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EMPRESAS ,C.A
SATECA
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD (SGC)
MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA
CLOROSODA 2016,COMPLEJO PETROQUIMICO ANA
MARIA CAMPO
SATECA-PR-01-016
Pg. 38
Rev.0.
Fecha: 19/06/2016
PLAN DE LA CALIDAD
PLAN DE LA CALIDAD
PLAN QA / QC
PARADA CLORO SODA 08-0216-ESP-Q-01
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Sateca
Francisc
o
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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.----------------------------------------Pg. 14
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Introduccin:
Nuestros empleados tienen ms de 20 aos en la programacin de trabajos y realizacin
de mantenimiento a este tipo de plantas para la industria Petroqumica/Petrolera. Como
contratista de mantenimiento y la construccin hemos seguido normas estrictas de calidad
a travs de su historia .Los controles de Calidad en el sitio han sido desarrollados y
afinados a lo largo de mltiples y variadas experiencias en diversas obras. El plan Control
de La Calidad existente hoy, est basado en la experiencia, la interpretacin y la
aplicacin de cdigos, normas y especificaciones, as como tambin en el conocimiento
prctico obtenido al culminar una obra de manera expedita y exitosa.
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1. OBJETIVO
El objetivo de este documento es presentar el Plan de la Calidad (QA / QC), el cual servir
de base para la realizacin de los trabajos a ejecutar en MANTENIMIENTO MAYOR
PARADA PROGRAMADA CLOROSODA 2016, COMPLEJO PETROQUIMICO ANA
MARIA CAMPO con la calidad requerida.
2. ALCANCE
El alcance de este documento contempla las pautas para el aseguramiento y
control de la calidad establecida y requerida para la ejecucin de los trabajos de
suministro, fabricacin, reparacin e instalacin de todos los equipos a ser
intervenidos en la programacin MANTENIMIENTO MAYOR PARADA
PROGRAMADA CLOROSODA 2016, COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA
CAMPO.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Todos los procesos que se generan durante la ejecucin del proyecto MANTENIMIENTO
MAYOR PARADA PROGRAMADA CLOROSODA 2016, COMPLEJO PETROQUIMICO
ANA MARIA CAMPO. Sern los establecidos por el CONTRATANTE, y los criterios de
aceptacin y rechazo sern conforme a las normas y criterios nacionales e internacionales
ac mencionadas. Sin embargo el mejor diseo y criterio aplicado queda sujeto a la
experiencia de SATECA; la cual ser garante de su aplicacin, control y seguimiento
durante la ejecucin de la Parada Programada. Los trabajos sern realizados de acuerdo
a las ltimas ediciones de las Normas y Cdigos vigentes:
ANSI B31.3
ASME IX
AWS A3/0
AWS B2.1-84
Ejecucin de Soldaduras
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AWS D1.1
Tuberas de Plantas
Certificaciones del Soldador
Definiciones de Tecnologa de Soldadura
Norma de Certificacin para Procedimientos y
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AISC
Instituto Americano de Construccin de Acero
Secciones Varias
ASTM
Sociedad Americana para Prueba de Materiales - Secciones
Varias
ASME
Sociedad Americana para Ingenieros Mecnicos Secciones
Varias
ISA S5.1
Smbolos e Identificacin de Instrumentacin
NACE RP 018890
Normativa de Prctica Recomendada:
Discontinuidad de Pruebas de Recubrimientos de Proteccin
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NEMA ICS1
NEMA ICS2
NEMA AB1
NEMA ICS4
NEMA ICS6
MG1
PE5
Cargadores de Batera del tipo de Potencial
Constante de Utilidad Elctrica (Convertidor Semi Conductor Esttico)
SG2
WC2
Cable de Goma Aislante y Cable para la
Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica
NFPA70
NFPA No.1
NFPA NO.37
de Gas
Motores y Generadores
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4. TRMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones utilizados en la elaboracin del plan de la Calidad SATECA
para el proyecto: MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA CLOROSODA
2016, COMPLEJO PETROQUIMICO ANA MARIA CAMPO; se definen a continuacin:
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin indeseable.
Calidad: grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Clase: Categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,
procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada a la satisfaccin de los
requisitos de la calidad.
Especificacin: Documento que establece requisitos.
Pruebas: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un procedimiento.
Ensayos: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un
procedimiento.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,
acompaado cuando sea apropiado por medicin, ensayo o comparacin con patrones.
