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0
0.5
1
ARTICULO 5
ELEMENTO
Esta por escrito
Hace parte de las polticas de gestin de la empresa
Abarca todos los centros de trabajo
Incluye trabajadores Directos
Incluye Contratistas
Incluye Sub contratistas
Se encuentra publicada en todos los centros de trabajo
Ha sido comunicada al COPASST
Actualizada a la legislacin vigente
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
1
0
1
88.89%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLTICA EN SST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
SST
Plan de accin o mantenimiento
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
ARTICULO 6.
Establecer el compromiso de la empresa hacia la gestin de
los riesgos laborales
Es especfica para la empresa
Es concisa
Es redactada con claridad
Est fechada
Es firmada por el representante legal de la empresa
Es difundida a todos los niveles de la organizacin
Es accesible. a todos los trabajadores y dems partes
interesadas
Es revisada como mnimo una vez al ao
Es actualizada acorde con los cambios tanto en materia de
SST
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
95.00%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLTICA EN SST.
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19
19
19
19
19
19
19
de
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
SGSST
SGSST
SGSST
SGSST
SGSST
SGSST
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
SGSST
SGSST
19 de noviembre de 2015
SGSST
T.
Plan de accin o mantenimiento
diciembre de 2015
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ARTICULO 7
ELEMENTO
Identificar los peligros de la empresa
Evala y valorar los riesgos
Establece controles
Propone mejora continua
Cumple normatividad vigente
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
1
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLTICA EN SST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
T
Plan de accin o mantenimiento
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ARTICULO
ELEMENTO
Poltica definida
Poltica firmada
Poltica divulgada
Existencia de responsabilidades documentadas a todos los
directivos de la empresa
Cumplimiento
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
90.79%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NA
NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
ACTA COPASST
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NA
NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
NA
NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NA
NA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NA
NA
ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS
ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
0.5
ARTICU
0.5
% DE CUMPLIMIENTO
85.71%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 11. CAPACITACIN EN SST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
ENCARGADA SST
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ARTI
ELEMENTO
Existencia de Poltica que cumpla con los parmetros
sealados anteriormente
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los directivos
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al
responsable de Sistema de Gestin en SST
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al
COPASST
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los trabajadores
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los Contratistas
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los Sub contratistas
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los visitantes
Revisada y actualizada anualmente
Matriz de Riesgos y Peligros actualizada
Revisada y actualizada anualmente
Perfil Sociodemogrfico actualizado
Revisada y actualizada anualmente
Cumplimiento
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Plan de Trabajo Anual
Revisada y actualizada anualmente
Programa general de capacitacin en SST
Revisada y actualizada anualmente
Matriz Legal vigente
Revisada y actualizada anualmente
Matriz de EPP actualizada
Revisada y actualizada anualmente
Registro de entrega de EPP al personal
Revisada y actualizada anualmente
Registro de materiales peligrosos existentes
Revisada y actualizada anualmente
Matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas
Revisada y actualizada anualmente
Registro de Hojas de Seguridad sobre las sustancias
existentes
Revisada y actualizada anualmente
Registro completo de eleccin del COPASST
Actas de reunin del COPASST
Registro completo de eleccin del Comit de Convivencia
Laboral
Actas de reunin del Comit de Convivencia Laboral
Caracterizacin de los Incidentes de trabajo
Caracterizacin de la Accidentalidad
Caracterizacin de la EL
Caracterizacin de la Enfermedad Comn
Investigacin de los Incidentes de trabajo
Investigacin de los AT
Investigacin de las EL
Registro de Accidentes Graves Remitidos a ARL - Ministerio
Anlisis de vulnerabilidad
Revisada y actualizada anualmente
Plan de Emergencias
Revisada y actualizada anualmente
Plan de Evacuacin
Revisada y actualizada anualmente
Listado de miembros del comit de emergencias
Listado de brigadistas
EPP entregados a los brigadistas
Inventario de Botiquines
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0.5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inventario de Extintores
Inventario de Camillas
Inventario otros equipos para la atencin de emergencias
Programa de mediciones ambientales realizada
Programa de inspecciones planeadas y no planeadas
Registros de inspecciones planeadas y no planeadas
realizadas
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
0
1
1
84.56%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 12. DOCUMENTACIN EN SST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
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19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
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19 de noviembre de 2015
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2015
2015
2015
2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
NO APLICA
19
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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2015
2015
2015
2015
2015
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noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
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de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
19
19
19
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de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
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de
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
19
19
19
19
19
19
19
19
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19
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de
de
de
de
