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Metals E & C
PROYECTO C-403
MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75. 000 TPA
Ingeniera de Detalles
Especificacin Tcnica N P-009
Bombas Dosificadoras
Kvaerner
Metals E & C
Av. Nueva Tajamar 481, Piso 19
Las Condes, Santiago, Chile
REVISADO CLIENTE
FECHA
REV
FECHA
POR
CHK
11. MAY.00
CL
RR
06. JUL.00
TA
RR
DISTRIBUCION
APRO
B
DESCRIPCION
10
KVAERNER METALS
INDICE
Pgina
1.0
ALCANCE
2.0
CODIGOS Y ESTNDARES
3.0
CONDICIONES DE OPERACIN
4.0
REQUERIMIENTOS DE DISEO
5.0
PINTURA
6.0
7.0
EMBARQUE
8.0
9.0
LISTA DE ANEXOS
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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KVAERNER METALS
1.0
ALCANCE
Esta Especificacin cubre los requerimientos para disear, detallar proveer,
manufacturar, ensamblar, pintar, probar y entregar Ex-fbrica, Bombas Dosificadoras
para Minera El Tesoro (MET), Proyecto El Tesoro, II Regin , Chile.
1.1
Cant.
800-PP-028/029
1.2
Descripcin
2
Bomba Dosificadora
Trabajos Incluidos
Las Bombas Dosificadoras a suministrar estarn completas con accesorios y
listas para su instalacin, incluyendo los siguientes componentes y servicios
asociados:
1.3
Trabajos Excluidos
-
2.0
CODIGOS Y ESTANDARES
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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Los equipos y sus elementos estarn de acuerdo con los cdigos y normas que se
indican en el punto 2.0 del Apndice A, adjunto.
3.0
CONDICIONES DE OPERACION
3.1
Condiciones Ambientales
Las Condiciones Ambientales del Terreno son las especificadas en el Apndice
A, adjunto.
3.2
Condiciones de Operacin
Los equipos propuestos sern aptos para servicio contnuo, 24 horas por da y
365 das por ao; con una disponibilidad del 95%, como mnimo. En las Hojas
de Datos adjuntas, se detallan las condiciones particulares de operacin de los
equipos.
El Vendedor deber considerar que los equipos operarn a 2.300 m.s.n.m.
Las Bombas Dosificadoras sern diseadas para ser instaladas a la intemperie.
Operarn en un ambiente polvoriento, con gases cidos caractersticos de
plantas de lixiviacin, extraccin por solventes y electroobtencin.
El equipo ofrecido ser totalmente capaz de trabajar bajo las condiciones y
requerimientos especificados en las Hojas de Datos adjuntas las cuales son
una parte integral de esta especificacin.
A menos que se indique lo contrario en las Hojas de Datos aplicables, se
deber considerar que las bombas estarn ubicadas en reas sin riesgos para
su normal operacin.
Las bombas dosificadoras debern ajustar la dosificacin segn las
caractersticas instantneas de proceso que se tenga en la Planta. Ellas
succionarn desde un estanque de preparacin de reactivos (FC-1100) e
inyectarn solucin dosificadamente en una caera a presin, por donde
escurre electrlito.
4.0
REQUERIMIENTOS DE DISEO
4.1
Requerimientos Generales
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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Ajuste de la dosificacin
Las bombas tendrn ajuste de la dosificacin, por variacin de la carrera del
pistn. Este ajuste ser manual.
El rango de ajuste del caudal de la bomba deber estar de acuerdo a lo
especificado en la Hoja de Datos A y la precisin de la dosificacin ser de al
menos un 1%.
4.3
Electricidad
Voltaje
Voltaje de control
Motores
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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5.0
PINTURA
Previo a la pintura, todas las superficies deben estar libres de polvo, suciedad, grasa y
otras sustancias dainas.
La preparacin de la superficie exterior, pintura inicial y pintura de terminado y
procedimientos de aplicacin, debern estar de acuerdo con la especificacin GC-12.
Si el Vendedor emplea sus procedimientos estndares para el pintado; deber informar
en su oferta el detalle de su procedimiento.
Las superficies maquinadas no debern ser pintadas y debern ser protegidas con un
revestimiento de grasa o de material similar preventivo de polvo durante el transporte y
el almacenaje. El revestimiento preventivo deber ser fcilmente removible con
solventes y sin la necesidad de otros mtodos de remocin mecnicos.
