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RESUMEN EJECUTIVO
La Regin Puno posee un gran potencial ganadero, principalmente en la crianza
del vacuno (601,360 cabezas) y ovino (3,903,640), favorecido por las grandes extensiones
de pasturas naturales y el incremento de reas de pastos cultivados y forrajes; (sobre
todo en la ultima dcada), creando condiciones favorables para el incremento de la
productividad de leche y carne, constituyndose en una actividad econmica importante
para los productores; sin embargo, en la actualidad afronta un serio problema de baja
rentabilidad y competitividad, debido a los bajos ndices de productividad y dbil
articulacin al mercado, sustentado en las siguientes causas: Baja calidad Gentica,
inadecuado manejo sanitario, escasa oferta forrajera, entre otros.
La baja calidad gentica es uno de los factores determinantes que influyen en el bajo
rendimiento, debido a que los reproductores de calidad gentica tienen costos elevados,
la transferencia tecnolgica en inseminacin artificial afronta deficiencias en las
capacidades y el en abastecimiento del nitrgeno liquido.
Las limitadas capacidades con que cuentan la mayora de los tcnicos agropecuarios y
los productores se debe a los escasos programas de capacitacin y asistencia tcnica en
el mbito; y, el desabastecimiento de nitrgeno lquido, se de a que la planta de
produccin ubicada en San Romn Juliaca que cumplido con su vida til.
Actualmente, la escasa produccin,
de
se
Aporte Propio
2
TOTAL
I. PRE INVERSIN
510,890
0
0
510,890
1.1. ESTUDIOS
2,000
0
0
1000
1.2. INVERSIN
508,890
0
0
508,890
2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y A.T.)
70,590 23,290 23,290
91,090
2.1 Operacin de planta
60,650 0.00 0.00
75,870
2.2. Mantenimiento
0 2,640 2,640
5,280
2.3. Montaje e instalacin
9,940
0
0
9,940
SUB TOTAL
581,480 23,290 23,290
601,980
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
29,074 1,165 1,165
30,099
4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
11,629.6
0
0 12,039.6
TOTAL
622,183.60 23,290 23,290 644,118.60
Aporte de entidades
83.8 %
16.2 %
100 %
I.
ASPECTOS GENERALES
PRESENTACIN:
Frente a esta realidad, la Direccin Regional Agraria a travs de la Ofician de
Planificacin, recogiendo el clamor de los productores expresados en sus
diferentes talleres de formulacin del Plan Estratgico del Sector Agrario,
formula el proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA
TRASFERENCIA TECNOLOGICA SOBRE INSEMINACION ARTIFICIAL
EN LA PROVINCIA DE MELGAR, con la finalidad de canalizar los recursos
econmicos para su ejecucin, con lo que se pretende contribuir a elevar la
rentabilidad y competitividad de la crianza del vacuno e incrementar los ingresos
econmicos de los productores mejorando sus condiciones de vida.
ANTECEDENTES
El ganado vacuno es la especie ms representativa en los hatos ganaderos; a
nivel nacional, de un total de l764,666 unidades de produccin, el 48% cran ganado
vacuno, y en Puno de las 184,610 unidades agropecuarias el 70.65% son productores de
vacuno (III Censo Nacional Agropecuario - 1994).
Por otro lado, los gobiernos locales involucrados en el mbito del proyecto en su
Plan Estratgico de Desarrollo contemplan el mejoramiento gentico del ganado
vacuno, el incremento de la productividad, la transformacin y su correspondiente
comercializacin.
El presente proyecto beneficiara a los productores del mbito de ocho provincias de la
Regin PUNO.
vacas
Sin embargo, esta situacin puede ser revertida con la ampliacin de la planta de
produccin de nitrgeno liquido, acompaado con actividades de capacitacin y
asistencia tcnica permanente establecida en cada una de las agencias agrarias del
mbito del proyecto, con nfasis en: la mejora de la alimentacin, mejoramiento
gentico, sanidad preventiva y manejo apropiado, con la finalidad de incrementar la
rentabilidad y competitividad de la crianza y mejorar las condiciones socio econmicas
de los productores.
