document directing all questions
to Kvaerner Metals, QC
Department

Si corresponde

X
X
X

X
X

X
X

REV.

DATE

PREPARED BY

CHECKED
/APPR. BY

11/05/00

C. Lezaeta

R.Rub

BY KVAERNER:
* CONTACT KVAERNER PRIOR TO PROCEEDING

ALL PROCEDURES WITH QUALITY PLANS AND ASSOCIATED


DOCUMENTATION MUST BE SUBMITTED FOR REVIEW.

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