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tude du potentiel de dveloppement

de lnergie photovoltaque
dans les rgions de Mekns-Tafilalet,
Oriental et Souss-Massa-Dra

pour la Coopration maroco-allemande


Deutsche Gesellschaft fr
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

Version actualise Novembre 2011

Etude de potentiel rgionale pour le dveloppement de la photovoltaque pour les rgions de


Mekns Tafilalet, Oriental et Souss-Massa-Dra
Ralise pour la Coopration maroco-allemande:
Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projet: Promotion des Energies Renouvelables et de l'Efficacit Energtique pour un
Dveloppement durable au Maroc (PEREN)
Projet N : 06.2167.2

Avec le partenaire Agence Nationale pour le Dveloppement des Energies Renouvelables et de


lEfficacit Energtique

Auteure:
Judith Jger, Go-cologue, Consultante
Traduction :
Hlne Carrasco-Nabih, Trad. Dipl. (ISIT)
sous la supervision de Dipl.-Ing. Dieter Uh, Conseiller Technique Principal du Projet PEREN
Avertissement:
1. Toutes les donnes, chiffres et rsultats avancs dans la prsente tude ont t labors et
vrifis avec le plus grand soin par lauteure. Elle peut cependant contenir certaines erreurs.
En consquence, la GIZ et lauteure se dgagent de leurs responsabilits quant toutes
plaintes, pertes ou dommages rsultant directement ou indirectement de lutilisation ou de
lexploitation des informations contenues dans cette tude, ou rsultant directement ou
indirectement de toutes fautes, imprcisions ou omissions parmi les informations contenues
dans cette tude.
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autorises sous rserve de mentionner la GIZ comme source. Toutes autres utilisations,
incluant la reproduction et la distribution de tout ou partie de la prsente tude des fins
commerciales, ncessitent lautorisation crite de la GIZ.
Aussi nous demandons aux lecteurs de faire parvenir la GIZ toutes suggestions, indications
complmentaires et corrections. Merci de vous adresser : Katharina.Hay@giz.de.

GIZ GmbH, Eschborn/Bonn, Mars et Novembre 2011

Avant-propos
Le projet Promotion des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique travaille depuis
dbut 2008 dans le cadre de la coopration au dveloppement maroco-allemande en partenariat
avec le Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables (CDER) (dsormais Agence
Nationale pour le Dveloppement des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique
(ADEREE) pour analyser en dtails les potentiels en nergies renouvelables dans trois rgions
slectionnes (Oriental, Mekns-Tafilalet et Souss-Massa-Dra).
Les recherches ont pour objectif de fournir aux acteurs locaux et rgionaux des informations sur les
projets intressants et conomiquement ralisables en matire dnergies renouvelables et
defficacit nergtique et de mettre en vidence leurs possibilits dexploitation pratique.
La prsente tude sinscrit dans cette perspective; sous un angle nouveau, inhabituel, elle explore les
possibilits de rvaluer loption photovoltaque rpute chre dans un pays mergent selon
diffrentes considrations conomiques. Elle sloigne des modles de pense habituels relatifs au
tarif de rachat garanti largement adopt ces dernires dcennies dans le monde et constate, de
faon assez surprenante, que le dveloppement norme de la photovoltaque sur les marchs
internationaux ces dernires annes, et la baisse correspondante des prix des systmes
photovoltaiques (PV), ouvrent de nouvelles possibilits notamment selon un mode dutilisation
fortement dcentralis, mais connect au rseau.
Moi personnellement - aprs lecture de cette tude - jai limpression quune transformation
fondamentale des systmes de production dlectricit sannonce pour les vingt prochaines annes:
vu la spcificit de la PV, technologie lectronique et modulaire, la fiabilit de cette technologie et la
confiance des investisseurs sur les marchs mondiaux, la PV atteindra partir de 2015/2020 - grce
au progrs technologique et laugmentation de la production mondiale - la comptitivit
conomique avec la production dlectricit partir des nergies fossiles et nuclaires. Dautre part,
la PV ncessite un systme complmentaire, que soit de stockage ou de rglage de production: un
dfi majeur pour la recherche pendant la prochaine dcennie. Mais mme dans ce domaine, le
Maroc dispose dun atout : la topologie du pays lui permet la construction de STEP supplmentaires
pour le stockage
Face aux contradictions de la langue francaise, il faut noter que mes collaboratrices ont dcid que la
technologie photovoltaique devrait tre fminine : la photovoltaique. Facteur de russite ? Je
lespre
Dipl.-Ing. Dieter Uh
Conseiller Technique Principal du projet PEREN

SOMMAIRE

S OMMAIRE
Sommaire ................................................................................................................................................. I
Tables des Illustrations ............................................................................................................................ V
Liste des Tableaux ................................................................................................................................ VIII
Table des Abbrviations ......................................................................................................................... IX
Rsum de ltude.................................................................................................................................. XI
1

Introduction ..................................................................................................................................... 1

Photovoltaque Apercu des technologies..................................................................................... 3

2.1

Technologie mono- et polycristalline ...................................................................................... 3

2.2

Technologies des couches minces ........................................................................................... 4

2.3

Cellules solaires colorant ...................................................................................................... 5

2.4

Cellules solaires organiques .................................................................................................... 5

2.5

Cellules solaires de types III-V ................................................................................................. 5

2.6

Cellules solaires multi-jonctions .............................................................................................. 6

2.7

Systmes concentration ....................................................................................................... 6

2.8

Technique systmique photovoltaque ................................................................................... 7

Potentiels Dfinitions, tudes pralables et mthodes ............................................................. 10


3.1

Dfinitions de potentiels dans la littrature spcialise ....................................................... 10

3.2

Dtermination des potentiels laide de modles urbains digitaliss ................................. 11

3.3

Dtermination des donnes sur la surface de toiture pour la photovoltaque en fonction du

PIB

............................................................................................................................................... 13

3.4

Dtermination de potentiels selon ltude de la GTZ ........................................................... 14

3.4.1

Potentiel despaces libres selon ltude de la GTZ ........................................................ 15

3.4.2

Potentiel de surfaces de toiture selon ltude de la GTZ .............................................. 15

3.5
4

Discussion sur les pistes de rflexion proposes .................................................................. 16

Potentiels par approche selon les besoins................................................................................. 17


4.1

Potentiels pour applications isoles ...................................................................................... 19

4.1.1

Potentiel technique des applications isoles ................................................................ 20

4.1.2

Potentiel conomique des applications isoles ............................................................ 20

4.2

Potentiels connects au rseau ............................................................................................ 21

4.2.1

Potentiel technique des applications connectes au rseau ........................................ 21

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

4.2.1.1

Calculs de rendements .............................................................................................. 22

4.2.1.2

Disponibilit des surfaces prendre en compte pour le potentiel technique.......... 24

4.2.2

Potentiel conomique des applications connectes au rseau .................................... 28

4.2.2.1

Tarifs de lONE ........................................................................................................... 28

4.2.2.2

Tarifs et prix effectifs dachat de llectricit en basse tension ................................ 29

4.2.2.3

Prix dachat de llectricit en moyenne tension ...................................................... 31

4.2.2.4

Approches sur lvolution des prix dachat de llectricit jusquen 2030 ............... 32

4.2.2.5

Cots actuels de production de llectricit photovoltaque au maroc .................... 32

4.2.2.6

Evolution des cots de production de llectricit jusquen 2020 ............................ 34

Approches sur lvolution des besoins en lectricit .................................................................... 37


5.1

Paramtres dvolution des scnarios .................................................................................. 37

5.2

Consommation dlectricit actuelle .................................................................................... 39

5.3

Approches sur lvolution de la consommation dlectricit................................................ 39

5.4

Besoins en lectricit de la rgion de Mekns-Tafilalet jusquen 2030 ................................ 39

5.5

Besoins en lectricit de la rgion de lOriental jusquen 2030 ............................................ 41

5.6

Besoins en lectricit de la rgion du Souss-Massa-Dra jusquen 2030 ............................. 42

Potentiels de la rgion de Mekns-Tafilalet .................................................................................. 43


6.1

Potentiel thorique de la rgion de Mekns-Tafilalet .......................................................... 44

6.2

Potentiel technique des applications isoles ........................................................................ 44

6.3

Potentiel conomique des applications isoles .................................................................... 45

6.4

Potentiel technique des applications connectes au rseau ................................................ 45

6.5

Potentiel conomique des applications connectes au rseau ............................................ 46

6.5.1

Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel ................. 47

6.5.2

Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la Force motrice en basse tension...
....................................................................................................................................... 50

6.5.3

Parit rseau en moyenne tension ............................................................................... 50

6.5.4

Potentiel conomique des applications connectes au rseau dans la rgion de

Mekns-Tafilalet ............................................................................................................................ 51
7

Potentiels de la rgion de lOriental .............................................................................................. 54


7.1

Potentiel thorique de la rgion de lOriental ...................................................................... 55

7.2

Potentiel technique des applications isoles ........................................................................ 55

7.3

Potentiel conomique des applications isoles .................................................................... 56

SOMMAIRE

7.4

Potentiel technique des installations connectes au rseau ................................................ 56

7.5

Potentiel conomique des installations connectes au rseau ............................................ 58

7.5.1

Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel ................. 59

7.5.2

Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la Force motrice en basse tension...
....................................................................................................................................... 61

7.5.3

Parit rseau en moyenne tension ............................................................................... 62

7.5.4

Potentiel conomique des installations connectes au rseau dans la rgion de

lOriental ....................................................................................................................................... 62
8

Potentiels de la rgion du Souss-Massa-Dra ............................................................................... 65


8.1

Potentiel thorique de la rgion du Souss-Massa-Dra ........................................................ 66

8.2

Potentiel technique des applications isoles ........................................................................ 66

8.3

Potentiel conomique des applications isoles .................................................................... 67

8.4

Potentiel technique des installations connectes au rseau ................................................ 67

8.5

Potentiel conomique des installations connectes au rseau ............................................ 68

8.5.1

Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel ................. 69

8.5.2

Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la Force motrice en basse tension...
....................................................................................................................................... 72

8.5.3

Parit rseau en moyenne tension ............................................................................... 72

8.5.4

Potentiel conomique des applications connectes au rseau dans la rgion du Souss-

Massa-Dra .................................................................................................................................... 73
9

Faisabilit de lapproche ............................................................................................................... 76


9.1

Situation financire des mnages marocains........................................................................ 76

9.2

Projections sur lvolution de la consommation des mnages ............................................. 77

9.3

Projections sur lquipement des mnages en photovoltaque ........................................... 78

9.4

valuation: Potentiel dconomies et priode damortissement dune installation

photovoltaque .................................................................................................................................. 79
9.5
10

Faisabilit de la photovoltaque dans les trois rgions ......................................................... 81


volutions possibles par la mise en uvre du potentiel conomique ..................................... 84

10.1

volution du march ............................................................................................................. 85

10.2

Emplois .................................................................................................................................. 86

10.3

Apport du mcanisme de dveloppement propre (MDP) dans le financement dune

stratgie dintroduction de la Photovoltaque .................................................................................. 87


11

Remarques et questions subsidiaires ........................................................................................ 90

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

12

Bibliographie................................................................................................................................ X

ANNEXES................................................................................................................................................ XV

TABLES DES ILLUSTRATIONS

T ABLES

DES I LLUSTRATIONS

Figure 1: Rayonnement sur une surface incline 30 .............................................................................


Figure 2: Potentiel technique des applications raccordes au rseau [M-T]....................................... XIII
Figure 3: Prix effectifs dachat de llectricit (en bleu) des diffrents groupes tarifaires du secteur
rsidentiel ................................................................................................................................ XIII
Figure 4: Evolution des prix dachat de llectricit jusquen 2020 dans le secteur rsidentiel .......... XIV
Figure 5: Evolution des cots de production de llectricit photovoltaque jusquen 2020 (SGK =
CPE) ........................................................................................................................................... XV
Figure 6: Parit rseau de la PV dans le secteur rsidentiel (M-T) ...................................................... XVI
Figure 7 : Parit rseau de la PV dans le secteur de force motrice, clairage patent, administratif
et public .................................................................................................................................. XVII
Figure 8 : Parit rseau de la PV dans le secteur de la moyenne tension (M-T)................................ XVIII
Figure 9: Potentiel conomique maximal de la rgion de Mekns-Tafilalet .................................... XIX
Figure 10: Comparaison entre les potentiels conomiques minimal et maximal *M-T] ............... XIX
Figure 11 : Potentiel conomique maximal des trois rgions et lchelle nationale (estimation) . XX
Figure 12: volution possible du volume du march en cas de ralisation du potentiel conomique XXI
Figure 13: volution possible de lemploi en cas de ralisation du potentiel conomique ................ XXII
Figure 14: Evolution de la priode damortissement et du bnfice dune installation PV .............. XXIII
Figure 15: Taux de rendement nergtique de diffrentes cellules concentration............................. 6
Figure 16: Reprsentation schmatique dun systme isol ................................................................. 7
Figure 17: Reprsentation schmatique dune installation PV raccorde au rseau selon un
systme de tarif de rachat .......................................................................................................... 8
Figure 18 : Reprsentation schmatique dune installation PV raccorde au rseau selon un
systme de facturation nette ..................................................................................................... 8
Figure 19: Reprsentation schmatique (a) et (b) dune installation relie au rseau selon un
systme de net-metering ........................................................................................................... 9
Figure 20: Reprsentation des diffrents potentiels selon ltude de la GTZ ....................................... 11
Figure 21: Image en 3D avec bti et vgtation environnants ............................................................. 12
Figure 22: Rduction du rayonnement due lombrage ...................................................................... 12
Figure 23: Somme de rayonnement global annuel ............................................................................... 12
Figure 24: Corrlation entre le PIB par tte et la surface de toiture par tte ....................................... 14
Figure 25: Courbe journalire des besoins en lectricit et de la production dlectricit PV (deux
exemples) ................................................................................................................................. 18
Figure 26: Le rayonnement solaire au Maroc ....................................................................................... 23
Figure 27: Rpartition par types de logement ...................................................................................... 25
Figure 28: Rpartition des types de logement par nombre dtages (ET) ............................................ 26
Figure 29: Tarifs de lONE et prix effectifs dachat de llectricit dans le domaine domestique en
2010 .......................................................................................................................................... 30

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 30: Prix effectifs dachat de llectricit pour lindustrie, lagriculture (AG) et les clients
industriels en basse tension en 2010 ....................................................................................... 31
Figure 31: Priodes de charge en hiver et en t.................................................................................. 31
Figure 32: Evolution des prix effectifs dachat de llectricit jusquen 2030 dans le secteur
rsidentiel ................................................................................................................................. 32
Figure 33: Evolution des cots des systmes, compte tenu dune baisse annuelle de 7,5% (TVA
incl.) .......................................................................................................................................... 36
Figure 34: Diffrents scnarios sur lvolution de la consommation dlectricit................................ 37
Figure 35: Corrlation entre la consommation dlectricit pat tte et la PPA par tte (Maroc) ........ 38
Figure 36: Besoins en lectricit de la rgion de Mekns-Tafilalet en basse et moyenne tension
jusquen 2030 ........................................................................................................................... 40
Figure 37: Contribution des catgories de consommateurs la basse tension.................................... 40
Figure 38: Besoins en lectricit de la rgion de lOriental en moyenne et basse tension jusquen
2030 .......................................................................................................................................... 41
Figure 39: Contribution des catgories de consommateurs la basse tension.................................... 41
Figure 40: Besoins en lectricit de la rgion du Souss-Massa-Dra en moyenne et basse tension
jusquen 2030 ........................................................................................................................... 42
Figure 41: Contribution des catgories de consommateurs la basse tension.................................... 42
Figure 42: Potentiel technique des applications connectes au rseau [M-T] ..................................... 46
Figure 43: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires (CT) dans le secteur rsidentiel [M-T] ....... 48
Figure 44: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production
dlectricit *Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour
lanne 2010 dans le secteur rsidentiel [M-T] ........................................................................ 49
Figure 45: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production
dlectricit *Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour
lanne 2012 dans le secteur rsidentiel *M-T] ........................................................................ 49
Figure 46: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production
dlectricit *Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour
lanne 2014 dans le secteur rsidentiel *M-T] ........................................................................ 49
Figure 47: Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension
[M-T] ......................................................................................................................................... 50
Figure 48: Parit rseau en moyenne tension [M-T] ............................................................................ 51
Figure 49: Potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau [M-T] ................... 52
Figure 50: Potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau *M-T] .................. 52
Figure 51: Comparaison entre les potentiels conomiques minimal et maximal *M-T] ................ 53
Figure 52: Potentiel technique des installations connectes au rseau ............................................... 57
Figure 53: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel [O] .................. 59
Figure 54: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production
dlectricit [Dh/kWh] selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour
lanne 2010 dans le secteur rsidentiel *O+ ............................................................................ 60

TABLES DES ILLUSTRATIONS

Figure 55: Reprsentation des tarifs, prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit
*Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2012
dans le secteur rsidentiel [O].................................................................................................. 60
Figure 56: Reprsentation des tarifs, prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit
*Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2014
dans le secteur rsidentiel [O].................................................................................................. 61
Figure 57: Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension *O+ 61
Figure 58: Parit rseau en moyenne tension [O] ................................................................................ 62
Figure 59: Potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau *O+ ....................... 63
Figure 60: Potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau *O+ ...................... 63
Figure 61: Comparaison du potentiel conomique minimal et maximal *O+ ................................. 64
Figure 62: Potentiel technique des installations connectes au rseau [SMD] .................................... 68
Figure 63: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel [SMD] ............. 70
Figure 64: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et cots de production dlectricit
*Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2010
dans le secteur rsidentiel [SMD]............................................................................................. 71
Figure 65: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production
dlectricit *Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour
lanne 2012 dans le secteur rsidentiel *SMD+ ....................................................................... 71
Figure 66: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production
dlectricit *Dh/kWh+ selon diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour
lanne 2013 dans le secteur rsidentiel *SMD] ....................................................................... 71
Figure 67: Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension
[SMD] ........................................................................................................................................ 72
Figure 68: Parit rseau en moyenne tension [SMD] ........................................................................... 73
Figure 69: Potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau *SMD+ .................. 74
Figure 70: Potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau *SMD+ ................. 74
Figure 71: Comparaison entre les potentiels conomiques minimal et maximal *SMD+ ............... 75
Figure 72: Hypothse sur lvolution de lquipement en installations de climatisation au Maroc .... 78
Figure 73: Priode damortissement et bnfice selon diffrents modles de financement pour
une installation de 1,5 kWc ....................................................................................................... 80
Figure 74: Faisabilit de la PV dans les trois rgions ............................................................................. 81
Figure 75: Courbes de charge types en Allemagne, en France, au Maroc et en Espagne .................... 82
Figure 76: Courbe de charge du Maroc entre 2002 et 2006 ................................................................. 83
Figure 77: Evaluation de lvolution du potentiel conomique ............................................................ 85
Figure 78: Volume de march annuel des trois rgions jusquen 2030 ................................................ 86
Figure 79: Cration demplois dans les secteurs Installation (I) et Opration et Maintenance (OM) .. 87
Figure 80: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel [MT] et
dveloppement des CPE grce au MDP ................................................................................... 89

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

L ISTE

DES

T ABLEAU X

Tableau 1: Paramtres pour lexamen de la disponibilit des surfaces ................................................ 24


Tableau 2: Surfaces de base selon les types de logement (IH Immeuble dhabitation) .................... 26
Tableau 3: Paramtres des btiments pour vrification de la disponibilit des surfaces..................... 27
Tableau 4: Montant de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national (TPPAN) selon la
consommation dlectricit en 2010 ........................................................................................ 29
Tableau 5: Tarifs dlectricit selon les classes de consommation mensuelle dlectricit dans le
secteur rsidentiel en 2010 ...................................................................................................... 29
Tableau 6: Tarif de llectricit et TPPAN des autres catgories de clients en basse tension en 2010 30
Tableau 7: Tarifs dlectricit en moyenne tension en fonction des heures de charge (incl. TVA
14%) .......................................................................................................................................... 31
Tableau 8: Evaluation du rendement moyen dun module PV/an pour la rgion de MeknsTafilalet ..................................................................................................................................... 44
Tableau 9: Potentiel technique des applications connectes au rseau en moyenne et basse
tension [M-T] ............................................................................................................................ 46
Tableau 10: Consommation moyenne mensuelle dlectricit par catgorie de client / unit / prix
effectifs dachat de llectricit ................................................................................................ 47
Tableau 11: Valeurs de rayonnement sur une surface incline (30) dans la rgion de lOriental
selon RETScreen ....................................................................................................................... 55
Tableau 12: Mnages loigns du rseau dans la rgion de lOriental................................................. 56
Tableau 13: Potentiel technique des installations connectes au rseau dans le domaine de la
moyenne et basse tension [O].................................................................................................. 58
Tableau 14: Consommation moyenne mensuelle dlectricit par client et prix effectifs dachat de
llectricit correspondants *O+ ................................................................................................ 58
Tableau 15: Dtermination du rendement moyen de la PV pour la rgion du Souss-Massa-Dra ...... 66
Tableau 16: Potentiel technique des installations connectes au rseau dans le domaine de la
moyenne et basse tension [SMD]............................................................................................. 68
Tableau 17: Consommation dlectricit mensuelle moyenne par client et prix effectifs
correspondants dacquisition de llectricit *SMD+ ................................................................ 69
Tableau 18: Evolution de la moyenne annuelle des dpenses des mnages selon le lieu de
rsidence entre 1985 et 2007 (en Dh)] .................................................................................... 76
Tableau 19: Moyenne annuelle des dpenses des mnages par personne (Dh) par dciles et par
lieu de rsidence....................................................................................................................... 77
Tableau 20: Emplois dans les secteurs Installation (I) et Opration et Maintenance (OM) ................. 86

TABLE DES ABBREVIATIONS

T ABLE
ADEREE

DES

A BBREVIATIONS
Agence Nationale pour le Dveloppement des Energies Renouvelables et de
lEfficacit Energtique

AFD

Agence Franaise de Dveloppement

PIB

Produit intrieur brut

MDP

Mcanisme de dveloppement propre

REC

Rductions dmissions certifies

CO2

Dioxyde de carbone

CSP

Solaire concentration

DWD

Centre allemand de mtorologie (Deutscher Wetterdienst)

RdC

Rez-de-chausse

CIDE

Commerce international des droits d'missions

GTZ

Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (Coopration Technique Allemande)

GIZ

Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit

HCP

Haut Commissariat au Plan

MOC

Mise en uvre conjointe (Joint Implementation /JI)

MENA

Middle-East and North Africa

MMM

Maison Marocaine Moderne

MMT

Maison Marocaine Traditionnelle

MT

Moyenne tension

M-T

Mekns-Tafilalet

BT

Basse tension

Oriental

ONE

Office National de l'Electricit

PERG

Programme dElectrification Rurale Global

CP

Coefficient de performance

PV

Photovoltaque

RADEM

Rgie Autonome de Distribution dEau et dElectricit Mekns

CPE

Cots de production dlectricit

SMD

Souss-Massa-Dra

CT

Classe tarifaire

TPPAN

Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

10

Units
Dh

Dirham

Euro

United-States Dollar

ct.

Cent

Mio.

Million

Mrd.

Milliard

Jour

an

An

Micromtre

Mtre

Mtre carr

ha

Hectare

KVA

Kilovolt-ampre

kW

Kilowatt

MW

Mgawatt

GW

Gigawatt

kWh

Kilowatt-heure

MWh

Mgawatt-heure

GWh

Gigawatt-heure

TWh

Trawatt-heure

kWc/MWc

Puissance de crte : kWc/MWc= kW/MW peak : kWp/MWp

RESUME DE LETUDE

R ESUME

DE L ETUDE

Le dveloppement durable est depuis 2009 un leitmotiv de la politique marocaine. Les nergies
renouvelables et lefficacit nergtique sont de plus en plus prsentes dans la discussion politique
au Maroc. Dans un contexte de hausse du prix du ptrole, avec un impact considrable sur la balance
commerciale, elles reprsentent lalternative la plus intressante pour rduire la vulnrabilit
conomique du pays dans le secteur nergtique: elles constituent une richesse immense, presque
inexploite jusqu prsent, pour le pays.
Les tudes de potentiel labores jusquici dans le domaine de lnergie solaire au Maroc
dterminent, sur la base de la surface, le potentiel national thorique et technique, qui est immense
en raison de lintensit du rayonnement solaire et de la disponibilit de grands espaces: une tude
de la GTZ (actuellement GIZ) de lanne 2008 value en chiffres le potentiel technique pour la
production dlectricit partir dnergie solaire environ 40.000 TWh par an ce qui correspond
environ 1.500 fois la consommation actuelle en lectricit et indique compte tenu dune
comptitivit accrue des technologies lnorme importance stratgique de lnergie solaire pour le
Maroc.
Dans le cadre du projet GIZ-PEREN et conjointement avec lADEREE, laccent a t mis sur
lvaluation prcise des potentiels en nergies renouvelables dans trois rgions: Mekns-Tafilalet,
Oriental et Souss-Massa-Dra. Lobjectif de ces tudes de potentiel est de mettre disposition des
acteurs rgionaux et locaux des informations sur certains projets dinvestissement concrets avec des
indications sur leurs marges de manuvre. Leur enjeu est ainsi de prsenter les potentiels
techniques, mais aussi conomiques. Jusqu prsent le Maroc ne dispose pas dun systme de tarif
de rachat ou dautres outils dincitation pour la promotion de la photovoltaque. La recherche de
potentiels photovoltaques conomiquement viables devrait amener un changement de systme
en passant dune logique de tarifs de rachat garantis une logique de net-metering.
Etude de potentiel photovoltaique par approche selon les besoins
Selon une analyse conomique du modle de net-metering (facturation nette), le prix de rfrence
pour lvaluation des cots de production dlectricit photovoltaque est le prix de llectricit pour
le client/consommateur final. Comme ce prix est toujours suprieur au prix de gros, la comptitivit
(parit rseau) est atteinte plus rapidement selon une perspective de courbe de rduction des cots
de la photovoltaque.
Techniquement, la consquence en est que les systmes sont plus petits et doivent tre installs
proximit du consommateur. Les surfaces de toiture et celles de linfrastructure dun territoire
donn reprsentent un potentiel de surface consquent et, ainsi, une centrale de production
dnergie rpartie dans lespace. Il sagit donc en premier lieu dune philosophie dautoapprovisionnement du consommateur, cet important dtail prs: les installations doivent tre
raccordes au rseau des consommateurs finaux (et donc indirectement, techniquement, au rseau
national).

11

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

12

Dfinition de potentiel par approche selon les besoins


Par lapproche selon les besoins , le potentiel technique est valu en partant du principe dune
couverture totale des besoins en lectricit des clients en moyenne et basse tension (dune rgion
donne) grce des installations photovoltaques installes proximit des consommateurs.
Le potentiel conomique est valu une fois atteint le seuil de rentabilit de telles installations
photovoltaques installes proximit du consommateur, du point de vue de linvestisseur en
loccurrence, le client qui achte de llectricit. Selon le modle du net-metering, cest le cas une
fois atteinte la parit rseau de la photovoltaque.
Figure 1: Rayonnement sur une

Rsultats de ltude de potentiel


surface incline 30
Les rsultats de cette tude diffrent lgrement selon les rgions, du
fait de diffrences densoleillement. Ainsi, la rgion de lOriental
prsente les valeurs de rayonnement les plus basses, et la rgion du
Souss-Massa-Dra les plus leves. Les valeurs de rayonnement de
Mekns-Tafilalet se situent entre les deux autres rgions et
correspondent la moyenne nationale, raison pour laquelle cette
rgion a t choisie pour prsenter en dtails les rsultats de ltude.
En outre, dans le cadre dune vrification de la disponibilit des
surfaces pour la couverture des besoins en lectricit des mnages1
par des installations photovoltaques proximit des consommateurs,
il a t constat sur la base de moyennes statistiques que le Maroc ne
prsente aucun problme en termes de surfaces de toiture
disponibles.

Potentiel technique de la rgion de Mekns-Tafilalet [M-T]


Pour couvrir avec de lnergie photovoltaque lensemble des besoins en lectricit en basse et
moyenne tension, slevant 973 GWh en 2010, une puissance de 540 MWc photovoltaque est
ncessaire. En se basant sur une augmentation des besoins en lectricit de 7% jusquen 2020 et de
4,5% jusquen 2030, on value des besoins en lectricit de 3.077 GWh en 2030. Pour la couverture
de ces besoins, une capacit photovoltaque de 1.707 MWc serait ncessaire. Dans la logique de
lapproche selon les besoins, le potentiel technique des installations photovoltaques raccordes au
rseau se dveloppe en proportion de laugmentation des besoins en lectricit, de 540 MWc en
2010 une puissance installe de 1.707 MWc en 2030.

Pour lvaluation de la disponibilit des surfaces dans les autres secteurs, nous ne disposons pas de donnes,
raison pour laquelle nous nous limitons ltude du secteur rsidentiel.

RESUME DE LETUDE

Figure 2: Potentiel technique des applications raccordes au rseau [M-T]

Conditions de la dtermination du potentiel conomique de la rgion de Mekns Tafilalet


Lvaluation de la parit rseau est indispensable pour lvaluation du potentiel conomique. Pour
ce faire, diffrents paramtres sont tudis:
1. Prix effectif dachat de llectricit au Maroc
Au Maroc, aux tarifs de llectricit fixs par voie ministrielle sajoute la TVA (14%) et une taxe pour
la promotion du paysage audiovisuel national (TPPAN). Selon la consommation mensuelle
dlectricit, celle-ci se situe entre 0,1 et 0,2 Dh/kWh. Figure 3 reprsente les prix effectifs dachat de
llectricit pour les diffrentes classes tarifaires des mnages.
Figure 3: Prix effectifs dachat de llectricit (en bleu) des diffrents groupes tarifaires du secteur rsidentiel

Pour les calculs effectus dans la suite de ltude jusquen 2030, on se base sur une augmentation
des prix de 2% par an, une valuation conservative2 du seul point de vue du taux dinflation de 3,9%
en 20083.

2
3

(Uh, 20.11.2008, p. 4)
(Ministre de l'Economie et des Finances, 2009).

13

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

14

Figure 4: Evolution des prix dachat de llectricit jusquen 2020 dans le secteur rsidentiel

2.
Cots de production de llectricit photovoltaque
Pour le calcul des cots de production de llectricit dune installation photovoltaque, on se base
sur les hypothses suivantes:
o Prix net des systmes en 2010: 2,850 /Wc (petites installations), 2,347 /Wc
(installations plus grandes, > 50 kWc)
o Taxe sur la valeur ajoute: 20%
o Cots de financement: ils ont une grande influence sur les cots de production de
llectricit. La prsente tude examine deux modles de financement reprsents
par des scnarios minimal et maximal:
a) Le client paie son investissement en espces; ce modle correspond un
financement avec crdit sans intrt. Ce modle est considr dans le cadre de
petites installations pour la couverture des besoins propres (et produit le
scnario maximal ).
b) Le financement est ralis partir de 20% de capitaux propres et de 80% de
crdit. 7,5% dintrts sont prlevs sur le crdit pour une dure de 10 ans. Un
taux dintrt de 8% est index sur les capitaux propres. Ce modle correspond
plutt des installations plus grandes (jusqu 100 kWc), car elles exigent un
volume dinvestissement plus consquent et sont plutt finances par voie
bancaire4 (scnario minimal).
o Cots dexploitation: annuellement, 1% des cots dinvestissement
o Rayonnement solaire: variable rgionalement, entre 2.082 et 2.335 kWh/ (m*an) sur
une surface incline 30
o Taux de performance : 0,8; on en dduit un rendement entre 1.665 et 1.868
kWh/kWc
o Dgradation: 0,3% annuellement
o Dure de vie calcule de linstallation: 25 ans (dure de vie relle : > 35 ans)

La prise en compte de diffrentes tailles de systmes repose sur la baisse des prix des systmes en proportion
de laugmentation de la taille des installations pour la PV.