Liberacin: Autorizacin para proceder con la siguiente fase de un proceso.
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PLAN DE LA CALIDAD
POLITICA DE LA CALIDAD
SATE, C.A.
Est dedicada a satisfacer las necesidades de sus Clientes,
mediante la entrega de productos y servicios a tiempo y a
precios
competitivos,
cumpliendo
con
los
estndares
trabajadores y
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LEE ARIAS
PRESIDENTE
Avenida Alterna (Autopista) Va El Tablazo, Sector Ballena, Los Puertos de Altagracia,
Estado Zulia Telfonos: (0266-3211943 / 3212552 (0414)-6155381, (0414) 3635737 Email: sateca001@cantv.net
6.4. PLANIFICACIN
6.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
SATECA, se compromete a cumplir con los objetivos del proyecto y requerimientos del
cliente; asegurndose del cumplimiento de las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organizacin. Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de la
calidad de la empresa.
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a) Organigrama:
En el Organigrama de la Obra se visualiza en forma explcita la autoridad relativa de cada
integrante de la Parada, quien gerencia, ejecuta y verifica los trabajos realizados por
SATECA en MANTENIMIENTO MAYOR PARADA PROGRAMADA CLOROSODA
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Organigrama
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asegura de promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes a todos los
integrantes del equipo del proyecto y lo registra en el formato "Minuta de Reunin"
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cabo
las
diferentes
actividades
del:
MANTENIMIENTO
MAYOR
PARADA
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b) Comedor.
c) Baos provisionales.
d) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la
obra.
e) Equipos de comunicacin, tales como: telfonos.
f) Instalacin de equipos de computacin requeridos para la obra.
7.3. AMBIENTE DE TRABAJO
SATECA, promueve y gestiona un ambiente de trabajo seguro a travs del cumplimiento
del Plan Bsico de Seguridad, Higiene y Ambiente mencionados en el presente Plan.
En el Plan Bsico de Seguridad, Higiene y Ambiente se describen los lineamientos
orientados a garantizar condiciones idneas de las instalaciones, ubicacin adecuada de
las reas de trabajo, orden, limpieza, consideraciones de los riesgos asociados a cada
actividad en procura de salvaguardar la integridad fsica de los trabajadores, permitiendo
a estos ltimos realizar sus actividades con un alto desempeo logrando la conformidad
del trabajador y a su vez cumpliendo con los requerimientos de El Cliente.
8. REALIZACIN DEL PRODUCTO
8.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE PRODUCTO
SATECA, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto
tomando en cuenta los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio estableciendo
procesos, documentos y proporcionando los recursos necesarios para la realizacin del
producto. Implantando actividades de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin y
manteniendo registros que proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las
especificaciones y requisitos del cliente, esto se realiza con la implantacin de este Plan
de la Calidad.
La planificacin de la obra incluye:
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Red de precedencias.
Los requisitos especificados por El Cliente incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma, revisando el contenido del
pliego licitatorio.
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Documentacin.
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Ejecutar las inspecciones y/o pruebas requiere probar que los materiales y servicios
cumplen con los requerimientos. Todos los errores y/o defectos descubiertos durante las
inspecciones y/o pruebas debern ser documentadas.
11. CLASIFICACIN DE PRUEBA
Las clasificaciones de prueba incluyen prueba de fbrica de componentes y subsistemas,
prueba de campo y prueba final de aceptacin en el sitio del sistema completo. Algunos
de las pruebas de componentes individuales y subsistemas podrn ser ejecutados
simultneamente con la Prueba Operacional. Las inspecciones de Construccin sern
ejecutadas durante el trabajo de Instalacin.
11.1. DOCUMENTACIN DE PRUEBA
El Coordinador de Aseguramiento de Calidad, se asegurar de que los procedimientos y
reportes de las pruebas son preparados correctamente conforme a los requerimientos.
Los procedimientos de prueba sern desarrollados para probar componentes,
subsistemas y el sistema total. Las pruebas debern demostrar que el diseo del sistema
cumple con los requerimientos y que los materiales y mano de obra son como lo
especificado. Los resultados de las pruebas deben ser registrados y enmarcados en los
informes finales de liberacin del sistema.
