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CODIGO:
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Proyecto:
CONTRATO N
AO ____________
DESCRIPCIN
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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Pg.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I. HOJA DE DATOS
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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Contratista:
Direccin:
Telfonos / fax:
Actividad Econmica
Representante Legal:
EMPRESA CONTRATISTA
Petrocaribe Venezolana, S.A.
Av. Jos Antonio Anzotegui, km 99. / Campo Petrocaribe.
0282-4222050 / 0282-4222195.
Perforacin de Pozos de Agua.
Cdula de Identidad
Ing. Juan Barreto.
6.913.378
PROYECTO
Proyecto:
Numero de Contrato:
rea:
Fecha de inicio
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Fecha de Culminacin:
II. INTRODUCCION
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REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
2013
2013
2013
2013
2013
NOMBRE Y
APELLIDO
FIRMA
CARGO
FECHA
NOMBRE Y
APELLIDO
REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
Ing.
Juan Barreto
Ing.
T.S.U
Adriana Prez
REVISADO POR
REVISADO POR
FIRMA
CARGO
GTE. GENERAL
PETROCARIBE
GTE.
OPERACIONES
PETROCARIBE
DPTO.
SEGURIDAD Y
SALUD
PETROCARIBE
DELEGADO DE
PREVENCIN
DELEGADO DE
PREVENCIN
FECHA
2013
2013
2013
2013
2013
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finalidad de garantizar la integridad fsica y mental de los trabajadores, proteger los bienes e
instalaciones de la empresa, evitar daos a las propiedades de terceros y al ambiente
durante
el
proyecto:
__________________________________________________________________, numero:
_________________, logrando de esta manera la prevencin de accidentes, enfermedades
profesionales.
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Establecer el compromiso de Petrocaribe Venezolana, S.A en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos sus trabajadores a travs de Polticas Claras, que
garanticen mejores condiciones de trabajo.
Integrar a los Delegados de Prevencin, Comit de Seguridad y Salud Laboral, Servicios
de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Trabajadores y trabajadoras, para la defensa
de mejores condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar, evaluar los Procesos Peligrosos en las diferentes reas de trabajo,
estableciendo mecanismos de control a fin de no afectar el bienestar fsico y mental de
los trabajadores y trabajadoras.
Disear e implementar Programas de adiestramiento acorde a las necesidades de
adiestramiento de cada trabajador y trabajadora de las diferentes reas o departamentos
de este centro de trabajo.
Disear e implementar procesos de inspeccin evaluacin y control de los riesgos
existente.
Desarrollar y mantener Sistemas de Vigilancia epidemiolgica de accidentes y
enfermedades ocupacionales y para la utilizacin del tiempo libre y descanso.
Establecer Normas, Reglas y Procedimientos de Trabajos Seguros y Saludables.
Desarrollar planes de contingencia y atencin de emergencias, motivando y organizado a
los trabajadores y trabajadoras para que participen en brigadas para el control de
emergencias.
VI. ALCANCE.
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Este Plan de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional contempla las normas
y procedimientos que van dirigidos a todo el personal destinado a laborar en los trabajos a
realizarse en:MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y PERFORACIN DE POZOS
PRODUCTORES
DE AGUA para el proyecto: ______________________________
numero: _______________________, quienes debern cumplir con carcter obligatorio el
conjunto de normas y procedimientos de seguridad enunciados en el mismo.
Con el propsito de establecer las medidas de seguridad pertenecientes para as evitar
incidentes o accidentes que puedan afectar al personal, equipos, instalaciones y medio
ambiente.
Este Plan Especfico De Seguridad Y Ambiente Permite Dentro De Su Alcance:
Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica de personal.
Determinar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades.
Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente.
Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos y vehculos para actividades
ms seguras.
Prepara al personal para actuar en caso de emergencia (incendios, accidentes e
incidentes, fugas de gases, etc.)
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PARA LA OBRA.
Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura
organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter productivo
o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y vigilancia en materia de
seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos
humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores.
En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional cuyas
responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de seguridad y salud de
la obra
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
PRESIDENTE
ING. JUAN BARRETO
GERENTE DE
PROYECTO
ING.
JOS FELIX RIBAS
ING. RESIDENTE
COORD. SIAHO
ADRIANA
PREZ
ANZ08002427
INSPECTOR SIAHO
INSPECTOR
AMBIENTE
SUPERVISOR DE
OBRA
PLANIFICADOR
A
JOHANA
ALMEIDA
SUPERVISOR
A.C.C
PERFORADORE
S
OPERADORES
CHOFERES
OBREROS
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PLANIFICADOR:
Verificar con el personal de SIHO-A y supervisores que estn contempladas todas las
acciones preventivas para la realizacin de la actividad.
Asegurar que todo el personal bajo su cargo est calificado y certificado ocupacional
para la labor asignada.
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INSPECTOR DE SIHO-A:
Responsable ante el cliente por la aplicacin del procedimiento y todas las normas
de seguridad y medidas de trabajo seguro.
Inspeccionar frecuentemente el sitio de trabajo para asegurarse que todo y cada uno
de los procedimientos y registro de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene
Ocupacional se encuentren en aplicacin.
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SUPV. LABORAL:
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INSPECTOR
DE
AMBIENTE
PARAMEDICO
PARAMEDICO
CHOFER DE
AMBULANCI
A
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RESPONSABL
E
Ing. Residente o
Supervisor SIHOA
FRECUENCIA
Por Obra. Al inicio
de
actividad con la
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Eleccin del
Delegado(a)
de Prevencin
INPSASEL
delegado de prevencin.
Convocatoria de eleccin del delegado. Eleccin
del Comit Electoral. Postulacin de Delegados.
Eleccin del delegado: llenado de acta de
apertura de mesa, cuaderno de votaciones, acta
de escrutinio.
Registro del Delegado (a) de Prevencin.
Entrega de toda la documentacin del proceso
electoral y planilla de registro del delegado(a)
Trabajadores:
Comit Electoral
Delegado de
Prevencin
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empresa (una
vez ingresado
todo el
personal)
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6. IDENTIFICACIN
ACTIVIDADES.
DE
LOS
PROCESOS
PELIGROSOS
DE
LAS
OBJETIVO:
Disear y establecer un proceso para estimar la magnitud de los riesgos, de las
diversas reas de trabajo con la finalidad de obtener la informacin para poder tomar las
medidas necesarias a fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades
Ocupacionales.
RESPONSABILIDADES:
La Responsabilidad de identificar los procesos peligrosos existentes en las diversas
reas Operacionales es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la
participacin activa de los Comits de Seguridad y Salud laboral
Los procesos peligrosos se originan en la interaccin de los componentes del proceso
de trabajo, la identificacin de estos y la puesta en operacin a travs de las soluciones
o medidas preventivas para la prevencin de Accidentes de Trabajo o Enfermedades
Ocupacionales.
Para la identificacin de los procesos peligrosos en las diversas reas de trabajo, se
procedi a utilizar la metodologa del modelo obrero venezolano, donde se levant un
diagnostico colectivo con la participacin activa de los miembros del Comit de Seguridad
y Salud Laboral, permitiendo tener un primer diagnstico para detectar las condiciones
poder tener una visin clara de los riesgos a los cuales estn expuesto los trabajadores
durante el proceso productivo
METODOLOGA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS
PELIGROSOS:
Para la identificacin de los procesos peligrosos, El Servicio de Seguridad y Salud en
el Trabajo, conjuntamente con el Comit de Seguridad y Salud Laboral trabajaron sobre
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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Baja
Muy Leve
Leve
Moderado
Media
Leve
Moderado
Grave
Alta
Moderado
Grave
Muy Grave
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SEVERIDAD x
PROBABILIDAD
PELIGROSIDAD
PRIORIDAD
Baja x Baja
Muy Leve
Baja
Baja x Mediana
Mediana x Baja
Leve
Media
Baja x Alta
Mediana x Media
Alta x Baja
Moderado
Media Alta
Mediana x Alta
Alta x Media
Grave
Alta
Alta x Alta
Muy Grave
Muy alta
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ACCIN
No se requieren cambios en las medidas
preventivas
Considerarse medidas de prevencin a
mediano plazo
Inversiones para el control de los
riesgos-procesos peligrosos existentes y
revisin de las medidas de prevencin
aplicadas por la empresa
Se deber realizar los controles del
riesgo - proceso peligroso de inmediato,
considerando las inversiones necesarias
No se efectuarn las actividades hasta
tanto no se haya implementa-do el
control del riesgo proceso peligroso.