RESUME DE LETUDE

o Baisse des prix des systmes photovoltaques selon lapproche de la courbe


dapprentissage, soit de 7,5% jusquen 2020.
Pour la rgion de Mekns-Tafilalet, on value des cots de production de llectricit de 1,08
Dh/kWh actuellement pour des petits systmes autofinancs et de 1,36 Dh/kWh pour des systmes
de taille moyenne avec une part importante de capitaux extrieurs et des taux dintrt indexs sur
les capitaux propres investis. Jusquen 2020, les cots de production de llectricit devraient
chuter pour atteindre 0,5, voire 0,63 Dh/kWh et ainsi saligner sur le niveau des prix du march de
gros de llectricit au Maroc (voir Figure 5).
Figure 5: Evolution des cots de production de llectricit photovoltaque jusquen 2020 (SGK = CPE)

Parit rseau
Le seuil datteinte de la parit rseau dans le secteur rsidentiel est valu au point dintersection
entre les prix effectifs dachat de llectricit selon la consommation et donc la classe tarifaire, et les
courbes des cots de production de llectricit selon les diffrents modles de financement.

15

16

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 6: Parit rseau de la PV dans le secteur rsidentiel (M-T)

Ces calculs montrent que, dans le cas dun financement propre 100%, tous les groupes de tarifs
ont dj atteint la parit rseau dans le secteur rsidentiel.
Dans lvaluation des cots maxima de production de llectricit (selon le modle de financement
externe) on distingue les diffrentes classes tarifaires:
La classe tarifaire 4, avec la consommation mensuelle la plus leve, a atteint la parit rseau aprs
tous les autres modles de financement. La classe tarifaire 3 atteint la parit rseau en 2011, la
classe tarifaire 2 suit en 2012 et la classe tarifaire 1 atteint la parit rseau en 2013.
De mme, tous les autres secteurs en basse tension force motrice, clairage patent, administratif
et public ont atteint la parit rseau selon les deux modles de financement, avec une exception.
Dans le cas dun financement externe 80%, le secteur de lclairage public natteint la parit rseau
quen 2012.

RESUME DE LETUDE

Figure 7 : Parit rseau de la PV dans le secteur de force motrice, clairage patent, administratif et public

Moyenne tension
Du fait du tarif journalier plus bas (et du non-respect de la puissance appele selon les calculs), le
secteur de la moyenne tension atteint la parit rseau plus tard que le secteur de la basse tension.
Selon le modle de financement, la parit rseau est atteinte entre 2013 et 2015.

17

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ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 8 : Parit rseau de la PV dans le secteur de la moyenne tension (M-T)

Les rsultats sont comparables dans les autres rgions; du fait des diffrences dans les valeurs de
rayonnement, la parit rseau est dcale dun an dans quelques secteurs.
Potentiel conomique de la rgion de Mekns Tafilalet
Le potentiel conomique est valu selon une couverture totale des besoins grce la
photovoltaque une fois atteinte la parit rseau. La prsente tude value un potentiel conomique
minimal et maximal des installations connectes au rseau.
Le potentiel conomique minimal des applications connectes au rseau est le potentiel
conomiquement ralisable une fois atteinte la parit rseau, qui rsulte dun modle de
financement avec des taux dintrt de 8% indexs sur les capitaux propres et une part de 80% de
capitaux extrieurs avec 7,5% dintrts. Le potentiel conomique est minimal car, les cots de
production dlectricit tant plus levs selon ce modle de financement, la parit rseau de la
plupart des mnages nest atteinte qu partir de 2013 et, en moyenne tension, seulement partir
de 2016. Le potentiel conomique minimal devient significatif une fois atteinte la parit rseau des
mnages partir de 2013 et de la moyenne tension partir de 2016. Il volue de 39 MWc en 2010
360 MWc en 2013, est de 412 MWc en 2015 et atteint la fin de la priode considre, soit 2030,
1.707 MWc.
Le potentiel conomique maximal des installations connectes au rseau repose sur la
dtermination de la parit rseau avec les cots de production de llectricit et leur volution
future, qui se base sur un autofinancement ce qui correspond une variante de financement avec
un crdit sans intrt. Le potentiel conomique maximal des applications connectes au rseau
dans les secteurs de la basse et moyenne tension slve dj en 2012 336 MWc. En 2013, il est de
661 MWc, en 2015 de 757 MWc pour atteindre en 2030 galement 1.707 MWc.

RESUME DE LETUDE

Figure 9: Potentiel conomique maximal de la rgion de Mekns-Tafilalet

En comparant les potentiels conomiques minimal et maximal, on ne constate de diffrences


que durant la priode jusquen 2015. A partir de 2015, tous les secteurs ont atteint la parit rseau
et les potentiels concordent (voir Figure 10).
Figure 10: Comparaison entre les potentiels conomiques minimal et maximal [M-T]

Ce constat est une bonne indication sur la faon dont le dveloppement de la photovoltaque au
Maroc peut tre acclr ces prochaines annes grce un programme de promotion adapt. 5 Un
programme promotionnel par exemple via des subventions linvestissement ou des conditions de
crdit favorables a pour consquence une baisse des cots de production de llectricit. Selon la
forme de financement choisie notamment dans la priode jusquen 2015 la mise en valeur du
potentiel conomique peut ainsi tre acclre.

Les opportunits quoffre un programme promotionnel sont tudies dans le mmoire de fin dtudes de
Sidki, Wafaa (2011): Considrations techniques et conomiques sur le dveloppement de la photovoltaque
au Maroc (Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur Entwicklung der
Photovoltaik in Marokko). Ltude dIDE-E (en cours de finalisation): La marge de manuvre et les
opportunits des acteurs locaux (notamment des autorits rgionales, provinciales et communales)
relatives la promotion des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique au Maroc prsente les
possibilits daction des dcideurs rgionaux locaux.

19

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

20

Le potentiel conomique des trois rgions et lchelle nationale


Les trois rgions runies reprsentent en 2011 un potentiel de 826 MW. Celui-ci saccrot en 2014
2.455 MW et 3.685 MW en 2020, pour atteindre en 2030 5.878 MW. Pour passer de lexamen
dtaill au niveau des trois rgions une valuation lchelle nationale, on se base dabord sur une
hypothse simple. Comme la dtermination du potentiel a t ralise en fonction du nombre de
mnages et dhabitants et sur la base de la consommation, une extrapolation sur les chiffres de la
population suffit dans un premier temps pour la dtermination du potentiel national.
Lvaluation du potentiel national est obtenue par une estimation en fonction de la portion de la
population, selon un facteur 4,2 du potentiel des trois rgions. Il augmente de 3.448 MW en 2011
24.554 MW en 2030 ce qui correspond quatre fois la puissance installe actuellement. Cette
puissance serait obtenue exclusivement par linvestissement priv des mnages et des petites et
moyennes entreprises. En mme temps, une capacit qui contribue la stabilisation du rseau est
mise la disposition du systme lectrique marocain, du fait de la rpartition spatiale des
installations, faute de quoi de lourds investissements de la part de lONE seraient ncessaires.
Figure 11 : Potentiel conomique maximal des trois rgions et lchelle nationale (estimation)

Le potentiel conomique savre norme. Sa ralisation aurait des rpercussions pour le Maroc
lchelle macro- et micro-conomique:
A. Effets macro-conomiques
a. Volume potentiel du march par la ralisation du potentiel conomique
Si lon se base sur une ralisation du potentiel conomique jusquen 2030, on obtient un
volume du march pour les trois rgions par la multiplication de la puissance annuelle
installe en MWc par le prix au MWc valu pour chaque anne. Le march des installations
PV, uniquement pour des petits systmes installs proximit du lieu de consommation,
augmente pour les trois rgions6, passant dun volume de 656 Mio.Dh en 2011 6.480
Mio.Dh en 2030. Pour lensemble du Maroc, le volume du march augmente de 2.741
Mio.Dh en 2011 27.067 Mio.Dh en 2030.

Les valeurs nationales sont obtenues par une valuation du potentiel des trois rgions selon la couche de
population. Voir aussi National* dans les illustrations.

RESUME DE LETUDE

La comptitivit par rapport au prix de gros dans le systme de lONE, qui devrait dj tre
atteinte en 2020, par des projets PV financs classiquement par voie bancaire, devrait, au
plus tard vers cette priode, crer un effet dentranement pour la multiplication
dinstallations grande chelle. Cela dveloppera dautres potentiels conomiques pour la
mise disposition dlectricit dorigine photovoltaque. Dans son dveloppement, ce
march suivra des logiques totalement diffrentes (mise disposition dune charge de pointe
la mi-journe, exportations vers lEurope, etc.). Paralllement, garantir des capacits de
stockage suffisantes constituera une ncessit accrue. Dautres tudes spcialises devraient
examiner dans quelle mesure la mobilit solaire jouera ds lors un rle comme nouveau
segment de consommation et en tant que capacit de stockage dcentralise.
Figure 12: volution possible du volume du march en cas de ralisation du potentiel conomique

b. Opportunits demplois par la ralisation du potentiel conomique


La ralisation du potentiel conomique permet la cration de 4,9 emplois par MW
photovoltaque nouvellement install (I). Les emplois dans le secteur de lOpration et de la
Maintenance (OM) - 2,1 emplois par MW se rfrent au potentiel conomique dj ralis.
Le nombre demplois augmente dans les trois rgions (et au niveau national), passant de 515
emplois (3 rgions) / 2.151 (niv. nat.) en 2010 15.421 emplois (3 rgions) / 64.415 (niv. nat.)
en 2030. Un largissement de la chane de valeur ajoute au stade prliminaire de la
fabrication de composants de systmes multiplie encore (environ par 5) ce potentiel demplois
(jusqu 35 emplois/an par MW) pour atteindre environ 300.000 emplois en 2030.

21

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

22

Figure 13: volution possible de lemploi en cas de ralisation du potentiel conomique

B. Effets micro-conomiques: rduction de la facture dlectricit des mnages par une


installation photovoltaque sur le toit
En moyenne nationale, 1,5 kWc produisent 2.700 kWh par an au Maroc, ce qui induit une
pargne annuelle et une rduction de la facture dlectricit allant jusqu 4.428 Dh 7en 2010.
La priode damortissement se rduit au fil du temps en proportion de la baisse des prix des
systmes et de la hausse concomitante des prix de llectricit. Le bnfice qui se dgage
pour linvestisseur dune installation photovoltaque aprs sa priode damortissement
augmente en proportion de la baisse de la priode damortissement.
Ainsi, en 2010, selon le modle de financement choisi, les priodes damortissement se
situent entre la valeur minimale dune installation autofinance de 15,9 ans et une priode
maximale de 24,2 ans. Ds 2015 une installation autofinance atteint une priode
damortissement de 10 ans. Dans le cas dune installation avec une part de capitaux extrieurs
de 80%, la priode damortissement est encore de 15 ans en 2015. Il faut noter que
linstallation ralise dj dans ce cas des rendements annuels.
Le bnfice tir dune installation photovoltaque aprs sa priode damortissement
augmente en proportion de la baisse de la priode damortissement. Dans le cas dune
installation autofinance de 1,5 kWc, il se situe environ 40.000 Dh (dans le cas dune
installation ralise en 2010) et saccrot pour atteindre tout juste 100.000 Dh, si linstallation
est ralise en 2020. Selon le modle dun financement avec des capitaux extrieurs
importants et des taux de rendement sur les capitaux propres, le rendement ralis est
calcul sur les bnfices de linstallation aprs son amortissement et sur les taux de
rendement. Il se situe en 2010 environ 19.000 Dh et atteint en 2020 environ 88.000 Dh.

Pour calculer les conomies ralises, on part du principe que la photovoltaque est installe dans une
premire phase par les mnages aiss qui prsentent une forte consommation dlectricit. Llectricit
photovoltaque produite remplace en premier lieu la quantit dlectricit correspondant la plus haute
catgorie tarifaire, avec des prix effectifs dlectricit slevant 1,64 Dh/kWh.

RESUME DE LETUDE

Figure 14: Evolution de la priode damortissement et du bnfice dune installation PV

Questions subsidiaires
A.
Cration de conditions favorables, incitations, mesures daccompagnement
La cration de conditions lgislatives de promotion telles que lintgration de la basse tension dans
la Loi 13-09 par un dcret /arrt et des procdures administratives simples sont des conditions
pralables indispensables pour la ralisation du potentiel existant.
Certes, lampleur du volume dinvestissement initial, comparativement aux possibilits
dinvestissement dont dispose la majeure partie de la population marocaine, constitue une barrire
non ngligeable pour la ralisation de lauto-approvisionnement des mnages par la photovoltaque
au Maroc.
Dans ce contexte, pour acclrer lintroduction de la photovoltaque, il est indispensable de proposer
des incitations - par exemple sous la forme de subventions linvestissement, la baisse de la taxe sur
la valeur ajoute ou loctroi de conditions de crdit favorables - pour une priode limite, ainsi que
dautres mesures daccompagnement (apprentissage et formation continue, mesures de marketing
pour la sensibilisation de la population, soutien la cration dentreprises/ au renforcement du tissu
industriel...).
B.
Energie de rserve et de rgulation
Il est noter que dautres options de production dlectricit normalement prsentes dans une
rgion (olien, hydraulique, biomasse, centrales alimentes par des combustibles fossiles) devraient
tre maintenues, mais conserves lavenir (de plus en plus) comme nergies de rserve ou de
rgulation durant les phases de rayonnement solaire inexistant ou insuffisant (de nuit, par temps
couvert). Dans ce sens, le potentiel photovoltaque reprsente, dans une optique dapproche selon
les besoins, une valeur maximale pour une production dlectricit proche du consommateur, qui ne
doit pas automatiquement tre utilis, mais rester disponible pour des besoins croissants. Cette
question doit tre approfondie dans le cadre de scnarios plus dtaills.
C. Rpercussions sur le rseau dlectricit national
Avec la hausse du nombre dinstallations photovoltaques lchelle mondiale, se pose de faon
accrue la question de laptitude de cette technologie une intgration dans le rseau de distribution
et de transmission. La photovoltaque fournit de llectricit pendant la journe en fonction de

23

24

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

lintensit du rayonnement solaire. Pour une utilisation par une approche selon les besoins, telle
quelle est aborde dans cette tude, la photovoltaque permet doprer un dlestage pendant la
journe: elle est lie la charge de pointe de la mi-journe qui saccentuera lavenir en raison de
linstallation massive de climatiseurs et des besoins accrus de lindustrie. Pour couvrir le pic de
consommation en soire si typique du Maroc, la photovoltaque napporte aucune rponse du
moins premire vue. Le problme ne peut tre rsolu quau niveau de lensemble du systme
lectrique (gestion des centrales et du rseau, Demand Side Management/DSM, systmes de
stockage /STEP).
La prsente tude napprofondit pas la question de lintgration au rseau de la photovoltaque, elle
laisse au lecteur le soin de se rfrer aux nombreuses tudes ralises en Europe ce sujet. Pour une
valuation qualitative et quantitative de cet aspect pour le Maroc, une tude approfondie du rseau
serait indispensable.

INTRODUCTION

1 I NTRODUCTION
Les nergies renouvelables sont de plus en plus au cur des conversations et du dbat politique au
Maroc. Dans un contexte de hausse des prix du ptrole, avec un lourd impact sur la balance
commerciale du Maroc, elles reprsentent lalternative la plus intressante pour rduire la
vulnrabilit conomique du pays dans le secteur nergtique: elles constituent une richesse
immense, pratiquement inexploite jusquici.
Une tude de la GTZ (aujourdhui GIZ) de lanne 2008 value le potentiel technique de production
dlectricit partir de lnergie solaire environ 40.000 TWh par an8, ce qui correspond 1.500 fois
la consommation actuelle dlectricit, et illustre face la comptitivit accrue des diverses
technologies lnorme importance stratgique des nergies renouvelables pour le Maroc.
Dans ses discours et dans les Hautes Orientations Royales, Sa Majest le Roi Mohamed VI a
attribu aux nergies rgnratives et lefficacit nergtique une place majeure9. Lors des Assises
de lEnergie de 2009, le gouvernement a fix une part de 8% dnergies rgnratives dans la
consommation dnergie primaire et de 18% des besoins en lectricit pour 2012. Le programme
national dans le secteur de lnergie solaire (Projet intgr de production dlectricit solaire - 2.000
MW lhorizon 2020) a t prsent en Novembre 2009, le programme olien, galement de 2.000
MW, en Juillet 2010. Sur le plan institutionnel, les bases essentielles pour la ralisation de ces
programmes ont t poses: pour la mise en uvre du projet solaire, la Moroccan Agency for Solar
Energy (MASEN) a t fonde. Le Centre de Dveloppement des Energies renouvelables (CDER)
est transform en une Agence pour le Dveloppement des Energies renouvelables et de lEfficacit
nergtique (ADEREE), ce qui permet dintgrer lefficacit nergtique dans le portefeuille de
cette agence nationale.
Un fonds global de 1 Mrd. $, auquel ont contribu lArabie saoudite, les Emirats arabes unis et le
Fonds Hassan II, doit soutenir en premier lieu la promotion des nergies rgnratives et de
lefficacit nergtique, parts gales pour des projets rentables et les projets de subvention. Pour le
soutien de projets dits rentables a t fonde la Socit dInvestissement nergtique, une
socit semi-publique qui doit soutenir des projets pour lexploitation des nergies renouvelables
(dont la biomasse) de mme que la cration dentreprises grce des capitaux participatifs. Le
Fonds de Dveloppement Energtique soutient des projets dits non rentables tels que les tudes,
la recherche et le dveloppement, mais aussi par exemple la recapitalisation de lONE.
Un autre processus politique en cours actuellement au Maroc est la rgionalisation, dont
limportance a t rehausse par SM le Roi Mohamed VI en Juillet 200910. Ce processus est dune
grande importance pour les nergies renouvelables, dans la mesure o, comparativement aux
centrales combustibles fossiles, elles doivent tre nettement plus dcentralises ; cela signifie que
beaucoup plus dacteurs y compris le secteur priv et les particuliers sont impliqus dans des
dcisions sur leur exploitation et la production dlectricit.
8

(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007).


Sa Majest le Roi Mohammed VI (2009) p. 2 et suiv.
10
Discours Royal, Juillet 2009.
9

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

LEtude de potentiel sur lnergie solaire photovoltaque pour les rgions de Mekns-Tafilalet,
Oriental et Souss-Massa-Dra a pour objectif de rpertorier les potentiels en photovoltaque au
niveau de ces rgions, et de pouvoir donner aux acteurs rgionaux et locaux un aperu sur les
possibilits qui en rsultent lchelle rgionale en termes dinvestissements, de valeur ajoute et
demplois. En outre, elle offre une estimation de ces potentiels lchelle nationale.
Structure de ltude
La prsente tude commence par un aperu technologique sur la photovoltaque et sur les tudes de
potentiel ralises jusquici sur les technologies lectro-solaires. Lapproche selon les besoins est
ensuite introduite, les potentiels dfinis et comments un par un (Chapitre 4). Avec les hypothses
nonces au Chapitre 5 sur les besoins actuels et futurs en lectricit, sont dcrits et dfinis tous les
paramtres pour calculer les diffrents potentiels pour les trois rgions (Chapitres 6 8). Comme une
ralisation totale du potentiel conomique semble peu vraisemblable, nous nous sommes efforcs
dvaluer la faisabilit du potentiel conomique. Sefforcer indique quil ne peut sagir que dune
valuation aussi plausible que possible, car en labsence de valeurs de rfrence sur lexprience de
la photovoltaque connecte au rseau, nous avons souvent d nous contenter dmettre des
hypothses. Par la suite, ltude argumente sur les dbouchs possibles en termes de
dveloppement du march et de cration demplois par une mise en uvre du potentiel
conomique. Enfin, elle claircit les questions de lintgration de la photovoltaque au rseau
lectrique marocain et du soutien financier par le Mcanisme de Dveloppement Propre.

PHOTOVOLTAQUE APERCU DES TECHNOLOGIES

2 P HOTOVOLTAQUE A PERCU

DES T ECHNOLOGIES

Les cellules solaires photovoltaques convertissent directement lnergie solaire en nergie


lectrique. Plus de 90% des modules photovoltaques se basent sur le silicium cristallin.11 Le reste,
soit peine 10%, est constitu de modules couches minces et dautres nouvelles technologies.
Le march photovoltaque a augment en moyenne de 50% sur la dernire dcennie. Ce
dveloppement a longtemps t systmatiquement sous-estim. Selon un article de la publication
PHOTON, sur 40 tudes scientifiques, 38 ont sous-valu les capacits de production de mme que la
dynamique du march pour la PV, ou sous-estim les prvisions. La photovoltaque fait partie des
technologies sur lesquelles un cadre lgislatif ax sur une politique promotionnelle exerce une
influence trs nette. 12 Avec un march en forte croissance, les technologies photovoltaques se sont
rapidement diversifies. La particularit de la photovoltaque est paralllement au mcanisme
physique de la transformation de lumire en courant continu sa prodigieuse modularit: elle est
utilisable selon tous les ordres de grandeur, du Milliwatt sous forme de cellule des installations de
centaines de MW.
En 2010, le volume dinstallation de la photovoltaque lchelle mondiale slevait, selon
lentreprise de prospection de march IMS Research, 17,5 GW avec une progression de 130% en
comparaison avec lanne prcdente. Pour lanne 2011, une capacit dinstallation de 20,5 GW est
prvue, ce qui augmenterait la puissance totale installe au niveau mondial 58 GW jusqu la fin
2011.13

2.1 T E C H N O L O G I E

M O N O - E T PO L Y C RI S T AL L I N E

Le silicium est depuis des dizaines dannes le composant essentiel des cellules solaires. Les cellules
solaires produites actuellement ont pour matriau de base le mono- (50%) et le poly-cristallin (50%).
Les exigences de puret pour le silicium sont trs leves. Sur 1 Mrd. datomes de silicium on compte
seulement 1 atome dimpuret.
Sa fabrication est analogue celle des puces lectroniques. Les cellules de silicium mono-cristallines
sont fabriques selon le procd de Czochralski, avec extraction dun lingot massif partir dun
bain de silicium fondu, puis de dcoupage en fines plaques (wafers). Le silicium poly-cristallin est
fondu et lentement refroidi. Ce processus permet la formation de la structure typique en cristaux ; ce
procd simplifi rduit les cots de fabrication14. Linconvnient du silicium poly-cristallin est de
prsenter davantage de contaminations et de dfauts tels que des joints de grains et des mutations,
ce qui nuit au taux defficacit. Pour conserver un taux de rendement nergtique defficacit lev,
des getters et des processus de passivation spcifiques doivent tre raliss. 15

11

(EU PV Technology Platform, 2007a, p. 18).


(Podewils, Juni 2009, p. 12).
13
(IMS Research, 2011).
14
( EU PV Technology Platform, 2007b).
15
(Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE, 2007, p. 3).
12

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Les cellules de silicium prsentaient encore en 1990 une paisseur de 400 m, tandis quaujourdhui
elles ont en gnral une paisseur de 200 m. 16 LInstitut Fraunhofer a labor une cellule solaire
avec une paisseur de 40 m seulement pour un taux defficacit de 20%.17 Le taux de rendement
nergtique sest lev, passant de 10% au dpart 14 16 % en moyenne 18 pour les cellules polycristallines et de 17 20 % pour les cellules monocristallines.
La demande en silicium a trs nettement augment. Longtemps, les cellules solaires ont t
produites partir de rsidus de la production de puces lectroniques. En commenant avec des
quantits de production annuelles de 1 5 MWc dans les annes 1990, les quantits produites sont
passes plusieurs centaines de MWc. Aprs une phase de raret dans les annes qui ont suivi
2003325, les capacits de production de silicium ont t augmentes lchelle mondiale, mais des
innovations technologiques ont aussi t dveloppes: paralllement au dveloppement dun
silicium de grade solaire spcifique (qui prsente un degr de puret moindre), le dveloppement
de cellules plus fines (voir plus haut) a t encourag et les technologies en couches minces ont
connu un vritable essor.

2.2 T E C H N O L O G I E S

D E S C O U CH E S M I N CE S

La catgorie des technologies en couches minces comprend diffrents types de matriaux. Elles
prsentent lavantage de pouvoir tre 100 fois plus fines que les cellules de silicium standard. Les
technologies en couches minces les plus connues se basent sur le silicium amorphe, le cuivre indium- di-slniure (CIS) et le cadmium-tellurure (CdTd). 19
Le silicium amorphe (a-Si) est compos datomes de silicium non ordonns qui sont vaporiss sur un
substrat. Sa haute capacit dabsorption permet dobtenir des paisseurs de couches
particulirement minces de 3 m20 20 m. Du reste, il prsente le dfaut davoir un taux defficacit
commercial de 6 8% seulement. Pour augmenter ce taux, plusieurs couches sont combines, en
utilisant des alliages de silicium-germanium (a-SiGe) ou des couches micro-morphes (c-Si).
Les avantages des cellules en couches minces sont :

une faible sensibilit la temprature et lopacit,

la possibilit de les appliquer sur des matriaux flexibles tels que des plaques en acier, voire
des feuilles de plastique,

de mme que leur bonne sensibilit la lumire diffuse ou faible.

Les semi-conducteurs composs II-VI- cadmium-tellurure (CdTe) et cuivre-indium-di-slniure (CIS,


CuInSe2), aujourdhui le plus souvent utiliss pour les technologies en couches minces, ont dj
atteint de nettes rductions de prix. Ainsi, en dcembre 2010, les prix des modules variaient entre
1,22 et 1,38 /Wc.21

16

( EU PV Technology Platform, 2007b, p. 10).


(Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE, 2007, p. 3).
18
( EU PV Technology Platform, 2007b, p. 10).
19
(EU PV Technology Platform, 2007a, p. 25).
20
( EU PV Technology Platform, 2007b, p. 12).
21
(Solarserver, 2010).
17

PHOTOVOLTAQUE APERCU DES TECHNOLOGIES

Les taux de rendement nergtique dans le commerce se situent entre 8 et 12%. La valeur maximale
de laboratoire pour une cellule CdTe se situe 16,5%. Du fait de sa toxicit, de nombreux fabricants
de cellules CIS remplacent le di-slniure par du disulfure, ou rajoutent du galliure (CIGS). 22 Pour les
modules en couches minces CIGS, un taux de rendement nergtique de 15,1% a t publi par
Avancis le 31.01.2011.23 Le spectre de la configuration de cellules fait lobjet de recherches intensives
lchelle mondiale ; on peut valuer approximativement jusqu 2020 dans quelle mesure les
bonds technologiques - y compris en termes doptimisation de la production vont continuer
faire baisser les prix de la photovoltaque, mais cette volution prsume nexclut pas totalement
des concepts totalement innovants.

2.3 C E L L UL E S

S O L AI RE S A CO L O R AN T

Dans le cas des cellules solaires colorant, aussi appeles cellules de Grtzel, un colorant organique
transforme la lumire solaire en nergie lectrique.

24

La fabrication se produit selon un simple

procd de srigraphie, ce qui permet datteindre de faibles cots de production et offre diffrentes
possibilits de configuration. Les cellules solaires peuvent par exemple tre utilises pour des faades
ou des supports publicitaires. Les cellules solaires colorant peuvent exploiter une lumire diffuse.
Des taux de rendement nergtique de 8% ont t atteints lInstitut Fraunhofer. 25

2.4 C E L L UL E S

S O L AI RE S O RG AN I Q UE S

Les cellules solaires organiques sont une jeune gamme de technologie. Le prix Nobel de 2001 a t
attribu pour la dcouverte de matriaux semi-conducteurs organiques partir dun nanocomposant. Elles peuvent fabriquer de llectricit partir de feuilles, voire de textiles. Actuellement,
leur taux de rendement nergtique est de lordre de 3 5%. Une faible consommation en matriaux
de base et lutilisation de technologies de production efficaces offrent un fort potentiel pour une
production moindre cot. Pour accrotre leur efficacit et permettre une fabrication prix
concurrentiel, de grands efforts de recherche sont encore indispensables. 26

2.5 C E L L UL E S

S O L AI RE S D E TY PE S

III-V

Les cellules solaires en couches minces les plus performantes jusquici sont les semi-conducteurs
composs des 3 et 5 groupes du systme de priodes. Il existe une varit de possibilits de
combinaisons dont le prix augmente proportionnellement au taux de rendement nergtique: la
combinaison la plus connue est larsniure de gallium (GaAs), utilis pour lapprovisionnement en
lectricit des satellites. Diverses combinaisons de matriaux permettent de produire des cellules
solaires qui convertissent en lectricit diffrents domaines du spectre solaire. Bien quelles aient
dj t largement prospectes, les possibilits de cette branche sont encore loin dtre puises. 27

22

(Weber, 2008, p. 40).


(Photon, 01.02.2011).
24
(Weber, 2008, p. 40).
25
(Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE, 2007, p. 5).
26
( EU PV Technology Platform, 2007b, p. 43).
27
(EU PV Technology Platform, 2007a, p. 51 et suiv.).
23

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

2.6 C E L L UL E S

S O L AI RE S M UL TI - J O N C TI O N S

Les cellules solaires multi-jonctions exploitent les proprits dabsorption de diffrents spectres
lumineux des cellules solaires III-V. La cellule suprieure possde les plus fortes proprits
dabsorption du spectre solaire. Tout ce qui est suprieur dun point de vue nergtique est converti
en chaleur, tandis que lnergie de moindre degr touche la couche infrieure de la cellule.
Les cellules qui se superposent sont relies en srie. Sous une lumire concentre, elles peuvent
atteindre un taux de rendement nergtique allant jusqu 40%. Dautres dnominations pour les
cellules solaires multi-jonctions sont les cellules en tandem, triples, en cascade ou multiples.28

2.7 S Y S TE M E S

A C O N CE N T R A TI O N

Les systmes concentration consistent dans un assemblage de lentilles ou de miroirs qui


concentrent la lumire solaire sur de trs petites cellules solaires. Les cellules concentration
ncessitent un rayonnement solaire direct, aussi doivent-elles tre orientes suivant la course du
soleil. Paralllement aux cellules de silicium hautement efficaces, les cellules de piles III-V sont
utilises en premier lieu, car elles permettent datteindre le plus haut taux de rendement
nergtique. 29
Figure 15: Taux de rendement nergtique de diffrentes cellules concentration

Source: Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE (2009).

