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Subdireccin de Programacin
Coordinacin de Planificacin
PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES
DEL SECTOR ELCTRICO
2009 - 2018
Subdireccin de Programacin
Coordinacin de Planificacin
Comisin Federal de Electricidad
Subdireccin de Distribucin
CFE
Subdireccin de Generacin
CFE
Subdireccin de Transmisin
CFE
NDICE
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INTRODUCCIN i
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3. PLANIFICACIN DE LA GENERACIN 3- 1
3.1 Aspectos principales de la planificacin a largo plazo 3- 1
3.2 Conceptos de margen de reserva 3- 3
3.3 Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin 3- 5
3.3.1 Temporada abierta de proyectos eoloelctricos para 3- 6
autoabastecimiento
3.3.2 Autoabastecimiento remoto 3- 7
3.3.3 Evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y 3- 8
cogeneracin
3.4 Retiros de capacidad 3- 9
3.5 Proyectos de rehabilitacin y modernizacin (RM) 3-12
3.6 Disponibilidad del parque de generacin 3-13
3.7 Catlogo de proyectos candidatos 3-15
3.8 Participacin en el cambio climtico 3-19
3.9 Adiciones de capacidad para el servicio pblico 3-20
3.9.1 Participacin de las tecnologas de generacin en el programa 3-20
de expansin
3.9.2 Capacidad en construccin o licitacin 3-21
3.9.3 Capacidad adicional 3-24
3.10 Evolucin de la capacidad para el servicio pblico 3-25
3.10.1 Diferimientos de proyectos de generacin 3-30
3.10.2 Repotenciaciones 3-31
3.10.3 Centrales eoloelctricas 3-31
3.10.4 Centrales carboelctricas 3-32
3.10.5 Participacin de tecnologas en la expansin 3-32
3.10.6 Proyectos de cogeneracin de PEMEX 3-33
3.10.7 Proyectos de ciclo combinado en el rea Occidental 3-33
3.11 Evolucin de la capacidad del Sector Elctrico 3-33
3.12 Margen de reserva de capacidad 3-34
3.13 Margen de reserva de energa 3-37
3.14 Diversificacin de las fuentes de generacin 3-38
3.15 Fuentes de suministro de gas natural 3-41
3.16 Oportunidades de participacin de los particulares en la generacin de 3-42
electricidad
NDICE
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4. PLANIFICACIN DE LA TRANSMISIN 4- 1
4.1 Introduccin 4- 1
4.2 Metodologa para expandir la red de transmisin 4- 1
4.2.1 Plan de transmisin de mnimo costo 4- 1
4.2.2 Escenario de demanda 4- 2
4.2.3 Desarrollo del plan de transmisin para el ao horizonte 4- 2
4.2.4 Ubicacin en el tiempo de los proyectos de transmisin 4- 2
4.3 Expansin de la red de transmisin 4- 3
4.4 Escenario actual por rea de control 4- 4
4.4.1 rea Central 4- 4
4.4.1.1 Obras principales 4- 5
4.4.1.2 Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y 4- 7
III
4.4.2 rea Oriental 4- 8
4.4.2.1 Obras principales 4- 8
4.4.2.2 Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo 4-13
Conversin TG/CC
4.4.2.3 Red de transmisin asociada al proyecto Humeros 4-14
Fases A y B
4.4.2.4 Red de transmisin asociada a los proyectos de 4-15
generacin elica La Venta III
4.4.2.5 Red de transmisin asociada al proyecto de 4-16
Temporada Abierta (TA) y a proyectos elicos
Oaxaca I, II, III y IV
4.4.3 rea Occidental 4-18
4.4.3.1 Obras principales 4-18
4.4.3.2 Red asociada a carboelctrica del Pacfico 4-22
4.4.3.3 Red asociada a la central hidroelctrica La Yesca 4-23
4.4.3.4 Red asociada a la repotenciacin de Manzanillo I, 4-24
unidades 1 y 2
4.4.3.5 Red asociada a la central hidroelctrica Ro 4-25
Moctezuma (Jiliapan)
4.4.3.6 Red asociada a la central Occidental (Salamanca) 4-26
Fase I
4.4.3.7 Red asociada a la central Guadalajara I 4-27
4.4.3.8 Red asociada a la central hidroelctrica Villita 4-28
Ampliacin
NDICE
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ANEXO E GLOSARIO E- 1
Por los tiempos necesarios para la licitacin y construccin de la infraestructura, las decisiones
de inversin se deben tomar con 4 a 7 aos de anticipacin dependiendo del tipo de proyecto.
Con base en el artculo 36 bis de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), la
planificacin del sistema elctrico se realiza aprovechando, tanto en el corto como en el largo
plazos, las mejores opciones de inversin y produccin de energa que permitan satisfacer la
demanda futura de electricidad a costo global mnimo y con un nivel adecuado de confiabilidad
y calidad. Para ello se consideran los costos de inversin, operacin y energa no suministrada,
as como los lineamientos de poltica energtica y las disposiciones nacionales en materia
financiera, ambiental y social.
La elaboracin del POISE es una actividad dinmica, pues de manera continua se le incorporan
las modificaciones en montos y alcances de los proyectos que imponen nuevas circunstancias.
El ciclo de revisin integral del POISE es anual, y en l se toman como base los escenarios
macroeconmicos del pas y los precios de combustibles, elaborados cada ao por la Secretara
de Energa (SENER).
i
RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES DEL POISE 2009-2018
Escenarios macroeconmicos
Este ao, derivado de la crisis financiera y econmica a nivel mundial, la SENER y la Comisin
Federal de Electricidad (CFE) acordaron a principios de octubre modificar los escenarios
macroeconmicos que originalmente se haban recibido de SENER en febrero de 2008.
Base.- Coincide con el Bajo entregado por la SENER el 19 de febrero de 2008, con excepcin
del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global de 2008 y 2009, los cuales se ajustaron
a 2.0% y 1.8 por ciento.
Para el escenario Base, las estimaciones actuales consideran que las ventas de electricidad ms
autoabastecimiento crecern en promedio 3.3% cada ao, derivado de un incremento medio
del PIB de 2.3 por ciento.
En cada ciclo el punto de partida es la nueva estimacin del consumo de energa y la demanda
de electricidad esperada. En el ejercicio de planificacin se revisa la programacin de las
centrales y redes elctricas para hacer los ajustes necesarios de acuerdo al crecimiento de la
demanda, la evolucin de los precios de combustibles y el desarrollo de nuevas tecnologas. En
el corto plazo no se realizan ajustes por no convenir el diferimiento de obras en construccin.
Esta es una informacin importante que se recibe de la SENER. Los pronsticos sobre precios
de combustibles junto con los costos de inversin para las diferentes tecnologas, se utilizaron
en modelos de optimizacin a fin de determinar el plan para expandir la capacidad de
generacin y la red elctrica.
Las estimaciones actuales consideran precios nivelados del gas natural de alrededor de
8 dlares/MMBtu, el combustleo nacional e importado estara en una banda de
8 a 10 dlares/MMBtu y el carbn importado alrededor de 100 dlares la tonelada.
Ante la posibilidad futura de que se mantengan altos los precios para el gas natural o
limitaciones en su suministro por reduccin de la oferta de Petrleos Mexicanos (PEMEX) o de
las importaciones de Estados Unidos de Amrica (EUA) CFE ha emprendido acciones
concretas para diversificar sus fuentes de suministro mediante la construccin de terminales de
regasificacin de gas natural licuado (GNL) en Altamira, Tamaulipas; Rosarito, B.C. y
prximamente en Manzanillo, Colima.
iii
Disponibilidad de unidades generadoras
Tomando como base los escenarios oficiales de precios de los combustibles, los costos de
inversin para las tecnologas as como las disposiciones para generar energa limpia en zonas
crticas, se determin el plan de expansin del parque de generacin.
La mezcla ptima es la que permite satisfacer la demanda prevista a costo global mnimo, con
el nivel de confiabilidad establecido por CFE y cumpliendo con los lineamientos sobre poltica
energtica y normativa ambiental.
Este plan incluye 17,942 MW de capacidad adicional para el servicio pblico, con la
siguiente composicin: 2,939 MW en plantas hidroelctricas, geotermoelctricas y
eoloelctricas; 2,078 MW en carboelctricas; 522 MW en unidades turbogs y de combustin
interna; 8,795 MW en centrales de ciclo combinado a gas natural, as como 2,368 MW cuya
tecnologa an no se ha definido. En el total se incluye la capacidad actualmente en
construccin, los incrementos por RMs (479 MW) y los proyectos de Luz y Fuerza del Centro
(LyFC) (761 MW).
Para el bloque de generacin con tecnologa libre se tendrn como opciones las nuevas
tecnologas de generacin, como centrales con fuente de energa renovable y ciclos combinados
con gasificacin de carbn, residuos de vaco o gas natural licuado, as como carboelctricas y
plantas nucleares. Tambin se estima que en algunos casos la instalacin de centrales se
sustituira por importacin de energa.