El Vendedor deber considerar proteccin anticorrosiva segn el sistema P2 de la
especificacin GC-12.
6.0
6.2
Inspeccin y Pruebas
Las bombas especficamente carcazas y cabezales debern probarse
hidrostticamente de acuerdo con los requerimientos de la norma Hydraulic
Institute Standars (HIS) y la American National Standars Institute ( ANSI)
El Comprador podr presenciar las pruebas, lo que no libera al Vendedor de las
respectivas garantas de los equipos.
A menos que las pruebas sean conducidas bajo condiciones de operacin
especificadas, los resultados de las pruebas debern ser ajustados a
temperaturas operativas.
Las hojas de datos de las pruebas y curvas de desempeo especificadas en
AWWA E101 debern ser emitidas al Comprador
6.3
Garanta.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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EMBARQUE
Todos los equipos debern ser armados en la fbrica con las dimensiones verificadas y
las partes movibles probadas antes de la preparacin para el transporte.
El vendedor deber ser responsable del embalaje para el transporte de los equipos al
lugar de destino.
Previo al transporte, el embalaje temporal utilizado en las pruebas deber ser removido
y todas las partes internas debern ser revestidas con algn compuesto que prevenga
al equipo del polvo y sustancias extraas.
Las conexiones roscadas debern tener insertos protectores adecuados instalados.
Los insertos de fierro fundido o bronce no son aceptados; los insertos deben ser de
acero. Si se proporcionan aleaciones fundidas, los insertos deben ser de un material
comparable. Las aberturas con flanges debern ser tapadas con cubiertas de madera,
de un grosor mnimo de 12 mm y aseguradas con al menos 4 pernos galvanizados.
Debern tomarse las adecuadas precauciones con el fin de minimizar la posibilidad de
dao en trnsito. Todas las partes rotatorias debern ser inmovilizadas con el objeto de
aliviar presin sobre los rodamientos, los avisos de precaucin debern ser claramente
exhibidos para tal efecto.
Los temes a ser transportados debern llevar claramente indicado sus
correspondiente identificacin del equipo mediante un nombre, numero de equipo, y
nmero de orden de compra.
Estas marcas identificatorias deben ser resistente a la corrosin del ambiente y
debern estar incluidas en todas las facturas, listas de empaque, y listado de
transporte.
Las superficies maquinadas debern estar adecuadamente protegidas contra la
corrosin y dao mecnico. Las partes sueltas debern ser adecuadamente fijadas
para su embarque junto con las bombas.
El fabricante debe considerar el embalaje para transporte va martima, incluyendo la
proteccin de todos los elementos sueltos y boquillas de conexin, adems de todas
las marcas de identificacin.
8.0
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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9.0
LISTA DE ANEXOS
Los siguientes documentos mencionados a continuacin forman parte de esta
especificacin.
Documentos
Hoja de Datos A
Hoja de Datos B
Hoja de Datos C
Formulario ENG 44
Formulario AB-04V
Formulario AB-04X
Formulario VQP
Apndice A
Apndice B
GC-12
E -013
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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HOJA DE DATOS A
BOMBAS DOSIFICADORAS
Servicio :
Rango de Flujo :
0,5 a 3,0
AlturaTotal :
(m.col.liq.)
38
Presin de Descarga :
Gr. Espcifica Slidos
(lt/h)
Temp. Fluido :
(Psig)
Operacin :
Continua x
intermitente
Presin de Vapor :
365
Autocebado :
6,5
si
Temp. Ambient:
Elevacin
(m.c.a.)
x
;pH 4 a 5
N/A
(%)
70 cP a 25 C
24 Das/Ao
(C )
Concentracin en Peso :
: N/A
Interior
25
Viscosidad:
62.3
Ubicacin:
Hrs./Da
(kPa) abs.
-1 a 33
(C)
2300
no
2.3
Tiempo de cebado :
(m s n m)
1.5
(m)
(sg)
Hidroesttica :
SI
Eficiencia
SI
Operacin
SI
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
NO
NO
NO
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HOJA DE DATOS
VENDEDOR
Modelo
Curva Propuesta N:
Altura Total :
Eficiencia _______________________%
_________________________
kW/RPM
A temp. ________C
NPSH req.
a la temp.,
kPa
m abs.
