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10.00
8:00 - 10:00
25.00
1.00
3.00
18.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
22.00
18.00
15.00
21.00
9.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
19.00
19.00
18.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
21.00
10.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
120.00
6.00
15.00
115.00
256.00
8.00
8:00 - 10:00
23.00
2.00
4.00
15.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
2.00
5.00
3.00
22.00
22.00
18.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
15.00
12.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
122.00
7.00
20.00
112.00
261.00
11.00
8:00 - 10:00
24.00
1.00
3.00
18.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
25.00
26.00
22.00
21.00
18.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
18.00
15.00
16.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
14.00
12.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
151.00
6.00
15.00
104.00
276.00
8.00
8:00 - 10:00
19.00
1.00
5.00
18.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
22.00
25.00
15.00
18.00
16.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
16.00
19.00
17.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
15.00
10.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
124.00
6.00
14.00
103.00
247.00
12.00
8:00 - 10:00
22.00
1.00
4.00
15.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
21.00
19.00
25.00
20.00
17.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
3.00
4.00
3.00
16.00
17.00
16.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
15.00
12.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
136.00
7.00
19.00
103.00
265.00
12.00
8:00 - 10:00
22.00
1.00
2.00
16.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
24.00
20.00
23.00
25.00
18.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
3.00
2.00
17.00
19.00
18.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
15.00
8.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
148.00
6.00
12.00
105.00
271.00
18.00
8:00 - 10:00
20.00
1.00
1.00
22.00
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
21.00
25.00
22.00
23.00
17.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
25.00
23.00
26.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
21.00
20.00
AFORO
VEHICULAR
PACLLAY
PARCIAL
146.00
2.00
9.00
155.00
312.00
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Autos y camionetas
TOTAL
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
120.00
122.00
151.00
124.00
136.00
148.00
6.00
7.00
6.00
6.00
7.00
6.00
15.00
20.00
15.00
14.00
19.00
12.00
115.00
112.00
104.00
103.00
103.00
105.00
256.00
261.00
276.00
247.00
265.00
271.00
Sin proyecto
Alternativa I
Alternativa II
Minibuses B2
1.42
1.30
1.30
Minibuses B2
1.42
Omnibuses B3
3.08
2.05
2.05
Omnibuses B3
3.08
Camion C2
2.42
1.77
1.77
Camion C2
2.42
Autos y camionetas
1.42
1.30
1.30
Autos y camion
1.42
TOTAL
Sin proyecto
Con proyecto
Alternativa I
Alternativa II
Minibuses B2
1.07
0.98
0.98
Omnibuses B3
2.31
1.54
1.54
Camion C2
1.82
1.33
1.33
Autos y camionetas
1.07
0.98
0.98
0
1
2
3
2016
2017
2018
2019
Minibuses B2
175.87
181.68
187.48
193.28
Omnibuses B3
11.71
12.10
12.49
12.87
Camion C2
26.30
27.16
28.03
28.90
Autos y camionetas
148.01
152.90
157.78
162.67
TOTAL
361.90
373.84
385.78
397.72
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
Tipo de Vehiculo
Factor de
equivalencia
1.30
2.05
1.77
1.30
4
2020
199.09
13.26
29.77
167.55
409.67
4
2020
199.09
13.26