En este periodo se retirarn 5,787 MW. En todos los casos, el rea operativa de CFE revisa la
problemtica local del sistema antes de realizar dicha accin. Para los siguientes aos, un
porcentaje alto de la capacidad por retirar quedar en reserva fra por ser unidades con baja
eficiencia.
iv
En aos recientes CFE ha desarrollado estrategias a fin de mejorar la competitividad del parque
de generacin, combinando el programa de retiros con la incorporacin de tecnologas de
generacin ms eficientes. Tal es el caso de algunas centrales termoelctricas para las cuales
se haba previsto su retiro y ahora se ha determinado su factibilidad tcnica y econmica a fin
de repotenciarse o utilizar otros combustibles.
Margen de reserva
En este ciclo de revisin del POISE se difirieron 48 proyectos de generacin, resultado del
escenario de bajo crecimiento del consumo y demanda de electricidad. Con el conjunto de
estas acciones, el margen de reserva del sistema interconectado se reducir gradualmente y
cumplir con los estndares de planificacin a partir de 2015.
Programa de autoabastecimiento
Por otra parte, como resultado del proceso de temporada abierta convocado por la Comisin
Reguladora de Energa (CRE), con el fin de desarrollar capacidad de transmisin en el Istmo de
Tehuantepec para 1,900 MW en proyectos elicos, se est desarrollado un proyecto de
infraestructura de transmisin para manejar la energa de estos aerogeneradores. Al
concretarse el desarrollo de tales parques, se estima que el consumo autoabastecido podra
incrementarse 6 TWh.
Desarrollo de la transmisin
Las redes principales para transferir grandes bloques de energa entre reas del sistema y los
sistemas de transmisin regionales tendrn un crecimiento importante en este periodo. Con
ello se mejorar la confiabilidad del suministro y la operacin econmica del sistema.
v
Interconexiones
Requerimientos de inversin
Se estima que 42.2% del monto total de inversiones se cubrir mediante recursos
presupuestales; como inversin complementaria, el 57.8% restante se llevar a cabo a travs
del esquema de obra pblica financiada o bajo la modalidad de produccin independiente de
energa. Para los proyectos de generacin, la SENER definir la modalidad en apego a lo que
establece el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE.
vi
1. EVOLUCIN DEL MERCADO ELCTRICO
1.1 Introduccin
El estudio del desarrollo del mercado elctrico tiene como objetivo estimar las trayectorias
futuras del consumo y la demanda mxima de electricidad a nivel nacional, regional y sectorial.
Normalmente, estas evaluaciones se realizan para tres escenarios macroeconmicos y de
precios de combustibles definidos por la SENER Planeacin, Alto y Bajo las cuales son base
de los ejercicios de planeacin para todos los organismos pblicos del sector.
Por las caractersticas y la extensin que ya se observan en la misma, vinculada a los severos
problemas de la economa mundial, la SENER consider imprescindible revisar el ejercicio de
planeacin 20082018. Esto implic dos decisiones fundamentales: 1) determinar un nuevo
escenario Base de planeacin; y 2) utilizar como escenario alterno Mayor Crecimiento el
correspondiente al de Planeacin original recibido en febrero de 2008, para ser aplicado en los
ejercicios de sensibilidad.
Por disposicin de la SENER, la determinacin del nuevo escenario Base se sustent en tres
lineamientos:
Con estos tres lineamientos se busc adaptar el ejercicio de planeacin 2008 a las nuevas
condiciones econmicas y tambin a las nuevas relaciones de precios de combustibles.
En sntesis, estas son las bases segn las cuales en esta revisin del ejercicio de planeacin
se han identificado nuevos requerimientos de capacidad y energa necesarios para satisfacer el
consumo, tanto el atendido por las ventas de electricidad del sector pblico CFE y LyFC
como el de usuarios con autoabastecimiento.
Igual que en aos anteriores, el estudio del mercado elctrico requiri la actualizacin y el
anlisis de la informacin ms reciente sobre el consumo de los diversos sectores de usuarios.
La finalidad ha sido identificar, mediante modelos economtricos cmo el comportamiento
histrico de las condiciones econmicas, tecnolgicas y demogrficas afecta el nivel y la
estructura del consumo elctrico.
1-1
Actualizacin anual de las solicitudes formales de servicio e investigaciones del mercado
regional
1.2.1 Macroeconmicos
Para el escenario Base se acord con SENER ajustar el crecimiento del PIB en 2008 y 2009 a
2 y 1.8% respectivamente. De este modo, la tasa media de crecimiento anual (tmca) del PIB
global durante 20082018 es de 2.3% (3.6% en 2007). En el escenario de Mayor Crecimiento
se proyecta una tasa media anual de 3.5% (4.1% en 2007).
En la figura 1.1 se muestra la evolucin del PIB total y de las ventas ms autoabastecimiento,
donde se observa la correspondencia general que guardan el comportamiento de la economa y
el del consumo nacional de electricidad.
Las divergencias se deben a los cambios que experimentaron otros factores que tambin
influyen en el consumo de electricidad como son el precio de la electricidad y la estructura
relativa de la actividad econmica debido a que los distintos sectores componentes, no inciden
igualmente en la intensidad del consumo.
1-2
Evolucin del PIB y ventas ms autoabastecimiento
Tasas medias de crecimiento anual 19872007 (21 aos)
tmca
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Figura 1.1
En la figura 1.2 se compara el comportamiento real del PIB con la evolucin prevista en los
pronsticos desde 1999 hasta 2008. En general el conjunto de trayectorias econmicas
muestra una tendencia que se ajusta cada ao, tomando como base los valores reales del
anterior.
Se observa que los pronsticos para 1999 y 2000 corresponden en los primeros aos al
comportamiento real de la economa; en cambio de 2001 a 2003, el bajo desarrollo econmico
real dio lugar a desviaciones significativas. En el pronstico de 2005 se aprecia un incremento
menor al de 2004. No obstante, en 2006 el crecimiento del PIB result mayor a lo esperado y
su pronstico result muy parecido al de 2007.
La ltima trayectoria muestra el nivel del ajuste efectuado para determinar el nuevo ejercicio
Base de 2008, donde se observa una desaceleracin notoria de la economa del pas.
1-3
Comparacin de los pronsticos del producto interno bruto
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
Figura 1.2
En el cuadro 1.1 se indican las tasas de crecimiento real del PIB de 2000 a 2007.
PIB
Ao
1/
trca (%)
2000 6.60
2001 -0.16
2002 0.83
2003 1.35
2004 4.18
2/
2005 2.80
2/
2006 4.77
2007 3.20
1/ Tasa real de crecimiento anual
2/ Cifra revisada
Cuadro 1.1
1-4
1.2.2 Poblacin y vivienda
En el caso del escenario Base, para 2007 y 2008 se integr una estimacin preliminar del
incremento vinculado al nfasis reciente en la construccin de vivienda.
La proyeccin para el crecimiento de la poblacin estima una tmca de 0.7% durante el periodo
de pronstico en ambos escenarios, y de 2.8% anual en promedio para las viviendas del
escenario Base y 2.7 % en el de Mayor Crecimiento. Estos dos supuestos implican un descenso
paulatino del tamao promedio de las familias que en 2007 registr 3.6 habitantes por vivienda
y segn las previsiones de CONAPO, bajar a 2.9 habitantes para 2018 en ambos escenarios.
Segn estos incrementos, el precio del combustleo importado menor azufre que el
nacional se conserva por encima del nacional. El precio del gas natural importado es
ligeramente mayor al del nacional, debido bsicamente al costo del transporte.
En el caso del carbn, luego de la notable elevacin en los ltimos aos asociada al incremento
de los precios del petrleo y de las tarifas de transporte, el precio del importado regresa a su
comportamiento histrico. Lo mismo sucede con el carbn nacional.
1-5
Escenario de precios de combustibles 20082018
Dlares 08/MMBtu
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
Combustleo importado
9.0
6.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2002 04 06 08 10 12 14 16 18
Figura 1.3
Las tarifas elctricas se encuentran sujetas a adecuaciones mensuales. Algunas como las
residencial (excepto la Domstica de Alto Consumo (DAC)), agrcola y de servicio pblico, se
ajustan mediante factores fijos, en tanto que el resto lo hace automticamente con factores
variables.
Los factores fijos se autorizan mediante acuerdos especficos y se relacionan con las
estimaciones de la evolucin inflacionaria esperada. Por otro lado, el ajuste automtico
representa incrementos o decrementos en los cargos tarifarios, derivados de los movimientos
del costo total, considerando por una parte los combustibles fsiles utilizados en la generacin
de electricidad y por otra, el resto de los factores de costo.
Las tarifas sujetas al ajuste automtico mensual son las industriales de alta y media tensin
(HT, HTL, HS, HSL, HM, HMC y OM), las comerciales (2, 3 y 7) y en el sector residencial, la
DAC. En consecuencia, la proyeccin de su precio medio para el pronstico 20082018, se
vincula directamente con la perspectiva de evolucin del ajuste automtico que resulta de los
escenarios econmicos y de los precios de combustibles proporcionados por la SENER.
1-6
Para el ajuste normalmente anual del resto de las tarifas, en los dos escenarios se han
supuesto incrementos asociados a la evolucin del ndice Nacional de Precios al Consumidor,
considerando una ligera racionalizacin de los subsidios sin que, en ningn caso y en ningn
escenario, se alcance el equilibrio de su relacin precio/costo. Ver figura 1.4.
