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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
Repblica.
FELIPE DE JESS CALDERN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio
de la facultad que me confiere el artculo 89, fraccin I de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en los artculos 13, 14, 17, 18 y 37 de la Ley Orgnica de la Administracin
Pblica Federal he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA1
Captulo I
De la Competencia y Organizacin de la Secretara
ARTCULO 1.- La Secretara de la Funcin Pblica tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le
confieren la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y dems legislacin aplicable, as como
los reglamentos, decretos, acuerdos y rdenes del Presidente de la Repblica.
ARTCULO 2.- Para efectos de este Reglamento se entender por:
I.
II.
III.
IV.
V.
Mandatos y contratos anlogos: los mandatos y contratos anlogos celebrados por las
dependencias y entidades en trminos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables y que involucren recursos pblicos federales;
Expedido por: Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 15 de abril de 2009.
Reformado y adicionado por: Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 24 de agosto de 2009 y su
Fe de Erratas aparecido en ese rgano el 3 de septiembre de 2009. Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 3 de agosto de 2011. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 20 de octubre de
2015.
Advertencia: Las caractersticas tipogrficas se uniformaron para la presente edicin. Esta versin integrada del
Reglamento Interior, no sustituye a las respectivas publicaciones de su Decreto de expedicin o aquellos por los
que se reform, publicados en el Diario Oficial de la Federacin.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
ARTCULO 3.- Al frente de la Secretara estar el Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de
su competencia, se auxiliar de las unidades administrativas y de los servidores pblicos que a
continuacin se indican:
A. Unidades Administrativas:
I.
II.
III.
IV.
Oficiala Mayor;
V.
VI.
VII.
VI.1
VI.2
VI.3
VI.4
VI.5
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IX.
IX.2
X.
XI.
Derogada.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XIII.1
XIII.2
XIII.3
XIV.2
XVI.
XVI.2
XVI.3
XVII.
XVIII.
Contralora Interna:
XVIII.1
XVIII.1.2
XVIII.2
XVIII.3
XVIII.4
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XIX.
XX.
XXI.
XXI.2
XXII.
Direccin de Investigaciones A;
XXI.1.2
Direccin de Investigaciones B, y
XXI.1.3
Direccin de Investigaciones C;
Direccin de Investigaciones D;
XXI.2.2
Direccin de Investigaciones E, y
XXI.2.3
Direccin de Investigaciones F;
XXII.2
XXII.3
Direccin de Responsabilidades A;
XXII.1.2
Direccin de Responsabilidades B;
XXII.1.3
Direccin de Responsabilidades C;
XXII.1.4
Direccin de Responsabilidades D;
XXII.1.5
Direccin de Responsabilidades E;
XXII.1.6
Direccin de Responsabilidades F, y
XXII.1.7
Direccin de Responsabilidades G;
XXII.2.2
XXII.2.3
XXII.2.4
XXII.2.5
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XXIII.
XXII.4
XXIII.2
XXIII.3
XXIII.4
XXIV.
XXII.3.2
Direccin de Inconformidades A;
XXIII.1.2
Direccin de Inconformidades B;
XXIII.1.3
Direccin de Inconformidades C;
XXIII.1.4
Direccin de Inconformidades D, y
XXIII.1.5
Direccin de Inconformidades E;
Direccin de Sanciones A;
XXIII.2.2
Direccin de Sanciones B, y
XXIII.2.3
Direccin de Sanciones C;
Direccin de Conciliaciones A, y
XXIII.3.2
Direccin de Conciliaciones B;
Notificadores A, B, C, D, E y F;
XXIV.1.2
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Para los efectos de lo previsto por las fracciones XI y XII del artculo 37 de la Ley Orgnica, la
Secretara contar con los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, entidades
y en la Procuradura General de la Repblica y con los titulares de las reas de auditora, de quejas y
de responsabilidades de dichos rganos, quienes tendrn el carcter de autoridad, as como con los
delegados, subdelegados y comisarios pblicos quienes tendrn las atribuciones a que se refieren los
artculos 76 a 81 de este Reglamento, y
E. Titulares de las Unidades de Responsabilidades, los de sus reas de Quejas, Denuncias e
Investigaciones y de Responsabilidades, as como delegados de dichas Unidades y titulares de las
reas de dichas delegaciones.
La Secretara contar, asimismo, con las unidades subalternas que se establezcan por acuerdo de su
Titular, las que debern contenerse y especificarse en el Manual de Organizacin General de la
Dependencia.
ARTCULO 4.- La Secretara conducir sus actividades en forma programada y con base en las polticas
que establezca el Presidente de la Repblica, para el logro de los objetivos y prioridades de la planeacin
nacional del desarrollo y de los programas a su cargo.
La Secretara se coordinar con la Auditora Superior de la Federacin de la Cmara de Diputados para
el establecimiento de los procedimientos que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas
responsabilidades.
Captulo II
De las facultades del Secretario
ARTCULO 5.- Corresponder originalmente al Secretario la representacin de la Secretara, as como el
trmite y resolucin de los asuntos de su competencia. Para la mejor distribucin y desarrollo del trabajo,
el Secretario podr delegar las facultades que as lo permitan a servidores pblicos subalternos, sin
perjuicio de su ejercicio directo. Al efecto, expedir los acuerdos delegatorios relativos, mismos que
debern ser publicados en el Diario Oficial de la Federacin.
ARTCULO 6.- El Secretario tiene las facultades indelegables siguientes:
I.
Emitir las disposiciones, reglas y bases de carcter general, normas y lineamientos para el
ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretara, entre otras, en las
materias de control y evaluacin de la gestin gubernamental, auditoras, desarrollo
administrativo armnico, coordinado e integral, gobierno abierto, servicio profesional de
carrera, responsabilidades administrativas de los servidores pblicos, integridad, tica y
prevencin de conflictos de inters, planeacin y administracin de recursos humanos,
adquisiciones, arrendamientos, desincorporacin de activos, obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas;
I bis.
Fijar, dirigir y controlar las polticas competencia de la Secretara, de conformidad con los
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y las rdenes del
Presidente de la Repblica;
II.
III.
IV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VI.
Proponer al Titular del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, as
como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y rdenes sobre los asuntos
competencia de la Secretara;
VII.
Dar cuenta al Congreso de la Unin del estado que guardan los asuntos competencia de la
Secretara e informar en los casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto
concerniente a sus actividades, cuando sea requerido para ello por cualquiera de las
Cmaras que lo integran;
VIII.
Establecer los lineamientos y polticas que orienten la colaboracin que la Secretara deba
prestar a la Auditora Superior de la Federacin de la Cmara de Diputados, para el mejor
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XIV bis. Impulsar la coordinacin interinstitucional del Gobierno Federal para el seguimiento de
polticas establecidas para lograr un gobierno abierto;
XV.
Suscribir los convenios o contratos que la Secretara celebre con los poderes legislativo y
judicial, rganos constitucionales autnomos, gobiernos de las entidades federativas,
rganos poltico administrativos del Distrito Federal y municipios;
XVI.
Expedir las normas relativas a los informes, datos y cooperacin tcnica que deba darse
entre las dependencias y definir conjuntamente con la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico y la coordinadora de sector correspondiente, las normas sobre la informacin que
deban proporcionar sus entidades paraestatales;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
Acordar las bases para los nombramientos del personal de la Secretara y ordenar al Oficial
Mayor su expedicin, as como resolver las propuestas que los servidores pblicos hagan
para la creacin de plazas y designacin o remocin del personal de gabinete de apoyo o de
confianza que no est sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administracin Pblica Federal;
XXII.
Establecer las comisiones internas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la
Secretara, as como designar a los integrantes de las mismas y a quien deba presidirlas;
XXIII.
Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretacin o aplicacin de este
Reglamento y sobre los casos no previstos en el mismo, y
XXIV.
Las dems que con tal carcter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y
reglamentarias o le encomiende el Presidente de la Repblica.
Captulo III
De las facultades de los Subsecretarios
ARTCULO 7.- Al frente de cada Subsecretara habr un Subsecretario, a quien corresponder el
ejercicio de las siguientes facultades:
I.
Acordar con el Secretario los asuntos relevantes de las unidades administrativas que les
sean adscritas;
I bis.
II.
III.
IV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
V.
VI.
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades
administrativas adscritas a su respectiva Subsecretara, conforme a las instrucciones del
Secretario;
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XII bis.
XII ter.
XIII.
XIV.
XV.
Las dems que las disposiciones aplicables les confieran, las que les encomiende el
Secretario y las que correspondan a las unidades administrativas que se les adscriban.
ARTCULO 7 BIS.- La Subsecretara de Control y Auditora de la Gestin Pblica tiene las siguientes
atribuciones:
I.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
III.
IV.
Proponer al Secretario las polticas y directrices para la designacin, control y evaluacin del
desempeo de las firmas de auditores externos, a efecto de realizar con la eficiencia
necesaria la fiscalizacin externa de calidad en las entidades paraestatales;
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
b)
c)
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Suscribir, informando previamente de ello al Secretario, los contratos marco y los convenios
derivados de los mismos que celebre la Secretara de la Funcin Pblica, en trminos de los
artculos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y 14
de su Reglamento;
X.
Autorizar la atraccin de los expedientes que hubieren sido iniciados por los rganos
internos de control, en su caso, por las Unidades de Responsabilidades, de los
procedimientos siguientes:
a)
b)
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
c)
XI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
b)
c)
III.
IV.
V.
VI.
Proponer al Secretario las polticas, directrices y bases para el Registro nico de Servidores
Pblicos del Gobierno Federal;
VII.
Proponer al Secretario las polticas y estrategia de gobierno digital y gobierno abierto en las
dependencias, las entidades y la Procuradura y establecer mecanismos de coordinacin
que coadyuven al cumplimiento de dicha estrategia;
VIII.
IX.
X.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Captulo IV
De las facultades del Oficial Mayor
ARTCULO 8.- Al frente de la Oficiala Mayor habr un Oficial Mayor, a quien corresponder el ejercicio
de las siguientes facultades:
I.
Acordar con el Secretario los asuntos relevantes de las unidades administrativas que le sean
adscritas;
II.
III.
IV.
V.
Establecer, de acuerdo con las normas generales aprobadas, las directrices y criterios
tcnicos para el proceso interno de planeacin, programacin, presupuestacin, evaluacin
presupuestal e informtica de la Secretara y vigilar su aplicacin;
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Planear y conducir la poltica de administracin y desarrollo del personal, definir los puestos
tipo y establecer los perfiles y requerimientos de los mismos;
XV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
percepciones, as como suspenderlo o separarlo del servicio pblico, cuando proceda en los
trminos de las disposiciones legales aplicables;
XVI.
Derogada.