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de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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de
de
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de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
PROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA
PROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA
VALIDAR CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTAR - CISTEMA
SOLICITAR CAPACITACION
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
Cumplimiento
1
1
1
1
92.31%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 13. CONSERVACIN DE DOCUMENTACIN EN SST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
EN SST
Plan de accin o mantenimiento
IMPLENTAR
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ART
ELEMENTO
Protocolo para la recepcin de PQRS en SST
Protocolo para la el tramite de PQRS en SST
Protocolo de divulgacin sobre cambios de documentos,
procedimientos y atividades en SST
Protocolo de seguimiento a las PQRS interpuestas en SST
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 14. COMUNICACIN
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
PARAMETROS DE EVALUACIN
ELEMENTO
Existencia de metodologa sistemtica
Con cobertura sobre todas los procesos y actividades
Aplicada a todos los centros de trabajo
Cubre trabajadores directos
Cubre Contratistas
Cubre Sub contratistas
Revisada anualmente
Actualizada cada vez que ocurran cambios o nuevas
actividades
Divulgada a los directivos
Divulgada al COPASST
Divulgada al Comit de emergencias
Divulgada a la Brigada de Emergencias
Divulgada a los trabajadores
Divulgada a los contratistas
Divulgada a sub contratistas
% DE CUMPLIMIENTO
0
0.5
1
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
de
de
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
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de
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de
de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
NO APLICA
ORACIN DE RIESGOS
Plan de accin o mantenimiento
0
0.5
1
PARAMETROS DE EVALUACIN
ELEMENTO
Existencia de ficha tcnica del indicador de Estructura
Definicin de los indicadores de estructura
Interpretacin del indicador de estructura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
0
0.5
1
PARAMETROS DE EVALUACIN
ELEMENTO
Existencia de ficha tcnica del indicador de Proceso
Definicin de los indicadores de Proceso
Interpretacin del indicador de estructura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
95.45%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
de
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
0
0.5
1
PARMETROS DE EVALUACIN
ELEMENTO
Existencia de ficha tcnica del indicador de Resultado
Definicin de los indicadores de Resultado
Interpretacin del indicador de estructura
1
1
1
1
1
1
1
100.0%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ARTICULO 2
ELEMENTO
Cumplimiento
Sealizacin preventiva
Sealizacin de emergencias
Alarma de Emergencias
1
1
0
Programacin de simulacros
0.5
1
1
1
79.2%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19
19
19
19
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
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de
2015
2015
2015
2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
OL
Plan de accin o mantenimiento
AJUSTAR FORMATO CUADRO
IMPLENTAR
IMPLEMENTAR
EN PROCESO POR EJECUCION CON
LOS VECINOS
ATS
PARMETROS DE EVALUACIN
ELEMENTO
Existencia del Anlisis de vulnerabilidad en todos los centros
de trabajo
Existencia de Plan de Emergencias en todos los centros de
trabajo
Existencia del Plan de Evacuacin de la Empresa
Existencia del esquema de MEDEVAC
Conformacin del Comit de Ayuda Mutua
Estructura organizacional del comit de emergencias
Protocolos o Procedimientos operativos normalizados
(incendio, sismo, amenaza terrorista, etc.)
Cronograma de formacin al COE
Cronograma de formacin a los brigadistas
0
0.5
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0.5
1
1
88.5%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 25. PREVENCIN PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19
19
19
19
19
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
EN PROCESO
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
19
19
19
19
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19
19
19
19
19
19
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
19 de noviembre de 2015
EN PROCESO
NO APLICA
EMERGENCIAS
Plan de accin o mantenimiento
ACTAS, CORREO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
PROGRAMADA REUNION
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ART
ELEMENTO
Cumplimiento
1
100.0%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 26. GESTIN DEL CAMBIO
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
0
0.0%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 27. ADQUISICIONES
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
1
100.0%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 28. CONTRATACIN
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
19 de noviembre de 2015
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ART
ELEMENTO
Planeacin y coordinacin de Auditoria
Seleccin de auditores
Formacin de Auditores
Existencia de documentos de soporte para realizar la auditora
Evidencia de auditorias anteriores
Establecimiento de seguimiento a oportunidades de mejora
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
0
0
0
0
0
0
0.0%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTCULOS 30. AUDITORA DEL SGSST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ARTICULO
ELEMENTO
Existencia de inspecciones planeadas Gerenciales (dos al ao)
Cumplimiento
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 31. REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
N
Plan de accin o mantenimiento
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
EN PROCESO
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
19 de noviembre de 2015
1
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
Evidencia de cumplimiento
Fecha de verificacin
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
1
1
1
1
100.0%
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
NO APLICA
Articulo
Art. 5
6
7
8
11
12
13
14
15
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
Total Avance
Porcentaje de
cumplimiento
Po
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
0.00%
20.00%
6
88.89%
95.00%
100.00%
90.79%
85.71%
84.56%
92.31%
100.00%
100.00%
100.00%
95.45%
100.00%
79.17%
88.46%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
8.33%
100.00%
80.43%
Art. 5
Plan de Accin
80%
66%
100%
Porcentaje de cumplimiento
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
Total Avance
32
31
30
28
27
26
25
24
22
21
20
15
14
13
12
11
0.00%
Art. 5
20.00%
Porcentaje de cumplimiento
Art. 56
Total Avance
32
7
100.00%
31
8
50.00%
30
28
0.00%
27
26
25
11
12
13
24
22 21
20
14
15