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PERFIL DE PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIN DE NITRGENO LIQUIDO EN


LA AGENCIA AGRARIA MELGAR-REGION PUNO

JULIACA, AGOSTO DEL 2006

RESUMEN EJECUTIVO
La Regin Puno posee un gran potencial ganadero, principalmente en la crianza
del vacuno (601,360 cabezas) y ovino (3,903,640), favorecido por las grandes extensiones
de pasturas naturales y el incremento de reas de pastos cultivados y forrajes; (sobre
todo en la ultima dcada), creando condiciones favorables para el incremento de la
productividad de leche y carne, constituyndose en una actividad econmica importante
para los productores; sin embargo, en la actualidad afronta un serio problema de baja
rentabilidad y competitividad, debido a los bajos ndices de productividad y dbil
articulacin al mercado, sustentado en las siguientes causas: Baja calidad Gentica,
inadecuado manejo sanitario, escasa oferta forrajera, entre otros.
La baja calidad gentica es uno de los factores determinantes que influyen en el bajo
rendimiento, debido a que los reproductores de calidad gentica tienen costos elevados,
la transferencia tecnolgica en inseminacin artificial afronta deficiencias en las
capacidades y el en abastecimiento del nitrgeno liquido.
Las limitadas capacidades con que cuentan la mayora de los tcnicos agropecuarios y
los productores se debe a los escasos programas de capacitacin y asistencia tcnica en
el mbito; y, el desabastecimiento de nitrgeno lquido, se de a que la planta de
produccin ubicada en San Romn Juliaca que cumplido con su vida til.
Actualmente, la escasa produccin,

no cubre la demanda de las 58 postas

de

inseminacin artificial existente.


La tendencia de esta situacin,

es que la deficiente transferencia tecnolgica en

inseminacin artificial se agudice, con ello, los bajos ndices productivos

se

mantendran o en peor de los casos empeorara la situacin.


Por estas reflexiones, consideramos de suma urgencia la implementacin de un proyecto
de fortalecimiento de capacidades en la transferencia tecnolgica sobre inseminacin
artificial, acompaado de la implementacin de la planta de produccin de nitrgeno.
Con lo que se estara logrando elevar la

produccin actual de nitrgeno liquido,

dinamizar los servicios de inseminacin artificial y mejorar los ndices productivos.

FLUJO DE LOS COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I.


Monto
solicitado
CONCEPTO

Aporte Propio
2

TOTAL

I. PRE INVERSIN
510,890
0
0
510,890
1.1. ESTUDIOS
2,000
0
0
1000
1.2. INVERSIN
508,890
0
0
508,890
2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y A.T.)
70,590 23,290 23,290
91,090
2.1 Operacin de planta
60,650 0.00 0.00
75,870
2.2. Mantenimiento
0 2,640 2,640
5,280
2.3. Montaje e instalacin
9,940
0
0
9,940
SUB TOTAL
581,480 23,290 23,290
601,980
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
29,074 1,165 1,165
30,099
4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
11,629.6
0
0 12,039.6
TOTAL
622,183.60 23,290 23,290 644,118.60
Aporte de entidades
83.8 %
16.2 %
100 %

El presupuesto del proyecto asciende a Seiscientos cuarentaycuatro mil ciento dieciocho


con sesenta centavos nuevos soles (S/. 644,118.60). Del cual, el monto solicitado para
la ejecucin del proyecto asciende a: Seiscientos veintids mil ciento ochentaitres
nuevos soles (S/. 622,183.60), que representa el 83.8 % de la inversin
La viabilidad econmica determina que la alternativa I, que presenta un costo
efectividad de cuarenta y uno nuevos soles (S/. 41.00), menor respecto a la alternativa
II. Asimismo el proyecto socialmente es viable, por atender la demanda de productores
emprendedores organizados interesados en mejorar su situacin econmica.
Tcnicamente es viable por contribuir al incremento de la produccin y productividad.
Ambientalmente los impactos negativos son de menor importancia, lo cual determina su
viabilidad ambiental del proyecto.

I.

ASPECTOS GENERALES
PRESENTACIN:
Frente a esta realidad, la Direccin Regional Agraria a travs de la Ofician de
Planificacin, recogiendo el clamor de los productores expresados en sus
diferentes talleres de formulacin del Plan Estratgico del Sector Agrario,
formula el proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA
TRASFERENCIA TECNOLOGICA SOBRE INSEMINACION ARTIFICIAL
EN LA PROVINCIA DE MELGAR, con la finalidad de canalizar los recursos
econmicos para su ejecucin, con lo que se pretende contribuir a elevar la
rentabilidad y competitividad de la crianza del vacuno e incrementar los ingresos
econmicos de los productores mejorando sus condiciones de vida.

ANTECEDENTES
El ganado vacuno es la especie ms representativa en los hatos ganaderos; a
nivel nacional, de un total de l764,666 unidades de produccin, el 48% cran ganado
vacuno, y en Puno de las 184,610 unidades agropecuarias el 70.65% son productores de
vacuno (III Censo Nacional Agropecuario - 1994).

En Abril de 1995 se instalo en el local de COOPOP a iniciativa de FONAFOG, la planta


procesadora de nitrgeno liquido, produciendo hasta la fecha 13 LITROS /DIA,
trasladndose posteriormente en mayo del 2004 al local de la Agencia Agraria San
Romn, donde actualmente viene funcionando.
El abastecimiento es regular, por la falta de mantenimiento tcnico, no produce la
cantidad que demanda el mercado. Generando una demanda insatisfecha.
Hasta la fecha es la nica planta de produccin de nitrgeno lquido en la Regin.

Por otro lado, los gobiernos locales involucrados en el mbito del proyecto en su
Plan Estratgico de Desarrollo contemplan el mejoramiento gentico del ganado
vacuno, el incremento de la productividad, la transformacin y su correspondiente
comercializacin.
El presente proyecto beneficiara a los productores del mbito de ocho provincias de la
Regin PUNO.

La poblacin nacional de vacunos es de 4903,400, donde la cantidad de

vacas

en ordeo, es de 518,300, con una produccin de leche de 1013,263 TM y una


productividad de 1955 Kg/vaca/ao; con una fuerte heterogeneidad entre departamentos
y productores, as por ejemplo, en Arequipa, Tacna y Moquegua tienen una
productividad de 2,946; 2,894 y 1783 kg/vaca/ao respectivamente y en la Regin
Puno se obtiene 680 Kg/vaca/ao (MINAG DIA 2003). En lo referente a la poblacin
pecuaria, la Regin Puno ocupa el segundo lugar, con 598,990 cabezas, donde la
poblacin de vacas en ordeo es de 80,400, con una produccin de 34,146 TM, (MINAG
DIA PUNO 2003).

En algunos establos de lite como la cuenca de Arequipa se registra una


productividad de 7176 kg/vaca/ao, experiencias exitosas que debe ser tomado en
cuenta, la mejora en la alimentacin y el mejoramiento gentico
En el mbito de las 8 provincias del Proyecto, la poblacin vacuna es de 367,810
cabezas, donde la cantidad de vacas en ordeo es de 50,680 con una produccin de
28,041 TM de leche por ao.
El ganado vacuno para la familia campesina constituye una de sus principales
actividades econmicas y su capital de ahorro, debido a que genera ingresos
provenientes de la venta de vacunos en pie, de leche fresca y derivados como el queso
y yogurt; a pesar de los bajos ndices de produccin y productividad, por la deficiente
disponibilidad y calidad alimentara, baja calidad gentica y el inadecuado manejo y
sanidad preventiva del ganado, sumado a ello la mala calidad de presentacin de los
productos para la insercin favorable en el mercado.