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Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para minimizar
los efectos que estos puedan causar.
Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del rea de
trabajo y en caso de notar alguna variacin, tomar las medidas correctivas para evitar la
exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin se hace incontrolable se
suspenden las actividades, hasta su correccin.
Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se dispondr
de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere, en el sitio se debe
encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el vehculo de emergencia.
Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a los
riesgos, como sigue:
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Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada
actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado
previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de
charlas diaria.
En caso de trabajos en zonas boscosas donde se sospeche la presencia de insectos,
serpientes u otro tipo de animal se deben tomar medidas especiales, botas caa alta
para el personal, que este utilice camisas manga larga, y se debe podar o limpiar la zona
de trabajo antes de iniciar actividades.
En caso de que un empleado contraiga una enfermedad contagiosa como sarampin,
lechina,
gripe, entre otras, debe ser enviado a su domicilio hasta que est recuperado.
Al personal se le suministrara agua potable fresca en vasos desechables, con la
finalidad que no existan medios de propagacin de enfermedades.
Disponer de instalaciones sanitarias adecuadas para el control de evacuaciones, orina
y otros
lquidos corporales.
Establecer controles en relaciona a la presencia de animales e insectos en el rea de
trabajo.
Ejemplo: eliminacin de desechos, tapar los recipientes con aguas, entre otros.
Disponer de recipientes adecuados e higinicos para el agua potable.
Evitar ingresar a sitios donde se sospeche de la existencia de desechos biolgicos,
alcantarillas, desages, entre otros. Si es necesario entrar se deben utilizar guates de
goma o ltex y en el manejo de lesionados desinfectar cuidadosamente los equipos
involucrados.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS QUMICOS
El personal de supervisin antes de iniciar todo trabajo deber evaluar los ambientes de
trabajo para detectar cualquier emisin de agentes o productos qumicos nocivos para
la salud.
Conocer y tener en el rea las hojas de H.D.S.M (HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DE MATERIALES) informacin de seguridad de materiales.
Realizar o aplicar las tcnicas tendientes a diluir o a eliminar los agentes qumicos
nocivos.
Realizar nuevamente una evaluacin del ambiente de trabajo, para asegurar que ha
sido controlado el agente nocivo o se ha logrado llevarlo a valores permisibles de
exposicin.
Entrenar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de evaluacin, as como de
proteccin personal.
Adiestrar a los trabajadores en general sobre las sustancias de productos y qumicos a
utilizar.
Mantener una supervisin permanente del ambiente de trabajo, a fin de determinar
situaciones peligrosas.
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Se debe brindar Educacin contina, como una inversin de alto rendimiento, amplia
oportunidad de formacin y desarrollo profesional.
Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables y con poca
intervencin individual.
xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia y
autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.
DE
RIESGOS
LOS
OBJETIVO
Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el
Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, Ser
informados, con Carcter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que esta se
va a desarrollar, de la presencia de sustancias toxicas en el rea de trabajo, de los daos
que las mismas puedan causar a su salud, as como los medios o medidas para prevenirlos.
JUSTIFICACIN
Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV,
Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As
como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin.
ALCANCE
La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios, contratados, temporales,
supervisores y gerentes que laboren en la empresa.
RESPONSABILIDAD
Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente,
deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad
que este ejecute. As mismo desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar.
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REFERENCIAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y
Puestos de Trabajo
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT
PROCEDIMIENTO:
El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de la
identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora de la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una obra
determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la Coordinacin de
Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de Riesgo, dejando constancia
en la planilla respectiva.
Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad, mediante la cual
se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la obligatoriedad del uso de
equipos de proteccin personal.
Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original y se
archiva una copia en la carpeta de cada trabajador.
A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a cada
actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos elaborados
previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra y la Coordinacin de
Seguridad Industrial, dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de
charlas diarias.
TIPO DE
NOTIFICACIN DE
RIESGOS
Notificacin de Riesgos
por puesto de trabajo /
instalacin
LUGAR DE
DIVULGACIN
Base de la
Empresa
Obra
RESPONSABLE
Presidente
Ing. Residente o
Supervisor SI/AHO
FRECUENCIA
Inicio de actividades con
la empresa
Inicio de actividades en
la obra
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TIPO DE DIVULGACIN
Charla o Induccin de
Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional.
Publicaciones en cartelera
FRECUENCIA
Inicio de Actividades en la
Empresa
Permanente
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POLTICA DE SEGURIDAD
Petrocaribe Venezolana, S.A, a travs del compromiso de la Presidencia establece como objetivo general en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo, brindar a sus trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar
adecuados, para el desempeo de sus labores, mediante la promocin de prcticas de trabajo seguro, prevencin de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, la evaluacin continua de los trabajos ejecutados y la aplicacin de
medidas de control necesarias que permitan, minimizar los riesgos, preservar la salud fsica y mental, promover el
esparcimiento y recreacin, a travs del desarrollo y ejecucin de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo,
enmarcado en las normativa legal venezolana.
En base a lo anteriormente expuesto se establece:
1. Desarrollar y aplicar una gestin preventiva integral, en todos los niveles de la Organizacin y en cada una de las
actividades realizadas, acorde con la normativa legal vigente.
2. Promover una cultura orientada hacia la promocin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la utilizacin del tiempo libre,
estableciendo medios de informacin y formacin adecuados, involucrando a todos nuestros trabajadores, trabajadoras.
3. Garantizar y mantener los canales de comunicacin, divulgacin y publicacin de la poltica a todos los trabajadores y
trabajadoras de la organizacin y vigilar por su cabal cumplimiento.
4. Investigar y analizar todos los accidentes e incidentes de trabajo en el momento de su ocurrencia con el objeto de
determinar las causas que originaron el evento y establecer un plan de accin, seguimiento y divulgacin de resultados
para evitar la ocurrencia de los mismos.
5. Promover y garantizar el desarrollo de una gestin de administracin de riesgos orientado a preservar el bienestar fsico
y mental de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones y del medio ambiente.
6. Desarrollar e implementar estudios e investigaciones, con la participacin activa de los trabajadores y trabajadoras para
incorporar nuevas tecnologas, mejoras administrativas, productos, procesos o materias primas orientadas al bienestar de la
Salud de los Trabajadores.
7. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de: Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, recreacin y
utilizacin del tiempo libre, capacitacin y habilitacin del personal en materia de seguridad a cada una de los trabajadores y
trabajadoras
8. Desarrollar y divulgar planes de respuesta a emergencias, para mitigar las consecuencias fomentando la participacin de
todos los trabajadores, trabajadoras, organismos externos y comunidades vecinas.
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9. Establecer el monitoreo constante del desempeo de seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales,
implementando las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de las reas de trabajo y de la salud de
los trabajadores y trabajadoras.
10. Hacer extensiva esta poltica corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las empresas contratistas, clientes
y proveedores.
Esta poltica fue revisada y analizada con la participacin, aporte de los Delegados de Prevencin, representante de la
parte patronal, representacin de los trabajadores y trabajadoras de la empresa y la participacin activa de la Presidencia de
la Organizacin.
___________________
Juan Barreto
Presidente
POLTICA DE AMBIENTE
Petrocaribe Venezolana, s.a., es una empresa dedicada a la perforacin, mantenimiento y
equipamiento de pozos de agua, y mantenimiento de operaciones segn los requerimientos del
cliente rigindose bajo las normas y leyes nacionales. En tal sentido y conscientes del potencial
riesgo de impacto al ambiente la poltica de la empresa pretende minimizar los impactos ambientales
negativos al igual que los riesgos al personal. As mismo, vela siempre porque las diferentes
actividades se planifiquen y desarrollen de manera segura y eficiente, tomando en cuenta los riesgos
asociados a cada actividad en particular.