1.1.
1.2.
II. IDENTIFICACION
2.1.
CUADRO N 01:
Postas de inseminacin del mbito del proyecto
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Provincia
Melgar
Azangaro
Distritos
9
Orurillo
Ayaviri
Macari
Llalli
Umachiri
Santa Rosa
Cupi
Nuoa
Antauta
13
Asillo
Muani
San jose
Chupa
Arapa
Tirapata
San Antn
Azngaro
Saman
N postas
18
3
3
2
0
3
2
2
2
1
13
2
1
2
1
1
1
1
2
2
C
1
2
3
4
5
6
D
1
2
3
San Romn 6
Cabanillas
Cabana
Saman
Yocara
Pusi
Taraco
Huancan 4
Huancan
Taraco
Inchupalla
7
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
4
E
1
2
3
4
5
6
Rosaspata
7
Maazo
Vilque
Atuncolla
Acora
Tiquillaca
Puno
0
5
2
1
0
1
0
1
Puno
7
F
1
Collao
Lampa
Chucuito
Paucarcolla
2
Pilcuyo
Ilave
3
Lampa
Pucara
Cabanilla
1
Juli
0
2
1
1
3
1
1
1
1
1
TOTAL
Fuente : OPA-PUNO
52
Caractersticas de la poblacin
CUADRO N 02:
Caractersticas de la poblacin de las Provincias del mbito del proyecto.
Caractersticas
de la
Poblacin
PUNO
TOTAL
EL COLLAO
SAN
ROMAN
MELGAR
AZANGARO
HUANCANE
72,005
138,998
80,317
LAMPA CHUCUITO
1,079,849
75,456
168,534
Poblacin
Urbana
423,253
17,050
145,724
30,254
29,332
12,197 14,127
16,211 102,815
Poblacin Rural
656,596
58,406
22,810
41,751
109,666
68,120 29,334
76,790
98,390
Poblacin Total
Hombres
535,830
38,430
84,042
34,938
67,604
38,255 21,111
46,789
99,820
Poblacin Total
Mujeres
544,019
38,430
84,492
37,067
71,394
42,062 22,350
46,212 101,385
Poblacin de 15
aos y ms
797,515
55,538
122,906
52,297
99,371
59,381 31,838
67,384 151,223
% de la
poblacin de 15
aos y ms
73.85%
73.60%
72.93%
72.63%
71.49%
73.93% 73.26%
1.3
1.5
1.6
1.5
1.1
Poblacin Total
Tasa
Crecimiento
Intercensal
1.1.
43,461
93,001
PUNO
72.46%
75.16%
1.2
0.9
1.2
201205
La poblacin del mbito del proyecto tiene poco acceso a los servicios bsicos
de luz, agua y desage; con respecto a la luz, la mayora utiliza mecheros, velas y
bateras; el agua para consumo humano
lo hacen de pozos
de la napa fretica
construidos con apoyo del sector pblico y programas sociales (FONCODES), una
mayor parte accede a pozos comunes de tajo abierto, riachuelos entre otros; el sistema
de desage o sus deposiciones efectan en pozos ciegos, otros evacuan las excretas a
campo abierto y unos cuantos disponen de letrinas sanitarias, que ltimamente, han sido
implementadas por programas sociales (FONCODES),
en algunas comunidades
campesinas.
En este contexto el riesgo a la presencia de enfermedades parasitarias e infecto
contagiosas, por la poca higiene existente es latente.
El patrn de vivienda en el mbito del proyecto son dispersas, el material
predominante de construccin es la piedra para los cimientos, paredes de adobes con
torta de barro en las paredes, los techos son de paja y calamina, el piso es de tierra, con
un promedio de 02 ambientes destinados para
acompaadas por corrales de seguridad para sus animales de estructura rstica, los
cuales reflejan condiciones inadecuadas de vida.