Sin embargo, esta situacin puede ser revertida con la ampliacin de la planta de
produccin de nitrgeno liquido, acompaado con actividades de capacitacin y
asistencia tcnica permanente establecida en cada una de las agencias agrarias del
mbito del proyecto, con nfasis en: la mejora de la alimentacin, mejoramiento
gentico, sanidad preventiva y manejo apropiado, con la finalidad de incrementar la
rentabilidad y competitividad de la crianza y mejorar las condiciones socio econmicas
de los productores.

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRASFERENCIA
TECNOLOGICA SOBRE
INSEMINACION ARTIFICIAL EN LA
PROVINCIA DE MELGAR

1.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Direccin Regional Agraria Puno

1.3. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES


LOCALES.
La preocupacin y el inters por el incremento de la produccin y
productividad pecuaria, el fortalecimiento organizacional para mejorar los
procesos productivos y de comercializacin, la generacin de cadenas de valor y
la mejor articulacin de los productos a los mercado

han sido planteados

constantemente en diferentes eventos de convocatoria masiva, tanto a nivel


distrital, provincial y regional; dentro de los cuales podemos mencionar:
El taller de formulacin del Plan Estratgico del Sector Agrario Provincial y
Regional, donde concertaron los actores del Sector Agrario (Gobiernos Locales,
organismos pblicos y privados (ONGs) y organizaciones de productores), el
cual genero ideas de proyectos como el: Mejoramiento gentico Vacuno.
En las Mesas de Concertacin, a nivel distrital, provincial y regional,
por lo que las autoridades locales gestionan ante las entidades publicas y
privadas del sector agrario, para que brinden su apoyo en innovacin
tecnolgica, capacitacin y asistencia tcnica; con el fin de incrementar los
ndices productivos, mejora de la calidad de los productos, transformacin y
comercializacin organizada en los mercados.
Por otro lado, los gobiernos locales involucrados en el mbito del
proyecto en su Plan Estratgico de Desarrollo contemplan el mejoramiento
gentico pecuario como una prioridad de importancia para mejorara los niveles
de produccin.
El presente proyecto beneficiara a los productores del mbito de ocho provincias
de la Regin PUNO.

II. IDENTIFICACION
2.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


2.1.1. Caractersticas Socio econmicas
El proyecto se desarrollar en altitudes que varan entre 3821 y 3900
m.s.n.m., considerando las zonas apropiadas para la crianza de ganado
vacuno.

CUADRO N 01:
Postas de inseminacin del mbito del proyecto
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Provincia
Melgar

Azangaro

Distritos
9
Orurillo
Ayaviri
Macari
Llalli
Umachiri
Santa Rosa
Cupi
Nuoa
Antauta
13
Asillo
Muani
San jose
Chupa
Arapa
Tirapata
San Antn
Azngaro
Saman

N postas
18
3
3
2
0
3
2
2
2
1
13
2
1
2
1
1
1
1
2
2

C
1
2
3
4
5
6
D
1
2
3

San Romn 6
Cabanillas
Cabana
Saman
Yocara
Pusi
Taraco
Huancan 4
Huancan
Taraco
Inchupalla

7
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1

4
E
1
2
3
4
5
6

Rosaspata
7
Maazo
Vilque
Atuncolla
Acora
Tiquillaca
Puno

0
5
2
1
0
1
0
1

Puno

7
F
1

Collao

Lampa

Chucuito

Paucarcolla
2
Pilcuyo
Ilave
3
Lampa
Pucara
Cabanilla
1
Juli

0
2
1
1
3
1
1
1
1
1

TOTAL
Fuente : OPA-PUNO

52

Caractersticas de la poblacin
CUADRO N 02:
Caractersticas de la poblacin de las Provincias del mbito del proyecto.
Caractersticas
de la
Poblacin

PUNO
TOTAL

EL COLLAO

SAN
ROMAN

MELGAR

AZANGARO

HUANCANE

72,005

138,998

80,317

LAMPA CHUCUITO

1,079,849

75,456

168,534

Poblacin
Urbana

423,253

17,050

145,724

30,254

29,332

12,197 14,127

16,211 102,815

Poblacin Rural

656,596

58,406

22,810

41,751

109,666

68,120 29,334

76,790

98,390

Poblacin Total
Hombres

535,830

38,430

84,042

34,938

67,604

38,255 21,111

46,789

99,820

Poblacin Total
Mujeres

544,019

38,430

84,492

37,067

71,394

42,062 22,350

46,212 101,385

Poblacin de 15
aos y ms

797,515

55,538

122,906

52,297

99,371

59,381 31,838

67,384 151,223

% de la
poblacin de 15
aos y ms

73.85%

73.60%

72.93%

72.63%

71.49%

73.93% 73.26%

1.3

1.5

1.6

1.5

1.1

Poblacin Total

Tasa
Crecimiento
Intercensal

1.1.

43,461

93,001

PUNO

72.46%

75.16%

1.2

0.9

1.2

Fuente: INEI 1993

La poblacin del mbito del proyecto a nivel general es de 617,191 donde el 58


% esta asentada en el rea rural, de los cuales el 51 % corresponde a la poblacin
femenina, situacin que amerita a que el proyecto tenga cierta prioridad en promover la
participacin activa de la mujer.
La tasa de analfabetismo varia entre 11 % y 38 %, mayor informacin referente a
las caractersticas de la poblacin se tiene en el anexo cuadro N 02.
2.1.2. Caractersticas sociales del mbito del proyecto

201205

La poblacin del mbito del proyecto tiene poco acceso a los servicios bsicos
de luz, agua y desage; con respecto a la luz, la mayora utiliza mecheros, velas y
bateras; el agua para consumo humano

lo hacen de pozos

de la napa fretica

construidos con apoyo del sector pblico y programas sociales (FONCODES), una
mayor parte accede a pozos comunes de tajo abierto, riachuelos entre otros; el sistema
de desage o sus deposiciones efectan en pozos ciegos, otros evacuan las excretas a
campo abierto y unos cuantos disponen de letrinas sanitarias, que ltimamente, han sido
implementadas por programas sociales (FONCODES),

en algunas comunidades

campesinas.
En este contexto el riesgo a la presencia de enfermedades parasitarias e infecto
contagiosas, por la poca higiene existente es latente.
El patrn de vivienda en el mbito del proyecto son dispersas, el material
predominante de construccin es la piedra para los cimientos, paredes de adobes con
torta de barro en las paredes, los techos son de paja y calamina, el piso es de tierra, con
un promedio de 02 ambientes destinados para

cocina, dormitorio y depsito,

acompaadas por corrales de seguridad para sus animales de estructura rstica, los
cuales reflejan condiciones inadecuadas de vida.
CUADRO N 03:
Indicadores Sociales de los distritos del mbito del proyecto
PROVINCIA DISTRITO

Inchupalla
Rosaspata
Pusi
Taraco
Vilquechico
Azngaro
AZANGARO Arapa
Asillo
Muani
Chupa
Tirapata
San Jose
San Antn
Saman
SAN ROMAN Caracoto
Juliaca
Cabanillas
HUANCANE

Viviendas con
servicio de
desague %
0.00
0.30

Viviendas con
alumbrado Elctrico
0.01
4.60

0.03

0.10

1.20
0.80

58.60

10.90
1.10

18.90
3.90

0.90

11.15

20.31

1.50

0.70

1.20

1.40

40.28

4.90

1.30

1.80

2.90

0.10

2.10

11.76

6.50

35.10

70.10

37.61

38.88

0.50

LAMPA

MELGAR

PUNO
CHUCUITO
EL COLLAO

Cabana
Lampa
Cabanilla
Pucara
Ayaviri
Nuoa
Orurillo
Macar
Cupi
Santa Rosa
Llalli
Antauta
Umachiri
Maazo
Atunccolla
Puno
Tiquillaca
Paucarcolla
Vilque
Acora
Juli
Pilcuyo
Ilave

0.20

6.60

15.30

20.54

16.54

33.95

36.45

46.76

32.80

53.90

3.10

11.10

25.36

0.40

1.50

1.90

0.00

2.10

6.20

21.00

1.90

0.40

1.20

36.70

0.50

1.60

4.10
0.00

2.10
0.00

58.22

77.45

16.23

0.40

12.72

0.50

1.20

11.60

1.10

5.78

8.80

2.50

0.10
10.70

0.00
34.22

Referente a los servicios de salud podemos mencionar que existen postas y


centros de salud; los primeros ubicados en los centros poblados y algunos
sectores de comunidades, donde los beneficiarios son atendidos mayormente por
tcnicos en enfermera; y los centros de salud estn ubicados en las capitales de
los distritos, donde la atencin es combinada con personal profesional.
2.1.3.