Con el objeto de asegurar la integridad fsica de los trabajadores, proteccin de las instalaciones y
el medio ambiente reduciendo aquellas actividades que impacten al ambiente. Con la meta de
eliminar al 100% el derramamiento de lodo en las reas operaciones realizando programas de
manejo adecuado de los desechos (ripios de perforacin). A travs de programas enfatizados en
materia de ambiente para tomar las acciones correctivas para mejorar la integridad de nuestras
operaciones.
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___________________
Juan Barreto
Presidente
temporales,
supervisores,
RESPONSABILIDAD
Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente,
deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad
que este ejecute. As mismo desarrollara las medidas preventivas a desarrollar.
REFERENCIAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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RIESGOS FISICOS
RIESGOS QUMICOS
RIESGOS BIOLOGICOS
RIESGOS DISERGONOMICOS
RIESGO PSICOSOCIAL
TIPO DE DIVULGACIN
FRECUENCIA
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
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FRECUENCIA
RESPONSABLE
EJECUTOR
Diario
Ingeniero Residente
Ingeniero Residente
Charla de SI/AHO
Diario
Supervisor SI/AHO
Supervisor SI/AHO
Inspeccin SI/AHO
Ocasional
Gerente General
Asesor SI/AHO
Diario
Ingeniero Residente
Trabajadores
Diario
Supervisor SI/AHO
Trabajadores
Diario
Supervisor SI/AHO
Trabajadores
Almacenamiento de equipos,
herramientas y materiales
Orden y limpieza en el rea de
trabajo
Limpieza de termos de agua
Trabajadores
Supervisor SI/AHO
LIMPIEZA
RESPONSABLE
UBICACIN FINAL
Desechos domsticos,
vasos, papel y otros
Diaria, Recoleccin en
bolsas plsticas.
Relleno Sanitario
Cuando se amerite,
recoleccin de malezas,
con maquinaria.
Desechos
vegetal
de
origen
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Desechos Qumicos, de
ser el caso.
Cuando se amerite,
recoleccin en
recipientes adecuados
para su disposicin final
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Tanques de
almacenamiento y/o donde
lo disponga PDVSA
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
DIARIA
SEMANAL
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AL INGRESO O CAMBIO
DE PUESTO DE TRABAJO
MENSUAL
Extintor de Incendio
1er mes
Primeros Auxilios
2 do mes
Ofidios
3 er mes
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LOPCYMAT Art. 56 N 6.
PROCEDIMIENTO:
Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en el rea
donde este trabajara.
Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene experiencia
en los trabajos a realizar.
Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la conveccin petrolera no
necesitan tener experiencia ni estar certificados para realizar los trabajos.
CURSO O TALLER
DE SIHOA
Ing. Residente
Supervisor SIHOA
FECHA DEL
CURSO O TALLER
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CODIGO:
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CODIGO:
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DIRECCIN
TELFONO
FARMACIA
DIRECCIN
TELFONO
FRECUENCIA/PERIDO
Al ingreso
Cada 6 meses
CODIGO:
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Examen de Post-Empleo
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Al finalizar el contrato
PCV-F-SSST-: Examen Mdico
PERODO
RESPONSABLE
Quincenal
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Equipos y Herramientas
Quincenal
Permisos y ART
Quincenal
RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento de este Procedimiento recae sobre el Ingeniero
Residente conjuntamente con el representante del comit de seguridad y salud en el trabajo
PROCEDIMIENTO:
EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son los
encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones.
Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos de
inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el Supervisor
de Seguridad.
Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para cumplir con las
recomendaciones emitidas.
Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas.
La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para realizar una nueva
inspeccin de seguimientos para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y
preparar un nuevo informe.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de herramientas
PCV-F-SSST-031: Planilla de Inspeccin de equipos
CODIGO:
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CODIGO:
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PROCEDIMIENTO:
Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.
Los datos estadsticos de La obra, sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de morbilidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o
relacin directa a las horas hombre de exposicin.
El registro de morbilidad implica todas las enfermedades, accidentes, incidentes u otros
que se registren durante el trabajo.
El registro de morbilidad se archivara junto con las estadsticas de accidentes de la
empresa.
PCV-F-SSST-000: Registro de Horas Hombres trabajadas
ANEXO: Planilla de morbilidad
CODIGO:
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Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los trabajadores: por medio del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe desarrollar e implementar un
sistema de vigilancia permanente donde se considere: jornada de trabajo, horas extras
laboradas, hora de descanso dentro de la jornada, das de descanso obligatorio, das de
descanso obligatorio disfrutados efectivamente, das de descanso convencionales, das
de descanso convencionales disfrutados efectivamente, que garantice la utilizacin del
tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores, como la aplicacin de los planes para
la recreacin y turismo como herramientas para fortalecer la calidad de vida de las
trabajadoras y los trabajadores. El personal solicitado ante el SISDEM es por tiempo
determinado por lo tanto se garantizar el pago de las vacaciones y bono vacacional de
manera fraccionada, es decir, por el tiempo que dure su contrato en la obra. El personal
fijo de la empresa cuenta con el disfrute de vacaciones colectivas al finalizar el ao.
El ingeniero planificador de la obra se encargara de verificar diariamente la entrada de
los obreros y empleados a la obra, la salida de los mismos y contabilizar las horas extras
en caso de que se produzcan. Segn el formato anexo.
El representante laboral debe contabilizar la lista de asistencia de la obra y realizar la
nomina de segn la conveccin colectiva petrolera del ao 2010-2011.
Segn las normativa de trabajo de PDVSA, se tiene:
1. Tiempo de viaje: 3 horas.
2. Jornada de Trabajo: lunes a viernes de 7 am a 3 pm.
3. Con media hora de descanso para almorzar.
Horas de descanso dentro de la jornada laboral: Todos los trabajadores y trabajadoras,
gozaran de una (01) hora por motivo de almuerzo y descanso dentro de su jornada laboral.
Das de descanso obligatorio: Todos los trabajadores y trabajadoras., disfrutaran de 2 das de
descanso obligatorio necesario para su recreacin y turismo.
Beneficios: Todos los beneficios establecidos por la Ley orgnica de los trabajadores y
trabajadoras (LOTTT) y/o conveccin petrolera segn sea el caso.
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
CONTROL DE RIESGO.
DE
PELIGROS,
EVALUACIN
CODIGO:
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CODIGO:
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Y/O
OBJETIVO
Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de emanadas de los
Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de
las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y
trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra , realizada por
la empresa.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo,
conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENCIAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
PROCEDIMIENTO:
El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los encargados
de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en campo de trabajo, en la
identificacin de peligros/ riesgos asociados a los cambios detectados para realizar los
cambios. Estos cambios pueden ser los siguientes:
1. Se usarn nuevas herramientas, diferentes tcnicas u otro procedimiento para
realizar el trabajo
2. Cuando se requieren tareas adicionales
3. El rea de trabajo presenta condiciones diferentes a las contempladas en el
procedimiento de trabajo y en este anlisis de riesgos
4. Las condiciones del proceso generan riesgos adicionales a los indicados en este
anlisis de riesgo
5. Existen condiciones atmosfricas adversas (ej.: fuertes vientos, lluvias, tormenta
elctrica)
Una vez que se revisan los Anlisis de Riesgo, el Supervisor de Seguridad jerarquiza los
puntos de inconformidad sobre las tareas adicionales que no estn contemplada en el
ART, conjuntamente con el supervisor del servicio, quien preparan las recomendaciones.
CODIGO:
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Una vez realizadas las recomendaciones se realiza el seguimiento para que realice los
correctivos de acuerdo al cronograma aprobado.
Se notifica a la coordinacin de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional
sobre los correctivos y acciones tomadas, quien gira instrucciones al supervisor de
seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
CODIGO:
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CODIGO:
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ALCANCE
Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos
como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones del Plan Especifico,
procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente, Ingeniero Residente e
Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar constancia de dicha
divulgacin.
REFERENCIAS:
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos
De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO:
El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de elaborar,
mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se ejecutaran en las obras y
servicios que presta la empresa.
Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica en
forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la empresa sigue
con motivo de garantizar el trabajo, el bienestar de sus trabajadores, la proteccin de sus
equipos y del medio ambiente.
En la obra o servicio es responsabilidad del supervisor de campo conjuntamente con el
supervisor de seguridad en la charla de 5 a 15 minutos explicar los tpicos importantes
de los procedimientos a fin de reforzar el conocimiento de los trabajadores, dejando
constancia en las planillas de charlas diarias.