CUADRO N 03:
Indicadores Sociales de los distritos del mbito del proyecto
PROVINCIA DISTRITO
Inchupalla
Rosaspata
Pusi
Taraco
Vilquechico
Azngaro
AZANGARO Arapa
Asillo
Muani
Chupa
Tirapata
San Jose
San Antn
Saman
SAN ROMAN Caracoto
Juliaca
Cabanillas
HUANCANE
Viviendas con
servicio de
desague %
0.00
0.30
Viviendas con
alumbrado Elctrico
0.01
4.60
0.03
0.10
1.20
0.80
58.60
10.90
1.10
18.90
3.90
0.90
11.15
20.31
1.50
0.70
1.20
1.40
40.28
4.90
1.30
1.80
2.90
0.10
2.10
11.76
6.50
35.10
70.10
37.61
38.88
0.50
LAMPA
MELGAR
PUNO
CHUCUITO
EL COLLAO
Cabana
Lampa
Cabanilla
Pucara
Ayaviri
Nuoa
Orurillo
Macar
Cupi
Santa Rosa
Llalli
Antauta
Umachiri
Maazo
Atunccolla
Puno
Tiquillaca
Paucarcolla
Vilque
Acora
Juli
Pilcuyo
Ilave
0.20
6.60
15.30
20.54
16.54
33.95
36.45
46.76
32.80
53.90
3.10
11.10
25.36
0.40
1.50
1.90
0.00
2.10
6.20
21.00
1.90
0.40
1.20
36.70
0.50
1.60
4.10
0.00
2.10
0.00
58.22
77.45
16.23
0.40
12.72
0.50
1.20
11.60
1.10
5.78
8.80
2.50
0.10
10.70
0.00
34.22
a.- Actividad pecuaria.- La aptitud productiva de suelos del mbito del proyecto es
de pastos por lo que la actividad ganadera que genera mayor ocupacin es la
crianza de ganado vacuno, que constituye una importante actividad como fuente
generadora de ingresos econmicos para las familias campesinas; esta actividad
econmica se caracteriza
bsicamente
Tenencia de la tierra .Uno de los problemas en la regin es que el 52 % de la poblacin posee menos
de tres Has. Debiendo en estas condiciones desarrollar su actividad pecuaria.
Aprecindose con mayor gravedad la parcelacin en comunidades ubicadas en
ribera del lago
mayora de
en forma
e.- Ferias y/o katos .Las diferentes ferias y/o katos que se llevan a cabo en las ocho provincias de
Melgar, Azngaro, San Romn, Huancan, Puno, Collao, Lampa y Chucuito, se
han establecido de acuerdo a la necesidad
de realizar sus intercambios
comerciales entre los comerciantes, productores y consumidores.
2.1.4.
a)
b)
Cuadro N 05:
Poblacin de vacunos y sus ndices productivos a nivel Regional
PROVINCIA
POBLACION VACA
SANDIA
YUNGUYO
AZANGARO
CARABAYA
CHUCUITO
EL COLLAO
HUANCANE
MELGAR
MOHO
PUNO
PUTINA
LAMPA
SAN ROMAN
TOTAL
13,360
14,020
109,780
16,960
63,890
34,390
63,560
91,710
12,690
94,900
12,760
41,240
29,730
598,990
se detalla seguidamente:
En Abril de 1995 se instalo en el local de COOPOP a iniciativa de
FONAFOG, la planta procesadora de nitrgeno liquido, produciendo hasta la
fecha 13 LITROS /DIA, trasladndose posteriormente en mayo del 2004 al local
de la Agencia Agraria San Romn, donde actualmente viene funcionando.
El abastecimiento es regular, por la falta de mantenimiento tcnico, no
produce la cantidad que demanda el mercado. Generando una demanda
insatisfecha.
ha
Universidad
Nacional
del Altiplano y
Gobiernos Locales
para
Posibilidades:
2.3.