29.77
167.55
409.67
4
2020
19.91
1.33
1.49
25.13
47.86
trafico desviado 5%
0
1
2
3
2016
2017
2018
2019
Minibuses B2
8.79
9.08
9.37
9.66
Omnibuses B3
0.59
0.61
0.62
0.64
Camion C2
1.31
1.36
1.40
1.45
Autos y camionetas
7.40
7.64
7.89
8.13
TOTAL
18.09
18.69
19.29
19.89
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
Tipo de Vehiculo
Factor de
equivalencia
1.30
2.05
1.77
1.30
4
2020
9.95
0.66
1.49
8.38
20.48
LAR
DIA 7
PROMEDIO
(IMD)
FACTOR DE
CONVERSION
146.00
135.29
1.30
175.87
2.00
5.71
2.05
11.71
9.00
14.86
1.77
26.30
155.00
113.86
1.30
148.01
312.00
269.71
IMDA
361.90
Con proyecto
Alternativa I
Alternativa II
S/. 158
S/. 158
S/. 24
S/. 24
S/. 47
S/. 47
S/. 141
S/. 141
S/. 369
S/. 369
7
8
5
2021
204.89
13.65
30.64
172.44
421.61
6
2022
210.69
14.03
31.50
177.32
433.55
7
2023
216.50
14.42
32.37
182.21
445.50
8
2024
222.30
14.81
33.24
187.09
457.44
9
2025
228.11
15.19
34.11
191.97
469.38
10
2026
233.91
15.58
34.98
196.86
481.32
5
2021
204.89
13.65
30.64
172.44
421.61
6
2022
210.69
14.03
31.50
177.32
433.55
7
2023
216.50
14.42
32.37
182.21
445.50
8
2024
222.30
14.81
33.24
187.09
457.44
9
2025
228.11
15.19
34.11
191.97
469.38
10
2026
233.91
15.58
34.98
196.86
481.32
5
2021
20.49
1.36
1.53
25.87
49.25
6
2022
21.07
1.40
1.58
26.60
50.65
7
2023
21.65
1.44
1.62
27.33
52.04
8
2024
22.23
1.48
1.66
28.06
53.44
9
2025
22.81
1.52
1.71
28.80
54.83
10
2026
23.39
1.56
1.75
29.53
56.23
9
10
5
2021
10.24
0.68
1.53
8.62
21.08
6
2022
10.53
0.70
1.58
8.87
21.68
7
2023
10.82
0.72
1.62
9.11
22.27
8
2024
11.12
0.74
1.66
9.35
22.87
9
2025
11.41
0.76
1.71
9.60
23.47
10
2026
11.70
0.78
1.75
9.84
24.07
auto
camionetas
combi
micros
4325
4332
4097
4251
4506
CUADRO N 12
ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
GLB
1.00
GLB
1.00
3.00 VEREDAS
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
7.00 FLETE
GLB
1.00
ITEM
DESCRIPCION
ITEM
DESCRIPCION
UND
3.00
M2
24941.22
3.00 VEREDAS
M2
4438.28
M2
1129.37
UND
10.00
GLB
1.00
7.00 FLETE
GLB
1.00
UNIDAD DE
MEDIDA
OFERTA DE
INFRAESTRUC
TURA SIN
PROYECTO
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N A PRECIO DE MERCADO.
PRECIO UNITARIO
S/
PRECIO DE MERCADO S/
ITEM
S/. 98,562.93
S/. 98,562.93
1.00
S/. 2,796,039.77
S/. 2,796,039.77
2.00
S/. 468,177.46
S/. 468,177.46
3.00
S/. 1,081,006.15
S/. 1,081,006.15
4.00
S/. 50,979.69
S/. 50,979.69
5.00
S/. 8,625.95
S/. 8,625.95
6.00
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
7.00
8.00
S/. 454,539.21
9.00
S/. 318,177.44
10.00
11.00
12.00
PRECIO DE MERCADO S/
ITEM
S/. 22,998.02
S/. 68,994.05
1.00
S/. 78.47
S/. 1,957,227.84
2.00
S/. 73.84
S/. 327,724.22
3.00
S/. 670.02
S/. 756,704.31
4.00
S/. 3,568.58
S/. 35,685.78
5.00
S/. 6,038.17
S/. 6,038.17
6.00
S/. 29,400.00
S/. 29,400.00
7.00
8.00
S/. 318,177.44
9.00
S/. 222,724.21
10.00
11.00
S/. 670,081.68
OTAL DE CONTRATACION
12.00
S/. 4,392,757.69
S/. 95,453.23
S/. 111,362.10
OFERTA DE
INFRAESTRUCTUR
A CON PROYECTO
3.00
36697.00
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00
MES 1
OBRAS PROVICIONALES
S/. 0.00
PAVIMENTACION DE VIAS
S/. 0.00
VEREDAS
S/. 0.00
MUROS DE CONTENCION
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
FLETE
S/. 0.00
S/. 0.00
UTILIDADES (7%)
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 159,088.72
VALORIZACION MENSUAL
PORCENTAJE
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 159,088.72
2.42%
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES
UND
PAVIMENTACION DE VIAS
M2
VEREDAS
M2
MUROS DE CONTENCION
M2
UND
GLB
FLETE
GLB
UTILIDADES (7%)