Principales Actividades Econmicas:


Las principales actividades econmicas que destacan dentro del mbito del
proyecto son: Pecuaria, agrcola, minera, industria artesanal y pesca artesanal.

a.- Actividad pecuaria.- La aptitud productiva de suelos del mbito del proyecto es
de pastos por lo que la actividad ganadera que genera mayor ocupacin es la
crianza de ganado vacuno, que constituye una importante actividad como fuente
generadora de ingresos econmicos para las familias campesinas; esta actividad

econmica se caracteriza

bsicamente

por tener una estructura econmica

primaria, con escaso valor agregado, sin embargo en estos momentos la


actividad ganadera viene desarrollndose con alto riesgo por efectos climticos
adversos e insuficiente instalacin de pastos cultivados y forrajes, as como un
mal manejo y conservacin de las pastos naturales, elevados precios de insumos
agropecuarios, limitada capacitacin y asistencia tcnica, ausencia del crdito
agropecuario, ocasionando el estancamiento de la produccin ganadera.
En los cuadros siguientes mostramos la poblacin Distrital del ganado vacuno de
las seis provincias y sus respectivos ndices productivos, siendo considerados los
distritos con poblacin considerable de vacunos e inters de los productores para
el presente proyecto.
b.- Actividad Agrcola.Destaca por importancia los cultivos de pan llevar (papa, quinua, cebada, haba y
tubrculos menores) que constituyen la base de la seguridad alimentaria de la
familias; con un pequeo excedente destinado al mercado local (katos); por otro
lado destacan tambin los cultivos forrajeros, empleados como complemento en
la alimentacin ganadera.
c.-

Tenencia de la tierra .Uno de los problemas en la regin es que el 52 % de la poblacin posee menos
de tres Has. Debiendo en estas condiciones desarrollar su actividad pecuaria.
Aprecindose con mayor gravedad la parcelacin en comunidades ubicadas en
ribera del lago

d.- Comercializacin y Mercados


Los productores no estn organizados para efectuar una comercializacin
ventajosa y defenderse de la intermediacin, la venta de la
productos lo realizan en los katos, sin mayor valor agregado y

mayora de
en forma

individual; cuando la comercializacin de carne se realiza en carcaza, los


productos pecuarios

son ms perecibles, por lo cual muchas veces sufren

discriminacin de precios, aunado a ello la carencia de conocimientos de las


normas y estndares de calidad por parte de los productores.

e.- Ferias y/o katos .Las diferentes ferias y/o katos que se llevan a cabo en las ocho provincias de
Melgar, Azngaro, San Romn, Huancan, Puno, Collao, Lampa y Chucuito, se
han establecido de acuerdo a la necesidad
de realizar sus intercambios
comerciales entre los comerciantes, productores y consumidores.

2.1.4.

Infraestructura de Vas de Comunicacin y de Transporte.-

El acceso a las ocho provincias indicadas, es a travs de carreteras asfaltadas,


mientras que a los distritos es por carreteras afirmadas, que se encuentran en
buenas condiciones. Lo cual es una ventaja para el desarrollo del servicio de
inseminacin artificial
2.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.Caractersticas del Problema

a)

El problema central se define como:


Inadecuada transferencia tecnolgica en inseminacin artificial
Este problema esta sustentado en las siguientes causas:

Limitadas capacidades tecnolgicas sobre inseminacin artificial en los


tcnicos agropecuarios y productores.

Desabastecimiento de nitrgeno liquido, insumo indispensable para la


inseminacin artificial.

Cumplimiento de vida til de la nica planta de produccin de la Regin.

Las limitadas capacidades con que cuentan la mayora de los tcnicos


agropecuarios y los productores se debe a los escasos programas de
capacitacin y asistencia tcnica en el mbito; y, el desabastecimiento de
nitrgeno lquido, se de a que la nica planta de produccin de la Regin,
ubicada en San Romn a cumplido con su vida til.

b)

Poblacin y Zona Afectada

La poblacin afectada por la baja rentabilidad y competitividad de la crianza


del ganado vacuno son los pequeos y medianos productores de las ocho
provincias (Melgar, Azngaro, San Romn, Huancan, Puno, Collao, Lampa y
Chucuito), que cran vacunos con algn grado de mejoramiento (Criollo o
Brown Swiss); por otro lado, son las provincias de mayor poblacin de
vacunos dentro de la Regin.

Cuadro N 05:
Poblacin de vacunos y sus ndices productivos a nivel Regional
PROVINCIA

POBLACION VACA

SANDIA
YUNGUYO
AZANGARO
CARABAYA
CHUCUITO
EL COLLAO
HUANCANE
MELGAR
MOHO
PUNO
PUTINA
LAMPA
SAN ROMAN
TOTAL

13,360
14,020
109,780
16,960
63,890
34,390
63,560
91,710
12,690
94,900
12,760
41,240
29,730
598,990

PRODUCCION SACA PRODUCCION

ORDEO LECHE T.M.


CARNE (T.M.)
1,680
242 2,400
310
1,880
3702,730
379
15,150
10,36622,170
3,292
2,150
3293,320
472
8,310
1,64512,690
1,770
4,470
8656,870
969
8,520
3,78313,190
1,898
12,840
10,01518,030
2,614
1,650
2862,510
346
12,620
3,19518,700
2,730
1,660
4812,540
367
5,490
1,2088,250
1,194
3,980
1,3615,950
860
80,400
34,146119,350
17,201

Fuente: DIA DRA Puno 2003.

Destacando bajos ndices productivos en la regin, tal como se aprecia en


el cuadro N 5.
c.-

Intento de Soluciones Anteriores


Los distintos intentos de solucin que ha sufrido el proceso del desarrollo

se detalla seguidamente:
En Abril de 1995 se instalo en el local de COOPOP a iniciativa de
FONAFOG, la planta procesadora de nitrgeno liquido, produciendo hasta la
fecha 13 LITROS /DIA, trasladndose posteriormente en mayo del 2004 al local
de la Agencia Agraria San Romn, donde actualmente viene funcionando.
El abastecimiento es regular, por la falta de mantenimiento tcnico, no
produce la cantidad que demanda el mercado. Generando una demanda
insatisfecha.

Hasta la fecha es la nica planta de produccin de nitrgeno lquido en la


Regin.
En 1964 la Cooperacin Tcnica del Gobierno Suizo inicia un Programa
de Queseras Rsticas en distintas zonas del pas, destacando entre ellas la de
San Juan de Chuquibambilla Melgar Puno; acompaado con programas de
asistencia tcnica en aspectos de la produccin, gestin y comercializacin,
especialmente de derivados lcteos.
En la dcada 70 se firma el Convenio Per Nueva Zelanda, para la
instalacin de pastos cultivados, destacndose la instalacin de cultivos de:
alfalfa, trboles, Rye grass, en propiedades

de las ex empresas asociativas

(SAIS, CAPS, y EPS), acompaado de la transferencia tecnolgica y algunas


acciones

de inseminacin artificial; logrando impactos significativos en la

adopcin de las tcnicas en el cultivo de pastos cultivados por los productores.