C
Tamao de la Bomba :
Tamao de la succin :
mm.
Tipo
Autocebado,
Si
No
Clase
Tamao de la Descarga
___________kPa
Lubricacin requerida
Carcaza
mm.
Tipo
Clase
Diafragma
Tipo
Material
Fluido lado pistn
Material
Max.Temp.Operacin
Conexiones:
Venteo
Drenaje
Gauge
_________________________________
Pistn
_________________________________
_________________________________
Asiento de vlvulas
_________________________________
Empaquetaduras
_________________________________
Base
_________________________________
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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HOJA DE DATOS C
DATOS MOTOR ELCTRICO
Identificacin del Motor
Equipo N
Fabricante
Notas:
Modelo, Tamao
Nmero de Serie
Peso Motor
Potencia (Efectiva a 2300
m.s.n.m. )
Factor de Servicio a 2300 m.s.n.m.
Velocidad
1500
1450
por cido.
380 V
Fases
Frecuencia
50 HZ
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
resistentes a la corrosin
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Campo/Secundario
Factor de Potencia
Eficiencia
Volts
Partida
75% Carga
50% Carga
75% Carga
50% Carga
Torque de Diseo (A B C D)
lb ft
lb ft2
Continuo.
*
Carcaza N
TEFC
Tipo de Montaje
Tamao Cable
Calentadores Espaciadoares
Watts/Volts
Rodamientos
*
*
Largo
Dimetro
Chaveta
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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La siguiente informacin constituir parte de la Cotizacin y Orden de Compra y se suministrar segn se indica. Las excepciones
especficas debern observarse en este formulario y se devolver con la Propuesta del Vendedor.
Leyenda:
P" Designa la impresin estndar del fabricante - Tamao mximo "E" (34"x44") .
"T" Designa una transparencia de tamao completo de la cual podr hacerse impresiones legibles Tamao
mximo "E".
"C" Designa una fotocopia - Es aceptable tanto de 8"x11" como de 11"x17".
"D" Designa un disco de computacin de 3" - Archivos CAD en formato Intergraph o DXF.
E Designa un disco de computacin ROM, archivo Multimedia.
Lmites de tiempo: El Vendedor enviar con su Propuesta un programa con la lista de planos y fechas de envi. Este programa formar
la base del programa acordado el cual se incorporar en la Orden de Compra. Este programa incluir los siguientes requerimientos de
ingeniera:
A)
Planos e informacin para aprobacin a ms tardar:
4 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
B)
Planos e informacin certificada a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
C)
Manuales para aprobacin a ms tardar :
12 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
D)
Manuales certificados a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
Los planos e informacin del Vendedor sern revisados y aprobados slo respecto a la ubicacin y conformidad con la especificacin y
planos afines. La aprobacin no ser considerada para liberar o mitigar la responsabilidad del Vendedor respecto a la precisin o lo
adecuado y adaptabilidad de los materiales y/o equipos aqu representados.
A) PLANOS E INFORMACIN DE LA PROPUESTA debern ser planos e informacin estndar del fabricante con suficiente detalle
para ubicacin de los equipos, accionamientos, acceso para mantenimiento / operacin y el diseo de las fundaciones / apoyos.
B) LOS PLANOS E INFORMACIN PARA APROBACIN debern incluir nmero(s) de los equipos y nmero de la Orden de
Compra. Los planos y documentacin iniciales debern indicar toda la informacin necesaria para el diseo de las fundaciones (por
el Comprador) y cualquier conexin a otros equipos.
C) LOS PLANOS E INFORMACION CERTIFICADA debern estar completos con el (los) nmero(s) de los equipos y nmero de la
Orden de Compra, marcados "CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCIN" y FIRMADOS por una persona autorizada. La
certificacin garantizar que los equipos estn de acuerdo con los planos, especificaciones e informaciones finales. Si en la
recepcin el equipo es desaprobado por no estar conforme a planos y/o especificaciones, el Vendedor suministrar todos los
materiales, mano de obra y equipos requeridos para corregir todas las deficiencias a satisfaccin de Kvaerner y/o el Propietario.
D) LOS MANUALES incluirn la siguiente informacin como mnimo, publicada en Espaol.
*
Instrucciones para la instalacin.