XVII.
Suscribir, previa opinin de la Unidad de Asuntos Jurdicos, los convenios y contratos que
afecten el presupuesto de la Secretara y los dems actos de administracin que requieran
ser documentados conforme a los lineamientos que fije el Secretario;
XVIII.
Controlar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como la obra pblica que realice
la Secretara;
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Derogada.
XXIV.
Conducir los trmites ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para el destino de los
recursos provenientes de las retenciones del cinco al millar previsto en el artculo 191 de la
Ley Federal de Derechos, en funcin de las metas y proyectos que se comprometan a
efectuar las diferentes unidades administrativas cuyo objetivo est identificado con el
fortalecimiento del servicio de inspeccin, vigilancia y control de las obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas, y
XXV.
Las dems que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Secretario
y las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban.
Captulo V
De las facultades del Coordinador General de rganos de Vigilancia
y Control y de los Titulares de las Unidades
ARTCULO 9.- Al frente de la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control habr un
Coordinador General, a quien corresponder el ejercicio de las siguientes facultades:
I.
II.
Coordinar a los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como titulares de las Unidades de Responsabilidades e
interrelacionarlos con el Secretario por s o a travs de los delegados, subdelegados y
comisarios pblicos;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
III.
Dirigir y evaluar, con base en las polticas y prioridades que dicte el Secretario y en los
objetivos que para su cumplimiento establezcan los Subsecretarios, la actuacin y el
desempeo de:
a)
b)
c)
d)
de
control
sus
reas
de
III bis.
IV.
V.
VI.
Aprobar los programas de trabajo de delegados y comisarios pblicos con base en las
polticas y prioridades que dicte el Secretario;
VII.
Opinar sobre los programas de trabajo de los rganos internos de control y de las Unidades
de Responsabilidades con base en las polticas y prioridades que dicte el Secretario;
VIII.
IX.
X.
b)
XI.
Opinar sobre la creacin o modificacin a las estructuras de los rganos internos de control y
de las Unidades de Responsabilidades, considerando la disponibilidad presupuestaria,
previo al trmite ante la Unidad de Poltica de Recursos Humanos de la Administracin
Pblica Federal;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XI bis.
Administrar la informacin relacionada con las estructuras de los rganos y unidades a que
se refiere la fraccin anterior y personal adscrito;
XII.
Entregar los nombramientos a los servidores pblicos referidos en los incisos de la fraccin
III de este artculo y brindarles el apoyo necesario en la toma de posesin de sus cargos, y
notificar dicho nombramiento a los titulares de las instituciones en las que se encuentran
adscritos;
XIII.
Coordinar y verificar la elaboracin de los informes y reportes que deban rendir los
delegados, subdelegados y comisarios pblicos, sobre el desempeo de las dependencias,
las entidades y la Procuradura, conforme al marco jurdico aplicable;
XIII bis. Acordar con los servidores pblicos referidos en los incisos de la fraccin III de este artculo
y recibir de stos las propuestas de modificacin a la normativa, instrumentos de control,
evaluacin de la gestin gubernamental y programas institucionales a cargo de la
Secretara;
XIV.
XV.
XV bis. Coordinar reuniones peridicas entre los servidores pblicos referidos en los incisos de la
fraccin III de este artculo y los dems servidores pblicos de la Secretara, a efecto de que
los mismos compartan criterios, experiencias, mejores prcticas y dems cuestiones que
permitan uniformar y mejorar la forma de atencin de los asuntos a cargo de la Secretara;
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Realizar las visitas de inspeccin a que se refiere la fraccin anterior, dar seguimiento a las
medidas preventivas y a las correctivas que, en su caso, deriven de las mismas;
XIX bis. Verificar el seguimiento que los rganos internos de control realizan a las observaciones
determinadas en las auditoras o visitas de inspeccin que practiquen las unidades
administrativas competentes de la Secretara a las dependencias, las entidades, la
Procuradura, fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos en que
as se determine;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XX.
XXI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
El Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control tendr, igualmente, las facultades que el
artculo 48 de este Reglamento confiere a los Directores Generales y se auxiliar de los Directores
Generales Adjuntos, Directores de rea, Subdirectores y Jefes de Departamento, as como del personal
tcnico y administrativo que determine el Secretario y que las necesidades del servicio requieran, siempre
que figuren en el presupuesto de la Secretara.
ARTCULO 10.- Al frente de cada Unidad habr un Titular, a quien correspondern las facultades que el
artculo 48 de este Reglamento confiere a los Directores Generales. Dichos Titulares se auxiliarn por los
servidores pblicos y dems personal que se precisan en el artculo 47 del propio ordenamiento.
ARTCULO 11.- Los Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de rea,
Subdirectores y Jefes de Departamento u homlogos prestarn asesora y consultora a los Directores
Generales, Titulares de Unidad, Oficial Mayor o Subsecretarios, o directamente al Secretario, conforme a
su adscripcin.
ARTCULO 12.- Corresponder a la Unidad de Asuntos Jurdicos el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.
II.
II bis.
II ter.
III.
IV.
V.
Compilar y promover la difusin de las normas jurdicas relacionadas con las atribuciones de
la Secretara;
VI.
VII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
IX.
X.
Instruir los recursos de revisin que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las
unidades administrativas de la Secretara y someterlos a consideracin del superior
jerrquico correspondiente, con excepcin de los que deban ser sustanciados por otras
autoridades de la Dependencia, as como proponer a aqul los proyectos de resolucin a
dichos recursos;
XI.
XII.
Instrumentar los informes en los juicios de amparo e interponer toda clase de recursos o
medios impugnativos, as como actuar en los juicios en que la Secretara sea parte e
intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas;
XII bis.
XIII.
Coordinar sus acciones con la Procuradura y con las Procuraduras Generales de Justicia
de las entidades federativas, para la investigacin de los probables delitos del orden federal
o comn que se detecten con motivo de las atribuciones de la Secretara, coadyuvando en
representacin de la misma en los procedimientos penales, polticos y administrativos
correspondientes;
XIII bis. Coordinar las acciones necesarias a efecto de promover al interior de la Secretara el
conocimiento y respeto de los derechos humanos, as como fungir como enlace de la
Secretara ante los rganos competentes en la materia de derechos humanos y de
prevencin y erradicacin de la discriminacin, a efecto de:
XIV.
a)
b)
c)
d)
XIV bis. Establecer mecanismos de coordinacin que faciliten la atencin de asuntos jurdicos de las
unidades administrativas de la Secretara, de su rgano administrativo desconcentrado y de
los servidores pblicos designados por la Secretara en los rganos internos de control y
Unidades de Responsabilidades, y
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
ARTCULO 13.- La Direccin General Adjunta de Legislacin y Consulta tiene las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
Dirigir las acciones que en materia jurdica lleva a cabo la Secretara, a fin de prevenir y
atender posibles conflictos normativos, as como proponer acciones de innovacin jurdica
para el mejor desempeo de los servidores pblicos de la Secretara;
IV.
Formular los dictmenes y opiniones que se requieran a fin de asesorar y apoyar desde el
punto de vista jurdico a las unidades administrativas de la Secretara y de su rgano
administrativo desconcentrado, a los rganos internos de control, a las Unidades de
Responsabilidades, as como a las dependencias, a las entidades, a la Procuradura, a las
entidades federativas y a los particulares en general, cuando se trate de asuntos que se
relacionen con las atribuciones de la Secretara;
V.
VI.
Revisar, desde el punto de vista jurdico, los convenios y contratos y dems actos jurdicos
en los que intervenga la Secretara, as como el cumplimiento de los requisitos jurdicos
fijados a los interesados en celebrar o adherirse a los contratos marco;
VII.
VIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.
El Director General Adjunto de Legislacin y Consulta, para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden se auxiliar de los Directores de Legislacin y Normatividad, y de Asesora Jurdica "A", "B"
y "C".
ARTCULO 14.- La Direccin General Adjunta Jurdico Contenciosa tiene las siguientes atribuciones:
I.
II.
Instrumentar los informes en los juicios de amparo e interponer toda clase de recursos o
medios impugnativos, as como actuar en los juicios en que la Secretara sea parte e
intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas;
III.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IV.
V.
VI.
Determinar los casos en los que se actualice la clusula resolutoria establecida en los
contratos marco que celebre la Secretara;
VII.
VIII.
IX.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus acervos documentales, y
X.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.
El Director General Adjunto Jurdico Contencioso, para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden se auxiliar del Coordinador Jurdico Contencioso y de los Directores Contencioso
Administrativo A y B, de Amparos y de Asuntos Laborales.
ARTCULO 15.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Asuntos Penales el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.
Presentar ante el Ministerio Pblico competente las denuncias y querellas por hechos
probablemente constitutivos de delito que resulten de la aplicacin de procedimientos,
programas y operativos a cargo de la Secretara y que afecten los intereses de la Federacin
y otorgar el perdn legal en los casos en que sea procedente;
II.
III.
Dictaminar los casos en los que no proceda formular denuncia, querella o propuesta de
Declaratoria, siempre que existan las razones fundadas y motivadas sobre el particular;
IV.
Coadyuvar con el Ministerio Pblico en los procedimientos instruidos por hechos o conductas
que afecten los intereses de la Federacin cuya defensa sea materia de las atribuciones de
la Secretara e intervenir como corresponda en los juicios de amparo que deriven de tales
procedimientos;
V.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
b)
c)
d)
V bis.
VI.
VI bis.
VII.
VII bis.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus acervos documentales, y
VIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.
El Director General Adjunto de Asuntos Penales, para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden
se auxiliar de los Directores de Asuntos Penales A, B y C.
ARTCULO 16.- La Direccin General Adjunta de Procedimientos y Servicios Legales tiene las siguientes
atribuciones:
I.
II.
Substanciar y resolver los recursos de revocacin que se interpongan conforme a la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal;
III.
Emitir los acuerdos de admisin de acumulacin y, en general, cualquier otro que requiera la
substanciacin de los recursos administrativos que corresponda conocer a la Unidad de
Asuntos Jurdicos, distinto al sealado en la fraccin anterior;
IV.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
V.
Dar vista a los terceros interesados con los recursos interpuestos para que manifiesten lo
que a su derecho convenga;
VI.
VII.
Acordar, cuando as corresponda, las solicitudes de suspensin del acto impugnado en los
recursos administrativos;
VIII.
Proponer al Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos, las acciones para promover al interior
de la Secretara el conocimiento y respeto de los derechos humanos y desarrollar estadstica
sobre el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de los servidores pblicos
de la Secretara;
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus acervos documentales, as
como acordar, previa solicitud del recurrente y certificacin de los documentos relativos, la
devolucin de los documentos que se hayan acompaado al escrito de interposicin del
recurso, y
XIV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.
El Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales, para el ejercicio de las atribuciones
que le corresponden se auxiliar de los Directores de Polticas y Derechos Humanos, de Asesora y
Servicios Legales, de Procedimientos de Acceso a Informacin, de Gestin y Enlace, de Recursos
Administrativos, y de Medios de Impugnacin.
ARTCULO 16 BIS.- La Direccin General Adjunta de Apoyo Jurdico Institucional tiene las siguientes
atribuciones:
I.
II.
Atender los requerimientos de informacin que formulen las instancias competentes, sobre
los planteamientos, observaciones y comentarios de los senadores y diputados, en relacin
a las atribuciones de la Secretara;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le
encomiende el Secretario o el Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos.
El Director General Adjunto de Apoyo Jurdico Institucional, para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden se auxiliar de los Directores de Seguimiento Legislativo, de Asesora y Apoyo Jurdico y
de Estudios Legislativos y Jurdicos.
ARTCULO 17.- Corresponder a la Unidad de Polticas de Transparencia y Cooperacin Internacional el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
II.
Coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones que realicen las dependencias, las
entidades y la Procuradura en materia de transparencia, rendicin de cuentas y
participacin ciudadana para la prevencin de la corrupcin, en cumplimiento a lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas que de l deriven y las
Convenciones Internacionales Anticorrupcin ratificadas por el Gobierno Mexicano;
III.
IV.
V.
VI.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VII.
Fomentar las relaciones institucionales con grupos de la sociedad y lderes de opinin en las
materias competencia de la Unidad, con el propsito de dar seguimiento a los principales
ndices y encuestas en materia de transparencia y corrupcin, as como contribuir a mejorar
la percepcin en torno a la Secretara;
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
Prrafo Derogado.
ARTCULO 17 BIS.- La Unidad Especializada en tica y Prevencin de Conflictos de Inters tiene las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Promover y coadyuvar con otros poderes, rdenes de gobierno y dems entes pblicos, as
como con los sectores privado y social, previo convenio que al efecto se celebre y en
coordinacin con las unidades administrativas competentes de la Secretara, en la adopcin
de estrategias enfocadas a fortalecer la tica, la integridad y la prevencin de conflictos de
inters;
XIII.
XIV.
XV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
ARTCULO 18.- Corresponder a la Unidad de Gobierno Digital el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
VIII bis. Impulsar, promover y fortalecer el gobierno abierto, as como proponer polticas en la
materia;
VIII ter. Promover estrategias y modelos de innovacin en la gestin gubernamental con el uso de
las tecnologas de la informacin y comunicaciones, as como impulsar la creacin de
soluciones, involucrando a la ciudadana;
IX.
X.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XI.
Determinar los indicadores y mecanismos de medicin que permitan identificar los avances
en el uso y aprovechamiento de las tecnologas de la informacin y comunicaciones en las
dependencias, las entidades y la Procuradura, con la finalidad de elevar la eficiencia y
eficacia gubernamental;
XII.
Establecer las acciones que se requieran para homologar, implantar y promover los medios
de identificacin electrnica, as como administrar y controlar los certificados de firma
electrnica avanzada emitidos por la Secretara, a travs de la Unidad de Gobierno Digital, a
fin de que los mismos permitan el acceso a los trmites y servicios digitales que ofrecen las
dependencias, las entidades y la Procuradura y, en su caso, los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, as como el acceso entre las propias instituciones pblicas en
relacin con sus procesos, salvaguardando la confidencialidad de la informacin que se
reciba por esas vas;
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
V.
Actuar como Secretario Tcnico del Consejo Consultivo del Sistema de Servicio Profesional
de Carrera;
VI.
VII.
VIII.
IX.
Coordinar, con las unidades administrativas competentes de la Secretara, las acciones que
correspondan para que los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y
la Procuradura verifiquen el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeacin,
administracin, desarrollo, organizacin y remuneraciones de los recursos humanos, as
como del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal;
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Emitir opinin sobre las propuestas de constitucin o desaparicin de los Comits Tcnicos
de Profesionalizacin y Seleccin que formulen las dependencias a la Unidad de Poltica de
Recursos Humanos de la Administracin Pblica Federal, as como a las reglas, actos de
carcter general y propuestas de polticas y programas especficos que se emitan por dichos
Comits;
VII.
VIII.
IX.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Llevar y coordinar el registro del personal civil de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como el de las personas contratadas de manera temporal o eventual, e
instrumentar las acciones que deriven de las bases o convenios de colaboracin que la
Secretara celebre con las unidades de administracin de los poderes Legislativo y Judicial,
entes autnomos, y otras instituciones pblicas, en trminos de las disposiciones aplicables;
as como establecer los mecanismos para asegurar la calidad de la informacin contenida en
dicho registro y expedir copias certificadas de la informacin registrada en el mismo;
XI.
XII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IX.
X.
Llevar y coordinar los registros a su cargo conforme al mbito de sus atribuciones, as como
establecer los mecanismos para asegurar la calidad de la informacin contenida en dichos
registros y expedir copias certificadas de la informacin registrada en los mismos;
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
V.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VI.
VII.
VIII.
Coordinar sus acciones con las dependencias y entidades que resulten competentes para el
establecimiento de estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de objetivos comunes
en materia de modernizacin, mejora y desarrollo de la gestin;
IX.
X.
XI.
Prestar asesora, por s o con el apoyo de los rganos internos de control, a las
dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de desarrollo, modernizacin y
mejora de la gestin, a fin de contribuir al logro de resultados que impacten el
funcionamiento de las mismas;
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
estrategias que permitan el fortalecimiento del control interno en las dependencias, en las
entidades y en la Procuradura;
II.
III.
IV.
V.
V bis.
V ter.
VI.
VII.
Encauzar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales en materia
de control y evaluacin de la gestin gubernamental;
VIII.
IX.
X.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XI.
XII.
Coordinar con las dems unidades administrativas de la Secretara y los rganos internos de
control, los procedimientos que les permitan proporcionar la informacin y documentacin
para atender los requerimientos de la Auditora Superior de la Federacin de la Cmara de
Diputados, as como coadyuvar con dicho ente fiscalizador para el adecuado cumplimiento
de sus respectivas atribuciones;
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Proponer al Secretario, a travs del Subsecretario, las etapas mnimas que debern
contemplarse en la metodologa de administracin de riesgos que adopten las
dependencias, las entidades y la Procuradura;
XVII.
XVIII.
Integrar los informes derivados de las evaluaciones realizadas sobre la gestin de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como realizar el anlisis de las mismas
para llevar a cabo la evaluacin que compete a la Secretara y difundir sus resultados;
XIX.
XX.
XXI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
Ordenar y realizar en forma directa auditoras y visitas de inspeccin a las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no paraestatales,
mandatos y contratos anlogos, a fin de promover la eficacia en su gestin, propiciar la
consecucin de los objetivos contenidos en sus programas, as como detectar e inhibir
prcticas de corrupcin, y a efecto de:
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verificar que sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de
planeacin, programacin y presupuestacin;
III.
Coordinar acciones con las unidades administrativas de la Secretara, con la finalidad de que
stas y los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura
coadyuven en la realizacin de auditoras o visitas de inspeccin especficas, as como
determinar su participacin en las investigaciones que realicen la Direccin General de
Informacin e Integracin y la Direccin General de Denuncias e Investigaciones;
IV.
Dar seguimiento de forma directa o a travs de los rganos internos de control, a las
observaciones determinadas en las auditoras o visitas de inspeccin que practique a las
dependencias, a las entidades, a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no
paraestatales, mandatos y contratos anlogos en los casos en que as lo determine;
V.
VI.
Dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura de las auditoras y visitas de inspeccin que se hayan practicado, si de las
mismas se detectan presuntas responsabilidades de los servidores pblicos o, en su caso,
integrar los expedientes y constancias relativos y remitirlos a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial para la imposicin y aplicacin de las sanciones
correspondientes;
VII.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
Hacer del conocimiento de la Contralora Interna y del rea jurdica de la Secretara cuando
se trate de servidores pblicos de la misma o del titular del rgano interno de control en la
dependencia o entidad respectiva o en la Procuradura, los hechos de que tenga
conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores pblicos
adscritos a aqullas;
IX.
X.
XI.
Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentacin a la que tenga acceso
con motivo de las auditoras y visitas de inspeccin que se practiquen y que obren en los
archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en los de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos que sean objeto de
revisin;
XII.
XIII.
XIV.
Elaborar y someter a la consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, las normas
y dems disposiciones que en materia de auditora deban observar las unidades
administrativas de la Secretara y los rganos internos de control;
XV.
Emitir guas en materia de auditora, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades
correspondientes;
XVI.
XVI bis. Coordinar, los trabajos para formular los proyectos de normas, criterios y procedimientos en
materia de auditora pblica que expida la Secretara y que deban observar los rganos
internos de control, as como supervisar la aplicacin de las mismas, y orientar la planeacin
y ejecucin de las auditoras que stos practiquen;
XVII.
XVIII.
XVIII bis. Opinar sobre la adicin, cancelacin o reprogramacin de las auditoras registradas por los
rganos internos de control de las dependencias, de las entidades y de la Procuradura, en
sus programas anuales, en trminos de las disposiciones aplicables;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XIX.
Proporcionar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, asesora y capacitacin en materia de
auditora pblica, as como para la elaboracin de informes e integracin de expedientes de
presunta responsabilidad;
XX.
XXI.
XXII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
V.
Promover que los programas anuales de auditora y control de los rganos internos de
control incluyan auditoras enfocadas hacia las reas o procesos sustantivos, as como a los
objetivos y metas institucionales;
VI.
Orientar las auditoras que realicen la Unidad de Auditora Gubernamental y los rganos
internos de control, con base en el resultado del anlisis que la propia Unidad efecte a la
informacin generada por las diversas instancias de fiscalizacin, as como en el anlisis e
interpretacin que en su caso se realice a estados financieros, y a lo establecido en las
disposiciones jurdicas aplicables;
VII.
VIII.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental.
II.
Dar seguimiento de forma directa o a travs de los rganos internos de control, a las
observaciones derivadas de las auditoras o visitas de inspeccin que practique a las
dependencias, a las entidades, a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no
paraestatales, mandatos y contratos anlogos, en los casos en que as se determine, hasta
su total solventacin y resolucin;
III.
Asesorar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la prctica de
las auditoras financieras y de tecnologas de informacin y comunicaciones que realicen;
IV.
V.
VI.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tengan acceso con
motivo de la prctica de las visitas de inspeccin y auditoras que realicen y que obren en los
archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en los de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos, y rganos internos
de control que sean objeto de revisin;
VII.