TOTAL
AMBITO PROYECTO
APTAS PARA
INSEMINAR
TOTAL
APTAS PARA
INSEMINAR
2003
598,990
179,697
50,680
16,000
2004
613,785
184,136
51,932
16,395
2005
628,946
188,684
53,215
16,800
2006
644,480
193,344
54,529
17,215
2007
660,399
198,120
55,876
17,640
2008
676,711
203,013
57,256
18,076
2009
693,426
208,028
58,670
18,523
2010
710,553
213,166
60,119
18,980
2011
728,104
218,431
61,604
19,449
2012
746,088
223,826
63,126
19,929
2013
764,517
229,355
64,685
20,421
2014
783,400
235,020
66,283
20,926
2015
802,750
240,825
67,920
21,443
Fuente: DIA-DRA-2005
3.2.2 Del servicio de Provisin de Nitrgeno
La demanda por la provisin de nitrgeno liquido, de parte de las 52
postas de inseminacin artificial para el 2005 es de aproximadamente del
13,728 Kg . Dentro de las principales variables que inciden en la demanda, se
considera: la creciente demanda generada a partir del ao 2000, importancia del
mejoramiento gentico en una economa de libre mercado; en el presente cuadro
se presenta la demanda proyectada de nitrgeno liquido.
Cuadro N 07: Demanda de Nitrgeno liquido.
AO
Postas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Abastecimiento anual
de nitrgeno
264
52
1,056
4,224
5,808
9,240
13,728
75
85
90
92
95
98
100
103
106
109
112
116
19,800
22,440
23,760
24,288
25,080
25,832
26,349
27,140
27,954
28,792
29,656
30,546
16
22
35
Anlisis de la oferta
3.3.1. De Nitrgeno liquido
REGION PUNO
2000
2001
2002
2003
100
600
1200
2430
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3660
3960
4,158
4,366
4,584
4,813
5,054
5,307
5,572
5,851
6,143
6480
Fuente: DPA-DRAP-2005
264
600
1,056
4,224
5,808
9,240
13,728
19,800
22,440
23,760
24,288
25,080
25,832
26,349
27,140
27,954
28,792
1200
2430
3660
3960
4,158
4,366
4,584
4,813
5,054
5,307
5,572
5,851
6,143
6,480
DEMANDA INSATISFECHA
-164
-456
-3,024
-3,378
-5,580
-9,768
-15,642
-18,074
-19,176
-19,475
-20,026
-20,526
-20,777
-21,289
-21,810
-22,312
CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- equipo principal
- Tanques de almacenamiento x 50 kg
- Tuberas de cobre y herramientas
2. COSTOS DE OPERACIN
(CAPACITACION Y A.T.)
2.1 Operacin de planta
- Energa elctrica
- materiales
- Mano de obra
2.2. Mantenimiento
- Servicio de mantenimiento
2.3. Montaje e instalacin
- Montaje e instalacin
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
META FISICA
CANT
UNIDAD
ID
C. UNIT.
Und
1000
Und.
Und.
Und.
Und.
1
2
1
198000
4950
990
ao
Servicio
Servicio
1
1
1
5,990
660
14,000
Servicio
1320
Planta
montaje
5940
5%
TOTAL
S/.
209,890
1000
1000
208,890
198,000
9,900
990
73,170
61,950
17,970
1,980
42,000
5,280
5,280
5,940
5,940
283,060
14,285
14,285
4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
TOTAL
2%
4,782
302,127
1
209,890
1000
1000
208,890
198,000
9,900
990
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- Equipo principal
- Tanques de almacenamiento x 50 kg
- Tuberas de cobre y herramientas
2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y A.T.)
2.1 Operacin de planta
- Energa elctrica
- Materiales
- Mano de obra
2.2. Mantenimiento
- Servicio de mantenimiento
2.3. Montaje e instalacin
- Montaje e instalacin
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
TOTAL
AOS
2
3
0
26,590
20,650
5,990
660
14,000
0
0
0
0
23,290
20,650
5,990
660
14,000
2,640
2,640
23,290
20,650
5,990
660
14,000
2,640
2,640
TOTAL
S/.
