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MATRIZ DE CONSISTENCIA

Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal en las


calles de la Asociacin de Vivienda Los Sauces.
Componente 1
Superficie de calzadas pavimentadas
Componente 2
Superficie con veredas de concreto en ptimas condiciones
Componente 3
Sealizacin en las vas
Instrumentos
Lineamientos asociados
Establece como Objetivo estratgico
"Disponer de servicios de transportes
Plan Estratgico Sectorial Multianual del seguros, eficientes y de calidad,
Ministerio de Transportes 2012-2016 incorporando la logtica de transportes,
preservacin del medio ambiente e
(Objetivo Estratgico Especfico)
inclusibn social".
Objetivo

Esta lnea estratgica tiene: "Ate,


consolida el crecimiento y ordenamiento
Planes de Desarrollo concertado:
- Plan urbano y vial en concordancia con el
de Desarrollo Integral del distrito de Ate nuevo marco legal"
2003-2015.
Lnea estratgica
N 2 - Urbano Ambiental
Especifica los contenidos mnimos a
Normatividad del Sistema Nacional de
considerar para esta tipologa de
Inversin Pblica, lineamientos, parmetros,
proyectos.
entre otros.

TENCIA

OFERTA SIN PROYECTO

para la transitabilidad vehicular y peatonal en las


e Vivienda Los Sauces.
mentadas
concreto en ptimas condiciones
Consitencia del proyecto
El proyecto es concordante con lo
establecido en este lineamiento
sectorial, al plantear acciones para el
mejoramiento del servicio de transporte.

El proyecto tiene como objetivo la


construccin de calzadas y veredas
debidamente sealizadas con el fin de
mejorar la transitabilidad vehicular y
peatonal de la zona, por tanto es
compatible con lo establecido en el Plan
de Desarrollo de Ate.

VIA
1. Caractersticas de la va y pavimento

SIN PROYECTO

Longitud (km)
Tipo de material de superficie
Ancho de calzada (ml)
Velocidad sin proyecto (km/h)
Estado de conservacin
Pendiente (%)
Bombeo
N de canteras
Sealizacin
2. Veredas
Longitud (km)
Tipo de material de superficie
Ancho de calzada (ml)
Estado de conservacin
Pendiente (%)
Sealizacin

0.468
12.00
18 - 20
Deficiente
1.00
NO
NO
NO
0.889
VARIABLE
Deficiente
1.00
NO

La formuacin del estudio de


preinversin es compatible con los
lineamientos establecidos en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
OFERTA CON PROYECTO
VIA

CON PROYECTO

1. Caractersticas de la va y pavimento

Longitud (km)
Tipo de material de superficie
Ancho de calzada (ml)
Velocidad sin proyecto (km/h)
Estado de conservacin
Pendiente (%)
Bombeo
N de canteras
Sealizacin
2. Veredas
Longitud (km)
Tipo de material de superficie
Ancho de calzada (ml)
Estado de conservacin
Pendiente (%)
Sealizacin

0.468
Afirmado
12.00
40
Bueno
1.00
NO
NO
SI
0.889
Concreto
3.00
Bueno
1.00
SI

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro

Fase de Inversin
Monto

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


Total
CATEGORA PRESUPUESTAL

1,090,379.72
1,090,380

BALANCE OFERTA - DEMANDA


VIA

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0.468
12.00
18 - 20
Deficiente
1.00
NO
NO
NO

0.468
Afirmado
12.00
40
Bueno
1.00
NO
NO
SI

0.889
VARIABLE
Deficiente
1.00
NO

0.889
Concreto
3.00
Bueno
1.00
SI

1. Caractersticas de la va y pavimento

Longitud (km)
Tipo de material de superficie
Ancho de calzada (ml)
Velocidad sin proyecto (km/h)
Estado de conservacin
Pendiente (%)
Bombeo
N de canteras
Sealizacin
2. Veredas
Longitud (km)
Tipo de material de superficie
Ancho de calzada (ml)
Estado de conservacin
Pendiente (%)
Sealizacin

ase de Inversin
%

Monto de Operacin y Mantenimiento

8,023.20

100%

15,978

100%

15,978

15,175.68

Presupuesto Alternativa 01
Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA INES, DE LA URB. LOS SAUCES; ZONA 1, SUB ZONA 2, DEL
DISTRITO DE ATE, LIMA - LIMA"
ZONA 5 SUB ZONA 1 DISTRITO DE ATE LIMA LIMA

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Lugar

LIMA - LIMA - ATE

Item

Descripcin

Costo al

Jun-16

Parcial S/.

Und.

Metrado

Precio S/.