Proponer al superior jerrquico la atraccin de auditoras que lleven a cabo los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura;
VIII.
IX.
Asesorar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la elaboracin
de informes e integracin de expedientes de presunta responsabilidad, administrativa y
penal, y
X.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
I bis.
II.
III.
Dar seguimiento de forma directa o a travs de los rganos internos de control, a las
observaciones derivadas de las auditoras o visitas de inspeccin que practique a las
dependencias, a las entidades, a la Procuradura, as como a los fideicomisos pblicos no
paraestatales, mandatos y contratos anlogos, en los casos en que as se determine, hasta
su total solventacin y resolucin;
IV.
Orientar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la prctica de
auditoras y, cuando corresponda, proponer su atraccin por la Secretara, para ser
realizadas por la Unidad;
V.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tengan acceso con
motivo de la prctica de las visitas de inspeccin y auditoras que realicen y que obren en los
archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en los de los
fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos que sean objeto de
revisin;
VI.
VII.
Asesorar a las reas de auditora interna de los rganos internos de control en la elaboracin
de informes e integracin de expedientes de presunta responsabilidad, administrativa y
penal;
VIII.
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Auditora Gubernamental.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
ARTCULO 30.- Corresponder a la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
1.
Verificar que sus actos en relacin con las obras, servicios, procedimientos y
dems actos relacionados con el otorgamiento de concesiones o permisos, se
ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
2.
3.
4.
5.
6.
Verificar que la aplicacin de los recursos federales en las obras y servicios sea
congruente con los procesos aprobados de planeacin, programacin y
presupuestacin;
Supervisar que los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la
Procuradura, y de aqullas que funjan como fideicomitentes, administradores o
coordinadores de los fideicomisos pblicos no paraestatales, en las auditoras que realicen
a obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, as como a los contratos de
prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo 3 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y procedimientos
relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento de permisos y
concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos impliquen la
realizacin de obras, cumplan con las Normas Generales de Auditora Pblica y dems
disposiciones, polticas y procedimientos establecidos por la Secretara y verificar en estas
instancias de control y de manera selectiva que:
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
1.
2.
3.
IV.
V.
Dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura o a las unidades administrativas competentes de la Secretara del resultado de
las auditoras y visitas de inspeccin que se hayan practicado, si de los mismos se detectan
presuntas responsabilidades de los servidores pblicos o infracciones de los licitantes,
contratistas y proveedores, y remitirles los expedientes y constancias relativos para la
imposicin y aplicacin de las sanciones correspondientes;
VI.
VII.
Hacer del conocimiento del rea jurdica de la Secretara los hechos de que tenga
conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores pblicos;
VIII.
IX.
X.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tenga acceso con
motivo de la prctica de las auditoras, visitas de inspeccin y seguimientos que se realicen y
que obren en los archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en
los de los fideicomisos pblicos no paraestatales que sean objeto de revisin;
XI.
Requerir a las dependencias, las entidades, la Procuradura, los rganos internos de control
y a los fideicomisos pblicos no paraestatales la informacin y documentacin relacionada
con las materias de su competencia necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, as
como a licitantes, proveedores y contratistas, en trminos de las disposiciones legales
aplicables;
XII.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XIII.
Emitir las guas de auditora a obra pblica y servicios relacionados con la misma, as como
a los contratos de prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo
3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y
procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento
de permisos y concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos
impliquen la realizacin de obras, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades de
auditora en esas materias;
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Apoyar a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la Procuradura
y las que funjan como fideicomitentes, administradores o coordinadores de los fideicomisos
pblicos no paraestatales, cuando as lo requieran, en la solventacin de observaciones
determinadas en auditoras y visitas de inspeccin practicadas en las materias a que se
refiere este artculo;
XVIII.
XIX.
XX.
Disear los contenidos de los cursos, foros o conferencias que en materia de auditora y
control de obra pblica resulten necesarios para actualizar o fortalecer los conocimientos del
personal auditor de la Secretara y de los rganos internos de control de las dependencias,
las entidades y la Procuradura, as como de los especialistas externos;
XXI.
XXII.
Integrar una base de datos que contenga informacin sobre especificaciones tcnicas y de
calidad, catlogos de conceptos, costos y, en su caso, precios unitarios que deben reunir los
proyectos de las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen con
recursos federales, y
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XXIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
ARTCULO 31.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Planeacin y Control de Recursos para
Auditora a Obra Pblica, con referencia a los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.
b)
c)
II.
III.
IV.
V.
Formular conjuntamente con la Direccin General Adjunta de Auditora a Obra Pblica, los
programas, guas e instructivos que orienten y faciliten la planeacin, programacin, inicio,
desarrollo y conclusin de las auditoras, visitas de inspeccin y verificaciones de calidad en
las materias competencia de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica;
VI.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica.
ARTCULO 32.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Auditora a Obra Pblica el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
I.
II.
Coadyuvar con las autoridades competentes, en el seguimiento de las obras que deriven del
otorgamiento de concesiones o permisos;
III.
Supervisar que los rganos internos de control de las dependencias, las entidades, la
Procuradura, y de aqullas que funjan como fideicomitentes, administradores o
coordinadores de los fideicomisos pblicos no paraestatales, en las auditoras que realicen a
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, as como a los contratos de
prestacin de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artculo 3 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y a los actos y procedimientos
relativos a concurso o convocatoria o licitacin pblica para el otorgamiento de permisos y
concesiones de carcter federal o su prrroga, en los casos en que stos impliquen la
realizacin de obras, cumplan con las Normas Generales de Auditora Pblica y dems
disposiciones, polticas y procedimientos establecidos por la Secretara y verificar en estas
instancias de control y de manera selectiva que:
1.
2.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
3.
IV.
Presentar para la aprobacin del Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica,
los informes derivados de la prctica de auditoras, visitas de inspeccin, seguimientos y
verificacin de calidad que se realicen, as como suscribir y turnar a las autoridades
competentes los informes de resultados;
V.
Emitir los dictmenes tcnicos y contables que soliciten la Unidad de Asuntos Jurdicos y la
Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial;
VI.
Dar vista a los rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la
Procuradura o a las unidades administrativas competentes de la Secretara, de las
auditoras y visitas de inspeccin que se hayan practicado, si de las mismas se detectan
presuntas responsabilidades de los servidores pblicos o infracciones de los licitantes,
contratistas y proveedores, e integrar los expedientes y constancias relativos, con referencia
a los asuntos que le sean encomendados;
VII.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que tenga acceso con
motivo de la prctica de las auditoras, visitas de inspeccin y seguimientos que se realicen y
que obren en los archivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como en
los de los fideicomisos pblicos no paraestatales, mandatos y contratos anlogos que sean
objeto de revisin;
VIII.
Requerir a las dependencias, las entidades, la Procuradura, los rganos internos de control
y a los fideicomisos pblicos no paraestatales la informacin y documentacin relacionada
con las materias de su competencia necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, as
como a licitantes, proveedores y contratistas, en trminos de las disposiciones legales
aplicables;
IX.
X.
XI.
Llevar el control de los asuntos que se turnen a la Unidad de Asuntos Jurdicos, Direccin
General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial y a los rganos internos de control de
las dependencias, las entidades, la Procuradura y las que funjan como fideicomitentes,
administradores o coordinadores de los fideicomisos pblicos no paraestatales;
XII.
Revisar y evaluar los resultados de los informes de resultados emitidos por los especialistas
externos, a que se refiere el artculo 30 de este Reglamento y proponer, en su caso, a las
autoridades competentes las acciones pertinentes;
XIII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Control y Auditora a Obra Pblica.
ARTCULO 33.- Corresponder a la Unidad de Operacin Regional y Contralora Social el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
Apoyar a los gobiernos locales en la implementacin de las acciones que realicen para
fortalecer sus sistemas de control y evaluacin, as como para impulsar la mejora y
modernizacin de las administraciones pblicas estatales y municipales;
IV.
Solicitar informacin a las dependencias y a las entidades, que hayan transferido recursos
federales a otros rdenes de gobierno, para llevar a cabo las auditoras y revisiones
correspondientes;
V.
VI.
VII.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
IX.
X.
Designar al jefe de grupo y al personal comisionado a cada auditora. El jefe de grupo podr
expedir copias certificadas de los documentos a los que tenga acceso con motivo de dichas
acciones y que obren en los archivos de las instituciones de los gobiernos de las entidades
federativas, municipios u rganos poltico-administrativos que sean objeto de revisin, as
como solicitar a stas la documentacin e informacin que requiera, y a los proveedores y
contratistas los datos e informes que resulten necesarios, en los trminos de las
disposiciones jurdicas aplicables;
XI.
Emitir los informes de las auditoras y revisiones, y conforme a sus resultados, proponer a
las autoridades competentes las acciones pertinentes;
XII.
XIII.
Integrar los informes y expedientes de los hallazgos derivados de las auditoras que realice,
que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades administrativas o penales de
servidores pblicos, y turnarlos a las autoridades competentes para los efectos legales a que
haya lugar;
XIV.
XV.
Coordinar con los rganos de control de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal,
la participacin de la Direccin General de Auditoras Externas en la realizacin de las
auditoras a programas federales financiados total o parcialmente con recursos provenientes
de organismos financieros internacionales, efectuadas por despachos independientes, as
como dar seguimiento a las observaciones derivadas de dichas auditoras;
XVI.
XVII.
XVIII.
Fungir como enlace de la Secretara para coordinar las acciones que las unidades
administrativas de sta requieran promover ante los gobiernos de las entidades federativas;
XIX.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos o, de igual forma,
las certificaciones que se requieran de cualquier documentacin a la que se tenga acceso
con motivo de las auditoras a fondos federales transferidos a los estados y municipios, al
Distrito Federal y a sus rganos poltico-administrativos y que obren en los archivos de las
instituciones de los gobiernos locales que sean objeto de revisin;
IV.
V.
VI.
VII.
Integrar los informes y expedientes de los hallazgos derivados de las auditoras que realice,
que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades de servidores pblicos, y
presentarlos al Titular de la Unidad de Operacin Regional y Contralora Social, y
VIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Titular de la Unidad de Operacin Regional y Contralora
Social.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II.
III.
IV.
Ejercer las atribuciones que los ordenamientos legales citados en la fraccin que antecede
confieren a la Secretara, excepto en los casos en que por disposicin legal o administrativa
deban ser ejercidas por otra unidad administrativa;
V.
Promover y coordinar las acciones para la capacitacin normativa de los servidores pblicos
en materia de contrataciones pblicas, y participar en el proceso de certificacin respectivo,
as como coordinar la capacitacin y certificacin de los servidores pblicos en materia de
registro, afectacin, disposicin final y baja de bienes muebles al servicio de las
dependencias, las entidades y la Procuradura y en materia de almacenes e inventarios;
VI.