Durante la divulgacin de los procedimientos se debe tomar nota de las ideas que salen
del
grupo de trabajo, con la intencin de modificarlos y adaptarlos a la experiencia de campo.
Esto permitir mantener actualizados los manuales.
Para cada obra o servicio se deben elaborar los procedimientos de trabajo los cuales
deben permanecer en la obra, previa divulgacin de los mismos entre los trabajadores.
Cuando se trate de equipos nuevos se bebe entregar al operador del mismo el copia del
manual de operaciones del fabricante, dejando constancia escrita; el original debe
permanecer en el patio de la empresa siempre a disposicin de los interesados.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
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FRECUENCIA
RESPONSABLE
Diaria
Ing. Residente
Sup. SIHOA
Diaria
Sup. SIHOA
Divulgacin de Procedimientos
Al ingresar
Bimensual
Ing. Residente
Sup. SIHOA
Ing. Residente
Sup. SIHOA
Mensual
CODIGO:
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La responsabilidad del manejo del cambio, est en la Junta Directiva de la Empresa, quien
es la persona que autoriza los cambios.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo
PROCEDIMIENTO:
Todo el personal que encuentre las razones sustentables, para generar un cambio en el
campo operativo y tecnolgico, as como en la organizacin de la empresa,
especficamente en los cargos de personal, debe elaborar un informe de justificacin y
proposicin del cambio, y tramitarlo por intermedio del supervisor, ante la Junta Directiva
de la Empresa, quien autoriza el Cambio.
Posteriormente de presentarse la propuesta del Cambio, la Junta Directiva, realizar una
reunin con el personal involucrado en el proceso del Cambio, para estudiar la
factibilidad del mismo, y elaborar el Cronograma de proceso del cambio.
Posteriormente se elabora el cronograma del proceso del cambio, as como los recursos
necesarios para el mismo.
Dicho cambio debe beneficiar a la empresa en lo operativo y en el funcionamiento
organizacional.
Una vez se produzca el cambio, se debe dar a conocer a todo el personal mediante
induccin, siendo responsabilidad de quien proyecta el cambio.
Sealar e informar las caractersticas y aplicaciones tcnico-operacional y administrativa
a travs de adiestramiento.
Indicar el tiempo que durar dicho cambio, si es temporal o permanente.
Se debe registrar y codificar dicho cambio, para el control de la calidad.
Si dicho cambio tiene influencia hacia el cliente, debe notificarse del mismo a los clientes,
a fin de cumplir con las necesidades del mismo.
PCV-F-SSST-: Constancia de Manejo de Cambio
CODIGO:
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NECESIDA
D DEL
CAMBIO
NOTIFICAC
ION AL
REPRESEN
TANTE A
LA
EMPRESA
EXPOSICIO
N MOTIVO
DEL
NOTIFICACCAMBIO
ION AL
BUSQUEDA
ENTE
E
CONTRATA
INCORPOR
NTE
ACION DEL
GERENCIA
CAMBIO
DE S.I.
CODIGO:
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ALCANCE
Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra
RESPONSABILDADES
La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de
accidente Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SIHOA,
Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de
Seguridad y Salud Laboral.
REFERENCIAS:
COVENIN 474:97: Registro, Clasificacin y Estadstica de Lesiones de Trabajo.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de
Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a
PDVSA Casa Matriz.
LOT: Ley Orgnica de Trabajo, Articulo 73, 19
INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales
PROCEDIMIENTO
Al suscitarse un accidente o incidente es importante tomar las siguientes medidas para
garantizar su notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidentes e incidentes y
enfermedades ocupacionales y as evitar se repeticin.
Si el accidente trae como consecuencias lesionadas, en primer lugar es necesario
prestarle los primeros auxilios y hacer lo que est al alcance del personal, para reducir
los efectos.
Activar el plan de emergencia para los casos de accidentes con lesionados o
consecuencias potenciales pertenecientes a la empresa.
No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos que
las mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
Para iniciar el procedimiento de investigacin se debe tomar en cuenta los siguientes
conceptos: Incidentes: Cuando el lesionado posterior a la atencin de urgencia se
incorpora de inmediato a su labor; Accidente Leve: Cuando el lesionado no requiere de
hospitalizacin y se incorpora a la obra o servicio en un lapso menor de dos das de su
ocurrencia; Accidente Grave: Cuando el lesionado es hospitalizado y se incorpora a la
obra en lapsos mayores de dos das.
Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la inmediata
aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse en un lapso no mayor
a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.
NOTIFICACIN INSTITUCIONES PBLICAS:
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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CODIGO:
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N de Kilmetros Recorridos
NDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB)
Cifra que indica la relacin entre el nmero total de lesiones (lesiones con tiempo perdido
y trabajo regular) y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones por milln de
horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula:
ndice de Frecuencia = N total de Lesiones X 1.000.000
Bruta N de Horas Hombres Exposicin
NDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN)
Cifra que indica la relacin entre el nmero de lesiones de trabajo con tiempo perdido y las
horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones incapacitantes por milln de horas
trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula:
ndice de Frecuencia = N de Lesiones Incapacitantes X 1.000.000
Neta N de Horas Hombres Exposicin
NDICE DE SEVERIDAD (SEV)
Cifra que indica la relacin entre el nmero de das cargados por lesiones de trabajo con
tiempo perdido (das efectivos de tiempo perdido ms das cargados por incapacidad total) y
las horas hombre de exposicin (nmero de das cargados por milln de horas trabajadas); la
cual viene expresada por la siguiente frmula:
ndice de Severidad = N Total de Das Cargados X 1.000.000
N de Horas Hombres Exposicin
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AO
2007
2005
VEHICULO
AMBULANCIA
TERIOS
MODELO
2007
TERIOS
TIPO
PANEL
SPORT WAGON
PLACA
46I-ABM
BBL-75N
CODIGO:
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03
04
06
07
08
09
10
11
2008
2002
1997
2001
2001
1993
2009
2006
RENAULT
TRAIL BLAZER
LUV. DOB. CABINA
HILUX GRIS
HILUX NARANJA
LARIAT
SILVERADO LS
FORD 350 4 X 2
12
2011
FORD 350 4 X 2
13
2006
15
16
1982
1981
17
1997
18
19
1952
1977
20
1975
21
22
23
1985
1977
24
FREIGHTLINER
MERCEDES
PLUMA BLANCA
PLUMA CHUTO ROJO
CHUTO
BLANCO
FORD
7000
TALADRO PETROCARIBE 2
TALADRO PETROCARIBE 7
BATEA
AMARILLA
IMPORTADA
BATEA CON TANQUE
BATEA ROJA
BATEA COMPRESOR
BOMBA
RECIPROCANTE
6x6 WILSON SNAYDER
KANGOO
TRAILBLAZER
LUV. DOB. CAB
HILUX 4 X 2
HILUX 4 X 2
LARIAT
2009
F-350 4 x 2
FURGON
SPORT WAGON
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PLATAFORMA
PLATAFORMA
CON CASILLA
73M-ABU
BBA-86K
25P-SAA
09ABAR
40L-BAJ
310-XJV
A12AM4D
10B-KAN
CAMION M 2
PLATAFORMA
69M-BAM
1754
1981
PLATAFORMA
PLATAFORMA
A14ANEB
S/PLACA
CAMION
CHUTO
61H-BAC
D 318
DR-2084CJ
PERFORADOR
PERFORADOR
BAP-864
84B-BAR
BATEA
A39BP2A
2011
C-200
BATEA
BOMBA DE
LODO
COMPRESOR DE AIRE N 1
375H SULLAIR
REMOLQUE
26
COMPRESOR DE AIRE N 2
GENERADOR ELECTRICO 25
KVA
GENERADOR ELECTRICO 10
KVA. DOMOSA
375H
REMOLQUE
28
29
30
31
32
GENERADOR
ELECTRICO
MOTOR JOHN DEERE
A58A08B
SIN PLACA
1985
1977
25
27
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S/M 7329076
46-65-10MD
S/M 5431370
S/M
T04045T47338
2
93J-ABP
S/N 11693
S/C
20090225004
9
S/G
706000769
S/G
0706/000111
S/G 52141090
CODIGO:
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Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los materiales, equipos y
servicios adquiridos por la contratista para la consecucin de la obra.