*
Instrucciones para la operacin
*
Instrucciones para el mantenimiento, incluyendo el programa de lubricacin, lista de herramientas especiales, lista de
repuestos recomendados para tems de largo tiempo de avance y una lista de repuestos recomendados para un ao de
operacin. La lista de repuestos deber incluir el nombre del fabricante y el nmero de la pieza, plazo de entrega y precio
unitario vigente. Tambin deber inclur pautas de mantencin, estndares de trabajo y listas de aplicaciones de materiales
para cada trabajo.
*
Lista de piezas completa incluyendo el nmero de pieza del Vendedor y del fabricante original.
*
Seccin con descripcin de las piezas.
*
Certificados de cdigos, de ser el caso.
*
Informacin certificada de desempeo.
*
Hojas de Datos completas (Equipos y Motores).
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Item
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3
4
4
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7
8
9
10
11
12
Descripcion
Propuesta
GENERAL
Catlogos
Lista preliminar de planos con programa de envo
Dimensiones generales y fundaciones / requisitos para montaje.
Anclaje y diagrama de cargas (esttico y dinmico)
Seccin transversal con descripcin de partes
Planos de diseo y fabricacin
Planos de disposicin general y montaje
Instrucciones para montaje
Hojas Kvaerner de datos del equipo completas
Datos de rendimiento certificados
Manuales de instalacin, operacin y mantencin
3C
3C
3P
3C
Aprobacin
Kvaerner M.
Certificacin
final
3P
1T+5P
3P
3P
3P
3C
3C
3C
3C
1T+5P
1T+5P
1T+5P
5C
5C
5C
5C
5C
3C
3C
3C
5C
15
3C
3C
5C
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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35
Programa de lubricacin
Certificacin de materiales
Lista de materiales
Memorias de Clculo
Programa de Aseguramiento de la Calidad
Catalog Cut Sheets
Wiring Diagrams
Completed Kvaerner Metals Motor Data Sheet
Motor Name Plate and/or Calculations
Control System Description
Control System Layout Drawing & Ladder Logic
Control System Power and Grounding Drawings
Control System Intercabling Schedule
Cabinet Intercabling y plano de motores
Cabinet and I/O Layouts, I/O Module Listings
I/O Terminal Block Assignments
Program/Configuration Documentation
Completed Kvaerner Metals Instrument Data Sheets
Control System Site Planning Manuals
Instrumentation Bill of Materials
3C
3C
3P
3C
3C
5C
5C
1T+5P
5C
5C
3P
3C
1T+5P
5C
3P
1T+5P
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3C
3C
3C
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KVAERNER METALS
Formulario AB-04V
Rev. O/C 110
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403
ALCANCE
Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del Proveedor y Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s).
2.0
DEFINICIONES
2.1
Verificacin de Calidad
Los puntos de verificacin presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y
pruebas. Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al
menos 5 (cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por ste y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all del punto de verificacin
presencial solamente si el Comprador no se encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de
verificacin presencial es diferido, la prxima operacin similar ser presenciada por el Comprador.
2.3
Puntos de Detencin
Los puntos de detencin son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas.
Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5
(cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por el Comprador y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de detencin,
excepto que tenga una autorizacin o instruccin escrita del Comprador en ese sentido.
3.0
3.1
Nivel 0 Ninguno
3.2
Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El
nmero de visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el nmero de embarques que efectuar
el Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la
oficina emisora.
3.3
Este nivel requiere que el representante asignado del comprador visite al Proveedor y efecte inspecciones
predeterminadas cuando reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el
Proveedor y coordinada a travs de la oficina emisora.
3.4
Nivel 3 - Alcance completo de la Verificacin de Calidad
Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las actividades descritas en los puntos de verificacin
presencial o puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en forma regular para dar seguimiento
al trabajo en proceso. La frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las actividades incorporadas en la
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Orden de Compra y los antecedentes anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin del
Proveedor.
3.5
Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el Proveedor est fabricando equipos crticos. El
representante del Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y asimismo, presenciar
actividades como los Puntos de Verificacin Presencial o Puntos de Detencin.
4.0
4.1
Visita Inicial
A continuacin de la adjudicacin de la Orden de Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de Compra. Las siguientes actividades y otras segn
sea necesario, debern ser revisadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.2
La verificacin de la calidad del material y equipos producidos para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero
no estar limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin que son parte de esta instruccin. Si la
fabricacin o las actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr ampliar los puntos de
verificacin presenciales, de detencin o establecer nuevos.