VII.
Derogada.
VIII.
Nombrar a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal; llevar y hacer pblica la lista de
los mismos, autorizar y revisar sus protocolos especiales, as como habilitar a los notarios
pblicos y a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, de conformidad con la Ley
General de Bienes Nacionales;
IX.
X.
XI.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Emitir la convocatoria para seleccionar a las personas que podrn fungir como testigos
sociales en los procedimientos de contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas; determinar su registro y,
cuando proceda, cancelar su inscripcin en el padrn pblico de testigos sociales;
designarlos para participar en los procedimientos de contratacin y, en su caso, dejar sin
efectos dicha designacin, as como coordinar las acciones relativas a la evaluacin de su
actuacin, y a la integracin y actualizacin del tabulador que permita determinar el monto
de las contraprestaciones que deban otorgrseles;
XVIII.
XIX.
Recibir las solicitudes de autorizacin para revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactado en los contratos de obra pblica que realicen las dependencias, las
entidades y la Procuradura, derivados de sus modificaciones en monto y plazo, en los casos
que prev la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, as como
determinar la procedencia de ajustarlos, y
XX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Pblicas.
El Director General Adjunto de Normatividad de Obras Pblicas para el ejercicio de las atribuciones que
le corresponden, se auxiliar de los Directores de Asesora en Obras Pblicas A y B.
ARTCULO 36.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
II.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
III.
IV.
V.
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario o el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Pblicas.
El Director General Adjunto de Normatividad de Adquisiciones para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden, se auxiliar de los Directores de Asesora en Adquisiciones A y B.
ARTCULO 37.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Normatividad de Bienes Muebles y de
Apoyo en Contrataciones Pblicas el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
tratados comerciales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros
pases;
VII.
VIII.
Realizar las acciones que permitan dar a conocer a las dependencias, las entidades y la
Procuradura, la actualizacin de los umbrales a que se refieren los tratados comerciales
suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros pases;
IX.
X.
XI.
Integrar la lista de Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y realizar las acciones para
hacerla pblica;
XII.
Realizar revisiones o requerir informacin sobre los protocolos especiales de los Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal, para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurdicas
aplicables;
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XVIII.
XIX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario o el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones
Pblicas.
II.
III.
IV.
V.
V bis.
Promover y coordinar las acciones necesarias para la celebracin de contratos marco, previa
determinacin de las caractersticas tcnicas y de calidad que acuerde con las
dependencias, las entidades y la Procuradura, as como elaborar el proyecto de contrato
correspondiente;
V ter.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
b)
c)
d)
e)
f)
VI.
VII.
Realizar los estudios necesarios para identificar y promover las mejores prcticas en materia
de contrataciones pblicas, as como para determinar los bienes, arrendamientos o servicios
de uso generalizado que, en forma consolidada se podrn adquirir, arrendar o contratar con
objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad;
VIII.
IX.
X.
Integrar una base de datos de los precios a los que el Estado adquiere bienes y servicios y
ponerla a disposicin para su consulta pblica;
XI.
Evaluar el impacto que tengan o puedan tener las estrategias de contratacin pblica para la
Administracin Pblica Federal, considerando, cuando corresponda, a los agentes
econmicos o la economa en su conjunto, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la Secretara de Economa;
XII.
Derogada.
XIII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
realicen sus procedimientos de contratacin, as como los casos de excepcin para utilizar
dicho sistema cuando ya cuenten con la autorizacin respectiva;
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
Promover la capacitacin tcnica del personal adscrito a las reas encargadas de las
contrataciones pblicas, as como promover y coordinar el proceso de certificacin de los
servidores pblicos en materia de contrataciones pblicas;
XXIII.
XXIV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XXV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
El Titular de la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas podr ejercer por conducto del Director
General Adjunto de Poltica de Contratacin Pblica las atribuciones conferidas en las fracciones II, IV, V,
V bis, V ter incisos a), d), e) y f), VI a IX, XI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV y XXV de este artculo y a travs
del Director General Adjunto de Contrataciones Electrnicas las atribuciones conferidas en las fracciones
IV, VI a X, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII y XXV del presente artculo.
El Director General Adjunto de Poltica de Contratacin Pblica para el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden, se auxiliar de los Directores de Diseo y Evaluacin de Poltica de Contratacin Pblica,
de Estudios Econmicos y de Procesos y Enlace. El Director General Adjunto de Contrataciones
Electrnicas para el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, se auxiliar de los Directores de
Administracin de Contrataciones y de Inteligencia de Contrataciones Pblicas.
ARTCULO 39.- Derogado.
CAPTULO VI
De la Contralora Interna
ARTCULO 40.- La Contralora Interna de la Secretara queda adscrita directamente al Secretario y
estar a cargo de un Contralor Interno designado por el Presidente de la Repblica, quien slo ser
responsable administrativamente ante l.
El Contralor Interno tendr adems de las atribuciones que competan a la unidad administrativa a su
cargo en los trminos de este Reglamento, las facultades que especficamente le confieran el Titular del
Ejecutivo Federal y el de la Secretara, as como las facultades conducentes que el artculo 48 de este
Reglamento otorga a los Directores Generales.
Para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliar de los Directores Generales Adjuntos, Directores de
rea, Subdirectores, Jefes de Departamento, homlogos por norma y especficos, as como del personal
tcnico y administrativo que se determine por acuerdo del Secretario, en funcin de las necesidades del
servicio, siempre y cuando se incluyan en el presupuesto.
ARTCULO 41.- Corresponder a la Contralora Interna el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
Aplicar las normas fijadas por el Secretario en materia de control; fiscalizacin y evaluacin;
atencin de quejas y denuncias, y responsabilidades e inconformidades;
II.
2.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
3.
Presentar por conducto del Contralor Interno o del servidor pblico de la propia
unidad administrativa que expresamente aqul determine, las denuncias o, en
su caso, instar al rea jurdica de la Secretara a que formule las querellas
respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser constitutivas
de delito;
4.
5.
6.
7.
8.
III.
Derogada.
IV.
Derogada.
V.
VI.
Instruir y participar, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto, en los actos de
entrega-recepcin de los servidores pblicos de la Secretara incluyendo a los de su rgano
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que
competen a las unidades administrativas a su cargo.
II.
III.
Emitir el acuerdo mediante el cual se d por concluida la investigacin por falta de elementos
o de competencia;
IV.
V.
Emitir los acuerdos que decidan cualquier trmite dentro del procedimiento administrativo,
inclusive el de cierre de la instruccin y llevar a cabo con el auxilio del personal adscrito a la
propia Direccin General Adjunta, las actuaciones y diligencias que requiera la instruccin de
los procedimientos correspondientes;
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan y llevar a cabo, en
su caso, las acciones que procedan en los trminos del ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, a fin de que se lleve a cabo la ejecucin de las sanciones administrativas
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XI bis.
Recibir las reclamaciones que se presenten ante la Secretara, en trminos del artculo 18 de
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, as como instruir y resolver el
procedimiento de responsabilidad patrimonial correspondiente;
XII.
XIII.
XIV.
Instruir los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones de
inconformidades en los trminos de las leyes mencionadas en la fraccin anterior y someter
los proyectos de resolucin a la consideracin del Contralor Interno;
XV.
Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos;
XVI.
XVII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Contralor Interno.
Conocer de las quejas y denuncias que les sean turnadas en contra de servidores pblicos
de la Secretara o de su rgano desconcentrado, as como de las irregularidades detectadas
en las auditoras por presunta violacin a lo dispuesto en el ordenamiento legal en materia
de responsabilidades. Asimismo, formular el acuerdo de radicacin y practicar las
investigaciones y dems diligencias que se requieran;
II.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
III.
b)
c)
IV.
Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que
se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, incluidas las
correspondientes al desahogo de pruebas, as como las que deriven de las comparecencias
que hagan los presuntos responsables en el procedimiento de investigacin; emitir,
asimismo, los acuerdos y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la
instruccin del procedimiento, con excepcin de aquellos que sean competencia de la
Direccin General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades;
V.
VI.
Auxiliar al Contralor Interno en el desahogo de los asuntos a que se refiere el artculo 41,
fraccin II, numerales 5, 6 y 7 de este Reglamento, llevando a cabo las actuaciones
necesarias para su trmite;
VII.
VIII.
Realizar las actuaciones que requiera la instruccin de las reclamaciones que se presenten
ante la Secretara, en trminos del artculo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, y proponer el proyecto de resolucin correspondiente, y
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que le
encomiende el Contralor Interno y el Director General Adjunto de Responsabilidades e
Inconformidades.
Recibir las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los
servidores pblicos de la Secretara o de su rgano desconcentrado y ordenar la prctica de
las investigaciones, actuaciones y dems diligencias que se requieran;
II.
Emitir, cuando proceda, el acuerdo de inicio del procedimiento de investigacin de las quejas
y denuncias que le sean encomendadas, as como los acuerdos de acumulacin de
procedimientos, de incompetencia y aquellos que den por concluido dicho procedimiento;
III.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
V.
VI.
Derogada.
VII.
VIII.
Recibir las inconformidades que se formulen por actos u omisiones de los Comits de
Profesionalizacin y de Seleccin, as como de cualquier otro rgano o autoridad facultados
para operar en la Secretara y en su rgano desconcentrado el Sistema del Servicio
Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal, as como substanciarlas en
trminos de las disposiciones jurdicas aplicables y emitir las recomendaciones y medidas
que correspondan para preservar la observancia de los principios que rigen dicho Sistema;
IX.
X.
XI.
Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos, y
XII.
Las dems que las disposiciones aplicables le confieran y las que le encomiende el Contralor
Interno.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos;
VIII.
IX.
Las dems que las disposiciones aplicables le confieran y las que le encomiende el Contralor
Interno.
ARTCULO 46.- Corresponder a la Direccin General Adjunta de Control y Evaluacin el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.
Proponer al Contralor Interno las revisiones que en materia de evaluacin y control se deban
integrar al Programa Anual de Trabajo;
II.
III.
IV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VI.
VII.
VIII.
Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir copias certificadas de los
documentos que obren en sus archivos, y
IX.
Las dems que las disposiciones aplicables le confieran y las que le encomiende
el Contralor Interno.
CAPTULO VII
De las Direcciones Generales
ARTCULO 47.- Al frente de cada Direccin General, habr un Director General, quien se auxiliar por los
Directores Generales Adjuntos, Directores de rea, Subdirectores y Jefes de Departamento, as como el
personal tcnico y administrativo que determine el Secretario y que las necesidades del servicio
requieran, siempre que figuren en el presupuesto de la Secretara.