ALCANCE
Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la calidad como el
programa de fabricacin que constituye el servicio. En este procedimiento se involucran las
reas de calidad, procura y Gerencia de Administracin.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente de la
empresa, conjuntamente con los supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE MATERIALES
1. Requisiciones de Compra.
Descripcin de los materiales, equipos o servicios requeridos.
Cantidades
Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables)
Especificaciones tcnicas y de diseo
Registros de empaque y embalaje
Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y envo
Normativa aplicable
Lugar y tiempos de entrega (parciales y/o totales)
rea o departamento usuario final
Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el servicio
2. rdenes de compra
Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las Requisiciones de
compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores, trasladando la informacin
incluida en las requisiciones de compra. Adicionalmente se debe incluir o solicitar
contractualmente lo siguiente:
3. Programa de procura de la contratista.
El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de procura que
incluya al menos lo siguiente:
CODIGO:
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PLAN DE MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS
INSPECCIN
DE
MQUINAS,
EQUIPOS
OBJETIVO
Este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un plan documentado para
el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de trabajo, equipos y
unidades de transporte.
ALCANCE
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que
realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias, equipos y herramientas.
RESPONSABILIDAD
Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y mejorar la efectividad
del plan.
Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los
mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos.
Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de mantenimiento
y emitir sugerencias en los casos necesarios.
Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o equipo,
antes o durante la ejecucin de un servicio.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
CODIGO:
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PROCEDIMIENTO
Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez repotenciado o
revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha de vida, diseada para
tal fin segn las caractersticas del equipo.
Los mantenimientos preventivos se realizaran de acuerdo a las caractersticas del
equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores y como medio eficaz para
evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los riesgos propios de la actividad, la
Presidencia de la Empresa se compromete a mantener durante el tiempo que dure la
obra contratada, un mecnico en la base y una unidad dotada de un stop mnimo de
repuestos, herramientas, combustible y lubricantes.
Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente despus
de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o cualquier
persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa.
Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la
actividad, a fin de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo
contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de
reparacin.
Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de notificar al
Ing. Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad.
Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y equipos
que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones preventivas antes de
iniciar las actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal estado, o
notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.
PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y PORTTILES
El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales diarias a las
herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que presente alguna
situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica, no se llevara formato.
El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones mensuales
a las principales herramientas y equipos porttiles que se hayan incorporado a la
actividad, cumpliendo con los correctivos en los casos necesarios.
PLAN DE MANTENIMIENTO
Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las maquinas, es
decir, cambio de aceites y filtros.
Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as como el
aceite de motor, hidrulico y valvulina.
CODIGO:
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PLAN DE INSTALACIN:
Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de
Mantenimiento los repuestos requeridos.
El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los repuestos as
como el presupuesto respectivo.
Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de
Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega.
Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo y es
entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo.
PLAN DE INSPECCIN
Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el Ingeniero Residente,
Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas existentes.
Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones encontradas y las
Recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable de su
ejecucin.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP.
PCV-F-SSST-: Planilla de inspeccin Equipos Especiales
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ingeniero Residente,
Supervisor SIHOA conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional, de la empresa.
SELECCIN DE TRANSPORTE.
El transporte del personal se har en camioneta cerrada preferiblemente o dado el caso en
camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos, considerando en todo
momento la seguridad y confort, adems del perfecto funcionamiento mecnico, para el
traslado de los trabajadores. El mismo ser sub contratado. El personal tcnico y supervisor
se transportar en camionetas propias de la empresa.
PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS
Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma correcta y segura,
cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe:
Planear la ruta por adelantado.
Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera.
Manejar segn los lmites de velocidad indicados.
Mantener la calma y el control en todo momento.
Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima.
No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos.
Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo.
No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA
Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los
vehculos.
Los lquidos combustibles deben ser transportados en contenedores normalizados,
prohibindose el uso de envases de vidrio. Dichos contenedores cuentan con normas
de fabricacin, son metlicos, con pico vertedor y cierres especiales para evitar
prdidas.
Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del remolque
debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco. Las cargas no
deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo.
Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar cadas,
desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o daar la
cabina o caja de carga.
En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo
establecida por el fabricante.
CODIGO:
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHCULOS Y CAMIONES
(MOTORES DE GASOLINA)
N
1.-
2.-
3.-
DRESCRIPCION
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
C. AMERITE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
1.4 Valvulina
1.5 Sistema de Frenos
1.6 Correas
1.7 Bujas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
SISTEMA ELCTRICO
3.1 Cambio de Batera
3.2 Cambio de Bornes
3.3 Suministro de Agua Destilada (Batera)
3.4 Sistema de Luces
NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se
encuentran trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su
mxima operatividad
TIPO DE
MANTENIMIENTO
PERODO
Revisin Visual
Diario
Revisin General
Mensual
RESPONSABLE
Ing Residente / Supervisor
SIHOA
Ing Residente /Supervisor
SIHOA
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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El equipo no debe ser maltratado, tirado, sufrir cadas o usados como apoyos u otros
usos distintos para lo cual fue diseado.
No debe ser expuesto permanentemente a la luz solar (en el caso de la mala prctica
de colocarlos en la consola trasera de un vehculo).
Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar en lugar
fresco y seco).
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de usar los
lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos de soldaduras.
PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL
E.P.P
FRECUENCIA DOTACION
Casco
Botas de Seguridad
Lentes de Seguridad
Protectores Auditivos
Guantes de Carnaza
Guantes de Tela
Mascarilla Respiratoria
CODIGO:
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CODIGO:
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Evento catastrfico.
Evento cuya ocurrencia genera consecuencias de gran magnitud en trminos de daos
humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de propiedad de una
instalacin industrial determinada.
Emergencia
Es una serie de circunstancias que se presentan en una forma repentina e imprevista, las
cuales demandan accin inmediata.
Contingencia
Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o prdidas de vidas
y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir
la ayuda de recursos externos de la empresa (bomberos municipales, Proteccin Civil, otros.)
Instalacin
Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo equipos o
maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes Asociados al funcionamiento de dicha
infraestructura.
Plan de Emergencia / Contingencia
Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una organizacin definida, que
permite guiar las acciones para el control y dominio de una emergencia, contingencia o
evento catastrfico y la minimizacin de las posibles prdidas.
Centro de Control de Emergencias.
rea destinada por la organizacin como centro de coordinacin de respuesta ante
emergencia.
DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES:
PRESIDENTE DE LA EMPRESA
Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas.
Recibe la informacin del Ingeniero Residente.
Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA.
Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio.
Establece los correctivos a tomar
INGENIERO RESIDENTE
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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EN CASO DE LESIONADO
Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un trabajador, se proceder de
la siguiente manera:
La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del peligro.
El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas para el cese
del estado de peligro.
El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades asociadas al
peligro.
El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia, cuidando
de no agravar las lesiones.
Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta la Clnica
o Centro mdico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal fin en el sitio de
trabajo.
El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa y le informa
sobre la emergencia y la gravedad del lesionado.
El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de PDVSA y
avisa sobre la emergencia.
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor SIHOA.
El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y
recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial del servicio
para iniciar las investigaciones sobre el accidente.
CODIGO:
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CODIGO:
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El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.
EN CASO DE ACCIDENTE DE TRNSITO
Al producirse un accidente de trnsito se proceder como se indica a continuacin:
De haber lesionados o heridos proceder a su inmediato traslado al centro asistencial
ms cercano.
El conductor implicado o su acompaante dar aviso a Vigilancia de Trnsito. De igual
manera se comunicaran con la oficina de la empresa en Barinas y al igual que con el
Ingeniero Residente del servicio.
El Conductor involucrado proceder a llenar el reporte de Accidente de Trnsito.
El Ingeniero Residente solicita a la Administracin, hacer la notificacin a la compaa
de Seguros.
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA
El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y
recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar
las investigaciones sobre el accidente.
El Supervisor SIHOA de DISOCA participa como representante de la empresa en las
investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable de dictar las
instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento.
El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento de dichas instrucciones.
El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.