En este grupo se encuentran bsicamente las tarifas con subsidio: en el sector residencial las
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y en el agrcola las 9, 9M, 9CU y 9N. Asimismo, la 6 de bombeo de
aguas potables y negras.
A pesar de que en trminos reales los precios son similares, en los dos escenarios
proporcionados por la SENER las relaciones precio/costo se modifican como resultado de los
diferentes movimientos de los indicadores econmicos y precios de combustibles.
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Figura 1.4
Como consecuencia de las diversas trayectorias de precios tanto de las sujetas al mecanismo
de ajuste automtico como a los factores fijos el precio medio global registra en la figura 1.5
comportamientos diferentes. En el escenario Base se incrementa a una tmca real de 1.1%, y
en el de Mayor Crecimiento evoluciona a 0.0 por ciento.
1-7
Precio medio global de la electricidad de servicio pblico
$ 2007/kWh
1.40
1.3146
1.20 1.1739
1.00
0.80
0.40
0.20
0.00
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Figura 1.5
En 2007, el consumo autoabastecido en las modalidades establecidas por la LSPEE fue de 23.2
TWh y represent 11.4% del consumo de electricidad, del cual 6.5% corresponde al local y
4.8% al remoto.
En este ejercicio se toman en cuenta nicamente aquellos proyectos con una alta posibilidad de
realizacin, dados su desarrollo y sus condiciones de viabilidad. Se considera la misma
trayectoria para los dos escenarios.
Para el caso especfico del sector residencial, se ha proyectado un nivel medio de ahorro debido
a la intensificacin de los programas de eficiencia energtica en el sector, los cuales se
sustentan en la estrategia nacional de ahorro energtico establecida en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
1-8
1.3 Pronsticos global y sectorial de las ventas ms
autoabastecimiento, 20082018
La prediccin para un periodo dado est correlacionada con el pronstico del PIB nivel y
estructura para el mismo lapso.
El pronstico para el escenario 2006 fue prcticamente el mismo que el de 2007. En el caso
Base de este ejercicio 2008, la estimacin para 20082018 arroja una tasa de crecimiento de
3.3%, inferior en poco ms de punto y medio a la del escenario de Planeacin 2007 (4.8%).
TWh
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
Figura 1.6
El cuadro 1.2 muestra las tasas de crecimiento real de las ventas ms autoabastecimiento en
20002007.
1-9
Crecimiento real de las ventas ms autoabastecimiento
20002007
1/
(V + A)
Ao
2/
trca (%)
2000 6.75
2001 1.74
2002 1.95
3/
2003 2.57
2004 3.94
2005 4.00
2006 3.19
2007 3.15
1/ Ventas ms autoabastecimiento
2/ Tasa real de crecimiento anual
3/ Cifra revisada
Cuadro 1.2
Como resultado de este comportamiento, las cantidades globales de energa proyectadas para
2018 sern de:1) 291.0 TWh en el Base, y 2) 341.5 TWh en el de Mayor Crecimiento. Ver
figuras 1.7 y 1.8.
1-10
Ventas ms autoabastecimiento
19982018
TWh
300 291.0 150
Ventas ms autoabastecimiento
140
275 tmca 3.3%
255.4 130
250
120
225 110
200 100
tmca 3.9%
90
175
Ventas del servicio pblico 80
150 tmca 3.2%
70
tmca 3.3%
125 60
100 50
35.6 40
75
30
50 Autoabastecimiento
tmca 4.0% 20
25 10
tmca 10.2%
0 0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Figura 1.7
300
291.0
250
200
Mayor Crecimiento: tmca 4.8%
100
50
0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Figura 1.8
1-11
En lo fundamental, la dinmica de las ventas del servicio pblico de electricidad descansa en
las efectuadas a la industria y los grandes comercios, que actualmente representan 59.1% de
las ventas totales: 37.7% a la empresa mediana y 21.3% a la gran industria.
En el periodo de pronstico, estos dos sectores incrementarn sus tasas medias anuales en
3.7% y 2.3%, para quedar conjuntamente (total industrial) en 3.2%, prcticamente igual al de
las ventas totales, por lo cual en 2018 representarn 59.2% de estas ltimas.
Finalmente se estima que las ventas al sector agrcola registren un nivel de volumen
ligeramente inferior: su tmca result de 1.5% contra 1.7% del ejercicio de planeacin de 2007.
Ver cuadro 1.3.
1998-2007 2008-2018
Concepto
tmca (%) tmca (%)
Cuadro 1.3
1-12
1.4 Estudio regional del mercado elctrico 20082018: escenario
Base
Desde el punto de vista del sector elctrico, un pronstico global de energa y demanda mxima
sera de utilidad limitada, pues no permitira precisar la localizacin y caractersticas de las obras
por realizar. Debido a esto, el estudio del mercado desagrega el pronstico nacional
considerando zonas y regiones del pas.
Para el estudio regional del mercado elctrico, el pas se divide en 118 zonas y 11 comunidades
o pequeos sistemas aislados seis de los cuales reciben energa de importacin.
Los valores reales y estimaciones futuras de los usos propios de generacin, y servicios
propios recibidos por transmisin y distribucin
La demanda mxima anual de una zona se calcula utilizando los valores estimados para la
energa bruta y el factor de carga de esa zona.
1-13
1.4.1 Distribucin de la demanda mxima en 2007
Demanda 2007
Sistema
(MW) (%)
Sistema Interconectado Nacional 32,577 92.7
Baja California 2,208 6.3
Baja California Sur 307 0.9
Sistemas aislados 28 0.1
Total 35,120 100.0
Cuadro 1.4
Chihuahua
Guaymas 557 Piedras Negras
151 Cuauhtmoc
Cuhautmoc 212
261
Sabinas REA
Gro. Negro
Cd. Obregn Camargo 90
13 339 195
Parral 1 CENTRAL
138 Nuevo Laredo
Sta.
Rosala Monclova 231 2 ORIENTAL
Navojoa
15 168 369 Cerralvo
69 Reynosa
3 OCCIDENTAL
8 557
Los Mochis Torren Monterrey Matamoros 4 NOROESTE
307 287 Guasave 1,059 Saltillo 3,521 353
169
Loreto
Durango 715 Montemorelos 5 NORTE
258 C. del Oro 123
Villa 11 Culiacn
Constitucin 600
18
6 Cd. Victoria 6 NORESTE
37 La Paz Sombrerete 204
126 29 Matehuala 6,586 Mante 7 BAJA CALIFORNIA
112 78
Mazatln Tampico 8 BAJA CALIFORNIA SUR
295 Ro Verde 615
Zacatecas S. L. Potos 46
Valles
9 PENINSULAR
466 800
Cabo 203
San Lucas
Aguascalientes
144
624
Los Altos Len
125 505 3 Tizimn Cancn
Tepic
110 Irapuato Motul 47 333
Guadalajara Chapala 527 7,437 36
1,421 248 Mrida
Cd. Guzmn La Piedad Celaya 464
936 Playa del
130 107
Quertaro Carmen
Puerto Zamora Salamanca 863 Poza Rica Ticul 143
Vallarta 171 232 266 Cozumel
64
196 S. J. Del Ro 35
Colima 1
577
96
Manzanillo Morelia 8,606 Campeche
9
251 Pachuca 140
245 Uruapan
Atlacomulco Toluca 772 Teziutln
87
D.F. Cd. Carmen
1,275
245 731 170
Apatzingn 6,723 76
91 Valle de Bravo Chetumal
Cuernavaca Jalapa
Lzaro 384 145 Tlaxcala 156 Veracruz 77
Crdenas S. Martn 397 580
Papaloapan
858 Morelos 314 229 Villahermosa
Crdoba 412
376 Puebla 128
725 Chontalpa
Zihuatanejo Iguala Tecama- Orizaba
chalco Coatza- 253
80 60 253
218 coalcos Los Ros
Chilpancingo 595 2
111 153
Huajuapan
54
Oaxaca 5,786
Acapulco 168
389 S. Cristbal
Tehuantepec Tuxtla
140 127
Gutirrez
Huatulco
251
69
Tapachula
150
Figura 1.9
1-14
1.4.2 Crecimiento esperado de la demanda mxima bruta en 20082018
Como se observa en la figura 1.10, el pronstico de la demanda mxima bruta del SIN muestra
una tendencia moderada al alza, similar al PIB y a las ventas ms autoabastecimiento. La
evolucin histrica de 1998 a 2007 presenta un crecimiento de 3.7%, y en 2007 la demanda se
increment slo 3.3%. Para 20082018 se espera una tasa media de 3.6%, similar a la
histrica.
MW
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 1.10
Al analizar las figuras 1.6 y 1.10 se observan tambin diferencias significativas entre los
valores pronosticados y reales, particularmente en los ltimos aos.
En los cuadros 1.5 y 1.6 se muestran las demandas mximas brutas del SIN de 1998 a 2018.
tmca
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Demanda mxima (MW) 23,992 25,094 27,377 27,571 28,187 29,408 29,301 31,268 31,547 32,577
incremento % 5.55 4.59 9.10 0.71 2.23 4.33 -0.36 6.71 0.89 3.26 3.7
Cuadro 1.5
1-15
Demanda mxima bruta del SIN
Escenario de Base 20082018
tmca
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Demanda mxima (MW) 33,680 34,839 35,939 37,194 38,492 39,876 41,340 42,992 44,645 46,284 47,861
incremento % 3.39 3.44 3.16 3.49 3.49 3.60 3.67 4.00 3.84 3.67 3.41 3.6
Cuadro 1.6
La demanda vaticinada en 2003 para 2010 era de 43,477 MW, mientras que en el pronstico
realizado en 2008 para ese mismo ao alcanz 35,939 MW. Ahora se espera que aquellos
niveles de demanda se logren entre 2015 y 2016.
