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EVALUACIN DE RIESGOS
PROCESO
trabajo en
grua
fabricar un techo
PUESTO DE
TRABAJO
(ocupacin)
operador de la
grua
riger
operadores
PELIGRO
trabajo en alltura
INCIDENTE
POTENCIAL
caida a disstinto
nivel
CAUSAS
POTENCIALES
(INMEDIATAS)
no usar epp
SEGURIDAD
CAUSAS BASICAS
falta de
conocimiento
PLAN DE ACCIN
HIGIENE OCUPACIONAL
CONTROLES
EXISTENTES
Probabilidad
(P)
Severidad/
Consecuencia
(C)
Evaluacin del
Riesgo
Nivel de
Riesgo
72
Crtico
Evaluacin de
Riesgo
Nivel de
Riesgo
NUEVAS MEDIDAS DE
CONTROL
14
15
16
17
Almacenamiento defectuoso.
rea/ Recinto congestionado o restringido.
Equipo de proteccin fuera de especificacin
Factores/ condiciones ambientales anormales (Exposiciones al ruido, radiacin o temperaturas
extremas)
Falta de protecciones / defensas
Herramientas / materiales / equipos defectuoso o inapropiado
Identificacin y sealizacin incorrectas.
Orden y aseo deficientes
Problemas en sistemas de energas
Proteccin y defensas bajo norma o especificacin
Sistemas de informacin deficientes
Sobrecarga /saturacin de sistemas /instalaciones / equipos
Superficie de trabajo daada / inadecuada
Vehculo / equipo en mal estado
Iluminacin inadecuada
Ventilacin inadecuada
Peligro de explosin o incendio
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 FALTA DE CONOCIMIENTO
2 FALTA DE HABILIDAD;
ENTRENAMIENTO
3 CAPACIDAD FSICA /
FISIOLGICA INADECUADA
4 CAPACIDAD MENTAL /
PSICOLGICA INADECUADA
5 MOTIVACIN INADECUADA
6 STRESS FISICO O
FISIOLOGICO
LETRA/ESPECIFICACIN
A Falta de experiencia
B Orientacin inadecuada
C Entrenamiento inicial inadecuado
D Entrenamiento de actualizacin inadecuado
E Instrucciones mal interpretadas
A Instruccin inicial inadecuada
B Prctica inadecuada
C Desempeo inestable
D Falta de direccin
E Falta de prctica
A Altura, peso, tamao, fuerza , extensin
inadecuada
B Rango de movimiento corporal restringido
C Habilidad limitada para mantener posiciones
del cuerpo
D Sensibles a sustancias o alergias
E Sensibles a lmites sensoriales (temperatura,
ruido, etc)
F Deficiencia visual / deficiencia auditiva
G Otras deficiencias corporales (tacto, gusto,
olfato, equilibrio)
H Incapacidad respiratoria
I Otras deficiencias fsicas permanentes /
temporales
A Temores o fobias
B Desequilibrio emocional
C Enfermedad mental
D Nivel de inteligencia
E Inhabilidad para comprender
F Discernimiento pobre; coordinacin y
aptitudes de aprendizaje insuficiente.
G Tiempo de reaccin lenta
H Aptitud mecnica escasa
I Fallas de memoria (olvidadizo)
A El desempeo inadecuado es ms
gratificante
B El desempeo correcto se convierte en
castigo
C Falta de incentivos / Incentivos de produccin
inapropiados
D Frustracin excesiva / agresin inapropiada
E Intento inapropiado por ahorrar tiempo o
esfuerzo / evitar lo inconfortable
F Instruccin inicial inadecuada
A Lesin o enfermedad
B Fatiga debido a carga o duracin laboral
C Fatiga debido a falta de reposo
D Fatiga debido a sobrecarga sensorial
E Exposicin a peligros para la salud
F Exposicin a lmites de temperatura
G Deficiencias de oxgeno
7 STRESS MENTAL O
PSICOLOGICO
8 LIDERAZGO Y SUPERVISIN
INADECUADOS
9 INGENIERIA INADECUADA
10 ADQUISICIONES
INADECUADAS
peligroso
H Recuperacin y/o eliminacin de desechos
inadecuado
A Determinacin de necesidades preventivas
11 MANUTENCIN INADECUADA inadecuada
B Lubricacin y servicio preventivo inadecuado
C Ajuste y ensamblamiento preventivo
inadecuado
D Limpieza y reparacin preventiva inadecuada
E Comunicacin correctivas de necesidades
inadecuadas
F Programacin correctiva del trabajo
inadecuada
G Examen correctivo de las unidades
inadecuado
H Sustitucin correctiva de partes, inadecuada
A Determinacin inadecuada de necesidades y
12 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS riesgos
INADECUADOS
B Consideraciones inadecuadas en cuanto a
factores humanos y ergonmicos
C Especificaciones o estndares inadecuados
D Disponibilidad inadecuada
E Ajuste / reparacin y manutencin
inadecuados
F Recuperacin y reclamacin inadecuados
G Remocin y reemplazo inadecuado de
temes, inapropiados, inexactos
A Desarrollo inadecuado de estndares
13 ESTANDARES INADECUADOS B Comunicacin inadecuado de estndares
DE TRABAJO
C Conservacin inadecuado de estndares
D Falta de direccin
E Inexistentes
A Planeamiento inadecuad del uso
14 USO Y DESGASTE
B Extensin inadecuada del perodo de vida til
del servicio
C Inspeccin y direccin inadecuada
