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Anexo I. FS .

082 R7 IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS y EVALUACION


DE RIESGOS
DESARROLLO.
METODOLOGIA.
La metodologa establece un formato de matriz que cubre los aspectos ambientales FSGI-06 que se genera en cada una de las actividades de la empresa. Si la actividad no
encuentra en la matriz una descripcin que se aplique exactamente a su requerimiento,
entonces se agrega el concepto en alguna de las categoras de aspectos ambientales,
previa revisin y autorizacin del Gerente General. Dicha actividad es realizada por el
Prevencionista de Riesgos de la empresa.
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES.
El Gerente de Proyectos, en conjunto con el Prevencionista de Riesgos, realiza la
identificacin de los aspectos ambientales, de acuerdo a los siguientes pasos:
a) La matriz de identificacin de Aspectos y evaluacin de Impactos
Ambientales, es elaborada y distribuida por el Prevencionista de Riesgos y/o
Representante de la gerencia o a quin este designe.
b) En la matriz, primero se reconocen todas las tareas que conforman el proceso
productivo y administrativo de la empresa.
c)

Luego,

en

esta

misma

accin,

identifica

todas

las

correspondientes a cada una de las tareas previamente identificadas.

actividades

d) Posteriormente, define todos los aspectos ambientales presentes en las


actividades ya definidas. Esto es un listado exhaustivo de todos los aspectos
ambientales que se pueden encontrar en cada tarea.
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

El objetivo de esta etapa es evaluar y priorizar los Impactos Ambientales, clasificando


los resultados en:
Entre 6 x 12 puntos
Entre 13 x 26 puntos
Entre 27 x 54 puntos

Poco Significativo
Medianamente Significativo
Altamente Significativo

Para la ejecucin de la metodologa el Asesor en Prevencin de Riesgos de cada


Contrato debe considerar los conceptos de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (ligado
especficamente al aspecto ambiental) y GRAVEDAD (ligado al impacto).
En resumen, para dar valor al aspecto ambiental especfico de cada rea, se realiza
por medio de la siguiente frmula:
I = (f + a) * (A + P + V)
Probabilidad de Ocurrencia Gravedad del Impacto
Variable
I
f
a
A
P
V

Significado
Potencial de Impacto
Frecuencia del aspecto ambiental
Accin preventiva
Alcance
Peligrosidad
Volumen

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Es la sumatoria de la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental con la existencia


de acciones preventivas para evitar dicha frecuencia, los valores asignados para cada
variable son:
Frecuencia del Aspecto Ambiental (f)
Valor Criterio
1
Sucede cada Seis Meses o ms
2
Sucede Mensual o Trimestralmente
3
Sucede a diario o semanal

Accin Preventiva (a)


Valor
Criterio
1
Si existen medidas de prevencin eficaces, como en el
caso de procesos que cuentan con control automtico,
sensores, alarmas donde no sea necesaria la intervencin
humana

para

detener

la

operacin

que

estn

funcionando, o si existe algn sistema exhaustivo del


2

control del impacto ambiental


Si existen slo medidas de control peridico, como
procedimientos

de

trabajo,

inspecciones

visuales

programadas o monitoreos no sistemticos


Si no hay ningn tipo de medida para tener bajo control el
aspecto ambiental

GRAVEDAD DEL IMPACTO


Es la sumatoria del alcance del impacto, su peligrosidad y el volumen de ste, los
valores para las variables son:

ASPECTOS AMBIENTALES A GESTIONAR.


Los aspectos ambientales que se gestionan inmediatamente de los resultados que se
generen en la Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos
Ambientales (F-SGI-06), son los Altamente Significativos (Entre 27 X 54 puntos).
Todo esto, sin perjuicio de los que el Prevencionista de Riesgos decida incluir en el
Programa de Gestin de Medio Ambiental (PG-SGI-01), correspondiente al periodo.

ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y


EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El Asesor en Prevencin de Riesgos y/o el Representante de la Gerencia, revisa


anualmente la matriz para incluir nuevos aspectos o eliminar aquellos no vigentes.
Esta actualizacin tambin se realiza cuando se generen cambios significativos en los
procesos, cambios en la legislacin aplicable, por recomendacin de partes
interesadas, resultados de auditoras, investigaciones de incidentes u otras iniciativas.
Todo trabajador que realice una actividad nueva no contemplada en la matriz, debe
realizar el registro Anlisis de Riesgo Operacional (F-SGI-34) para identificar los
aspectos significativos y generar sus medidas de control. Esto obliga a incluir este
registro en la revisin anual de la Matriz para evaluar su posible inclusin.