CODIGO:
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CODIGO:
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RESPONSABILIDADES
Son todas las personas trabajadoras de la empresa que tengan la necesidad de afrontar
cualquier control y mitigacin de emergencia que se presente dentro de las instalaciones
donde la empresa ejecute sus trabajos.
La Presidencia para el control del sistema de emergencia dispondr de los siguientes
recursos:
Extintor (P.Q.S)
Botiqun de primeros auxilios.
Vehculo de transporte de emergencia (permanente para el traslado del lesionado).
Telfonos celulares
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y MITIGACION ANTES
Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones
inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de
accidentes.
Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar
emergencias.
Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin
donde se realice el trabajo.
DURANTE
El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor
de SIHOA quien notificar lo sucedido al Ingeniero Residente, y pondr en marcha el
Plan de Contingencia PRE-establecido.
Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en cuestin, acatar y
aplicar las medidas plasmadas en el presente texto.
El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la necesidad o no de
trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el trabajador requiera atencin
mdica especializada, el Supervisor SIHOA dispondr el adecuado traslado del
lesionado en forma inmediata.
Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de extintores
manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no.
DESPUS
Si es posible se restablecern las actividades a su normalidad.
Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata, una vez
culminado ste, se realizar entrega a la organizacin contratante.
Se realizar una evaluacin de lo acontecido.
CODIGO:
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OBJETIVOS
Este plan de desalojo tiene como objetivo fundamental informar al personal sobre las
medidas a seguir en casos de emergencia.
RESPONSABILIDADES
El cumplimiento de este plan es responsabilidad del Ingeniero Residente, Supervisor de
Seguridad y todo aquel que interviene de una u otra forma en las actividades de la Obra.PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DEL AREA O INSTALACIN
Las salidas de emergencia de la Instalacin se darn a conocer a los trabajadores
en la induccin y por periodos constantes en las charlas.
En el procedimiento de desalojo general a seguir en una instalacin es:
Se detecta la emergencia inmediatamente se notifica al Supervisor.
Supervisor verifica la magnitud de la emergencia.
Si tiene que bajar de un nivel superior, hgalo con la mayor seguridad.
Mantenga la serenidad. No corra, no grite, ni produzca ruidos innecesarios.
Dejar el equipo de trabajo en el rea.
Dirigirse mediante las vas de escape al rea segura indicada por el Supervisor de
Seguridad Industrial.
Dirigirse directamente al rea de concentracin, asignada por el Supervisor de
Seguridad.
Ubicarse donde los supervisores lo pueda ver.
Seguir las instrucciones del grupo de control de emergencias.
Evite aglomeraciones y no se devuelva a buscar alguna pertenencia.
MEDIOS DE ALERTA
Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el estado de alerta,
ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo.
El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto con el
Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero Inspector, con la Asesora
del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el desalojo de las instalaciones.
Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido por el
Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente.
Sonidos (pito) de Emergencia:
1 sonidos Corto....Indica que el personal debe estar alerta.
1 Sonido Largo.Desalojo de la instalacin.
2 sonidos largos consecutivosIndica precaucin debido a un incendio en un rea de
la obra.
CODIGO:
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Nota: las alarmas o sonidos sern emitidos por un pito, que ser suministrado al ingeniero
residente, personal SIOHA y brigada de emergencia.
ACCIONES A SEGUIR DESPUES DE ESCUCHAR UNA SEAL DE ALERTA
Mantenga la calma, no se mueva del sitio donde se encuentra, en caso de no ser
necesario y espere instrucciones.
No hagan comentarios, que pueden crear confusin y pnico.
Colabore con el grupo de control de emergencias y siga sus indicaciones.
Detenga los equipos y si es posible apguelas y espere instrucciones.
En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y sin crear
pnico, NO GRITE.
Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase atento a las
instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no autorizado.
Ayude a las personas que lo necesiten.
MEDIOS DE COMUNICACIN
Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad o deseada es importante
tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se puede recurrir, por esta razn
a continuacin se presenta algunos de los nmeros a los que hay que recurrir.
Medios de Comunicacin: telfonos celulares.
TELFONOS EN CASO DE EMERGENCIA.
RESPONSABILIDA
TELFONO
D
0416- 6821393
CARGO
Gte. Operaciones
EMPRESA
Petrocaribe Venezolana, S.A.
Relaciones Laborales
0416- 6820406
Coordinador SIOHA
0426- 4853460
Oficina
0282- 4222050
CARGO
RESPONSABILIDAD
BOMBEROS, ANACO
TELFONO
EMPRESA
0282- 4222962
0282- 4240034
P.T.J., ANACO
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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0282- 4221212
SIMULACROS
La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin del servicio es
esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante cualquier situacin de emergencia
que se presente.
Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros de desalojo y
respuestas ante emergencias para las reas donde se desarrollar el trabajo.
Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con los planes de
emergencia o de reaccin que tienen las distintas instalaciones de PDVSA, cercanas o de
influencia a las reas de trabajo, en este sentido tenemos:
Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los simulacros con los
Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar nuestros planes de emergencia
para con los establecidos para estas operaciones.
PROGRAMA DE SIMULACRO
REA DE TRABAJO
TIPO DE SIMULACRO
INGENIERO RESIDENTE /
SUPERVISOR SIOHA
RESPONSABLE
Ingeniero Residente /
Supervisor SIOHA
Ingeniero Residente /
Supervisor SIOHA
Ingeniero Residente /
Supervisor SIOHA
Ingeniero Residente /
Supervisor SIOHA
Ingeniero Residente /
Supervisor SIOHA
Ingeniero Residente /
Supervisor SIOHA
Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones donde se van a ejecutar las actividades, por lo cual el tipo
de simulacro puede variar, con previa notificacin a PDVSA.
CONTROL DE EMERGENCIA
OBJETIVO
Este procedimiento aplica en la obra realizadas por la PETROCARIBE VENEZOLANA,
S.A. en todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren
en el rea de GUARICO.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A. en la
obra.
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades del entrenamiento del personal en el Plan y Control de Emergencia
y Contingencias, recae en todo el Directiva, Ingeniero y Supervisores de la empresa.
REFERENCIAS:
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales COVENIN 2226-90: Gua para la elaboracin de planes para el
control de emergencias COVENIN 3478-99: Socorrismo en las empresas.
SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
LOPCYMAT Art. 40 N 13
COVENIN 6:8-004 Gua Para La Realizacin De Simulacros
PROGRAMA DE CAPACAITACION
CAPACITACIN Y DIVULGACIN
FRECUENCIA
INDICAR LAS RUTAS DE ESCAPE EN CASO
DE EMERGENCIA
SEALIZACIN DE LAS RUTAS DE ESCAPE.
Quincenal
Al inicio de la obra.
Bimensual
Diario
Mensual
Mensual
Mensual
DIVULGACIN DE ACCIDENTE.
Mensual
COMO NOTIFICAR
INPSASEL.
LOS
ACCIDENTES
AL
Mensual
RESPONSABLE
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
OBJETIVO
Cumplir con el presupuesto asignado para la obra, para el buen desempeo de la seguridad
industrial, ambiente e higiene ocupacional, en cada una de las asignaciones pautada,
garantizando el cumplimiento del mismo.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a la Directiva de la Empresa, en la realizacin de la obra.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Coordinacin de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar registro de
todas las asignaciones pautadas en el programa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO:
Se presenta un cuadro aproximado de lo que la empresa espera invertir en el rea de
Seguridad, higiene ocupacional y Ambiente, tomando en cuenta que va a depender
especficamente de las necesidades que se detecten en campo de trabajo.
PROGRAMA DE ASIGNACIN DE PRESUPUESTO
Porcentaje designado 5 %
Distribucin Del Monto Designado
Supervisor de Seguridad y Paramdico
Cursos de Formacin y Capacitacin
Vehculo de Emergencia.
Dotacin de Equipos de Proteccin Personal
Botiqun de Primeros Auxilios.
Exmenes Mdicos Pre y Post empleo
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehculos, Herramientas, Equipos y
Maquinarias.
Instalaciones adecuadas de Saneamiento Bsico.
Programa de Simulacros.
Instalaciones adecuadas para mantener el Orden y Limpieza.
Medios de informacin de Seguridad Industrial.