La figura 1.11 indica las tmca de 1998 a 2018 para la demanda mxima de cada rea.
5.2 3.4
7
3.4 3.5
1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 4 Noroeste
4.9 3.8 5 Norte
6.1 6.3 6 Noreste
7 Baja California
5 4.3 3.9 8 Baja California Sur
8 9 Peninsular
3.6 4.0
Sistema Interconectado 5.6 5.5
Nacional 3
1
Evolucin histrica Crecimiento 9
(1998 2007) 3.7 3.6 (2008 2018) 2.5 3.7
2.9 1.9
Figura 1.11
1-16
Los cuadros 1.7 y 1.8 presentan las cifras histricas para 19982007, as como los pronsticos
para la demanda mxima bruta de cada rea del SEN en 20082018.
tmca
rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Central 6,884 7,181 7,439 7,700 7,737 7,874 8,047 8,287 8,419 8,606 2.9
1/
Oriental 4,797 4,954 5,058 5,291 5,373 5,434 5,425 5,684 5,882 5,786 2.5
Occidental 5,472 5,702 6,062 6,157 6,345 6,632 6,523 7,047 7,106 7,437 3.6
Noroeste 2,195 2,217 2,365 2,496 2,457 2,491 2,606 2,872 2,916 3,059 3.4
Norte 2,163 2,231 2,421 2,516 2,660 2,720 2,853 2,997 3,113 3,130 4.9
1/
Noreste 4,662 4,759 5,245 5,558 5,676 5,688 6,148 6,068 6,319 6,586 4.3
1/
Baja California 1,393 1,491 1,695 1,698 1,699 1,823 1,856 1,909 2,095 2,208 5.2
Baja California Sur 181 186 204 224 215 214 234 264 284 307 6.1
1/
Peninsular 805 839 908 971 985 1,043 1,087 1,174 1,268 1,275 5.6
2/
Pequeos Sistemas 19 20 21 22 22 22 24 24 25 28 4.0
1/ Excluye exportacin
2/ Sistemas aislados que abastecen a pequeas zonas o poblaciones alejadas de la red nacional
Cuadro 1.7
tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 8,700 8,837 8,974 9,090 9,210 9,344 9,564 9,806 10,076 10,364 10,623 1.9
1/
Oriental 6,181 6,357 6,548 6,750 6,971 7,203 7,461 7,731 8,026 8,317 8,598 3.7
Occidental 8,069 8,180 8,351 8,621 8,923 9,292 9,694 10,152 10,568 11,008 11,462 4.0
Noroeste 3,156 3,289 3,404 3,543 3,694 3,913 4,009 4,150 4,275 4,380 4,483 3.5
Norte 3,328 3,474 3,620 3,738 3,892 3,995 4,122 4,280 4,418 4,556 4,694 3.8
1/
Noreste 6,780 6,910 7,062 7,363 7,749 8,090 8,465 8,876 9,313 9,718 10,083 3.9
1/
Baja California 2,208 2,345 2,466 2,557 2,646 2,733 2,828 2,918 3,007 3,106 3,198 3.4
Baja California Sur 344 368 389 411 436 462 486 516 546 575 604 6.3
1/
Peninsular 1,375 1,464 1,543 1,628 1,720 1,813 1,907 2,002 2,102 2,203 2,300 5.5
1/ Excluye exportacin
Cuadro 1.8
En los cuadros 1.9 y 1.10 se presenta el consumo bruto del SIN de 1998 a 2018.
1-17
Consumo bruto del SIN
19982007
tmca
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Consumo bruto1/ (GWh) 164,827 173,146 184,194 187,661 192,307 197,242 203,398 212,921 220,073 227,559
incremento % 6.39 5.05 6.38 1.88 2.48 2.57 3.12 4.68 3.36 3.40 3.9
Cuadro 1.9
tmca
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Consumo bruto1/ (GWh) 233,202 238,635 245,166 252,796 261,646 270,906 280,736 291,827 302,908 313,953 324,572
incremento % 2.48 2.33 2.74 3.11 3.50 3.54 3.63 3.95 3.80 3.65 3.38 3.3
Cuadro 1.10
Los cuadros 1.11 y 1.12 muestran la informacin correspondiente para cada rea del SEN de
1998 a 2018.
tmca
rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Central 38,599 40,439 42,792 44,218 45,032 46,004 47,255 49,129 50,523 51,953 3.5
2/
Oriental 29,168 30,170 31,825 32,037 33,295 34,082 34,634 36,208 37,452 38,322 3.4
Occidental 36,619 38,853 41,454 41,178 42,283 43,789 45,177 47,734 49,239 51,603 4.2
Noroeste 12,397 12,826 13,366 13,794 13,442 13,984 14,609 15,506 15,966 16,616 3.1
Norte 13,318 13,990 15,093 15,818 16,282 16,613 17,192 18,245 18,743 19,408 4.6
2/
Noreste 29,868 31,669 33,938 34,455 35,586 35,968 37,279 38,630 40,205 41,068 4.1
2/
Baja California 7,332 8,091 9,111 9,413 9,307 9,842 10,252 10,466 11,088 11,272 4.7
Baja California Sur 1,027 1,091 1,159 1,189 1,189 1,238 1,333 1,453 1,605 1,722 5.6
2/
Peninsular 4,827 5,099 5,599 6,003 6,207 6,614 7,016 7,215 7,718 8,349 6.5
Subtotal 173,155 182,228 194,337 198,105 202,623 208,134 214,747 224,586 232,539 240,313 4.0
Pequeos Sistemas 83 89 97 101 100 103 108 111 119 132 4.7
Total 173,238 182,317 194,434 198,206 202,723 208,237 214,855 224,697 232,658 240,445 4.0
incremento % 6.22 5.24 6.65 1.94 2.28 2.72 3.18 4.58 3.54 3.35
Cuadro 1.11
1-18
Consumo bruto1/ (GWh) del SEN
Escenario Base 20082018
tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 52,397 52,762 53,064 53,591 54,292 55,077 56,352 57,759 59,332 61,008 62,517 1.7
2/
Oriental 39,529 40,319 41,780 43,444 44,863 46,358 48,019 49,755 51,654 53,527 55,335 3.4
Occidental 52,935 54,431 56,565 58,757 60,812 63,329 66,069 69,192 72,026 75,019 78,116 3.8
Noroeste 16,966 17,581 18,275 19,326 20,148 21,343 21,864 22,632 23,316 23,889 24,449 3.6
Norte 19,967 20,649 21,590 22,496 23,424 24,043 24,809 25,760 26,587 27,418 28,248 3.5
2/
Noreste 42,333 43,338 43,914 44,634 46,979 49,043 51,315 53,822 56,456 58,920 61,121 3.7
2/
Baja California 11,811 12,422 13,135 13,632 14,108 14,570 15,079 15,555 16,031 16,558 17,050 3.8
Baja California Sur 1,865 2,029 2,162 2,284 2,420 2,566 2,700 2,865 3,033 3,192 3,355 6.3
2/
Peninsular 8,839 9,319 9,744 10,318 10,900 11,488 12,086 12,688 13,320 13,959 14,576 5.2
Subtotal 246,642 252,850 260,229 268,482 277,946 287,817 298,293 310,028 321,755 333,490 344,767 3.3
Pequeos Sistemas 143 153 171 186 195 202 209 215 223 231 239 5.5
Total 246,785 253,003 260,400 268,668 278,141 288,019 298,502 310,243 321,978 333,721 345,006 3.3
incremento % 2.64 2.52 2.92 3.18 3.53 3.55 3.64 3.93 3.78 3.65 3.38
La figura 1.12 seala el incremento de las ventas por rea para la serie histrica
19982007 y la estimacin para los dos escenarios en 20082018.
7 4.2
3.5 2.7
1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 5.1 4 Noroeste
3.8 3.7 5 Norte
7.4
6 Noreste
5.8 6.2
6.8 7 Baja California
5 3.3 4.1 8 Baja California Sur
8 9 Peninsular
4.9
Total Nacional 3.8 3.8
6.8
Crecimiento
6.6 5.3
(2008 2018) 3
5.1 Mayor Crecimiento 1
5.7 9
Evolucin histrica 4.8
(1998 2007) 3.3 3.2 Base 3.3
3.2 3.5
1.7 1.6
Figura 1.12
1-19
La tasa para las ventas de energa del servicio pblico durante 2007 fue de 2.9% respecto a
2006, debido a que no se alcanzaron las expectativas de crecimiento en los sectores
residencial, comercial, bombeo agrcola y gran industria. La tasa media en 20082018 se
estima en 3.4%, menor a la pronosticada para 20072017 (5.1%) y similar a la histrica de
3.3 por ciento.