VALORIZACION MENSUAL
PORCENTAJE
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto
CIN FINANCIERA
MES 2
MES 4
MES 5
S/. 16,427.16
S/. 16,427.16
S/. 419,405.97
S/. 559,207.95
S/. 46,817.75
S/. 70,226.62
S/. 93,635.49
S/. 162,150.92
S/. 216,201.23
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,232.28
S/. 1,232.28
S/. 1,232.28
S/. 1,232.28
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 64,934.17
S/. 64,934.17
S/. 64,934.17
S/. 64,934.17
S/. 45,453.92
S/. 45,453.92
S/. 45,453.92
S/. 45,453.92
S/. 141,449.59
S/. 180,556.60
S/. 19,480.25
S/. 19,480.25
S/. 19,480.25
S/. 19,480.25
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
###
S/. 946,760.87
S/. 946,760.87
S/. 1,203,129.05
S/. 16,427.16
MES3
S/. 16,427.16
S/. 70,226.62
10.51%
14.41%
14.41%
18.31%
S/. 6,570,818.62
CANTIDAD
MES1
MES 2
MES3
3.00
0.00
0.43
0.43
24,941.22
0.00
2,494.12
3,741.18
4,438.28
0.00
443.83
665.74
1,129.37
0.00
112.94
169.41
10.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.14
0.14
1.00
0.00
0.14
0.14
100%
0.00
14%
14%
100%
0.00
14%
14%
100%
0.00
11%
15%
100%
0.00
14%
14%
100%
100%
0.00
0.00
S/. 1.00
S/. 3,052.14
S/. 4,577.62
0.00%
0.05%
S/. 30,528.87
0.07%
MES 6
MES 7
S/. 16,427.16
S/. 16,427.16
S/. 0.00
S/. 699,009.94
S/. 279,603.98
S/. 139,801.99
S/. 117,044.37
S/. 46,817.75
S/. 23,408.87
S/. 270,251.54
S/. 108,100.62
S/. 54,050.31
S/. 10,195.94
S/. 22,940.86
S/. 17,842.89
S/. 1,232.28
S/. 1,232.28
S/. 1,232.28
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 64,934.17
S/. 64,934.17
S/. 64,934.17
S/. 45,453.92
S/. 45,453.92
S/. 45,453.92
S/. 221,498.88
S/. 106,471.93
S/. 63,490.40
S/. 19,480.25
S/. 19,480.25
S/. 19,480.25
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
MES 8
S/. 435,695.08
10.92%
6.63%
MES4
MES5
MES6
MES7
0.43
0.43
0.43
0.43
3,741.18
4,988.24
6,235.31
2,494.12
665.74
887.66
1,109.57
443.83
169.41
225.87
282.34
112.94
0.00
0.00
2.00
4.50
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
19%
23%
11%
14%
14%
14%
14%
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,577.62
S/. 6,103.11
S/. 7,630.59
S/. 3,056.64
0.07%
0.09%
0.12%
0.05%
MES8
0.43
1,247.06
TOTAL
3.00
24941.22
221.91
4438.28
56.47
1129.37
3.50
10.00
0.14
1.00
0.14
1.00
14%
100%
14%
100%
7%
100%
14%
100%
0.00
100%
S/. 1,530.15
0.02%
AO
COSTE DE OPERACI
COSTO DE O y M CON PROYECTO
INVERSION
Costo de
mantenimiento
Costo de operacin
0
6,570,819
1
18,000
45,840
2
18,000
45,840
3
18,000
86,400
4
18,000
45,840
5
18,000
45,840
6
18,000
86,400
7
18,000
45,840
8
18,000
45,840
9
18,000
86,400
10
18,000
45,840
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mantenimiento
MINIBUSES B2
OMNIBUSES B3
0.00
0.00
286,225.00
212,326.80
305,115.85
226,340.37
314,561.28
233,347.15
324,006.70
240,353.94
333,452.13
247,360.72
342,897.55
254,367.51
352,342.98
261,374.29
361,788.40
268,381.08
371,233.83
275,387.86
10
380,679.25
282,394.64
INVERSION
0
1
2
3
4
5
6
7
6,570,819
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
4,599,573
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
INDICADOR
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
A PRECIO DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1
INVERSION
6,570,819
VAN
74,351.12
TIR
9.24%
B/C
1.56
TSD
9%
Fuente:Elaboracion de equipo tecnico
MINIBUSES B2
OMNIBUSES B3
0.00
0.00
1
286,225.00
2
305,115.85
3
314,561.28
4
324,006.70
5
333,452.13
6
342,897.55
7
352,342.98
8
361,788.40
9
371,233.83
10
380,679.25
Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.