LInstitut Fraunhofer pour les systmes dnergie solaire (ISE) a, selon un communiqu de presse de
janvier 2009, atteint un taux de rendement nergtique de 41,1%. La lumire solaire est concentre
454 fois sur une cellule solaire de 5 mm2 multicouches de semi-conducteurs III-V- gallium-indiumphosphure / gallium-indium-arsniure/germanium.30 Cette cellule de concentrateur est conue de
faon sadapter exactement au courant du spectre solaire terrestre.31
Concentrix Solar (aujourdhui : Soitec SA) produit depuis septembre 2008 dans une unit industrielle
compltement automatise avec une capacit annuelle de production de 25 MW des modules avec

28

(Luther, 2007, p. 40).


(EU PV Technology Platform, 2007a, p. 51).
30
(Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE, 2009).
31

Animation digitalise sur la construction et le mode de fonctionnement des centrales FLATCON . (Concentrix
Solar GmbH, 2008b).
29

PHOTOVOLTAQUE APERCU DES TECHNOLOGIES

des cellules concentration (technologie de Flatcon).32 Cependant, dautres entreprises font des
recherches et/ou de la production un stade pr-industriel (Isofoton et quiv.).

2.8 T E C H N I Q UE

S Y S TE M I Q UE PH O T O V O L T A Q UE

Lunit de base dune installation photovoltaque est le module solaire auquel sont relies
lectriquement une multitude de cellules solaires, galement connectes entre elles. Plusieurs
modules sont relis un gnrateur solaire.
Il faut diffrencier par principe les installations isoles des installations connectes au rseau. Les
installations isoles stockent le courant dans des batteries (accumulateurs), tandis que les
installations connectes au rseau injectent llectricit produite dans un rseau de distribution.
Figure 16: Reprsentation schmatique dun systme isol

33

Dans le cas dune installation photovoltaque raccorde au rseau, le courant continu produit par les
cellules solaires est transform par un onduleur en courant alternatif qui est inject dans le rseau
interne du client ou dans le rseau de distribution lectrique travers un (ou deux) compteur(s).
On distingue deux variantes de couplage, qui ont des consquences conomiques pour linvestisseur
(que ce soit un particulier, une entreprise ou un dveloppeur de projet):
1. Selon un systme de tarif de rachat garanti (avec des tarifs majors, fixs par lEtat), tel
quil se prsente dans plus de 40 pays, la totalit de llectricit produite par linstallation
photovoltaque est injecte dans le rseau. La quantit injecte est mesure par un
compteur dinjection pour dterminer la quantit dlectricit rmunrer. Le
producteur se fait payer par loprateur du rseau llectricit un tarif major, et finance
par ce biais son investissement. La quantit consomme par le consommateur est value
par un autre compteur de fourniture (Figure 17) et le client paie sa consommation selon
les conditions tarifaires habituelles.

32
33

(Concentrix Solar GmbH, 2008a).


(Technologie environnementale autrichienne (ACT), 2011).

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 17: Reprsentation schmatique dune installation PV raccorde au rseau selon un systme de tarif de
rachat

2. Selon un systme de facturation nette, linstallation est raccorde au rseau interne du


consommateur et llectricit produite couvre avant tout ses besoins personnels.
Figure 18 : Reprsentation schmatique dune installation PV raccorde au rseau selon un systme de
facturation nette

Si la production de linstallation photovoltaque est suprieure aux besoins du consommateur,


lexcdent est inject dans le rseau ; si elle est infrieure, le consommateur prlve de llectricit
dans le rseau. Pour la ralisation de ce systme, il suffit dun simple compteur, mais il doit pouvoir
mesurer le flux dlectricit dans les deux sens.

PHOTOVOLTAQUE APERCU DES TECHNOLOGIES

34

Figure 19: Reprsentation schmatique (a) et (b) dune installation relie au rseau selon un systme de net-metering

(a) Llectricit produite sert couvrir la consommation personnelle.


(b) En labsence de besoin propre, llectricit produite est injecte dans le rseau.

34

(Reprsentation du net-metering, 2010).

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

10

3 P OTENTIEL S D EFINITIONS ,

ETUDES PREALABLES ET METHODES

La plupart des tudes de potentiels dans le domaine de lnergie solaire reposent sur la
dtermination du potentiel de surface, puisque le rayonnement solaire entre en contact avec la
surface de la terre avec une intensit variable selon les endroits, et ne peut donc tre rpertori que
selon des ordres de grandeur lis la surface. Mme les systmes de conversion techniques sont,
avec leurs indicateurs de puissance, directement lis la surface rceptrice. Sur la base des surfaces
et des paramtres techniques de chaque technologie solaire, on peut dterminer les diffrentes
sortes de potentiels. Chapitre 3.1 prsente les dfinitions de potentiels tires de la littrature
spcialise ; Chapitres 3.2 3.4 exposent les mthodologies et tudes existantes pour valuer les
potentiels.

3.1 D E F I N I TI O N S

D E PO TE N TI E L S D AN S L A L I T T E R A TU RE S P E CI AL I S E E

Le potentiel thorique dcrit loffre nergtique physiquement exploitable dune rgion, compte
tenu de structures gographiques qui excluent lexploitation de sources dnergie. En fonction de
restrictions techniques, cologiques, structurelles et administratives, ce potentiel ne peut jamais tre
totalement puis.
Le potentiel technique dcrit la part du potentiel thorique que lon peut atteindre selon ltat
actuel de la technologie et en fonction dune exploitation totale de la surface disponible. Des
restrictions structurelles et cologiques sont ici prises en compte.35
Le potentiel conomique dcrit le potentiel ralisable selon un scnario Business-As-Usual. Il est
calcul en fonction dune approche moindre cot, qui compare plusieurs technologies diffrents
cots pour trouver la solution la moins chre.36 Selon ce principe, des centrales solaires par ex. sont
installes ds quelles sont conomiquement concurrentielles. Le potentiel conomique peut tre
considr comme la limite infrieure du potentiel exploitable.
Le potentiel ralisable se situe entre les potentiels technique et conomique. Il tient compte de
barrires ou de facteurs qui influencent le dveloppement des nergies rgnratives et acclrent
ou retardent lpuisement du potentiel technique y compris sur le plan temporel. Des facteurs
structurels, lgislatifs, conomiques, sociaux et psychologiques y contribuent, de mme que la
comparaison avec les modes conventionnels dapprovisionnement en nergie et les prvisions sur
lvolution des prix pour chaque technologie, et toutes formes dincitations financires. Figure 20
illustre trs clairement que les potentiels ralisables sont rduits par diffrentes barrires, mais
peuvent aussi tre augments par diffrents multiplicateurs ; les hypothses sur ces facteurs peuvent
donc fortement influencer les valuations.37 Il est trs important de tenir compte de ces lments,
car ainsi les potentiels ralisables ne correspondent plus des donnes fixes, mais sont variables

35

(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007, p. 53).


(Asian Development Bank, 2010).
37
(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007, p. 53).
36

POTENTIELS DEFINITIONS, ETUDES PREALABLES ET METHODES

selon les incitations politiques, le dveloppement de la recherche, lvolution des marchs et des
cots, etc.
Figure 20: Reprsentation des diffrents potentiels selon ltude de la GTZ

3.2 D E TE RM I N A TI O N

D E S PO TE N TI E L S A L AI D E D E M O D E L E S U R B AI N S D I GI T AL I S E S

En Allemagne, des mthodes ont t dveloppes par des instituts et des bureaux dingnierie pour
quantifier le potentiel de surface de toiture grce des donnes scannes au laser et des modles
urbains digitaliss. Les rsultats visualiss sont accessibles au public sur une page Internet.38 Dans ce
cas prcis, lanalyse de potentiel se base sur une modlisation tridimensionnelle du btiment tudi,
de son environnement et du potentiel de rayonnement local. Cinq facteurs sont pris en compte:

la taille des surfaces de toiture

lorientation

linclinaison des surfaces de toiture

lombrage des btiments environnants sur les surfaces de toiture

le rayonnement moyen, spcifique au lieu, du rayonnement solaire sur une surface plane.

Les donnes permettant dvaluer les quatre premiers facteurs sont transmises par des prises de
vues ariennes.39 Sur la base des trois premiers points est ralis un modle en 3D qui reproduit le
btiment avec le bti et la vgtation environnants (voir Fig. 1).

38
39

(Solaranlagen-Portal, 2010b), (Freiburg im Breisgau, 2011).


(AEROWEST, 2010).

11

12

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 21: Image en 3D avec bti et vgtation environnants

Source: Aerowest 2010

Lombrage du bti environnant, des arbres et du relief du terrain est restitu selon une rsolution
temporelle de 2 minutes et une rsolution spatiale de 0,04m, ce qui permet un zonage du toit selon
lintensit de la rduction du rayonnement due lombrage (Fig.22).
Figure 22: Rduction du rayonnement due lombrage

Source: AEROWEST 2010

La somme de rayonnement globale annuelle peut tre value sur la base des donnes du Service
Mtorologique Allemand (DWD). La combinaison des cinq facteurs permet de calculer les quantits
annuelles de rayonnement sur le toit objet de ltude (Fig).
Figure 23: Somme de rayonnement global annuel

Source: AEROWEST 2010

POTENTIELS DEFINITIONS, ETUDES PREALABLES ET METHODES

La combinaison entre le rayonnement et la rduction du rayonnement par lombrage induit un


zonage du toit avec la dtermination dune surface de rayonnement optimal Aeff (surface jaune sur
Figure 23).40 Llectricit produite ou le rendement de la surface disposant du meilleur
ensoleillement par une installation photovoltaque sont calculs selon la formule suivante :
Ef [kWh/an] = Aeff [m] * I [kWh/(m*an)] * PR
avec:
Ef Rendement lectrique dune installation photovoltaque sur la surface Aeff [kWh/an]
Aeff Surface de toiture exploitable
I Rayonnement sur la surface incline [kWh/(m*an)]

Angle dinclinaison

PR Taux de performance
Le potentiel technique en kWc pour un(e) ville/rgion/pays est calcul selon la formule suivante :
Pte[kWc] = PM [kWc/m] * Aeff-ges [m]
avec
Pte Potentiel technique de la surface Aeff-ges [kWc]
PM Puissance modulaire nominale [kWc/m]
Aeff-ges Surface exploitable dun(e) ville/rgion/pays

3.3 D E TE RM I N A TI O N

D E S D O N N E E S S U R L A S U RF A CE D E T O I T URE PO U R L A

PH O TO VO L T A Q UE E N F O N C TI O N D U

PIB

Daprs une tude de Hoogwijk, le potentiel de surface pour la photovoltaque et/ou les centrales
solaires thermiques peut tre calcul en fonction du produit intrieur brut par tte (PIBi). Lauteure
part du principe que llvation du niveau de vie induit une augmentation du nombre et de la taille
des agglomrations. Deux tudes invoques pour corroborer cette thse41 ont valu la surface de
toiture par tte dans diffrents pays et continents. Leurs rsultats ont t corrls avec le PIB dans
les pays tudis. La corrlation entre le PIB et la disponibilit de toiture par personne est illustre en
Figure 24. 42 Il faut noter que ltude se base sur les donnes du PIB de lanne 1995.

40

(AEROWEST, 2010).
(Alsema & Brummelen, 1993); (IEA/OECD, 2001).
42
(Hoogwijk, 2004, p. 162).
41

13

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

14

Figure 24: Corrlation entre le PIB par tte et la surface de toiture par tte

Source: Hoogwijk (2004). Chiffres concernant le Maroc : cf : notes en bas de page 34 et 36.

43

La formule dveloppe par Hoogwijk pour le calcul de la surface de toiture disponible par personne
pour une exploitation photovoltaque (Rc,i) est la suivante44:
Rc,i= 0,06*PIBi0,6
La surface de toiture pour utilisation de la photovoltaque dans une rgion (Rc,reg) est dtermine
selon cette formule.
Rc,reg
=

3.4 D E TE RM I N A TI O N

= Rc,i * Nombre dhabitants

0,06*PIBi/reg0,6 *

Nombre dhabitants dans la rgion 45

D E P O TE N TI E L S S E L O N L E T UD E D E L A

GTZ

Ltude de la GTZ "Etude sur le cadre organisationnel, institutionnel et lgislatif pour la promotion
des nergies Renouvelables value un potentiel despaces libres et de surfaces de toitures pour la
photovoltaque.
Pour le calcul du potentiel de production dlectricit, on tient compte des hypothses suivantes:

43

un rayonnement annuel horizontal de 2.030 kWh/m2;

un taux de rendement nergtique du module photovoltaque de 15%;

une orientation au Sud et un angle dinclinaison de 30 des modules;

un taux de performance = 0,7;

Grce la formule de calcul de la surface de toiture par personne pour la PV, on calcule pour le Maroc en
1995 une surface de 4 m environ par personne. La base de rfrence est le PIB de lanne 1995, Fig. 6 se
basant aussi sur cette donne. Le PIB par personne (prix constants, 2000), tait de 1161 $ par personne
(Universit de Sherbrooke, 2010). Selon Fig 24, le Maroc se situe un niveau comparable lAfrique du Sud.
44
(Hoogwijk, 2004, p. 163).
45
Actuellement, cette formule donne pour le Maroc un PIB de 2770 $/tte en 2009 avec 31,5 Mio. dhabitants,
pour un potentiel de surface de toiture de 220 km. (Banque mondiale, 15.12.2010).

POTENTIELS DEFINITIONS, ETUDES PREALABLES ET METHODES

Les besoins en surface pour la photovoltaque sont indiqus en moyenne avec 10 m2 par kWc (pour
les modules cristallins : 8 m2/kWc et pour les modules couches minces : 14 m/kWc).
3. 4 .1 P O T E N T I E L D E S P A C E S L I B R E S S E L O N L E T U D E D E L A GTZ

Le calcul des surfaces exploitables pour la photovoltaque sur les espaces libres se base sur des
donnes de la SIG46. Certaines structures gographiques considres dans cette tude comme
impropres lexploitation photovoltaque et CSP sont exclues et soustraites de la surface totale du
Maroc. Les surfaces dotes dune inclinaison suprieure 2 une altitude de plus de 2.000 m sont
exclues. Sont exclues galement les surfaces telles que les lacs, forts, maquis ou broussaille en
milieu mixte, ou rgulirement exposes aux inondations.47 Pour le potentiel despaces libres, une
surface de 508.604 km pour la photovoltaque a t calcule avec un potentiel thorique pour la
production dlectricit de 37.450 TWh/an.
3. 4 .2 P O T E N T I E L D E S U R F A C E S D E T O I T U R E S E L O N L E T U D E D E L A GT Z

Pour le calcul des potentiels de surface de toiture, la formule de Hoogwijk est utilise ou lgrement
modifie. Les auteurs de ltude de la GTZ ne multiplient pas les surfaces de toiture disponibles pour
la photovoltaque par le nombre total dhabitants, mais par la part de la population active qui
contribue au PIB.
On value le potentiel thorique de surface de toiture 133 km2, ce qui permet de tabler sur une
production dlectricit partir dinstallations photovoltaques sur les toits slevant 21,2 TWh.
Pour lvaluation du potentiel technique de surface de toiture, on suppose que seulement la moiti
de la surface de toiture thoriquement disponible est accessible pour des installations solaires, dans
la mesure o ces surfaces sont aussi exploites pour dautres utilisations ou installations. On part en
outre du principe que la surface restante est rpartie entre les collecteurs solaires thermiques pour
la mise disposition deau chaude et la photovoltaque. Pour chacune de ces utilisations, du point de
vue du potentiel technique, il reste 33 km2.48 Sur une surface de toiture correspondant 33 km2,
restant disposition pour le PV, le potentiel technique de surface de toiture slve 5,28 TWh
environ, ce qui correspond bien 20% de la consommation dlectricit au Maroc pour lanne 2008.
Pour lvaluation du potentiel ralisable, on a observ lvolution chronologique, avec un volume
dinstallation de systmes isols de photovoltaque de 6 MWc dans le cadre du programme PERG
pour llectrification rurale. Ltude de la GTZ se base sur une croissance modre de 10 MWc/an,
permettant datteindre 35 MWc lhorizon 2010. En partant dune croissance du march annuelle de
50%, qui peut se maintenir, compte tenu du contexte de la politique nergtique et de mesures de
promotion favorables, le potentiel ralisable lhorizon 2012 correspondrait une puissance
installe de 80 MWc; lhorizon 2020, une puissance installe cumule allant jusqu 2.000 MWc PV
pourrait tre atteinte.49

46

Systme d'information gographique (SIG).


(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007, p. 52 et suiv.).
48
(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007, p. 62).
49
(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007, p. 68).
47

15

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

16

3.5 D I S C US S I O N

S U R L E S P I S TE S D E R E F L E X I O N P RO PO S E E S

La prsentation des potentiels sur la base de modles urbains digitaliss constitue une analyse de
potentiel trs prcise, parcellaire, oriente vers lutilisation. Pour des zones plus tendues (rgions,
pays) elle est cependant trs coteuse. Ceci est particulirement valable pour le Maroc.
Contrairement lAllemagne, lorientation et linclinaison des toitures au Maroc ne joue aucun rle,
du fait de la construction majoritairement en toits terrasses, ce qui justifie dautant moins le choix de
cette mthode onreuse.
En revanche, la mthode de Hoogwijjk constitue une tude de potentiel trs globale et gnrale. Elle
a t dveloppe pour valuer des potentiels lchelle mondiale.50 Elle est utile pour donner une
vue densemble, mais inadapte pour une valuation des potentiels plus prcise au niveau local.
Mme constat pour ltude de la GTZ, qui repose sur la mthode de Hoogwijk. En outre, il faut
remarquer concernant ltude de la GTZ que pour le calcul de la surface disponible, les mmes
hypothses ont t formules pour le CSP et la photovoltaque. Cest problmatique, notamment
quand il sagit dexclure toutes les surfaces libres prsentant une inclinaison de plus de 2%, puisque
la photovoltaque peut aussi tre install sans problme sur des surfaces avec une plus forte
inclinaison. Le potentiel thorique de ltude de la GTZ pour la photovoltaque constitue donc un
potentiel valu sur un mode plutt conservatif .

50

(Hoogwijk, 2004)

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

4 P OTENTIEL S

PAR APPROC HE SELON LES BE SOINS

Les dfinitions de potentiels par approche selon les besoins salignent sur les dfinitions de
potentiels et la dtermination de potentiels de ltude de la GTZ. Cette approche tient compte du fait
que le potentiel solaire spcifiquement pour la photovoltaque ne peut pas tre ralis uniquement
sur des surfaces au sens large, mais que les surfaces de toiture et les surfaces ddies
linfrastructure dun territoire donn constituent un potentiel de surfaces considrable, et par l
mme une centrale lectrique rpartie spatialement. Pour des raisons conomiques notamment, il
faudrait opter en premier lieu et en priorit pour le potentiel consommable immdiatement. Comme
en gnral le potentiel thorique, voire le potentiel technique, de la photovoltaque dpasse trs
nettement les besoins (dans un espace donn), il semble vident de se pencher au pralable sur la
question de lampleur du potentiel de photovoltaque consommable immdiatement dans ces
applications. Sous le terme de consommable immdiatement, on entend ici les installations
photovoltaques qui produisent directement, par auto-production, de llectricit utilise quasiment
sur place (philosophie smart grid): les installations photovoltaques sur les toits des maisons, les
toitures de supermarchs, les hangars industriels ou autres supports dinfrastructures (par ex. les
murs antibruit dautoroutes/de chemins de fer ou les toitures pour parkings) constituent un potentiel
considrable de production de courant pour la consommation dlectricit dans ces btiments ou
proximit. Lapproche selon les besoins se base donc sur cette question: la consommation
dlectricit dans une zone dfinie peut-elle tre couverte grce au potentiel disponible sur ce type
de surfaces, ou bien uniquement grce la prise en compte de surfaces additionnelles loignes du
lieu de consommation? Normalement, une rgion donne dispose dautres options de production
dlectricit (olien, hydraulique, biomasse, centrales combustible fossile), qui ont leur importance
comme nergies de rserve ou de rgulation, prcisment durant les phases de rayonnement solaire
inexistant ou insuffisant (de nuit, par temps couvert). Dans ce sens, par lapproche selon les besoins,
le potentiel de photovoltaque reprsente une valeur maximale pour une production dlectricit
proximit du lieu de consommation, qui ne doit pas tre imprativement exploite demble, mais
qui reste au contraire disposition pour des besoins croissants.
Comme dj prsent au Chapitre 3.1, le potentiel thorique est calcul partir de loffre
nergtique physiquement exploitable dune rgion, compte tenu de structures gographiques qui
excluent lutilisation de cette source dnergie. Ltude de la GTZ calcule pour le Maroc un potentiel
thorique dans le domaine de la photovoltaque de 37.450 TWh/an.51 Pour valuer les valeurs
rgionales, le potentiel national est calcul en fonction des parts de surface des rgions. Pour
Mekns-Tafilalet, par exemple, on obtient selon cette approche un potentiel thorique pour la
photovoltaque de 4.173 TWh/an. Les besoins en lectricit pour lanne 2009 dans la rgion de
Mekns-Tafilalet taient denviron 1,5 TWh.52 Si lon compare le potentiel thorique et la

51
52

(Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2007).


(Office National de l'Electricit (ONE), 2010d).

17

18

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

consommation annuelle dlectricit de la rgion, on peut constater que les besoins de la rgion,
uniquement par le calcul, pourraient tre couverts environ 2.800 fois avec la photovoltaque. Cela
signifie que la question de la rentabilit de la production dlectricit partir de la photovoltaque en
comparaison avec le prix de gros (grandes installations sans systme de tarifs de rachat / feed-insystem) et/ou avec le prix au consommateur final (net-metering) dfinit un potentiel conomique,
mais aussi lors dune premire phase jusqu lobtention de la rentabilit de la photovoltaque,
mme pour des grandes installations avec des frais de financement un potentiel technique.
Lhypothse dune production dnergie solaire proche du lieu de consommation lapproche selon
les besoins prsente lavantage que le seuil de rentabilit est atteint plus tt par rapport au prix au
consommateur final que par rapport au prix de gros. Il nest donc plus indispensable pour
promouvoir la photovoltaque dtablir un systme de tarifs de rachat avec la rpartition des cots
supplmentaires sur les tarifs dlectricit qui prvalait jusquici. Mme quand la valeur absolue de la
conversion du tarif de rachat est trs rduite en phase initiale, un tel mcanisme promotionnel pose
un considrable problme politique et social pour un pays comme le Maroc, au vu de la faiblesse des
revenus et des prix de llectricit dj ressentis comme levs.
Par ailleurs, compte tenu de lnorme potentiel qui peut tre ralis une fois atteint le seuil de
rentabilit des grandes installations par rapport au prix de gros sur les surfaces libres, une option
raisonnable est, pour commencer, dexaminer lintroduction de la photovoltaque selon une
approche de net-metering dautoconsommation.
Compte tenu de ces donnes, le potentiel technique et conomique est dfini dans la prsente tude
en fonction de lapproche selon les besoins . La base de cette hypothse est le modle technicoconomique du net-metering (facturation nette). Le net-metering suit un modle dautoproduction:
la production lectrique dune installation photovoltaque sert donc en priorit la couverture des
besoins propres du consommateur. En cas de production priodiquement plus leve de linstallation
photovoltaque par rapport aux besoins momentans, le surplus est inject dans le rseau ; dans le
cas contraire, le consommateur prlve momentanment son lectricit du rseau. Le net-metering
ncessite donc la proximit spatiale immdiate de la production PV - et de la consommation dlectricit.
Figure 25: Courbe journalire des besoins en lectricit et de la production dlectricit PV (deux exemples)

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

Lapproche selon les besoins permet dvaluer le potentiel technique en supposant la couverture
totale des besoins en moyenne et basse tension dans une rgion donne par des installations
photovoltaques installes sur les toits. Si lon parle dinstallations installes sur les toits, on se
demande sil y a suffisamment de surfaces de toitures disposition pour couvrir ces besoins
compltement. Dans les secteurs de lclairage public et commercial, de lagriculture et de lindustrie
en moyenne et basse tension, nous ne disposons daucune donne sur la surface construite ou les
surfaces de toitures. Dans le secteur des foyers domestiques, en revanche, la disponibilit des
surfaces sur les toits est tudie plus prcisment (voir Chapitre 4.2.1.2).
Le potentiel conomique de cette tude saligne dans sa dfinition ltude de la GTZ, c.--d. que le
potentiel valu correspond au potentiel qui sera ralisable une fois atteinte la rentabilit.
Dans les Chapitres 4.1 et 4.2 suivants, les dfinitions de potentiels de lapproche selon les besoins
pour des applications photovoltaques isoles, puis connectes au rseau sont appliques au Maroc
et explicites.

4.1 P O TE N TI E L S

PO U R AP PL I C ATI O N S I S O L E E S

Pour valuer les potentiels dapplications isoles, la prsente tude ne tient compte que des foyers
domestiques, car ils constituent quantitativement le groupe le plus important en termes de besoins
dans lespace rural et que, dans le cadre des recherches sur cette tude, il ntait pas possible de
collecter des informations sur les coles non lectrifies ou sur les btiments publics.
Deux approches sont utilises pour calculer le potentiel technique et conomique dans le domaine
de llectrification loigne du rseau grce la photovoltaque. Chacune delles prsente un
potentiel minimal et un potentiel maximal.

Potentiel minimal des applications isoles PERG53-Solar

La dtermination de potentiels soriente sur les tailles des kits photovoltaques installs par le pass
dans le cadre du programme dlectrification rurale PERG-Solar. La taille dominante est de 75 Wc, qui
fournissent pour un mnage lclairage, deux heures de tlvision en noir et blanc par jour et une
prise pour recharge de tlphone mobile. Les mnages qui veulent en outre utiliser un rfrigrateur
ont besoin dun kit photovoltaque dune puissance de 200 Wc.54 Selon un expert dIsofoton, moins
de 1% des mnages quips dans le cadre du programme solaire PERG ont demand le kit
photovoltaque de 200 Wc.55 Pour le calcul de la limite infrieure du potentiel des applications
isoles, on tient compte dun taux dquipement du programme PERG de 75 Wc par mnage.

Potentiel maximal des applications isoles : approche selon le niveau de vie

La dtermination de potentiels selon cette hypothse part du principe que chaque foyer dispose
journellement pour parvenir un niveau de vie satisfaisant de 4 ampoules 10 W pour une dure
dutilisation de 6 heures, dun tlviseur 50 W avec une dure dutilisation de 5 heures et dun
rfrigrateur 80 W pendant 10 heures.56 RETScreen permet de calculer la puissance ncessaire

53

Programme dElectrification Rurale Global.


(Temasol).
55
Isofoton a quip en PV 14.000 mnages dans le cadre du PERG, dont seulement 30 avec un systme200 W c.
56
Dtermination des besoins en concertation avec un expert de lADEREE.
54

19

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

20

pour couvrir ces besoins lchelle rgionale avec des modules photovoltaques. Selon
lensoleillement rgional, la puissance ncessaire se situe environ 0,26 kWc.
Deux facteurs influent sur les potentiels des applications isoles, mais selon ltat de nos
connaissances dans le cadre de la prsente tude, ils sont difficilement quantifiables:
(a) Limpact de laugmentation du niveau de vie sur la taille souhaite du kit photovoltaque
nest pas clairement dfinissable. Sur la base dexpriences tires du programme PERG Solar
men jusquici, il est connu que les utilisateurs dinstallations de 75 Wc sollicitent en partie
une augmentation de la capacit
(b) Du fait du manque dinformations, il nest pas spcifi si, ni comment, lONE continue son
action dans le domaine de llectrification rurale. En 2009, pratiquement aucun mnage na
t quip en kits photovoltaques57, puisque le programme PERG-Solar 2008 est arriv son
terme. Un autre programme dlectrification rurale par photovoltaque est cependant
planifi avec des fonds de lAFD58. Concernant la question, dans quelle mesure ou sous quels
dlais lONE poursuit llectrification rurale par une connexion au rseau, nous ne pouvons
obtenir actuellement aucune information fiable de la part de lONE.
Les potentiels pour les applications isoles sont donc des valeurs indicatives qui peuvent tre
influences par lamlioration des conditions de vie et les mesures que prendra lONE lavenir.
4. 1 .1 P O T E N T I E L T E C H N I Q U E D E S A P P L I C A T I O N S I S O L E E S

Lapproche selon les besoins permet de dterminer le potentiel technique en partant du principe
dune couverture totale des besoins par des installations photovoltaques poses sur la toiture. Pour
le potentiel technique des applications isoles, cela signifie un quipement de tous les mnages non
lectrifis avec des kits photovoltaques. Selon lONE, le taux dlectrification actuel du Maroc est de
96,5% des mnages. Sur la base du nombre dhabitants actuel, soit 32 Mio.59, et dun nombre moyen
de 5 personnes par foyer60, il a t calcul quenviron 224.000 foyers domestiques ne sont pas
encore lectrifis lchelle nationale.
Au niveau national, on obtient pour le Maroc un potentiel technique pour les applications isoles de
16,8 MWc selon lapproche PERG et de 58,2 MWc selon lapproche niveau de vie.
4. 1 .2 P O T E N T I E L E C O N O M I Q U E D E S A P P L I C A T I O N S I S O L E E S

Le programme dlectrification rurale PERG est constitu de 2 tranches. Les villages et les foyers sont
lectrifis tantt par connexion au rseau, tantt par quipement en kits photovoltaques. Au
commencement du programme, une enqute a t mene sur les villages et les foyers non encore
lectrifis, pour identifier lesquels devaient tre connects au rseau et lesquels quips en
photovoltaque.
Le critre tait le cot de raccordement au rseau, de 27.000 Dirham au maximum par foyer. Si ce
cot tait dpass, on a opt pour une lectrification dcentralise, ce qui concerne plus de 150.000

57

(Office National de l'Electricit (ONE), 2010).


Agence Franaise de Dveloppement.
59
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2011).
60
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008, p. 78).
58

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

foyers selon lONE. Jusqu la fin de lanne 2009, 51.559 foyers rpartis sur 3.663 villages ont t
quips en photovoltaque, 1.049 foyers dans 48 villages avec des petites centrales hydro-lectriques
et 103 foyers avec des petites installations oliennes.61 Dans le cadre de ce seul programme, encore
97.289 foyers correspondant au critre de chert du raccordement au rseau ne sont donc pas
encore lectrifis au niveau national. Le potentiel conomique est donc valu partir de ce nombre
de foyers non encore lectrifis. Pour le Maroc, lapproche du programme PERG permet de calculer
un potentiel technique minimal dapplications isoles de 7,2 MWc et un potentiel technique maximal
dapplications isoles de 25,3 MWc.