209,890
1000
1000
208,890
198,000
9,900
990
73,170
61,950
17,970
1,980
42,000
5,280
5,280
5,940
0
0
5,940
5,940
0
0
5,940
236,480 23,290 23,290
283,060
11,956
1,165
1,165
14,285
11,956
1,165
1,165
14,285
4,782
0
0
4,782
253,218 24,455 24,455 302,127
AOS
F.C.
0.79
174,169
0.79
790
0.79
1.2. INVERSION
TOTAL
790
3
0
S/.
0
174,169
173,379
173,379
164,340
- equipo principal
0.83
164,340
- Tanques de almacenamiento x 50 kg
0.83
8,217
8,217
0.83
822
822
21,513
20,519
20,519
48,551
19,254
18,260
18,260
41,773
- energa elctrica
0.79
4,732
3,738
3,738
- materiales
0.79
521
521
521
1,564
14,000
14,000
14,000
28,000
- Mano de obra
2.2. Mantenimiento
12,209
0.79
695
695
695
2,086
0.79
2,086
2,086
2,086
6,257
0.79
1,564
1,564
1,564
4,693
- Montaje e instalacin
0.79
4,693
4,693
0.79
195,682
20,519
20,519
236,720
9,445
1,026
1,026
11,497
0.79
9,445
1,026
1,026
11,497
4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
0.79
1,889
1,889
TOTAL
0.79
207,016
21,545
21,545
250,106
0.88
0.77
0.67
- Servicio de mantenimiento
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
F.A.
Alternativa II
La alternativa II, esta referido a la COMPRA de nitrgeno liquido de Arequipa
como apoyo al mejoramiento ganadero, cuyos costos lo exponemos en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 14.- COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- Compra de tanque de 30 kg.
Cuadro N 15.-
META FISICA
UNIDAD CANTID C. UNIT. C. TOTAL
312,850
1000
Und
1
1000
1000
311,850
balones
4950
63
311,850
kg
2,268
Evento
2%
1%
25
56,700
56,700
56,700
0
0
0
0
0
369,550
7,391
7,391
3,696
380,637
1
312,850
1000
1000
311,850
311,850
3
0
TOTAL
S/.
0 312,850
1000
0
0
0
0
0
311,850
311,850
56,700
56,700
56,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331,750 18,900 18,900
2,464 2,464 2,464
2,464 2,464 2,464
0
0
0
369,550
7,391
7,391
ANOS
F.C.
0.79
0.83
0
0
1
259,626
790
790
258,836
258,836
0
TOTAL
3
0
S/.
259,626
790
0
0
0
258,836
258,836
0
56,700
56,700
56,700
0
0
0
0
0
0
3.6.
0.79
0.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278,526 18,900 18,900
973
973
973
973
973
973
0
0
0
0
0
316,326
31,633
2,919
973
973
973
2,919
973
973
973
2,919
280,472 20,846 20,846 350,877
Costos Incremntales
AO 1
AO 2
AO 3
222,121
18,817
16,506
34,248
17,203
15,090
187,873
1,614
1,416
VALOR
ACTUAL
257,444
66,542
190,902
AO 1
181,593
34,248
147,344
AO 2
16,578
17,203
-625
AO 3
14,542
15,090
-548
VALOR
ACTUAL
212,713
66,542
146,171
AO 1
294,250
34,248
260,002
AO 2
17,387
17,203
183
AO 3
15,251
15,090
161
VALOR
ACTUAL
326,888
66,542
260,346
AO 1
246,028
34,248
211,779
AO 2
16,041
17,203
-1,163
AO 3
14,071
15,090
-1,020
VALOR ACTUAL
276,139
66,542
209,597
IV. EVALUACIN
4.1.
Impacto Ambiental
Evaluacin Econmica
146,171
0.14
3600
0.67
41
209,597
0.14
3600
0.67
58
4.3.
- Anlisis de sensibilidad.-
Una de las variables ms importantes para el logro de las metas del proyecto
es el costo de variacin de insumos. Por esta razn se esta simulando la
301,901
318,673
335,446
352,218
368,990
385,762
402,535
419,307
436,079
452,851
131,554
138,863
146,171
153,480
160,789
168,097
175,406
182,714
190,023
197,331
188,637
199,117
209,597
220,077
230,557
241,037
251,516
261,996
272,476
282,956
Anlisis de Sostenibilidad
Amenazas y Riesgos
Participacin de beneficiarios.
