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Empresa auditada:
Crnicas Gonzlez, S.A
Metodologa:
Auditoria Administrativa fundamentada en:
1. Opinin sobre la incertidumbre incluida en el informe de los auditores.
2. Analizar los puntos fuertes y dbiles de la empresa desde una perspectiva
econmico-financiera.
3. Indicadores financieros de forma cualitativa y cuantitativa (explique los
resultados obtenidos)
4. Opinin sobre el plan de fortalecimiento de la estructura financiera, que la
empresa quiere poner en marcha.
Desarrollo
1. En el informe de auditora se incluye la incertidumbre sobre las deudas a cargo
de las filiales ya que dichas sociedades presentan unos fondos propios
negativos, la recuperabilidad de las mencionadas deudas, para las que no
existe provisin alguna en el balance de situacin, depender de la capacidad
futura de beneficios por parte de las citadas sociedades, as como de las
aportaciones financieras futuras que efecten los accionistas para restablecer
el equilibrio de su situacin patrimonial. Segn el dictamen de los auditores se
logra percibir que algo grave est sucediendo con el recaudo de cartera por
parte de las filiales mencionadas, ocasionando as un efecto domin que afecta
directamente las utilidades del ejercicio; debido a que se evidencia que los
cobros pendientes aumentaron en un 29,58%, es un incremento muy
considerable, se sugiere que mejoren las polticas de cartera, para mejorar el
tiempo de la rotacin de cartera, hacer una planeacin y mejorar la provisin
de cartera para evitar el colapso financiero. Adems se sugieren estrategias
inmediatas para la abstencin de gastos innecesarios y tratar de aumentar el
nivel de ventas de contado para estas filiales.