4.2 P O TE N TI E L S

CO N N E C T E S A U RE S E A U

Jusquici il nexiste au Maroc que trois installations connectes au rseau. Lune se trouve sur la
toiture du sige de lONE Casablanca (46 kWc), la deuxime Ouarzazate (environ 120 Wc), la
troisime est une installation intgre la toiture du Terminal 2 de laroport de Casablanca.
Linstallation dOuarzazate a t ralise par Temasol, qui a remport un appel doffres du
Programme Chourouk62 sur 200 micro-installations de tailles comprises entre 500 et 1.000 W par toit.
Au cours de la ralisation, le concept dinstallation de ces 200 systmes photovoltaques sur les toits
des habitations particulires sest avr inapplicable, raison pour laquelle seulement 18 systmes de
3 - 18 kWc chacun ont finalement t installs.63 Les systmes de lONE devaivent tre connects au
rseau au dbut de 2011. En raison de larrt brutal du programme Chourouk, il ny a pas eu dautres
installations. Les installations de Temasol ont t ralises car le financement tait dj assur par
des fonds europens.64
4. 2 .1 P O T E N T I E L T E C H N I Q U E D E S A P P L I C A T I O N S C O N N E C T E E S A U R E S E A U

Le potentiel technique est valu en partant du principe dune couverture totale des besoins en
lectricit dune rgion donne grce des installations photovoltaques connectes au rseau selon
ltat actuel de la technique. Les besoins sont dtermins par les quantits vendues par lONE, qui se
composent des livraisons aux distributeurs privs et de la vente directe dlectricit.65
Avec laide de RETScreen, la production annuelle dlectricit (kWh) de 1 kWc de photovoltaque est
calcule en fonction des conditions spcifiques densoleillement dans chaque rgion sur une surface
donne selon une inclinaison de 30%.
Le potentiel correspondant la capacit de photovoltaque relie au rseau pour la couverture de ce
besoin est obtenu par la formule suivante:

61

(Office National de l'Electricit (ONE), 2010c).


Lappel doffres pour linitiative Chourouk de lONE, qui doit raliser jusquen 2015 une capacit PV relie au
rseau de 150 MW, tait valable jusquau 12 janvier 2009. Dans le cadre de ce projet pilote, il tait prvu
dinstaller environ 200.000 petits systmes PV pour une capacit globale de 150 MW sur les toitures des
maisons particulires ou des socits connectes au rseau basse tension (Office National de l'Electricit
(ONE), 2008). Cependant le programme a t stopp en raison des problmes financiers de lONE et sa date
de reprise nest pas encore clairement dfinie.
63
Entretien avec un collaborateur de Temasol.
64
Entretien avec un collaborateur dIsofoton.
65
(Office National de l'Electricit (ONE), 2009, p. 3).
62

21

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

22

Consommation dlectricit [MWh]/Rendement spcifique dune installation PV [MWh/MWc]=


potentiel technique PV maximal [MWc]
Le fait que la production dlectricit est fluctuante dans le temps nest pas pris en considration. En
consquence, la prsente tude tablit un bilan quantitatif sans rsolution du paramtre temps. La
valeur obtenue est purement thorique, car ce calcul indique que la couverture des besoins par la
photovoltaque est en principe possible partiellement ou totalement. Ce calcul ne tient cependant
pas encore compte du fait que, par exemple le soir ou par mauvais temps, dautres capacits de
production ou de stockage doivent tre prvues pour assurer lapprovisionnement en nergie.
La prsente tude se borne dans un premier temps dterminer
a)

si une couverture totale des besoins (en premier lieu : des mnages) est possible par la PV
dans chaque rgion laide de surfaces proches consommateurs (majoritairement : les
surfaces de toiture)

b)

si les surfaces de toiture suffisent pour la pose dinstallations photovoltaques correspondant


aux besoins et

c)

quand les consommateurs et/ou les groupes de tarifs avec leurs prix dachat rels atteignent la
parit rseau et ainsi

d)

la question dun besoin en subvention pour lintroduction peut tre renseigne.

Cette tude a pour objectif de dterminer le potentiel de photovoltaque au Maroc et de mettre


laccent sur les possibilits futures quelle offre dans le bouquet lectrique national.
4.2.1.1 C A L C U L S D E R E N D E M E N T S

Pour le calcul du rendement dune installation photovoltaque, le rayonnement annuel sur une
surface adquate est multipli par le taux de performance dun module.
Les donnes sur lensoleillement utilises dans la prsente tude reposent sur RETScreen, un logiciel
avec une banque de donnes intgre des donnes sur lensoleillement lchelle mondiale.66 La

66

RETScreen est un logiciel canadien grce auquel sont calculs la production et les conomies dnergie, les
cots de cycle de vie, les rductions dmissions et les risques financiers des diffrentes technologies des
nergies renouvelables et defficacit nergtique.
Le modle de projet RETScreen Photovoltaque comprend les applications suivantes: 1. Applications
connectes au rseau pour les rseaux centraliss et les systmes-rseaux isols. 2. Applications isoles
pour les systmes batterie PV et les systmes hybrides PV 3. Pompes eau propulses par
photovoltaque.
Le logiciel est constitu de six tableurs (Energy Model, Solar Resource & System Load Calculation (SR&SLC),
Cost Analysis, Greenhouse Gas Reduction Analysis, Financial Summary and Sensitivity Analysis), dont surtout
les deux premiers sont utiliss pour cette tude de potentiel. Le tableur SR&SLC dfinit le systme tudier
et calcule la production lectrique mensuelle. En outre, sur la base de lensoleillement mensuel sur une
surface horizontale, il value lensoleillement annuel sur un agencement de modules PV sur pan inclin pour
chaque orientation possible de PV. La banque de donnes climatiques intgre au logiciel exploite des
donnes tires de stations de mesures au sol et/ou de donnes satellite de la NASA. Les donnes de la NASA
sont surtout utilises en labsence de mesures au sol. Le logiciel prcise sur quelles donnes se basent les
66
calculs.
Les systmes PV sont constitus de relativement peu de composants, mais leur comportement nest pas
linaire et leurs interactions complexes. RETScreen utilise des algorithmes simplifis pour minimiser les
intrants, acclrer les calculs et permettre en mme temps une exactitude acceptable. Le modle de
rayonnement solaire repose largement sur celui de Klein et Theilacker (Duffie et Beckmann, 1991). Des

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

Figure 26 donne un aperu sommaire sur le rayonnement solaire au Maroc. Sur de vastes portions du
territoire, avec 3.000 heures par an, lensoleillement est de lordre de 5,5 kWh/m2*d.67
Figure 26: Le rayonnement solaire au Maroc

Source: Berdai, Mohamed (2008).

Linclinaison de linstallation photovoltaque est dtermine par langle dinclinaison de montage,


qui dpend de langle du rayonnement solaire et donc de lamplitude gographique. Selon un expert
de Temasol, les modules sont poss au Maroc dans des installations standard petite chelle
(systmes photovoltaques isols) selon un angle de 45 (orientation hivernale). Dans des
installations plus importantes, langle dinclinaison est optimis selon les conditions locales de
rayonnement. Par exemple, les installations de PV Ouarzazate ont t poses selon un angle de
30.68 Un angle dinclinaison de montage de 30 est aussi utilis pour les calculs de rendement dans la
prsente tude.
Le taux de performance est le rapport entre le rendement utile et le rendement vis dune
installation photovoltaque. Il synthtise de nombreux paramtres techniques et la qualit de
lagencement de linstallation et de ses composants. Pour cette raison, le taux de performance est
souvent qualifi de facteur de qualit (Q). Les modules sur la base de cellules cristallines atteignent
un facteur de qualit de 0,85 0,95; les installations connectes au rseau se situent en moyenne
autour de 70 75 %.69 Dans les calculs des cots de production dlectricit pour la photovoltaque
au Maroc, on se base sur un taux de performance de 0,8.

agencements PV plus importants reposent sur une tude dEvans (1981) et tiennent compte des effets lis
la temprature et lorientation. (Natural Resources Canada, 2010).
67
(Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables (CDER), p. 5).
68
Entretien avec des experts de Temasol.
69
(Solarserver, 2011).

23

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

24

4.2.1.2 D I S P O N I B I L I T E D E S S U R F A C E S A P R E N D R E E N C O M P T E P O U R L E P O T E N T I E L T E C H N I Q U E

Dans le cadre dun examen de disponibilit des surfaces pour la couverture des besoins en lectricit
des mnages grce des installations photovoltaques adaptes la consommation, plusieurs
paramtres doivent tre considrs:

Lampleur de la consommation lectrique couvrir par mnage et par btiment et son


volution future.

Dans le contexte de la prsente tude, on se base sur des besoins moyens en lectricit de 904
kWh/mnage*an. 904 kWh/mnage*an correspond une moyenne nationale. Les donnes de
consommation moyenne des trois rgions Mekns-Tafilalet, Oriental et Souss-Massa-Dra sont
prsentes au Tableau 1.70
Pour lvolution future de la consommation lectrique, les donnes de cette tude sont appliques
aux besoins actuels en lectricit des mnages: pour les pourcentages annuels daugmentation de la
consommation lectrique, ltude se base sur 7% jusquen 2020 et sur 4,5% de 2020 2030 (voir
Chapitre 5.3).

La surface de photovoltaque ncessaire pour la couverture des besoins en lectricit est


dpendante du rayonnement solaire, avec un taux de performance de 0,8 et une surface
moyenne de 10 m/kWc. Une moyenne nationale de 1.800 kWh/ kWc *an est fixe. Les
valeurs rgionales sont indiques au Tableau 1.

La surface de toiture disposition pour une installation photovoltaque.

La prsente tude part du principe que, en raison du mode de construction cubique, la surface de
toiture correspond la surface au sol. La surface de toiture disponible dpend ainsi du type de
logement, de sa surface au sol moyenne, de la densit dhabitat (nombre de logements par
immeuble dhabitation) et des autres utilisations de la surface de toiture. Il a t valu que 60%
environ de la surface de toiture est utilise pour des antennes paraboliques, des cordes linge et
autres emplois allous par les habitants. Les 40% restants de surface de toiture sont disponibles pour
les installations photovoltaques.71 (Donnes dtailles au sous-chapitre suivant: Le secteur du
logement au Maroc et paramtres des btiments pertinents pour lexamen de la disponibilit des
surfaces au Tableau 3).
Tableau 1: Paramtres pour lexamen de la disponibilit des surfaces

Niv. national
Consommation moyenne
[kWh/(foyer*an)]
Augmentation des besoins 2010-2020
Augmentation des besoins 2020-2030
Besoins en surfaces PV [m/kWc]
Rendement PV [kWh/kWc*an]
Surface rpertorie [m*an/kWh]

70
71

(Office National de l'Electricit (ONE), 2010d).


((GTZ), 2007, p. 65).

904
7%
4,5%
10,0
1.800
0,006

M-T

Oriental
857
7%
4,5%
10,0
1.802
0,006

SMD
1.100
7%
4,5%
10,0
1.666
0,006

992
7%
4,5%
10,0
1.868
0,005

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

Le secteur du logement au Maroc


Le secteur du logement au Maroc comprend divers types de logement: villas, immeubles72, maisons
marocaines traditionnelles (MMT) et maisons marocaines modernes (MMM), bidonvilles et maisons
de lespace rural. Les parts respectives des types de logement dans lensemble du secteur du
logement sont prsentes en Figure 27.73
Figure 27: Rpartition par types de logement

Source : Illustration de lauteure

La moyenne nationale de densit de logement au Maroc est de 1,6 logement par btiment. Les
maisons marocaines modernes et traditionelle sont dans cette moyenne, les btiments des quartiers
pauvres se situent 1,5, et dans lespace rural ils sont 1,3 logement par btiment. Les villas ont la
moyenne la moins leve avec 1,2; les immeubles atteignent la moyenne la plus leve avec 6,4
logements par btiment.74
La surface de base moyenne des diffrents types de logement est reprsente dans les tudes
Enqute Logement 200075 et Enqute sur le parc logement au niveau de la ville de Mekns76.
Pour lvaluation des surfaces de toiture, les plus significatifs sont les types de logement des
btiments rsidentiels plusieurs tages (6,4 logements par btiment) et les btiments rsidentiels
traditionnels et modernes marocains (1,6 logements par btiment). En comparant les valeurs
parcellaires moyennes nationales de lEnqute Logement 2000 et les surfaces de base de ltude
de Mekns, on constate que les valeurs ne prsentent pas de diffrences significatives. Dans
lexamen de la disponibilit des surfaces, on utilise les valeurs de lEnqute sur le parc logement au
niveau de la ville de Mekns, car son approche ressort plus clairement compte tenu des coefficients
doccupation des sols.

72

La notion dimmeuble correspond un btiment plusieurs tages et plusieurs units de logement.


(Ministre de lAmnagement du Territoire, de lEnvironnement, de lUrbanisme et de lHabitat, Novembre
2001, p. 22).
74
(Ministre de lAmnagement du Territoire, de lEnvironnement, de lUrbanisme et de lHabitat, Novembre
2001, p. 12).
75
(Ministre de lAmnagement du Territoire, de lEnvironnement, de lUrbanisme et de lHabitat, Novembre
2001, p. 38).
76
(Monographie Mekns, 2006, p. 7).
73

25

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

26

Tableau 2: Surfaces de base selon les types de logement (IH Immeuble dhabitation)

Enqute Logement 2000


Surface de limmeuble
Minimum Moyenne Maximale

Villa
Immeub. plus.
tages
MMT
MMM
Bidonville
Habitat rural
Moyenne

184

347

4.920

48
18
24
12
27

233
105
89
71
151
111

2.000
4.000
225
230
450

Enqute Mekns
Surface de
limmeuble

Surface de
Coefficient
base de
doccupation
limmeuble
des sols
561
139
0,2
275
127
81
37
30
94

262
101
76
35
30
84

0,9
0,8
0,9
0,9
1
0,9

Si lon considre le nombre dtages par btiment lchelle nationale, on constate que 74% dentre
eux ne disposent pas de plus du rez-de-chausse (RdC) et dun tage. 91% du parc immobilier ne
prsente pas plus de deux tages. La portion des btiments prsentant trois tages et plus est de 9%
(Figure 28). Pour les trois rgions considres dans cette tude, les valeurs sont encore plus rduites.
Ainsi, Mekns-Tafilalet prsente une portion de btiments avec trois tages et plus correspondant
3,7% du parc immobilier, Oriental en prsente une part de 4,9% et Souss-Massa-Dra se caractrise
par la portion la plus rduite avec 2,8%.77
Figure 28: Rpartition des types de logement par nombre dtages (ET)

Source: Illustration de lauteure

77

(Ministre de lAmnagement du Territoire, de lEnvironnement, de lUrbanisme et de lHabitat, Novembre


2001, p. 28).

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

Tableau 3: Paramtres des btiments pour vrification de la disponibilit des surfaces

Immeuble
MMT
MMM

Surface au sol moyenne


Surface de toiture
Densit rsidentielle
[m]
disponible pour la PV [m]
262
105
101
40
76
30

6,4
1,6
1,6

Examen de la disponibilit actuelle de surfaces au niveau national


La surface ncessaire en photovoltaque pour la couverture des besoins en lectricit dun mnage
slevait en 2010 5 m selon les hypothses nonces ci-dessus et en moyenne nationale; elle
aurait tendance stendre 15 m en raison de laugmentation des besoins.
Pour les types de logement habitat rural et villas avec moins de 1,6 units de logement par
btiment et une surface de base suffisamment grande, la surface de toiture est suffisante pour
couvrir les besoins en lectricit jusquen 2030 avec la photovoltaque.
Pour le type de logement des immeubles, on vrifie si la surface de toiture moyenne disposition
suffit couvrir les besoins en lectricit de 6,4 mnages en moyenne par btiment grce la
photovoltaque. Parmi les approches retenues au niveau national, on ne conclut pas non plus un
problme de surface de toiture pour ce type de logement.
Selon cette dmarche, on obtient le mme rsultat pour les maisons marocaines traditionnelles et
modernes.
Du point de vue de la moyenne nationale, le Maroc ne prsente pour le moment aucun problme
de disponibilit de surfaces de toiture, et ne devrait pas non plus en prsenter dici lan 2030.
Examen de la disponibilit actuelle de surfaces au niveau rgional
Le cadre de la prsente tude se limite lexamen de la disponibilit de surface au niveau rgional,
uniquement dans la rgion de lOriental. La rgion de Mekns-Tafilalet se situe dans la moyenne
nationale avec un rendement moyen par installation photovoltaque de 1.802 kWh/(kWc*an). La
moyenne des besoins en lectricit des mnages, avec 857 kWh/ (foyer*an), se situe un peu en
dessous du niveau national. Certes, la rgion du Souss-Massa-Dra, avec 992 kWh/ (foyer*an), est au
dessus de la moyenne nationale, mais prsente un rendement lgrement suprieur la moyenne
avec 1.868 kWh/(kWc*an) par installation photovoltaque.
La rgion de lOriental ncessite cependant une vrification de la disponibilit des surfaces, car, avec
1.100 kWh/(foyer*an), cette rgion prsente les besoins en lectricit les plus levs et les
rendements les plus faibles par installation photovoltaque par rapport aux deux autres.
La surface ncessaire en photovoltaque pour couvrir les besoins en lectricit dun foyer dans la
rgion de lOriental slevait en 2010 6,1 m en moyenne selon les hypothses nonces plus haut,
et a tendance augmenter 18,2 m en raison de lintensification des besoins. Pour lexamen de la
disponibilit de la surface des toitures, on procde comme au niveau national. Dans la rgion de
lOriental, pour tous les types de logement, y compris pour les immeubles, la surface de toiture est
suffisante pour la couverture des besoins en lectricit actuels et futurs des mnages par la
photovoltaque. Pour un immeuble rsidentiel plusieurs tages avec en moyenne 6,4 units

27

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

28

rsidentes, la surface de toiture ne suffira plus partir de lan 2028 couvrir lensemble des besoins
en lectricit de ces mnages. Dans le cas dune couverture 100% des besoins en lectricit, il
faudrait recourir des installations sur des surfaces libres.
Discussion sur les paramtres et les rsultats
En considrant les paramtres mis en uvre pour la vrification de la disponibilit des surfaces, il
convient de remarquer que les cas particuliers ne sont pas reprsents dans cette tude. Ainsi, il y a
des immeubles avec plus de 6,4 units rsidentes par btiment, avec des surfaces diffrentes, des
comportements diffrents dans lutilisation de la surface de toiture, des mnages prsentant une
consommation dlectricit annuelle nettement suprieure ou bien infrieure la moyenne
nationale ou rgionale. En outre, le parc immobilier prsente des diffrences rgionales. Ainsi, en
2004, seulement 2,6% des mnages de la rgion de lOriental occupaient des appartements dans des
btiments rsidentiels plusieurs tages (contre 7,6% lchelle nationale)78 et selon lannuaire
statistique du HCP de 2009, la densit moyenne de population des btiments rsidentiels plusieurs
tages rcemment autoriss slevait 3,42%.79
Le rsultat de lexamen de la disponibilit des surfaces pour la couverture des besoins en lectricit
par des installations photovoltaques proximit est que, compte tenu de moyennes statistiques, le
Maroc ne prsente pas de problme de surfaces de toiture.
4. 2 .2 P O T E N T I E L E C O N O M I Q U E D E S A P P L I C A T I O N S C O N N E C T E E S A U R E S E A U

Le potentiel conomique indique le volume dinstallation une fois atteinte la rentabilit de la


photovoltaque pour les diffrentes classes tarifaires, soit les groupes de consommateurs. La
rentabilit signifie donc dans ce contexte que les cots de production dlectricit dune installation
photovoltaque sont infrieurs aux prix effectifs dachat de lentreprise dapprovisionnement en
lectricit. Le point dgalit entre les cots de production dlectricit et les prix effectifs dachat en
termes rels de llectricit (voir Chapitre 4.2.2.1) est dnomm parit rseau. Si la photovoltaque
atteint la parit rseau, il est rentable pour les particuliers (mnages, tablissements industriels,
administrations) dinvestir dans une installation photovoltaque et de produire sa propre
lectricit.
La parit rseau est donc fonction:
a) des tarifs spcifiques au pays et de la tarification en vigueur (classes tarifaires, dure de
validit des prix, taxes, impts, etc.), ainsi que de leur volution probable sur lavenir
b) de lvolution des cots de production dlectricit spcifiques aux installations
photovoltaques.80
4.2.2.1 T A R I F S D E L O NE

Les prix de llectricit de lONE sont calculs partir de diffrentes composantes:

78

un tarif de llectricit par kWh consomm81, incl. une taxe sur la valeur ajoute de 14%

(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2007b).


(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010e).
80
(Breyer & Gerlach, 2010).
79

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

une redevance mensuelle pour le compteur et la connexion au rseau en fonction de la


valeur de raccordement/la taille du compteur

un impt pour le paysage mdiatique national82.

Dans le cadre dun systme de net-metering, si lon dcompte llectricit produite et injecte dans
le rseau, le propritaire de linstallation photovoltaque en basse tension fait des conomies sur le
tarif au kWh, mais aussi sur la taxe sur la valeur ajoute (TVA) et sur la taxe pour la promotion du
paysage audiovisuel national (TPPAN) pour la quantit dlectricit auto-produite.
Les tarifs sont variables selon la catgorie de clients. Mme la TPPAN dpend de la quantit
consomme mensuellement et varie entre 0,1 Dh et 0,2 Dh par kWh (voir
Tableau 4). Dans le domaine commercial et industriel en basse tension83, la TPPAN est limite 100
Dh par mois au maximum.84
Tableau 4: Montant de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national (TPPAN) selon la consommation
dlectricit en 2010

Catgories de consommation [kWh/mois]


En dessous de 50 kWh
50 100 kWh
101 200 kWh
Plus de 200 kWh

TPPAN [Dh/kWh]
Exonr dimpt
0,1
0,15
0,2

4.2.2.2 T A R I F S E T P R I X E F F E C T I F S D A C H A T D E L E L E C T R I C I T E E N B A S S E T E N S I O N

Mnages
Les tarifs dlectricit pour les kWh consomms varient selon les quantits consommes
mensuellement entre 0,90 Dh/kWh et 1,44 Dh/kWh. Tableau 5 indique les catgories en dtail.85
Tableau 5: Tarifs dlectricit selon les classes de consommation mensuelle dlectricit dans le secteur rsidentiel en
2010

1
2
3
4

Classes de consommation lectrique mensuelle


0 100 kWh
101 200 kWh
201 500 kWh
> 500 kWh

Prix par kWh (incl. TVA 14%)


0,901
0,9689
1,0541
1,4407

Pour le calcul des prix effectifs dachat de llectricit Peff , la formule suivante est utilise:
Peff [Dh/kWh]
= {K [kWh/Mois] * T [Dh/kWh] + K [kWh/Mois] * TPPAN [Dh/kWh]} / K [kWh/Mois]
avec :
Peff Prix effectif dachat de llectricit en [Dh/kWh]
K Consommation mensuelle en [kWh]
T Tarif brut en [Dh/kWh] (incl. TVA)
81

(Secrtariat Gnral du Gouvernement, 2009, p. 583 et suiv.).


Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national (TPPAN).
83
Les secteurs de la force motrice industriels et agricoles et les clients industriels appartiennent aux secteurs
commercial et industriel en moyenne tension.
84
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010c).
85
(Secrtariat Gnral du Gouvernement, 2009).
82

29

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

30

TPPAN Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national en [Dh/kWh]


Il est noter que cette formule nest pas adapte au calcul des prix effectifs dachat de llectricit
pour plusieurs catgories de consommateurs (voir par ex. Tableau 5). Chaque catgorie de
consommateurs doit faire lobjet dun calcul spar, ensuite transpos en prix mixte.
Cette formule permet donc de calculer les prix effectifs dachat de llectricit pour les diffrentes
classes dutilisateurs dans le domaine domestique, variant entre 1,0 Dh/kWh et 1,64 Dh/kWh.
Indication : La facture dlectricit du consommateur se base sur des tarifs nets la TVA et la TPPAN
sont rajoutes seulement la fin.
Figure 29: Tarifs de lONE et prix effectifs dachat de llectricit dans le domaine domestique en 2010

Prix effectifs dachat de llectricit pour la force motrice, les clients industriels, lclairage public
et administratif
Tableau 6 indique les tarifs respectifs pour les autres groupes de clients en basse tension (TVA
incluse) et la TPPAN.86 Les prix effectifs dachat de llectricit sont reprsents en Figure 29.
Tableau 6: Tarif de llectricit et TPPAN des autres catgories de clients en basse tension en 2010

Tarif de llectricit (incl. TVA


14%)
Industrie/Agriculture BT
0 - 100 kWh
101 - 200 kWh
201 - 500
> 500 kWh
Clients industriels
0 - 100 kWh
100 - 150
> 150 kWh
> 200 kWh
Eclairage public
Eclairage administratif
86

TPPAN

1,19
1,28
1,28
1,46

0,1
0,15
0,2
0,2

1,32
1,32
1,49
1,49
1,18
1,44

0,1
0,15
0,15
0,2

(Office National de l'Electricit (ONE), 2010c), (Secrtariat Gnral du Gouvernement, 2009).

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

Figure 30: Prix effectifs dachat de llectricit pour lindustrie, lagriculture (AG) et les clients industriels en basse tension
en 2010

4.2.2.3 P R I X D A C H A T D E L E L E C T R I C I T E E N M O Y E N N E T E N S I O N

En moyenne tension, il y a une redevance fixe par kilovolt mais pas de taxe pour la promotion du
paysage audiovisuel national. Le tarif par kWh dpend du moment de la demande en lectricit.
Pendant les heures auxquelles la demande est la plus faible, le kWh est 0,5136 Dh, mais en priode
de charge de pointe, le prix par kWh est de 1,1252 Dh (Tableau 7).87
Pour la dtermination de la parit rseau en moyenne tension, le tarif journalier est particulirement
important, car la photovoltaque, du fait de sa productivit diurne, ne peut fournir dlectricit que
pendant les heures de la journe. Le domaine de la moyenne tension ne paie pas de taxe pour la
promotion du paysage audiovisuel national, raison pour laquelle le tarif journalier (TVA incl.) indiqu
au Tableau 7 est utilis pour la dtermination de la parit rseau.
Tableau 7: Tarifs dlectricit en moyenne tension en fonction des heures de charge (incl. TVA 14%)

Taxe par KVA et par an (Dh)


Taxe par kWh et par mois
Heures : tarif en soire (charge de pointe)
Heures: tarif de jour (charge de base)
Heures: tarif de nuit (basse charge)

381,4
1,2265
0,8051
0,5239

En ralit le calcul est plus complexe, car il dpend du profil de charge du consommateur et de la
rduction de la puissance appele. Ainsi, une analyse des prix effectifs de llectricit mene par le
Ministre de lEnergie a produit une valeur de 1,35 Dh/kWh (Btiment A) et de 1,24 Dh/kWh. Cela
signifie quune majorit des clients en moyenne tension a probablement dj atteint la parit rseau.
Figure 31: Priodes de charge en hiver et en t

87

(Secrtariat Gnral du Gouvernement, 2009, p. 583 et suiv.).

31

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

32

Winter
vom 01/10 bis 31/03

Sommer
vom 01/04 bis 30/09
23h

22h

Grundlast
Spitzenlast
17h

07h

Niederlast

18h
07h

(Charge de base/ Charge de pointe / Basse charge: Hiver du 01/10 au 31/03 Et du 01/04 au 30/09)
4.2.2.4 A P P R O C H E S S U R L E V O L U T I O N D E S P R I X D A C H A T D E L E L E C T R I C I T E J U S Q U E N 2 0 3 0

Divers facteurs lis aux prix tels que linflation, la hausse des salaires, laugmentation des charges de
mme que la hausse des prix des combustibles fossiles sur le march mondial induisent une
augmentation des prix dachat de llectricit qui doivent en fin de compte tre rpercuts sur les
consommateurs. Pour les calculs prsents ci-dessous, concernant la priode jusquen 2030, on se
base sur une augmentation annuelle des prix de 2%, estimation qui reste conservative88 du seul point
de vue du taux dinflation, de 3,9% en 200889. A titre dexemple, Figure 32 illustre lvolution des prix
effectifs dachat de llectricit jusquen 2030 pour les diffrentes classes tarifaires du secteur
rsidentiel.
Figure 32: Evolution des prix effectifs dachat de llectricit jusquen 2030 dans le secteur rsidentiel

4.2.2.5 C O U T S A C T U E L S D E P R O D U C T I O N D E L E L E C T R I C I T E P H O T O V O L T A Q U E A U M A R O C

Les cots spcifiques de production de la PV (par kWh/MWh) sont influencs par plusieurs facteurs:

Cots dinvestissement

Selon un expert dans le domaine de la photovoltaque au Maroc, les prix de la PV sont aligns sur les
prix europens.90 En Europe, ldition dOctobre 2010 du magazine PHOTON indique un prix par

88

(Uh, 20.11.2008, p. 4).


(Ministre de l'Economie et des Finances, 2009).
90
Les droits de douane pour limportation dquipement dans le domaine des nergies renouvelables slvent
2,5%.
89

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

installation de 2,995 /Wc91 (hors TVA) pour des installations jusqu 10 kWc, et selon un article de QCells, les prix des systmes pour les installations sur la toiture sont de lordre de 2,700 /Wc, et pour
les installations industrielles, de 2,400 /Wc92. Dans le cadre de la prsente tude, les calculs se
basent sur les prix des systmes de PHOTON, soit 2,850 /kWc pour des petites installations (jusqu
10 kWc) pour la couverture des besoins individuels, et de 2,347 /kWc pour des installations de tailles
comprises entre 30 et 100 kWc.93

Taxe sur la valeur ajoute

Au Maroc, la taxe sur la valeur ajoute pour les composants dun systme photovoltaque slve
20%. Ce taux de TVA a t inclus dans le calcul des cots. Une modification en raison de dcisions
politiques aurait une incidence sur les calculs ci-aprs.

Cots de financement

Le financement a une grande influence sur les cots de production de llectricit. Selon lexprience
acquise, les grandes installations PV dinvestisseurs institutionnels sont gnralement ralises selon
un modle qui induit des cots de financement considrables (du fait des taux du crdit et des taux
dintrt sur les capitaux propres) qui se rpercutent au final sur les cots de production de
llectricit. Les petites installations ralises par des particuliers, des propritaires de maisons et des
entreprises, en revanche, sont ralises sans financement pourvu quun capital dinvestissement
suffisant soit disposition.
La prsente tude examine deux modles de financement qui, par leurs effets, conditionnent
un scnario dexpansion minimal et maximal:
1. Ltude ne tient pas compte dun financement par crdit. Le client paie directement
linvestissement. Ce modle est considr dans le domaine des petites installations pour
la couverture de besoins propres.
2. Le financement est ralis partir de 20% de capitaux propres et de 80% de crdit. 7,5%
dintrts sont prlevs sur le crdit. Un taux dintrt de 8% est index sur les capitaux
propres. Ce modle est pris en compte pour des installations ( partir de 5 kWc environ)
jusqu 100 kWc94. En principe, il est ensuite applicable aussi pour des grandes
installations sur des surfaces libres (loignes du lieu de consommation) ce qui en
augmente encore sensiblement le potentiel conomique selon une productivit donne.