Viabilidad Social
b.
Viabilidad Tcnica
Viabilidad Econmica
Viabilidad Ambiental
V. CONCLUSIONES
El presupuesto del proyecto asciende a Tres cientos dos mil ciento veintisiete
nuevos soles (S/. 302,127). Del cual, el monto solicitado para la ejecucin del
proyecto asciende a: Dos cientos cincuenta y tres mil doscientos dieciocho
nuevos soles (S/. 253,218), que representa el 83.8 % de la inversin
El valor social del proyecto, eliminando las distorsiones del mercado es de S/.
207,016 nuevos soles, menor respecto a la segunda alternativa
que es de
Las estrategias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto es, articular
con la cadena productiva de vacunos.
ARBOL DE PROBLEMAS:
Bajos niveles de Bienestar social y Econmico de los productores del mbito del Proyecto
Baja calidad
genetica
Desabastecimiento de nitrgeno
liquido
Actual planta
con vida til
concluida
Alto costo de
reproductores
Deficiente capacitacin en
inseminacin artificial
ARBOL DE MEDIOS Y FINES: IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIN DE NITRGENO LIQUIDO EN LA AGENCIA AGRARIA MELGAR -REGION
PUNO
Adecuados niveles de Bienestar social y Econmico de los productores del mbito del Proyecto
Disminucin de
Migracin
Generacin de empleo
Crecimiento de la produccin
pecuaria
Calidad gentica de
a su requerimiento nutricional
ganado vacuno
Adecuado manejo
de ganado vacuno
Buen sistema de
Inseminacin Artificial
Adecuado manejo e
Adecuada
MARCO
LOGICO
instalacin
de pastos
provisin de
OBJETIVOSnitrgeno liquido
naturales y forrajes
de Arequipa
Optima Provisin
de nitrgeno
I.O.V.
liquido en Juliaca
Condiciones
adecuadas de
F.V.
prevencin
Sanitaria
SUPUESTO
F
I
N
P
R
O
P
O
S
I
T
O
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
Informacin
Se mantiene la estabilidad
estadstica agraria
econmica del pas.
Informacin
de
evaluacin
Informes tcnicos.
Convenio
de
alianzas estratgicas.
Cuaderno de campo.
Contribuir a la mejora de la
Cuaderno de campo
calidad gentica de ganado 10,500 vacas inseminadas / ao.
Registro de control de
vacuno de 8 Provincias de l 12 Eventos de capacitacin.
Inseminacin
Regin Puno.
Informes
tcnicos
Servicio de asistencia tcnica a 3,600 Convenio de alianzas
productores.
estratgicas.
Registro de Asistencia
Promocin del servicio de inseminacin tcnica.
artificial.
Las
organizaciones
participantes del proyecto
cumplen con cada uno de sus
programas operativos
El comportamiento climtico
es normal
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
Provisin
de
nitrgeno 52 postas de inseminacin artificial Pecosa de salida acta Deseo se superacin de los
liquido en la Agencia Agraria atendidas con nitrgeno liquido
de entrega.
productores.
Melgar.
Control de asistencia de
capacitaciones.
Informe anual.