11.1.2. INSPECCIONES Y PRUEBAS ESPECFICAS DEL PROYECTO
El proyecto garantiza una amplia variedad de inspecciones y pruebas. Las Siguientes
secciones describen brevemente los requerimientos de inspeccin y prueba del proyecto
por funcin y/o disciplina.
11.2. ELECTRICIDAD
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11.3. INSTRUMENTACIN
Confirmar que todos los equipos de instrumentacin y control son los requeridos
segn lo planos y documentos.
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Verificar que soldadores calificados ejecuten las soldaduras de acuerdo con los
cdigos aplicables.
Confirmar que los soportes de tubera sean los indicados en los planos o
especificaciones estndar aprobadas.
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PLAN DE LA CALIDAD
A todos los soldadores les ser solicitado suministrar la certificacin de sus calificaciones
(WPQ) a la norma apropiada. Cada calificacin certificada del soldador ser revisada y
aprobada por el inspector de soldadura antes del comienzo del trabajo del soldador en el
proyecto. Las Especificaciones de los Procedimientos de Soldaduras aplicables (WPS) y
los Reportes de Procedimientos de Calificacin (PQRs) sern requeridos. Todos los
reportes y certificaciones sern de acuerdo con ASME Section IX Article II.
14. ESPECIALIDAD CIVIL.
14.1. INSPECCIONES Y PRUEBAS.
Todos los trabajos programados en esta especialidad se ejecutaran acorde a las
especificaciones tcnicas emitidas por la empresa contratante; los criterios de
inspecciones para su aceptacin y/o rechazo sern los
alcances de los mismos o los mandatorios en las normas que apliquen en cada caso.
15. COMPRAS
La compra est relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la
subcontratacin de servicios que vayan a ser incorporados a la parada y se encuentra
documentado en el Procedimiento de Compras La responsabilidad del cumplimiento de
este requisito, recae sobre el Gerente de la Compaa y a su vez el Departamento de
Compra.
15.1. PROCESO DE COMPRAS
SATECA mantiene y documenta un procedimiento para la evaluacin y seleccin de
proveedores Evaluacin de proveedores en funcin a su capacidad para cumplir con los
requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de Gestin la Calidad.
15.1.1. INFORMACIN DE LAS COMPRAS
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Los datos sobre las compras, sern definidos en la requisicin de materiales, donde se
describe de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea
aplicable, lo siguiente; El Analista de Compra y el COORDINADOR de la parada revisa la
requisicin antes de autorizar la Compra, para comprobar que describe adecuadamente
los requisitos del producto.
15.1.2. VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS
La verificacin de los productos comprados, es realizada por el COORDINADOR
GENERAL de Parada, Coordinador de Materiales, El Representante de calidad y el
Almacenista, con la finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados.
La responsabilidad por la adquisicin de varios equipos y suministros ser claramente
definida antes de la iniciacin de cualquier compra de los mismos. El Gerente y el
personal de Compras monitorearn directamente todos los esfuerzos de adquisicin de
equipos principales y estarn bajo su control inmediato.
Los Procedimientos para Adquisicin de Materiales son publicados en el Manual
Corporativo de Procedimientos del Proyecto. Las siguientes secciones detallan los
Procedimientos de Compra para este proyecto. Nosotros implementamos estos controles
para todo proyecto de magnitud para asegurar que el cliente reciba lo mejor en materiales
y equipos as como tambin una instalacin de calidad.
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inspeccin y prueba.
Calidad en la fabricacin y mano de obra.
Manejo eficiente de rdenes de Compra
Cumplimiento de los programas de envo o embarque
Rpidas soluciones a los problemas de no conformidad de materiales
Cumplimiento en la manufactura y suministro con especificaciones
Trabajo Garantizado
Productos o Lneas de Productos
Auditoria de QA / QC (si es necesario)
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Precio
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SATECA determina, recopila y analiza los datos requeridos para demostrar la idoneidad
del Sistema de Gestin de La Calidad, para ello, se evalan los resultados de los
indicadores de gestin de las actividades y procesos, que proveen evidencia del control,
del avance y de la efectividad de los mismos.
Se considerarn como indicadores, las siguientes situaciones o actividades:
% Materiales Rechazados.
% Avance de Obra.
% Reparaciones.
Accidentalidad.
17.3. MEJORA
17.3.1. MEJORA CONTINUA
SATECA mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de La Calidad por
medio de:
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Revisar las Acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los
problemas potenciales.
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