Para 2007 en la Oriental se estim un incremento de 5.5% pero el valor real fue de
3.5%, principalmente por el menor consumo en los rubros residencial, comercial,
bombeo agrcola y gran industria.
En la Occidental se previ una tasa de 6.4%, sin embargo el valor real fue de 4.3%
respecto a 2006. La diferencia estriba en un menor consumo en los sectores residencial,
comercial, gran industria y bombeo agrcola.
En la Noroeste, la tasa estimada para 2007 fue de 7.1%, sin embargo la real lleg a
4.1%, lo que deriv en una diferencia en ventas de 392 GWh. La causa principal residi
en el sector de la gran industria que no consumi lo esperado. Un caso importante es la
minera Mexicana Cananea, en la zona Nogales, que entr en huelga en julio de 2007, lo
cual represent una cada de 46% en sus ventas.
1-20
En la Noreste se estim una tasa de 6.8% para 2007 y la registrada fue de 1.0% pues
no se alcanzaron las metas establecidas de crecimiento en todos los rubros tarifarios,
principalmente en la gran industria y el residencial, a pesar de que se tienen previstos
desarrollos del tipo industrial, comercial y residencial, el Derramadero en Saltillo,
Cinega de Flores en Monterrey y los parques industriales (maquiladoras) de las zonas
fronterizas Reynosa y Matamoros, entre otros.
El periodo de altas temperaturas fue muy corto en la zona Mexicali, lo que deriv en una
menor utilizacin de los aparatos de aire acondicionado. Adicionalmente no se
cumplieron las expectativas del gobierno estatal respecto a la llegada de nuevas
empresas en media tensin, principalmente en la zona ya mencionada.
La tasa media para 20082018 se estima en 6.2%, por arriba de la histrica 5.8% y
por debajo de la prevista en 20072017 de 7.4%, soportada principalmente por los
crecimientos esperados en los desarrollos tursticos de Los Cabos y La Paz.
El incremento estimado para 20082018 en cada una de las reas no es uniforme. Las
regiones Baja California Sur, Peninsular y Noreste tendrn un mayor incremento, en el marco
del bajo crecimiento econmico derivado de la crisis financiera a nivel mundial.
1-21
Complementario al anlisis previo se recomienda revisar simultneamente el aumento medio
anual para el autoabastecimiento remoto. Ver cuadro 1.19. La incorporacin de tales proyectos
provoca una reduccin en las ventas de energa del servicio pblico.
tmca
rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Central 29026.3 30,208 32,091 32,295 31,995 31,627 31,795 32,491 32,652 32,979
incremento % 3.77 4.07 6.23 0.64 -0.93 -1.15 0.53 2.19 0.50 1.00 1.7
Oriental 22337 22,983 24,439 24,742 25,576 25,628 25,976 27,304 28,163 29,161
incremento % 5.37 2.89 6.34 1.24 3.37 0.20 1.36 5.11 3.15 3.54 3.2
Occidental 29724 31,724 34,049 33,758 34,858 35,454 36,205 37,585 38,884 40,538
incremento % 6.21 6.73 7.33 -0.85 3.26 1.71 2.12 3.81 3.46 4.25 3.8
Noroeste 10020 10,541 11,015 11,259 11,229 11,699 12,312 12,974 13,356 13,907
incremento % 1.50 5.20 4.50 2.21 -0.26 4.19 5.24 5.38 2.94 4.13 3.5
Norte 11113 11,701 12,651 13,197 13,576 13,882 13,413 14,112 14,427 14,833
incremento % 8.27 5.29 8.12 4.31 2.87 2.25 -3.38 5.21 2.23 2.81 3.8
Noreste 23746 25,629 27,565 27,773 28,633 27,006 27,975 29,085 30,464 30,753
incremento % 6.92 7.93 7.55 0.75 3.10 -5.68 3.59 3.97 4.74 0.95 3.3
Baja California 6347 7,020 7,939 8,195 8,115 8,519 8,868 8,981 9,622 9,755
incremento % 2.64 10.60 13.09 3.22 -0.97 4.98 4.10 1.27 7.14 1.38 4.7
Baja California Sur 863 944 995 1,026 1,007 1,052 1,131 1,239 1,365 1,481
incremento % 2.13 9.39 5.40 3.15 -1.89 4.47 7.51 9.55 10.17 8.50 5.8
Peninsular 3961 4,169 4,525 4,869 5,125 5,431 5,741 5,893 6,341 6,952
incremento % 8.46 5.25 8.54 7.60 5.26 5.97 5.71 2.65 7.60 9.64 6.6
Subtotal 137137 144,919 155,269 157,113 160,114 160,298 163,416 169,664 175,274 180,359
incremento % 5.34 5.67 7.14 1.19 1.91 0.11 1.95 3.82 3.31 2.90 3.3
Total nacional 137,209 144,996 155,349 157,204 160,203 160,384 163,509 169,757 175,371 180,469
incremento % 5.34 5.68 7.14 1.19 1.91 0.11 1.95 3.82 3.31 2.91 3.3
Cuadro 1.13
1-22
Ventas del servicio pblico (GWh), SEN
Escenario Base 20082018
tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 33,272 33,284 33,411 33,602 34,095 34,586 35,296 36,115 37,067 38,078 39,073
incremento % 0.89 0.04 0.38 0.57 1.47 1.44 2.05 2.32 2.64 2.73 2.61 1.6
Oriental 30,140 30,470 31,628 32,536 33,724 34,971 36,362 37,809 39,351 40,870 42,375
incremento % 3.36 1.09 3.80 2.87 3.65 3.70 3.98 3.98 4.08 3.86 3.68 3.5
Occidental 41,672 42,568 44,036 45,781 47,530 48,663 50,922 53,263 55,676 58,190 60,869
incremento % 2.80 2.15 3.45 3.96 3.82 2.38 4.64 4.60 4.53 4.52 4.60 3.8
Noroeste 14,205 14,632 15,231 16,148 16,851 16,303 16,778 17,242 17,740 18,240 18,731
incremento % 2.14 3.01 4.09 6.02 4.35 -3.25 2.91 2.77 2.89 2.82 2.69 2.7
Norte 15,312 15,733 16,484 17,263 17,959 18,503 19,239 19,960 20,675 21,393 22,107
incremento % 3.23 2.75 4.77 4.73 4.03 3.03 3.98 3.75 3.58 3.47 3.34 3.7
Noreste 31,857 32,566 33,102 33,431 35,507 37,339 39,366 41,487 43,552 45,654 47,603
incremento % 3.59 2.23 1.65 0.99 6.21 5.16 5.43 5.39 4.98 4.83 4.27 4.1
Baja California 10,241 10,737 11,347 11,782 12,210 12,625 13,035 13,447 13,875 14,307 14,737
incremento % 4.98 4.84 5.68 3.83 3.63 3.40 3.25 3.16 3.18 3.11 3.01 3.8
Baja California Sur 1,595 1,744 1,854 1,960 2,072 2,190 2,307 2,437 2,574 2,725 2,883
incremento % 7.70 9.34 6.31 5.72 5.71 5.69 5.34 5.64 5.62 5.87 5.80 6.2
Peninsular 7,403 7,794 8,165 8,667 9,164 9,666 10,178 10,692 11,233 11,779 12,308
incremento % 6.49 5.28 4.76 6.15 5.73 5.48 5.30 5.05 5.06 4.86 4.49 5.3
Subtotal 185,697 189,528 195,258 201,170 209,112 214,846 223,483 232,452 241,743 251,236 260,686
incremento % 2.96 2.06 3.02 3.03 3.95 2.74 4.02 4.01 4.00 3.93 3.76 3.4
Pequeos Sistemas 120 127 142 155 160 169 175 181 188 195 203
incremento % 9.09 5.83 11.81 9.15 3.23 5.62 3.55 3.43 3.87 3.72 4.10 5.7
1/
Total nacional 185,817 189,655 195,400 201,325 209,272 215,015 223,658 232,633 241,931 251,431 260,889
incremento % 2.96 2.07 3.03 3.03 3.95 2.74 4.02 4.01 4.00 3.93 3.76 3.4
2/
Total nacional 185,817 189,655 195,400 195,832 203,779 209,522 218,165 227,140 236,438 245,938 255,396
incremento % 2.96 2.07 3.03 0.22 4.06 2.82 4.13 4.11 4.09 4.02 3.85 3.2
1/ Incluye la temporada abierta (autoabastecimiento remoto) en el rubro de ventas, ya que regionalmente an no se conoce la ubicacin de los socios
2/ Excluye la temporada abierta como ventas
Cuadro 1.14
tmca
Autoabastecimiento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Remoto 116 116 128 122 476 1,092 1,299 1,401 1,548 1,657 68.5
Local 2,708 3,201 3,067 3,705 3,541 3,643 2,843 2,922 3,452 3,954 4.2
Total 2,824 3,317 3,195 3,827 4,017 4,735 4,141 4,323 5,000 5,611 7.8
Cuadro 1.15
1-23
1/
Demanda mxima autoabastecida (MW)
20082018
tmca
Autoabastecimiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Remoto 1,945 2,094 2,094 2,196 2,196 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 4.3
Local 4,143 4,143 4,248 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 0.7
Subtotal 6,088 6,237 6,342 6,488 6,488 6,920 6,920 6,920 6,920 6,920 6,920 1.9
Proyectos de Temporada Abierta 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
Total 6,088 6,237 6,342 7,981 7,981 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 3.8
1/ Los permisionarios de temporada abierta an no han definido las cargas que abastecern de manera remota, por lo que solo se presenta el valor total de
demanda de dichos proyectos
Cuadro 1.16
Para determinar la regionalizacin del autoabastecimiento local y remoto es necesario que sus
proyectos definan la ubicacin de las cargas de la sociedad.
