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1.- INTRODUCCIN
El presente documento tiene como objetivo, orientar al usuario en el clculo de los costos derivados de
la prestacin de Servicios Profesionales. Con esta finalidad hay que tener presente los siguientes
puntos:
1.- Se entiende que las empresas de ingeniera poseen la misma estructura de costos que cualquier
otra empresa productora de bienes y servicios.
2.- En tal sentido la actividad de Consultora debe ser una actividad rentable y adecuadamente
remunerada para reclutar, disponer y ofrecer la excelencia profesional del pas; realizar las inversiones
necesarias en las reas de adiestramiento de personal y adquisicin de nuevas tecnologas.
3.- Para efectos del presente documento se entiende por Consultor, la empresa de ingeniera o
Profesional debidamente colegiados que ofrecen servicios de consultara tcnica en la reas de la
ingeniera; y por Contratante, la empresa, institucin o persona que requiera de los servicios del
Consultor.
4.- En vista que las tareas de consultorio son una actividad enmarcada en el rea de bienes y
servicios, se acostumbra a presupuestar dichos servicios en funcin de la cantidad de horas-hombre
que se deben invertir para cumplir con las diferentes tareas y sus objetivos
Se entiende por Honorarios Profesionales (HP), la cantidad en Bolvares que debe cobrar el Consultor
al Contratante por concepto de actividades relacionas con servicios en el rea de la ingeniera, que
permitan garantizar un servicio completo y competente con la debida garanta.
En tal sentido el monto de dichos honorarios profesionales percibidos por el Consultor debe cubrir los
siguientes puntos:
a.- Todos los Costos y Gastos necesarios para producir el servicio.
b.- Un beneficio o utilidad para el consultor.
c.- Una reserva en dinero para el desarrollo tecnolgico y adquisicin de nuevas tecnologas.
d.- Una reserva en dinero par cubrir el riesgo y prever contingencia.
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En general el cobro por concepto de HP puede llevarse a cabo bajo dos modalidades:
VSP CD CIH GR E
Donde:
CD = Costos Directos:
Es el costo del Personal Facturable (Personal Asignado al Proyecto), Gerentes, Ingenieros, Tcnicos,
Dibujantes, Laboratoristas, etc.; as como, los Costos Asociados al Salario CAS (Prestaciones,
Vacaciones, Utilidades y otros beneficios asociados al salario) de dicho personal.
CD CN CAS
Pg. 2 de 10
CAS = SON LOS COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO BSICO MENSUAL (SBM) DE CADA PERSONA
NORMAL
ADICIONAL
105
INDEMNIZACIN Y PREAVISO
21
21
52,5
4
45
UTILIDADES
21
15
VACACIONES
21
21
PRESTACIONES
45
FRACCION MENSUAL
30,28%
27,08%
16,67%
DAS
DAS
DAS
6,04%
2,00%
DAS
82,07% x mes
MONTO
PRIMA
EMPRESA
60.000.000
1,00%
600.000
90%
120.000.000
9,00%
10.800.000
90%
100%
500.000
100,00%
500.000
15.000.000
10,00%
1.500.000
MONTO
EMPRESA
CAJAS DE AHORROS
1,00%
100%
FONDO DE RETIRO
2,00%
80%
SEGURO ODONTOLOGICO
CALIDAD DE VIDA
AYUDA DE VIVIENDA
2,57%
46,24%
2,38%
4,28%
60%
0,00%
0,00%
28,54%
11,42%
500.000
BONOS DE TRANSLADO
200.000
OPERATIVO
MONTO
BONOS DE PRODUCCION
4,76%
0,86%
5,71%
1.000.000
15.000
OTROS
100.000
106,74% x mes
CAS=
188,81%
FCAS
1,89
x mes
CANT
SBM
NHTA
CAS
(CN + CAS)
ANTIGEDAD
ANTIGEDAD
Bs/hr
AOS
MESES
INGENIERO 10 ASESOR
0,20
8.500.000
1.760
188,81%
167.381
20
240
INGENIEROS P9
CIVIL
0,20
6.200.000
1.760
188,81%
122.089
10
120
INGENIEROS P9
ELECTRICO
0,20
6.200.000
1.760
188,81%
122.089
10
120
INGENIEROS P9
MECANICO
0,20
6.200.000
1.760
188,81%
122.089
10
120
INGENIEROS P9
AMBIENTE
0,20
6.200.000
1.760
188,81%
122.089
10
120
INGENIERO 8
1,94
5.700.000
1.760
188,81%
112.243
108
INGENIERO 7
0,95
5.100.000
