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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016


TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
10.00
1.00

10.00

8:00 - 10:00
25.00
1.00
3.00

18.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
22.00
18.00
15.00
21.00
9.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00

19.00
19.00
18.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

21.00

10.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
120.00
6.00
15.00

115.00
256.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA


HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
9.00
1.00

8.00

8:00 - 10:00
23.00
2.00
4.00

15.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
2.00
5.00
3.00

22.00
22.00
18.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

15.00

12.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
122.00
7.00
20.00

112.00
261.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA


HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
15.00

11.00

8:00 - 10:00
24.00
1.00
3.00

18.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
25.00
26.00
22.00
21.00
18.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00

18.00
15.00
16.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

14.00

12.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
151.00
6.00
15.00

104.00
276.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA


HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
9.00
1.00

8.00

8:00 - 10:00
19.00
1.00
5.00

18.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
22.00
25.00
15.00
18.00
16.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

16.00
19.00
17.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

15.00

10.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
124.00
6.00
14.00

103.00
247.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA


HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
12.00
1.00

12.00

8:00 - 10:00
22.00
1.00
4.00

15.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
21.00
19.00
25.00
20.00
17.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
3.00
4.00
3.00

16.00
17.00
16.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

15.00

12.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
136.00
7.00
19.00

103.00
265.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA


HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
16.00
1.00

12.00

8:00 - 10:00
22.00
1.00
2.00

16.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
24.00
20.00
23.00
25.00
18.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
3.00
2.00

17.00
19.00
18.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

15.00

8.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
148.00
6.00
12.00

105.00
271.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA


HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Camion C3
Camion C4
Semitraier T2S1
Semitraier T2S2
Semitraier T2S3
Autos y camionetas

TRANSITO HORARIO - VIA.


6:00 - 8:00
18.00

18.00

8:00 - 10:00
20.00
1.00
1.00

22.00

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00
21.00
25.00
22.00
23.00
17.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00

25.00
23.00
26.00
TOTAL
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.

21.00

20.00

AFORO
VEHICULAR
PACLLAY

PARCIAL
146.00
2.00
9.00

155.00
312.00

DEMANDA ACTUAL DEL TRAFICO VEHICULAR


TRANSITO POR TIPO DE VEHICULO POR DIA

TIPO DE VEHICULO
Minibuses B2
Omnibuses B3
Camion C2
Autos y camionetas
TOTAL

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

120.00

122.00

151.00

124.00

136.00

148.00

6.00

7.00

6.00

6.00

7.00

6.00

15.00

20.00

15.00

14.00

19.00

12.00

115.00

112.00

104.00

103.00

103.00

105.00

256.00

261.00

276.00

247.00

265.00

271.00

Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.


COV precio de mercado
Con proyecto
Tipo de Vehiculo

Sin proyecto

Alternativa I

Alternativa II

Tipo de Vehiculo Sin proyecto

Minibuses B2

1.42

1.30

1.30

Minibuses B2

1.42

Omnibuses B3

3.08

2.05

2.05

Omnibuses B3

3.08

Camion C2

2.42

1.77

1.77

Camion C2

2.42

Autos y camionetas

1.42

1.30

1.30

Autos y camion

1.42

Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base al SNIP 10

TOTAL

Fuente: Estimacion del equipo tecnico en b


COV precio social
Tipo de Vehiculo

Sin proyecto

Con proyecto
Alternativa I

Alternativa II

Minibuses B2

1.07

0.98

0.98

Omnibuses B3

2.31

1.54

1.54

Camion C2

1.82

1.33

1.33

Autos y camionetas

1.07

0.98

0.98

Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base al SNIP 10

0
1
2
3
2016
2017
2018
2019
Minibuses B2
175.87
181.68
187.48
193.28
Omnibuses B3
11.71
12.10
12.49
12.87
Camion C2
26.30
27.16
28.03
28.90
Autos y camionetas
148.01
152.90
157.78
162.67
TOTAL
361.90
373.84
385.78
397.72
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
Tipo de Vehiculo

Factor de
equivalencia
1.30
2.05
1.77
1.30

trafico vehicular sin proyecto


0
1
2
3
Factor de
Tipo de Vehiculo
equivalencia
2016
2017
2018
2019
Minibuses B2
1.30
175.87
181.68
187.48
193.28
Omnibuses B3
2.05
11.71
12.10
12.49
12.87
Camion C2
1.77
26.30
27.16
28.03
28.90
Autos y camionetas
1.30
148.01
152.90
157.78
162.67
TOTAL
361.90
373.84
385.78
397.72
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
trafico vehicular con proyecto
0
1
2
3
Factor de
Tipo de Vehiculo
equivalencia
2016
2017
2018
2019
Minibuses B2
1.30
17.59
18.17
18.75
19.33
Omnibuses B3
2.05
1.17
1.21
1.25
1.29
Camion C2
1.77
1.31
1.36
1.40
1.45
Autos y camionetas
1.30
22.20
22.93
23.67
24.40
TOTAL
42.28
43.67
45.07
46.46
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .

4
2020
199.09
13.26
29.77
167.55
409.67

4
2020
199.09
13.26
29.77
167.55
409.67

4
2020
19.91
1.33
1.49
25.13
47.86

trafico desviado 5%
0
1
2
3
2016
2017
2018
2019
Minibuses B2
8.79
9.08
9.37
9.66
Omnibuses B3
0.59
0.61
0.62
0.64
Camion C2
1.31
1.36
1.40
1.45
Autos y camionetas
7.40
7.64
7.89
8.13
TOTAL
18.09
18.69
19.29
19.89
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
Tipo de Vehiculo

Factor de
equivalencia
1.30
2.05
1.77
1.30

4
2020
9.95
0.66
1.49
8.38
20.48

LAR
DIA 7

PROMEDIO
(IMD)