Cots dexploitation Cots de maintenance et de rparation

Les installations photovoltaques exigent en rgle gnrale peu de maintenance. Les lments
typiques dune maintenance sont le contrle du fonctionnement de londuleur et son changement
(une fois, en gnral), la vrification des conduits et des modules photovoltaques, le contrle du
fonctionnement des coupe-circuits modulaires et le contrle du systme de montage. Le plus

91

(Photon Consulting, 2010).


(Beyer, 2010, p. 6).
93
Voir les ditions du magazine PHOTON 2 semestre 2010.
94
La prise en compte de diffrents systmes de mesure est fonde sur la chute des prix des systmes pour la
PV proportionnellement laugmentation de la taille des installations.
92

33

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

34

souvent on se base sur des cots dexploitation correspondant 0,5 2 % des prix dachat.95 Dans le
cadre de la prsente tude, 1 % des cots dinvestissement sont calculs annuellement pour la
couverture des cots de maintenance et de rparation de linstallation.

Rayonnement solaire sur linstallation [kWh/ (m*an)] selon la rgion

Taux de performance (TP) (voir Chapitre 4.2.1.1) de 0,8

Dgradation du revenu annuel dune installation photovoltaque

Le vieillissement des modules et, en consquence, lamoindrissement du degr defficacit induisent


une perte de performance de linstallation photovoltaque. La prsente tude se base sur une
dgradation annuelle de 0,3%.96

Dure du projet

En rgle gnrale, dans les calculs de rentabilit dune installation photovoltaque, on se base sur une
dure de vie du projet de 20 25 ans. Dans le cadre de la prsente tude, la dure dun projet est
fixe 25 ans, car la Loi N 13-09 relative aux nergies renouvelables, 13, dispose que, pour une
installation ncessitant une autorisation, lautorisation dfinitive est valable pour une dure
maximum de 25 ans.97 Mme si le cas des petites installations majoritairement tudi ici nest pas
soumis autorisation selon la loi, cette fixation de la dure 25 ans parat pertinente en
comparaison avec dautres technologies ER.
Les cots de production de llectricit varient lgrement en fonction des diffrences rgionales de
rayonnement solaire et sont prsents aux Chapitres 6 8 prsentant individuellement les rgions
dans le cadre du dbat sur la parit rseau.
4.2.2.6 E V O L U T I O N D E S C O U T S D E P R O D U C T I O N D E L E L E C T R I C I T E J U S Q U E N 2 0 2 0

Pour lvaluation de lvolution des cots de production de llectricit jusquen 2030, on se base sur
des valuations de PV-Technology Platform et de Q-Cells. Par ailleurs, avec une baisse moyenne
annuelle de 7,5% des prix des systmes photovoltaques sur les dix prochaines annes, les cots de
production de llectricit sont valus selon les calculs de la prsente tude.
Cots de production de llectricit selon PV-Technology-Platform
Pour lvolution des cots de production de llectricit de la photovoltaque, on sest bas sur les
approches de Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology de PVTechnology-Platform. Selon les calculs, un taux de performance moyen de 0,75 et un rendement
nergtique spcifique par kWc de 1.000 kWh/kWc/an sont valus en Europe centrale et du Nord, et
de 1.700 kWh/kWc/an en Europe du Sud. En outre, on part du principe que 1% du prix des systmes
doit tre consacr annuellement des frais de fonctionnement et de maintenance, que des intrts
de 4% sont prlevs et quau bout de 25 ans, le systme photovoltaque a perdu toute sa valeur.98 Il
en rsulte des cots de production dlectricit de 15 ct/kWh pour lanne 2015 et de 6ct/kWh
pour lanne 2030.

95

(Energie-bau.at, 2010).
(Kost & Dr.Schlegel, Dcembre 2010, p. 8).
97
(Bulletin officiel N 5822, 2010, p. 229).
98
(EU PV Technology Platform, 2007a, p. 8).
96

POTENTIELS PAR APPROCHE SELON LES BESOINS

Cots de production de llectricit selon Q-Cells


Q-Cells prsente des pronostics plus modestes que Technology-Platform sur lvolution des cots de
production de llectricit. Il se base sur un recul des cots spcifiques de production de llectricit
de 15 ct$/kWh (10,71ct/kWh) en 2015, pour descendre 6ct$/kWh (0,43ct/kWh) en 2020. Ces
calculs se basent sur les approches dinstallations photovoltaques dans la rgion MENA, de tailles
suprieures 50 MWc, avec un WACC99 de 5%, un taux de performance de 0,78, une dure de vie de
25 ans, un cot dinvestissement dans le secteur de lhabitat de 2,700 /Wc et dans le secteur
industriel de 2,400 /Wc, avec 1,5% des cots dinvestissement ddis chaque anne aux frais de
fonctionnement et de maintenance, un taux de change de 1,4 $/, un systme adapt aux conditions
locales, une croissance industrielle de 30 % et un taux dapprentissage de 20%. Pour le Maroc, QCells se base sur un ensoleillement moyen de 2.150 kWh/(m*/an)100.
Cots de production de llectricit selon les calculs de lauteure
Pour le calcul des cots de production de llectricit en 2020, ltude se base sur les mmes
approches et paramtres quau Chapitre 4.2.2.5. Deux paramtres sont avant tout prendre en
considration:
1. Pour la dtermination des cots de production de llectricit lchelle nationale, on se
base sur des valeurs de rendement annuelles pour une installation photovoltaque de 1.800
kWh/ (kWc*an) ; dans les rgions on procde au cas par cas, de faon diffrencie, ce qui
correspond une approche (trs) conservatrice.
2. Il faut tenir compte dune baisse dans le temps des cots des systmes photovoltaques en
fonction du taux dapprentissage. Selon une tude du Fraunhofer Institut ISE, les prix des
systmes photovoltaques ont baiss de 5 10% ces dix dernires annes.101 La prsente
tude se base sur une baisse annuelle moyenne de 7,5% pour les prix des systmes dici
2020.
Pour lanne 2020, pour des petites installations compltement autofinances, on value lchelle
nationale des cots de production dlectricit de lordre de 0,50 Dh/kWh, et pour des installations
de taille moyenne selon le modle de financement 20/80, qui tient compte de rmunrations des
capitaux propres et dintrts sur les fonds de tiers, des cots de production de llectricit de 0,63
Dh/kWh.

Evolution des cots de production de llectricit jusquen 2020


Pour une prise en compte prospective des cots de production dlectricit partir de
photovoltaque, la prsente tude utilise les rsultats de ses propres calculs, car ils se situent dans la

99

WACC - Weighted Average Cost of Capital: Cot moyen pondr du capital). Le taux correspondant au cot
du capital est calcul partir du taux dintrt des fonds de tiers et du service de lintrt index sur les
fonds propres. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/wacc/wacc.htm.
100
Les donnes sur le rayonnement de Q-Cells sont lgrement suprieures la moyenne horizontale du
rayonnement au Maroc en 2007 kWh/m*an
101
(Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE, Fvrier 2010).

35

36

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

moyenne des deux autres approches. Les prvisions de PV Technology Platform se basent sur des
valeurs de rayonnement europennes, aussi les cots de production de llectricit de 6ct/kWh
indiqus pour lanne 2030, sont survalus. En revanche, Q-Cells calcule des cots spcifiques de
production dlectricit pour la rgion MENA; ils se basent cependant sur des approches relatives
des installations de tailles suprieures 50 MWc. Dans le cadre dune tude de potentiel par une
approche selon les besoins, cette base de calcul apparat survalue, et en consquence les cots de
production de llectricit de 0,06 $/kWh prvus par Q-Cells apparaissent lgrement sous-valus. Il
faut noter quil sagit de projections sur lavenir et que la technologie et les prix peuvent voluer plus
rapidement, ou plus lentement. Pour exemple, une parution dans la presse du 15.01.2011, qui faisait
tat pour lanne 2010 dun recul des prix des systmes photovoltaques de 3.450 /kWc 2.740
/kWc. Ceci correspond une baisse des prix dau moins 20% en lespace dun an, tandis que les
approches selon nos propres calculs, avec des baisses moyennes annuelles des prix de lordre de
7,5%, apparaissent comme conservatives.
Figure 33: Evolution des cots des systmes, compte tenu dune baisse annuelle de 7,5% (TVA incl.)

La dtermination de la parit rseau se fait ainsi sur la base des prix effectifs dachat de llectricit
et des cots effectifs de production de llectricit, actuels et supposs pour lanne 2020, en
fonction de lvolution suppose des prix des systmes photovoltaques.

APPROCHES SUR LEVOLUTION DES BESOINS EN ELECTRICITE

5 A PPROCHE S

SUR L EVOLUTION DES BESOINS EN ELECTRICITE

Diffrentes tudes102 ont t examines dans le cadre de lvolution de la consommation dlectricit


jusquen 2030. Comme on peut le voir en Figure 34, la diffrence entre les scnarios individuels
saccentue fortement au fur et mesure de lvolution. Dans le secteur lectrique, la marge est en
2030 entre 54 TWh et 133 TWh. Pour lanne 2050, seul le rapport MED-CSP produit encore des
donnes qui fluctuent entre 235 TWh et 330 TWh.
Figure 34: Diffrents scnarios sur lvolution de la consommation dlectricit

Source: Illustration de lauteure

5.1 P AR A M E TRE S D E VO L U TI O N

D E S S C E N A RI O S

Les principaux facteurs de dveloppement sur lesquels se basent ces scnarios sont le
dveloppement de la croissance dmographique, du produit intrieur brut (PIB) et de la
consommation dnergie par tte.
Croissance dmographique
En dbut danne 2010, le Maroc compte 32 Mio. dhabitants103. Ltude sur le Dveloppement de la
population et des mnages 2004-2030104 du HCP constitue la base des approches jusquen 2030.
Entre 1960 et 2004, la population a augment selon un facteur de 2,57. Ce phnomne correspond
une augmentation annuelle de 415.000 personnes. Pour la priode de 2004 2030, on prvoit une
augmentation de 300.000 personnes par an. A lhorizon 2030, la population marocaine atteindra tout
juste 38 Millions.105

102

Sources des scnarios: (Deutsches Zentrum fr Luft- und Raumfahrt (DLR), 2005); (El Hafidi, Stratgie
nergtique nationale. Volet Electricit., 2009); ((GTZ), 2007); (Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008);
(Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE) , 2008).
103
Au 27.01.2011, le Maroc comptait 32.044.775 habitants (Haut Commissariat au Plan (HCP), 2011).
104
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008).
105
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008, p. 24 suiv.).

37

38

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Croissance conomique
Plusieurs mthodes permettent dvaluer le PIB. Elles tablent toutes sur une croissance annuelle de
3-6%. A lchelle nationale, des programmes sont planifis pour augmenter la croissance
conomique 6%. La construction de 150.000 nouveaux logements annuellement, le programme
Emergence dans le secteur industriel pour la cration de nouvelles zones industrielles, le Plan
Azur pour le renforcement de linfrastructure touristique et le Plan Vert pour la modernisation de
lagriculture en font partie.106
Consommation dlectricit par tte
Il y a une corrlation entre la consommation dlectricit par tte et la parit du pouvoir dachat par
tte (PPA)107. Comme lillustre Figure 35, la consommation dlectricit slve en proportion de
laugmentation de PPA (Maroc : Etoile).108 Il parat donc vident que la consommation dlectricit
par tte permet de dduire le niveau de vie. A contrario on admet que, dans le cas du
dveloppement dun pays comme le Maroc, les besoins en lectricit augmentent trs rapidement et
la mise disposition dlectricit en quantit suffisante est un facteur important pour la russite du
dveloppement (y compris conomique) du pays.
Figure 35: Corrlation entre la consommation dlectricit pat tte et la PPA par tte (Maroc)

Source: Etude MED-CSP. Le Maroc dispose dun PIB/tte (PPA) de 2.730 $ en 2001 et dune consommation dlectricit
109
par tte denviron 470 kWh/tte/an .

106

(Berdai, 28.10.2008, p. 11).


Parit du pouvoir dachat: concordance entre les termes de lchange de deux monnaies en corrlation avec
leurs pouvoirs dachat intrieurs respectifs. Selon la thorie de la parit du pouvoir dachat, les courbes des
taux de change des deux monnaies correspondent leur PPA; en ralit, le taux de change nest pas
seulement dtermin par lvolution des prix et les flux de marchandises, mais aussi, entre autres, par la
spculation sur les devises, les diffrences de taux dintrt et divers facteurs politiques (Brockhaus p.
3112).
108
(Deutsches Zentrum fr Luft- und Raumfahrt (DLR), 2005, p. 83).
109
(Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE), 2009, p. 3).
107

APPROCHES SUR LEVOLUTION DES BESOINS EN ELECTRICITE

5.2 C O N S O M M A TI O N D E L E C TRI CI T E

A CT UE L L E

Les donnes sur la consommation rgionale dlectricit sont tires de statistiques sur des chiffres de
vente de lONE110. Elles indiquent la consommation en lectricit pour les annes 2009 et 2010 au
niveau rgional en moyenne et basse tension de Janvier la fin Avril. Pour la dfinition des valeurs
annuelles la consommation a t multiplie par le facteur 3. Pour la rgion de lOriental, la Direction
rgionale de lONE dispose dun autre document sur la consommation rgionale en lectricit en
2009 (Donnes Rgionales sur la Consommation en Electricit). Pour lanne 2009, il indique une
consommation en basse tension de 707 GWh. Selon les chiffres de ventes de lONE, une
consommation dlectricit de tout juste 690 GWh est releve dans la mme anne pour la rgion. La
diffrence est ngligeable, de sorte que la projection sur les besoins annuels peut tre admise
comme suffisamment prcise. En raison du manque de chiffres relatifs la consommation dans les
autres rgions et pour les autres catgories, lensemble des calculs sur les futurs besoins en
lectricit se basent sur les chiffres de vente de lONE.

5.3 A P P RO C H E S

S U R L E V O L U TI O N D E L A C O N S O M M A TI O N D E L E C T RI CI T E

Compte tenu des scnarios envisags, laugmentation de la consommation dlectricit devrait se


temprer avec le temps. Un taux de croissance de 7% est prvu entre 2010 et 2020. Au cours des
annes 2020 2030, on table sur un flchissement de 4,5% de laugmentation de la consommation
dlectricit. Ces taux sont appliqus la consommation lectrique individuellement dans chaque
rgion.

5.4 B E S O I N S

E N E L E C T RI CI T E D E L A R E GI O N D E

M E K N E S -T AF I L AL E T

J US Q U E N

2030
Les besoins en lectricit de la rgion de Mekns-Tafilalet devraient augmenter en basse tension, de
330 GWh en 2010 1.032 GWh en 2030 (voir Figure 36). Le plus grand groupe de consommateur est
constitu des mnages, avec une part de 70,8% dans lensemble du rseau basse tension (voir Figure
37). En moyenne tension, les besoins devraient voluer, pour passer de 200 GWh en 2010 626 GWh
en 2030. Dans la rgion de Mekns-Tafilalet, la ville de Mekns et ses environs sont approvisionns
par un distributeur priv, la RADEM111. Celle-ci couvrait en 2010 des besoins correspondant 443
GWh, qui seraient valus pour 2030 1.419 GWh. En tout, les besoins en lectricit en basse et
moyenne tension dans la rgion slevaient en 2010 973 GWh et seraient estims pour 2030
3.077 GWh.

110
111

(Office National de l'Electricit (ONE), 2010d).


Rgie Autonome de Distribution dEau et dElectricit Mekns.

39

40

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 36: Besoins en lectricit de la rgion de Mekns-Tafilalet en basse et moyenne tension jusquen 2030

Figure 37: Contribution des catgories de consommateurs la basse tension

APPROCHES SUR LEVOLUTION DES BESOINS EN ELECTRICITE

5.5 B E S O I N S

E N E L E C T RI CI T E D E L A R E GI O N D E L O RI E N T AL J US Q U E N

2030

Les besoins en lectricit de la rgion de lOriental devraient voluer en basse tension de 645 GWh
en 2010 2.018 GWh en 2030 (voir Figure 38). Le plus grand groupe de consommateurs est constitu
des mnages, avec une contribution de 72% la totalit du rseau basse tension (voir Figure 39). Les
besoins en lectricit en moyenne tension devraient augmenter, passant de 295 GWh en 2010 921
GWh en 2030. Au total, les besoins en lectricit en moyenne et basse tension de la rgion de
lOriental sont en 2010 de 563 GWh et seraient valus pour 2030 1.760 GWh.
Figure 38: Besoins en lectricit de la rgion de lOriental en moyenne et basse tension jusquen 2030

Figure 39: Contribution des catgories de consommateurs la basse tension

41

42

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

5.6 B E S O I N S

E N E L E C T RI CI T E D E L A RE GI O N D U

S O US S -M AS S A -D RA A

JUSQUEN

2030
Les besoins en lectricit de la rgion du Souss-Massa-Dra devraient voluer en basse tension, de
687 GWh en 2010 2.149 GWh en 2030 (voir Figure 40). Le plus grand groupe de consommateurs est
constitu des mnages, avec une contribution de 71,5% la totalit du rseau basse tension (voir
Figure 41). Les besoins en lectricit en moyenne tension devraient augmenter, passant de 731 GWh
en 2010 2.285 GWh en 2030. Au total, les besoins en lectricit en moyenne et basse tension de la
rgion du Souss-Massa-Dra sont en 2010 de 1.418 GWh et seraient valus pour 2030 4.434 GWh.
Figure 40: Besoins en lectricit de la rgion du Souss-Massa-Dra en moyenne et basse tension jusquen 2030

Figure 41: Contribution des catgories de consommateurs la basse tension

POTENTIELS DE LA REGION DE MEKNES-TAFILALET

6 P OTENTIEL S

DE LA R EGION DE

M EKNES -T AFILALET

La rgion de Mekns-Tafilalet couvre une surface de 79.210 km. Elle stend largement du Nord au
Sud et jouxte sept autres rgions du Maroc, ainsi que lAlgrie au Sud. La rgion, avec pour capitale
Mekns, se subdivise en cinq provinces (El Hajeb, Errachidia, Ifrane, Khnifra, Mekns).
Un climat continental rgne dans la rgion de Mekns-Tafilalet. Dans la classification de la Direction
de la Mtorologie Nationale112, la rgion de Mekns-Tafilalet englobe trois zones climatiques. Au
nord, les tempratures estivales sont modres dans les montagnes, dans le reste de la rgion les
ts sont torrides. Les hivers sont froids dans lensemble de la rgion.113
En 2008, la rgion de Mekns-Tafilalet comptait 2,21 Mio. dhabitants avec un taux durbanisation de
58,5%. La population est jeune ; 50,9% ont moins de 25 ans. Le taux de chmage en zone urbaine
slve 24,7% chez les femmes, 14,2% chez les hommes. En zone rurale, ces taux sont
globalement infrieurs et la rpartition des sexes est inverse. Le chmage touche 0,7% de femmes
et 2,4% dhommes.114
En 2007, le PIB par habitant slevait 14.709 Dirham, ce qui place la rgion en 13me place sur 16.
Les donnes annuelles de dpenses de consommation par personne slvent 10.005 Dirham. La
rgion de Mekns-Tafilalet contribue 5,2% du PIB national. Les trois principales contributions de la
rgion au PIB ont t enregistres en 2007 par lagriculture avec 22,4%, le secteur de lenseignement
et de la sant avec 12,6% et le commerce avec 10,7%.115
Le logiciel RETScreen met disposition des donnes climatiques pour le calcul du rendement dun
module photovoltaque pour toutes les provinces de la rgion de Mekns-Tafilalet ( lexception de la
province dEl Hajeb). Tableau 8 indique la production dlectricit photovoltaque pendant une
anne. Pour la province dEl Hajeb, RETScreen ne dispose pas de donnes climatiques; aussi se baset-on sur une moyenne des deux rgions limitrophes (Ifrane et Mekns) pour lvaluation de la
production dlectricit. La production maximale peut tre atteinte dans la province dErrachidia,
avec 1.849 kWh/kWc. Pour parvenir une moyenne rgionale, on a effectu un calcul de pondration
proportionnellement aux donnes sur le rayonnement selon la rpartition de la population dans les
provinces correspondantes.

112

Direction de la Mtorologie Nationale.


(Wilaya de Meknes Tafilalet).
114
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010e).
115
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010a).
113

43

44

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Tableau 8: Evaluation du rendement moyen dun module PV/an pour la rgion de Mekns-Tafilalet

Prod. PV [kWh/kW]

Nombre dhabitants

Part de chaque province

Mekns

1.774

713.609

33%

Errachidia

1.849

556.612

26%

Ifrane

1.764

143.380

7%

Khenifra

1.821

511.538

24%

El Hajeb

1.774

216.388

10%

Total Rgion

1.802

2.141.527

Le rayonnement moyen sur une surface incline 30 est de 2.253 kWh/(m*an). Le rendement
moyen dune installation photovoltaque avec un taux de performance de 0,8 slve donc dans la
rgion de Mekns-Tafilalet 1.802 kWh/(kWc*an).

6.1 P O TE N TI E L

TH E O RI Q U E D E L A R E GI O N D E

M E K N E S -T AF I L AL E T

Le potentiel thorique pour lensemble du territoire marocain slve pour la photovoltaque


37.450 TWh/an et 40.700 TWh/an pour le CSP (Etude de la GTZ)116 cest plus de mille fois la
consommation actuelle, qui est denviron 25 TWh.117 Si lon commence par un calcul approximatif du
potentiel thorique rgional de la photovoltaque sur la base de la surface de la rgion de MeknsTafilalet par rapport la surface nationale, on obtient un potentiel thorique rgional pour la
photovoltaque de 4.173 TWh/an. La comparaison entre le potentiel thorique et les besoins en
lectricit de la rgion en moyenne et basse tension slevant 1,5 TWh en 2010118, on obtient un
facteur de 2.777 la rgion peut donc sauto-suffire mille fois en nergie solaire. Sur le plan
technique, peu importe si llectricit produite est dorigine photovoltaque ou CSP mais
conomiquement, la diffrence est consquente.

6.2 P O TE N TI E L

TE CH N I Q U E D E S A P PL I C A T I O N S I S O L E E S

Pour la dtermination du potentiel technique des applications isoles, afin dvaluer lensemble des
foyers non lectrifis de la rgion de Mekns-Tafilalet, on sest bas en raison du manque de
donnes sur la proportion dlectrification lchelle nationale, slevant 96,5% en 2009. La
rgion comptait 457.660 foyers en 2009.119 Les 3,5 % restants correspondent 16.018 foyers non
lectrifis.

116

Pour le calcul du potentiel thorique pour la photovoltaque et le CSP, ltude de la GTZ utilise la mme
surface disponible pour des applications solaires. Elle ne rpartit donc pas la surface selon les technologies,
mais calcule pour chaque technologie un potentiel thorique maximal. Au vu de limmense potentiel
thorique, il ne se pose cependant aucun problme de concurrence entre les deux technologies.
117
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010, p. 9).
118
(Office Nationale de l'Electricit (ONE), 2010d).
119
Les estimations sur lvolution des mnages lchelle nationale se basent sur ltude: Projections de la
Population et des Mnages 2004-2030 du HCP. Comme nous ne disposons pas au niveau rgional de
projections sur le nombre de mnages, le facteur de croissance national de la projection du HCP est

POTENTIELS DE LA REGION DE MEKNES-TAFILALET

Selon lapproche sur laquelle repose llectrification selon le programme PERG-Solar (voir Chapitre
4.1.1), on obtient un potentiel technique de 1.201 kWc pour les applications isoles. Selon lapproche
de la garantie dun certain niveau de vie120, on obtient selon RETScreen une demande en lectricit
de 471 kWh par an. La couverture des besoins dun mnage dans la rgion de Mekns-Tafilalet
ncessite une installation photovoltaque de 0,26 kWc. Le potentiel technique pour des applications
isoles selon lapproche du niveau de vie slve donc dans la rgion de Mekns-Tafilalet 4.187
kWc.

6.3 P O TE N TI E L

E CO N O M I Q UE D E S A PPL I C A TI O N S I S O L E E S

La rgion de Mekns-Tafilalet compte encore environ 8.000 mnages non lectrifis qui ont t
rpertoris pour un quipement en kits photovoltaques dans le cadre du programme PERG.121
Selon lapproche PERG, un potentiel conomique dapplications isoles de 600 kWc est valu
pour la rgion de Mekns-Tafilalet pour lanne 2010. Pour le potentiel conomique des applications
isoles, selon lapproche du niveau de vie, lvaluation est de 2.093 kWc.

6.4 P O TE N TI E L

T E CH N I Q U E D E S A P PL I C A TI O N S C O N N E C TE E S A U R E S E A U

Dans la rgion de Mekns-Tafilalet, le potentiel thorique de production dlectricit sur la base de


technologies solaires dpasse dun facteur 2.777 la consommation. Ceci induit, comme nous lavons
dj expos au Chapitre 4, une logique dapproche selon les besoins.
Selon cette approche, principalement sur la base de considrations conomiques et au regard de la
quantit suffisante despace de toitures dans le secteur rsidentiel, vu la part importante de ce
secteur (70,8%) dans les besoins en basse tension, le potentiel proche de la consommation est
examin plus prcisment pour la dtermination du potentiel technique.
Le potentiel technique de la photovoltaque relie au rseau pour la couverture des besoins en
lectricit en moyenne et basse tension dans la rgion de Mekns-Tafilalet est calcul selon la
formule suivante:
Consommation dlectricit [MWh] / 1.802 MWh/ MWc = PPV-Puissance [MWc]
Pour fournir lensemble des besoins en lectricit en basse et moyenne tension en 2010 (voir
Chapitre 5.5) partir de la photovoltaque, il faut une puissance photovoltaque de 540 MWc. Selon
lhypothse dune augmentation des besoins en lectricit de 7% jusquen 2020 et de 4,5% jusquen
2030 (voir Chapitre 5.3), on value pour 2030 en moyenne et basse tension des besoins en lectricit
de 3.077 GWh. Pour la couverture des besoins, une capacit photovoltaque de 1.707 MWc serait
indispensable. Dans la logique de lapproche selon les besoins, le potentiel technique des
installations photovoltaques connectes au rseau se dveloppe en proportion avec laugmentation
des besoins en lectricit, de 540 MWc en 2010 pour atteindre une puissance de 1.707 MWc en 2030.
Le potentiel technique en basse tension tait en 2010 de 183 MWc et atteindrait en 2030 572 MWc.

appliqu aux donnes actuelles sur les mnages lchelle rgionale. Les chiffres rgionaux sont tirs de
119
ltude: Recensement gnral de la Population et de lHabitat 2004 du HCP.
120
4 lampes incandescence, 1 tlviseur et 1 rfrigrateur voir Chapitre 4.1.1.
121
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010b).

45

46

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Pour la moyenne tension, le potentiel technique augmenterait de 111 MWc 347 MWc entre 2010 et
2030. Figure 42 illustre lvolution du potentiel de chaque catgorie de clients et de consommateurs
jusquen 2030, et Tableau 9 indique le potentiel global et les potentiels en basse et moyenne tension
des mnages pour les annes 2010, 2020 et 2030 en chiffres.
Il est significatif que les mnages constituent une part de 70,8% des besoins en basse tension (voir
Chapitre 5.5), pour lesquels, aprs examen de la disponibilit des surfaces dans le domaine
domestique (voir Chapitre 4.2.1.2), il ny a aucune limitation.
Figure 42: Potentiel technique des applications connectes au rseau [M-T]

Tableau 9: Potentiel technique des applications connectes au rseau en moyenne et basse tension [M-T]

Clients BT
[MWc]

Dont : mnages
[MWc]
130
255
405

Clients MT
[MWc]

Distributeurs
111
218
347

Total [MWc]

2010
2020
2030

183
360
572

246
483
788

6.5 P O TE N TI E L

E CO N O M I Q UE D E S A PPL I C A TI O N S CO N N E C TE E S A U RE S E A U

540
1.062
1.707

Le calcul du potentiel conomique des installations PV connectes au rseau et proches des


consommateurs conditionne la parit rseau pour la rgion de Mekns-Tafilalet en basse et
moyenne tension. Comme dj dcrit au Chapitre 4.2.2, les prix effectifs dachat et les cots de
production dlectricit photovoltaque doivent tre connus sur la base du rayonnement rgional.
Cette valuation est ralise pour 2010, mais aussi, selon un scnario aussi proche que possible de la
ralit, jusquen 2030.
Prix effectifs dachat de llectricit dans la rgion Mekns-Tafilalet
La dtermination des caractristiques de consommation rgionales se base sur les chiffres de vente
de lONE. La consommation moyenne mensuelle par client dans telle classe tarifaire est calcule (voir
Colonne 2, Tableau 10) et les prix effectifs dachat de llectricit, tels que communiqus au Chapitre
4.2.2.2, sont utiliss (Colonne 3, Tableau 10). Il faut remarquer que la consommation moyenne
dlectricit dun foyer type dans la rgion de Mekns-Tafilalet se situe en dessous de 100 kWh et

POTENTIELS DE LA REGION DE MEKNES-TAFILALET

demeure donc dans la classe tarifaire la plus basse. Il faut cependant prciser, dans le calcul de la
consommation moyenne des mnages dans la ville de Mekns, quils sont approvisionns par un
service municipal (RADEM) qui ne met pas disposition de donnes sur les statistiques de
consommation. La consommation moyenne mensuelle dlectricit dun foyer type pour la rgion de
Mekns-Tafilalet est trs probablement un peu suprieure, puisque les besoins en lectricit des
foyers sont plus levs en ville quen milieu rural.122
Tableau 10: Consommation moyenne mensuelle dlectricit par catgorie de client / unit / prix effectifs dachat de
llectricit

Catgories BT
Mnages
Eclairage patent
Eclairage administratif
Eclairage public
Agriculture BT
Industrie BT

Prix effectifs dachat de


Consommation mensuelle [kWh] llectricit en 2010 [Dh/kWh]
71
1,00
98
1,42
381
1,44
1.275
1,18
212
1,48
366
1,48

Cots de production dlectricit photovoltaque dans la rgion de Mekns-Tafilalet


Les cots rgionaux de production dlectricit sont calculs selon les approches nonces aux
Chapitres 4.2.2.5 et 4.2.2.6. Pour la rgion de Mekns-Tafilalet, en 2010, selon un modle de
financement propre 100%, ils se situent autour de 1,08 Dh/kWh, et, dans le cas dun financement
avec un taux dintrt de 8% index sur les capitaux propres et sur une part de 80% des capitaux
extrieurs, autour de 1,37 Dh/kWh. En 2020, selon le modle de financement, ils se situeront entre
0,5 et 0,63 Dh/kWh (voir Chapitre 4.2.2.6).
Les illustrations suivantes sur la parit rseau indiquent les cots de production dlectricit pour la
photovoltaque et leur volution dans la rgion de Mekns-Tafilalet. La courbe rouge, indiquant les
minima des cots de production dlectricit, prsente leur volution avec un autofinancement
total; la courbe jaune, indiquant les maxima des cots de production dlectricit, reprsente le cas
dun financement extrieur 80% avec des taux dintrt de 8% indexs sur les capitaux propres
(20%). La zone entre les courbes constitue la marge des cots de production dlectricit, qui
peuvent rsulter des diffrents modles de financement dune installation PV. (Les exemples de
deux autres modles de financement et des cots actuels de production dlectricit qui en rsultent
pour des applications photovoltaques connectes au rseau sont disponibles en ANNEXE 1).
6. 5 .1 P A R I T E R E S E A U D E S D I F F E R E N T E S C L A S S E S T A R I F A I R E S D A N S L E S E C T E U R R E S I D E N T I E L

Atteindre la parit rseau dans le secteur rsidentiel, outre les diffrences selon les modles de
financement, dpend trs fortement de la quantit dlectricit consomme mensuellement et de la
classe tarifaire correspondante (voir Chapitre 4.2.2.2). La parit rseau est marque dans les
illustrations suivantes par des cercles noirs aux points de jonction entre les cots de production
dlectricit et les prix effectifs dachat de llectricit.
122

Selon une conversation tlphonique avec la RADEM, la part des clients dans le secteur des mnages est
dau moins 70%. La consommation moyenne des mnages est de 150 kWh environ.