ARTCULO 48.- Corresponder a los Directores Generales el ejercicio de las siguientes atribuciones
respecto de la Direccin General de su cargo:
I.
II.
III.
IV.
V.
Autorizar conforme a las necesidades del servicio o, cuando corresponda, emitir su visto
bueno en trminos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica
Federal para el otorgamiento de licencias al personal a su cargo, y participar, directamente o
a travs de un representante, en los casos de sanciones, remocin y cese del personal de su
responsabilidad;
VI.
VII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
Coordinar sus acciones con los titulares de otras unidades administrativas o servidores
pblicos, cuando as lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretara;
IX.
X.
XI.
Formular, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficiala Mayor, los proyectos de
manuales de organizacin, procedimientos y servicios correspondientes;
XII.
Acordar con los Directores Generales Adjuntos, Directores de rea, Subdirectores, Jefes de
Departamento o cualquier otro servidor pblico subalterno, as como conceder audiencia al
pblico;
XIII.
Administrar la informacin generada por los sistemas informticos que utilice en el ejercicio
de sus funciones;
XIV.
Proporcionar la informacin, datos o cooperacin tcnica que les sea requerida internamente
o por otras dependencias, las entidades y la Procuradura, de acuerdo con las polticas y
normas que establezca el Secretario y de acuerdo a lo previsto por la normativa aplicable;
XIV bis. Atender y, en su caso, proporcionar la informacin que les sea requerida por la Unidad
encargada de atender las solicitudes de acceso a la informacin de la Secretara, en
trminos de la normatividad aplicable en materia de acceso a la informacin y de datos
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa;
XV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, las que
correspondan a las unidades o reas administrativas a su cargo y aqullas que les
encomiende su superior jerrquico.
II.
III.
IV.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
V.
VI.
VII.
VII bis.
VIII.
IX.
Captar, analizar y procesar la informacin que difunden los medios de comunicacin acerca
de la Secretara y proponer, en su caso, acciones preventivas para evitar desinformacin en
la opinin pblica, y
X.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende
el Secretario.
II.
Determinar los criterios de elegibilidad de las firmas de auditores externos, en funcin de sus
antecedentes profesionales y definir los lineamientos tcnicos y econmicos para designar,
controlar y evaluar la actuacin de los mismos;
III.
Definir los criterios y procedimientos de carcter tcnico para el desarrollo de las auditoras
externas;
IV.
Coordinar el seguimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditora externa, con los
rganos internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura;
V.
Evaluar los resultados de los informes emitidos por firmas de auditores externos y si de los
mismos se desprenden presuntas irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los
servidores pblicos o dao patrimonial a la hacienda pblica federal o al patrimonio de
alguna entidad paraestatal, turnarlos a la autoridad competente para los efectos legales que
correspondan;
VI.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VII.
Informar a su superior jerrquico los resultados de las auditoras practicadas por firmas de
auditores externos;
VIII.
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las
obligaciones de los servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la
Procuradura, as como de todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos
pblicos federales en trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as
como turnar a los rganos internos de control aqullas que deban tramitarse en esas
instancias;
II.
Someter a consideracin del Secretario, a travs del Subsecretario, los proyectos de normas
y procedimientos relacionados con la atencin de quejas y denuncias materia de su
competencia;
III.
III bis.
IV.
V.
VI.
Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigacin que realice,
incluidos los de archivo por falta de elementos y de remisin de los expedientes a la
autoridad competente;
VII.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
IX.
X.
X bis.
XI.
Asesorar, apoyar y dar seguimiento a las actividades que desarrollan los rganos internos de
control en las dependencias, las entidades y la Procuradura, en materia de investigacin de
quejas o denuncias en contra de servidores pblicos por el posible incumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
XII.
XIII.
XIV.
Derogada.
XV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, as como las que competen a las unidades administrativas a su
cargo.
Atender las quejas y denuncias que le sean turnadas, as como practicar las investigaciones
que correspondan por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores
pblicos a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
II.
III.
Ordenar la remisin de las quejas y denuncias que deban tramitarse en los rganos internos
de control, y
IV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Denuncias e Investigaciones, as como
las que competen a las reas administrativas a su cargo.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
I.
II.
Citar, previo acuerdo del superior jerrquico, al denunciante o al quejoso para la ratificacin
de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores pblicos por presuntas
violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades, o incluso a otros
servidores pblicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la
veracidad de los mismos, as como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o
indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor pblico;
III.
IV.
Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigacin que realice,
incluidos los de archivo por falta de elementos y de remisin de los expedientes a la
autoridad competente;
V.
Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentacin a la que tenga acceso
con motivo de las investigaciones que practiquen y que obren en los archivos de las
dependencias, las entidades y la Procuradura, y
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, el Director General de Denuncias e Investigaciones o el Director
General Adjunto de Investigaciones correspondiente.
II.
III.
III bis.
IV.
V.
Coordinar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores
pblicos en relacin con las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Resolver las inconformidades que presenten los servidores pblicos en contra de las
notificaciones que se les practiquen para comunicarles de incongruencias detectadas en las
investigaciones o auditoras realizadas en relacin con su patrimonio;
VII.
Llevar los registros relativos a los servidores pblicos y a los bienes a que se refiere el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como coordinar la recepcin,
seguimiento y control de los obsequios, donativos o beneficios;
VIII.
Derogada.
IX.
X.
XI.
XII.
Asesorar, apoyar, supervisar y dar seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control de las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de
responsabilidades;
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVII bis. Hacer al Ministerio Pblico, la declaratoria prevista en el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, cuando el sujeto a la verificacin de la evolucin patrimonial no justifique
la procedencia lcita del incremento sustancial de ste, y
XVIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, as como las que competen a las unidades administrativas a su
cargo.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II.
III.
IV.
V.
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, as como las que competen a las reas administrativas a su cargo.
II.
III.
Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que
se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como emitir los
acuerdos y llevar a cabo las actuaciones o solicitudes de informacin que requiera la
instruccin del procedimiento, con excepcin de aquellos acuerdos y diligencias que
corresponda llevar a cabo a la Direccin General Adjunta de Responsabilidades;
IV.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
V.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomiende el Secretario, el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Responsabilidades.
Practicar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores
pblicos en relacin con las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran
su patrimonio de conformidad con el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
II.
Citar, cuando lo estime necesario, al servidor pblico para que realice las aclaraciones
pertinentes respecto de las incongruencias detectadas en su patrimonio, de conformidad con
el ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
III.
Emitir, cuando as proceda, el acuerdo mediante el cual se d por concluida, por falta de
elementos, la investigacin que en el mbito de sus atribuciones hubiere practicado;
IV.
V.
Derogada.
VI.
VII.
VIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, as como las que competen a las reas administrativas a su cargo.
Analizar, desde el punto de vista jurdico, la informacin que se hubiere recabado con
respecto a la situacin patrimonial y el posible conflicto de inters de los servidores pblicos
y sus dependientes econmicos, as como solicitar la informacin que se requiera derivada
de las aclaraciones que se formulen respecto de las incongruencias detectadas en el
patrimonio, e integrar el expediente de evolucin patrimonial, de conformidad con el
ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
II.
Levantar y suscribir las actas administrativas relativas a las aclaraciones que formule, en su
caso, el servidor pblico respecto de las incongruencias detectadas en su patrimonio, de
conformidad con el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, as como emitir los
acuerdos y llevar a cabo las diligencias necesarias para la sustanciacin del procedimiento;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
III.
IV.
Emitir el acuerdo en el que se determine el envo de los expedientes integrados con motivo
de las investigaciones respecto de la evolucin patrimonial de los servidores pblicos a la
Direccin General Adjunta de Responsabilidades, cuando se detecten presuntas
responsabilidades administrativas y, en su caso, a la Unidad de Asuntos Jurdicos cuando se
adviertan irregularidades de carcter penal;
V.
Analizar los expedientes relacionados con las incongruencias detectadas respecto de los
bienes que integran el patrimonio de los servidores pblicos y, en su caso, someter a
consideracin del Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial, el acuerdo por el cual
se determine la procedencia o improcedencia de instruir el procedimiento en materia de
verificacin patrimonial establecido en el ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, y
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial.
Los abogados proyectistas de verificacin apoyarn a los Directores de Verificacin en el ejercicio de las
atribuciones previstas en este artculo, respecto de los asuntos que se les encomienden.
ARTCULO 56.- Corresponder a las Direcciones Contables de Verificacin Patrimonial, con referencia a
los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomiende el Secretario, el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Verificacin Patrimonial.
II.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Ordenar el anlisis de los empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben estar sujetos
a la obligacin de presentar declaracin de situacin patrimonial;
XII.
XIII.
Ordenar las acciones necesarias para la deteccin y vista a los rganos internos de control
de las dependencias, las entidades y la Procuradura, respecto de quienes estando
inhabilitados para desempear empleo, cargo o comisin en el servicio pblico, se
encuentren en activo en la Administracin Pblica Federal, y
XIV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial, as como las que competen a las reas administrativas a su cargo.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Realizar las acciones para la recepcin, registro y seguimiento de los obsequios, donativos o
beneficios a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades para su
remisin a las instituciones que correspondan;
II.
III.
Llevar a cabo las acciones necesarias para que la Procuradura reciba las declaraciones a
travs del Ministerio Pblico de la Federacin en el interior del pas, en los trminos del
convenio celebrado entre la Secretara y dicha Procuradura;
IV.
Brindar capacitacin, asesora y apoyo a los servidores pblicos que lo requieran en materia
de declaracin de situacin patrimonial y de posible conflicto de inters;
V.
VI.
VII.
VIII.
Realizar las acciones necesarias para la integracin del Padrn de Servidores Pblicos
obligados a presentar declaracin de situacin patrimonial y efectuar el anlisis de los
empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben presentarla, y
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
o el Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de Servidores Pblicos Sancionados.
Efectuar las acciones para el control y seguimiento de los convenios celebrados por la
Secretara con las entidades federativas, los organismos constitucionales autnomos y con
los Poderes legislativo y judicial, federal y locales, en materia de inhabilitacin de servidores
pblicos;
II.
III.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IV.
Efectuar las acciones necesarias para la deteccin y vista a los rganos internos de control
de las dependencias, las entidades y la Procuradura, respecto de quienes estn
inhabilitados para desempear un empleo, cargo o comisin en el servicio pblico, y se
encuentren en activo en alguna de dichas instituciones;
V.
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial o el Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de Servidores Pblicos
Sancionados.
II.
III.
IV.
V.
Proponer los sistemas que se requieran para que los rganos internos de control registren
los asuntos de su competencia en materia de responsabilidades administrativas, y
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial.