FACTOR DE
CONVERSION

146.00

135.29

1.30

175.87

2.00

5.71

2.05

11.71

9.00

14.86

1.77

26.30

155.00

113.86

1.30

148.01

312.00

269.71

IMDA

361.90

Con proyecto
Alternativa I

Alternativa II

S/. 158

S/. 158

S/. 24

S/. 24

S/. 47

S/. 47

S/. 141

S/. 141

S/. 369

S/. 369

l equipo tecnico en base al SNIP 10


ao
1
2
3
4
5
6

7
8
5
2021
204.89
13.65
30.64
172.44
421.61

6
2022
210.69
14.03
31.50
177.32
433.55

7
2023
216.50
14.42
32.37
182.21
445.50

8
2024
222.30
14.81
33.24
187.09
457.44

9
2025
228.11
15.19
34.11
191.97
469.38

10
2026
233.91
15.58
34.98
196.86
481.32

5
2021
204.89
13.65
30.64
172.44
421.61

6
2022
210.69
14.03
31.50
177.32
433.55

7
2023
216.50
14.42
32.37
182.21
445.50

8
2024
222.30
14.81
33.24
187.09
457.44

9
2025
228.11
15.19
34.11
191.97
469.38

10
2026
233.91
15.58
34.98
196.86
481.32

5
2021
20.49
1.36
1.53
25.87
49.25

6
2022
21.07
1.40
1.58
26.60
50.65

7
2023
21.65
1.44
1.62
27.33
52.04

8
2024
22.23
1.48
1.66
28.06
53.44

9
2025
22.81
1.52
1.71
28.80
54.83

10
2026
23.39
1.56
1.75
29.53
56.23

9
10

5
2021
10.24
0.68
1.53
8.62
21.08

6
2022
10.53
0.70
1.58
8.87
21.68

7
2023
10.82
0.72
1.62
9.11
22.27

8
2024
11.12
0.74
1.66
9.35
22.87

9
2025
11.41
0.76
1.71
9.60
23.47

10
2026
11.70
0.78
1.75
9.84
24.07

auto

camionetas

combi

micros
4325

4332

4097

4251

4506

CUADRO N 12
ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

1.00 OBRAS PROVICIONALES

GLB

1.00

2.00 PAVIMENTACION DE VIAS

GLB

1.00

3.00 VEREDAS

GLB

1.00

4.00 MUROS DE CONTENCION

GLB

1.00

5.00 SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

GLB

1.00

6.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GLB

1.00

7.00 FLETE

GLB

1.00

ITEM

DESCRIPCION

TOTAL DE COSTO DIRECT


GASTOS GENERALES. (10%)
UTILIDADES (7%)

SUB TOTAL DE CONTRATACIO


IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIO


GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBR


Fuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.

ITEM

DESCRIPCION

ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.


UNIDAD DE
METRADO
MEDIDA

1.00 OBRAS PROVICIONALES

UND

3.00

2.00 PAVIMENTACION DE VIAS

M2

24941.22

3.00 VEREDAS

M2

4438.28

4.00 MUROS DE CONTENCION

M2

1129.37

5.00 SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

UND

10.00

6.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GLB

1.00

7.00 FLETE

GLB

1.00

TOTAL DE COSTO DIRECT


8.00

GASTOS GENERALES. (10%)

9.00 UTILIDADES (7%)

SUB TOTAL DE CONTRATACIO

10.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIO


11.00 GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
12.00 EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBR


Fuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.
OFERTA CON Y SIN PROYECTO.
CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
Fuente: Elaboracion equipo tecnico.

UNIDAD DE
MEDIDA

OFERTA DE
INFRAESTRUC
TURA SIN
PROYECTO

UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

N A PRECIO DE MERCADO.
PRECIO UNITARIO
S/

PRECIO DE MERCADO S/

ITEM

S/. 98,562.93

S/. 98,562.93

1.00

S/. 2,796,039.77

S/. 2,796,039.77

2.00

S/. 468,177.46

S/. 468,177.46

3.00

S/. 1,081,006.15

S/. 1,081,006.15

4.00

S/. 50,979.69

S/. 50,979.69

5.00

S/. 8,625.95

S/. 8,625.95

6.00

S/. 42,000.00

S/. 42,000.00

7.00

OTAL DE COSTO DIRECTO S/. 4,545,392

8.00

S/. 454,539.21

9.00

S/. 318,177.44

10.00

OTAL DE CONTRATACION S/. 5,318,108.6


S/. 957,259.55

11.00
12.00

OTAL DE CONTRATACION S/. 6,275,368.1


S/. 136,361.76
S/. 159,088.72

PUESTO TOTAL DE OBRA S/. 6,570,818.6

Fuente: elaboracion equipo tec

SION A PRECIO SOCIAL.


PRECIO UNITARIO S/

PRECIO DE MERCADO S/

ITEM

S/. 22,998.02

S/. 68,994.05

1.00

S/. 78.47

S/. 1,957,227.84

2.00

S/. 73.84

S/. 327,724.22

3.00

S/. 670.02

S/. 756,704.31

4.00

S/. 3,568.58

S/. 35,685.78

5.00

S/. 6,038.17

S/. 6,038.17

6.00

S/. 29,400.00

S/. 29,400.00

7.00

OTAL DE COSTO DIRECTO S/. 3,181,774.37

8.00

S/. 318,177.44

9.00

S/. 222,724.21

10.00

OTAL DE CONTRATACION S/. 3,722,676.01

11.00

S/. 670,081.68

OTAL DE CONTRATACION

12.00

S/. 4,392,757.69
S/. 95,453.23
S/. 111,362.10

PUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,599,573.02

OFERTA DE
INFRAESTRUCTUR
A CON PROYECTO
3.00
36697.00
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00

Fuente: elaboracion equipo tec

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA


DESCRIPCION

MES 1

OBRAS PROVICIONALES

S/. 0.00

PAVIMENTACION DE VIAS

S/. 0.00

VEREDAS

S/. 0.00

MUROS DE CONTENCION

S/. 0.00

SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

S/. 0.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

S/. 0.00

FLETE

S/. 0.00

GASTOS GENERALES. (10%)

S/. 0.00

UTILIDADES (7%)

S/. 0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

S/. 0.00

GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)

S/. 0.00

EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

S/. 159,088.72

VALORIZACION MENSUAL
PORCENTAJE
PRESUPUESTO TOTAL

S/. 159,088.72
2.42%

Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES

UND

PAVIMENTACION DE VIAS

M2

VEREDAS

M2

MUROS DE CONTENCION

M2

SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

UND

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GLB

FLETE

GLB

GASTOS GENERALES. (10%)

UTILIDADES (7%)

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)

EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

VALORIZACION MENSUAL
PORCENTAJE
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto

CIN FINANCIERA
MES 2

MES 4

MES 5

S/. 16,427.16

S/. 16,427.16

S/. 279,603.98 S/. 419,405.97

S/. 419,405.97

S/. 559,207.95

S/. 46,817.75

S/. 70,226.62

S/. 93,635.49

S/. 108,100.62 S/. 162,150.92

S/. 162,150.92

S/. 216,201.23

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,232.28

S/. 1,232.28

S/. 1,232.28

S/. 1,232.28

S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

S/. 64,934.17

S/. 64,934.17

S/. 64,934.17

S/. 64,934.17

S/. 45,453.92

S/. 45,453.92

S/. 45,453.92

S/. 45,453.92

S/. 102,342.58 S/. 141,449.59

S/. 141,449.59

S/. 180,556.60

S/. 19,480.25

S/. 19,480.25

S/. 19,480.25

S/. 19,480.25

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

###

S/. 946,760.87

S/. 946,760.87

S/. 1,203,129.05

S/. 16,427.16

MES3
S/. 16,427.16

S/. 70,226.62

10.51%

14.41%

14.41%

18.31%

S/. 6,570,818.62

CANTIDAD

MES1

MES 2

MES3

3.00

0.00

0.43

0.43

24,941.22

0.00

2,494.12

3,741.18

4,438.28

0.00

443.83

665.74

1,129.37

0.00

112.94

169.41

10.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.14

0.14

1.00

0.00

0.14

0.14

100%

0.00

14%

14%

100%

0.00

14%

14%

100%

0.00

11%

15%

100%

0.00

14%

14%

100%

100%

0.00

0.00

S/. 1.00

S/. 3,052.14

S/. 4,577.62

0.00%

0.05%
S/. 30,528.87

0.07%

MES 6

MES 7

S/. 16,427.16

S/. 16,427.16

S/. 0.00

S/. 699,009.94

S/. 279,603.98

S/. 139,801.99

S/. 117,044.37

S/. 46,817.75

S/. 23,408.87

S/. 270,251.54

S/. 108,100.62

S/. 54,050.31

S/. 10,195.94

S/. 22,940.86

S/. 17,842.89

S/. 1,232.28

S/. 1,232.28

S/. 1,232.28

S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

S/. 64,934.17

S/. 64,934.17

S/. 64,934.17

S/. 45,453.92

S/. 45,453.92

S/. 45,453.92

S/. 221,498.88

S/. 106,471.93

S/. 63,490.40

S/. 19,480.25

S/. 19,480.25

S/. 19,480.25

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,471,528.44 S/. 717,462.91


22.39%

MES 8

S/. 435,695.08

10.92%

6.63%

MES4

MES5

MES6

MES7

0.43

0.43

0.43

0.43

3,741.18

4,988.24

6,235.31

2,494.12

665.74

887.66

1,109.57

443.83

169.41

225.87

282.34

112.94

0.00

0.00

2.00

4.50

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

15%

19%

23%

11%

14%

14%

14%

14%

0.00

0.00

0.00

0.00

S/. 4,577.62

S/. 6,103.11

S/. 7,630.59

S/. 3,056.64

0.07%

0.09%

0.12%

0.05%

MES8
0.43
1,247.06

TOTAL
3.00
24941.22

221.91

4438.28

56.47

1129.37

3.50

10.00

0.14

1.00

0.14

1.00

14%

100%

14%

100%

7%

100%

14%

100%

0.00

100%

S/. 1,530.15
0.02%

AO

COSTE DE OPERACI
COSTO DE O y M CON PROYECTO

INVERSION

Costo de
mantenimiento

Costo de operacin

0
6,570,819
1
18,000
45,840
2
18,000
45,840
3
18,000
86,400
4
18,000
45,840
5
18,000
45,840
6
18,000
86,400
7
18,000
45,840
8
18,000
45,840
9
18,000
86,400
10
18,000
45,840
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mantenimiento

Beneficios por Costo de Operacin Vehicular (C


AOS

MINIBUSES B2

OMNIBUSES B3

0.00

0.00

286,225.00

212,326.80

305,115.85

226,340.37

314,561.28

233,347.15

324,006.70

240,353.94

333,452.13

247,360.72

342,897.55

254,367.51

352,342.98

261,374.29

361,788.40

268,381.08

371,233.83

275,387.86

10

380,679.25

282,394.64

Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.

Flujo de Costos a Precios de Mercado


AO

INVERSION

0
1
2
3
4
5
6
7

6,570,819

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios Sociales d


AO

INVERSION

0
4,599,573
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

INDICADOR

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

A PRECIO DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1

INVERSION

6,570,819

VAN

74,351.12

TIR

9.24%

B/C

1.56

TSD
9%
Fuente:Elaboracion de equipo tecnico

Beneficios por Costo de Operacin Vehicular (C


AOS

MINIBUSES B2

OMNIBUSES B3

0.00

0.00

1
286,225.00
2
305,115.85
3
314,561.28
4
324,006.70
5
333,452.13
6
342,897.55
7
352,342.98
8
361,788.40
9
371,233.83
10
380,679.25
Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.

212,326.80
226,340.37
233,347.15
240,353.94
247,360.72
254,367.51
261,374.29
268,381.08
275,387.86
282,394.64

Flujo de Costos a Precios de Mercado de


AO

INVERSION

0
7,227,900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios de Mercado de


AO

INVERSION

0
7,884,982
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios de Mercado de


AO

INVERSION

0
5,913,737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios de Mercado de


AO

INVERSION

0
5,256,655
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

Var (%) Costo de


Inversion

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

ALTERNATIVA I
VAN

20%
10%
0%
-10%
-20%

2,700,089.97
3,357,171.83
74,351.12
4,671,335.56
5,328,417.42

COSTE DE OPERACIN Y MANTENIMIETO


ON PROYECTO
COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)

Costo de operacin

Costo de
mantenimiento

63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500

2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640

CAMION C2

AUTOS Y CAMIONETAS

TOTAL

0.00

0.00

195,598.30

260,235.60

954,385.70

208,507.79

277,411.15

1,017,375.16

214,962.53

285,998.92

1,048,869.88

221,417.28

294,586.70

1,080,364.61

227,872.02

303,174.47

1,111,859.34

234,326.76

311,762.25

1,143,354.07

240,781.51

320,350.02

1,174,848.80

247,236.25

328,937.80

1,206,343.52

253,691.00

337,525.57

1,237,838.25

260,145.74

346,113.35

1,269,332.98

or Costo de Operacin Vehicular (COV)

0.00

ujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
INCREMENTALES
6,570,819
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700

BENEFICIOS NETOS
954,385.70
1,017,375.16
1,048,869.88
1,080,364.61
1,111,859.34
1,143,354.07
1,174,848.80

6,140
19,200
6,140

57,700
85,200
57,700
7,230,319

1,206,343.52
1,237,838.25
1,269,332.98
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
9%

Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa I


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
4,599,573
57,700
954,385.70
57,700
1,017,375.16
85,200
1,048,869.88
57,700
1,080,364.61
57,700
1,111,859.34
85,200
1,143,354.07
57,700
1,174,848.80
57,700
1,206,343.52
85,200
1,237,838.25
57,700
1,269,332.98
5,259,073
11,244,572.32

6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

VAN
TIR
B/C
10%
A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
4,599,573
1,748,172.05
17.79%
2.14
10%

or Costo de Operacin Vehicular (COV)


CAMION C2

AUTOS Y CAMIONETAS

0.00

0.00

TOTAL
0.00

195,598.30
208,507.79
214,962.53
221,417.28
227,872.02
234,326.76
240,781.51
247,236.25
253,691.00
260,145.74

260,235.60
277,411.15
285,998.92
294,586.70
303,174.47
311,762.25
320,350.02
328,937.80
337,525.57
346,113.35

715,789.28
763,031.37
786,652.41
810,273.46
833,894.51
857,515.55
881,136.60
904,757.64
928,378.69
951,999.74