Capacitacin en tcnicas de
inseminacin artificial
-
Registro de servicio de
inseminacin artificial
Registro
de
vacas
preadas
Registro de paricin
Informes trimestrales y
anuales
Los
participantes
interesados
estn
46.66
30.87
27.28
39.66
38.83
3.08
41.78
40.18
30.49
35.11
39.41
42.45
33.50
31.90
24.97
33.18
38.64
32
28.9
s/d
35.4
22.1
28.2
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
27.3
36.0
37.3
11.0
s/d
25.4
50.4
46.9
36.3
46.6
47.6
47.2
51.7
58.6
55.1
46.8
49.9
53.1
45.8
41.4
36.6
39.9
60.2
Lampa
35.43
21.1
41.6
Cabanilla
34.40
21.9
43.3
Pucara
Ayaviri
30.42
29.84
27.3
18.0
37.8
41.8
Nuoa
38.45
37.0
49.9
Orurillo
35.49
26.8
55.2
Macar
35.81
20.0
47.9
Cupi
44.22
s/d
62
Santa Rosa
42.1
s/d
46
Llalli
38.12
23.9
57.1
Antauta
29.59
s/d
42.7
Umachiri
Maazo
26.37
32.09
38.1
28.1
40.8
40.5
Atunccolla
28.82
s/d
42.6
Puno
20.99
s/d
27.4
Tiquillaca
45.25
35.1
50.5
Paucarcolla
30.55
s/d
41.4
Vilque
34.72
25.0
42.4
Acora
29.46
24.3
40.6
Juli
30.55
22.4
34.20
s/d
Pilcuyo
Ilave
32.86
22.6
39.5
PRODUCCION
PRODUCCION
PROVINCIA
DISTRITO
PROMEDIO
AO
AZANGARO
84,540
VACA ORDEO
N
11,920
LECHE
SACA N
CARNE
T.M.
DE CABEZAS
T.M.
9,474
17,210
2,559
AZANGARO
21,840
3,280
4,510
4,590
684
ARAPA
9,320
1,210
457
1,960
292
CHUPA
6,660
870
290
1,330
197
SAN JOSE
10,130
1,420
511
2,130
317
ASILLO
11,020
1,650
2,097
2,200
328
TIRAPATA
4,800
620
208
920
135
MUANI
9,710
1,360
779
1,940
289
SAMAN
7,440
1,040
520
1,490
221
SAN ANTON
3,620
470
102
650
CHUCUITO
JULI
COLLAO
96
14740
1990
430
2950
14740
1990
430
2950
428
428
30,080
4,010
803
6,070
868
ILAVE
21,150
2,830
564
4,240
603
PILCUYO
8,930
1,180
239
1,830
265
46,450
6,290
3,267
9,760
1,390
HUANCANE
14,850
2,080
1,122
3,220
467
ROSASPATA
7,230
860
186
1,450
183
INCHUPALLA
7,270
870
133
1,450
200
PUSI
4,030
520
156
860
120
TARACO
13,070
1,960
1,670
2,780
420
27,250
3,670
862
5,540
802
LAMPA
14,400
1,940
524
2,950
431
CABANILLA
5,530
740
138
1,110
161
PUCARA
7,320
990
200
1,480
210
91,710
12,840
10,015
18,030
2,614
AYAVIRI
12,560
1,770
1,593
2,510
364
ANTAUTA
5,090
680
381
990
141
CUPI
4,310
580
406
820
118
HUANCANE
LAMPA
MELGAR
LLALLI
5,080
710
537
970
140
MACARI
10,030
1,400
655
1,910
275
NUOA
17,300
2,590
2,486
3,460
502
ORURILLO
13,950
1,950
1,872
2,790
408
SANTA ROSA
10,610
1,430
528
2,020
287
UMACHIRI
12,780
1,730
1,557
2,560
379
58,080
7,960
2,287
11,660
1,704
PUNO
9,100
1,190
445
1,820.0
266
ACORA
24,520
3,430
879
5,030.0
734
ATUNCOLLA
4,920
690
156
940.0
136
MAAZO
6,460
900
402
1,290.0
190
PAUCARCOLLA
6,200
850
246
1,240.0
182
TIQUILLACA
4,250
530
79
840.0
122
VILQUE
2,630
370
80
500.0
29,730
3,980
1,361
5,950
860
JULIACA
10,990
1,540
855
2,270
334
CABANA
6,670
870
194
1,330
194
CABANILLAS
5,690
740
143
1,100
158
CARACOTO
6,380
830
169
1,250
174
382,580
52,660
28,499
77,170
11,225
PUNO
SAN ROMAN
TOTAL
74