En las dcadas del 80 y 90 se hace presenta la Comunidad Econmica
Europea, a travs de los programas PAMPA I y II, desarrollan un trabajo ms
integral en el desarrollo de la ganadera (adquisicin de reproductores,
instalacin de pastos cultivados y servicios de asistencia tcnica y capacitacin).
En la dcada del 90 hasta el

ao 2001 el proyecto Agropuno

ha

impulsado en forma masiva la instalacin de forrajes y acciones de inseminacin


artificial con la reactivacin de 17 postas), obteniendo resultados satisfactorios.
ltimamente, la Direccin Regional Agraria Puno ha suscrito convenios
con la

Universidad

Nacional

del Altiplano y

Gobiernos Locales

para

implementar el Banco de Semen y operativizar las postas de inseminacin


artificial a fin de impulsar la produccin lechera de la Regin, obtenindose
resultados positivos.
Por su parte los Gobiernos Locales, en la actualidad, ante la exigencia
continua de los productores para lograr e incrementar la produccin ganadera,
vienen implementando postas de inseminacin artificial; en cuya operatividad

afrontan el problema de la escasez del nitrgeno liquido, debido a que la nica


planta de produccin de la Regin no abastece por haber cumplido su vida til.
Pese a todos los intentos descritos, el desarrollo de la ganadera aun se
encuentra con serias limitaciones, siendo la ms importante la ausencia de
programas de capacitacin y asistencia tcnica para los productores
agropecuarios.
e).

Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al Problema.

Posibilidades:

En el marco de las polticas del sector:

El estado promueve el desarrollo de las micro y pequeas empresas a travs de


los diversos sectores y niveles de gobierno, incentivando a la inversin privada.

Dentro de los lineamientos de poltica institucional, la Direccin Regional


Agraria-Puno, orienta sus acciones a impulsar el incremento de la rentabilidad y
competitividad de las actividades agropecuarias, mediante el crecimiento de lo
niveles de produccin y productividad, orientada a la seguridad alimentara,
transformacin y comercializacin de los excedentes, mediante programas de
asistencia tcnica y capacitacin.

Existencia de productores con experiencia en la explotacin del vacuno.

Unidades de produccin familiar interesados en la crianza de la ganadera


lechera

Crecimiento urbano: Puno Juliaca, Ayaviri, Azngaro y extra regionales


(Arequipa, Tacna, Cuzco, Moquegua), como mercados potenciales para
productos lcteos.

Existencia de organizaciones en cadenas productivas en el mbito del proyecto.

Funcionamiento del Programa de Inseminacin Artificial con 50 Postas.

Pequeas plantas de derivados lcteos en operatividad (experiencias exitosas).

Hay mayor tendencia hacia el mejoramiento y crianza de ganado vacuno con


aptitud lechera
Limitaciones:

Escaso capital de trabajo, dificultando fuertemente el impulso de innovaciones

tecnolgicas, sostenibles y sustentables.


Lento cambio de actitud de los productores para asumir con liderazgo las

innovaciones tecnolgicas rentables y empresariales.

Dbil Organizacin empresarial de productores.

Escasa presencia de lderes para acelerar una explotacin manejo moderno de la


ganadera empresarial.

Escasa utilizacin y difusin tecnolgica.

Limitados conocimientos en los productores, para incrementar la productividad.

Escasos conocimientos en obtencin de valor agregado de la produccin


pecuaria.

2.3.

Objetivos del Proyecto


a.- Objetivo General.-

Elevar los niveles de competitividad en la crianza de vacunos en ocho


provincias de la Regin Puno.
b.- Objetivos Especficos.1. Contribuir a mejorar la calidad gentica de ganado Vacuno de ocho
provincias de la regin Puno.
2. Promover la obtencin de cadenas de valor en la crianza de vacunos,
mejorando la calidad de los derivados lcteos.
2.3.1. Planteamiento de Alternativas.
Alternativa I:
Brindar servicios de Provisin de Nitrgeno liquido a partir de la planta de
produccin instalada en la Agencia Agraria Melgar, complementado con acciones de
capacitacin en Iinseminacin Artificial, aprovechando la existencia de 52 postas y la
ampliacin del piso forrajero a travs de las alianzas estratgicas con los gobiernos
locales y CARITAS, beneficiando a 3600 Productores de 41 distritos de las provincias
de Melgar, Azngaro, San Romn, Huancan, Puno, El Collao, Lampa y Chucuito.
Alternativa II:

Brindar servicios de capacitacin y asistencia tcnica permanente con LA


PROVISIN de nitrgeno Liquido, comprando de la Ciudad de Arequipa, para
contribuir al mejoramiento gentico e incrementar la produccin y productividad
lechera, con acciones de inseminacin artificial.
III.

FORMULACION DEL PROYECTO


3.1 Horizonte del Proyecto
El tiempo de operacin del proyecto es de 10 aos, considerando la vida til del
equipo a implementarse, teniendo que el mejoramiento gentico es de largo plazo.
Se toma como lnea de base la existencia de 52 postas de inseminacin artificial; que
actualmente estn funcionando al 50 % de su capacidad instalada por el escaso
abastecimiento de nitrgeno lquido.
3.2. Anlisis de la Demanda.
3.2.1.

Demanda de vacas para la inseminacin artificial.


En el mbito del proyecto para el 2005 se estima una poblacin de 382,500
vacunos, donde la cantidad de vacas en ordeo es de 52,660 de los cuales se
estima que el 30% son potencialmente aptas para la inseminacin artificial, que
equivale aproximadamente a 16,000 vacas

Cuadro N 06.- Poblacin de Vacas en Ordeo posibles para la Inseminacin


Artificial en el mbito del Proyecto.
REGION PUNO
AO

TOTAL

AMBITO PROYECTO

APTAS PARA
INSEMINAR

TOTAL

APTAS PARA
INSEMINAR

2003

598,990

179,697

50,680

16,000

2004

613,785

184,136

51,932

16,395

2005

628,946

188,684

53,215

16,800

2006

644,480

193,344

54,529

17,215

2007

660,399

198,120

55,876

17,640

2008

676,711

203,013

57,256

18,076

2009

693,426

208,028

58,670

18,523

2010

710,553

213,166

60,119

18,980

2011

728,104

218,431

61,604

19,449

2012

746,088

223,826

63,126

19,929

2013

764,517

229,355

64,685

20,421

2014

783,400

235,020

66,283

20,926

2015

802,750

240,825

67,920

21,443

Fuente: DIA-DRA-2005
3.2.2 Del servicio de Provisin de Nitrgeno
La demanda por la provisin de nitrgeno liquido, de parte de las 52
postas de inseminacin artificial para el 2005 es de aproximadamente del
13,728 Kg . Dentro de las principales variables que inciden en la demanda, se
considera: la creciente demanda generada a partir del ao 2000, importancia del
mejoramiento gentico en una economa de libre mercado; en el presente cuadro
se presenta la demanda proyectada de nitrgeno liquido.
Cuadro N 07: Demanda de Nitrgeno liquido.
AO

Postas

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Abastecimiento anual
de nitrgeno

264

52

1,056
4,224
5,808
9,240
13,728

75
85
90
92
95
98
100
103
106
109
112
116

19,800
22,440
23,760
24,288
25,080
25,832
26,349
27,140
27,954
28,792
29,656
30,546

16
22
35

Fuente: Elaboracin propia. DPA- 2005


3.3.