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +10%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,227,900
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
7,887,400
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +20%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,884,982
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
8,544,482
11,244,572.32

VAN
TIR
B/C

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -10%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,913,737
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
6,573,237
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -20%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,256,655
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
5,916,155
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C

ALTERNATIVA I
TIR

C/B

Sensibilidad ante variac

5,328,4

VARIACIONES DE LA INVERSION

5.46%
7.22%
9.24%
11.59%
14.39%

1.32
1.43
1.56
1.71
1.90

Sensibilidad ante variac

5,328,4

VARIACIONES DE LA INVERSION

-3 0 %

-2 0

N PROYECTO
Costo total (S/)
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

FLUJO NETO
-6,570,819
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149

Costos incrementales
(S/)
6,570,819
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700

1,148,644
1,152,638
1,211,633

74,351.12
9.24%
1.56

FLUJO NETO
-4,599,573
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

1,748,172.05
17.79%
2.14

FLUJO NETO
-7,227,900
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

3,357,171.83
7.22%
1.43

FLUJO NETO
-7,884,982
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

2,700,089.97
5.46%
1.32

FLUJO NETO
-5,913,737
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

4,671,335.56
11.59%
1.71

FLUJO NETO
-5,256,655
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

5,328,417.42
14.39%
1.90

sibilidad ante variaciones en la inversion

NES DE LA INVERSION

6,000,000.00
5,328,417.42
4,671,335.56
5,000,000.00

20% variaciones2,700,089.97
sibilidad ante
en la inversion

10%
-10%
NES DE LA INVERSION
-20%

3,357,171.83

6,000,000.00
5,328,417.42
4,671,335.56
4,671,335.56
5,328,417.42
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00

3,357,171.83
2,700,089.97

2,000,000.00
1,000,000.00
-3 0 %

-2 0 %

-1 0 %

0.00
0%
Axis Title

10%

20%

30%

costo de o y m sin proyecto rutinario


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinario
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico

Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2

Unidad de medida
mes

II. Costo de mantenimiento


Limpieza General de la superficie de rodadura

m2

Limpieza del sistema de drenaje

ml

Limpieza de vereda

m2

Limpieza de encausamiento

ml

Pintura en pavimento

m2

Total de Operacin y Mantenimiento


Fuente: Equipo Tecnico.

ersion

ersion

83
00,089.97

20%

30%

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

291.67

3,500.00

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.13
0.00
0.00
0.00
0.00

2,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

1,500.00

18,000.00

24,941.22

0.95

23,694.16

5,425.00

1.75

9,493.75

4,438.28

1.30

5,769.76

272.00

5.49

1,492.46

2,156.00

2.50

5,390.00
45,840.14

costo de o y m sin proyecto cada 3 aos


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 aos
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

400.00

m2
ml
m2
ml
m2

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.72
0.00
0.00
0.00
0.00

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

1,500.00

m2

24,941.22

2.58

ml

5,425.00

1.75

m2

4,438.28

1.30

ml

272.00

5.14

m2

2,156.00

2.50

costo total anual


4,800.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00

costo total anual


18,000.00

64,348.35
9,493.75
5,769.76
1,398.35
5,390.00
86,400.21

costo de o y m sin proyecto rutinario social


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinario social
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

218.75

m2
ml
m2
ml
m2

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.10
0.00
0.00
0.00
0.00

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

1,125.00

m2

24,941.22

0.71

ml

5,425.00

1.31

m2

4,438.28

0.98

ml

272.00

4.12

m2

2,156.00

1.88

costo total anual


2,625.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00

costo total anual


13,500.00

17,770.62
7,120.31
4,327.32
1,119.35
4,042.50
34,380.10

costo de o y m sin proyecto cada 3 aos social


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 aos social
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico

Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2

Unidad de medida
mes

II. Costo de mantenimiento


Limpieza General de la superficie de rodadura

m2

Limpieza del sistema de drenaje

ml

Limpieza de vereda

m2

Limpieza de encausamiento

ml

Pintura en pavimento

m2

Total de Operacin y Mantenimiento


Fuente: Equipo Tecnico.

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

300.00

3,600.00

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.54
0.00
0.00
0.00
0.00

10,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

1,125.00

13,500.00

24,941.22

1.94

48,261.26

5,425.00

1.31

7,120.31

4,438.28

0.98

4,327.32

272.00

3.86

1,048.76

2,156.00

1.88

4,042.50
64,800.16

AO

INVERSION

COSTE
COSTO DE O y M CON PROYECT
Costo de operacin

0
6,570,819
0
1
13,500
2
13,500
3
13,500
4
13,500
5
13,500
6
13,500
7
13,500
8
13,500
9
13,500
10
13,500
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mantenimiento

COSTE DE OPERACIN Y MANTENIMIETO


COSTO DE O y M CON PROYECTO
COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo de
Costo total
Costo de
Costo de operacin
mantenimiento
(S/)
mantenimiento
0
0
0
0
34,380
47,880
2,625
1,980
34,380
47,880
2,625
1,980
64,800
78,300
3,600
10,800
34,380
47,880
2,625
1,980
34,380
47,880
2,625
1,980
64,800
78,300
3,600
10,800
34,380
47,880
2,625
1,980
34,380
47,880
2,625
1,980
64,800
78,300
3,600
10,800
34,380
47,880
2,625
1,980
y mantenimiento

N PROYECTO
Costo total (S/)
0
4,605
4,605
14,400
4,605
4,605
14,400
4,605
4,605
14,400
4,605

Costos
incrementales (S/)
-6,570,819
43,275
43,275
63,900
43,275
43,275
63,900
43,275
43,275
63,900
43,275

CUADRO N 10
COSTO DE OPERACIN A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias

1.00 Costo asumido por la municipalidad


distrital de Talavera

S/. 1,350.00

12.00

CUADRO N 11
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias

1.00 Costo asumido por la municipalidad


distrital de Talavera

S/. 5,500.00

12.00

CUADRO N 12
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE

TOTAL DE COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES. (10%)
UTILIDADES (7%)

SUB TOTAL DE CONTRATACION


IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION


GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.


ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE

UNIDAD DE
MEDIDA
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB

METRADO
3.00
24941.22
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00

TOTAL DE COSTO DIRECTO


8.00 GASTOS GENERALES. (10%)
9.00 UTILIDADES (7%)

SUB TOTAL DE CONTRATACION


10.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION


11.00 GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
12.00 EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA


Fuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.

CADO
COSTO TOTAL

S/. 16,200.00

86132

ERCADO
COSTO TOTAL

S/. 66,000.00

N A PRECIO DE MERCADO.
PRECIO UNITARIO
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00

PRECIO DE
MERCADO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00

OTAL DE COSTO DIRECTO ###


S/. 460,177.21
S/. 322,124.04

OTAL DE CONTRATACION ###


S/. 969,133.20

OTAL DE CONTRATACION ###


S/. 138,053.16
S/. 161,062.02

PUESTO TOTAL DE OBRA ###

SION A PRECIO SOCIAL.