La figura 1.13 indica las tmca por rea del SEN para la demanda mxima del servicio pblico,
as como su comportamiento al incluir el autoabastecimiento remoto.
1-24
Crecimiento medio anual de la demanda mxima (%)
sin y con autoabastecimiento remoto
20082018
3.4 3.4
2.9 3.5
1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 Noroeste
5 Norte
4 3.8 3.8 6 Noreste
6.3 6.3 4.3 3.9
7 Baja California
8 Baja California Sur
9 Peninsular
8
5
6
Figura 1.13
tmca
Autoabastecimiento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1998-2007)
%
Remoto 660 794 755 859 1,827 5,174 7,545 8,192 8,937 9,846 68.3
Local 8,468 10,070 10,272 11,207 10,536 11,434 12,918 13,390 13,127 13,323 4.3
Total 9,128 10,864 11,027 12,066 12,363 16,608 20,463 21,582 22,064 23,169 10.2
Cuadro 1.17
1-25
1/
Consumo autoabastecido (GWh)
20082018
tmca
Autoabastecimiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Remoto 9,946 11,421 11,606 12,645 12,645 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 4.1
Local 13,930 14,157 14,361 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 1.0
Subtotal 23,876 25,578 25,967 27,473 27,473 30,116 30,116 30,116 30,116 30,116 30,116 2.4
Proyectos de Temporada Abierta 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493
Total 23,876 25,578 25,967 32,966 32,966 35,609 35,609 35,609 35,609 35,609 35,609 4.0
1/ Los permisionarios de temporada abierta an no han definido las cargas que abastecern de manera remota, por lo que solo se presenta el valor total del
consumo de dichos proyectos
Cuadro 1.18
En el cuadro 1.18 se observa que el consumo remoto presenta los mayores crecimientos,
debido a que los proyectos nuevos atendern en mayor grado a cargas distantes del centro de
generacin. Para este periodo se considera el autoabastecimiento asociado a 17 proyectos.
El cuadro 1.19 muestra la comparacin de las tasas de crecimiento promedio anual del
consumo de autoabastecimiento remoto entre 20072017 y 20082018 por rea y SEN.
1-26
Crecimiento promedio anual del consumo autoabastecido remotamente
2007-2017 2008-2018
rea
tmca (%) tmca (%)
Central 6.1 3.6
Oriental 5.3 5.2
Occidental 6.0 4.7
Noroeste 62.6 56.0
Norte 1.5 2.3
Noreste 1.9 1.1
Baja California 0.0 0.0
Baja California Sur 0.0 0.0
Peninsular 15.9 8.3
SEN 4.9 4.1
Cuadro 1.19
En 2007 la exportacin fue de 1,451 GWh, de los cuales 1,224 GWh se enviaron a los sistemas
elctricos de EUA, 225 GWh a Belice y 2 GWh a Guatemala.
En el mismo ao la importacin fue de 277 GWh, de los cuales 266 GWh correspondieron al
rea Baja California, 6 GWh a la Noroeste, 2 GWh a la Norte y 3 GWh a la Noreste.
Con la diferencia entre las cifras totales de exportacin e importacin en 2007, se obtiene un
balance neto de exportacin de 1,174 GWh.
Para 2008 se prevn importar 322 GWh, de los cuales 311 GWh correspondern al rea Baja
California, 6 GWh a la Noroeste, 2 GWh a la Norte y 3 GWh a la Noreste.
La exportacin total se estima en 1,451 GWh, igual a la del ao anterior, de la cual 1,211 GWh
corresponden al rea Baja California, 225 GWh a la Peninsular, 13 GWh a la Noreste y 2 GWh a
la Oriental.
1-27
Exportacin e importacin de energa elctrica 19982007
(GWh)
rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportacin
Oriental 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Noreste 0 0 2 1 0 0 0 0 16 13
B. California 45 31 66 112 164 765 770 1,037 1,072 1,211
Peninsular 31 100 127 158 180 188 236 253 209 225
Total 76 131 195 271 344 953 1,006 1,291 1,299 1,451
Importacin
Noroeste 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6
Norte 1,022 7 129 235 189 21 2 6 2 2
Noreste 2 2 9 6 26 0 0 0 1 3
B. California 480 646 927 82 311 45 39 75 514 266
Cuadro 1.20
1-28
2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE GENERACIN Y
TRANSMISIN
Al paso del tiempo, las redes regionales se interconectaron utilizando mayores tensiones de
transmisin (400 kV y 230 kV), la frecuencia se unific a 60 Hz, se desarrollaron grandes
proyectos hidroelctricos y termoelctricos, y se logr la diversificacin del parque de
generacin mediante el uso de energa geotrmica, nuclear, de carbn y de manera incipiente
la elica. En el campo de administracin de la demanda, se estableci el horario de verano y el
uso de tarifas con diferenciacin horaria.
Al 31 de diciembre de 2007, el SEN contaba con una capacidad efectiva de 51,029 MW para el
servicio pblico y un total de 786,151 km de lneas de transmisin y distribucin.
Para estudios de planificacin, el SEN se divide en regiones, como se muestra en la figura 2.1.
4
4
88
5
6
3
1.- Central
2.- Oriental 9
1
3.- Occidental
4.- Noroeste
5.- Norte
2
6.- Noreste
7.- Baja California
8.- Baja California Sur
9.- Peninsular
Figura 2.1
2-1
La operacin de estas nueve regiones est bajo la responsabilidad de ocho centros de control
ubicados en las ciudades de Mxico, Puebla, Guadalajara, Hermosillo, Gmez Palacio,
Monterrey y Mrida; las dos regiones de Baja California se administran desde Mexicali. Todas
ellas se hallan coordinadas por el Centro Nacional en el Distrito Federal.
Las siete reas del macizo continental estn interconectadas y forman el SIN. Su objetivo
consiste en compartir los recursos y reservas de capacidad ante la diversidad de las demandas.
Esto hace posible el intercambio de energa para lograr un funcionamiento ms econmico y
confiable en su conjunto. Las dos regiones de la pennsula de Baja California permanecen como
sistemas aislados.
El sistema de Baja California (norte) opera ligado con la red elctrica de la regin occidental de
EUA el Western Electricity Coordinating Council (WECC) por medio de dos enlaces de
transmisin a 230 kV. Esto permite a CFE realizar exportaciones e importaciones econmicas
de capacidad y energa, y recibir apoyo en situaciones de emergencia.
A diciembre de 2007 la requerida para atender el servicio pblico de energa elctrica fue de
51,029 MW, lo que represent un incremento de 4.6% respecto a 2006 (48,769 MW). Esta
nueva capacidad result de adicionar 2,483.7 MW, modificar la instalada en -3.7 MW y retirar
220.1 MW:
Adiciones:
Ciclos combinados (CC).- CFE: Ro Bravo1 (211.123 MW); PIE2: Tamazunchale
(1,135 MW)
Turbogs (TG).- LyFC : 8 unidades de generacin distribuida (256 MW)
Combustin interna (CI): Baja California Sur II Coromuel (41.9 MW), Santa
Rosala (4.8 MW), Holbox (1.6 MW)
Hidroelctricas (HID): El Cajn (750 MW)
Eoloelctricas (EOL): La Venta II (83.3 MW)
Modificaciones:
Holbox, CI (-1 MW)
La Villita, HID (20 MW)
Lerma Tepuxtepec (LyFC), HID (7 MW)
Bajo El Sauz (PIE), CC (-65 MW)
Tula TC3/ (45.6 MW)
El Sauz, CC (2 MW)
Santa Rosala, CI (-2.4 MW)
Guerrero Negro, CI (-4 MW)
Baja California Sur I, CI (-5.9 MW)
Retiros:
Ro Bravo, TC3/ (75 MW)
Ro Bravo, TG (145.123 MW)
1
Previamente estas unidades se dieron de baja como TC y TG con el fin de integrarse como CC
2
Productor Independiente de Energa
3/
Termoelctrica convencional
2-2
En el cuadro 2.1 se clasifica la capacidad por tecnologa en las diferentes regiones y en la
figura 2.2 se seala en porcentaje su participacin para 2006 y 2007.
Hidrocarburos
Hidro- Eolo- Carbo- Geotermo- Nucleo-
rea elctrica elctrica Termoelctrica Ciclo combinado Combustin elctrica elctrica elctrica Total2/
Turbogs
convencional CFE PIE
3/ interna
Aislados4/ 1 28 30 10 68
5/
Total 11,343 85 12,865 5,416 11,457 2,620 217 4,700 960 1,365 51,029
1/ Al 31 de diciembre de 2007
2/ No incluye autoabastecimiento ni cogeneracin
3/ Productores Independientes de Energa
4/ En diferentes regiones
5/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente a la suma
Cuadro 2.1
2006 2007
48,769 MW 51,029 MW
Figura 2.2
2-3
2.2.2 Principales centrales generadoras
En la figura 2.3 se localizan las centrales que destacan por su tamao, tecnologa o importancia
regional. Sus nombres y la informacin sobre capacidad y generacin en 2007 se presentan en
el cuadro 2.2.