Anlisis de la oferta
3.3.1. De Nitrgeno liquido

En el mbito del proyecto la provisin de nitrgeno es reciente teniendo


el ao 2000 la produccin de 100 kg, teniendo al ao 2005, la produccin de
3,960 kg. y proyectando su produccin no cubre la demanda en la regin.
Cuadro N 8.- Oferta actual y Proyectada de Nitrgeno Liquido
AO

REGION PUNO

2000
2001
2002
2003

100
600
1200
2430

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3660

3960
4,158
4,366
4,584
4,813
5,054
5,307
5,572
5,851
6,143
6480

Fuente: DPA-DRAP-2005

En la actualidad cada posta en promedio, brinda el servicio de


inseminacin artificial cada dos das, proponiendo que cada posta debera
inseminar una vaca por da.
En la actualidad las instituciones estatales y no estatales, que prestan
servicios de Inseminacin artificial en lo que se refiere a mejoramiento gentico
de vacunos, se pueden mencionar a:
- Direccin Regional de Agricultura
- Productores privados
3.4. Anlisis de la Demanda Insatisfecha
3.4.1. De la Provisin Inseminacin Artificial.
Cuadro N. 9.- Demanda Insatisfecha de la Inseminacin Artificial
AO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

OFERTA ANDA DEMANDA


REGION
REGION
PUNO
PUNO
100

264

600

1,056
4,224
5,808
9,240
13,728
19,800
22,440
23,760
24,288
25,080
25,832
26,349
27,140
27,954
28,792

1200
2430
3660

3960
4,158
4,366
4,584
4,813
5,054
5,307
5,572
5,851
6,143
6,480

DEMANDA INSATISFECHA
-164
-456
-3,024
-3,378
-5,580
-9,768
-15,642
-18,074
-19,176
-19,475
-20,026
-20,526
-20,777
-21,289
-21,810
-22,312

La demanda insatisfecha estimada para el 2005 es de 9,768 kg de


nitrgeno lquido; el proyecto tiene como

poblacin objetivo, en las ocho

provincias a 3,600 productores, que tienen deseos de superacin y elevar su


nivel de conocimientos tcnicos en aspectos de produccin, para mejorar su
nivel econmico.
3.4.2. Costos en la situacin sin proyecto
En la actualidad la Direccin Regional Agraria Puno, viene desarrollando
capacitaciones orientadas al incremento de la productividad lechera en el marco
de las cadenas productivas para una articulacin de la cadena de la leche. Cabe
sealar tambin, que estos mismos trabajadores estn dedicados a las actividades
de sanidad y alimentacin del ganado, los gastos de estas acciones se asume la
direccin. Se presenta en el cuadro anexo.
3.5.

Costos en la Situacin con Proyecto


I.1.1.1.1.1.1.1. Para
la
alternativa
1:

Cuadro N 11.- Costos con Proyecto a Precios Privados Alternativa I

CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- equipo principal
- Tanques de almacenamiento x 50 kg
- Tuberas de cobre y herramientas
2. COSTOS DE OPERACIN
(CAPACITACION Y A.T.)
2.1 Operacin de planta
- Energa elctrica
- materiales
- Mano de obra
2.2. Mantenimiento
- Servicio de mantenimiento
2.3. Montaje e instalacin
- Montaje e instalacin
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
- Gastos de operacin y mantenimiento

META FISICA
CANT
UNIDAD
ID
C. UNIT.

Und

1000

Und.
Und.
Und.
Und.

1
2
1

198000
4950
990

ao
Servicio
Servicio

1
1
1

5,990
660
14,000

Servicio

1320

Planta
montaje

5940

5%

TOTAL
S/.
209,890
1000
1000
208,890
198,000
9,900
990

73,170
61,950
17,970
1,980
42,000
5,280
5,280
5,940
5,940
283,060
14,285
14,285

4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
TOTAL

2%

4,782
302,127

La alternativa I, para el horizonte de 3 aos presenta un costo total a precios


privados de 302,127 nuevos soles, que contempla los costos considerando la
implementacin de una planta de produccin de nitrgeno lquido.
Cuadro N 12.- FLUJO DE LOS COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA I. PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO / COMPONENTE

1
209,890
1000
1000
208,890
198,000
9,900
990

I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- Equipo principal
- Tanques de almacenamiento x 50 kg
- Tuberas de cobre y herramientas
2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y A.T.)
2.1 Operacin de planta
- Energa elctrica
- Materiales
- Mano de obra
2.2. Mantenimiento
- Servicio de mantenimiento
2.3. Montaje e instalacin
- Montaje e instalacin
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %
TOTAL

AOS
2

3
0

26,590
20,650
5,990
660
14,000
0
0

0
0

23,290
20,650
5,990
660
14,000
2,640
2,640

23,290
20,650
5,990
660
14,000
2,640
2,640

TOTAL
S/.
209,890
1000
1000
208,890
198,000
9,900
990
73,170
61,950
17,970
1,980
42,000
5,280
5,280

5,940
0
0
5,940
5,940
0
0
5,940
236,480 23,290 23,290
283,060
11,956
1,165
1,165
14,285
11,956
1,165
1,165
14,285
4,782
0
0
4,782
253,218 24,455 24,455 302,127

Cuadro N 13.- FLUJO DE LOS COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS


SOCIALES ALTERNATIVA I
CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto

AOS
F.C.

0.79

174,169

0.79

790

0.79

1.2. INVERSION

TOTAL

790

3
0

S/.
0

174,169

173,379

173,379

164,340

- equipo principal

0.83

164,340

- Tanques de almacenamiento x 50 kg

0.83

8,217

8,217

- Tuberas de cobre y herramientas

0.83

822

822

2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y A.T.)

21,513

20,519

20,519

48,551

2.1 Operacin de planta

19,254

18,260

18,260

41,773

- energa elctrica

0.79

4,732

3,738

3,738

- materiales

0.79

521

521

521

1,564

14,000

14,000

14,000

28,000

- Mano de obra
2.2. Mantenimiento

12,209

0.79

695

695

695

2,086

0.79

2,086

2,086

2,086

6,257

2.3. Montaje e instalacin

0.79

1,564

1,564

1,564

4,693

- Montaje e instalacin

0.79

4,693

4,693

0.79

195,682

20,519

20,519

236,720

9,445

1,026

1,026

11,497

0.79

9,445

1,026

1,026

11,497

4. GASTOS DE SUPERVISION 2 %

0.79

1,889

1,889

TOTAL

0.79

207,016

21,545

21,545

250,106

0.88

0.77

0.67

- Servicio de mantenimiento

SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 %
- Gastos de operacin y mantenimiento

F.A.

Alternativa II
La alternativa II, esta referido a la COMPRA de nitrgeno liquido de Arequipa
como apoyo al mejoramiento ganadero, cuyos costos lo exponemos en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 14.- COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- Compra de tanque de 30 kg.

2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y


A.T.)
2.1 Flete nacional
- transporte : Ayaviri- Arequipa y Arequipa-Ayaviri
2.2 Capacitacin de Promotores y Tcnicos
- Capacitacin tcnico y promotores
2.3. Materiales e insumos de extensin
- Ce
- Ce
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
4. GASTOS DE SUPERVISION 1 %
TOTAL

Cuadro N 15.-

META FISICA
UNIDAD CANTID C. UNIT. C. TOTAL
312,850
1000
Und
1
1000
1000
311,850
balones
4950
63
311,850

kg

2,268

Evento

2%
1%

25

56,700
56,700
56,700
0
0
0
0
0
369,550
7,391
7,391
3,696
380,637

FLUJO DE LOS COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS ALTERNATIVA II.