212,326.80
226,340.37
233,347.15
240,353.94
247,360.72
254,367.51
261,374.29
268,381.08
275,387.86
282,394.64
INVERSION
0
7,227,900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
7,884,982
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
5,913,737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
5,256,655
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
ALTERNATIVA I
VAN
20%
10%
0%
-10%
-20%
2,700,089.97
3,357,171.83
74,351.12
4,671,335.56
5,328,417.42
Costo de operacin
Costo de
mantenimiento
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500
2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640
CAMION C2
AUTOS Y CAMIONETAS
TOTAL
0.00
0.00
195,598.30
260,235.60
954,385.70
208,507.79
277,411.15
1,017,375.16
214,962.53
285,998.92
1,048,869.88
221,417.28
294,586.70
1,080,364.61
227,872.02
303,174.47
1,111,859.34
234,326.76
311,762.25
1,143,354.07
240,781.51
320,350.02
1,174,848.80
247,236.25
328,937.80
1,206,343.52
253,691.00
337,525.57
1,237,838.25
260,145.74
346,113.35
1,269,332.98
0.00
COSTOS
INCREMENTALES
6,570,819
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
BENEFICIOS NETOS
954,385.70
1,017,375.16
1,048,869.88
1,080,364.61
1,111,859.34
1,143,354.07
1,174,848.80
6,140
19,200
6,140
57,700
85,200
57,700
7,230,319
1,206,343.52
1,237,838.25
1,269,332.98
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
9%
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
4,599,573
57,700
954,385.70
57,700
1,017,375.16
85,200
1,048,869.88
57,700
1,080,364.61
57,700
1,111,859.34
85,200
1,143,354.07
57,700
1,174,848.80
57,700
1,206,343.52
85,200
1,237,838.25
57,700
1,269,332.98
5,259,073
11,244,572.32
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
VAN
TIR
B/C
10%
A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
4,599,573
1,748,172.05
17.79%
2.14
10%
AUTOS Y CAMIONETAS
0.00
0.00
TOTAL
0.00
195,598.30
208,507.79
214,962.53
221,417.28
227,872.02
234,326.76
240,781.51
247,236.25
253,691.00
260,145.74
260,235.60
277,411.15
285,998.92
294,586.70
303,174.47
311,762.25
320,350.02
328,937.80
337,525.57
346,113.35
715,789.28
763,031.37
786,652.41
810,273.46
833,894.51
857,515.55
881,136.60
904,757.64
928,378.69
951,999.74
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,227,900
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
7,887,400
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,884,982
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
8,544,482
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,913,737
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
6,573,237
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,256,655
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
5,916,155
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
ALTERNATIVA I
TIR
C/B
5,328,4
VARIACIONES DE LA INVERSION
5.46%
7.22%
9.24%
11.59%
14.39%
1.32
1.43
1.56
1.71
1.90
5,328,4
VARIACIONES DE LA INVERSION
-3 0 %
-2 0
N PROYECTO
Costo total (S/)
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
FLUJO NETO
-6,570,819
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
Costos incrementales
(S/)
6,570,819
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
1,148,644
1,152,638
1,211,633
74,351.12
9.24%
1.56
FLUJO NETO
-4,599,573
