Vous êtes sur la page 1sur 3

Espinoza Snchez Eddie Resmond y Valderrama Cruz Gracia Karina realizaron su

tesis de pregrado en el ao 2011 que tiene por ttulo Implementacin del Sistema de
Control Interno para contribuir en la eficiencia del rea de Contabilidad de la Empresa
Inmobiliaria y Constructora Mi techo S.A del Distrito de Trujillo.-.Per Ao 20102011. El cual tiene por objetivo general Determinar si la implementacin de un
Sistema de Control Interno permite alcanzar eficiencia en el rea de Contabilidad de la
empresa Inmobiliaria y Constructora mi Techo SAC. Para esta investigacin se utiliz el
mtodo explicativo, dicha investigacin permiti responder al objetivo planteado y
teniendo como resultado que la situacin del control interno ha sido mejorada y
modificada para su adecuada implementacin para el rea de contabilidad.
Guevara Daga Juan Carlos y Quiroz Huamani Raquel Yanina realizaron su tesis de
pregrado en el ao 2014 que tiene por ttulo Aplicacin del sistema de control interno
para mejorar la eficiencia del rea de logstica en la empresa constructora rial
construcciones y Servicios SAC 2014, teniendo como objetivo general Demostrar que
la implementacin del Sistema de Control Interno permitir mejorar la eficiencia en el
rea de logstica de la Empresa Constructora Rial Construcciones y Servicios S.A.C del
2014. Para esta investigacin se utiliz el mtodo explicativo y teniendo El resultado
siguiente: Al proponer una adecuada gestin de compras que permita establecer
estrategias diferenciadas que posibiliten ahorro y proponer una gestin de almacenes
para un adecuado almacenamiento y conservacin de los productos, para qu lleguen a
ser utilizados en estado ptimo. Se deja demostrado que la eficiencia lograda en los
tiempos de los procesos, es una significativa mejora que influye positivamente en el
rea de logstica, lo cual se convierte en mayor rentabilidad para la empresa a su vez en
trminos de organizacin, se corrobora que la empresa constructora RIAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC, carece de un manual de funciones as como

los jefes de cada rea delegan sus funciones en forma verbal impidiendo el buen
desarrollo en la operatividad de las reas.
Reyna y Valles en el ao 2007 realizaron su tesis de pregrado titulada Diseo y
Propuesta de un sistema de control interno en el rea de ventas de la empresa Consorcio
Turstico las Amricas S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el ao 2007, teniendo como
objetivo principal Disear y proponer un sistema de control interno apropiado al rea
de ventas de la empresa consorcio turstico las amricas S.A.C, a su vez el tipo de
investigacin fue diagnstico para el cual utilizo tcnicas como observacin directa, la
entrevista, el cuestionario y el anlisis documentario, a su vez procedimiento que us es
el diseo de contrastacin. Teniendo como resultado que las polticas de ventas,
descuentos y cobros, flujo gramas de ventas al contado y al crdito propuesto a la
empresa Consorcio Turstico las Amricas S.A.C., se ajustan a las necesidades de la
empresa en estudio proporcionando as las pautas objetivas a cumplir en el rea de
ventas, las cuales permitirn controlar las operaciones, obtener informacin adecuada,
confiable y eficiente a la gerencia para la toma de decisiones.
Vargas Paredes Diana Natal y Ramrez Muos Roberto Carlos en el ao 2014
realizaron su tesis de pregrado titulada El Sistema de control interno y la gestin
comercial en la ferretera comercial estrella S.R.L. Teniendo como objetivo
Demostrar que con la implementacin del sistema de control interno en el rea de
ventas mejora significativamente la gestin comercial de la ferretera Comercial Estrella
S.R.L., durante el ao 2014, siendo el mtodo utilizado Explicativo. El resultado de la
investigacin fue que en la empresa ferretera existe un control interno dbil, toda vez
que las distintas reas no cuentan con un reglamento o manual de organizacin y
funciones que les permita conocer las lneas de autoridad y responsabilidad, as como,
las labores que desarrollarn y con qu reas debern coordinar, a su vez afirma que las

operaciones pueden ser fortalecidas si se aplican propuestas en la mejora del sistema de


control interno, en el proceso especfico de las ventas de la empresa en estudio, lo que
contribuye a la eficiencia en las operaciones del proceso de ventas y la organizacin de
las funciones.

Vous aimerez peut-être aussi