Cabe indicar que el financiamiento requerido se sustenta en la adquisicin de


tanques de Nitrgeno liquido para el aprovisionamiento de la Ciudad de Arequipa.
Cuadro N 15: Flujo de Costo a Precios privados ALTERNATIVA II
CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSION
- Compra de tanque de 30 kg.

1
312,850
1000
1000
311,850
311,850

2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y A.T.)


2.1 Flete nacional
- transporte : Ayaviri- Arequipa y Arequipa-Ayaviri
2.2 Capacitacin de Promotores y Tcnicos
- Capacitacin tcnica y promotores
2.3. Materiales e insumos de extensin
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
4. GASTOS DE SUPERVISION 1 %
TOTAL
TSD = 14 %

3
0

TOTAL
S/.
0 312,850
1000

0
0
0

0
0

311,850
311,850

18,900 18,900 18,900


18,900 18,900 18,900
18,900 18,900 18,900

56,700
56,700
56,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
331,750 18,900 18,900
2,464 2,464 2,464
2,464 2,464 2,464

0
0
0
369,550
7,391
7,391

1,232 1,232 1,232


3,696
335,446 22,596 22,596 380,637
0.88
0.77
0.67

La alternativa II, demanda un costo de 380,637 nuevos soles, cantidad que es


mayor que la primera alternativa.
Cuadro N 16.-

FLUJO DE LOS COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES ALTERNATIVA II.


CONCEPTO / COMPONENTE
I. PRE INVERSION
1.1. ESTUDIOS
- Elaboracin de proyecto
1.2. INVERSIN
- Compra de tanque de 30 kg.
2. COSTOS DE OPERACIN (CAPACITACION Y
A.T.)
2.1 Flete nacional
- transporte : Juliaca- Arequipa y ArequipaJuliaca

ANOS
F.C.

0.79
0.83

0
0

1
259,626
790
790
258,836
258,836
0

TOTAL

3
0

S/.
259,626
790

0
0
0

258,836
258,836
0

18,900 18,900 18,900


18,900 18,900 18,900

56,700
56,700

18,900 18,900 18,900


0
0
0

56,700
0

0
0

0
0
0

2.2 Capacitacin de Promotores y Tcnicos


- Capacitacin tcnico y promotores
2.3. Materiales e insumos de extensin
SUB TOTAL
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 %
- Gastos de operacin y mantenimiento
4. GASTOS DE SUPERVISION 1 %
Supervisin
TOTAL

3.6.

0.79

0.79

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278,526 18,900 18,900
973
973
973
973
973
973

0
0
0
0
0
316,326
31,633
2,919

973
973
973
2,919
973
973
973
2,919
280,472 20,846 20,846 350,877

Costos Incremntales

Los costos incremntales en todo el horizonte del proyecto se tiene en


los, cuadros siguientes:
Cuadro N 17.-COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
Situacin
Con proyecto del VA
Sin Proyecto
VACT I

AO 1
AO 2
AO 3
222,121
18,817
16,506
34,248
17,203
15,090
187,873
1,614
1,416

VALOR
ACTUAL
257,444
66,542
190,902

La alternativa I, a precios privados presenta un VACT de 190,902 nuevos soles


Cuadro N 18.- COSTOS INCREMENTALES PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA I
Situacin
Con proyecto del VACT
Sin Proyecto
VACT - I

AO 1
181,593
34,248
147,344

AO 2
16,578
17,203
-625

AO 3
14,542
15,090
-548

VALOR
ACTUAL
212,713
66,542
146,171

La alternativa I, a precios sociales presenta un VACT de 146,171 nuevos soles


Cuadro N 19.- COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
Situacin
Con proyecto del VACT
Sin Proyecto
VACT- II

AO 1
294,250
34,248
260,002

AO 2
17,387
17,203
183

AO 3
15,251
15,090
161

VALOR
ACTUAL
326,888
66,542
260,346

La alternativa II, a precios privados presenta un VACT de 260,346 nuevos soles

Cuadro N 20 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA II
Situacin
Con proyecto del VA
Sin Proyecto
VACT - II

AO 1
246,028
34,248
211,779

AO 2
16,041
17,203
-1,163

AO 3
14,071
15,090
-1,020

VALOR ACTUAL
276,139
66,542
209,597

La alternativa II, a precios sociales presenta un VACT de 209,597 nuevos soles

IV. EVALUACIN
4.1.

Impacto Ambiental

Un uso inadecuado de los recursos naturales que tienen actualmente


los campesinos disminuir el potencial de las praderas naturales que
lamentablemente se nota en muchos casos usos con riesgos de
depredar las praderas naturales y el medio ambiente.
Uso adecuado del Compost (abono y materia orgnica) y manejo
adecuado de las praderas que permitir frenar la erosin.
La disminucin de la poblacin de reproductores en alguna medida
contribuye a mitigar los efectos del sobre pastoreo y
sobrecapitalizacin de las praderas naturales.
4.2.

Evaluacin Econmica

a) Metodologa costo / efectividad


Cuadro N 21.- Valor Actual de los Costos ALTERNATIVA I
VACT (Valor Actual de los costos Totales)
TSD (Tasa social de descuento)
PA (Poblacin Atendida)
F.A.
C/E (Costo de Efectividad)

146,171
0.14
3600
0.67
41

La Meta propuesta para el proyecto consiste en incrementar la atencin a


3600 productores por ao, con 10,500 vacas inseminadas por ao.
-

El costo de oportunidad de capital considerado para el proyecto es de


14%.
El costo efectividad para esta alternativa es de 41 nuevos soles a
precios sociales.

Cuadro N 22.- Valor Actual de los Costos ALTERNATIVA II


ALTERNATIVA II
VACT (Valor Actual de los costos Totales)
TSD (Tasa social de descuento)
PA (Poblacin Atendida)
F.A.
C/E (Costo de Efectividad)

209,597
0.14
3600
0.67
58

En la alternativa II El costo efectividad es mayor, siendo cincuenta y


ocho nuevos soles (S/. 58.00 ) mayor que la primera alternativa, lo cual amerita
tomar en cuenta la primera alternativa. Considerando 3600 beneficiarios.

4.3.

- Anlisis de sensibilidad.-

Una de las variables ms importantes para el logro de las metas del proyecto
es el costo de variacin de insumos. Por esta razn se esta simulando la

probabilidad de variacin de precios de 5 al 35 % en el horizonte del proyecto,


tal como se observa en los cuadros correspondientes a precios sociales y
privados.
Cuadro N 23.-: Anlisis de sensibilidad a precios privados Alternativa I
Cuadro : Anlisis de sensibilidad a precios privados
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
-10%
230,273
-5%
243,065
COSTO
255,858
5%
268,651
10%
281,444
15%
294,237
20%
307,030
25%
319,823
30%
332,616
35%
345,409

301,901
318,673
335,446
352,218
368,990
385,762
402,535
419,307
436,079
452,851

Para la alternativa I, asumiendo como nico riesgo la supuesta inflacin y


variacin de los costos privados del proyecto se incrementaran tal como se aprecia en el
cuadro N 33, lo cual afectara la viabilidad del proyecto.
Cuadro N 24.- Anlisis se sensibilidad a precios sociales
Cuadro: Anlisis de sensibilidad a precios sociales
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
-10%
-5%
COSTO
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

131,554
138,863
146,171
153,480
160,789
168,097
175,406
182,714
190,023
197,331

188,637
199,117
209,597
220,077
230,557
241,037
251,516
261,996
272,476
282,956

Efectuando el anlisis de sensibilidad a precios sociales el costo de la inversin


solo estara afectado por la inflacin y/o la variacin de precios, lo cual es improbable
que afecte por la estabilidad econmica existente.
4.4.