1.760
188,81%
100.428
108
INGENIERO 5
1,94
4.000.000
1.760
188,81%
78.767
108
INGENIERO 4
0,95
3.900.000
1.760
188,81%
76.798
60
INGENIERO 3
1,94
3.100.000
1.760
188,81%
61.045
60
INGENIERO 2
1,94
2.500.000
1.760
188,81%
49.230
60
INGENIERO 1
1,90
2.200.000
1.760
188,81%
43.322
24
TECNICO 3
0,20
2.700.000
1.760
188,81%
53.168
10
120
TECNICO 2
2,00
2.200.000
1.760
188,81%
43.322
96
TECNICO 1
3,00
1.800.000
1.760
188,81%
35.445
60
DIBUJANTES 3
1,00
2.500.000
1.760
188,81%
49.230
96
DIBUJANTES 2
2,00
2.200.000
1.760
188,81%
43.322
24
DIBUJANTES 1
2,00
1.800.000
1.760
188,81%
35.445
24
23
TOTAL
1.437.504
Bs/hr
CN (PROMEDIO) =
63.193,31
Bs/hr x PERSONA
73
Pg. 3 de 10
CI = Costos Indirectos:
Los Costos indirectos son aquellos en los que incurre el consultor para mantener la operatividad y
disponibilidad de sus servicios de ingeniera y se resumen en:
2.759.913.439 Bs/ao
TOTAL (Gdo)
Bs./AO
67.200.000
0
0
6.000.000
0
11.462.000
204.277.600
7.200.000
50.000.000
300.000
480.000
7.200.000
24.000.000
30.600.000
120.000.000
2.000.000
530.719.600 Bs/ao
TOTAL (Gss)
Bs./AO
66.000.000
54.000.000
27.000.000
28.800.000
6.990.273
20.933.333
4.200.000
38.700.000
80.000.000
26.400.000
3.000.000
356.023.606 Bs/ao
Pg. 4 de 10
TOTAL (Gpa)
Bs./AO
313.200.000
82.800.000
30.000.000
30.000.000
136.800.000
7.200.000
138.000.000
40.320.000
36.000.000
814.320.000 Bs/ao
TOTAL (Gptmf)
Bs./AO
23.515.909
240.000.000
48.000.000
4.800.000
162.000.000
24.000.000
0
502.315.909 Bs/ao
TOTAL (Gdt)
Bs./AO
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
44.520.000
50.000.000
0
190.520.000 Bs/ao
TOTAL (Gsc)
Bs./AO
25.000.000
15.000.000
8.000.000
18.000.000
0
174.014.324
0
6.000.000
50.000.000
10.000.000
2.000.000
0
8.000.000
25.000.000
25.000.000
366.014.324 Bs/ao
2.759.913.439 Bs/ao
11%
E = Estipendio:
Corresponde a las ganancias del consultor; esta conformado por, el Estipendio Fijo y el Estipendio
Variable.
Estipendio Fijo:
Representa la Ganancia del consultor y debe incluir un margen que tome en cuenta los riesgos y
contingencias inherentes a toda actividad empresarial; as como, una reserva para inversiones en
desarrollo tecnolgico y capacitacin profesional.
Estipendio Variable:
Representa el rendimiento de los Capitales permanentes del Consultor derivados de la relacin
Comercial con el cliente. (Anticipos, Retensiones de Garanta, Inflacin e Impuestos Nacionales).
Pg. 5 de 10
15,00%
RC =
5,00%
ID =
3,00%
Ef =
23,00%
Ev =
45,00%
E=
68,00%
CLCULO DE ESTIPENDIO ( E )
1,68
GR = Gastos Reembolsables:
Comprenden los costos en los que el Consultor debe incurrir para cancelar los insumos y servicios de
terceros no cubiertos por el consultor, puesto que no forman parte de su rea de trabajo y que deben
ser previamente convenidos por ambas partes.
CANTIDAD
P.U
Bs.
PERSONAS
AL MES
Bs
AO
ALQUILER DE VEHICULOS
0,17
6.000.000
12.000.000
PASAJES AEREOS
450.000
10.800.000
HOTEL
100.000
2.400.000
DESAYUNOS
8.000
192.000
ALMUERZO
15.000
360.000
CENA
8.000
192.000
TASA AEREAS
40.000
960.000
TAXI
50.000
600.000
GASOLINA
28.000
DESCRIPCION
GR=
GR=
336.000
27.840.000 Bs/ao
1,20
33.408.000 Bs/ao
18.982
Bs/hr
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CD=
CIH=
E=
GR=
63.193
19.480
42.971
18.982
Bs./hrx PERSONA
VSP=
144.628
Bs./hrx PERSONA
Bs./hrx PERSONA
Bs./hrx PERSONA
Bs./hrx PERSONA
10.000
144.628
HH/PROYECTO
Bs/Hr*PERSONA
1.446.280.000 Bs
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TH= SBMH * FM * FE
Estipendio Fijo:
Representa la Ganancia del consultor y debe incluir un margen que tome en cuenta los riesgos y
contingencias inherentes a toda actividad empresarial; as como, una reserva para inversiones en
desarrollo tecnolgico y capacitacin profesional.