1.00

1,277.07

1,277.07

INSTALACION ES PROVISIONALES

und
glb

1.00

3,500.00

3,500.00

01.03

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES

glb

1.00

4,091.76

02

OBRAS PRELIMINARES

02.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

02.02

TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO

02.03

GASTOS DE OPERACIN

03

SEGURIDAD Y SALUD

03.01

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M

01.02

8,868.83

4,091.76
19,898.23

glb
m2
glb

1.00

3,000.00

3,000.00

5,581.62

2.49

13,898.23

1.00

3,000.00

3,000.00

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb

1.00

1,171.20

1,171.20

03.02

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO

1.00

500.00

500.00

03.03

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

glb
glb

1.00

637.58

04

DEMOLICIONES

04.01

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M

05

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01

2,308.78

637.58
13,151.76

m2

975.65

13.48

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m3

1,432.00

9.13

05.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 10M3, D=10KM

m3

2,308.49

29.38

06

PAVIMENTO FLEXIBLE

06.01

ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

06.02

BASE GRANULAR E=0.25M CON EQUIPO

06.03

IMPRIMACION ASFALTICA

06.04

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" CON EQUIPO

07

VEREDAS Y MARTILLOS

07.01

EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS

07.02

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS

07.03

BASE GRANULAR PARA VEREDAS (E=0.10M) INC. COMP. C/PLANCHA

07.04

VEREDA DE CONC. PREMEZC. FC=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO C:A

07.05

EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS

07.06

SARDINEL DE VEREDA CONC. PREMEZC. FC=175KG/CM2

07.07

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO EN VEREDAS Y SARDINEL

07.08

JUNTA DE DILATACION PARA VEREDAS Y SARDINELES

08

SEALIZACION

08.01

PINTURA DE PAVIMENTO/ LINEA CONTINUA (E=0.10M) CON EQUIPO

08.02

PINTURA DE PAVIMENTO/ LINEA DISCONTINUA (E=0.10M) CON EQUIPO

08.03

PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

09

VARIOS

09.01

13,151.76
80,897.60
13,074.16
67,823.44
206,838.64

m2
m2

2,829.53

2.96

8,375.41

2829.53

17.85

50,507.11

m2
m2

2,829.53

3.53

9,988.24

2,829.53

48.76

137,967.88

m3
m2

273.87

2.00

365,910.44

365,910.46

547.74

2,738.65

24.74

67,754.20

m2
m2

2,738.65

37.58

102,918.47

2,738.65

56.15

153,775.20

m
m

930.23

3.38

3,144.18

930.23

26.73

24,865.05

m2
m

2,878.18

4.09

11,771.76

223.20

5.08

1,133.86
24,806.59

930.23

19.18

17,841.81

m
m2

168.00

14.25

2,394.00

74.98

60.96

4,570.78

NIVELACION DE BUZONES

und

6.00

102.29

613.74

09.02

NIVELACION DE CAJAS DE AGUA

28.00

76.20

2,133.60

09.03

NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE

28.00

76.20

2,133.60

09.04

PLACA RECORDATORIA INCL. MURETE

und
und
und

1.00

1,500.00

1,500.00

10

MEDIO AMBIENTAL

10.01

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

m2

3,116.84

0.10

311.68

10.02

SERVICIO DE CAMION CISTERNA DE AGUA PARA REDUCIR EL POLVO

glb

1.00

4,000.00

4,000.00

6,380.94

4,311.69

733,373.51

865,380.74

GASTOS GENERALES 10%

73,337.35

UTILIDAD

73,337.35

86,538.07
86,538.07

COSTO DIRECTO
10%

SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

880,048.21
158,408.68
1,038,456.89

EXPEDIENTE TECNICO 3% CD

25,961.42

SUPERVISION DE LA OBRA 3% CD

25,961.42

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1,090,379.72

1,038,456.88
25,961.42
25,961.42
1,090,379.72

Presupuesto Alternativa 02
Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA INES, DE LA URB. LOS SAUCES; ZONA 1, SUB ZONA 2, DEL DISTRITO DE
ATE, LIMA - LIMA"
ZONA 5 SUB ZONA 1 DISTRITO DE ATE LIMA LIMA