Anlisis de Sostenibilidad

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto se considera las siguientes acciones:


1. Viabilidad de Arreglos Institucionales:

Para concretar la Viabilidad de arreglos institucionales, se tiene los convenios


con los Gobiernos Locales y las agencias agrarias son el soporte de promocin para
el mejoramiento gentico; adems de fortalecer el desarrollo agrario por parte de los
municipios concretizado en la priorizacin del sector agrario en sus planes
estratgicos de cada una las o agencias agrarias y Municipios.
2.

Sostenibilidad de la etapa de operacin del proyecto:

La Direccin Regional Agraria cuenta con presencia institucional permanente en


todas las ocho provincias a travs de las Agencias Agraria, las cuales se encuentran
equipadas regularmente con logstica mnima, con profesionales de experiencia en
mejoramiento gentico.
Por otro lado, en la ejecucin y operacin del proyecto se contar con capital
humano profesional de experiencia en el proceso productivo (produccin de
nitrgeno liquido, mejoramiento gentico), garantizando su autosostenimiento
financiero en forma permanente, por eso se solicita financiamiento solo para el
primer ao de ejecucin.
3.

Amenazas y Riesgos

Una de las amenazas frecuentes que afronta el altiplano es la presencia de


fenmenos climatolgicos adversos (helada, sequa, granizada, inundaciones,
veranillos), las cuales ocasionan prdidas considerables en la produccin pecuaria, lo
que hace necesario tomar medidas preventivas como: la conservacin de forrajes
para pocas de escasez, contar con botiquines pecuarios adecuados y tener un
manejo preventivo del ganado.
4.

Participacin de beneficiarios.

En la formulacin del presente proyecto se ha plasmado el inters de los


beneficiarios a travs de su participacin en los diferentes talleres de formulacin de
planes estratgicos del Sector Agrario, los cuales expresan con claridad su inters por
mejorar la rentabilidad de la crianza del vacuno, con nfasis en la produccin de
leche.
En el proceso de la operacin y mantenimiento del proyecto, los beneficiarios
sern los productores a travs del aprovisionamiento de nitrgeno liquido, para cada
una de las postas de inseminacin artificial instaladas, para lo cual se garantiza la
produccin permanente de nitrgeno liquido.
5.- Antecedentes de viabilidad de proyectos similares.

En 1995 en el local de COOPOP Juliaca se instalo por iniciativa de


FONAFOG, desde entonces se viene produciendo nitrgeno liquido hasta mayo del
2004.
6.- Beneficios indirectos
Los beneficiarios del proyecto por intermedio de las postas de inseminacin
artificial, sern los productores organizados en cadenas productivas, MYPE y
tambin productores individuales existentes que constituyan una nueva organizacin
a fin de mejorar la produccin y comercializacin organizada.
7. Contribucin a la demanda de Nitrgeno liquido en la regin Puno
El proyecto tendr un aporte a la demanda de este insumo importante en la
regin dada el crecimiento de la demanda de Nitrgeno liquido para el desarrollo de
inseminacin artificial.
ANALISIS DE VIABILIDAD:
a.

Viabilidad Social

El proyecto recoge los intereses y expectativas de los productores, a travs de


las mesas de concertacin desarrollada, en los diferentes mbitos, donde los
productores priorizan sus necesidades, fundamentalmente buscando incrementar
sus ingresos a travs del mejoramiento de la productividad, el mejoramiento
gentico. Por tanto la ejecucin del proyecto estar respaldada por la satisfaccin
de la demanda de Nitrgeno .participativa en las mesas de concertacin de cada
lugar.

b.

Viabilidad Tcnica

El fortalecimiento de las capacidades que pretende el proyecto ser a partir de


los propios conocimientos y experiencias de los productores; conocimiento y

experiencias que se combinaran con el aporte tcnico de los especialistas;


respetando su identidad y cultura.
c.

Viabilidad Econmica

El proyecto se centra en brindar servicio de asistencia tcnica y capacitacin,


tanto en la organizacin de los productores, como en la productividad de la
leche, por tanto el proyecto tiene un alto valor social por el mejoramiento de sus
condiciones econmicas. Teniendo en cuenta que la poblacin del proyecto es
considerada como muy pobre, como bajo nivel educativo y tecnolgico. Con el
proyecto los logros ms relevantes se percibirn cuando entren en produccin las
cras producto de la inseminacin artificial, ofertando mayores excedentes para
el mercado y generacin de valor agregado a la produccin.
Por otro lado, el proyecto en la etapa de ejecucin generara mayor auto empleo
dentro de productores y empleo a tcnicos y profesionales involucrados en la
mejora de las condiciones de vida de los pobladores.
d.

Viabilidad Ambiental

Las actividades de fortalecimiento de capacidades en el incremento de la


productividad de ganado lechero se realizaran dentro de su enfoque Agro
ecolgico; igualmente, en el proceso de la transformacin, no empleara
materiales e insumos contaminantes que pueda afectar el ecosistema.

V. CONCLUSIONES

El proyecto IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIN DE


NITRGENO LIQUIDO EN LA AGENCIA AGRARIA MELGAR-REGION
PUNO, se formula con la finalidad de contribuir al incremento de los ndices de
produccin y productividad de la ganadera de la regin.

Durante el Desarrollo del proyecto se beneficiara a 3,600 Unidades Familiares


Productivas.

Al primer ao del proyecto se inseminara a 10,500 vientres por ao a travs de


de 52 postas de inseminacin en 41 distritos del mbito del proyecto.

Mediante el anlisis de costo de efectividad a precios sociales se ha optado


seleccionar la alternativa I, por representar un menor costo por beneficiario
atendido que es de cuarenta y uno nuevos soles (S/. 41) por beneficiario
atendido, respecto a la segunda alternativa que es de cincuenta y ocho nuevos
soles (S/. 58.).

El presupuesto del proyecto asciende a Tres cientos dos mil ciento veintisiete
nuevos soles (S/. 302,127). Del cual, el monto solicitado para la ejecucin del
proyecto asciende a: Dos cientos cincuenta y tres mil doscientos dieciocho
nuevos soles (S/. 253,218), que representa el 83.8 % de la inversin

Solicitndose el financiamiento que es el presupuesto para el primer ao, la


suma de S/. 253,218 que consiste en la implementacin de una planta de
produccin de nitrgeno lquido para potenciar el servicio de inseminacin
artificial. e incrementar la produccin y productividad lechera. Dado que a partir
del segundo ao el proyecto puede sostenerse con sus propios ingresos.

El valor social del proyecto, eliminando las distorsiones del mercado es de S/.
207,016 nuevos soles, menor respecto a la segunda alternativa

que es de

280,472 nuevos soles.

Efectuando el anlisis de sensibilidad, por las caractersticas del proyecto, se ha


considerado la inflacin como elemento que pondra en riesgo la viabilidad del
proyecto, se determina que el incremento del costo de la alternativa I es menor
que la segunda alternativa.

Las estrategias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto es, articular
con la cadena productiva de vacunos.