Estipendio Variable:
Representa el rendimiento de los Capitales permanentes del Consultor derivados de la relacin
Comercial con el cliente. (Anticipos, Retensiones de Garanta, Inflacin e Impuestos Nacionales).
15,00%
RC =
5,00%
ID =
3,00%
Ef =
23,00%
Ev =
45,00%
E=
68,00%
CLCULO DE ESTIPENDIO ( E )
1,68
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FM=FACTOR MULTIPLICADOR:
El Factor Multiplicador toma en cuenta los costos Directos e Indirectos del Consultor.
CLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR (FM)
FM=
5,3612
CLCULO DE L
VALORES PARA EL CALCULO
CAS =
188,81%
NHANT =
328
hr/ao
NHTA =
1.760
hr/ao
L=
2,4264
CLCULO DE M
VALORES PARA EL CALCULO
CIH =
19.480
Bs/HH
NHBM =
174
HH/mes
SBMP =
1.751.852
Bs/mes
M=
1,93
CARGO
CANT
INGENIERO 10 ASESOR
0,20
INGENIEROS P9
CIVIL
0,20
INGENIEROS P9
ELECTRICO
0,20
INGENIEROS P9
MECANICO
0,20
INGENIEROS P9
AMBIENTE
0,20
INGENIERO 8
1,94
INGENIERO 7
0,95
INGENIERO 5
1,94
INGENIERO 4
0,95
INGENIERO 3
1,94
INGENIERO 2
1,94
INGENIERO 1
1,90
TECNICO 3
0,20
TECNICO 2
2,00
TECNICO 1
3,00
DIBUJANTES 3
1,00
DIBUJANTES 2
2,00
DIBUJANTES 1
2,00
SBM
Bs/mes
8.500.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
5.700.000
5.100.000
4.000.000
3.900.000
3.100.000
2.500.000
2.200.000
2.700.000
2.200.000
1.800.000
2.500.000
2.200.000
1.800.000
CAS
%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
CNM
Bs/mes
8.500.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
5.700.000
5.100.000
4.000.000
3.900.000
3.100.000
2.500.000
2.200.000
2.700.000
2.200.000
1.800.000
2.500.000
2.200.000
1.800.000
NHNM
hr/mes
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
FM
FE
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
TH
Bs/HH
521.990
380.746
380.746
380.746
380.746
350.041
313.194
245.643
239.502
190.373
153.527
135.103
165.809
135.103
110.539
153.527
135.103
110.539
23
Pg. 9 de 10
Para finalizar, el Costo del Proyecto corresponde a la sumatoria de los productos de las Tarifas
Horarias por la cantidad de Horas Hombre que consumirn cada Profesional, para cumplir con las
actividades del proyecto.
CARGO
HORAS
TH
Bs./HH
INGENIERO 10 ASESOR
50
521.990,46
INGENIEROS P9
CIVIL
150
380.745,98
INGENIEROS P9
ELECTRICO
150
380.745,98
INGENIEROS P9
MECANICO
150
380.745,98
INGENIEROS P9
AMBIENTE
300
380.745,98
INGENIERO 8
200
350.040,66
INGENIERO 7
200
313.194,28
INGENIERO 5
200
245.642,57
INGENIERO 4
200
239.501,51
INGENIERO 3
200
190.372,99
INGENIERO 2
1.700
153.526,61
INGENIERO 1
2.000
135.103,41
TECNICO 3
500
165.808,73
TECNICO 2
500
135.103,41
TECNICO 1
500
110.539,16
DIBUJANTES 3
1.000
153.526,61
DIBUJANTES 2
1.000
135.103,41
DIBUJANTES 1
1.000
110.539,16
10.000,00
TOTAL
26.099.523,08
57.111.897,56
57.111.897,56
57.111.897,56
114.223.795,12
70.008.132,49
62.638.855,39
49.128.514,03
47.900.301,18
38.074.598,37
260.995.230,79
270.206.827,17
82.904.367,43
67.551.706,79
55.269.578,28
153.526.606,34
135.103.413,58
110.539.156,57
1.715.506.299,30
Pg. 10 de 10