Los actos realizados por los estados y municipios, el Distrito Federal y sus
rganos poltico-administrativos derivados de procedimientos de contratacin
con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que
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I Bis.
Coordinar los procedimientos de los rganos internos de control de las dependencias, de las
entidades y de la Procuradura en materia de inconformidades, intervenciones de oficio,
conciliaciones o sanciones a licitantes, proveedores y contratistas;
II.
III.
2.
3.
4.
Derogado.
IV.
Iniciar y resolver los procedimientos que se instruyan a notarios pblicos y a Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal e imponer, cuando proceda, las sanciones que
correspondan, en trminos de la Ley General de Bienes Nacionales;
V.
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Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Pblico Privadas, todas
ellas de carcter federal, con excepcin de aqullos que por acuerdo del Secretario deban
conocer los rganos internos de control, respecto de los cuales la Secretara podr
determinar su atraccin;
V bis.
Derogada.
V ter.
Derogada.
VI.
VII.
Dar vista a los titulares de los rganos internos de control, a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial, a la Contralora Interna o, en su caso, a la
Direccin General de Denuncias e Investigaciones, a las Unidades de Responsabilidades
con las constancias o los expedientes derivados de los procedimientos de inconformidades,
intervenciones de oficio, conciliaciones o sanciones a licitantes, proveedores y contratistas,
si de los mismos se advierten conductas que puedan constituir responsabilidades
administrativas de los servidores pblicos para efecto de que, en su caso, se inicie el
procedimiento disciplinario respectivo;
VIII.
IX.
Asesorar, apoyar, supervisar y dar seguimiento a las actividades que desarrollen los rganos
internos de control en materia de inconformidades, intervenciones de oficio, conciliaciones y
sanciones a personas fsicas o morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados con
las mismas y dems disposiciones en contratacin pblica;
X.
XI.
Proponer la emisin de los lineamientos que los rganos internos de control deban observar
para agilizar y perfeccionar la sustanciacin de procedimientos de inconformidades,
intervenciones de oficio, conciliaciones y sanciones a licitantes proveedores y contratistas, y
XI bis
XII.
XIII.
XIV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario y las que correspondan a los servidores pblicos a su cargo,
expresadas en los artculos 63 a 69 siguientes.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II.
III.
IV.
Emitir acuerdos relacionados con el cumplimiento de las resoluciones que pongan fin a los
procedimientos de inconformidad e intervenciones de oficio, archivando los expedientes
cuando se tengan por cumplimentadas las mismas;
V.
VI.
Dar vista a la Direccin General Adjunta de Sanciones, con los expedientes o constancias
correspondientes, cuando de los procedimientos administrativos que conozca se desprendan
conductas de particulares posiblemente infractoras a las disposiciones jurdicas en materia
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la
misma;
VII.
Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de inconformidad previstos en ordenamientos legales relacionados con las
contrataciones pblicas que se le encomienden;
VIII.
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas y las que corresponden a las Direcciones de Inconformidades A, B,
C, D y E.
II.
III.
Hacer constar da y hora en que se fijen las notificaciones que conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas deban realizarse por rotuln;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IV.
Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de inconformidad previstos en ordenamientos legales relacionados con las
contrataciones pblicas que se le encomienden, y
V.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como las que
les encomiende el Secretario, el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas o el Director General Adjunto de Inconformidades.
ARTCULO 65.- La Direccin General Adjunta de Sanciones tiene las siguientes atribuciones:
I.
Supervisar las investigaciones que se instruyan a los notarios pblicos y a los Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal, por infracciones a las disposiciones de la Ley General de
Bienes Nacionales;
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Requerir informacin a la autoridad fiscal sobre el cobro de las multas impuestas a personas
fsicas o morales por infracciones a las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios relacionados con la misma y dems
disposiciones en contratacin pblica, as como a notarios pblicos y Notarios del Patrimonio
Inmobiliario Federal, con sujecin a las disposiciones jurdicas aplicables;
IX.
Atender las consultas que formulen las dependencias, las entidades, la Procuradura, las
entidades federativas y los municipios, en relacin con la vigencia, efecto y alcance de las
inhabilitaciones impuestas a personas fsicas o morales por infracciones a las disposiciones
jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica, servicios
relacionados con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
X.
XI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas y las que corresponden a las Direcciones de Sanciones A, B y C.
Requerir a las dependencias, las entidades, la Procuradura, los estados y los municipios, al
Distrito Federal, incluyendo a sus rganos poltico-administrativos, as como a los
particulares, la informacin y documentacin necesarias para la integracin de los
expedientes de sancin a personas fsicas o morales, notarios pblicos y Notarios del
Patrimonio Inmobiliario Federal, a efecto de iniciar, en su caso, los procedimientos
respectivos;
II.
Instruir y llevar a cabo las investigaciones a personas fsicas o morales por infracciones a las
disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica,
servicios relacionados con la misma y dems disposiciones en contratacin pblica;
III.
IV.
V.
Instruir y llevar a cabo las investigaciones de los procedimientos a los notarios pblicos y a
los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, por infracciones a las disposiciones de la
Ley General de Bienes Nacionales;
VI.
VII.
Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de sancin a licitantes, proveedores y contratistas previstos en
ordenamientos legales relacionados con las contrataciones pblicas que se les
encomienden;
VIII.
IX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como las que
les encomiende el Secretario, el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas o el Director General Adjunto de Sanciones.
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II.
III.
IV.
Dar vista a la Direccin General Adjunta de Sanciones, con los expedientes o constancias
correspondientes, cuando en los procedimientos de conciliacin se observen conductas de
particulares posiblemente infractoras a las disposiciones jurdicas que regulan las
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma;
V.
Ejercer las facultades a que se refieren las fracciones anteriores con respecto a los
procedimientos de conciliacin previstos en los ordenamientos legales relacionados con las
contrataciones pblicas que se le encomienden, y
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, las que le
encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas y las que corresponden a las Direcciones de Conciliaciones A y B.
2.
Para efecto de lo anterior, podrn emitir todo tipo de acuerdos, as como presidir y conducir
las sesiones de conciliacin y llevar a cabo las diligencias, cotejos, requerimientos,
citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar;
II.
Ejercer las facultades a que se refiere la fraccin anterior con respecto a los procedimientos
de conciliacin previstos en la Ley de Petrleos Mexicanos o en otros ordenamientos legales
relacionados con las contrataciones pblicas que se les encomienden, y
III.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como aqullas
que les encomiende el Secretario, el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas o el Director General Adjunto de Conciliaciones.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran, as como aqullas
que les encomiende el Secretario o el Director General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Pblicas.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Gestionar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, previa aprobacin del Oficial
Mayor, la autorizacin, asignacin y modificaciones al presupuesto de la Secretara y de su
rgano desconcentrado;
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Presentar las declaraciones de carcter fiscal y efectuar el entero de las retenciones que la
Secretara deba realizar por concepto de impuestos, derechos, cuotas de seguridad social y
dems contribuciones, en trminos de las disposiciones aplicables, y
XIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II.
III.
IV.
V.
Tramitar los nombramientos del personal de la Secretara, as como determinar los medios y
formas de identificacin del mismo;
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
XIV.
XV.
XVI.
Derogada.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
Someter a consideracin del Oficial Mayor las polticas de recursos materiales y servicios
generales que se estime conveniente instrumentar en la Secretara y, en su caso, de su
rgano desconcentrado;
III.
IV.
V.
Administrar los almacenes y distribuir los bienes e insumos entre las unidades
administrativas de la Secretara que los requieran para su operacin;
VI.
VII.
Integrar y coordinar la ejecucin del Programa Interno de Proteccin Civil para el personal,
instalaciones, bienes e informacin de la Secretara, conforme a las normas que emita
el Oficial Mayor;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
VIII.
IX.
X.
X bis.
XI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
Someter a consideracin del Oficial Mayor, con sujecin a las polticas y normas tcnicas
que establezca la autoridad competente, el establecimiento de las polticas y lineamientos
que en materia de tecnologas de informacin y de seguridad informtica, debern observar
las unidades administrativas de la Secretara;
III.
IV.
V.
VI.
VIII.
IX.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
X.
Establecer criterios para el diseo y desarrollo de los sistemas informticos que la Secretara
requiera para realizar sus funciones, y
XI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Expedir, por conducto del personal comisionado para realizar las investigaciones, copias
certificadas de los documentos originales que tenga a la vista durante el ejercicio de sus
funciones, as como solicitar la informacin, documentacin y apoyo tcnico que requiera
para el cumplimiento de las comisiones que se le hayan encomendado;
VII.
VIII.
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IX.
X.
XI.
Emitir el acuerdo para el envo de los expedientes integrados con motivo de las
investigaciones relacionadas con el anlisis de la situacin patrimonial de los servidores
pblicos a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, cuando se
detecten incongruencias en su patrimonio;
XII.
XIII.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, as como las que competen a las unidades administrativas a su
cargo.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario y el Director General de Informacin e Integracin, as como las
que competen a las reas administrativas a su cargo.
ARTCULO 75 BIS 1.- Corresponder a las Direcciones de Evolucin Patrimonial A y B, con referencia a
los asuntos que les sean encomendados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
Analizar las declaraciones de situacin patrimonial que presenten los servidores pblicos en
los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, verificar los datos
manifestados en las mismas y emitir los acuerdos correspondientes, as como llevar a cabo
las actuaciones y diligencias que se requieran;
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II.
III.
IV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario, el Director General de Informacin e Integracin o el Director
General Adjunto de Evolucin Patrimonial.
CAPTULO VIII
De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Pblicos y Titulares de los rganos Internos de
Control y de sus respectivas reas de Responsabilidades, Auditora y Quejas
ARTCULO 76.- El Secretario designar para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluacin
gubernamental a los delegados y subdelegados ante las dependencias y a los comisarios pblicos ante
los rganos de gobierno o de vigilancia de las entidades, en los trminos del artculo 37, fraccin XI, de la
Ley Orgnica.
Con el mismo propsito, designar a los titulares de los rganos internos de control en las dependencias,
las entidades y la Procuradura, as como a los de sus reas de auditora, quejas y responsabilidades,
quienes tendrn el carcter de autoridad en los trminos a que se refiere el artculo 37, fraccin XII, de la
Ley Orgnica.
ARTCULO 77.- Corresponder a los delegados el ejercicio de las siguientes facultades:
I.
II.
Analizar la eficiencia con que las dependencias desarrollen los programas que les estn
encomendados y la forma en que se ejerzan los desembolsos de gasto corriente y de
inversin vinculados con ellos, as como en lo referente a sus recursos humanos,
financieros, materiales y de cualquier otro tipo, y sugerir acciones de mejora;
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Asesorar a los rganos internos de control, en coordinacin con las unidades administrativas
competentes de esta Secretara;
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IX.