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Lugar

LIMA - LIMA - ATE

Item

Descripcin

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M

01.02

Jun-16

Costo al

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
8,868.83

1.00

1,277.07

1,277.07

INSTALACION ES PROVISIONALES

und
glb

1.00

3,500.00

3,500.00

01.03

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES

glb

1.00

4,091.76

02

OBRAS PRELIMINARES

02.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb

1.00

3,000.00

3,000.00

02.02

TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO

5,581.62

2.49

13,898.23

02.03

GASTOS DE OPERACIN

m2
glb

1.00

3,000.00

3,000.00

03

SEGURIDAD Y SALUD

03.01

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb

1.00

1,171.20

1,171.20

03.02

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO

1.00

500.00

500.00

03.03

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

glb
glb

1.00

637.58

04

DEMOLICIONES

04.01

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M

05

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01

4,091.76
19,898.23

2,308.78

637.58
13,151.76

m2

975.65

13.48

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m3

1,432.00

9.13

05.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 10M3, D=10KM

m3

2,308.49

29.38

06

PAVIMENTO FLEXIBLE

06.01

ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

06.02

BASE GRANULAR E=0.25M CON EQUIPO

06.03

IMPRIMACION ASFALTICA

06.04

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" CON EQUIPO

07

VEREDAS Y MARTILLOS

07.01

EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS

07.02
07.03

13,151.76
80,897.60
13,074.16
67,823.44
206,838.64

m2
m2

2,829.53

2.96

8,375.41

2829.53

17.85

50,507.11

m2
m2

2,829.53

3.53

9,988.24

2,829.53

48.76

137,967.88

273.87

2.00

547.74

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS

m3
m2

2,738.65

14.78

40,477.25

BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS C/ADOQUIN

m2

2,738.65

25.96

71,095.35

07.04

ADOQUIN DE CONCRETO COLOREADO 4CM EN VEREDA

2,738.65

85.98

235,469.13

85.98

07.05

EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS

930.23

3.38

3,144.18

111.94

07.06

SARDINEL DE VEREDA CONC. PREMEZC. FC=175KG/CM2

m2
m
m

930.23

26.73

24,865.05

07.07

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO EN VEREDAS Y SARDINEL

4.09

11,771.76

JUNTA DE DILATACION PARA VEREDAS Y SARDINELES

m2
m

2,878.18

07.08

27.90

16.34

08

SEALIZACION

08.01

PINTURA DE PAVIMENTO/ LINEA CONTINUA (E=0.10M) CON EQUIPO

08.02

PINTURA DE PAVIMENTO/ LINEA DISCONTINUA (E=0.10M) CON EQUIPO

08.03

PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

09

VARIOS

09.01

387,826.34

455.89
24,806.59

930.23

19.18

17,841.81

m
m2

168.00

14.25

2,394.00

74.98

60.96

4,570.78

NIVELACION DE BUZONES

und

6.00

102.29

613.74

09.02

NIVELACION DE CAJAS DE AGUA

28.00

76.20

2,133.60

09.03

NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE

und
und

28.00

76.20

2,133.60

09.04

PLACA RECORDATORIA INCL. MURETE

und

1.00

1,500.00

1,500.00

10

MEDIO AMBIENTAL

10.01

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

m2

3,116.84

0.10

311.68

10.02

SERVICIO DE CAMION CISTERNA DE AGUA PARA REDUCIR EL POLVO

glb

1.00

4,000.00

4,000.00

6,380.94

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD

10%

SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO 3% CD
SUPERVISION DE LA OBRA 3% CD
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

4,311.68

755,289.40
75,528.94
75,528.94
906,347.28
163,142.51
1,069,489.79
26,737.24
26,737.24
1,122,964.28