57
56
58
41
38
32
30
36, 37 43, 45 48 47
39
33 53
44
51
31 52
49
40 42
60 59 50
35
61 54
34 46
Hidroelctrica 64
55 18
25 63
Termoelctrica convencional 19
28
20 66 62
Carboelctrica 21 22
5 16
24 27
Nucleoelctrica
29
Dual 23 3 6 4 17
7
65
Ciclo combinado 1 14 11
Turbogs 2 12
13
26 10
Combustin interna 15 9
Geotermoelctrica
8
Eoloelctrica
Figura 2.3
2-4
Principales centrales: capacidad efectiva 1/, generacin bruta y factor de planta en 2007
Servicio pblico
1/ Al 31 de diciembre
2/ Productor Independiente de Energa
3/ HID:Hidroelctrica, TC:Termoelctrica convencional, CC:Ciclo combinado, TG:Turbogs, CAR:Carboelctrica,
NUC:Nucleoelctrica, GEO:Geotermoelctrica, EOL: Elica, CI:Combustin interna
4/ COM:Combustleo, GAS:Gas, K:Carbn, UO2:xido de Uranio, DIE:Disel
5/ Fuente: SENER
6/ Calculado con la capacidad media anual equivalente
Cuadro 2.2
2-5
2.2.2.1 Centrales hidroelctricas
En la cuenca del ro Grijalva se localiza el mayor desarrollo hidroelctrico del pas, con
4,800 MW. Est integrado por las centrales Angostura (Belisario Domnguez), Chicoasn
(Manuel Moreno Torres), Malpaso y Peitas (ngel Albino Corzo). Representa 42.3% de la
capacidad hidroelctrica total en operacin a diciembre de 2007.
Otro desarrollo importante es el de la cuenca del ro Balsas, localizado al occidente del pas.
Est formado por: Caracol (Carlos Ramrez Ulloa), Infiernillo y La Villita (Jos Mara Morelos)
con un total de 1,900 MW, que corresponden a 16.7% de la capacidad hidroelctrica.
En 2007 entr en operacin la central El Cajn, con 750 MW, que junto con Aguamilpa se
localiza en Nayarit, en la cuenca del ro Santiago; ambas participan con 1,710 MW, lo que
equivale a 15.1% de la instalada en esta tecnologa.
Huites (Luis Donaldo Colosio) en el noroeste, con dos unidades de 211 MW cada una, as como
Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama) en el centro del pas, tambin con dos unidades de
146 MW cada una, representan 6.3% de la capacidad hidroelctrica total.
La energa termoelctrica generada con estos combustibles proviene de plantas con diferentes
tecnologas y capacidades.
El disel se utiliza en unidades que operan durante las horas de demanda mxima, para
abastecer zonas aisladas y por restricciones en la disponibilidad de gas en algunas centrales de
ciclo combinado.
A fin de hacer competitivo el equipo existente respecto a las nuevas tecnologas y para
aumentar la capacidad y eficiencia del parque generador, en 2004 entr en operacin la
primera repotenciacin de unidades termoelctricas convencionales para formar ciclos
combinados, como la de Valle de Mxico, unidad 4 (TC) de 300 MW, a la cual se acoplaron las
nuevas unidades turbogs 5, 6 y 7 de 83.1 MW cada una.
De igual manera, en 2005 se puso en operacin por primera vez la conversin de centrales
turbogs a ciclos combinados, con la unidad 1 (TG) de Hermosillo, de 131.9 MW y la nueva
unidad 2 (TV1/) de 93.2 MW. Entonces, la capacidad de este ciclo combinado es de
1x131.9 + 1x93.2, para un total de 225.1 MW.
1
/ Turbina de vapor
2-6
En 2006 entr en operacin comercial en la central Chihuahua El Encino la conversin de la
ya existente unidad 4 (TG) de 130.8 MW, a la que se integr la nueva unidad 5 (TV) de
65.3 MW, formndose el paquete 2 (1x130.8 + 1x65.3) de ciclo combinado, con una capacidad
total de 196.1 MW.
LyFC program la construccin de 14 unidades Turbogs con 32 MW cada una, las cuales
operan con altas eficiencias trmicas (cercanas a 37 %). Hasta diciembre de 2007 han entrado
en operacin nueve de estas unidades con 288 MW.
Petacalco (Presidente Plutarco Elas Calles), con capacidad de 2,100 MW, tiene la posibilidad de
quemar carbn y/o combustleo. Actualmente emplea carbn importado casi en su totalidad y
se ubica en el estado de Guerrero, en la vecindad de Lzaro Crdenas, Michoacn. Carbn II,
con 1,400 MW, utiliza combustible nacional e importado y Ro Escondido (Jos Lpez Portillo)
con 1,200 MW, consume slo nacional; ambas se localizan en Coahuila.
Laguna Verde consta de dos unidades de 682.4 MW cada una y est ubicada en el estado de
Veracruz. Su costo variable de operacin es el ms bajo de todas las termoelctricas en el
sistema elctrico mexicano. Su participacin represent 4.5% de la energa total producida en
2007, al operar con factor de planta de 87.2 por ciento.
2-7
2.2.3 Productores independientes de energa (PIE)
Con la entrada de Tamazunchale en 2007, la capacidad total equivale a 35.2% del total a base
de hidrocarburos (32,575 MW) y a 22.5% respecto a la capacidad instalada para servicio
pblico (51,029 MW).
Capacidad Capacidad
Central FEO1/ Unidades Composicin2/ neta Central FEO1/ Unidades Composicin2/ neta
(MW)3/ (MW)3/
1. Mrida III Jun-2000 3 2 TG y 1 TV 484.0 12. Chihuahua III Sep-2003 3 2 TG y 1 TV 259.0
2. Hermosillo Oct-2001 2 1 TG y 1 TV 250.0 13. Naco Nogales Oct-2003 2 1TG y 1 TV 258.0
3. Saltillo Nov-2001 2 1 TG y 1 TV 247.5 14. Altamira III y IV Dic-2003 6 4 TG y 2 TV 1,036.0
4. Tuxpan II Dic-2001 3 2 TG y 1 TV 495.0 15. Ro Bravo III Abr-2004 3 2 TG y 1 TV 495.0
5. Ro Bravo II Ene-2002 3 2 TG y 1 TV 495.0 16. La Laguna II Mar-2005 3 2 TG y 1 TV 498.0
6. Bajo (El Sauz) Mar-2002 4 3 TG y 1 TV 495.0 17. Ro Bravo IV Abr-2005 3 2 TG y 1 TV 500.0
7. Monterrey III Mar-2002 2 1 TG y 1 TV 449.0 18. Valladolid III Jun-2006 3 2 TG y 1 TV 525.0
8. Altamira II May-2002 3 2 TG y 1 TV 495.0 19. Tuxpan V Sep-2006 3 2 TG y 1 TV 495.0
9. Tuxpan III y IV May-2003 6 4 TG y 2 TV 983.0 20. Altamira V Oct-2006 6 4 TG y 2 TV 1,121.0
10. Campeche May-2003 2 1TG y 1 TV 252.4 21. Tamazunchale Jun-2007 6 4 TG y 2 TV 1,135.0
11. Mexicali Jul-2003 4 3 TG y 1 TV 489.0
Total 11,456.9
Cuadro 2.3
2-8
2.2.4 Autoabastecimiento y cogeneracin
Cuadro 2.4
Cuadro 2.5
2-9
2.3 Generacin bruta
La figura 2.4 muestra la energa generada por tipo de tecnologa en los dos ltimos aos,
observndose en 2007 un crecimiento de 3.3 por ciento.
2006 2007
225.08 TWh 232.55 TWh
Hidroelctrica
30.31 Hidroelctrica
27.04
Figura 2.4
Destaca en 2007 un aumento de la generacin en los CC nuevos (gas) y una reduccin en las
centrales trmicas convencionales (combustleo) e hidroelctricas.
2-10
2.4 Capacidad de transmisin en el Sistema Elctrico Nacional
La red de transmisin se ha desarrollado tomando en cuenta la magnitud y dispersin
geogrfica de la demanda, as como la localizacin de las centrales generadoras. En algunas
reas del pas, los centros de generacin y consumo de electricidad se encuentran alejados
entre s, por lo que la interconexin se ha realizado de manera gradual, en tanto los proyectos
se van justificando tcnica y econmicamente.