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
1,748,172.05
17.79%
2.14
FLUJO NETO
-7,227,900
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
3,357,171.83
7.22%
1.43
FLUJO NETO
-7,884,982
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
2,700,089.97
5.46%
1.32
FLUJO NETO
-5,913,737
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
4,671,335.56
11.59%
1.71
FLUJO NETO
-5,256,655
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
5,328,417.42
14.39%
1.90
NES DE LA INVERSION
6,000,000.00
5,328,417.42
4,671,335.56
5,000,000.00
20% variaciones2,700,089.97
sibilidad ante
en la inversion
10%
-10%
NES DE LA INVERSION
-20%
3,357,171.83
6,000,000.00
5,328,417.42
4,671,335.56
4,671,335.56
5,328,417.42
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
3,357,171.83
2,700,089.97
2,000,000.00
1,000,000.00
-3 0 %
-2 0 %
-1 0 %
0.00
0%
Axis Title
10%
20%
30%
Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2
Unidad de medida
mes
m2
ml
Limpieza de vereda
m2
Limpieza de encausamiento
ml
Pintura en pavimento
m2
ersion
ersion
83
00,089.97
20%
30%
Cantidad
Precio Unitario
12.00
291.67
3,500.00
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
Cantidad
Precio Unitario
12.00
1,500.00
18,000.00
24,941.22
0.95
23,694.16
5,425.00
1.75
9,493.75
4,438.28
1.30
5,769.76
272.00
5.49
1,492.46
2,156.00
2.50
5,390.00
45,840.14
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
400.00
m2
ml
m2
ml
m2
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
1,500.00
m2
24,941.22
2.58
ml
5,425.00
1.75
m2
4,438.28
1.30
ml
272.00
5.14
m2
2,156.00
2.50
64,348.35
9,493.75
5,769.76
1,398.35
5,390.00
86,400.21
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
218.75
m2
ml
m2
ml
m2
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
1,125.00
m2
24,941.22
0.71
ml
5,425.00
1.31
m2
4,438.28
0.98
ml
272.00
4.12
m2
2,156.00
1.88
17,770.62
7,120.31
4,327.32
1,119.35
4,042.50
34,380.10
Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2
Unidad de medida
mes
m2
ml
Limpieza de vereda
m2
Limpieza de encausamiento
ml
Pintura en pavimento
m2
Cantidad
Precio Unitario
12.00
300.00
3,600.00
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
Cantidad
Precio Unitario
12.00
1,125.00
13,500.00
24,941.22
1.94
48,261.26
5,425.00
1.31
7,120.31
4,438.28
0.98
4,327.32
272.00
3.86
1,048.76
2,156.00
1.88
4,042.50
64,800.16
AO
INVERSION
COSTE
COSTO DE O y M CON PROYECT
Costo de operacin
0
6,570,819
0
1
13,500
2
13,500
3
13,500
4
13,500
5
13,500
6
13,500
7
13,500
8
13,500
9
13,500
10
13,500
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mantenimiento
N PROYECTO
Costo total (S/)
0
4,605
4,605
14,400
4,605
4,605
14,400
4,605
4,605
14,400
4,605
Costos
incrementales (S/)
-6,570,819
43,275
43,275
63,900
43,275
43,275
63,900
43,275
43,275
63,900
43,275
CUADRO N 10
COSTO DE OPERACIN A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias
S/. 1,350.00
12.00
CUADRO N 11
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias
S/. 5,500.00
12.00
CUADRO N 12
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
UNIDAD DE
MEDIDA
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB
METRADO
3.00
24941.22
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00
CADO
COSTO TOTAL
S/. 16,200.00
86132
ERCADO
COSTO TOTAL
S/. 66,000.00
N A PRECIO DE MERCADO.