387,826.35

25.96
55.97

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIO DE MERCADO


ITEM

PARTIDAS

1.00

PAVIMENTO

UNIDAD

CANTIDAD

ITEM

PARTIDAS

388,815.56

1.00

PAVIMENTO

10,465.22

OBRAS PROVISIONALES

10,465.22

0.79

8,267.52

OBRAS PRELIMINARES

Glb

23,479.92

OBRAS PRELIMINARES

23,479.92

0.79

18,549.13

SEGURIDAD Y SALUD

Glb

2,724.35

SEGURIDAD Y SALUD

2,724.35

0.79

2,152.24

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Glb

95,459.16

MOVIMIENTO DE TIERRAS

95,459.16

0.79

75,412.74

PAVIMENTO FLEXIBLE

Glb

244,069.60

PAVIMENTO FLEXIBLE

244,069.60

0.79

192,814.98

VARIOS

Glb

7,529.51

7,529.51

0.79

VARIOS

5,087.80
Glb

447,293.40

VEREDAS DE CONCRETO
VEREDAS Y MARTILLOS

Glb

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M

Glb

2.00

431,774.32
15,519.08

29,271.78

SEALIZACION
Glb

MEDIO AMBIENTAL

3.00

29,271.78

0.79

4,019.36

353,361.78

VEREDAS DE CONCRETO
VEREDAS Y MARTILLOS

431,774.32

0.79

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M

15,519.08

0.79

29,271.78

0.79

COSTO DIRECTO

23,124.71

683,650.77

GASTOS GENERALES

86,538.07

0.79

68,365.08

UTILIDADES

86,538.07

UTILIDADES

86,538.07

0.79

68,365.08

25,961.42

EXPEDIENTE TECNICO

25,961.42

0.79

SUPERVISION 3% CD

25,961.42

SUPERVISION

25,961.42

0.79

ITEM

PARTIDAS

PAVIMENTO

UNIDAD

CANTIDAD

0.7

35,336.17

44,729.33

0.79

0.1

Mano de Obra No Calificada

70,672.36

89,458.68

0.79

0.2

353,361.78

447,293.39

29,271.78
Insumo de origen nacional

16,187.30

20,490.25

0.79

0.7

Mano de Obra Calificada

2,312.47

2,927.18

0.79

0.1

Mano de Obra No Calificada

4,624.94

5,854.36

0.79

0.2

23,124.71

29,271.79

0.79
0.79

1,090,379.72

861,399.98

20,509.52

25,961.42

0.79

20,509.52

25,961.42

0.79

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 2 A PRECIO SOCIAL

COSTO A PRECIO DE
MERCADO

ITEM

PARTIDAS

388,815.55

1.00

PAVIMENTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO A PRECIO
SOCIAL

307,164.29
8,267.52

OBRAS PRELIMINARES

23,479.92

0.79

18,549.13

SEGURIDAD Y SALUD

Glb

2,724.36

SEGURIDAD Y SALUD

2,724.36

0.79

2,152.24

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Glb

95,459.16

MOVIMIENTO DE TIERRAS

95,459.16

0.79

75,412.74

PAVIMENTO FLEXIBLE

Glb

244,069.60

PAVIMENTO FLEXIBLE

244,069.60

0.79

192,814.98

VARIOS

Glb

7,529.51

7,529.51

0.79

VARIOS

5,087.79

Glb

457,635.08

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M

Glb

15,519.08

29,271.78
29,271.78
891,241.49

MEDIO AMBIENTAL

2.00

3.00

5,087.79

0.79

VEREDAS Y MARTILLOS

457,635.08

0.79

DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M

15,519.08

0.79

29,271.78

0.79

COSTO DIRECTO

89,124.15

GASTOS GENERALES

89,124.15

0.79

89,124.15

UTILIDADES

89,124.15

0.79

PRESUPUESTO DE OBRA

23,124.71

70,408.08
70,408.08
844,896.93

EXPEDIENTE TECNICO

26,737.24

EXPEDIENTE TECNICO

26,737.24

0.79

SUPERVISION

26,737.24

SUPERVISION

26,737.24

0.79

1,069,489.79
1,122,964.28

12,260.07

704,080.78

UTILIDADES

1,122,964.28

361,531.71

23,124.71

SEALIZACION

GASTOS GENERALES

1,069,489.80

4,019.35

373,791.78

VEREDAS C/ADOQUIN

SEALIZACION

5,948.31

4,019.35

MEDIO AMBIENTAL

5,087.79

473,154.16

VEREDAS Y MARTILLOS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

0.79

Mano de Obra Calificada

1,038,456.88

23,479.92

PRESUPUESTO DE OBRA

313,105.38

820,380.94

247,353.25

820,380.94

Glb

Glb

447,293.40
Insumo de origen nacional

1,038,456.89

OBRAS PRELIMINARES

COSTO DIRECTO

388,815.55

0.79

0.79

SEALIZACION

0.2

307,164.28

86,538.07

10,465.22

SEALIZACION

0.79

86,538.07

OBRAS PRELIMINARES

77,763.11

68,365.08

10,465.22

Glb

61,432.86

68,365.08

VEREDAS C/ADOQUIN

0.1

Mano de Obra No Calificada

20,509.52

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Glb

MEDIO AMBIENTAL

0.79

20,509.52

OBRAS PROVISIONALES

MEDIO AMBIENTAL

38,881.55

861,399.97

1,090,379.72

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 2 A PRECIO DE MERCADO

1.00

0.7