ARBOL DE PROBLEMAS:

Bajos niveles de Bienestar social y Econmico de los productores del mbito del Proyecto

Baja calidad
genetica

Escasa generacin de empleo

Bajos ndices productivos

INADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN INSEMINACIN ARTIFICIAL

Desabastecimiento de nitrgeno
liquido

Actual planta
con vida til
concluida

Alto costo de
reproductores

Deficiente capacitacin en
inseminacin artificial

ARBOL DE MEDIOS Y FINES: IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIN DE NITRGENO LIQUIDO EN LA AGENCIA AGRARIA MELGAR -REGION

PUNO

Adecuados niveles de Bienestar social y Econmico de los productores del mbito del Proyecto

Disminucin de
Migracin

Generacin de empleo

Crecimiento de la produccin
pecuaria

COMPE TITIVIDAD EN CRIANZA DE VACUNOS RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL

Adecuada alimentacin respecto

Calidad gentica de

a su requerimiento nutricional

ganado vacuno

Adecuado manejo
de ganado vacuno

Buen sistema de
Inseminacin Artificial

Adecuado manejo e
Adecuada
MARCO
LOGICO
instalacin
de pastos
provisin de
OBJETIVOSnitrgeno liquido
naturales y forrajes
de Arequipa

Optima Provisin
de nitrgeno
I.O.V.
liquido en Juliaca

Condiciones
adecuadas de
F.V.
prevencin
Sanitaria

SUPUESTO

F
I
N
P
R
O
P
O
S
I
T
O
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Mejora del Nivel de vida de


los productores del mbito
del proyecto, mejorado
Mejorar la transferencia
tecnolgica en inseminacin Hatos de productores beneficiados con
artificial en la provincia de cras de mejor calidad gentica.
Melgar.
-

Informacin
Se mantiene la estabilidad
estadstica agraria
econmica del pas.
Informacin
de
evaluacin
Informes tcnicos.
Convenio
de
alianzas estratgicas.
Cuaderno de campo.

Contribuir a la mejora de la
Cuaderno de campo
calidad gentica de ganado 10,500 vacas inseminadas / ao.
Registro de control de
vacuno de 8 Provincias de l 12 Eventos de capacitacin.
Inseminacin
Regin Puno.
Informes
tcnicos
Servicio de asistencia tcnica a 3,600 Convenio de alianzas
productores.
estratgicas.
Registro de Asistencia
Promocin del servicio de inseminacin tcnica.
artificial.

Las
organizaciones
participantes del proyecto
cumplen con cada uno de sus
programas operativos
El comportamiento climtico
es normal

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Provisin
de
nitrgeno 52 postas de inseminacin artificial Pecosa de salida acta Deseo se superacin de los
liquido en la Agencia Agraria atendidas con nitrgeno liquido
de entrega.
productores.
Melgar.
Control de asistencia de
capacitaciones.
Informe anual.

Servicio de inseminacin Promedio: 1 vaca/ da/posta


artificial en cada una de las
postas

Capacitacin en tcnicas de
inseminacin artificial
-

Registro de servicio de
inseminacin artificial
Registro
de
vacas
preadas
Registro de paricin
Informes trimestrales y
anuales

conocimiento y manejo de Informes


inseminacin artificial
Lista de participantes
Mejoramiento gentico.
En cada evento participaran 30
productores

Los beneficiarios cumplen con


informar alas postas de
inseminacin
artificial
el
requerimiento del servicio

Los
participantes
interesados

estn

Cuadro N 25 .- INDICE DE DESNUTRICIN ANALFABETISMO Y POBREZA


EN EL AMBITO DEL PROYECTO.
% DE
% DE
DISTRITO
IINDICE DE POBREZA
DESNUTRICION
ANALFABETISMO
Inchupalla
45.89
33.5
59.6
Rosaspata
Pusi
Taraco
Vilquechico
Azngaro
Arapa
Asillo
Muani
Chupa
Tirapata
San Jose
San Antn
Saman
Caracoto
Juliaca
Cabanillas
Cabana

46.66
30.87
27.28
39.66
38.83
3.08
41.78
40.18
30.49
35.11
39.41
42.45
33.50
31.90
24.97
33.18
38.64

32
28.9
s/d
35.4
22.1
28.2
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
27.3
36.0
37.3
11.0
s/d
25.4

50.4
46.9
36.3
46.6
47.6
47.2
51.7
58.6
55.1
46.8
49.9
53.1
45.8
41.4
36.6
39.9
60.2

Lampa

35.43

21.1

41.6

Cabanilla

34.40

21.9

43.3

Pucara
Ayaviri

30.42
29.84

27.3
18.0

37.8
41.8

Nuoa

38.45

37.0

49.9

Orurillo

35.49

26.8

55.2

Macar

35.81

20.0

47.9

Cupi

44.22

s/d

62

Santa Rosa

42.1

s/d

46

Llalli

38.12

23.9

57.1

Antauta

29.59

s/d

42.7

Umachiri
Maazo

26.37
32.09

38.1
28.1

40.8
40.5

Atunccolla

28.82

s/d

42.6

Puno

20.99

s/d

27.4

Tiquillaca

45.25

35.1

50.5

Paucarcolla

30.55

s/d

41.4

Vilque

34.72

25.0

42.4

Acora

29.46

24.3

40.6

Juli

30.55

22.4

34.20

s/d

Pilcuyo
Ilave

32.86

22.6

39.5

Cuadro N 04: POBLACIN E NDICES PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA DE VACUNOS


EN EL MBITO DEL PROYECTO.
POBLACION

PRODUCCION

PRODUCCION

PROVINCIA

DISTRITO

PROMEDIO
AO

AZANGARO

84,540

VACA ORDEO
N
11,920

LECHE

SACA N

CARNE

T.M.

DE CABEZAS

T.M.

9,474

17,210

2,559

AZANGARO

21,840

3,280

4,510

4,590

684

ARAPA

9,320

1,210

457

1,960

292

CHUPA

6,660

870

290

1,330

197

SAN JOSE

10,130

1,420

511

2,130

317

ASILLO

11,020

1,650

2,097

2,200

328

TIRAPATA

4,800

620

208

920

135

MUANI

9,710

1,360

779

1,940

289

SAMAN

7,440

1,040

520

1,490

221

SAN ANTON

3,620

470

102

650

CHUCUITO
JULI
COLLAO

96

14740

1990

430

2950

14740

1990

430

2950

428
428

30,080

4,010

803

6,070

868

ILAVE

21,150

2,830

564

4,240

603

PILCUYO

8,930

1,180

239

1,830

265

46,450

6,290

3,267

9,760

1,390

HUANCANE

14,850

2,080

1,122

3,220

467

ROSASPATA

7,230

860

186

1,450

183

INCHUPALLA

7,270

870

133

1,450

200

PUSI

4,030

520

156

860

120

TARACO

13,070

1,960

1,670

2,780

420

27,250

3,670

862

5,540

802

LAMPA

14,400

1,940

524

2,950

431

CABANILLA

5,530

740

138

1,110

161

PUCARA

7,320

990

200

1,480

210

91,710

12,840

10,015

18,030

2,614

AYAVIRI

12,560

1,770

1,593

2,510

364

ANTAUTA

5,090

680

381

990

141

CUPI

4,310

580

406

820

118

HUANCANE

LAMPA

MELGAR

LLALLI

5,080

710

537

970

140

MACARI

10,030

1,400

655

1,910

275

NUOA

17,300

2,590

2,486

3,460

502

ORURILLO

13,950

1,950

1,872

2,790

408

SANTA ROSA

10,610

1,430

528

2,020

287

UMACHIRI

12,780

1,730

1,557

2,560

379

58,080

7,960

2,287

11,660

1,704

PUNO

9,100

1,190

445

1,820.0

266

ACORA

24,520

3,430

879

5,030.0

734

ATUNCOLLA

4,920

690

156

940.0

136

MAAZO

6,460

900

402

1,290.0

190

PAUCARCOLLA

6,200

850

246

1,240.0

182

TIQUILLACA

4,250

530

79

840.0

122

VILQUE

2,630

370

80

500.0

29,730

3,980

1,361

5,950

860

JULIACA

10,990

1,540

855

2,270

334

CABANA

6,670

870

194

1,330

194

CABANILLAS

5,690

740

143

1,100

158

CARACOTO

6,380

830

169

1,250

174

382,580

52,660

28,499

77,170

11,225

PUNO

SAN ROMAN

TOTAL

Fuente: DIA DRA Puno. 2003

74

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