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OBJETIVO ___________________________________________________________ 2
ANTECEDENTES _______________________________________________________ 2
DATOS DEL PROYECTO __________________________________________________ 2
1.4.
1.5.
1.3.1.
1.3.2.
OBJETIVO ___________________________________________________________ 5
JUSTIFICACION TECNICO LEGAL ____________________________________________ 5
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.6.1.
2.6.2.
CONCLUSIONES. ____________________________________________________________ 8
RECOMENDACIONES _________________________________________________________ 8
DOCUMENTOS TECNICOS
PRESUPUESTOS Y SUSTENTO DE METRADOS
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS
ANEXOS
5
5
5
6
6
7
7
CAPTULO 1.GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO
Uno de los objetivos del presente informe es sustentar las modificaciones no sustanciales del
expediente tcnico realizadas durante el proceso de ejecucin los cuales en muchos de los casos
se han advertido con el informe de compatibilidad de expediente tcnico y otros que han surgido
a raz de causas de fuerza mayor explicadas en de manera somera en la seccin de antecedentes.
Otro objetivo del presente informe es sustentar de manera fehaciente la solicitud de ampliacin
de plazo requerido para la culminacin de las metas del proyecto.
1.2. ANTECEDENTES
El proyecto para el Mejoramiento del Complejo Deportivo del Barrio Agua Dulce ha sido
gestionado por la autoridad de turno cuyos antecedentes documentales se detallan en el cuadro
N 2. En los cuales el objetivo principal est orientado a la mejora de la calidad del servicio
recreativo que se brinda en dicho complejo, as como la capacitacin del personal responsable
para su puesta en funcionamiento.
La obra propiamente dicha se ha iniciado el 01 de octubre del 2015, durante el tiempo de
ejecucin no se ha registrado paralizaciones prolongadas que dan lugar a ampliaciones de plazo
por esta causa, sin embargo si se ha producido retrasos atribuibles a la entidad y otros factores
de fuerza mayor como la protesta registrada a finales del mes de noviembre por la construccin
de la obra, lo cual se ha solucionado entre la poblacin usuaria y las autoridades municipales,
producto de la cual surge la necesidad de introducir modificaciones no sustanciales en el
expediente tcnico, lo cual es materia del presente expediente.
Las conclusiones que se deducen de las actas de acuerdos entre los representantes de la
sociedad civil organizada y los representantes de la municipalidad provincial de Yunguyo son
principalmente: Cambio de uso del rea de estacionamiento en rea de esparcimiento y reas
verdes; construccin del campo deportivo de grass sinttico con posterior negociacin de las
tarifas por el uso de la misma; rehabilitacin y mejoramiento de mayores espacios recreativos
dentro del complejo deportivo.
Mediante memorndum N 326-2015-MP-YUNGUYO/SGOyM de fecha 16 de diciembre del
2015 se comunica al residente de obra el Memorial, Pronunciamiento Pblico y Acta de Reunin,
en los cuales se documenta la solicitud de modificaciones respecto al expediente tcnico
aprobado.
Cdigo SNIP
: 331134
Fuente de financiamiento
Entidad financiera
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecucin
: Administracin Directa
Plazo de ejecucin
Meta (2015)
Presupuesto considerado
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
S/. 709,026.49
S/. 79,779.66
S/. 31,636.76
S/.
S/. 20,008.73
TOTAL
S/. 848,761.43
8,309.79
EXPEDIENTE TECNICO
DOCUMENTO DE
APROBACION
INFORME TECNICO N
010
-2015-OPIGPP/MPY-JCLF
RG N 054-2015/MPY/GIDUyR
(28/08/2015)
Requiere
Resolutivo
MODALIDAD DE
EJECUCION
Administracin directa
Administracin directa
Administracin
directa
PRESUPUESTO
S/. 758,002.89
S/. 848,761.43
S/. 0.00
PLAZO DE
EJECUCION
Ampliacin de plazo
por
30
Das
calendario
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
A DETERMINAR
FONCOMUN /
SOBRECANON
CANON
MODIFICACION N 1
Acto
FONCOMUN / CANON
Y SOBRECANON
El cuadro anterior sugiere la existencia de variacin del expediente tcnico sin ampliacin
presupuestal.
1.3.2. UBICACIN
: Puno
Provincia
: Yunguyo
Distrito
: Yunguyo
Lugar
El presente expediente tcnico comprende las Obras Adicionales por Mayores Metrados y por
Partidas Nuevas como se resumen a continuacin:
2.2.1.1.
MAYORES METRADOS
2.2.1.2.
PARTIDAS NUEVAS
extensin de los circuitos elctricos desde el medidor de energa elctrica hasta los
respectivos tableros y puntos de consumo.
Los deductivos se refieren a los menores costos por la no ejecucin de partidas o trabajos
contractuales en el caso del presente documento se refiere a trabajos deductivos vinculantes y no
vinculantes.
Deductivos vinculantes y no vinculantes, es decir, que estos estn directamente relacionados con
los trabajos adicionales a ejecutar y otras que se dejarn de ejecutar por modificaciones
realizadas a solicitud del propietario o entidad. Por lo tanto dichos costos sern deducidos del
presupuesto total. Las partidas consideradas como deductivas vinculantes estn relacionadas a
los siguientes aspectos:
CAUSALES
Las causales de ampliacin de plazo solicitadas en el presente informe se sustentan en los
siguientes aspectos:
Causal
Partidas no contempladas
Feriados no laborables locales
Partidas no contempladas
Partidas no contempladas
Desabastecimiento de materiales
Partidas no contempladas
Desabastecimiento de combustible
Feriados no laborables locales
Paralizacin forzada por manifestaciones
Desabastecimiento de materiales
Paralizacin por fenmenos climatolgicos.
Feriado no laborable
Duracin
07 d.c.
02 d.c.
02 d.c.
01 d.c.
02 d.c.
01 d.c.
04 d.c.
02 d.c.
04 d.c.
02 d.c.
02 d.c.
01 d.c.
TOTAL 30 d.c.
2.2.4. JUSTIFICACION LEGAL
2.4. PRESUPUESTO
Se adjuntan al presente el presupuesto desagregado del expediente adicional y el deductivo. En
el cuadro N3 se muestra el resumen del presupuesto adicional neto de las modificaciones
realizadas al expediente tcnico.
Cuadro N 3. Adicional Neto.
MA YOR ES
PA R T IDA S
A DICIONA L
DEDUCT IVO
MET R A DOS
NUEVA S
NET O
COS T O DIR ECT O
COMPONENTE 01; PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
36,928.52
30,899.20
92,089.44
-24,261.72
COMPONENTE 02; PLATAFORMA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO
4,096.37
37,685.55
52,339.04
-10,557.12
COMPONENTE 03; MEJORAMIENTO DE CAFETIN
338.49
28,402.60
10,114.94
18,626.15
COMPONENTE 04; MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO
6,894.58
9,298.11
0.00
16,192.69
COMPONENTE 05; CAPACITACION
0.00
0.00
0.00
0.00
T OT A L COS T O DIR ECT O
48,257.96 106,285.46 154,543.42
0.00
1
2
3
4
5
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS DE LIQUIDACIN
EXPEDIENTE TECNICO
11.25%
4.46%
1.17%
2.82%
T OT A L
5,429.99
2,153.27
11,959.24
4,742.46
17,389.23
6,895.73
0.00
0.00
55,841.22
122,987.16
178,828.37
0.00