30,716.42

820,380.93

PRESUPUESTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO 3% CD

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

0.79

Mano de Obra Calificada

12,260.07

86,538.07
1,038,456.88

272,170.89

341,101.71

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA

215,015.00

23,124.71

SEALIZACION
SEALIZACION

865,380.74

5,087.80

388,815.56
Insumo de origen nacional

5,948.31

4,019.36

MEDIO AMBIENTAL

5,087.80

COSTO DIRECTO

3.00

307,164.28

SEALIZACION

2.00

COSTO A PRECIO
SOCIAL

Glb

MEDIO AMBIENTAL

3.00

COSTO A PRECIO DE FACTOR DE


MERCADO
CORRECION

OBRAS PROVISIONALES

MEDIO AMBIENTAL

2.00

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIO SOCIAL

COSTO A PRECIO DE
MERCADO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

21,122.42
21,122.42
887,141.78

844,896.93
887,141.78

Analisis de Mantenimiento a Precio Privado


Rubro
Mantenimiento Rutinario

Sin
Proyecto
4,488.48

Mantenimiento Periodico

Con Proyecto
Alt1

Alt2

8,023.20

18,959.23

15,175.68

21,225.25

Analisis de Mantenimiento a Precio Social


Rubro
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Periodico

Sin
Proyecto
0.00

Con Proyecto
Alt1

Alt2

6,017.40

14,701.03

11,381.77

15,918.93

DETERMINACIN DEL TRANSITO ACTUAL


Aplicativo de la Gua Simplificada Caminos Vecinales- Anlisis Costo Efectividad

1.GENERALIDADES
Nombre del
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA INES,
Proyecto:
DE LA URB. LOS SAUCES; ZONA 1, SUB ZONA 2, DEL DISTRITO DE ATE, LIMA - LIMA"
Departamento:
Lima
Provincia:
Lima
Distrito:
ATE
Zona Geogrfica:
Costa
Horizonte del Proye10 aos
1. DETERMINACION DEL TRANSITO ACTUAL
i) Resumir los conteos de transito a nivel del dia y tipo de vehiculo

Calle Santa Ines


Mes: Mayo
Tipo de Vehculo
Automvil
Camioneta
Camioneta rural (combi)
Microbus
Bus Grande
Camin 2E
Camion 3E

TOTAL

Lunes
265
56
12
10
22
8
11
384

Martes
261
37
15
13
28
8
7
369

Mircoles
191
42
13
11
17
9
10
293

Jueves

Viernes

Sbado

245
55
11
9
21
10
9
360

249
73
15
9
25
16
12
399

246
68
13
8
20
7
10
372

Jueves
274
41
20
10
16
15
14
390

Viernes
246
45
12
9
17
16
21
366

Sbado
224
28
13
7
14
5
6
297

Calle Santa Teresa


Mes: Mayo
Tipo de Vehculo
Automvil
Camioneta
Camioneta rural (combi)
Microbus
Bus Grande
Camin 2E
Camion 3E

TOTAL

Lunes
203
22
6
5
13
11
12
272

Martes
Mircoles
265
310
49
35
11
12
10
3
15
17
10
13
8
7
368
397

Efectividad

ESA Y CALLE SANTA INES,


ATE, LIMA - LIMA"

Resultado del Conteo de Trafico


Tipo de Vehculo
Lunes
468
Automvil
78
Camioneta
18
Camioneta rural (combi)
15
Microbus
35
Bus Grande
19
Camin 2E
23
Camion 3E
TOTAL
656
Moto taxi * CR

Mes: Mayo
Martes
Mircoles
526
501
86
77
26
25
23
14
43
34
18
22
15
17
737
690

Jueves
519
96
31
19
37
25
23
750

N de Vehculos/da
1000
250
200
800
R
o
w

150
600
100
400

Domingo
237
61
7
5
23
7
8
348

1
1

200
50
00
11

22

33

83
14
5
3
21
7
7

Domingo
83
14
5
3
21
7
7
140

488

44

55

66

7
7

Viernes
495
118
27
18
42
32
33
765

Sbado Domingo
470
320
96
75
26
12
15
8
34
44
12
14
16
15
669
488

da
R
o
w
1
1

66

7
7

Tipo de Vehculo

Trfico Vehicular en dos Sentidos


Lunes

Martes Mircoles

Automvil

468

526

501

Camioneta

78

86

77

Camioneta rural (combi

18

26

25

Microbus

15

23

14

Bus Grande

35

43

34

Camin 2E

19

18

22

Camion 3E

23

15

17

656

737

690

TOTAL

o Vehicular en dos Sentidos por Da

TOTAL

IMDS

FC

IMDa

Jueves

Viernes

Sbado Domingo SEMANA

519

495

470

320

3299

471

1.032356

487

96

118

96

75

626

89

1.032356

92

31

27

26

12

165

24

1.032356

24

19

18

15

112

16

1.032356

17

37

42

34

44

269

38

1.032356

40

25

32

12

14

142

20

1.034067

21

23

33

16

15

142

20

1.032356

21

750

765

669

488

4755

679

701

2. ANALISIS DE LA DEMAN
2.1 Demanda Actual
Trfico Actual por Tipo de Vehculo
Tipo de Vehculo
Automvil
Camioneta
Camioneta rural (combi)
Microbus
Bus Grande
Camin 2E
Camion 3E

IMD

IMD Distribuc
in (%)
487
69.38
92
13.16
24
3.47
17
2.36
40
5.66
21
2.99
21
2.99
701
100

2.2 Demanda Proyectada

Donde:

Tn =

Trnsito proyectado al ao en vehculo por

T0 =

Trnsito actual (ao base) en vehculo por d


ao futuro de proyeccin
tasa anual de crecimiento de trn

n=
r=

Tasa de Crecimiento x Regin e

rvp =

1.30

Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacin

rvc =

0.4

Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional

Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto


Tipo de Vehculo

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Trfico Normal

701

731

762

795

829

864

901

Automvil

487

507

529

552

575

600

625

Camioneta

92

96

100

105

109

114

119

Camioneta rural (combi

24

25

26

28

29

30

31

Microbus

17

17

18

19

20

20

21

Bus Grande

40

41

43

45

47

49

51

Camin 2E

21

22

23

24

25

26

27

Camion 3E

21

22

23

24

25

26

27

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"

Trfico Generado por Tipo de P


Tipo de Intervencin% de Trfico
Normal
Mejoramiento

10

Fuente: Gua Metodolgica Simp


Proyeccin de Trfico - Con Proyecto
Tipo de Vehculo
Automvil

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

487

507

529

552

575

600

625

Camioneta

92

96

100

105

109

114

119

Camioneta rural (combi

24

25

26

28

29

30

31

Microbus

17

17

18

19

20

20

21

Bus Grande

40

41

43

45

47

49

51

Camin 2E

21

22

23

24

25

26

27

Camion 3E

21

22

23

24

25

26

27

71

74

77

80

84

87

701

802

836

872

909

948

989

Automvil

51

53

55

58

60

63

Camioneta

10

10

10

11

11

12

Camioneta rural (combi

Microbus

Bus Grande

Trfico Generado
TOTAL

Camin 2E
Camion 3E

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

3
3

3
3

(para vehculos de pasajeros)


(para vehculos de ca

oyecto
Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

940

980

1022

1065

652

680

709

739

124

129

135

140

33

34

35

37

22

23

24

25

53

55

58

60

28

29

31

32

28

29

31

32

10

to
Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

652

680

709

739

124

129

135

140

33

34

35

37

22

23

24

25

53

55

58

60

28

29

31

32

28

29

31

32

91

95

99

103

1031

1075

1121

1169

65

68

71

74

12

13

13

14

3
3

3
3

3
3

3
3

AO

Poblacion beneficiaria directa


Lotes L y M

LOTES
23

HAB X LOTE
4

POBLACION

92
560
652

I.E. (Alumnos9

Poblacion beneficiaria Indirecta


Lotes parque
Lotes D

LOTES
15

23

HAB X LOTE
4
4

POBLACION

60
92
152

Parque

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pob. Total
Pob. Promedio
Tasa Poblac.

CANTIDAD
CANTIDAD DE PROMEDIO DE
LOTES
POBLACION EN
ATE

23

CANTIDAD
TOTAL

92
92

POB. DIRECT.
BENEFICIARIA
652
680
709
739
771
804
838
874
911
950
990
8266
827
4.27%

1622
1691
405.5

(Fuente: INEI)

2015

CARACTERISTICA DE PISTA A INTERVENIR

DESCRIPCIN

Pista (vehicular)
Largo (ml)

Ancho (m)

Area (m2)

CALLE SANTA TERESA

272.00

12

3,264.00

CALLE SANTA INES

196.3

12

2,355.60

468.30

--

5,619.60

TOTAL

Situacin actual

Superficie de rodadura a nivel de


asfalto en mal estado para el acceso
vehicular, con secciones para veredas
y bermas constantes.

525.572
392.014

CARACTERISTICA DE VEREDAS A INTERVENIR


VEREDAS
DESCRIPCIN

Largo (ml)

Ancho (m)

Area (m2)

CALLE SANTA TERESA

528.82

1,586.46

CALLE SANTA INES

360.53

1,081.59

TOTAL

889.35

2,668.05

Situacin actual
Presencia de algunos tramos de
veredas que no cumplen con la
seccion vial y en deficiente estado.