PRECIO UNITARIO
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00
PRECIO DE
MERCADO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00
PRECIO UNITARIO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
69,664.68
60.40
81.47
898.10
3,568.58
6,038.17
88,200.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
208,994.05
1,506,423.72
361,608.60
1,014,290.12
35,685.78
6,038.17
88,200.00
OTAL DE CONTRATACION
S/. 96,637.21
S/. 112,743.42
PUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,625.19
###
6570818.63
S/. -81,503
CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
OFERTA DE
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
MEDIDA
SIN PROYECTO
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
3.00
36697.00
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00
AO
COSTE DE OPERACIN
COSTO DE O y M CON PROYECTO
INVERSION
Costo de
mantenimiento
Costo de operacin
0
6,652,322
1
18,000
45,840
2
18,000
45,840
3
18,000
86,400
4
18,000
45,840
5
18,000
45,840
6
18,000
86,400
7
18,000
45,840
8
18,000
45,840
9
18,000
86,400
10
18,000
45,840
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mantenimiento
MINIBUSES B2
OMNIBUSES B3
0.00
0.00
286,225.00
212,326.80
305,115.85
226,340.37
314,561.28
233,347.15
324,006.70
240,353.94
333,452.13
247,360.72
342,897.55
254,367.51
352,342.98
261,374.29
361,788.40
268,381.08
371,233.83
275,387.86
10
380,679.25
282,394.64
INVERSION
0
1
2
3
4
6,652,322
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
4,656,625
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
INDICADOR
INVERSION
VAN
TIR
B/C
TSD
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
A PRECIO DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1
6,652,322
-304,576.63
8.98%
1.54
10%
INVERSION
0
7,317,554
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
7,982,786
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
AO
INVERSION
0
5,987,090
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
INVERSION
0
5,321,857
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
ALTERNATIVA II
VAN
-1,635,040.97
-969,808.80
-304,576.63
-10%
-20%
360,655.54
1,025,887.71
Costo de operacin
Costo de
mantenimiento
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500
2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640
CAMION C2
AUTOS Y CAMIONETAS
TOTAL
0.00
0.00
195,598.30
260,235.60
954,385.70
208,507.79
277,411.15
1,017,375.16
214,962.53
285,998.92
1,048,869.88
221,417.28
294,586.70
1,080,364.61
227,872.02
303,174.47
1,111,859.34
234,326.76
311,762.25
1,143,354.07
240,781.51
320,350.02
1,174,848.80
247,236.25
328,937.80
1,206,343.52
253,691.00
337,525.57
1,237,838.25
260,145.74
346,113.35
1,269,332.98
0.00
COSTOS
INCREMENTALES
6,652,322
57,700
57,700
85,200
57,700
BENEFICIOS NETOS
954,385.70
1,017,375.16
1,048,869.88
1,080,364.61
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
7,311,822
1,111,859.34
1,143,354.07
1,174,848.80
1,206,343.52
1,237,838.25
1,269,332.98
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
4,656,625
57,700
954,385.70
57,700
1,017,375.16
85,200
1,048,869.88
57,700
1,080,364.61
57,700
1,111,859.34
85,200
1,143,354.07
57,700
1,174,848.80
57,700
1,206,343.52
85,200
1,237,838.25
57,700
1,269,332.98
5,316,125
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%
A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
4,656,625
1,691,119.88
17.47%
2.12
10%
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,317,554
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
7,977,054
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,982,786
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
8,642,286
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%
COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,987,090
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
6,646,590
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%
COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,321,857
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
5,981,357
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%
ALTERNATIVA II
TIR
5.22%
6.97%
17.47%
C/B
1.30
1.41
1.54
11.31%
14.09%
1.69
1.88
N PROYECTO
Costo total (S/)
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
FLUJO NETO
-6,652,322
896,686
959,675
963,670
1,022,665
Costos incrementales
(S/)
6,652,322
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
-304,576.63
8.98%
1.54
FLUJO NETO
-4,656,625
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
1,691,119.88
17.47%
2.12
FLUJO NETO
-7,317,554
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