PRECIO DE
MERCADO S/

PRECIO UNITARIO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

69,664.68
60.40
81.47
898.10
3,568.58
6,038.17
88,200.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

208,994.05
1,506,423.72
361,608.60
1,014,290.12
35,685.78
6,038.17
88,200.00

OTAL DE COSTO DIRECTO ###


S/. 322,124.04
S/. 225,486.83

OTAL DE CONTRATACION ###


S/. 678,393.24

OTAL DE CONTRATACION

S/. 96,637.21
S/. 112,743.42
PUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,625.19

###

6570818.63

S/. -81,503

CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE

OFERTA DE
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
MEDIDA
SIN PROYECTO
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
3.00
36697.00
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00

AO

COSTE DE OPERACIN
COSTO DE O y M CON PROYECTO

INVERSION

Costo de
mantenimiento

Costo de operacin

0
6,652,322
1
18,000
45,840
2
18,000
45,840
3
18,000
86,400
4
18,000
45,840
5
18,000
45,840
6
18,000
86,400
7
18,000
45,840
8
18,000
45,840
9
18,000
86,400
10
18,000
45,840
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mantenimiento

Beneficios por Costo de Operacin Vehicular (COV


AOS

MINIBUSES B2

OMNIBUSES B3

0.00

0.00

286,225.00

212,326.80

305,115.85

226,340.37

314,561.28

233,347.15

324,006.70

240,353.94

333,452.13

247,360.72

342,897.55

254,367.51

352,342.98

261,374.29

361,788.40

268,381.08

371,233.83

275,387.86

10

380,679.25

282,394.64

Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.

Flujo de Costos a Precios de Mercado de


AO

INVERSION

0
1
2
3
4

6,652,322

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840

5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios Sociales de la


AO

INVERSION

0
4,656,625
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

INDICADOR
INVERSION
VAN
TIR
B/C
TSD

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

A PRECIO DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1
6,652,322
-304,576.63
8.98%
1.54
10%

Fuente:Elaboracion de equipo tecnico

Flujo de Costos a Precios de Mercado de la A


AO

INVERSION

0
7,317,554
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios de Mercado de la A


AO

INVERSION

0
7,982,786
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios de Mercado de la A

AO

INVERSION

0
5,987,090
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

Flujo de Costos a Precios de Mercado de la A


AO

INVERSION

0
5,321,857
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion equipo tecnico

Var (%) Costo de


Inversion
20%
10%
0%

COSTO TOTAL DE O y
M CON PROYECTO
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

ALTERNATIVA II
VAN
-1,635,040.97
-969,808.80
-304,576.63

-10%
-20%

360,655.54
1,025,887.71

COSTE DE OPERACIN Y MANTENIMIETO


ON PROYECTO
COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)

Costo de operacin

Costo de
mantenimiento

63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840
63,840
104,400
63,840

3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500
3,500
4,800
3,500

2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640
2,640
14,400
2,640

CAMION C2

AUTOS Y CAMIONETAS

TOTAL

0.00

0.00

195,598.30

260,235.60

954,385.70

208,507.79

277,411.15

1,017,375.16

214,962.53

285,998.92

1,048,869.88

221,417.28

294,586.70

1,080,364.61

227,872.02

303,174.47

1,111,859.34

234,326.76

311,762.25

1,143,354.07

240,781.51

320,350.02

1,174,848.80

247,236.25

328,937.80

1,206,343.52

253,691.00

337,525.57

1,237,838.25

260,145.74

346,113.35

1,269,332.98

or Costo de Operacin Vehicular (COV)

0.00

ujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
INCREMENTALES
6,652,322
57,700
57,700
85,200
57,700

BENEFICIOS NETOS
954,385.70
1,017,375.16
1,048,869.88
1,080,364.61

6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
7,311,822

1,111,859.34
1,143,354.07
1,174,848.80
1,206,343.52
1,237,838.25
1,269,332.98
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%

Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa II


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
4,656,625
57,700
954,385.70
57,700
1,017,375.16
85,200
1,048,869.88
57,700
1,080,364.61
57,700
1,111,859.34
85,200
1,143,354.07
57,700
1,174,848.80
57,700
1,206,343.52
85,200
1,237,838.25
57,700
1,269,332.98
5,316,125
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%

A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
4,656,625
1,691,119.88
17.47%
2.12
10%

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +10%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,317,554
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
7,977,054
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +20%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
7,982,786
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
8,642,286
11,244,572.32

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -10%

VAN
TIR
B/C
10%

COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,987,090
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
6,646,590
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%

de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -20%


COSTO TOTAL DE O y
M SIN PROYECTO
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

COSTOS
BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES
5,321,857
57,700
954,386
57,700
1,017,375
85,200
1,048,870
57,700
1,080,365
57,700
1,111,859
85,200
1,143,354
57,700
1,174,849
57,700
1,206,344
85,200
1,237,838
57,700
1,269,333
5,981,357
11,244,572.32
VAN
TIR
B/C
10%

ALTERNATIVA II
TIR
5.22%
6.97%
17.47%

C/B
1.30
1.41
1.54

11.31%
14.09%

1.69
1.88

N PROYECTO
Costo total (S/)
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140
6,140
19,200
6,140

FLUJO NETO
-6,652,322
896,686
959,675
963,670
1,022,665

Costos incrementales
(S/)
6,652,322
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700
57,700
85,200
57,700

1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

-304,576.63
8.98%
1.54

FLUJO NETO
-4,656,625
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

1,691,119.88
17.47%
2.12

FLUJO NETO
-7,317,554
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

-969,808.80
6.97%
1.41

FLUJO NETO
-7,982,786
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

-1,635,040.97
5.22%
1.30

FLUJO NETO
-5,987,090
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

360,655.54
11.31%
1.69

FLUJO NETO
-5,321,857
896,686
959,675
963,670
1,022,665
1,054,159
1,058,154
1,117,149
1,148,644
1,152,638
1,211,633

1,025,887.71
14.09%
1.88

7,982,786
7,317,554
6,652,322
5,987,090
5,321,857

20%

###

10% -969,808.80
0% -304,576.63
-10% 360,655.54
-20%
###

costo de o y m sin proyecto rutinario


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinario
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico

Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2

Unidad de medida
mes

II. Costo de mantenimiento


Limpieza General de la superficie de rodadura

m2

Limpieza del sistema de drenaje

ml

Limpieza de vereda

m2

Limpieza de encausamiento

ml

Pintura en pavimento

m2

Total de Operacin y Mantenimiento


Fuente: Equipo Tecnico.