4.3
Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar que los documentos requeridos por ingeniera
estn completos, correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est sujeto a liberacin por el
Comprador. La liberacin para embalaje y despacho es siempre un punto de detencin.
5.0
5.1
Actividades bsicas
5.2.1
VISITA INICIAL
Ver seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.2. VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE EL PROCESO
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.3
PUNTOS DE VERIFICACION PRESENCIAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.4
a.
b.
PUNTOS DE DETENCION
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
Inspeccin final y liberacin para empaque y despacho
5.2.5
INSPECCION FINAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
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KVAERNER METALS
Formulario AB-04X
Rev. O/C-101
Proyecto El Tesoro
N Proyecto C-403
GENERALIDADES
1.1
Este documento establece el requisito para un programa de calidad el cual ser establecido,
implementado y mantenido por el Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del contrato.
1.2
El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y aprobacin por parte del Comprador antes
del inicio de cualquier actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de calidad del Vendedor
no libera al Vendedor de la responsabilidad de ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3
Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos de implementacin estn sujetos a la
aprobacin previa del Comprador.
1.4
Los requisitos contenidos en sta, son considerados como mnimos para efectuar a un programa de
calidad adecuado, no liberan al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio considerado necesario
para obtener cualquier programa de calidad efectivo.
1.5
El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el Vendedor, estarn sujetas a auditora e
inspeccin de vigilancia de parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal auditora o inspeccin no
liberar al Vendedor de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6
El Vendedor extender los
subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0
requisitos
de
calidad
aplicables
de
este
documento
sus
ORGANIZACION
2.1
El Vendedor identificar a las organizaciones o personas responsables de establecer una implementacin
efectiva de tal programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la verificacin del cumplimiento del
programa de calidad.
2.2
El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las responsabilidades funcionales, niveles de
autoridad y lneas de informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0
REQUISITOS DE INFORMACION
3.1
De inmediato el Vendedor informar al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o
condicin que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la seguridad, confiabilidad, costo o
programa de entregas.
3.2
El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un resumen de las siguientes actividades
relacionadas con la calidad, segn sea apropiado:
(a)
(b)
(c)
Estado de las medidas de accin correctiva respecto a disposiciones de falta de conformidad,
auditoras/vigilancias, incidentes y condiciones informadas.
4.0
PROGRAMA DE CALIDAD
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4.1
El programa de calidad del Vendedor documentar el compromiso y la implementacin del programa de
calidad y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos los tems, actividades o servicios
cumplan con los requisitos aplicables de este documento.
4.2
En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de calidad documentado en vigencia y
donde el alcance de actividades requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de calidad podra
ser aceptable en lugar de un programa de calidad, siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este
documento.
4.3
Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir los elementos de procedimiento listados
en la Seccin 5.0 que sigue.
5.0
5.1
El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las actividades relacionadas con la calidad y de
verificar las actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o trasfondo necesario como para llevar a
cabo sus funciones asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de adoctrinamiento y
capacitacin para asegurar la calificacin de tal personal.
5.2
5.2.1
El Vendedor har establecer y documentar medidas para asegurar que los requisitos de diseo y calidad
sean traducidos correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos, especificaciones y/o documentos de
adquisicin.
5.2.2
El Vendedor establecer y documentar los requisitos de revisin de informacin de los diseos respecto
a su integridad, precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales otros criterios apropiados para
las actividades del diseo. Los documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades del diseo
debern estar sujetos a revisiones tcnicas independientes segn sea apropiado.
5.2.3
El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de cambios del diseo, consistentes con los
controles aplicados al diseo original.
5.3
Control de Documentos
Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los documentos relacionados con la calidad
sean revisados en cuanto a lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de personal autorizado y
que sean distribuidos apropiadamente. Los documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos,
instrucciones, especificaciones, planos y documentos de adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn
el mismo grado de revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4
Control de Adquisiciones
5.4.1
El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades de organizacin para la preparacin,
revisin, aprobacin y control de los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la seleccin de
subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones, revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2
El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta especificacin sean referenciados o incluidos
en los documentos de adquisicin.