-969,808.80
6.97%
1.41
FLUJO NETO
-7,982,786
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
-1,635,040.97
5.22%
1.30
FLUJO NETO
-5,987,090
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
360,655.54
11.31%
1.69
FLUJO NETO
-5,321,857
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633
1,025,887.71
14.09%
1.88
7,982,786
7,317,554
6,652,322
5,987,090
5,321,857
20%
###
10% -969,808.80
0% -304,576.63
-10% 360,655.54
-20%
###
Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2
Unidad de medida
mes
m2
ml
Limpieza de vereda
m2
Limpieza de encausamiento
ml
Pintura en pavimento
m2
1,500,000.00
1,000,000.00
360,655.54
500,000.00
0.00
-304,576.63
-2 5 % -2 0 % -1 5 % -1 0 % -5 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 %
-500,000.00
-969,808.80
-1,000,000.00
-1,500,000.00
-2,000,000.00
Axis Title
-1,635,040.97
-1,000,000.00
-1,500,000.00
-2,000,000.00
Axis Title
-1,635,040.97
Cantidad
Precio Unitario
12.00
291.67
3,500.00
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
Cantidad
Precio Unitario
12.00
1,500.00
18,000.00
24,941.22
0.95
23,694.16
5,425.00
1.75
9,493.75
4,438.28
1.30
5,769.76
272.00
5.49
1,492.46
2,156.00
2.50
5,390.00
45,840.14
version
8.80
-1,635,040.97
-1,635,040.97
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
400.00
m2
ml
m2
ml
m2
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
1,500.00
m2
24,941.22
2.58
ml
5,425.00
1.75
m2
4,438.28
1.30
ml
272.00
5.14
m2
2,156.00
2.50
64,348.35
9,493.75
5,769.76
1,398.35
5,390.00
86,400.21
Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2
Unidad de medida
mes
m2
ml
Limpieza de vereda
m2
Limpieza de encausamiento
ml
Pintura en pavimento
m2
Cantidad
Precio Unitario
12.00
218.75
2,625.00
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
Cantidad
Precio Unitario
12.00
1,125.00
13,500.00
24,941.22
0.71
17,770.62
5,425.00
1.31
7,120.31
4,438.28
0.98
4,327.32
272.00
4.12
1,119.35
2,156.00
1.88
4,042.50
34,380.10
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
300.00
m2
ml
m2
ml
m2
19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
mes
12.00
1,125.00
m2
24,941.22
1.94
ml
5,425.00
1.31
m2
4,438.28
0.98
ml
272.00
3.86
m2
2,156.00
1.88
AO
INVERSION
48,261.26
7,120.31
4,327.32
1,048.76
4,042.50
64,800.16
0
6,652,322
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mante
ANTENIMIETO
COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo de
Costos
Costo total (S/)
mantenimiento
incrementales (S/)
0
0
-6,652,322
1,980
4,605
43,275
1,980
4,605
43,275
10,800
14,400
63,900
1,980
4,605
43,275
1,980
4,605
43,275
10,800
14,400
63,900
1,980
4,605
43,275
1,980
4,605
43,275
10,800
14,400
63,900
1,980
4,605
43,275
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
Inadecuada e inseguro
Municipaliad
transitabilidad de vehiculos
distrital de Talavera
y peatones.
INTERESES
Brindar aducuado
servicio de trasitabilidad
a vehiculos y peatones.
Poblacion
Benificiaria
Seguridad peatonal,
inseguridad de circulacion de
mayor circulacion de
los peatones (no existe
vehiculos, incentivo
vereda ni sealizaciones),
positivo de la economia
poca transitabilidad de
local, mitigacion de
vehiculos congestinando la
contaminacion por
via principal del Jr. Apurimac,
polvo, alivio de
contaminacion ambiental por
congestinamiento
polvo de suelo contaminado,
vehicular de la via
poco incentivo para la
principal del Jr.
economia local.
Apurimac.
Vehiculos y
Peatones
mayor seguridad al
transito de peatones,
mayor facilidad al
transito vehicular,
disminucion del tiempo
de recorrido.
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Dotar de
infraestructura vial
y peatonal para
todos los usuarios
de esta via.
Asignar el presupuesto
para la construccion
de infraestructura
nesesarias para
cumplir con los
intereses
Adecuada Via de
transitabilidad
vehicular y
peatonal.
Apoyar la
implementacion del
proyecto.
Disponer de una
Aceptan el aumento
adecuada
del pago autovaluo por
infraestructura de la la mejora de los
via de transito
servicios de
vehicular y
mejoramiento de
peatonal.
trasitabilidad.
COMPONENTES
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACCION PLANTEADA
A1 Transporte de equipos y herramientas,
construccion de alnacen y oficinas temporales
(duracion de la obra)
A2 Construccion de infraestuructura vial de
pavimento riguido, cunetas y encausamiento
A3 Construccion de veredas peatonales de concreto
f`c = 175 Kg/cm2
A4 Construcciond e muros de contencion
A5 Instalacion y construccion de sealizacion vial y
peatonal
A6 Plan de mitigacion de impacto ambiental.