Sensibilidad Ante Variacion De la Inversion


1,025,887.71
Variacion de la Inversion

1,500,000.00
1,000,000.00

360,655.54
500,000.00
0.00
-304,576.63
-2 5 % -2 0 % -1 5 % -1 0 % -5 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 %
-500,000.00
-969,808.80
-1,000,000.00
-1,500,000.00
-2,000,000.00
Axis Title

-1,635,040.97

-1,000,000.00
-1,500,000.00
-2,000,000.00
Axis Title

-1,635,040.97

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

291.67

3,500.00

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.13
0.00
0.00
0.00
0.00

2,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

1,500.00

18,000.00

24,941.22

0.95

23,694.16

5,425.00

1.75

9,493.75

4,438.28

1.30

5,769.76

272.00

5.49

1,492.46

2,156.00

2.50

5,390.00
45,840.14

version

% 15% 20% 25%

8.80
-1,635,040.97

-1,635,040.97

costo de o y m sin proyecto cada 3 aos


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 aos
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

400.00

m2
ml
m2
ml
m2

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.72
0.00
0.00
0.00
0.00

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

1,500.00

m2

24,941.22

2.58

ml

5,425.00

1.75

m2

4,438.28

1.30

ml

272.00

5.14

m2

2,156.00

2.50

costo total anual


4,800.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00

costo total anual


18,000.00

64,348.35
9,493.75
5,769.76
1,398.35
5,390.00
86,400.21

costo de o y m sin proyecto rutinario social


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinario social
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico

Unidad de medida
mes
m2
ml
m2
ml
m2

Unidad de medida
mes

II. Costo de mantenimiento


Limpieza General de la superficie de rodadura

m2

Limpieza del sistema de drenaje

ml

Limpieza de vereda

m2

Limpieza de encausamiento

ml

Pintura en pavimento

m2

Total de Operacin y Mantenimiento


Fuente: Equipo Tecnico.

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

218.75

2,625.00

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.10
0.00
0.00
0.00
0.00

1,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00

Cantidad

Precio Unitario

costo total anual

12.00

1,125.00

13,500.00

24,941.22

0.71

17,770.62

5,425.00

1.31

7,120.31

4,438.28

0.98

4,327.32

272.00

4.12

1,119.35

2,156.00

1.88

4,042.50
34,380.10

costo de o y m sin proyecto cada 3 aos social


Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 aos social
Descripcion
I. costo de operacin
Alumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

300.00

m2
ml
m2
ml
m2

19,941.22
0.00
0.00
0.00
0.00

0.54
0.00
0.00
0.00
0.00

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

mes

12.00

1,125.00

m2

24,941.22

1.94

ml

5,425.00

1.31

m2

4,438.28

0.98

ml

272.00

3.86

m2

2,156.00

1.88

AO

INVERSION

costo total anual


3,600.00
10,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00

costo total anual


13,500.00

48,261.26
7,120.31
4,327.32
1,048.76
4,042.50
64,800.16

0
6,652,322
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracion en base a costos de operacin y mante

COSTE DE OPERACIN Y MANTENIMIETO


COSTO DE O y M CON PROYECTO
COSTO DE O y M SIN PROYE
Costo de
Costo de
Costo de
Costo total (S/)
operacin
mantenimiento
operacin
0
0
0
0
13,500
34,380
47,880
2,625
13,500
34,380
47,880
2,625
13,500
64,800
78,300
3,600
13,500
34,380
47,880
2,625
13,500
34,380
47,880
2,625
13,500
64,800
78,300
3,600
13,500
34,380
47,880
2,625
13,500
34,380
47,880
2,625
13,500
64,800
78,300
3,600
13,500
34,380
47,880
2,625
base a costos de operacin y mantenimiento

ANTENIMIETO
COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo de
Costos
Costo total (S/)
mantenimiento
incrementales (S/)
0
0
-6,652,322
1,980
4,605
43,275
1,980
4,605
43,275
10,800
14,400
63,900
1,980
4,605
43,275
1,980
4,605
43,275
10,800
14,400
63,900
1,980
4,605
43,275
1,980
4,605
43,275
10,800
14,400
63,900
1,980
4,605
43,275

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

Inadecuada e inseguro
Municipaliad
transitabilidad de vehiculos
distrital de Talavera
y peatones.

INTERESES

Brindar aducuado
servicio de trasitabilidad
a vehiculos y peatones.

Poblacion
Benificiaria

Seguridad peatonal,
inseguridad de circulacion de
mayor circulacion de
los peatones (no existe
vehiculos, incentivo
vereda ni sealizaciones),
positivo de la economia
poca transitabilidad de
local, mitigacion de
vehiculos congestinando la
contaminacion por
via principal del Jr. Apurimac,
polvo, alivio de
contaminacion ambiental por
congestinamiento
polvo de suelo contaminado,
vehicular de la via
poco incentivo para la
principal del Jr.
economia local.
Apurimac.

Vehiculos y
Peatones

mayor seguridad al
transito de peatones,
mayor facilidad al
transito vehicular,
disminucion del tiempo
de recorrido.

poco insentivo de buena


transitabilidad vehicular y
peatonal.

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Dotar de
infraestructura vial
y peatonal para
todos los usuarios
de esta via.

Asignar el presupuesto
para la construccion
de infraestructura
nesesarias para
cumplir con los
intereses

Adecuada Via de
transitabilidad
vehicular y
peatonal.

Apoyar la
implementacion del
proyecto.

Disponer de una
Aceptan el aumento
adecuada
del pago autovaluo por
infraestructura de la la mejora de los
via de transito
servicios de
vehicular y
mejoramiento de
peatonal.
trasitabilidad.

COMPONENTES
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ACCION PLANTEADA
A1 Transporte de equipos y herramientas,
construccion de alnacen y oficinas temporales
(duracion de la obra)
A2 Construccion de infraestuructura vial de
pavimento riguido, cunetas y encausamiento
A3 Construccion de veredas peatonales de concreto
f`c = 175 Kg/cm2
A4 Construcciond e muros de contencion
A5 Instalacion y construccion de sealizacion vial y
peatonal
A6 Plan de mitigacion de impacto ambiental.