TOTAL
%
0.5
0,5
0.5
1
0,2
0,5
1
0,2
0,25
0,2
0,25
5%
CODIGO:
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La empresa no maneja ningn tipo de desecho radiactivo por lo cual este punto
no aplica al desarrollo del plan de seguridad.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
OBJETIVO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer, mediante su aplicacin el manejo de
materiales radiactivos con la finalidad de proteger la salud del personal y el medio ambiente
de trabajo.
ALCANCE
El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin
donde se ejecute la obra y/o servicio.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing
Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO
El supervisor de la obra debe elaborar (asesorado por el inspector SIAHO) el Anlisis
de Riesgos correspondientes identificando los Riesgos existentes en el rea y las
fuentes radiactivas, sealando las acciones de prevencin y control.
El supervisor de obra inspeccionar visualmente el rea donde se realizan las labores.
Se acordonar un rea donde se encuentre las fuentes radiactivas.
Garantizar vigilancia radiolgica continua en el entorno y reas de operacin y en caso
de que se detecten niveles de radiacin en dosis superiores a las establecidas tomar
una o varias de las medidas siguiente: aumentar la distancia entre el publico y la
fuentes de radiaciones ionizantes, colocar o aumentar el blindaje protector, reducir la
actividad del radio nucledo o la energa del equipo.
Almacenar el material radiactivo de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Etiquetar y rotular el embalaje.
b) Mantener la fuente radiactiva en el interior del blindaje.
c) Identificar y sealizar el lugar de almacenamiento y garantizar vigilancia fsica y
radiolgica.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
DEFINICIONES
Radiaciones ionizantes
Las radiaciones ionizantes, entran en interaccin con la materia, colisionando con los
tomos que la constituyen, al atravesar su ambiente atmico. Los efectos que se pueden
producir son: IONIZACIN y la EXCITACIN.
Ionizacin.
Ocurre cuando hay energa suficiente para romper enlaces qumicos, sacando el electrn
de la nube, quedando este libre con carga negativa, de esta forma el tomo queda cargado
positivamente y as se forma lo que se llama par inico.
Excitacin.
Ocurre cuando un electrn salta de una rbita nivel de energa superior, para despus
volver a su rbita, emitiendo energa en el transcurso del proceso en forma de radiacin
electromagntica.
Fuentes de radiaciones ionizantes
Naturales: Radiacin Csmica 0.35 mSv, Radiacin del propio planeta 1.64 mSv,
Cosmognicos 0.015 mSv, Elementos radiactivos del cuerpo humano 0.36 mSv. TOTAL:
2.4 mSv/ao.
Artificiales: Precipitaciones radiactivas 0.02mSv, Exmenes Mdicos 0.06 mSv, TV,
viajes areos, etc. 0.02 mSv, Centrles nucleares 0.00003 mSv. TOTAL: 0.10 mSv/ao.
Tipos de radiaciones ionizantes
Radiacin Alfa: Son poco penetrantes, se detienen con dos o tres centmetros de aire
o una delgada hoja de papel. No producen problemas de exposicin como radiacin
externa, pero representan alto riesgo como contaminacin interna. (va digestiva,
respiratoria y cutnea)
Radiacin Beta: Su capacidad de penetracin es mayor que las partculas Alfa, se
necesitan algunas decenas de metros de aire o algunos milmetros de aluminio para
detenerlas. No representan problemas graves de radiacin externa, pero s representan
riesgo como contaminacin interna.
Radiacin Gamma: Tiene gran poder de penetracin, los mejores blindajes son los de
plomo y hormign. Son de alto riesgo como fuente externa.
Neutrones: Son muy penetrantes, pueden ser detenidos por hidrgeno o materiales
que contengan parafina slida, acrlico, etc.
Rayos x: son los que se utilizan en medicina, industria e investigacin.
Fuentes Radiactivas.
Las fuentes radiactivas se clasifican en:
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Fuentes selladas: Se entender por fuentes selladas, a todo material radiactivo que se
encuentre confinado en un recipiente slido, inoxidable, consistente y estanco, que
impida la fuga del material radiactivo.
Fuentes abiertas: Se entender por fuente abierta, a todo material radiactivo, que
puede pasar a formar parte del medio ambiente con gran facilidad.
CMO EVITAR LOS RIESGOS SI SE ENCUENTRA CON UNA FUENTE DE
RADIACIONES IONIZANTES
Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario que usted
adopte las siguientes Tcnicas.
Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva. "Mientras
menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es la dosis recibida"
Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor
distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida".
Blindaje: Cuando se interpone un material barrera que absorba frene las
radiaciones ionizantes, entre la fuente emisora, menor ser la dosis recibida.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CARTA COMPROMISO
Fecha de emisin: ____________________________
Yo, titular de la cdula de identidad Representante legal de la Empresa C.A, por medio de la
presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construccin y validacin del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con
todos los requisitos exigidos en los artculos 61 de la Ley Orgnica de Prevencin,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los artculos 80, 81 y 82 de su
Reglamento Parcial y su Norma Tcnica, me comprometo a asumir los siguientes
Compromisos:
1.- Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
2.- Adoptar y desarrollar nuevas tecnologas compatibles al medio ambiente y la mejora
continua de las condiciones de trabajo.
3.- Proporcionar educacin e informacin terica y prctica, suficiente, adecuada y en forma
4.- peridica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
5.- Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los
aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los
trabajadores.
6.- Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la poltica, normas y
resultados en los aspectos de prevencin, facilitando, fomentando la coordinacin y
participacin de las trabajadoras y los trabajadores. Evaluar de forma peridica los
puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad, higiene, ergonoma y
psicologa, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y efecto de
mejorar los mtodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas.
7.- Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas,
subcontratistas o intermediarias, condiciones ptimas de seguridad y salud en el trabajo.
8.- Establecer programas para la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo
social para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores.
9.- Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y
Seguridad Laborales.
10.- Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de
Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley
Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento
Parcial.
_________________________________________________________________________
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
OBJETIVO
Verificar y garantizar que las Empresas que se sub.-contratan cumplan con los requisitos
mnimos se Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para el control de riesgos
que se involucran en la realizacin de la obra y/o servicio contratado, unificando los criterios
en materia de seguridad entre. Empresa Sub- contratista y PDVSA.
ALCANCE
Este procedimiento rige para la contratacin de cualquier Empresa legalmente establecida,
en todo el Territorio Nacional para ejecutar trabajos y servicios.
RESPONSABILIDAD
El responsable del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente y el Gerente, con
la asesora del Coordinador SIHOA quien tenga la necesidad de subcontratar algn equipo o
servicio, debiendo reportar a la Junta Directiva los resultados al respecto. As mismo se
deber archivar en la Coordinacin SIHOA la documentacin que evidencie el cumplimiento
de este procedimiento.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988*: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
En el proceso de Sub-contratacin PETROCARIBE VENEZONALA, S.A., deber someter
a la empresa a una revisin de los requisitos exigidos en la Norma SI-S-04 Junio 11 de
PDVSA, en tal sentido se procede de la siguiente manera:
Auditoria de Seguridad: esta prctica es importante para el Programa de Prevencin
de Accidentes, es prioridad para estimular a las empresas Sub-Contratistas a cumplir
con los planes y programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y
exigidos por la empresa Contratante, es poltica de que su personal de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, realice auditoria a las Sub-Contratista a fin
de evaluar las condiciones de cumplimiento en materia de Seguridad.
Cumplimiento de Normas de Seguridad: una vez seleccionada la empresa SubContratista se le da una induccin a todo su personal, y se le hace entrega de las
Normas de Seguridad de la Empresa y de los Procedimientos aprobado por el Comit
de Seguridad Industrial, a fin de exigir el cumplimiento de las mismas.
Inspeccin de Campo: mediante las inspecciones de campo se comprueba y se hace
seguimiento al cumplimiento de las Normas de Seguridad, y se le hacen observaciones
en caso de incumplimiento por parte del personal.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
OBJETIVO
Establecer un mtodo estndar para identificar, procedimientos, programa de
evaluaciones, revisin gerencial e inspecciones que permita detectar desviaciones
operacionales y de proceso en la ejecucin de las actividades y funcionamiento de
maquinarias y equipos.
ALCANCE
Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra.
Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de vida de una instalacin: diseo,
construccin, operacin, mantenimiento, modificacin y desmantelamiento; en todas las
reas e instalaciones de PDVSA.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la Junta Directiva, de la empresa., realizar por lo menos una Visita
de Inspeccin Mensual al campo de trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo
del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar
evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O
Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.
PROCEDIMIENTO DE REVISIN GERENCIAL E INSPECCIONES.
El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una
de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma
PDVSA SI-S-04 legal vigente.
De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento
ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no
conformidades mientras se revisan los puntos no conformes.
La Presidencia asume la responsabilidad de realizar visitas de campo e instalaciones,
donde se estn ejecutando los trabajos, tomando como premisa una reunin PREarranque y visitas mensuales, durante el tiempo especifico que dure la obra.
La realizacin de estas visitas campo e inspecciones, la presidencia realizara la
inspeccin del sitio y llenar el respectivo formato con la intencin de emitir las
recomendaciones necesarias para el desenvolvimiento seguro de los trabajos.
La Presidencia se compromete a realizar reuniones con el Comit de Seguridad y Salud
Laboral mensualmente a fin de tomar medidas correctivas o implementar nuevas
acciones para casos especiales, adems de corregir los errores que se hayan
observado en las inspecciones tanto de PDVSA como de la contratista.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
AUDITADO
Ing. Residente /
Supervisor SIHOA
FRECUENCIA
Mensual
LUGAR
Sitio de la Obra y/o
Instalacin
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O
Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
AUDITOR
PLANIFICADOR
PLANIFICADOR
DE
DE LA
LA
AUDITORIA
AUDITORIA
RECIBE
RECIBE LA
LA
NOTIFICA
NOTIFICA
CION
CION DE
DE
AUDITORI
AUDITORI
A
A
PREPARACION
PREPARACION
DEL
DEL
PROGRAMA
PROGRAMA DE
DE
AUDITORIA
AUDITORIA
ELABORA
ELABORA Y
Y
ENVIA
ENVIA
NOTIFICACION
NOTIFICACION DE
DE
AUDITORIA
AUDITORIA
REALIZA
REALIZA LA
LA
AUDITORIA
AUDITORIA
ENVIA
ENVIA
INFORME
INFORME DE
DE
AUDITORIA
AUDITORIA
RECIBE
RECIBE
INFORME
INFORME DE
DE
AUDITORIA
AUDITORIA
ELABORA
ELABORA PLAN
PLAN
DE
DE CORRECION
CORRECION
A
A
CORRECTIVAS
CORRECTIVAS
ENVIA
ENVIA PLAN
PLAN
DE
DE
ACCIONES
ACCIONES
CORRECTIV
CORRECTIV
A
A
RECIBE
RECIBE LA
LA
NOTIFICA
NOTIFICA
CION
CION DE
DE
AUDITORI
AUDITORI
A
A
RECIBE
RECIBE
PLAN DE
PLAN
DE
ACCIONES
ACCIONES
CORRECTIV
CORRECTIV
A
A
REALIZA
REALIZA
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
DE
DE LA
LA
AUDITORIA
AUDITORIA
ELABORA
ELABORA
INFORMA DE
INFORMA
DE
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
ENVIA
ENVIA
INFORME
INFORME
DE
DE
SEGUIMIEN
SEGUIMIEN
TO
TO DE
DE
AUDITORIA
AUDITORIA
FIN
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
32.PROGRAMA
PARA
REALIZAR
LOS
MUESTREOS
Y
CARACTERIZACIONES (MONITOREO AMBIENTAL), ASOCIADOS A SUS
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
34.PROFESIONALES
CAPACITADOS
EN
AMBIENTE
COMO
RESPONSABLES DE LA GESTIN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIN
DE LA OBRA.
La empresa no tiene incluido personal especifico para el ambiente dado que en el pliego
de licitacin no fue solicitado, por lo que se cuenta con un supervisor en seguridad e higiene
y ambiente que cumplir con las funciones y responsabilidades que se especifican en el plan
en la parte ambiental.
Se realizarn inspecciones ambientales mensuales en las reas de trabajo, mediante el
formato de actividades susceptible a degradar el ambiente. En estas reas, entre otros
aspectos, se debe evaluar:
Presencia de lodo, crudo, aguas aceitosas o cualquier derrame.
Existencia de desechos slidos Basura.
Aspecto de la vegetacin circundante.
Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar que el rea
no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de ningn desecho generado
durante la actividad.
CODIGO:
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CANTIDAD
01
01
01
01
01
01
Varios
01
01
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
LISTADO DE HERRAMIENTAS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Bentonita
Cemento
Grava
Lodo
Cuadrante
Barras de peso
Mechas (ticnicas y PDC)
Cadenas
Guayas
Cuas
Tubo PVC
Tubera de perforacin 5
Tubera de perforacin 5
Tubera de perforacin 4
Tubera de perforacin 3
Grilletes
Cabos guas de 8 mts. De longitud como mnimo
Chacas
Escaleras
Palas
Pico
Carretilla
Llaves de tubo de 36, 24, 48, 60, otros
Llave tipo C
Llave de cadena
Dispensadores de agua potable
CANTIDAD
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varios
Varias
Varios
Varias
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
LISTADO DE E.P.P.
CLASIFICACIN
Operador de Equipos
Obrero
Personal Expuestos a Ruidos
Personal en General
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
38.PROCEDIMIENTO
PARA
EL
CONTROL
DE
EMISIONES
ATMOSFRICAS POR FUENTES MVILES O FIJAS Y ACTIVIDADES
OPERACIONALES.
OBJETIVO
Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al ambiente de trabajo y
las personas que all laboren.
ALCANCE
Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de
que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la atmsfera.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA
bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa.
PROCEDIMIENTO
Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la empresa, es la
de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco de contaminacin es
minimizado con la implantacin de programas efectivos de inspeccin y mantenimiento
a todas las partes que tengan relacin con los sistemas de escape o emisiones a la
atmsfera.
Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire.
Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales como: escapes
de compresores o gas-oil u otro combustible.
Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente
adecuados para evitar la contaminacin.
Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas
temperaturas.
Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para determinar el
tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente.
Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.
Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de humos que
afectan directamente la atmsfera.
No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.
Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la
Operacin SOL (Seguridad, orden y Limpieza).
Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL
(Seguridad, Orden y Limpieza)
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
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45.PROGRAMA
DE
EDUCACIN
AMBIENTAL
PARA
LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA.
En concordancia con nuestra poltica Seguridad, Higiene y Ambiente en cumplir con las
leyes, normas y Reglamentos con la finalidad de preservar el ambiente, la empresa
desarrolla sus operaciones y servicios cumpliendo con las normativas ambientales aplicables
a su actividad, como lo seala la Ley Penal del Ambiente y sus Normas Tcnicas.
El desarrollo de la obra lleva implcito una serie de acciones destinadas a detectar,
identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a la degradacin del medio natural
circundante. Estos riesgos se encuentran en forma de efluentes lquidos, emisiones
atmosfricas y desechos slidos.
La Gerencia mantiene constante actualizacin de informacin del manejo de sustancias
peligrosas, considerando la capacitacin de su personal en esta materia, los supervisores
cuentan con la experiencia y conocimiento de manejo adecuado de los mismos.
45.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.
OBJETIVO
Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las
necesidades de formacin y concientizacin para el personal en material ambiental.
ALCANCE
El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a trabajadores
propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes.
RESPONSABILIDAD
La directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades
de formacin y concientizacin en materia ambiental a todo el personal. La coordinacin de
seguridad debe desarrollar los programas de Educacin Ambiental, certificacin y darlos a
conocer en carteleras de la empresa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
CODIGO:
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
DIARIA
SEMANAL
MENSUAL
OCASIONAL
X
X
Publicaciones
X
X
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PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias para evitar su repeticin.
Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta a la gerencia de
Ambiente, as como un informe de investigacin para la Empresa contratante.
REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES
La Coordinacin SIHOA de la Empresa registra para sus estadsticas mensualmente
segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios.
Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas
que lo originaron.
Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la
Empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento
a las medidas.
Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido.
As mismo, se publica en cartelera.
La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del
accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de
PDVSA.
El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente
en ocasin de obras o servicios similares.
SIHOA-25: Planilla De Divulgacin De Accidente
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
ANEXOS
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.