5.4.3
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para llevar a cabo auditoras o vigilancias
peridicas del programa de calidad de sus subcontratistas/proveedores.
5.4.4
Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de fuente o de recepcin para verificar la
concordancia de los tems comprados con los documentos de adquisiciones.
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KVAERNER METALS
5.5.1
El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten la calidad sean prescritas mediante
instrucciones, procedimientos o planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos
documentos.
5.5.2
Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos
para determinar que las actividades hayan sido logradas de manera satisfactoria.
5.6
Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren que slo los tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin sea mantenida ya sea
sobre los tems o en la documentacin identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de su
recepcin inicial o fabricacin hasta su instalacin o utilizacin. Tal identificacin podr ser rastreada hasta la
documentacin de especificacin apropiada.
Cuando los tems tengan una vida calendaria nica de
almacenamiento o de operacin, la identificacin y control impedir su utilizacin despus de haber excedido sus
limitaciones especficos.
5.7
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el control de procesos especiales que afecten a la
calidad del tem o servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar limitados a, pruebas no
destructivas, soldadura, tratamiento trmico, sern logrados por personal calificado utilizando procedimientos
calificados de acuerdo con los requisitos.
5.8
Inspeccin y Prueba
5.8.1
El Vendedor establecer e implementar procedimientos que aseguren se hayan planificado y
documentado las inspecciones o pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los requisitos
especificados o para demostrar su desempeo satisfactorio.
5.8.2
Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern documentados y su concordancia con los
criterios de aceptacin sern evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de inspeccin
mandatorios, los trabajos no procedern sin el consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados
ms all de aquellos puntos de retencin.
5.9
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar la calibracin y certificacin de los equipos
de medicin y pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la precisin, rango, tolerancia y tipo
correctos.
5.10
Falta de Conformidad
5.11.1
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar aquellos tems y actividades fuera
de conformidad.
5.11.2 El Vendedor evaluar todos los informes de falta de conformidad e implementar acciones para impedir
su recurrencia. Las copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a disposicin del Comprador
a solicitud para su revisin y aceptacin.
5.12
Accin Correctiva
El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de accin correctiva para resolver la falta de
conformidad y las condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13
Registros
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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El Vendedor establecer un sistema de registros para generar, recolectar y retener todos los documentos que
proporcionen evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se pondrn a disposicin del
Comprador a solicitud.
5.14
Auditoras y Vigilancias
El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y vigilancias programadas para verificar el
cumplimiento con efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern llevadas a cabo por
personal calificado que no tengan responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando procedimientos
escritos o listas de verificacin. Los resultados de las auditoras sern documentados e informados a la gerencia
responsable. Cuando sea necesario, se efectuar una accin de seguimiento, incluyendo
una nueva auditora.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/274286417.doc
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V E N D O R Q U A L I T Y P L A N (VQP)
DOCUMENT NO.:
VQP-RP-009
ITEM
PER DSR
* HOLD
POINT
WITNESS
INSP.
VERIFY
Approved Drawings
Material Test Reports
3.
Test Pieces
4.
Heat Treatment
5.
Weld Procedures
6.
Welder Qualifications
7.
8.
Radiography
9.
Ultrasonics
10.
11.
Prototype Tests
12.
13.
14.
Functional Test
Performance Test
15.
Running Test
16.
17.
Pressure/Leak Test
18.
Balancing
19.
Continuity/Megger Test
20.
Certificate of Compliance
21.
M & TE Calibrations
22.
23.
24.
Visual Inspection
Drawing Dimensions
25.
Packing
26.
Tagging/Marking
27.
28.
29.
p/370/mec/docs/tespec/m1015
PROJECT:
EL TESORO C-403
REQ. NO.:
EQUIPMENT DESCRIPTION:
BOMBAS DOSIFICADORAS
1.
2.
CERT
REQ'D
FINAL
DOCS
INSP. INIT.
DATE
ACCEPT.
DATE:
RP-009
11.05.00
REMARKS
SPECIAL
REQUIREMENTS
Quality Level: 2
X
Si corresponde
X
X
X
X
X
X
X
REV.
DATE
PREPARED BY
CHECKED
/APPR. BY
11/05/00
C. Lezaeta
R.Rub
BY KVAERNER:
* CONTACT KVAERNER PRIOR TO PROCEEDING