DISTRITO TALAVERA

POBLACION

Primaria

9,167

46.84

Secundaria

5,157

26.35

Sin Nivel

3,650

18.65

Educacin Inicial

607

3.1

Superior no Univ. incompleto

301

1.54

Superior no Univ. completo

282

1.44

Superior Univ. Incompleto

251

1.28

Superior Univ. Completo

157

0.8

19,571

100

TOTAL

19,571

6372.3176

POBLACION EDUCATIVO
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

POBLACION

NIVEL EDUCATIVO

GRUPO DE EDAD
Poblacion Distrital

POBLACION AO 2007
URBANO
RURAL
TOTAL
8,071

8,578

16,649

%
95.00%

Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007 XI de poblacion y VI de vivienda


POBLACION DISTRITAL
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

POBLACION PROYECTADA
URBANO
RURAL
TOTAL
8,071
8,578
16,649
8,240
8,732
16,973
8,325
8,810
17,135
8,410
8,887
17,297
8,495
8,964
17,459
8,579
9,041
17,621
8,664
9,118
17,783
8,749
9,196
17,945
8,834
9,273
18,107
8,918
9,350
18,268

%
95.00%

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

9,003
9,088
9,173
9,257
9,342
9,427
9,512
9,596
9,681
9,766

9,427
9,504
9,582
9,659
9,736
9,813
9,890
9,968
10,045
10,122

Fuente: Elaboracion de equipo tecnico por tasa de crecimiento.

18,430
18,592
18,754
18,916
19,078
19,240
19,402
19,564
19,726
19,888

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CARACTERISTICAS TECNICAS

UNIDAD
MEDIDA

OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
SIN PROYECTO

Adecuada infraestructura para el transito vehicular.


longitud del tramo.
ML
2,694
Ancho promedio.
ML
5.00
Area de calzada.
M2
36,697
Superficie de rodadura.
De tierra
Sub razante.
ML
0.00
Sub base.
ML
0.00
Espesor de pavimento rigido.
ML
0.00
Clasificacion vial.
secundaria
Velocidad directriz.
Km/h
25.00
Pavimento riguido.
f`c=kg/cm2
0.00
Existencia de obra complementaria.
Implementacion de sealizacion vial
pintura en pavimento.
M2
0.00
seales preventivas.
UND
0.00
construccion de vereda.
Area total
M2
0.00
rampas de concreto f`c=210 kg/cm2
UND
0.00
piso de cemento pulido coloreado
M2
0.00
adecuada infraestructura de gestion de riesgos naturales.
construccion de cunetas.
ML
0.00
encausamiento de agua de manantial.
ML
0.00
Muro de contencion
ml
0.00
programa de educaion vial.
inplementacion de educacion vial.
UND
0.00
Fuente: equipo tecnico

OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO

poblacion objetivo

numero de
familias

Av. Industrial
2,694
7.50
36,697
Pavimento Rigido.
20 cm
20 cm
20 cm
arterial
60.00
210.00

2,156
10.00
4,042
22.00
4,042
5,389
272.00
514.00
1.00

355
52
36
46
63
25
22
25

Jr sucre
Jr retamal
Jr santa ines
Jr santa cruz
Psj. 3 de octubre
Psj. Antonio medina
Psj. 8 de diciembre
TOTAL

miembros
de familia
5
5
5
5
5
5
5
5

2016
2017
1775
1775
260
260
180
180
230
230
315
315
125
125
110
110
125
125
3120
3120

Fuente: elaboracion de equipo tecnico encuesta de campo

SERVICIO PUBLICO
Energia Electrica
Agua Potable
desague

FUENTE Y ESTADO
Red de cableado aereo, en estado operativo al 100%
Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100
Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100

AO

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
260
260
260
260
260
260
260
260
260
180
180
180
180
180
180
180
180
180
230
230
230
230
230
230
230
230
230
315
315
315
315
315
315
315
315
315
125
125
125
125
125
125
125
125
125
110
110
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
125
125
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120

tivo al 100%
o operativo 100%
o operativo 100%

ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

Distrito de Talavera
18,268
18,624
18,980
19,337
19,693
20,049
20,405
20,762
21,118
21,474
21,830
22,054

Area de influencia directa


3,120
3,181
3,242
3,303
3,363
3,424
3,485
3,546
3,607
3,668
3,728
3,767

Fuente : INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de vivienda/Encuesta socioeconomica de benificiarios

Area de influencia Indirecta


15,148
15,443
15,739
16,034
16,330
16,625
16,920
17,216
17,511
17,806
18,102
18,287

economica de benificiarios

NIVEL DE INGRESO
Ingreso de la familia (Agricultura)
Ingreso de los profecionales
Ingreso de la familia (eventual)
TOTAL
Fuente: Trabajo de campo Encuesta realizada

Ingreso Promedio
1000
1200
600
933.33
uesta realizada

Porcentaje %
50%
25%
25%
100%

CUADRO N 10
COSTO DE OPERACIN A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias

1.00 Costo asumido por la municipalidad


distrital de Talavera

S/. 1,350.00

12.00

CUADRO N 11
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
REMUNERACION CANTIDAD
DETALLE
S/
(MESES)
Mantenimiento de vias

1.00 Costo asumido por la municipalidad


distrital de Talavera

S/. 5,500.00

12.00

CUADRO N 12
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE

TOTAL DE COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES. (10%)
UTILIDADES (7%)

SUB TOTAL DE CONTRATACION


IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION


GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.


ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE

UNIDAD DE
MEDIDA
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB

METRADO
3.00
24941.22
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00

TOTAL DE COSTO DIRECTO


8.00 GASTOS GENERALES. (10%)
9.00 UTILIDADES (7%)

SUB TOTAL DE CONTRATACION


10.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION


11.00 GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
12.00 EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA


Fuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.

CADO
COSTO TOTAL

S/. 16,200.00

86132

ERCADO
COSTO TOTAL

S/. 66,000.00

N A PRECIO DE MERCADO.
PRECIO UNITARIO
S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00

PRECIO DE
MERCADO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

298,562.93
2,152,033.89
516,583.72
1,448,985.89
50,979.69
8,625.95
126,000.00

OTAL DE COSTO DIRECTO ###


S/. 460,177.21
S/. 322,124.04

OTAL DE CONTRATACION ###


S/. 969,133.20

OTAL DE CONTRATACION ###


S/. 138,053.16
S/. 161,062.02

PUESTO TOTAL DE OBRA ###

SION A PRECIO SOCIAL.