Promover que las dependencias lleven a cabo acciones en materia de tica e integridad, a
fin de prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la funcin
pblica, as como conflictos de inters de los servidores pblicos, y
X.
Desarrollar las dems tareas especficas que les asignen el Secretario o el Coordinador
General de rganos de Vigilancia y Control.
Los delegados sern asistidos por los subdelegados y el personal de apoyo que el Coordinador General
de rganos de Vigilancia y Control determine, conforme a los requerimientos de las dependencias,
rganos desconcentrados o la Procuradura. Los subdelegados ejercern sus funciones conforme a las
instrucciones de los delegados y representarn a la Secretara en ausencia de ellos.
ARTCULO 78.- Los comisarios pblicos sern propietarios y suplentes, constituirn el rgano de
vigilancia de las entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Captulo VI de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y dems disposiciones aplicables y les corresponder el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
Revisar y opinar los informes de autoevaluacin que formulen las entidades y dar
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas;
V.
VI.
Participar con visin sectorial en la elaboracin de los Programas de Trabajo de los rganos
internos de control;
VII.
Asesorar a los rganos internos de control, en coordinacin con las unidades administrativas
competentes de esta Secretara;
VIII.
Promover que las entidades lleven a cabo acciones en materia de tica e integridad a fin de
prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la funcin pblica,
as como conflictos de inters de los servidores pblicos, y
IX.
Desarrollar las dems tareas especficas que les asignen el Secretario o el Coordinador
General de rganos de Vigilancia y Control.
ARTCULO 79.- Los titulares de los rganos internos de control tendrn, en el mbito de la dependencia,
de sus rganos desconcentrados o entidad de la Administracin Pblica Federal en la que sean
designados o de la Procuradura, las siguientes facultades:
I.
Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos
y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer
las sanciones respectivas, en los trminos del ordenamiento legal en materia de
responsabilidades, con excepcin de las que conozca la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial; determinar la suspensin temporal del presunto
responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene a la conduccin o continuacin
de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su
caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
II bis.
III.
Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las
entidades y la Procuradura, as como la Tesorera de la Federacin, fincando, cuando
proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar
dichas responsabilidades, en los trminos de la Ley del Servicio de Tesorera de la
Federacin y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial;
IV.
Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocacin que
interpongan los servidores pblicos;
V.
Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisin que se hagan
valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las reas de
responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurdicas en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados
con la misma;
VI.
VII.
Realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias
jurisdiccionales, representando al Secretario, as como expedir las copias certificadas de los
documentos que obren en los archivos del rgano interno de control;
VIII.
IX.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
X.
XI.
Denunciar ante las autoridades competentes, por s o por conducto del servidor pblico del
propio rgano interno de control que el titular de ste determine, los hechos de que tengan
conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al rea jurdica
de las dependencias, las entidades o la Procuradura, la formulacin de las querellas a que
haya lugar, cuando las conductas ilcitas requieran de este requisito de procedibilidad;
XII.
XII bis.
Atender y, en su caso, proporcionar la informacin que les sea requerida por la Unidad
encargada de atender las solicitudes de acceso a la informacin de la Secretara, en
trminos de la normatividad aplicable en materia de acceso a la informacin y de datos
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa;
XIII.
XIV.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les
encomienden el Secretario y el Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control.
2.
3.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
4.
Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que
contravengan las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma,
con excepcin de aqullas que deba conocer la Direccin General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas, por acuerdo del
Secretario;
5.
6.
6. bis.
7.
8.
9.
10.
Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que
le encomienden el Secretario y el titular del rgano interno de control
correspondiente;
De Auditora Interna:
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
5.
6.
Planeacin estratgica;
b)
c)
Participacin Ciudadana;
d)
e)
Gobierno Digital;
f)
g)
h)
8.
9.
10.
11.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
Cuando en un rgano interno de control no coexistan el Titular del rea de Auditora Interna
y el de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, el servidor pblico que se
desempee como Titular del rea de Auditora ejercer la totalidad de las atribuciones
establecidas en la presente fraccin;
III.
1. bis.
2.
2. bis.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
Para lo cual, podr emitir todo tipo de acuerdo y llevar a cabo toda clase de
diligencias.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
14.
Las dems que les atribuyan expresamente el Secretario y el titular del rgano
interno de control correspondiente.
Los titulares de las reas de quejas, denuncias e investigaciones de las Unidades de Responsabilidades
tendrn, en el mbito de su adscripcin, las facultades a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5,10, 13
y 14 de esta fraccin.
ARTCULO 81.- En los recintos aeroportuarios, portuarios, puntos fronterizos o de revisin de personas y
mercancas en que ejerzan atribuciones servidores pblicos de diversas dependencias, entidades y de la
Procuradura, se podr contar con un rgano interno de control y las reas de auditora, quejas y
responsabilidades, cuyos titulares, designados en los trminos del artculo 37, fraccin XII, de la Ley
Orgnica, tendrn las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
Auxiliar al titular del rgano interno de control en los actos necesarios para la
atencin de los asuntos de su competencia;
Realizar las auditoras o revisiones que le ordene el titular del rgano interno de
control, en los trminos de los programas respectivos;
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
IV.
2.
3.
ARTCULO 82.- Para la atencin de los asuntos y la sustanciacin de los procedimientos a su cargo, los
titulares de los rganos internos de control, as como los de las reas de auditora, quejas y
responsabilidades se auxiliarn del personal adscrito a los propios rganos internos de control.
Para la instruccin y sustanciacin de los procedimientos a que se refiere el prrafo anterior, el rgano
interno de control en la Procuradura contar especficamente con Direcciones de Responsabilidades A y
B, Subdirecciones de Responsabilidades A y B, Jefes de Departamento de Proyectos y Jefes de
Departamento de Instruccin, cuyos Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento,
respectivamente, tendrn facultades para iniciar, instruir y substanciar los procedimientos de
responsabilidades, incluidas la citacin, celebracin de audiencia de ley, admisin y desahogo de
pruebas y dems diligencias pertinentes, segn el turno que determine su titular o el del rea de
responsabilidades del mismo.
El incumplimiento de las obligaciones previstas para el personal adscrito a los rganos internos de control
mencionado en los dos prrafos anteriores, dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas de conformidad con las disposiciones aplicables.
La funcin de delegado, comisario pblico y titular del rgano interno de control podr concentrarse en
cualquiera de sus modalidades en un mismo servidor pblico, el que ser, en este caso, el titular del
rgano interno de control, de acuerdo a las necesidades de la Secretara.
La funcin de titular de rea de responsabilidades, auditora y quejas podr concentrarse en un mismo
servidor pblico, el cual contar con las facultades propias de cada una de las reas para efectos del
ejercicio de las atribuciones que les confiere este Reglamento.
El Secretario podr encargar el despacho de los asuntos de un rgano interno de control en una entidad
paraestatal, al titular del rgano interno de control en la dependencia a la cual est sectorizada aqulla o
al titular del rgano interno de control en otra entidad paraestatal del mismo sector. En su caso, los
titulares de las reas de responsabilidades, quejas y auditora del rgano interno de control en la entidad
paraestatal correspondiente, reportarn directamente al respectivo encargado del despacho.
ARTCULO 83.- Derogado.
CAPTULO IX
De las Unidades Subalternas
ARTCULO 84.- Para la mejor atencin y eficiente despacho de sus asuntos, la Secretara podr contar
con las unidades subalternas que sean necesarias.
Para la creacin y fijacin de las funciones de estas unidades, el Secretario expedir los acuerdos
respectivos, los cuales debern integrarse al Manual de Organizacin General de la Secretara.
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CAPTULO X
Del rgano Administrativo Desconcentrado
ARTCULO 85.- Para la ms eficaz atencin y eficiente despacho de sus asuntos, la Secretara contar
con el rgano desconcentrado que se denominar Instituto de Administracin y Avalos de Bienes
Nacionales, el cual le estar jerrquicamente subordinado y tendr la organizacin y las atribuciones que
le confiera su Reglamento.
CAPTULO XI
De la Suplencia de los Servidores Pblicos de la Secretara
ARTCULO 86.- Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolucin de los asuntos
correspondientes a la Secretara estarn a cargo de los Subsecretarios de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Pblicas, de Control y Auditora de la Gestin Pblica, de la Funcin
Pblica, del Oficial Mayor o del Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos, en el orden mencionado.
ARTCULO 87.- Las ausencias de los Subsecretarios y Oficial Mayor sern suplidas por el Titular de la
Unidad o el Director General adscrito en el rea de su responsabilidad que stos mismos designen por
escrito.
Las ausencias del titular del Instituto de Administracin y Avalos de Bienes Nacionales sern suplidas
por los servidores pblicos adscritos del rea de su responsabilidad, de acuerdo a la competencia de
cada asunto en particular.
ARTCULO 88.- Las ausencias del Contralor Interno de la Secretara sern suplidas por el servidor
pblico que el mismo designe.
Las ausencias de los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, las entidades y la
Procuradura, sern suplidas, en su orden, por los titulares de las reas de responsabilidades, de
auditora interna, de auditora para desarrollo y mejora de la gestin pblica y de quejas.
Las ausencias de los titulares de las reas de responsabilidades, de auditora interna, de auditora para
desarrollo y mejora de la gestin pblica y de quejas, sern suplidas por el titular de rea que designe el
titular del rgano interno de control.
ARTCULO 89.- Durante las ausencias del Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control, de
los Titulares de Unidad, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de rea,
Subdirectores y Jefes de Departamento, stos sern suplidos por los servidores pblicos de la jerarqua
inmediata inferior que designen los correspondientes Coordinador General de rganos de Vigilancia y
Control, Titulares de Unidad, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de rea,
Subdirectores y Jefes de Departamento.
ARTCULO 90.- Las ausencias del Titular de la Unidad de Asuntos Jurdicos sern suplidas, por el
Director General Adjunto Jurdico Contencioso, por el Director General Adjunto de Legislacin y Consulta,
por el Director General Adjunto de Asuntos Penales, por el Director General Adjunto de Procedimientos y
Servicios Legales, por el Director General Adjunto de Apoyo Jurdico Institucional, por el Coordinador
Jurdico Contencioso o por el Director de Amparos, en el orden mencionado, todos ellos adscritos a la
Unidad de Asuntos Jurdicos.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
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modifican o desaparecen, sean transferidos a las unidades que correspondan, en los trminos del
presente Decreto y de conformidad con las normas aplicables y disponibilidad presupuestaria.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a
veintinueve de julio de dos mil once.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de la
Funcin Pblica, Salvador Vega Casillas.- Rbrica.
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