47

48

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 43: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires (CT) dans le secteur rsidentiel [M-T]

Dans la rgion de Mekns-Tafilalet, les mnages appartiennent en moyenne la classe tarifaire 1


avec une consommation mensuelle infrieure 100 kWh. Cette classe tarifaire atteint la parit
rseau selon le modle dun financement propre 100% en 2011. Pour les cots de production
dlectricit maxima, avec un modle de financement de capitaux extrieurs 80% et de taux
dintrt 8% sur les capitaux propres, la classe tarifaire 1 atteint la parit rseau en 2013.
Cependant, tous les mnages ne se situent pas dans une classe de consommation correspondant
une consommation mensuelle infrieure 100 kWh. Surtout en milieu urbain, les chiffres de
consommation sont plus levs. On constate que les mnages dont la consommation se situe au
dessus de la moyenne rgionale (classes tarifaires 2 4) ont dj atteint la parit rseau selon le
scnario minimal dun financement autonome total.
Si lon considre les cots maxima de production dlectricit, les classes tarifaires se diffrencient:
ainsi, la classe tarifaire 2, avec une consommation mensuelle allant jusqu 200 kWh, atteint la parit
rseau en 2012; la classe tarifaire 3, avec une consommation mensuelle entre 200 et 500 kWh, suit
en 2011. La classe tarifaire 4, avec la consommation mensuelle la plus leve, a atteint la parit
rseau aprs tous les autres modles de financement.
Figure 44 Figure 46 reprsentent les tarifs et/ou les prix effectifs dachat de llectricit et les cots
de production dlectricit photovoltaque pour les annes 2010, 2012 et 2014. Si les prix dachat de
llectricit atteignent la zone en jaune, la parit rseau est atteinte selon les cots minimaux de
production dlectricit. Plus les prix dachat de llectricit se rapprochent des cots maxima de
production dlectricit selon le modle de financement des 8% de taux dintrt sur les capitaux

POTENTIELS DE LA REGION DE MEKNES-TAFILALET

propres avec une part de 80% de capitaux extrieurs (ligne jaune), plus grandes sont les diffrentes
possibilits de financement. Si les prix dachat de llectricit atteignent la ligne jaune maximale ou
dpassent la surface en jaune, la parit rseau est atteinte selon toutes les options de financement.
En 2014 (Figure 46), la parit rseau est atteinte dans tous les cas en considrant les prix effectifs
dachat de llectricit de la rgion de Mekns-Tafilalet.
Figure 44: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit [Dh/kWh] selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2010 dans le secteur rsidentiel [M-T]

Figure 45: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit *Dh/kWh+ selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2012 dans le secteur rsidentiel [M-T]

Figure 46: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit *Dh/kWh+ selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2014 dans le secteur rsidentiel [M-T]

49

50

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

6. 5 .2 P A R I T E R E S E A U D A N S L E S S E C T E U R S D E L E C L A I R A G E E T D E L A F O R C E M O T R I C E E N B A S S E
TENSION

Figure 47 reprsente les prix effectifs dachat et les cots de production dlectricit photovoltaque
dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension. La parit rseau, atteinte
leur intersection, est signale par un cercle noir.
Figure 47: Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension [M-T]

Les groupes de tarifs de lclairage patent et administratif, ainsi que de lindustrie et de


lagriculture en basse tension, ont dj atteint la parit rseau selon tous les modles de
financement.
Pour le secteur de lclairage public, selon le modle dun financement propre 100%, la parit
rseau est atteinte. Dans le cas des cots maxima de production dlectricit, selon un financement
avec 8% de taux dintrt sur les capitaux propres et une part de 80% sur les capitaux extrieurs, la
parit rseau est atteinte vers la fin de lanne 2012.
6. 5 .3 P A R I T E R E S E A U E N M O Y E N N E T E N S I O N

En moyenne tension il nexiste pas de tarification selon les groupes de clients. Le calcul dun prix de
rfrence rel moyen est difficile pour deux raisons et devrait donc tre rvis pour chaque
projet.123 Il y a dune part des prix lis au rendement, qui dpendent de la puissance appele et
entranent des amendes consquentes en cas de dpassement. Dautre part, les heures dutilisation
durant la journe sont diffrencies, raison pour laquelle, du fait de la production dlectricit

123

Voir ce sujet: Sidki, Wafaa (2011): Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur
Entwicklung der Photovoltaik in Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et
conomiques sur le dveloppement de la photovoltaque au Maroc).

POTENTIELS DE LA REGION DE MEKNES-TAFILALET

photovoltaque durant la journe, on se base sur le tarif journalier en moyenne tension pour
dterminer la parit rseau.
Le seuil datteinte de la parit rseau en moyenne tension dans la rgion de Mekns-Tafilalet se
situe entre 2013 et 2015 selon le modle de financement et plus tt encore en calculant au cas par
cas.
Figure 48: Parit rseau en moyenne tension [M-T]

6. 5 .4 P O T E N T I E L E C O N O M I Q U E D E S A P P L I C A T I O N S C O N N E C T E E S A U R E S E A U D A N S L A R E G I O N D E
MEKNES-TAFILALET

Comme dj voqu au Chapitre 4, le potentiel conomique est valu par la couverture des besoins
selon la puissance ncessaire grce la photovoltaque une fois atteinte la parit rseau. La prsente
tude envisage un potentiel conomique minimal et maximal pour des installations connectes
au rseau.
Le potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau se base sur les cots de
production dlectricit et leur volution, lis au modle de financement avec des taux dintrt sur
les capitaux propres et une part de 80% de capitaux extrieurs. Figure 49 reprsente le potentiel
conomique minimal dinstallations connectes au rseau dans le domaine de la moyenne et basse
tension pour la rgion de Mekns-Tafilalet. Il est noter que les secteurs qui ont dj atteint la parit
rseau ne prsentent quun potentiel rduit et minimal du fait de leurs besoins limits. Le potentiel
conomique minimal devient significatif une fois atteinte la parit rseau des mnages partir de
2013 et de la moyenne tension partir de 2015. Ce potentiel se dveloppe, de 39 MWc en 2010
360 MWc en 2013, 412 MWc en 2015, pour atteindre la fin de la priode considre, soit 2030,
1.707 MWc.

51

52

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 49: Potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau [M-T]

Le potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau se base sur la


dtermination de la parit rseau avec les cots de production dlectricit et leur volution future,
compte tenu dun financement propre 100%. Le potentiel conomique maximal dinstallations
connectes au rseau dans le domaine de la basse et moyenne tension affiche dj 336 MWc en
2012. En 2013 il est de 661 MWc, en 2015 757 MWc, pour atteindre ainsi en 2030 1.707 MWc.
Figure 50: Potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau [M-T]

POTENTIELS DE LA REGION DE MEKNES-TAFILALET

En comparant les potentiels conomiques minimal et maximal, on ne constate de diffrences


que pour la priode jusquen 2015. A partir de 2015, tous les secteurs ont atteint la parit rseau et
les potentiels concordent (voir Figure 51 : Comparaison entre les potentiels conomiques
minimal et maximal (M-T))

Figure 51: Comparaison entre les potentiels conomiques minimal et maximal *M-T]

Ce constat illustre comment, par un programme promotionnel adapt, le dveloppement de la


photovoltaque au Maroc peut tre acclr dans les prochaines annes.124 Un programme
promotionnel par exemple par des subventions linvestissement ou des conditions de crdit
favorables a pour consquence une baisse des cots de production de llectricit. Ainsi - selon la
forme de financement choisie notamment dici 2015, on peut influencer la mise en valeur du
potentiel conomique.

124

Les possibilits offertes par un programme promotionnel sont traites dans le mmoire de fin dtudes
Sidki, Wafaa (2011): Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur Entwicklung der
Photovoltaik in Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et conomiques sur le
dveloppement de la photovoltaque au Maroc). Une autre tude, de IDE-E : La marge de manuvre et
les opportunits des acteurs locaux (notamment des autorits rgionales, provinciales et communales)
relatives la promotion des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique au Maroc , se penche
galement sur la question du champ daction des acteurs rgionaux locaux.

53

54

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

7 P OTENTIEL S

DE LA R EGION DE L O RIENTAL

La rgion de lOriental est la deuxime du Maroc en termes de superficie, avec 11,6% de la surface
nationale et une surface de 82.820 km. Au Nord, la rgion de lOriental est limite par la mer
Mditerrane, lEst par la frontire avec lAlgrie, au Sud par la rgion de Mekns-Tafilalet, et
lOuest elle jouxte les provinces de Al Hoceima, Taza, Boulmane et Mekns-Tafilalet. La rgion se
subdivise en une province ou une prfecture avec pour capitale Oujda et cinq provinces (Jerada,
Berkane, Taourirt, Figuig et Nador).
Dans la classification de la Direction de la Mtorologie Nationale125, la rgion de lOriental englobe
trois zones climatiques. Au Nord, on trouve un climat dinfluence mditerranenne, qui se
transforme vers le Sud en un climat aride dsertique. Les prcipitations diminuent du Nord, avec
400 mm, vers le Sud, o elles ne dpassent plus 100 mm par an.126
En 2008, la rgion de lOriental comptait 1.967 Mio. dhabitants avec un taux durbanisation de
64,3%.127 La population est jeune. 49,9% ont moins de 25 ans. La densit de population est de 23
habitants/km.128 Le taux de chmage, de 20%, est trs lev en comparaison avec la moyenne
nationale (9,6%).129
En 2007, le PIB par habitant slevait 16.214 Dirham, ce qui place la rgion en 11me place sur 16.
Les donnes annuelles de dpenses de consommation par personne slvent 11.570 Dirham pour
la mme anne. La rgion de lOriental contribue 5,1% du PIB national. Les trois principales
contributions de la rgion au PIB en 2007 concernaient lagriculture avec 13,5%, le secteur
immobilier avec 12,9% et lindustrie extractive et de transformation avec 12,1%.130
La vision de la rgion de lOriental est de devenir un ple dexcellence en termes dinvestissements
et de cration demplois. Le programme MedEst est un programme de dveloppement industriel,
dont les points dorgue sont le domaine de lagriculture dans la province de Berkane (BoughribaPark), le domaine de loffshoring (ex.: call centers) et de la logistique Oujda, de mme que
llargissement du port de Nador.131 Le parc technologique dOujda constitue un autre projet phare
du programme MedEst, avec pour piliers les techniques de lenvironnement, le commerce, les
services et la formation. Dans le domaine des techniques de lenvironnement, le Kyoto-Park (Clean
Tech) est particulirement intressant un cluster qui englobe lindustrie et les fournisseurs, la
recherche, la formation et la logistique dans le domaine des nergies rgnratives et de lefficacit
nergtique, ainsi que dautres technologies propres132.

125

Direction de la Mtorologie Nationale.


(Agence de l'Oriental, 2010).
127
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010e).
128
(Chambre de Commerce dIndustrie et de Services d'Oujda, 2007, p. 11).
129
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010e).
130
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010a).
131
(Chambre de Commerce dIndustrie et de Services d'Oujda, 2007, p. 22 et suiv.)
132
(Bouatia, 17.10.2009).
126

POTENTIELS DE LA REGION DE LORIENTAL

Pour la rgion de lOriental, le logiciel RETScreen met disposition des donnes climatiques sur
Oujda, Nador et Figuig. En raison du manque de donnes pour les autres provinces, on se base sur
une moyenne de rayonnement pour ces provinces, afin de dterminer le rendement moyen dune
installation photovoltaque pour la rgion de lOriental.
Tableau 11: Valeurs de rayonnement sur une surface incline (30) dans la rgion de lOriental selon RETScreen

[kWh/(m*an)]
Nador
Oujda
Figuig
Moyenne : Oriental

2.158
1.968
2.119
2.082

Le rayonnement moyen sur une surface incline 30 est de 2.082 kWh/(m*an). Le rendement
moyen dune installation photovoltaque selon un taux de performance de 0,8 dans la rgion de
lOriental est donc de 1.666 kWh/ (kWc*an).

7.1 P O TE N TI E L

T H E O RI Q U E D E L A R E GI O N D E L O RI E N T AL

Le potentiel thorique pour lensemble du territoire marocain slve pour la photovoltaque


37.450 TWh/an, et 40.700 TWh/an pour le CSP (tude de la GTZ)133 cela correspond plus de
mille fois la consommation actuelle, qui est denviron 25 TWh.134 Si lon commence par un calcul
approximatif du potentiel thorique rgional sur la base de la surface de la rgion de lOriental par
rapport la surface nationale, on obtient un potentiel thorique rgional pour la photovoltaque de
4.363 TWh/an. La comparaison entre le potentiel thorique et les besoins en lectricit de la rgion
en moyenne et basse tension en 2010135 permet dobtenir un facteur 2.312 la rgion peut donc
sauto-suffire mille fois en nergie solaire. Sur le plan technique, peu importe si llectricit produite
est dorigine photovoltaque ou CSP mais conomiquement, la diffrence est consquente.

7.2 P O TE N TI E L

TE CH N I Q U E D E S A P PL I C A TI O N S I S O L E E S

Pour la dtermination du potentiel technique des applications isoles, afin dvaluer lensemble des
foyers non lectrifis de la rgion de lOriental, on sest bas en raison du manque de donnes
sur la proportion dlectrification lchelle nationale, slevant 96,5% en 2009. La rgion comptait
409.800 foyers en 2009.136 Les 3,5 % restants correspondent 14.344 foyers non lectrifis.
Par lapproche selon laquelle repose llectrification selon le programme PERG-Solar (voir Chapitre
4.1.1), on obtient un potentiel technique de 1.076 kWc pour les applications isoles. Selon lapproche
133

Pour le calcul du potentiel thorique pour la photovoltaque et le CSP, ltude de la GTZ utilise la mme
surface disponible pour des applications solaires. Elle ne rpartit donc pas la surface selon les technologies,
mais calcule pour chaque technologie un potentiel thorique maximal. Au vu de limmense potentiel
thorique, il ne se pose cependant aucun problme de concurrence entre les deux technologies.
134
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010, p. 9).
135
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010d).
136
Les estimations sur lvolution des mnages lchelle nationale se basent sur ltude: Projections de la
Population et des Mnages 2004-2030 du HCP. Comme nous ne disposons pas au niveau rgional de
projections sur le nombre de mnages, le facteur de croissance national de la projection du HCP est
appliqu aux donnes actuelles sur les mnages lchelle rgionale. Les chiffres rgionaux sont tirs de
136
ltude: Recensement gnral de la Population et de lHabitat 2004 du HCP.

55

56

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

de la garantie dun certain niveau de vie137, on obtient selon RETScreen une demande en lectricit
de 471 kWh par an. La couverture des besoins dun mnage dans la rgion de lOriental ncessite une
installation photovoltaque de 0,29 kWc. Le potentiel technique pour des applications isoles par
lapproche selon leniveau de vie slve donc dans la rgion de lOriental 4.132 kWc.

7.3 P O TE N TI E L

E CO N O M I Q UE D E S A PPL I C A TI O N S I S O L E E S

Selon les donnes de lONE, la rgion de lOriental compte encore 9.541 mnages non lectrifis qui
ont t rpertoris pour un quipement en kits photovoltaques dans le cadre du programme
PERG.138
Tableau 12: Mnages loigns du rseau dans la rgion de lOriental

Province

Jerada
Taourirt
Bouarfa
Oujda
Berkane
Nador
Total

Electrification prvue
Ralisations
Taux de
(convention): nombre
ralisation
de mnages
1.000
563
3.000
409
1.000
359
1.000
84
1.000
44
4.000
0
11.000
1.459

Nombre de mnages non


encore lectrifis
56%
14%
36%
8%
4%
0%
13%

437
2.591
641
916
956
4.000
9.541

Selon lapproche PERG, un potentiel conomique dapplications isoles de 716 kWc est valu
pour la rgion de lOriental pour lanne 2010. Pour le potentiel conomique des applications isoles,
selon lapproche du niveau de vie, lvaluation est de 2.748 kWc.

7.4 P O TE N TI E L

TE CH N I Q U E D E S I N S T AL L ATI O N S CO N N E C TE E S A U RE S E A U

Dans la rgion de lOriental, le potentiel thorique de production dlectricit sur la base de


technologies solaires dpasse dun facteur 2.132 la consommation. Ceci induit, comme nous lavons
dj expos au Chapitre 4, une logique dapproche selon les besoins. Selon cette approche,
principalement sur la base de considrations conomiques et au regard de la quantit suffisante
despace de toitures dans le secteur rsidentiel, vu la part importante de ce secteur (72%) dans les
besoins en basse tension, le potentiel proche de la consommation est examin plus prcisment
pour la dtermination du potentiel technique.
Le potentiel technique de la photovoltaque relie au rseau pour la couverture des besoins en
lectricit en moyenne et basse tension dans la rgion de lOriental est calcul selon la formule
suivante:
Consommation dlectricit [MWh] / 1.666 MWh/ MWc = PPV-Puissance [MWc]
Pour fournir lensemble des besoins en lectricit en basse et moyenne tension en 2010 (voir
Chapitre 5.5) partir de la photovoltaque, il faut une puissance photovoltaque de 575 MWc. Selon
lhypothse dune augmentation des besoins en lectricit de 7% jusquen 2020 et de 4,5% jusquen
137
138

4 lampes incandescence, 1 tlviseur et 1 rfrigrateur - voir Chapitre 4.1.1.


(Office National de l'Electricit (ONE), 2010b).

POTENTIELS DE LA REGION DE LORIENTAL

2030 (voir Chapitre 5.3), on value pour 2030 en moyenne et basse tension des besoins en lectricit
de 2.939 GWh. Pour la couverture des besoins, une capacit photovoltaque de 1.797 MWc serait
indispensable. Dans la logique de lapproche selon les besoins, le potentiel technique des
installations photovoltaques connectes au rseau se dveloppe en proportion avec laugmentation
des besoins en lectricit, de 575 MWc en 2010 pour atteindre une puissance de 1.797 MWc en 2030.
Le potentiel technique en basse tension tait en 2010 de 394,4 MWc et atteindrait en 2030 1.234
MWc.
Pour la moyenne tension, le potentiel technique augmenterait de 180 MWc 563,1 MWc entre 2010
et 2030. Figure 52 illustre lvolution du potentiel de chaque catgorie de clients et de
consommateurs jusquen 2030, et Tableau 13 indique le potentiel global et les potentiels en basse et
moyenne tension des mnages pour les annes 2010, 2020 et 2030 en chiffres.
Il est significatif que les mnages constituent une part de 72% des besoins en basse tension (voir
Chapitre 5.5), pour lesquels, aprs examen de la disponibilit des surfaces dans le domaine
domestique (voir Chapitre 4.2.1.2), il ny a pratiquement aucune limitation. La seule restriction est
observe dans le domaine des immeubles partir de 2028. En 2030, la surface de toiture disponible
ne peut plus couvrir que 90% des besoins en lectricit selon ltat actuel de la technique et en
fonction des approches nonces. Si lon part du principe que les approches nonces constituent
des valeurs modifiables (il y aurait par ex. la possibilit daugmenter la surface de toiture utile pour la
photovoltaque 50% de la surface de toiture), et en tenant compte en outre du fait que la part des
mnages qui habitent dans des immeubles rsidentiels plusieurs tages est relativement faible (en
2004, cette part tait de 2,6% dans la rgion de lOriental), aucun problme srieux ne se pose en fait
de surface de toiture disponible pour la couverture des besoins en lectricit photovoltaque proches
des consommateurs.
Figure 52: Potentiel technique des installations connectes au rseau

57

58

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Tableau 13: Potentiel technique des installations connectes au rseau dans le domaine de la moyenne et basse tension
[O]

2010
2020
2030

Clients BT [MWc]
394
776
1.234

7.5 P O TE N TI E L

Dont Mnages [MWc]


284
559
889

Clients MT [MWc]
180
354
563

Total [MWc]
575
1.130
1.797

E CO N O M I Q UE D E S I N S T AL L A TI O N S C O N N E C TE E S AU RE S E A U

Le calcul du potentiel conomique des installations PV connectes au rseau et proches des


consommateurs conditionne la dtermination de la parit rseau pour la rgion de lOriental en
basse et moyenne tension. Comme dj dcrit au Chapitre 4.2.2, les prix effectifs dachat et les cots
de production dlectricit photovoltaque doivent tre connus sur la base du rayonnement rgional.
Cette valuation est ralise pour 2010, mais aussi, selon un scnario aussi proche que possible de la
ralit, jusquen 2030.
Prix effectifs dachat de llectricit dans la rgion de lOriental
La dtermination des caractristiques de consommation rgionales se base sur les chiffres de vente
de lONE. La consommation moyenne mensuelle par client dans telle classe tarifaire est calcule (voir
Colonne 2, Tableau 14) et les prix effectifs dachat de llectricit, tels que communiqus au Chapitre
4.2.2.2, sont utiliss (Colonne 3, Tableau 14). Il faut remarquer que la consommation moyenne
dlectricit dun foyer type dans la rgion de lOriental se situe en dessous de 100 kWh et demeure
donc dans la classe tarifaire la plus basse.
Tableau 14: Consommation moyenne mensuelle dlectricit par client et prix effectifs dachat de llectricit
correspondants [O]

Consommation mensuelle par client


Prix effectifs dachat de llectricit
Catgories BT
[kWh]
[Dh/kWh]
Mnages
92
1,00
Eclairage patent
137
1,47
Eclairage administratif
429
1,44
Eclairage public
1966
1,18
Agriculture BT
185
1,43
Industrie BT
290
1,48

Cots de production dlectricit photovoltaque dans la rgion de lOriental


Les cots rgionaux de production dlectricit sont calculs selon les approches nonces aux
Chapitres 4.2.2.5 et 4.2.2.6. Pour la rgion de lOriental, en 2010, selon un modle de financement
propre 100%, ils se situent autour de 1,17 Dh/kWh, et, dans le cas dun financement 20/80 avec des
taux dintrt sur les capitaux propres et les capitaux extrieurs, autour de 1,49 Dh/kWh. En 2020,
selon le modle de financement choisi, ils se situeront entre 0,54 et 0,68 Dh/kWh (voir Chapitre
4.2.2.6).
Les illustrations suivantes sur la parit rseau indiquent les cots de production dlectricit pour la
photovoltaque et leur volution dans la rgion de lOriental. La courbe rouge, indiquant les minima
des cots de production dlectricit, prsente leur volution sans aucun financement extrieur; la
courbe jaune, indiquant les maxima des cots de production dlectricit, reprsente le cas dun

POTENTIELS DE LA REGION DE LORIENTAL

financement extrieur 80% avec des taux dintrt de 8% sur les capitaux propres (20%). La zone
entre les courbes constitue la marge des cots de production dlectricit, qui peut rsulter des
diffrents modles de financement dune installation PV. (Les exemples de deux autres modles de
financement et les cots actuels de production dlectricit qui en rsultent pour des applications
photovoltaques connectes au rseau sont disponibles en Annexe 2.).
7. 5 .1 P A R I T E R E S E A U D E S D I F F E R E N T E S C L A S S E S T A R I F A I R E S D A N S L E S E C T E U R R E S I D E N T I E L

Atteindre la parit rseau dans le secteur rsidentiel, outre les diffrences selon les modles de
financement, dpend trs fortement de la quantit dlectricit consomme mensuellement et de la
classe tarifaire correspondante (voir Chapitre 4.2.2.2). La parit rseau est marque dans les
illustrations suivantes par des cercles noirs aux points de jonction entre les cots de production et les
prix effectifs dachat de llectricit.
Figure 53: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel [O]

Dans la rgion de lOriental, les mnages appartiennent en moyenne la classe tarifaire 1 avec une
consommation mensuelle infrieure 100 kWh. Cette classe tarifaire atteint la parit rseau selon le
modle dun financement propre 100% en 2012. Pour les cots de production dlectricit maxima,
avec un modle de financement de capitaux extrieurs 80% et de taux dintrt 8% sur les
capitaux propres, la classe tarifaire 1 atteint la parit rseau en 2014.
Cependant, tous les mnages ne se situent pas dans une classe de consommation mensuelle
infrieure 100 kWh. Il faut constater que les mnages dont la consommation est suprieure la

59

60

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

moyenne rgionale (classes tarifaires 2 4) ont dj atteint la parit rseau selon le scnario
minimal dun financement autonome total.
Si lon considre les cots maxima de production dlectricit, les classes tarifaires se diffrencient:
ainsi; la classe tarifaire 2, avec une consommation mensuelle allant jusqu 200 kWh, atteint la parit
rseau en 2013; la classe tarifaire 3, avec une consommation mensuelle entre 200 et 500 kWh, suit
en 2011. La classe tarifaire 4, avec la consommation mensuelle la plus leve, a atteint la parit
rseau aprs tous les autres modles de financement.
Figure 54 Figure 56 reprsentent les tarifs et les prix effectifs dachat et les cots de production
dlectricit photovoltaque pour les annes 2010, 2012 et 2014. Si les prix effectifs dachat de
llectricit atteignent la zone en jaune, la parit rseau est atteinte selon les cots minima de
production dlectricit. Plus les prix dachat de llectricit se rapprochent des cots maxima de
production dlectricit selon le modle de financement des 8% de taux dintrt sur les capitaux
propres avec une part de 80% de capitaux extrieurs (ligne jaune), plus grandes sont les diffrentes
possibilits de financement. Si les prix dachat de llectricit atteignent la ligne jaune maximale ou
dpassent la surface en jaune, la parit rseau est atteinte selon toutes les options de financement.
En 2014 (Figure 56), la parit rseau est atteinte dans tous les cas en considrant les prix effectifs
dachat de llectricit.
Figure 54: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit [Dh/kWh] selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2010 dans le secteur rsidentiel [O]

Figure 55: Reprsentation des tarifs, prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit [Dh/kWh] selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2012 dans le secteur rsidentiel [O]

POTENTIELS DE LA REGION DE LORIENTAL

Figure 56: Reprsentation des tarifs, prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit *Dh/kWh+ selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2014 dans le secteur rsidentiel [O]

7. 5 .2 P A R I T E R E S E A U D A N S L E S S E C T E U R S D E L E C L A I R A G E E T D E L A F O R C E M O T R I C E E N B A S S E
TENSION

Figure 57 reprsente les prix effectifs dachat et les cots de production dlectricit photovoltaque
dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension. La parit rseau, atteinte
leur intersection, est signale par un cercle noir.
Figure 57: Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension [O]

Les groupes de tarifs de lclairage commercial et administratif, ainsi que de lindustrie et de


lagriculture en basse tension, ont dj atteint la parit rseau selon tous les modles de
financement.
Pour le secteur de lclairage public, selon modle dun financement propre 100%, la parit rseau
est atteinte. Dans le cas des cots maxima de production dlectricit, selon un financement avec

61

62

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

8% de taux dintrt sur les capitaux propres et une part de 80% sur le capital extrieur, la parit
rseau est atteinte vers la fin de lanne 2012.
7. 5 .3 P A R I T E R E S E A U E N M O Y E N N E T E N S I O N

En moyenne tension, il nexiste pas de tarification selon les groupes de clients. Le calcul dun prix
dachat rel moyen est difficile pour deux raisons et devrait donc tre rvis selon le projet.139 Il y a
dune part des prix lis au rendement, qui dpendent de la puissance appele et entranent des
amendes consquentes en cas de dpassement. Dautre part, les heures dutilisation diurne sont
diffrencies, raison pour laquelle, du fait de la production dlectricit photovoltaque durant la
journe, on se base sur le tarif journalier en moyenne tension pour dterminer la parit rseau.
Le seuil datteinte de la parit rseau en moyenne tension dans la rgion de lOriental se situe entre
2014 et 2016 selon le modle de financement.
Figure 58: Parit rseau en moyenne tension [O]

7. 5 .4 P O T E N T I E L E C O N O M I Q U E D E S I N S T A L L A T I O N S C O N N E C T E E S A U R E S E A U D A N S L A R E G I O N
D E L O R I E N T A L

Comme dj voqu au Chapitre 4, le potentiel conomique est valu par la couverture des besoins
selon la puissance ncessaire grce la photovoltaque une fois atteinte la parit rseau. La prsente
tude envisage un potentiel conomique minimal et maximal pour des installations connectes
au rseau.
Le potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau se base sur des cots de
production dlectricit et leur volution, lis au modle de financement avec des taux dintrt sur
139

Voir ce sujet: Sidki, Wafaa (2011): Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur
Entwicklung der Photovoltaik in Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et
conomiques sur le dveloppement de la photovoltaque au Maroc).

POTENTIELS DE LA REGION DE LORIENTAL

les capitaux propres et une part de 80% de capitaux extrieurs. Figure 59 reprsente le potentiel
conomique minimal dinstallations connectes au rseau en moyenne et basse tension pour la
rgion de lOriental. Il est noter que les secteurs qui ont dj atteint la parit rseau ne
reprsentent quun potentiel rduit et minimal du fait de leurs besoins rduits. Le potentiel
conomique minimal devient significatif une fois atteinte la parit rseau des mnages partir de
2014 et de la moyenne tension partir de 2016. Ce potentiel se dveloppe, de 73 MWc en 2010
517 MWc en 2014, 862 MWc en 2016, pour atteindre la fin de la priode considre, soit 2030,
1.797 MWc.
Figure 59: Potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau [O]

Le potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau se base sur la


dtermination de la parit rseau avec les cots de production dlectricit et leur volution future,
compte tenu dun financement propre 100%. Le potentiel conomique maximal dinstallations
connectes au rseau dans le domaine de la basse et moyenne tension affiche dj 422 MWc en
2012. En 2014 il est de 753 MWc, en 2016 862 MWc, pour atteindre ainsi en 2030 1.797 MWc.
Figure 60: Potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau [O]

En comparant les potentiels conomiques minimal et maximal, on ne constate de diffrences


que pour la priode jusquen 2016. A partir de 2016, tous les secteurs ont atteint la parit rseau et

63

64

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

les potentiels concordent (voir Figure 61 : Comparaison du potentiel conomique minimal et


maximal (O).
Figure 61: Comparaison du potentiel conomique minimal et maximal *O+

Ce constat illustre comment, par un programme promotionnel adapt, le dveloppement de la


photovoltaque au Maroc peut tre acclr dans les prochaines annes.140 Un programme
promotionnel par exemple par des subventions linvestissement ou des conditions de crdit
favorables a pour consquence une baisse des cots de production de llectricit. Ainsi - selon la
forme de financement choisie notamment dici 2016, on peut influencer la mise en valeur du
potentiel conomique.

