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FONDO ADAPTACION

CONVOCATORIA ABIERTA FA-CA-XXX-2012

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LOS SITIOS CRITICOS DEL PROYECTO CARRETERA PONEDERA-CARRETO
RUTA 2516 Y RUTA 2515, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ANEXO 1. PRESUPUESTO OFICIAL

CANT.

CODIGO CUBS

CARGO / OFICIO

SUELDO

PRIMA

Mensual

REGIONAL

DEDICACI
PARTICIPACION
ON
H/MES

VALOR PARCIAL

MES

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.8.11.1.2
2.8.11.1.12
2.8.11.1.13
2.8.11.1.3
2.8.11.1.3
2.8.11.1.3
2.8.11.1.3
2.8.11.1.3

PERSONAL PROFESIONAL
Director de Proyecto
Ingeniero Residente
Ingeniero Residente Auxiliar
Especialista en geotecnia
Especialista en hidraulica o hidrologia
Especialista en Vias o Transporte

$ 8,730,000
$ 6,653,000
$ 5,200,000
$ 6,653,000
$ 6,653,000
$ 6,653,000
$ 6,653,000
$ 6,653,000
$ 5,614,000

Especialista Estructural
Especialista Ambiental
Especialista en costos y presupuesto

500,000.00

0.50
1.00
0.25
0.30
0.15
0.15
0.50
0.15
0.15

13,095,000.00
21,459,000.00
3,900,000.00
5,987,700.00
2,993,850.00
2,993,850.00
9,979,500.00
2,993,850.00
2,526,300.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

PERSONAL TCNICO
1
1
1

2.8.11.1.6
2.8.11.3

asistente administrativo
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Ingeniero apoyo cordinador
Secretaria
PERSONAL AUXILIAR TCNICO
Comisin topogrfica (Incluye Personal, Equipos y Transporte)

$ 1,243,000

1.00

3.00

$ 3,845,000
$ 843,000

1.00
1.00

3.00
3.00

$ 6,200,000

0.15

3.00

3,729,000.00
11,535,000.00
2,529,000.00
2,790,000.00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (15) = (5)

86,512,050.00

FACTOR MULTIPLICADOR (6)


TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)

CANT.

CUBS

CONCEPTO

1
1
1

2.8.11.9.5
2.8.11.9.5
2.8.11.9.4

OTROS COSTOS DIRECTOS


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
PASAJES AEREO Y VIATICOS
Viaticos Director
Viaticos Especialistas
Pasajes Areos director (ida y vuelta)

2.8.11.9.4

Pasajes Areos especialistas(ida y vuelta)

2.8.11.9.2

2.8.11

2.35.21

2.40
207,628,920.00

Transporte terrestre personal tcnico, auxiliar tcnico y Administrativo


OTROS COSTOS
0ficina (incluye servicios publicos)
Elaboracion de informes,Reproduccin de documentos, planos y
otros gastos

$
$
$

200,000.00
200,000.00
650,000.00

650,000.00

UNIDAD

TIEMPO DE
UTILIZACIN

VALOR
PARCIAL ($)

dia
dia
dia

3.00
36.00
3.00

200,000
200,000
650,000

600,000.00
7,200,000.00
1,950,000.00

dia

18.00

650,000

11,700,000

10,000,000.00

global segun
facturas)

1,800,000.00

mes

3.00

1,800,000

600,000.00

mes

3.00

600,000

VALOR
TOTAL ($)

1.00

10,000,000

10,000,000
5,400,000

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (17) = (B)


COSTO BSICO = (A) + (B) = (C)
RESERVA PARA AJUSTES = (D)
SUBTOTAL = (C) + (D) = (E)
IVA = 16% * (E) = (F)
COSTO TOTAL = (E) + (F)
NOMBRE DEL PROPONENTE
FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.________________________ de _________

(Firma del Representante Legal)


NOTAS:
1. El factor multiplicador no debe exceder de 2.4 o de lo contrario generara rechazo de la propuesta (debe ser menor o igual a 2.4)

1,800,000
38,650,000.00
246,278,920.00
246,278,920.00
39,404,627.00
$285,683,547.00

FACTOR MULTIPLICADOR EMPRESAS DE CONSULTORIA


1.

CONCEPTO
Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Salarios
Prima anual (legal)
100.00% 12 =
Cesanta
100.00% 12 =
Intereses de cesanta
1.00% x 1.3. =
Vacaciones
Seguridad Social (salud + pensin)
Caja de Compensacin Familiar
ARP
Sena
ICBF
Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas)
Dotacin
Sub-total

2.

Gastos Directos

2.1.
2.2.
3.2.

Arriendo oficina
Administracin edificio
Servicios pblicos
Sub-total

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12

Gastos Generales
Preparacin de Propuesta
Asesoria Contable Tributaria y Juridica
Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo)
Gastos de vehculo
Seguros de robo e incendio
Documentacin Tcnica
Papelera y tiles de oficina
Personal Administrativo no facturado
Personal Profesional no facturado
Depreciacin de muebles y equipos
Licenciamiento de software
Correo y otros
Gastos de Representacin
Sub-total

4.

Costos Directos no Reembolsables

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Poliza de Calidad
Pliza Cumplimiento
Pliza Salarios y prestaciones Sociales
Retefuente
ReteICA
Sub-total

5.

Honorarios (Utilidad del consultor y costos no


previstos)

Sub-total

T O T A L

PORCENTAJE

100.00%
8.33%
8.33%
1.00%
4.17%
28.50%
4.00%
2.50%
2.00%
3.00%
1.00%
5.00%
167.83%

3.00%
0.40%
0.50%
3.90%

1.50%
15.00%
2.00%
1.00%
0.50%
5.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.50%
5.00%
0.50%
1.00%
35.00%

0.53%
0.99%
2.65%
10.00%
1.10%
15.27%

18.00%

240.00%

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