PRECIO DE
MERCADO S/

PRECIO UNITARIO S/
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

69,664.68
60.40
81.47
898.10
3,568.58
6,038.17
88,200.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

208,994.05
1,506,423.72
361,608.60
1,014,290.12
35,685.78
6,038.17
88,200.00

OTAL DE COSTO DIRECTO ###


S/. 322,124.04
S/. 225,486.83

OTAL DE CONTRATACION ###


S/. 678,393.24

OTAL DE CONTRATACION

S/. 96,637.21
S/. 112,743.42
PUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,625.19

###

6570818.63

S/. -81,503

CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE

OFERTA DE
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
MEDIDA
SIN PROYECTO
UND
M2
M2
M2
UND
GLB
GLB

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OFERTA DE
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
3.00
36697.00
4438.28
1129.37
10.00
1.00
1.00

objetivo

Mejoramiento Del Servicio De La Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Industrial Tramo (Jr. I
Quintana Jr. San Carlos) y Calles Interiores de la Unidad Vecinal de Paccalle, Distrito De Talavera
Andahuaylas Apurimac.

componente 1

Obras provicionales ( construccion de almacen, caseta de seguridad, traz


replanteo preliminar, movilizacion y dewsmovilizacion de equipos y
herramientas)

componente 2

Pavimentacion de vias (construccion de carpeta de rodadura de concre


riguido de 210kg/cm2)

componente 3

Veredas (construccion de vereda de concreto rigido de 175kg/cm2)

componente 4

Muros de contencion (construccion de concreto rigido de 175kg/cm2)

componente 5

Sealizacion y seguridad vial (construccion e instalacion de seales de tra

componente 6

Plan de manejo ambiental ( elaboracion e implementacion del plan de ma


ambiental)

componente 7

Flete (costeo de tranporte de material hasta la obra)

Instrumento de
gestion

Lineamiento asociado

Plan bicentenario del


Peru hcia el 2021
aprobada por decreto
supremo N 054-2011PCM

Promover la inversion de infraestructura


de transporte, con el fin de incrementar
en forma sustancial la productividad del
trabajo.

bilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Industrial Tramo (Jr. Ignacio


eriores de la Unidad Vecinal de Paccalle, Distrito De Talavera ndahuaylas Apurimac.

ccion de almacen, caseta de seguridad, trazo y


vilizacion y dewsmovilizacion de equipos y
herramientas)

truccion de carpeta de rodadura de concreto


uido de 210kg/cm2)
vereda de concreto rigido de 175kg/cm2)

struccion de concreto rigido de 175kg/cm2)

onstruccion e instalacion de seales de transito)

aboracion e implementacion del plan de manejo


ambiental)

anporte de material hasta la obra)


Compatibilidad del proyecto
El proyecto de invercion es compatible
y concordasnte con los lineamientos
de politica de gobierno nacional ya
que tiene como objeto mejoar el
estado fisico de la av. Industrial y
callens interiores de la unidad vecinal
de paccalle.

FIN

INDICADORES

1.-incremento el nivel de ingreso de la


1.- mejorar la calidad de vida de los
poblacin del rea de influencia del proyecto
habitantes que viven colindantes a la av.
en un 50%
2.- al ao
Industrial entre Jr. Ignacio Miranda y Jr. San
4 se reduce el porcentaje de atencin de
Carlos y calles interiores
salud por accidente de transito

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

1.- Incremento del flujo vehicular y peatonal


en un 35% en el ao 2
2.- se
reduce los costos de operacin vehicular en
1.- mejorar la calidad de vida de los
un 30% al ao 1
3.- se reduce la
habitantes que viven colindantes a la av.
contaminacin del suelo as como la
Industrial entre Jr. Ignacio miranda y Jr. san
generacin de polvo en un 70% al ao
Carlos y calles interiores
4.- a lo largo de la
vida til del proyecto se reduce los tiempos
de viaje en un 25%.

1.- obras provisionales.

2.- pavimentacin de vas

COMPONENTES

3- veredas.

4.-muros de contencin

5.-sealizacion y seguridad vial

6.- plan de manejo ambiental

1.- obras provisionales como construccin


de campamento, movilizacin de equipos y
herramientas, trazo y replanteo preliminar.
Etc.
2.adecuada infraestructura vehicular en un
rea de 24,941.22 m2
3.adecuada infraestructura peatonal (vereda)
en un rea de 4,438.28 m2
4.- adecuada
infraestructura de muros de contencin en
un rea de 1,129.37 m2
5.- existencia
de seales de trnsito de 10 und.
6.- adecuada
elaboracin e implementacin del plan de
manejo ambiental.
7.- costeo de transporte de
materiales hasta la obra.

7.- flete.

ACCIONES

1.- construccin de obras provisionales.


1.- construccin obras provisionales como
campamento, movilizacin de equipos y
herramientas, trazo y replanteo preliminar.
2.- construccin de pavimentacin de vas Etc. S/208,994.05
2.-construccion de pavimentacin
con concreto rgido de 210kg/cm2
de va con concreto rgido de 210kg/cm2 y
pasadores de acero en un rea de 24,941.22
m2 S/1`506,423.72
3.- construccin e vereda de
concreto rgido de 175kg/cm2 en un rea de
4,438.28 m2 S/361,608.60.
4.- construccin de
muros de contencin de 175 kg/cm2 e un
rea de 1,129.37 m2 S/1`014,290.12
5.- construccin e instalacin de seales de

ACCIONES

3.- construccin de veredas de concreto


175kg/cm2.

4.-construccion muros de contencin


5.-sealizacion y seguridad vial

6.- plan de manejo ambiental

7.- flete.

herramientas, trazo y replanteo preliminar.


Etc. S/208,994.05
2.-construccion de pavimentacin
de va con concreto rgido de 210kg/cm2 y
pasadores de acero en un rea de 24,941.22
m2 S/1`506,423.72
3.- construccin e vereda de
concreto rgido de 175kg/cm2 en un rea de
4,438.28 m2 S/361,608.60.
4.- construccin de
muros de contencin de 175 kg/cm2 e un
rea de 1,129.37 m2 S/1`014,290.12
5.- construccin e instalacin de seales de
trnsito de 10 un. S/35,685.78
6.- implementacin del
plan de manejo ambiental. S/6,038.17
7.- pago de transporte de
materiales hasta la obra. S/88,200.00

MEDIODE VERIFICACION

SUPUESTOS

1.- indicadores de pobreza de INEI


1.-ninguno
2.- evaluacin semestral de la red de salud
Andahuaylas

1.- estudio de trfico vehicular y peatonal.

1.-se cuenta con los recursos


suficientes para asegurar la
operatividad y mantenimiento de la
infraestructura vial

2.- encuesta a transportistas

2.-se realiza un estudio de impacto


(evaluacin ex post) sobre el
proyecto.

3.- estudio de impacto ambiental

4.- encuesta a los beneficiarios que circulan por la


va.

1.- procesos de construccin dirigida


adecuadamente con utilizacin de
materiales de calidad

1.- informe de valorizacin del contratista.

2.- los insumos son provistos de


manera oportuna segn cronograma
de ejecucin fsica de obra.
2.-comprobante de adquisicin de materiales

3.- informe de control y monitoreo del proyecto


1.-precio de materiales e insumos
estables durante la ejecucin

1.- expediente tcnico aprobado y ejecutado.


2.informe de avance fsico y financiero.

2.-cumplimiento del cronograma de


avance fsico y financiero del
proyecto.
3.-cronograma de actividades.

3.- No se presentan dificultades que


retrasen la ejecucin del proyecto
4.-cuaderno de obra y tareas.
4.-asignacion de presupuesto
oportuna elaboracin oportuna de
informes.
5.- informe final de liquidacin de obra.

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