D Cargamento o proporcin de usos
inadecuados
E Manutencin inadecuada
F Utilizacin de personas no calificadas o no
entrenadas
A Tolerado intencionalmente por la supervisin
15 ABUSO Y MAL USO
B Tolerado no intencionalmente por la
supervisin
TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Clasificacin
Probabilidad de ocurrencia
Puntaje
BAJA
MEDIA
ALTA
TABLA 2
CONSECUENCIA-SEVERIDAD
Clasificacin
Severidad o Gravedad
Puntaje
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo
Severidad
LIGERAMENTE
DAINO (4)
DAINO (6)
EXTREMADAMEN
TE DAINO (8)
BAJA (3)
12 a 20
Riesgo Bajo
12 a 20
Riesgo Bajo
24 a 36
Riesgo Moderado
MEDIA (5)
12 a 20
Riesgo Bajo
24 a 36
Riesgo Moderado
40 a 54
Riesgo Importante
ALTA (9)
24 a 36
Riesgo Moderado
40 a 54
Riesgo Importante
60 a 72
Riesgo Crtico
Probabilidad
TABLA 5
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE
OCUPACIONAL"
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la
aplicacin del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
Inaceptable
Crtico
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crtico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Mdica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dar prioridad al control
de los casos con Nivel de Riesgo Crtico, desarrollndose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Mdica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluacin Ambiental
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarn
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de stas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
Aceptable
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable
SEGURIDAD:
No se requiere accin especfica, se debe reevaluar el riesgo en un perodo posterior.
Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.
Volver a Matriz
Volver al Programa de Control
Volver a Matriz
NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).
Resultado de la Medicin
Nivel de Riesgo
(RM)
RM < 50% LP*
Bajo
Importante
RM > LP*
Crtico
Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico
Donde:
Aeq8h= Valor de Exposicin Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleracin Vibratoria E
Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico
Donde:
LILIGERA
Menor a 375 Kcal/h
TGBH (C)
Nivel
< 24,5
1
> 24,5
2
> 30,0
3
< 24,5
1
>24,5
2
> 30,6
3
< 24,5
1
> 24,5
2
> 31,4
3
< 24,5
1
> 24,5
2
> 32,2
3
CAR
MO
375
TGBH
< 21
> 21
> 26
< 21
> 21
> 28
< 21
> 21
> 29
< 21
> 21
> 31
Riesgos Ergonmicos.-
Manejo manual d
Categora metodologa MAC
1
2y3
4
Tabla 5.24 T
Categora OCRA Check List
0 11
11,1 22,5
> 22,5
es Qumicos.
la Medicin
Nivel de Riesgo
% LP*
50% LP*
LP*
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
establecido en Decreto Supremo N594/1999 del MINSAL para el agente qumico correspondiente.
fatiga visual
Luminancia
Color
Nivel de
Riesgo NR
Bajo
Importante
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Crtico
Nivel de Riesgo
Importante
Crtico
Bajo
Volver a Matriz
cin mano-brazo.
bracin de mano-brazo
dicin
2,5 m/s2
> 5 m/s 2
Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico
dicin
0,5 m/s2
q(h)
0,813 m/s2
Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico
ciones Ionizantes.
n de
scanso
hora
uo
5%
0%
5%
LILIGERA
Menor a 375 Kcal/h
TGBH (C)
Nivel
< 24,5
1
> 24,5
2
> 30,0
3
< 24,5
1
>24,5
2
> 30,6
3
< 24,5
1
> 24,5
2
> 31,4
3
< 24,5
1
> 24,5
2
> 32,2
3
CARGA DE TRABAJO
MODERADA
PESADA
Mayor a
375 a 450 Kcal/h
450 Kcal/h
TGBH (C)
Nivel
TGBH (C)
Nivel
< 21,0
1
Independiente
> 21,0
2
Crtico
T
> 26,7
3
< 21,0
1
< 15,4
Bajo
> 21,0
2
> 15,4
Importante
> 28,0
3
> 25,9
Crtico
< 21,0
1
< 15,4
Bajo
> 21,0
2
> 15,4
Importante
> 29,4
3
> 27,9
Crtico
< 21,0
1
< 15,4
Bajo
> 21,0
2
> 15,4
Importante
> 31,1
3
> 30,0
Crtico
Volver a Matriz
Ni vel
TAT > 10 C
10 C > TAT > 0 C
TAT < 0 C
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
Nivel
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
ajo Repetitivo.
Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo
Categora OCRA Check List
Ni vel
0 11
11,1 22,5
> 22,5
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
LA)
de dosis
i vel
ajo
ortante
tico
Mayor a
50 Kcal/h
C)
Nivel
ente
4
4
9
4
4
9
4
4
0
Crtico
Bajo
Importante
Crtico
Bajo
Importante
Crtico
Bajo
Importante
Crtico
fro
Ni vel
Bajo
portante
Crtico
Ni vel
Bajo
Importante
Crtico
ARMADO DE ANDAMIO
HORMIGONADO DE PATIO
PERFORACIN DE PAVIMENTO C