140

Les possibilits offertes par un programme promotionnel sont traites dans le mmoire de fin dtudes
Sidki, Wafaa (2011): Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur Entwicklung der
Photovoltaik in Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et conomiques sur le
dveloppement de la photovoltaque au Maroc). Une autre tude, de IDE-E : La marge de manuvre et
les opportunits des acteurs locaux (notamment des autorits rgionales, provinciales et communales)
relatives la promotion des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique au Maroc , se penche
galement sur la question du champ daction des acteurs rgionaux locaux.

POTENTIELS DE LA REGION DU SOUSS-MASSA-DRAA

8 P OTENTIEL S

DE LA REGION DU

S OUSS -M ASSA -D RAA

La rgion du Souss-Massa-Dra, fonde par dcret le 16 Juin 1971, couvre une surface de 72.506
km, ce qui reprsente 10,0% de la surface nationale. Au Nord, la rgion du Souss-Massa-Dra est
limite par la rgion de Marrakech Tensift Al Haouz, lEst par celle de Mekns-Tafilalet, au Sud par
la rgion de Gulmim Es-Semara et lOuest elle jouxte lAtlantique. La rgion se subdivise en deux
prfectures (Agadir Ida Outanane et Inezgane Ait Melloul) et cinq provinces (Chtouka Ait Baha, Tiznit,
Taroudant, Ouarzazate et Zagora). La capitale de la rgion est Agadir.141
En 2008, la rgion du Souss-Massa-Dra comptait 3,29 Mio. dhabitants avec un taux durbanisation
de 43,4%. La population est jeune. 53,3% ont moins de 25 ans. Le taux de chmage est faible en
comparaison avec la moyenne nationale (9,6%). Il tait en 2008 de 7,1%.142
En 2007, le PIB par habitant tait de 15.158 Dirham, ce qui place la rgion en 12me place sur 16. Les
donnes annuelles de dpense de consommation par personne slvent 9.731 Dirham. La rgion
du Souss-Massa-Dra contribue 8% du PIB national. Les trois principales contributions de la rgion
au PIB ont t enregistres en 2007 par lagriculture avec 16,4%, le secteur de limmobilier avec
11,7% et le commerce avec 10,7%.143
Les principaux projets pour lavenir de la rgion du Souss-Massa-Dra sont:

Le Technople dAgadir, un projet qui conjugue formation universitaire, recherche


scientifique et entreprenariat. Avec un volume dinvestissement de 100 Mio. Dirham
et une surface de 6 ha, lenjeu est de faire de la place pour 2.500 tudiants et 400
salaris.144

La centrale solaire de 500 MWc en 2015, proximit dOuarzazate, dans le cadre du


projet dnergie solaire de 2.000 MWc lhorizon 2020 au Maroc.145

Le logiciel RETScreen met disposition des donnes climatiques pour le calcul du rendement dun
module photovoltaque pour toutes les provinces de la rgion du Souss-Massa-Dra.
Tableau 15 indique la production dlectricit photovoltaque annuelle dans la rgion. La province
dOuarzazate prsente la plus haute production avec 1.953 kWh/ (kWc*an). Pour parvenir une
moyenne rgionale, on a effectu un calcul de pondration proportionnellement aux donnes sur le
rayonnement selon la rpartition de la population dans les provinces correspondantes.146

141

(Union Rgionale de la CGEM Souss-Massa-Dra, 2010, p. 5 et suiv.)


(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010e).
143
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010a).
144
(Union Rgionale de la CGEM Souss-Massa-Dra, 2010, p. 55).
145
(Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN), 2010).
146
Le rayonnement moyen et donc le rendement moyen de la photovoltaque dans la rgion sont calculs selon
la rpartition de la population, et non selon les parts de surfaces de la province, du fait de lapproche selon
les besoins de cette tude.
142

65

66

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Tableau 15: Dtermination du rendement moyen de la PV pour la rgion du Souss-Massa-Dra

Nombre dhabitants

Prod. PV [kWh/
(kWc*an)]

Part de chaque province

Agadir/Inezgane

1.849

414.670

13%

Al Massira

1.896

486.048

16%

Ouarzazate

1.953

496.536

16%

Taroudannt

1.858

777.316

25%

Tiznit

1.726

342.244

11%

Zagora

1.943

283.070

9%

Chtouka

1.821

295.101

10%

Total Rgion

1.868

3.094.985

Le rayonnement moyen sur une surface incline 30 est de 2.335 kWh/(m*an). Le rendement
moyen dune installation photovoltaque avec un taux de performance de 0,8 slve donc dans la
rgion du Souss-Massa-Dra 1.868 kWh/(kWc*an).

8.1 P O TE N TI E L

TH E O RI Q U E D E L A RE GI O N D U

S O US S -M AS S A -D R A A

Le potentiel thorique pour lensemble du territoire marocain slve pour la photovoltaque


37.450 TWh/an et 40.700 TWh/an pour le CSP (tude de la GTZ)147 cest plus de mille fois la
consommation actuelle, qui est denviron 25 TWh.148 Si lon commence par un calcul approximatif du
potentiel thorique rgional sur la base de la surface de la rgion du Souss-Massa-Dra dans la
surface nationale, on obtient un potentiel thorique rgional pour la photovoltaque de 4.820
TWh/an. La comparaison entre le potentiel thorique et la consommation dlectricit de la rgion
en moyenne et basse tension, slevant 1,4 TWh en 2010,149 on obtient un facteur de 2.695 la
rgion peut donc sauto-suffire plus de mille fois en nergie solaire. Sur le plan technique, peu
importe si llectricit produite est dorigine photovoltaque ou CSP mais conomiquement, la
diffrence est consquente.

8.2 P O TE N TI E L

TE CH N I Q U E D E S A P PL I C A TI O N S I S O L E E S

Les donnes chiffres sur les mnages non encore lectrifis pour lvaluation du potentiel technique
des applications isoles proviennent de la Direction Gnrale de lONE Agadir. Selon cette source, il
reste encore 10.000 mnages non lectrifis dans la rgion du Souss-Massa-Dra.

147

Pour le calcul du potentiel thorique pour la photovoltaque et le CSP, ltude de la GTZ utilise la mme
surface disponible pour des applications solaires. Elle ne rpartit donc pas la surface selon les technologies,
mais calcule pour chaque technologie un potentiel thorique maximal. Au vu de limmense potentiel
thorique, il ne se pose cependant aucun problme de concurrence entre les deux technologies.
148
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010, p. 9).
149
(Office National de l'Electricit (ONE), 2010d).

POTENTIELS DE LA REGION DU SOUSS-MASSA-DRAA

Selon lapproche sur laquelle repose llectrification selon le programme PERG-Solar (voir Chapitre
4.1.1), on obtient un potentiel technique de 750 kWc.pour les applications isoles. Selon lapproche
de la garantie dun certain niveau de vie150, on obtient selon RETScreen une demande en lectricit
de 471 kWh par an. La couverture des besoins dun mnage dans la rgion du Souss-Massa-Dra
ncessite une installation photovoltaque de 0,25 kWc. Le potentiel technique pour des applications
isoles selon lapproche du niveau de vie slve donc dans la rgion du Souss-Massa-Dra 2.521
kWc.

8.3 P O TE N TI E L

E CO N O M I Q UE D E S A PPL I C A TI O N S I S O L E E S

Selon les donnes de la Direction Gnrale de lONE, la rgion du Souss-Massa-Dra compte encore
4.600 mnages non lectrifis qui ont t rpertoris pour un quipement en kits photovoltaques
dans le cadre du programme PERG.151
Selon lapproche PERG, un potentiel conomique dapplications isoles de 345 kWc est valu
pour la rgion du Souss-Massa-Dra pour lanne 2010. Pour le potentiel conomique des
applications isoles, selon lapproche du niveau de vie, lvaluation est de 1.160 kWc.

8.4 P O TE N TI E L

TE CH N I Q U E D E S I N S T AL L ATI O N S CO N N E C TE E S A U RE S E A U

Dans la rgion du Souss-Massa-Dra, le potentiel thorique de production dlectricit sur la base de


technologies solaires dpasse dun facteur 2.695 la consommation. Ceci induit, comme nous lavons
dj expos au Chapitre 4, une logique dapproche selon les besoins. Selon cette approche,
principalement sur la base de considrations conomiques et au regard de la quantit suffisante
despace de toitures dans le secteur rsidentiel, vu la part importante de ce secteur dans les besoins
en basse tension (71,5%), le potentiel proche de la consommation est examin plus prcisment
pour la dtermination du potentiel technique.
Le potentiel technique de la photovoltaque relie au rseau pour la couverture des besoins en
lectricit dans le domaine de la moyenne et basse tension dans la rgion du Souss-Massa-Dra est
calcul par la formule suivante:
Consommation dlectricit [MWh] / 1868 MWh/ MWc = PPV-Puissance [MWc]
Pour fournir lensemble des besoins en lectricit en basse et moyenne tension en 2010 (voir
Chapitre 5.5) partir de la photovoltaque, il faut une puissance photovoltaque de 759 MWc. Selon
lapproche dune augmentation des besoins en lectricit de 7% jusquen 2020 et de 4,5% jusquen
2030 (voir Chapitre 5.3), on value pour 2030 en moyenne et basse tension des besoins en lectricit
de 4.434 GWh. Pour la couverture des besoins, une capacit photovoltaque de 2.374 MWc serait
ncessaire. Dans la logique de lapproche selon les besoins, le potentiel technique des installations
photovoltaques connectes au rseau se dveloppe en proportion avec laugmentation des besoins
en lectricit, de 759 MWc en 2010 pour atteindre une puissance de 2.374 MWc en 2030.
Le potentiel technique en basse tension tait en 2010 de 368 MWc et atteindrait en 2030 1.150
MWc.

150
151

4 lampes incandescence, 1 tlviseur et 1 rfrigrateur voir Chapitre 4.1.


(Office National de l'Electricit (ONE), 2010b).

67

68

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Pour la moyenne tension, le potentiel technique augmenterait de 391 MWc 1.223 MWc entre 2010
et 2030. Figure 62 illustre lvolution du potentiel de chaque catgorie de clients et de
consommateurs jusquen 2030, et Tableau 16 indique le potentiel global et les potentiels en basse et
moyenne tension des mnages pour les annes 2010, 2020 et 2030 en chiffres.
Il est significatif que les mnages constituent une part de 71,5% des besoins en basse tension (voir
Chapitre 5.5), pour lesquels, aprs examen de la disponibilit des surfaces dans le domaine
domestique (voir Chapitre 4.2.1.2), il ny a aucune limitation.
Figure 62: Potentiel technique des installations connectes au rseau [SMD]

Tableau 16: Potentiel technique des installations connectes au rseau dans le domaine de la moyenne et basse tension
[SMD]

Clients BT [MWc]
2010
2020
2030

8.5 P O TE N TI E L

Dont : mnages
[MWc]

368
723
1.150

Clients MT [MWc]
263
517
823

Total [MWc]

391
769
1.223

759
1.493
2.374

E CO N O M I Q UE D E S I N S T AL L A TI O N S C O N N E C TE E S AU RE S E A U

Le calcul du potentiel conomique des installations PV connectes au rseau et proches des


consommateurs conditionne la parit rseau pour la rgion du Souss-Massa-Dra dans le domaine de
la basse et moyenne tension. Comme dj dcrit au Chapitre 4.2.2, les prix effectifs dachat et les
cots de production dlectricit photovoltaque doivent tre connus sur la base du rayonnement
rgional. Cette valuation est ralise pour 2010, mais aussi, selon un scnario aussi proche que
possible de la ralit, jusquen 2030.
Prix effectifs dachat de llectricit dans la rgion du Souss-Massa-Dra
La dtermination des caractristiques de consommation rgionales se base sur les chiffres de vente
de lONE. La consommation moyenne mensuelle par client dans telle classe tarifaire est calcule (voir
Colonne 2, Tableau 17) et les prix effectifs dachat de llectricit, tels que communiqus au Chapitre
4.2.2.2, sont utiliss (Colonne 3, Tableau 17). Il faut remarquer que la consommation moyenne

POTENTIELS DE LA REGION DU SOUSS-MASSA-DRAA

dlectricit dun foyer type dans la rgion du Souss-Massa-Dra est en dessous de 100 kWh et se
situe donc dans la classe tarifaire la plus basse.
Tableau 17: Consommation dlectricit mensuelle moyenne par client et prix effectifs correspondants dacquisition de
llectricit [SMD]

Catgories BT

Consommation mensuelle
[kWh]

Mnages
clairage patent
clairage administratif
clairage public
Agriculture BT
Industrie BT

Prix effectifs dachat de


llectricit [Dh/kWh]
83
137
296
1.157
342
378

1,00
1,47
1,44
1,18
1,48
1,48

Cots de production dlectricit photovoltaque dans la rgion du Souss-Massa-Dra


Les cots rgionaux de production dlectricit sont calculs selon les approches nonces aux
Chapitres 4.2.2.5 et 4.2.2.6. Pour la rgion du Souss-Massa-Dra, en 2010, selon un modle de
financement propre 100%, ils se situent autour de 1,04 Dh/kWh, et, dans le cas dun financement
20/80 avec des taux dintrt sur les capitaux propres et des capitaux extrieurs, autour de 1,33
Dh/kWh. En 2020, selon le modle de financement, ils se situent entre 0,50 et 0,63 Dh/kWh (voir
Chapitre 4.2.2.6).
Les illustrations suivantes sur la parit rseau indiquent les cots de production dlectricit
photovoltaque et leur volution dans la rgion du Souss-Massa-Dra. La courbe rouge, indiquant les
minima des cots de production dlectricit, prsente leur volution avec un autofinancement
total; la courbe jaune, indiquant les maxima des cots de production dlectricit, reprsente le cas
dun financement extrieur 80% avec des taux dintrt de 8% sur les capitaux propres (20%). La
zone entre les courbes constitue la marge des cots de production dlectricit, qui peut rsulter des
modles de financement dune installation PV (les exemples de deux autres modles de financement
et des cots de production dlectricit qui en rsultent pour des applications photovoltaques
connectes au rseau sont disponibles en Annexe 3.).
8. 5 .1 P A R I T E R E S E A U D E S D I F F E R E N T E S C L A S S E S T A R I F A I R E S D A N S L E S E C T E U R R E S I D E N T I E L

Atteindre la parit rseau dans le secteur rsidentiel, outre les diffrences selon les modles de
financement dpend trs fortement de la quantit dlectricit consomme mensuellement et de la
classe tarifaire correspondante (voir Chapitre 4.2.2.2). La parit rseau est marque dans les
illustrations suivantes par des cercles noirs aux points de jonction entre les cots de production
dlectricit et les prix effectifs dachat de llectricit.

69

70

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 63: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel [SMD]

Dans la rgion du Souss-Massa-Dra, toutes les classes tarifaires dans le secteur rsidentiel ont dj
atteint la parit rseau selon le modle dun financement propre 100%.
En considrant le dveloppement des cots maxima de production dlectricit selon un modle de
financement extrieur 80% avec des taux dintrt de 8% sur les capitaux propres (20%), on obtient
les parits rseau suivantes pour les diffrentes classes tarifaires:
La classe tarifaire 1, avec une consommation mensuelle infrieure 100 kWh, atteint la parit
rseau en 2013.
La classe tarifaire 2, qui couvre une consommation mensuelle entre 100 et 200 kWh, atteint la parit
rseau en 2011.
La classe tarifaire 3 et la classe tarifaire 4 ont dj atteint la parit rseau selon tous les modles de
financement.
Figure 64 Figure 66 reprsentent les tarifs et les prix effectifs dachat et les cots de production
dlectricit photovoltaque pour les annes 2010, 2012 et 2013. Si les prix dachat de llectricit
atteignent la zone jaune, la parit rseau est atteinte selon les cots minima de production
dlectricit. Plus les prix dachat de llectricit se rapprochent des cots maxima de production
dlectricit selon le modle de financement des 8% de taux dintrt sur les capitaux propres avec
une part de 80% des capitaux extrieurs (ligne jaune), plus grandes sont les diffrentes possibilits de
financement. Si les prix dachat de llectricit atteignent la ligne jaune maximale ou dpassent la
surface en jaune, la parit rseau est atteinte selon toutes les options de financement. En 2013

POTENTIELS DE LA REGION DU SOUSS-MASSA-DRAA

(Figure 66), la parit rseau est atteinte dans tous les cas en considrant les prix effectifs dachat de
llectricit dans la rgion du Souss-Massa-Dra.
Figure 64: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et cots de production dlectricit [Dh/kWh] selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2010 dans le secteur rsidentiel [SMD]

Figure 65: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit *Dh/kWh+ selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2012 dans le secteur rsidentiel [SMD]

Figure 66: Reprsentation des tarifs, des prix effectifs dachat et des cots de production dlectricit *Dh/kWh+ selon
diffrents scnarios de financement (CPE min/max) pour lanne 2013 dans le secteur rsidentiel [SMD]

71

72

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

8. 5 .2 P A R I T E R E S E A U D A N S L E S S E C T E U R S D E L E C L A I R A G E E T D E L A F O R C E M O T R I C E E N B A S S E
TENSION

Figure 67 reprsente les prix effectifs dachat et les cots de production dlectricit photovoltaque
dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension. La parit rseau, atteinte
leur intersection, est signale par un cercle noir.
Figure 67: Parit rseau dans les secteurs de lclairage et de la force motrice en basse tension [SMD]

Les groupes de tarifs de lclairage commercial et administratif, ainsi que de lindustrie et de


lagriculture en basse tension, ont dj atteint la parit rseau selon tous les modles de
financement.
Pour le secteur de lclairage public, selon le modle dun financement propre 100%, la parit
rseau est atteinte. Dans le cas des cots maxima de production dlectricit, selon un financement
avec 8% de taux dintrt sur les capitaux propres et une part de 80% sur les capitaux extrieurs, la
parit rseau est atteinte vers la fin de lanne 2011.
8. 5 .3 P A R I T E R E S E A U E N M O Y E N N E T E N S I O N

En moyenne tension il nexiste pas de tarification selon les groupes de clients. Le calcul dun prix
dachat rel moyen est difficile pour deux raisons et devrait donc tre rvis dans le cadre du
projet.152 Il y a dune part des prix lis au rendement, qui dpendent de la puissance appele et
entranent des amendes consquentes en cas de dpassement. Dautre part, les heures dutilisation
durant la journe sont diffrencies, raison pour laquelle, du fait de la production dlectricit

152

Voir ce sujet: Sidki, Wafaa (2011): Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur
Entwicklung der Photovoltaik in Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et
conomiques sur le dveloppement de la photovoltaque au Maroc).

POTENTIELS DE LA REGION DU SOUSS-MASSA-DRAA

photovoltaque durant la journe, on se base sur le tarif journalier en moyenne tension pour
dterminer la parit rseau.
Le seuil datteinte de la parit rseau en moyenne tension dans la rgion du Souss-Massa-Dra se
situe entre 2012 et 2015 selon le modle de financement.
Figure 68: Parit rseau en moyenne tension [SMD]

8. 5 .4 P O T E N T I E L E C O N O M I Q U E D E S A P P L I C A T I O N S C O N N E C T E E S A U R E S E A U D A N S L A R E G I O N D U
SOUSS-MASSA-DRAA

Comme dj voqu au Chapitre 4, le potentiel conomique est valu par la couverture des besoins
selon la puissance ncessaire grce la photovoltaque une fois atteinte la parit rseau. La prsente
tude envisage des potentiels conomiques minimal et maximal dinstallations connectes au
rseau.
Le potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau se base sur des cots de
production dlectricit et leur volution, lis au modle de financement avec des taux dintrt sur
les capitaux propres et une part de 80% de capitaux extrieurs. Figure 69 reprsente le potentiel
conomique minimal dinstallations connectes au rseau en moyenne et basse tension pour la
rgion du Souss-Massa-Dra. Il est noter que les secteurs qui ont dj atteint la parit rseau ne
reprsentent quun potentiel rduit et minimal du fait de leurs besoins limits. Le potentiel
conomique minimal devient significatif une fois atteinte la parit rseau des mnages partir de
2013 et de la moyenne tension partir de 2015. Ce potentiel se dveloppe, de 81 MWc en 2010
451 MWc en 2013, 1.064 MWc en 2015, pour atteindre la fin de la priode considre, soit 2030,
2.374 MWc.

73

74

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 69: Potentiel conomique minimal dinstallations connectes au rseau [SMD]

Le potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau se base sur la


dtermination de la parit rseau avec les cots de production dlectricit et leur volution future,
compte tenu dun financement propre 100%. Le potentiel conomique maximal dinstallations
connectes au rseau en basse et moyenne tension affiche dj en 2011 393 MWc. En 2013 il est de
869 MWc. A partir de l, il slve proportionnellement laugmentation des besoins en lectricit et
atteint en 2030 la mme valeur, soit 2.374 MWc.
Figure 70: Potentiel conomique maximal dinstallations connectes au rseau [SMD]

POTENTIELS DE LA REGION DU SOUSS-MASSA-DRAA

En comparant les potentiels conomiques minimal et maximal, on ne constate de diffrences


que pour la priode jusquen 2015. A partir de 2015, tous les secteurs ont atteint la parit rseau, et
les potentiels concordent (voir Figure 71 : Comparaison entre les potentiels conomiques
minimal et maximal (SMD))
Figure 71: Comparaison entre les potentiels conomiques minimal et maximal *SMD]

Ce constat illustre comment, par un programme promotionnel adapt, le dveloppement de la


photovoltaque au Maroc peut tre acclr dans les prochaines annes.153 Un programme
promotionnel par exemple par des subventions linvestissement ou des conditions de crdit
favorables a pour consquence une baisse des cots de production dlectricit. Ainsi, selon la
forme de financement choisie notamment dici 2015, la valorisation du potentiel conomique
peut tre influence.

153

Les possibilits dun programme promotionnels sont traites dans le mmoire de Sidki, Wafaa (2011):
Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur Entwicklung der Photovoltaik in
Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et conomiques sur le dveloppement de la
photovoltaque au Maroc). Ltude de IDE-E : Local development of renewable energy and energy
efficiency in Morocco: Knowledge generation and capacity-buildung among stakeholders (Dveloppement
local des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique au Maroc: gnration du savoir et
dveloppement des capacits parmi les parties prenantes) prsente les opportunits daction pour les
dcideurs rgionaux locaux.

75

76

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

9 F AISABILITE

DE L APPROC HE

Selon la dfinition de potentiel de ltude de la GTZ, le potentiel conomique correspond au


potentiel minimal qui peut tre install quel que soit le cas, selon une approche moindre cot. Une
approche moindre cot se base exclusivement sur la comptitivit et la faisabilit dune option
technologique par rapport une autre, et laisse dlibrment de ct de nombreux autres facteurs.
Au Maroc il y a pourtant des barrires, telles que, par exemple, une capacit dinvestissement
rduite pour la majeure partie de la population, ou, jusquici, un fondement juridique insuffisamment
clair concernant le raccordement au rseau basse tension lchelle nationale, qui restreignent la
mise en uvre du potentiel conomique. Partant de ces constats, la prsente tude tente de dfinir
un potentiel ralisable dgag partir dun examen approfondi de ces deux facteurs limitatifs. Il
nest dtermin que pour le secteur rsidentiel, faute de donnes dans les autres secteurs.
Lapproche considrant la faisabilit dinstallations photovoltaques au Maroc tient compte de la
situation financire des mnages marocains, dans ce sens que lintroduction de la photovoltaque au
Maroc se fera, selon toute vraisemblance, via la couche de population la plus aise. Selon un
processus sur une certaine dure avec une poursuite de la baisse des prix par effet dconomie
dchelle, par la matrise du savoir faire, ventuellement avec la mise en place de lignes de
production propres pour accessoires (voir Chapitre 10.2), la photovoltaque devrait se gnraliser
parmi les populations revenus moyens faibles. Selon les incitations de lEtat, ce processus se met
en place plus ou moins massivement et rapidement. Cette approche est taye par le tmoignage
dun collaborateur dIsofoton, attestant de sollicitations rptes de la population aise pour
squiper en photovoltaque, mais qui chouent jusquici du fait de limpossibilit de se connecter au
rseau.154

9.1 S I TU A TI O N

F I N AN CI E R E D E S M E N A GE S M A RO C AI N S

Si lon considre la moyenne annuelle des dpenses des mnages ces 25 dernires annes, on
constate quelles ont plus que doubl entre 1985 et 2007 (voir Tableau 18).155
Tableau 18: Evolution de la moyenne annuelle des dpenses des mnages selon le lieu de rsidence entre 1985 et 2007
(en Dh)

Total
Urbain
Rural

1984/85 1998
2000/01 2007
Augm. annuelle 85-2007
Facteur 85-2007
21.478
46.351
49.333
57.925
4,6%
2,7
26.667
56.810
58.900
66.723
4,3%
2,5
16.824
32.371
33.994
43.334
4,4%
2,6

En tenant compte de diffrentes couches de la population, il est remarquable quen 2007 au Maroc,
les 20% des mnages les plus aiss ralisent 48,7% de la totalit des dpenses des mnages. A
contrario, les 20% des mnages les plus pauvres consomment 6,7% des dpenses domestiques
154

Les systmes connects au rseau cotent environ 33 Dh/W c, les systmes non connects au rseau se
situent entre 70 et 80 Dh/Wc.
155
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010c, p. 150).

FAISABILITE DE LAPPROCHE

nationales.156 Les 10% des mnages les plus aiss dpensent en moyenne 20.388 Dh par personne et
par an. En milieu urbain, ce sont 25.531 Dh en moyenne, tandis que les dpenses annuelles par
personne en milieu rural slvent 13.516 Dh.157 Selon un autre tableau de la mme tude, la
diffrence est encore plus marque. Ainsi, en milieu urbain, les 10% des mnages les plus aiss
dpensent annuellement en moyenne 38.262 Dh par personne, et les pauvres, en revanche,
seulement 3.151 Dirham par personne (voir Tableau 19).158 Cela correspond un facteur de 12,14.159
Tableau 19: Moyenne annuelle des dpenses des mnages par personne (Dh) par dciles et par lieu de rsidence

Classes dcilaires de la
population

Valeur du dcile160
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9.2 P R O J E C TI O N S

Milieu rural
2.960
4.382
5.399
6.391
7.480
8.745
10.331
12.656
16.783
37.175

Milieu urbain
2.895
4.375
5.389
6.358
7.488
8.717
10.312
12.640
16.728
29.878

3.151
4.392
5.411
6.423
7.474
8.763
10.341
12.665
16.800
38.262

S U R L E VO L U TI O N D E L A C O N S O M M A TI O N D E S M E N A GE S

Les hypothses de la prsente tude sur lvolution des mnages jusquen 2030 se basent sur
ltude Projections de la Population et des Mnages 2004-2030. Les mnages ont augment entre
1960 et 2004 selon un facteur de 2,4. Pour lanne 2030, les estimations slvent 10,1 Mio. de
mnages. Ceci correspond une augmentation annuelle de 168.000 mnages.161
La taille des mnages devrait diminuer, passant de 5,2 personnes/mnages en 2004 3,8
personnes/mnage en 2030.162 En milieu urbain, la taille des mnages slevait en 2004 4,75
personnes. Lvaluation de la taille des mnages de la population la plus aise tient compte du fait
que le nombre de personnes par mnage baisse proportionnellement la hausse du niveau de vie.
156

Parmi les dpenses des mnages, on compte les dpenses de nourriture et de boisson, dhabillement, lies
au logement et la consommation dnergie, dquipement en meubles, lies lhygine et la sant, au
transport et la communication, la formation et la culture, outre diverses dpenses telles que bijoux,
tabac, assurances (Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010b, p. 219).
157
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010b, p. 48 et suiv.).
158
Compte tenu dune valeur moyenne de 5,2 personnes par mnage, un mnage de la couche la plus aise de
la population dpense tout juste 200.000 Dh par an. Pour un mnage de la couche la plus dfavorise, les
dpenses annuelles slvent environ 16.400 Dirham. Si lon considre le prix dune installation
photovoltaque, soit 33.000 Dirham par kWc, on constate que cela reprsente le double des dpenses
annuelles dun mnage parmi les plus dfavoriss, et que mme pour la population aise, ce montant
correspond 16% des dpenses annuelles. Il faut cependant remarquer quil sagit l de valeurs moyennes.
La fabrication de biens dquipement de qualit suprieure (par ex. secteur immobilier) indique bien que
ces valeurs sont largement dpasses par certaines couches de la population.
159
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010b, p. 45).
160
La valeur du dcile correspond sa limite maximale.
161
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008, p. 75 et suiv.).
162
(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2008, p. 78).

77

78

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

En se basant sur la prolongation de la tendance, soit de 5,2 4,75 personnes/mnage en moyenne


nationale en milieu urbain, on projette dans le cadre de cette tude 4 personnes/mnage pour la
population la plus aise.
Dans ltude susmentionne, lvolution de la population et des mnages est projete lchelle
nationale. En revanche, la prsente tude examine les potentiels des rgions. A lchelle rgionale
nous ne disposons pas de projections sur le nombre de mnages, raison pour laquelle le facteur de
croissance national de la projection du HCP est appliqu au nombre actuel de mnages par rgions.
Les donnes rgionales sont tires de ltude Recensement gnral de la Population et de lHabitat
2004 du HCP.163
Pour valuer le nombre des 20% de mnages les plus aiss, le nombre correspondant la partie la
plus aise de la population est divis par une taille moyenne par mnage de 4 personnes.

9.3 P R O J E C TI O N S

S U R L E Q UI PE M E N T D E S M E N A GE S E N P HO TO VO L T A Q UE

Comme jusqu prsent on ne peut pas vraiment parler dquipement des mnages en
photovoltaque, on ne peut pas non plus se baser, pour les projections sur le dveloppement futur,
sur une volution historique prolonge sur lavenir. Lvolution quont connue dautres pays montre
quel point le dveloppement dune telle technologie peut tre influence par des mesures
politiques. Pour nous aider dans cette dmarche, nous avons cherch un bien dquipement dont la
perce sur le march serait, selon une apprciation logique, comparable lintroduction de la
photovoltaque. Dans le cadre de cette tude, nous avons port notre choix sur lvolution des
installations de climatisation, un article demand principalement par la population aise avec pour
seule restriction que lapport dinvestissement en photovoltaque est 3 6 fois suprieur.164 Selon un
expert tunisien familier du march marocain, lquipement des mnages en installations de
climatisation devrait passer de 9% en 2010 67% en 2030.
Figure 72: Hypothse sur lvolution de lquipement en installations de climatisation au Maroc

163
164

(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2007b).


Le point faible de la comparaison entre les deux quipements - photovoltaque et climatiseurs rside dans
la diffrence de valeur absolue du volume dinvestissement. Cependant, la rfrence ces deux biens
dquipement techniques constitue un bon indicateur sur le fait que, dans quelques annes, la
rglementation en matire de construction (du moins en matire de bureaux) devrait imposer linstallation
dun systme PV pour lachat dun climatiseur (en outre, parce que cest avantageux conomiquement pour
le propritaire).