Demanda
Servicio

Descripcion

Servicio 1

Pista

Umedida
M2

Ao 1
2,829.53

Ao 2
2,829.53

Ao 3
2,829.53

Ao 4
2,829.53

Ao 5
2,829.53

Servicio 2

Veredas

M2

2,738.65

2,738.65

2,738.65

2,738.65

2,738.65

Oferta
Servicio

Descripcion

Umedida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Servicio 1

Pista

M2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicio 2

Veredas

M2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balance Oferta - Demanda


Servicio

Descripcion

Servicio 1

Pista

Umedida
M2

Ao 1
-2,829.53

Ao 2
-2,829.53

Ao 3
-2,829.53

Ao 4
-2,829.53

Ao 5
-2,829.53

Servicio 2

Veredas

M2

-2,738.65

-2,738.65

-2,738.65

-2,738.65

-2,738.65

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2,829.53

2,829.53

2,829.53

2,829.53

2,829.53

2,738.65

2,738.65

2,738.65

2,738.65

2,738.65

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

-2,829.53

-2,829.53

-2,829.53

-2,829.53

-2,829.53

-2,738.65

-2,738.65

-2,738.65

-2,738.65

-2,738.65

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 : A PRECIO D


Concepto

Periodos por A
0

A.- Total de Costo del Proyecto

1,090,379.72

COSTO DE INVERSION

1,090,379.72

1,090,379.72

1.- Intangibles
Expediente Tecnico
2.- Obras Civiles
Mano de Obra Calificada

25,961.42
865,380.74
86,538.07

Mano de Obra No Calificada

173,076.15

Insumo de Origen Nacional

605,766.52

3.- Gasto Generales

86,538.07

4.- Utilidades

86,538.07

5.- Supervision deObra

25,961.42

B.- Costo de Operacin y Mantenimiento

8,023.20

8,023.20

8,023.20

0.00

0.00

0.00

8,023.20

8,023.20

8,023.20

8,023.20

8,023.20

8,023.20

Sin Proyecto
Con Proyecto
C.- Costos Incrementales

1,090,379.72

D.- TEA
9%
VAC

1.00

0.92

0.84

0.77

1,090,379.72

7,360.73

6,752.97

6,195.38

1,149,539.77
S/. 59,160.05

COSTO/EFECTIVIDAD

COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 : A PRECI


Concepto

Periodos por A
0

A.- Total de Costo del Proyecto

861,399.97

COSTO DE INVERSION

861,399.97

1.- Intangibles
Expediente Tecnico
2.- Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Insumo de Origen Nacional

20,509.52
683,650.77
68,365.08
4,101.90
478,555.54

3.- Gasto Generales

68,365.08

4.- Utilidades

68,365.08

5.- Supervision deObra

20,509.52

B.- Costo de Operacin y Mantenimiento


Sin Proyecto
Con Proyecto
C.- Costos Incrementales

861,399.97

6,017.40

6,017.40

0.00

0.00

6,017.40
0.00

6,017.40

6,017.40

6,017.40

6,017.40

6,017.40

6,017.40

D.- TEA
9%
VAC

1.00

0.92

0.84

0.77

861,399.97

5,520.55

5,064.72

4,646.54

905,770.02

S/. 44,370.05

COSTO/EFECTIVIDAD

COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 2 : A


Concepto

Periodos por A
0

A.- Total de Costo del Proyecto

1,122,964.28

COSTO DE INVERSION

1,122,964.28

1,122,964.28

1.- Intangibles
Expediente Tecnico
2.- Obras Civiles
Mano de Obra Calificada

26,737.24
891,241.49
89,124.15

Mano de Obra No Calificada

178,248.30

Insumo de Origen Nacional

623,869.04

3.- Gasto Generales

89,124.15

4.- Utilidades

89,124.15

5.- Supervision deObra

26,737.24

B.- Costo de Operacin y Mantenimiento

18,959.23

Sin Proyecto

18,959.23

0.00

0.00

0.00

18,959.23

18,959.23

18,959.23

1,122,964.28

18,959.23

18,959.23

18,959.23

1.00

0.92

0.84

0.77

1,122,964.28

17,393.79

15,957.60

14,640.00

Con Proyecto
C.- Costos Incrementales

18,959.23

D.- TEA
9%
VAC

1,247,068.07

COSTO/EFECTIVIDAD

COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 2


Concepto

Periodos por A
0

A.- Total de Costo del Proyecto

887,141.78

COSTO DE INVERSION

887,141.78

1.- Intangibles
Expediente Tecnico
2.- Obras Civiles
Mano de Obra Calificada

21,122.42
704,080.78
70,408.08

Mano de Obra No Calificada

140,816.16

Insumo de Origen Nacional

492,856.54

3.- Gasto Generales

70,408.08

4.- Utilidades

70,408.08

5.- Supervision deObra

21,122.42

B.- Costo de Operacin y Mantenimiento

14,701.03

14,701.03

0.00

0.00

0.00

14,701.03

14,701.03

14,701.03

14,701.03

14,701.03

14,701.03

Sin Proyecto
Con Proyecto
C.- Costos Incrementales

887,141.78

14,701.03

D.- TEA
9%
VAC

1.00

0.92

0.84

0.77

887,141.78

13,487.18

12,373.56

11,351.89

982,793.94
S/. 95,652.16

DESCRIPCION

ALT 1

ALT 2

Monto de la Inversion Precio Social

861,399.97

887,141.78

Costo de Mantenimiento Rutinario

6,017.40

14,701.03

Costo de Mantenimiento Periodico

11,381.77

15,918.93

905,770.02

982,793.94

1095.25

1188.38

ICE 1 < ICE 2

SI

NO

Sostenible

SI

SI

VAC Social
ICE (S/.x Poblacion Beneficiaria)