DISTRITO TALAVERA
POBLACION
Primaria
9,167
46.84
Secundaria
5,157
26.35
Sin Nivel
3,650
18.65
Educacin Inicial
607
3.1
301
1.54
282
1.44
251
1.28
157
0.8
19,571
100
TOTAL
19,571
6372.3176
POBLACION EDUCATIVO
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
POBLACION
NIVEL EDUCATIVO
GRUPO DE EDAD
Poblacion Distrital
POBLACION AO 2007
URBANO
RURAL
TOTAL
8,071
8,578
16,649
%
95.00%
POBLACION PROYECTADA
URBANO
RURAL
TOTAL
8,071
8,578
16,649
8,240
8,732
16,973
8,325
8,810
17,135
8,410
8,887
17,297
8,495
8,964
17,459
8,579
9,041
17,621
8,664
9,118
17,783
8,749
9,196
17,945
8,834
9,273
18,107
8,918
9,350
18,268
%
95.00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
9,003
9,088
9,173
9,257
9,342
9,427
9,512
9,596
9,681
9,766
9,427
9,504
9,582
9,659
9,736
9,813
9,890
9,968
10,045
10,122
18,430
18,592
18,754
18,916
19,078
19,240
19,402
19,564
19,726
19,888
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CARACTERISTICAS TECNICAS
UNIDAD
MEDIDA
OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
SIN PROYECTO
OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
poblacion objetivo
numero de
familias
Av. Industrial
2,694
7.50
36,697
Pavimento Rigido.
20 cm
20 cm
20 cm
arterial
60.00
210.00
2,156
10.00
4,042
22.00
4,042
5,389
272.00
514.00
1.00
355
52
36
46
63
25
22
25
Jr sucre
Jr retamal
Jr santa ines
Jr santa cruz
Psj. 3 de octubre
Psj. Antonio medina
Psj. 8 de diciembre
TOTAL
miembros
de familia
5
5
5
5
5
5
5
5
2016
2017
1775
1775
260
260
180
180
230
230
315
315
125
125
110
110
125
125
3120
3120
SERVICIO PUBLICO
Energia Electrica
Agua Potable
desague
FUENTE Y ESTADO
Red de cableado aereo, en estado operativo al 100%
Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100
Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100
AO
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
260
260
260
260
260
260
260
260
260
180
180
180
180
180
180
180
180
180
230
230
230
230
230
230
230
230
230
315
315
315
315
315
315
315
315
315
125
125
125
125
125
125
125
125
125
110
110
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
125
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
tivo al 100%
o operativo 100%
o operativo 100%
ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
Distrito de Talavera
18,268
18,624
18,980
19,337
19,693
20,049
20,405
20,762
21,118
21,474
21,830
22,054
economica de benificiarios
NIVEL DE INGRESO
Ingreso de la familia (Agricultura)
Ingreso de los profecionales
Ingreso de la familia (eventual)
TOTAL
Fuente: Trabajo de campo Encuesta realizada
Ingreso Promedio
1000
1200
600
933.33
uesta realizada
Porcentaje %
50%
25%
25%
100%
CUADRO N 10
COSTO DE OPERACIN A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias
S/. 1,350.00
12.00
CUADRO N 11
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias
S/. 5,500.00
12.00
CUADRO N 12
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
UNIDAD DE
MEDIDA
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB
METRADO
3.00
24941.22
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00
CADO
COSTO TOTAL
S/. 16,200.00
86132
ERCADO
COSTO TOTAL
S/. 66,000.00
N A PRECIO DE MERCADO.
PRECIO UNITARIO
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00
PRECIO DE
MERCADO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00
PRECIO UNITARIO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
69,664.68
60.40
81.47
898.10
3,568.58
6,038.17
88,200.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
208,994.05
1,506,423.72
361,608.60
1,014,290.12
35,685.78
6,038.17
88,200.00
OTAL DE CONTRATACION
S/. 96,637.21
S/. 112,743.42
PUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,625.19
###
6570818.63
S/. -81,503
CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
OFERTA DE
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
MEDIDA
SIN PROYECTO
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
3.00
36697.00
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00
objetivo
Mejoramiento Del Servicio De La Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Industrial Tramo (Jr. I
Quintana Jr. San Carlos) y Calles Interiores de la Unidad Vecinal de Paccalle, Distrito De Talavera
Andahuaylas Apurimac.
componente 1
componente 2
componente 3
componente 4
componente 5
componente 6
componente 7
Instrumento de
gestion
Lineamiento asociado
FIN
INDICADORES
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
3- veredas.
4.-muros de contencin
7.- flete.
ACCIONES
ACCIONES
7.- flete.
MEDIODE VERIFICACION
SUPUESTOS