FAISABILITE DE LAPPROCHE

Pour les 20% des mnages les plus aiss de la population marocaine, ltude part du principe que
pour linstallation de systmes photovoltaques, ils reproduisent le processus dquipement en
climatiseurs. Comme il y a dj une demande sur le march marocain, on suppose quil faudra cinq
ans pour que le taux dquipement de 9% soit atteint.
Sur la base dune lvation du niveau de vie (voir Tableau 18165), on projette que,
proportionnellement son augmentation, encore 20% de mnages commenceront installer de la
photovoltaque vers 2020 et que lquipement en installations connatra le mme dveloppement
que pour les 20% des mnages prcdents.
Nous ne disposons ni dindicateurs sur les tailles quont connues jusquici les installations
photovoltaques connectes au rseau dans le secteur rsidentiel, ni de donnes sur la
consommation dlectricit par catgorie de revenus. La prsente tude se base sur le principe quun
mnage pourrait en moyenne squiper dune installation de 1,5 kWc. Ceci correspond, au dbut de
lanne 2011, un volume dinvestissement de 50.000 Dh environ pour un mnage.

9.4 V AL U A TI O N : P O TE N T I E L D E CO N O M I E S

E T P E RI O D E D AM O R TI S S E M E N T D UN E

I N S T AL L A TI O N P H O TO VO L T A Q U E

Pour lvaluation du potentiel dpargne en comparaison avec llectricit conventionnelle et la


priode damortissement des cots relatifs linstallation, les paramtres suivants sont pris en
compte:

Les 20% des mnages les plus aiss de la population appartiennent trs vraisemblablement
aux clients qui atteignent la plus haute classe tarifaire avec des prix effectifs dachat de
llectricit de 1,64 Dh/kWh en 2010 (voir 4.2.2.2).

En moyenne nationale, 1,5 kWc produisent environ 2.700 KWh par an au Maroc. Il en rsulte
une conomie et une diminition de la facture dlectricit de 4.428 Dh en 2010.

Pour le calcul de la priode damortissement, les cots totaux de linstallation photovoltaque


sont diviss sur 25 ans par lpargne annuelle.

165

(Haut Commissariat au Plan (HCP), 2010c, p. 150).

79

80

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 73: Priode damortissement et bnfice selon diffrents modles de financement pour une installation de 1,5
kWc

AF : Autofinancement ; FE : Financememt externe (80/20).

La priode damortissement se rduit au fil du temps en proportion de la baisse des prix des
systmes et de la hausse concomitante des prix de llectricit. Le bnfice qui se dgage pour
linvestisseur dune installation photovoltaque aprs sa priode damortissement augmente en
proportion de la baisse de la priode damortissement.
Ainsi, en 2010, selon le modle de financement choisi, les priodes damortissement se situent entre
la valeur minimale dune installation autofinance de 15,9 ans et une priode maximale de 24,2
ans. Ds 2015 une installation autofinance atteint une priode damortissement de 10 ans. Dans le
cas dune installation avec une part de capitaux extrieurs de 80%, la priode damortissement est
encore de 15 ans en 2015. Il faut noter que linstallation ralise dj dans ce cas des rendements
annuels.
Le bnfice tir dune installation photovoltaque aprs sa priode damortissement augmente en
proportion de la baisse de la priode damortissement. Dans le cas dune installation autofinance, il
se situe environ 40.000 Dh en 2010 et saccrot pour atteindre tout juste 100.000 Dh en 2020. Selon
le modle dun financement avec des capitaux extrieurs importants et des taux de rendement sur
les capitaux propres, le rendement ralis est calcul sur les bnfices de linstallation aprs son
amortissement et sur les taux de rendement. Il se situe en en 2010 environ 19.000 Dh et atteint en
2020 88.000 Dh.

FAISABILITE DE LAPPROCHE

9.5 F AI S A BI L I T E

D E L A PH O T O V O L TA Q UE D AN S L E S TR O I S R E GI O N S

Figure 74: Faisabilit de la PV dans les trois rgions

Eu gard aux barrires voques plus haut, le potentiel ralisable dans la rgion de MeknsTafilalet dans le secteur rsidentiel atteint en 2030 un volume dinstallation photovoltaque de 129
MWc. Celui-ci nexploite que 6,4 % environ du potentiel conomique. La rgion de lOriental atteint
en 2030 sans programme promotionnel un volume dinstallation photovoltaque de 115,8 MWc (avec
lexploitation de 5% du potentiel conomique). La rgion du Souss-Massa-Dra prsente en 2030 un
potentiel ralisable dans le secteur rsidentiel de 178,8 MWc (avec lexploitation de 7,9% du
potentiel conomique). Une nette augmentation se profile dans les trois rgions partir de 2020,
quand des couches plus larges de la socit commencent avoir accs la photovoltaque.
Cette analyse met en vidence le fait que, outre loption doctroyer directement des subventions
dinvestissement dans le cadre dun programme promotionnel, laccs un programme de crdit
taux dintrt avantageux est essentiel pour le dveloppement de la photovoltaque au Maroc166.
Remarques sur la courbe de charge et sur le march de la climatisation au Maroc
La courbe de charge du Maroc connat une volution caractristique pour un pays encore en
dveloppement. Comme lillustrent Figure 76 et Figure 75, la courbe de charge atteint son maximum
le soir entre 20h00 et 22h00. Vu le degr dindustrialisation relativement rduit du Maroc, les
besoins domestiques qui augmentent fortement le soir se distinguent nettement sur la courbe de
charge.167

166

Sidki, Wafaa (2011): Diplomarbeit ber Technische und konomische Betrachtungen zur Entwicklung der
Photovoltaik in Marokko (Mmoire de fin dtudes: Considrations techniques et conomiques sur le
dveloppement de la photovoltaque au Maroc).
167
(Czisch, Mai 1999, p. 11).

81

82

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 75: Courbes de charge types en Allemagne, en France, au Maroc et en Espagne

Source: Bennouna A., Stai F. (1999).

Par comparaison, Figure 75 prsente, pour une courbe de charge en Espagne, en France et en
Allemagne, le droulement de la journe align sur la charge minimale. Les courbes de charge des
trois pays europens se caractrisent par une rpartition plus quilibre sur la dure de la journe
sans charge de pointe le soir. Ce phnomne est li limpact du commerce et de lindustrie sur la
consommation totale, comme leurs besoins sont prdominants le jour. A cela sajoute le fait que
dans les pays industrialiss climat chaud, la charge de pointe du midi est renforce par lusage
intensif de climatiseurs.168 Le dveloppement dune charge de pointe la mi-journe est dj
perceptible dans ltude de la charge de pointe du Maroc ces dernires annes (voir Figure 76) et
permet de conclure un usage renforc dinstallations de climatisation. Ce phnomne est confirm
par un article de LEconomiste, dont les donnes font tat dune forte demande en climatisation dans
les secteurs du tourisme (40%) et de limmobilier (80%). Dans le secteur rsidentiel, ce sont les
couches riches et aises qui peuvent se payer le confort dune climatisation. Selon un expert, la
climatisation est systmatiquement intgre dans la construction des nouveaux logements dans des
villes torrides comme Marrakech ou Fs.169

168
169

(Greenpeace, 2009, p. 63).


(Zakaria, 2010).

FAISABILITE DE LAPPROCHE

Figure 76: Courbe de charge du Maroc entre 2002 et 2006

Source: CDER (2008).

Du point de vue de la photovoltaque, laugmentation de la climatisation est intressante car la


demande en installations de climatisation et la production dlectricit des installations
photovoltaques concordent dans le temps. Les besoins en lectricit de la courbe de pointe de la mijourne pourraient tre couverts par la photovoltaque sans problmes majeurs.

83

84

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

10 VOLUTIONS

POSSIBLES PAR LA MISE EN UVRE DU POTENTIEL

ECONOMIQUE
La mise en uvre du potentiel conomique cumule sur environ 6.000 MW jusquen 2030
seulement dans les trois rgions aurait de trs nettes rpercussions sur plusieurs secteurs
lchelle nationale et au del. Si lon se rappelle que le parc actuel de centrales du Maroc comprend
6.135 MW170 et que la prsente tude se borne tudier le potentiel conomique de la
photovoltaque dans seulement trois rgions sur seize, on constate que le potentiel national est
encore nettement plus lev: une estimation grossire sur toutes les couches de la population
permet dvaluer un ordre de grandeur de 28 GW (= 28.000 MW) cumuls jusquen 2030 pour
lensemble du pays. Une mise en uvre de ce potentiel norme ralis par les investissements
privs des particuliers aura des rpercussions socio-conomiques considrables. La prsente tude
prend en compte les aspects lis lvolution du march et de la cration demplois en cas de mise
en uvre du potentiel conomique dans les rgions. En outre, elle claire les questions de
lintgration de la photovoltaque au rseau lectrique du Maroc et celles relatives au soutien
financier du Mcanisme de Dveloppement Propre.
Il faut souligner que les rsultats de ce chapitre donnent un ordre de grandeur et une orientation
pour un mode de dveloppement possible, mais, vu la complexit des facteurs qui les influencent et
la dure de la priode considre, ils ne sauraient constituer des prvisions dans le sens dun
pronostic.
En cas datteinte de la parit rseau par un groupe tarifaire, le potentiel augmente assez brutalement
de faon purement arithmtique (voir par ex. la Figure 50). Pour diverses raisons, cette
augmentation brusque du potentiel ne peut tre applique en ralit que de faon diffre.
Lexprience de la pntration du march avec des produits innovants (ordinateurs, tlphones
portables, etc.) ces dernires annes atteste dune courbe de dveloppement en S. Par analogie, on
sest bas sur une volution du potentiel conomique qui compte tenu dune part de march trs
rduite , partant dune augmentation annuelle de 40% les premires annes, se dveloppe pour
atteindre 5% la fin de la priode considre (phase de saturation). La Figure 77 illustre une
courbe selon cette logique pour la capacit installer annuellement dans les trois rgions.

170

(Office National de l'Electricit (ONE), 2010).

VOLUTIONS POSSIBLES PAR LA MISE EN UVRE DU POTENTIEL ECONOMIQUE

Figure 77: Evaluation de lvolution du potentiel conomique

10.1 V O L U TI O N

D U M A RC H E

Le prix par Wc dun systme photovoltaque est actuellement en Europe denviron 2,5-3 /Wc. Au
Maroc, selon un expert de Temasol, le prix est similaire. La prsente tude se base sur un prix de 3
/Wc pour lanne 2010 (voir aussi Chapitre 4.2.2.5). Pour une projection des prix des systmes, on
se base sur une baisse annuelle moyenne de 7,5%171 pour la priode jusqu 2020, et de 4% jusquen
2030 (voir Chapitre 4.2.2.6).
Si lon suppose maintenant une mise en uvre du potentiel conomique jusquen 2030, on obtient
un volume de march pour les trois rgions en multipliant la puissance annuelle estime en MWc par
le prix par MWc escompt par anne.
Selon une valuation par anne, dans les trois rgions, un march dun volume de 656 Mio.Dh se
dveloppe en 2011, de 1.846 Mio.Dh en 2015 et de 3.961 Mio. Dirham en 2020. En 2030, on suppose
un volume de march de 6.480 Mio.Dh pour les trois rgions (voir Figure 78). Selon une valuation
cumule, on obtient pour la rgion de Mekns-Tafilalet un volume de march possible de 23,1
Mrd.Dh jusquen 2030. Le volume de march cumul possible pour la rgion de lOriental slve
24,3 Mrd.Dh, celui de la rgion du Souss-Massa-Dra prsente un montant total de 32,1 Mrd.Dh
jusquen 2030.

171

(Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE, Fvrier 2010, p. 11).

85

86

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Figure 78: Volume de march annuel des trois rgions jusquen 2030

10.2 E M PL O I S
Pour lvaluation des emplois qui pourraient tre gnrs par une mise en uvre du potentiel
conomique, la prsente tude sest base sur deux sources:
1. ltude de la GTZ "Etude sur le cadre organisationnel, institutionnel et lgislatif pour la
promotion des nergies Renouvelables ;
2. un document du Projet de politique en nergies renouvelables (Renewable Energy Policy
Project/ REPP) pour lvaluation des emplois172 .
Les deux documents font une distinction entre les emplois gnrs par la fabrication des composants
et ceux lis leur installation, leur maintenance et leur fonctionnement (voir Tableau 20).
Tableau 20: Emplois dans les secteurs Installation (I) et Opration et Maintenance (OM)

Emplois Fabrication
REPP

GTZ

Emplois plein temps


2003-2013
MW installs (cumul.)
Emplois / MW
Emplois / MW

Emplois Installation

16.662
664
25,1

4.817
664
7,3
4,9

Emplois (OM)
1.661
664
2,5
2,1

La prsente tude utilise les approches les plus conservatives de ltude de la GTZ pour la cration
demplois. Les emplois gnrs par la fabrication de systmes photovoltaques ne sont pas pris en
compte ici. En cas de dveloppement dune filire industrielle dans le secteur photovoltaque au
Maroc, les opportunits de cration demplois sont rvaluer trs largement par rapport cette
tude.
Il faut prciser que ces estimations reposent sur des valeurs bases sur lexprience lchelle
internationale et/ou en Allemagne. Comme il nexiste pas jusquici pour le Maroc de valeurs bases
sur lexprience, ces valeurs constituent un ordre de grandeur approximatif pour le Maroc,
uniquement en matire dinstallation et de maintenance.

172

(Renewable Energy Policy Project (REPP), 2003).

VOLUTIONS POSSIBLES PAR LA MISE EN UVRE DU POTENTIEL ECONOMIQUE

Dans la mise en uvre du potentiel conomique, 4,9 emplois sont gnrs annuellement par MW
photovoltaque nouvellement install. Les emplois dans les domaines de lopration et de la
maintenance se rfrent au potentiel conomique dj ralis.
Figure 79: Cration demplois dans les secteurs Installation (I) et Opration et Maintenance (OM)

Dans lensemble des trois rgions en 2015, en cas de ralisation du potentiel conomique, 2.262
emplois sont crs - dont 451 lis la puissance installer en 2015 et 1.811 emplois lis la
maintenance et au fonctionnement de la puissance installe partir de 2011. Pour lanne 2020, le
nombre demplois est estim 7.169, dont 1.430 emplois dans le domaine de linstallation et 5.739
emplois lis la maintenance et au fonctionnement. En 2030, 17.639 personnes peuvent tre
employes dans le cas dune mise en uvre du potentiel conomique. L encore, 3.519 emplois
peuvent tre crs dans le domaine de linstallation et 14.120 emplois lis la maintenance et au
fonctionnement.

10.3 A P P O R T

D U M E C AN I S M E D E D E VE L O P PE M E N T PR O PRE

(MDP)

F I N AN CE M E N T D UN E S T R A T E GI E D I N T RO D U C TI O N D E L A

D AN S L E

P HO TO V O L T A Q U E

Le Maroc a ratifi en 2002 le protocole de Kyoto et a ainsi pris sa coresponsabilit vis vis du
changement climatique.173
Lobjectif du protocole de Kyoto est une rduction des gaz effet de serre. Pour atteindre cet
objectif au moindre cot, trois mcanismes flexibles ont t introduits, le Commerce International
des Droits dEmission (ET), le Mcanisme de Dveloppement Propre (MDP)174 et lApplication
conjointe (Joint Implementation / JI).175
En termes de MDP, un pays industrialis ou une entreprise dun pays industrialis (Annexe-I-Etat)
investit dans un projet de rduction ou dvitement des missions de CO2 dans un pays mergent ou
en dveloppement (Non-Annexe-I-Etat). Dans ce type de cas, il sagit souvent de projets dnergies
renouvelables ou damlioration de lefficacit nergtique. La baseline, soit la valeur de rfrence,

173

Voir : Commission europenne (2007), p. 33.


Mcanisme de dveloppement propre (MDP).
175
Voir: Ministre fdral allemand de lEnvironnement, de la Protection de la nature et de la Scurit nuclaire
(2001).
174

87

88

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

indique quel point les missions auraient t leves sans le projet qui vient dtre financ.176 Les
Etats ou les entreprises peuvent faire certifier leurs rduction des missions de CO2 en rfrence la
baseline, sous la forme de Certificats de Rduction des missions (CREs). Un CRE correspond une
tonne dquivalent CO2. La dure dun projet MDP slve gnralement dix ans ou trois fois sept
ans. Si un projet a une dure de 21 ans, une valuation complte est ncessaire au bout de sept
ans.177 Une autre caractristique du MDP repose sur le principe dadditionalit. Il faut prouver dans
chaque cas si le projet de rduction des missions et dacquisition de certificats dmission est
conomiquement viable uniquement grce au financement par la dlivrance des certificats.178
Paralllement, dautres critres de subsidiarit ont t formuls. Reste vrifier avec prcision si un
programme de photovoltaque dcentralise correspondrait aux critres du MDP.
Option : Abaissement des cots de production dlectricit au Maroc par la participation au MDP
Dans la mesure o un programme national de photovoltaque dcentralise correspond aux critres
du MDP, les recettes tires de la vente de certificats peuvent permettre de faire baisser les cots de
production dlectricit. La proportion des recettes tires du commerce du CO2 par kWh est corrle
deux informations:
a) La rduction de CO2 par kWh dlectricit du bouquet lectrique conventionnel: selon
lADEREE, 0,766 kg CO2 par kWh peuvent tre conomiss au Maroc.179
b) Le prix des certificats de CO2: selon EEX, les prix du commerce des missions sont en 2011 de
11,5 /CER. Ils sont considrs comme relativement stables jusquen 2012.180
Sur la base de ces deux paramtres, et dans le cadre actuel du MDP, on obtient un prix pour le CO2
denviron 0,88 ct (= 0,1 Dh/kWh) par kWh dlectricit conventionnelle conomis au Maroc.
Si lon devait donc initier un programme de photovoltaque au Maroc, de llectricit conventionnelle
serait conomise sur chaque kWh produit dans une installation photovoltaque, avec une rduction
dmissions de Co2 value actuellement 0,766 kg

et, dans le cadre du MDP, 0,1 Dh/kWh

pourraient contribuer au financement du programme ces dix 21 prochaines annes.


Quant aux cots de production dlectricit, ils pourraient donc tre abaisss de 0,1 Dh/kWh, ce qui
permettrait de faire avancer dun an environ la parit rseau (voir lexemple de parit rseau des
mnages dans la rgion de Mekns-Tafilalet en Figure 80) et pourrait acclrer lintroduction de la
photovoltaque au Maroc.

176

Voir : Fraunhofer- Institut, System- und Innovationsforschung (2005), p. 335 et suiv.


(Atmosfair, 2011).
178
Voir : Fraunhofer- Institut, System- und Innovationsforschung (2005), p.388 et suiv.
179
(Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables (CDER), 2008).
180
(EEX, 2011).
177

VOLUTIONS POSSIBLES PAR LA MISE EN UVRE DU POTENTIEL ECONOMIQUE

Figure 80: Parit rseau des diffrentes classes tarifaires dans le secteur rsidentiel [MT] et dveloppement des CPE
grce au MDP

Recettes dune installation photovoltaque par la participation au MDP


Dans une autre perspective, le commerce du CO2 permet dobtenir un bnfice de 180 Dh par an et
par kWc en se basant sur un rendement moyen de photovoltaque de 1.800 kWh/(kWc*an): un
lment intressant pour le porteur dun projet dans le cadre dun programme promotionnel.
Supposons que ce promoteur lance un programme promotionnel national pour la photovoltaque et
le prsente comme projet MDP, le porteur du projet pourrait donc aussi percevoir des recettes du
CO2 conomis. Ces recettes pourraient couvrir une partie des cots lis au programme
promotionnel.
Si lon considre un apport du MDP la promotion de la photovoltaque au Maroc, il convient de
vrifier deux aspects en particulier:
1) Un programme promotionnel de photovoltaque prsente-t-il une additionnalit? Quelle
importance ont la rentabilit une fois atteinte la parit rseau dune part, et la priode
damortissement dautre part, pour que le projet soit reconnu comme projet MDP?
2) Comment est value lvolution du commerce des missions aprs la fin de la priode de
commerce momentane et du protocole de Kyoto en 2012 (post-Kyoto)?
Ces questions doivent tre examines de faon approfondie avant toute dcision en faveur dun
programme tatique denvergure.

89

90

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

11 R EMARQUES

ET QUESTION S SUBSIDIAIRES

1. Energie de rserve et de rgulation


Une rgion donne dispose normalement dautres options de gnration dlectricit (olien,
hydraulique, biomasse, centrales combustibles fossiles), qui sont dimportantes nergies de rserve
et de rgulation quand le rayonnement solaire fait dfaut ou est insuffisant (de nuit, par temps
couvert). Dans ce sens, le potentiel photovoltaque, daprs lapproche selon les besoins, reprsente
une valeur maximale pour une gnration dlectricit proximit du lieu de consommation : une
nergie qui ne doit pas ncessairement tre consomme et/ou qui reste disposition pour des
besoins croissants.
2. Intgration au rseau de la photovoltaque
En raison de la hausse croissante lchelle mondiale du nombre dinstallations photovoltaques, le
dbat sur la facult dintgration de cette technologie dans le rseau de distribution et de
transmission lectrique se pose de faon accrue. La photovoltaque produit de llectricit pendant la
journe en fonction de lintensit du rayonnement solaire. Pour une approche oriente selon les
besoins telle quelle est aborde dans la prsente tude, lapport de la photovoltaque en priode
diurne permet une rduction de la charge sur le rseau: elle est corrle, comme expos par
exemple dans le chapitre prcdent, avec la charge de pointe de la mi-journe cause par
linstallation croissante de climatiseurs et par les besoins grandissants du secteur industriel. Pour
couvrir la charge de pointe en soire si typique du Maroc, la photovoltaque ne peut rien apporter
du moins premire vue. Dans ce contexte, on peut avancer deux hypothses dans une stratgie de
solution de problmes, qui permettent dlargir la rflexion lensemble du systme lectrique du
Maroc:
1) Une rgion et/ou une zone de rgulation disposent dune nergie rapidement rglable telle
que par exemple lhydraulique, le biogaz issu de dchets organiques ou le gaz naturel ou
peuvent tre connectes pour compenser les fluctuations de la photovoltaque.
2) Une zone de rgulation peut tre quipe de capacits de stockage qui accumulent
llectricit photovoltaque superflue produite pendant la journe et peuvent la restituer en
priode de forte demande. Un exemple classique en est la station de transfert dnergie par
pompage (STEP). En Europe, la recherche se penche sur de nouvelles techniques de stockage
(par ex. stockage dnergie par air comprim, batteries de stockage de nouvelle gnration).
Un domaine particulirement intressant pour lavenir est lintroduction de llectro-mobilit
au Maroc : la prsence indispensable de batteries de stockage dans les vhicules lectriques
induit une capacit de stockage qui permettra dnormes conomies dnergie ces vingt
prochaines annes.
La prsente tude napprofondit pas la question de lintgration au rseau de la photovoltaque,
suffisamment dtudes europennes traitent de cette question. Pour une apprciation qualitative et
quantitative de cet aspect pour le Maroc, une tude approfondie du rseau est indispensable.

REMARQUES ET QUESTIONS SUBSIDIAIRES

3. Cration de conditions favorables, incitations, mesures daccompagnement


Une barrire importante au Maroc pour la ralisation de lautoproduction par la photovoltaque est
constitue par la hauteur du volume dinvestissement initial en comparaison avec les moyens dont
dispose la majeure partie de la population marocaine.
Dans ce contexte, pour acclrer lintroduction de la photovoltaque sous une forme dcentralise
selon le principe de lautoproduction, diffrentes mesures sont indispensables:
1. la cration de conditions favorables (par ex. inclusion du secteur de la basse tension dans la
loi 13-09 par des dcrets dapplication) et une simplification des procdures administratives ;
2. la cration de mesures dincitation financires (par ex. baisse ponctuelle de la TVA,
subventions ponctuelles linvestissement, conditions de crdit favorables dans le cadre
dun programme de crdit181) ;
3. et ltablissement de diverses mesures daccompagnement telles que lapprentissage et la
formation continue, lappui la cration dentreprises, le renforcement du tissu industriel et
des mesures de marketing pour la sensibilisation de la population.

181

Les possibilits dun programme promotionnel sont traites dans le mmoire de fin dtudes de Sidki, Wafaa
(2011) : Considrations techniques et conomiques pour le dveloppement de la photovoltaque au
Maroc .

91

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ANNEXES

ANNEXES
ANNEXE 1
Cots de production de llectricit (CPE) dans la rgion de Mekns-Tafilalet selon divers modles de
financement et diffrentes tailles dinstallations en Dirham - 2010
Paramtres du projet
Dure du projet en annes
Cots dinvestissement [Dh]
Cots dinvestissement, incl. TVA [Dh]
Cots dexploitation/an [Dh] (1% des cots dinvestissement)
Cots dexploitation total [Dh]
Cots lis au projet [Dh]
Dure de validit du crdit en annes
Taux de crdit annuels
Taux dintrt annuels
Rendement : dure de validit en annes
Rendement/An [kWh/KWc/An]
Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh] [kWh]

Installation PV Installation PV
1 kWc
50 kWc
25
25
32.157
26.484
38.588
31.781
338
279
8.462
6.970
47.050
38.750
10
10
8%
8%
5%
8%
25
25
1.802
43.465

1.802
43.465

Capitaux propres : 100%


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

38.588
0
0
8.462

31.781
0
0
6.970

Cot total de linstallation [Dh]


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE [Dh/kWh]

47.050
43.465
1,08

38.750
43.465
0,89

80% capitaux propres - 20% capitaux extrieurs


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation [Dh]

30.870
7.718
3.784
8.462

25.425
6.356
3.116
6.970

Cot total de linstallation [Dh]


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE
[Dh/kWh]

50.834
43.465
1,17

41.867
43.465
0,96

50% capitaux propres - 50% capitaux extrieurs


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]

19.294
19.294

15.890
15.890

XV

XVI

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]


Cots dexploitation [Dh]

9.460
8.462

7.791
6.970

Cot total de linstallation [Dh]


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE [Dh/kWh]

56.510
43.465
1,30

46.541
43.465
1,07

20% capitaux propres avec taux dintrt; 80% capitaux


extrieurs
Capitaux propres [Dh]
Taux dintrt sur les capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation [Dh]

7.718
10.357
30.870
15.135
8.462

6.356
8.530
25.425
12.466
6.970

Cot total de linstallation [Dh]


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE [Dh/kWh]

72.542
43.465
1,67

59.746
43.465
1,37

ANNEXES

ANNEXE 2
Cots de production de llectricit (CPE) dans la rgion de lOriental selon divers modles de
financement et diffrentes tailles dinstallations en Dirham - 2010
Paramtres du projet
Dure du projet en annes
Cots dinvestissement [Dh]
Cots dinvestissement incl. TVA [Dh]
Cots dexploitation /an [Dh] (1% des cots dinvestissement)
Cots dexploitation - total [Dh]
Cots lis au projet [Dh]
Dure de validit du crdit en annes
Taux de crdit annuels
Taux dintrt annuels
Rendement : dure de validit en annes

Installation PV Installation PV
1 kWc
50 kWc
25
25
32.157
26.484
38.588
31.781
338
279
8.462
6.970
47.050
38.750
10
10
8%
5%
25

8%
8%
25

1.635
39.435

1.635
39.435

Capitaux propres : 100%


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

38.588
0
0
8.462

31.781
0
0
6.970

Cot total de linstallation [Dh]


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE
[Dh/kWh]

47.050
39.435
1,19

38.750
39.435
0,98

80% Capitaux propres - 20% Capitaux extrieurs


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

30.870
7.718
3.784
8.462

25.425
6.356
3.116
6.970

Cot total de linstallation *Dh+


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE [Dh/kWh]

50.834
39.435
1,29

41.867
39.435
1,06

50% Capitaux propres - 50% Capitaux extrieurs


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

19.294
19.294
9.460
8.462

15.890
15.890
7.791
6.970

Rendement/An [kWh/KWc/An]
Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]

XVII

XVIII

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Cot total de linstallation [Dh]


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE
[Dh/kWh]

56.510
39.435
1,43

46.541
39.435
1,18

20% capitaux propres avec taux dintrt; 80% capitaux


extrieurs
Capitaux propres [Dh]
Taux dintrt sur les capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

7.718
10.357
30.870
15.135
8.462

6.356
8.530
25.425
12.466
6.970

Cot total de linstallation *Dh+


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE
[Dh/kWh]

72.542
40.173
1,81

59.746
39.435
1,52

ANNEXES

ANNEXE 3
Cots de production de llectricit (CPE) dans la rgion du Souss-Massa-Dra selon divers modles de
financement et diffrentes tailles dinstallations en Dirham - 2010
Paramtres du projet
Dure du projet en annes
Cots dinvestissement *Dh+
Cots dinvestissement incl. TVA *Dh+
Cots de fonctionnement/an [Dh] (1% des cots dinvestissement)
Cots de fonctionnement total [Dh]
Cots lis au projet [Dh]
Dure de validit du crdit en annes
Taux de crdit annuels
Taux dintrt annuels
Rendement : dure de validit en annes
Rendement/An [kWh/KWc/An]
Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]

Installation PV Installation PV
1 kWc
50 kWc
25
25
32.157
26.484
38.588
31.781
338
279
8.462
6.970
47.050
38.750
10
10
8%
8%
8%
8%
25
25
1.868
45.057

1.868
45.057

Capitaux propres : 100%


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

38.588
0
0
8.462

31.781
0
0
6.970

Cot total de linstallation *Dh+


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE
[Dh/kWh]

47.050
45.057
1,04

38.750
45.057
0,86

80% Capitaux propres - 20% Capitaux extrieurs


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

30.870
7.718
3.784
8.462

25.425
6.356
3.116
6.970

Cot total de linstallation *Dh+


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE [Dh/kWh]

50.834
45.057
1,13

41.867
45.057
0,93

50% Capitaux propres - 50% Capitaux extrieurs


Capitaux propres [Dh]
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

19.294
19.294
9.460
8.462

15.890
15.890
7.791
6.970

XIX

XX

ETUDE DE POTENTIEL PV AU MAROC

Cot total de linstallation *Dh+


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE
[Dh/kWh]

56.510
45.057
1,25

46.541
45.057
1,03

20% capitaux propres avec taux dintrt; 80% capitaux


extrieurs
Capitaux propres [Dh]
Taux dintrt sur les capitaux propres *Dh++
Capitaux extrieurs [Dh]
Intrts sur les capitaux extrieurs [Dh]
Cots dexploitation *Dh+

7.718
10.357
30.870
15.135
8.462

6.356
8.530
25.425
12.466
6.970

Cot total de linstallation *Dh+


Rendement total de linstallation sur 25 ans (dgradation: 0,3%)
[kWh]
CPE [Dh/kWh]

72.542
45.057
1,61

59.746
45.057
1,33

ANNEXES

ANNEXE 4
Zonage climatique du Maroc
Direction de la Mtorologie Nationale

XXI