COSTO/EFECTIVIDAD

COSTO/EFECTIVIDAD

1,376.74
1,417.88

MICA ALTERNATIVA 1 : A PRECIO DE MERCADO


4

Periodos por Aos


5

10

8,023.20

15,175.68

8,023.20

8,023.20

8,023.20

8,023.20

15,175.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,023.20

15,175.68

8,023.20

8,023.20

8,023.20

8,023.20

15,175.68

8,023.20

15,175.68

8,023.20

8,023.20

8,023.20

8,023.20

15,175.68

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

5,683.84

9,863.15

4,783.97

4,388.96

4,026.57

3,694.10

6,410.37

VAC

1,149,539.77

Beneficiarios

827.00

1390.01

NOMICA ALTERNATIVA 1 : A PRECIO SOCIAL


4

Periodos por Aos


5

10

6,017.40

11,381.77

6,017.40

6,017.40

6,017.40

6,017.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,381.77
0.00

6,017.40

11,381.77

6,017.40

6,017.40

6,017.40

6,017.40

11,381.77

6,017.40

11,381.77

6,017.40

6,017.40

6,017.40

6,017.40

11,381.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

4,262.88

7,397.37

3,587.98

3,291.72

3,019.93

2,770.58

4,807.78

VAC

905,770.02

Beneficio

827.00

1095.25

ECONOMICA ALTERNATIVA 2 : A PRECIO DE MERCADO

Periodos por Aos


5

18,959.23

21,225.25

18,959.23

18,959.23

18,959.23

10

18,959.23

21,225.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,959.23

21,225.25

18,959.23

18,959.23

18,959.23

18,959.23

21,225.25

18,959.23

21,225.25

18,959.23

18,959.23

18,959.23

18,959.23

21,225.25

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

13,431.20

13,794.96

11,304.77

10,371.35

9,515.00

8,729.36

8,965.77

VAC

1,247,068.07

Beneficiarios

827.00

1507.94

ION ECONOMICA ALTERNATIVA 2 : A PRECIO SOCIAL


Periodos por Aos
4
5

10

14,701.03

15,918.93

14,701.03

14,701.03

14,701.03

14,701.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,918.93
0.00

14,701.03

15,918.93

14,701.03

14,701.03

14,701.03

14,701.03

15,918.93

14,701.03

15,918.93

14,701.03

14,701.03

14,701.03

14,701.03

15,918.93

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

10,414.58

10,346.21

8,765.74

8,041.96

7,377.95

6,768.76

6,724.33

VAC

982,793.94

Beneficio

827.00

1188.38

44,370.05

1796.74284

Partida

3.01

codigo

Mitigacion Ambiental

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

Precio con IGV

VIAJE DE CAMION CISTERNA DE 200GL

Viaje

90.00

360.00

424.80

BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales)

Unid

105.00

105.00

123.90

ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS

Glb

2,500.00

2,500.00

2,950.00

PROGRAMA DE CONTINGENCIA

Glb

1,997.84

1,997.84

2,357.45

4,962.84

5,856.15

Cronograma de Metas Fisicas


MESES

METAS

Expediente Tecnico
PAVIMENTOS
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Seguridad y Salud
Movimiento de Tierra
Pavimento flexible
Varios
Medio ambiental
VEREDAS
Veredas y martillos
Demolicin de veredas
SEALIZACION
Sealizacion
Gastos Generales
Utilidades
Supervision de Obra

Total Por Metas

100%

100%

20%

80%

80%

20%

80%

80%

20%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

Costo total de Inversion

Cronograma de Metas Financiera


METAS

MESES
1

Total Por Metas

Expediente Tecnico
PAVIMENTOS
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Seguridad y Salud
Movimiento de Tierra
Pavimento flexible
Varios
Medio ambiental
VEREDAS
Veredas y martillos
Demolicin de veredas
SEALIZACION
Sealizacion
Gastos Generales
Utilidades
Supervision de Obra

25,961.42

Costo total de Inversion

25,961.42

2,093.04

8,372.18

10,465.22

4,695.98

18,783.93

23,479.92

544.87

2,179.48

2,724.35

95,459.16

95,459.16

244,069.60

244,069.60

7,529.51

7,529.51

5,087.80

5,087.80

431,774.32

431,774.32

15,519.08

15,519.08

29,272

29,272

43269.04

86,538.07

43,269.04

43269.04

86,538.07

12,980.71

12,980.71

25,961.42

119,833.39

944,584.91

1,090,379.71

43,269.04

1,090,379.72

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