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REA : MAESTRANZA
EVALUACIN DE RIESGOS
ACTIVIDAD
CONDICIN DE
OPERACIN
Administrativas
PERSONAL QUE
REALIZA LA
OPERACIN
INCIDENTES POTENCIAL
Probabilidad (P)
Consecuencia
Evaluacin
( C)del Riesgo
12
Nivel de Riesgo
Bajo
MEDIDAS DE CONTROL
TABLA 1
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/EXPOSICIN AL AGENTE
Clasificacin
Probabilidad de ocurrencia
Puntaje
BAJA
MEDIA
ALTA
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TABLA 2
CONSECUENCIA
Clasificacin
Consecuencia o Gravedad
Puntaje
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
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Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo
Consecuencia
LIGERAMENTE
DAINO (4)
DAINO (6)
EXTREMADAMEN
TE DAINO (8)
BAJA (3)
12 a 20
Riesgo Bajo
12 a 20
Riesgo Bajo
24 a 36
Riesgo Moderado
MEDIA (5)
12 a 20
Riesgo Bajo
24 a 36
Riesgo Moderado
40 a 54
Riesgo Importante
ALTA (9)
24 a 36
Riesgo Moderado
40 a 54
Riesgo Importante
60 a 72
Riesgo Crtico
Probabilidad
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TABLA 4
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Aceptable
Inaceptable
Nivel de Riesgo
Crtico
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas complementarias, deben ser incorporadas en programa de seguridad
y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la aplicacin
del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
Importante
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en programa de seguridad y salud
ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Moderado
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern ser documentadas e incorporadas en programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro.
Bajo
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