El SEN est constituido por redes elctricas en diferentes niveles de tensin (ver figura 2.5):
b) Las redes de subtransmisin de CFE en alta tensin (entre 161 kV y 69 kV) tienen
una cobertura regional. Suministran energa a las de distribucin en media tensin y a
cargas conectadas en esos voltajes
d) Las redes de distribucin en baja tensin de CFE (240 V 220 V) alimentan las
cargas de los usuarios de bajo consumo
e) La red de LyFC suma un total de 73,361 km, de los cuales 39,900 km transmiten en
tensiones de 400 kV a 6.6 kV. En este total se incluyen las lneas subterrneas. Adems
en baja tensin (240 volts 220 volts) se contabiliza una longitud de 33,461 km
km
400,000
376,991
350,000
300,000
250,000 239,315
200,000
150,000
100,000
73,361
48,019 48,465
50,000
0
Troncal Subtransmisin Distribucin Distribucin LyFC
(Media (Baja Tensin)
Tensin)
Figura 2.5
2-11
En total, a diciembre de 2007 el SEN contaba con 786,151 km de lneas de transmisin y
distribucin. Del monto anterior, 6.3% correspondan a lneas de 400 kV y 230 kV (red
troncal), 6.4% desde 161 kV hasta 69 kV (subtransmisin), y el 87.3% restante a media y baja
tensin desde 60 kV hasta 220 V.
La capacidad de transmisin entre regiones del sistema depende de las condiciones operativas
del SEN.
En trminos generales, la potencia mxima que se puede transmitir por una lnea depende del
ms restrictivo de los siguientes lmites:
a) Calentamiento de conductores
c) Estabilidad del sistema ante la desconexin por falla de generadores y/o lneas de
transmisin
En el caso de la red nacional, los factores b) y c) son los que con mayor frecuencia restringen
la potencia mxima de transmisin.
En la figura 2.6 se indica el lmite mximo de transmisin de potencia entre las regiones en
2007. La conexin puede incluir una o ms lneas segn se muestra en los cuadros 2.6a y 2.6b.
2-12
Sistema Elctrico Nacional
Capacidad de transmisin entre regiones (MW)
2007
43
800
190
44 46
520 47
200
45
7
150
1 2 180 600
8
500
400
12
350
3 9 380
400 2400 13
4 250
48 16 1350 80 2007
500 11 1300
300 14
15
5 250 17 1340
75 49 1100
10
250 1150 19
130 50
750 1100
6 200 900 24
23 1100 18
Regiones 750 200 1200
1) Hermosillo 18) Valles 20 1000
950
2) Nacozari 19) Huasteca 21 1600 1450
700 41
3) Obregn 40
20) Tamazunchale 1/ 29 31
4) Los Mochis 21) Tepic 1950 22 550 1300 3500 150
25 250
5) Culiacn 22) Guadalajara 1350 600
700
6) Mazatln 1700 310 42
23) Aguascalientes 750
26 30 32 39
7) Jurez 24) San Luis Potos 27
480 1800 260
8) Moctezuma 25) Salamanca 450 1500 250
1600 33 36
9) Chihuahua 28 3110 1050 37
26) Manzanillo 1960
10) Durango 35) Temascal 250 270
27) Carapan 350
35 2150
11) Laguna 28) Lzaro Crdenas 36) Coatzacoalcos 34
12) Ro Escondido
38
29) Quertaro 37) Tabasco 42) Chetumal
13) Nuevo Laredo 30) Central 43) WECC(EUA)
38) Grijalva
14) Reynosa 31) Poza Rica 44) Tijuana
15) Matamoros 32) Veracruz 39) Campeche 48) Villa Constitucin
45) Ensenada
16) Monterrey 33) Puebla 40) Mrida 46) Mexicali 49) La Paz
17) Saltillo 34) Acapulco 41) Cancn 47) San Luis Ro C. 50) Los Cabos
Figura 2.6
2-13
Capacidad de enlaces entre regiones en 2007
Enlace Caractersticas
Tensin No. de Capacidad
Regin Subestacin Regin Subestacin
(kV) circuitos mxima (MW)
1/
Nacozari Nacozari Moctezuma Casas Grandes 400 2 180
Hermosillo Hermosillo III Nacozari Nacozari 230 1 150
Santa Ana Cananea 230 2
Hermosillo Hermosillo IV Obregn Guaymas II 230 1 400
Hermosillo V Guaymas II 230 2
1/
Obregn Pueblo Nuevo Los Mochis Louisiana 400 1 400
Pueblo Nuevo Mochis II 230 2
1/
Los Mochis Louisiana Culiacn La Higuera 400 1 500
1/
Guamchil II La Higuera 400 1
Guamchil II Culiacn III 230 2
1/
Culiacn La Higuera Mazatln PV Mazatln II 400 2 750
Culiacn Potencia El Habal 230 2
1/
Mazatln PV Mazatln II Durango Jernimo Ortiz 400 1 250
PV Mazatln II Durango II 230 1
Mazatln PV Mazatln II Tepic Tepic II 400 2 750
1/
Durango Jernimo Ortiz Laguna Torren Sur 400 1 250
Durango II Lerdo 230 1
Chihuahua Camargo II Laguna Gmez Palacio 230 2 250
1/
Moctezuma Moctezuma Chihuahua El Encino 400 1 500
Moctezuma Chihuahua Norte 230 2
Jurez Samalayuca Moctezuma Moctezuma 230 3 600
Durango Jernimo Ortiz Aguascalientes Fresnillo Potencia 230 1 200
Chihuahua Hrcules Potencia Ro Escondido Ro Escondido 400 1 350
Laguna Torren Sur Saltillo Ramos Arizpe Pot. 400 1 300
Andaluca Saltillo 230 1
R. Escondido R. Escondido Monterrey Frontera 400 1 2,400
Carbn II Lampazos 400 2
Carbn II Frontera 400 1
Nueva Rosita Monclova 230 1
Monterrey Villa de Garca Saltillo Ramos Arizpe Pot. 400 2 1,300
Villa de Garca Cementos Apasco 230 1
Villa de Garca Saltillo 230 1
Saltillo Ramos Arizpe Aguascalientes Primero de Mayo 400 2 1,150
1/
R. Escondido Carbn II Nuevo Laredo Arroyo del Coyote 400 1 380
Ro Escondido Arroyo del Coyote 230 1
Ro Escondido Cd. Industrial 230 1
Nuevo Laredo Falcn Reynosa Reynosa 138 2 80
Reynosa Aeropuerto Matamoros Anhuac 400 2 1,340
Ro Bravo Anhuac 230 1
Ro Bravo Matamoros 138 2
Monterrey Huinal Huasteca Laja 400 2 1,100
Reynosa Aeropuerto Monterrey V. de Garca 400 2 1,350
Aeropuerto Huinal 400 1
Aeropuerto Huinal 230 1
Valles Anhuac Potencia Huasteca Champayn 400 2 1,100
Anhuac Potencia Altamira 400 1
Valles Anhuac Potencia San Luis Potos El Potos 400 2 1,100
Huasteca Tamos Poza Rica Poza Rica II 400 1 1,000
Minera Autlan Pantepec 230 1
Guadalajara Tesistn Aguascalientes Ags. Potencia 400 1 950
Atequiza Ags. Potencia 400 1
Guadalajara Atequiza Salamanca Salamanca II 400 1 550
Aguascalientes Caada San Luis Potos El Potos 400 1 900
Ags. Potencia El Potos 400 1
Ags. Oriente S. Luis Potos 230 1
Ags. Potencia PV. SLP 230 1
Tepic Cerro Blanco Guadalajara Tesistn 400 3 1,950
Aguascalientes Potrerillos Salamanca Salamanca II 400 2 1,600
Silao II Irapuato II 230 1
Len II Irapuato II 230 2
Guadalajara Acatln Manzanillo PV Manzanillo 400 1 1,700
Atequiza PV Manzanillo 400 1
Mazamitla Tapeixtles 400 1
Cd. Guzmn Colima II 230 1
Guadalajara Mazamitla Carapan Carapan II 400 1 700
Ocotln Zamora Potencia 230 1
Guadalajara Mazamitla Lzaro Crdenas Pitirera 400 1 480
Lzaro Crdenas Lzaro Crdenas Carapan Carapan II 400 1 450
San Luis Potos Villa de Reyes Quertaro San Luis de la Paz 230 2 200
2-14
Capacidad de enlaces entre regiones en 2007
Enlace Caractersticas
Tensin No. de Capacidad
Regin Subestacin Regin Subestacin
(kV) circuitos mxima (MW)
Salamanca PV Salamanca Quertaro Santa Mara 400 2 1,300
PV Salamanca Celaya III 230 2
Salamanca Salamanca II Carapan Carapan II 400 1 750
Abasolo II Carapan II 230 1
Poza Rica Mazatepec Puebla Zocac 230 1 310
Jalacingo Zocac 230 1
Quertaro Quertaro Potencia Central PV Tula 400 2 1,350
H. Carranza PV Tula 230 1
La Manga Valle de Mxico 230 1
Dau Jilotepec 230 1
Central Tula Poza Rica Poza Rica II 400 1 3,500
Texcoco Tuxpan PV 400 3
Teotihuacn Tres Estrellas 400 2
Central Texcoco Puebla San Lorenzo Potencia 400 1 1,800
Texcoco San Martn Potencia 400 1
Topilejo Yautepec 400 3
Texcoco Zocac 230 2
Lzaro Crdenas Pitirera Central Donato Guerra 400 2 1,600
Lzaro Crdenas Donato Guerra 400 1
Lzaro Crdenas Lzaro Crdenas Acapulco Ixtapa Potencia 230 1 250
Poza Rica Poza Rica II Veracruz Laguna Verde 400 1 600
Puebla Zapata Acapulco Mezcala 230 2 270
Veracruz Laguna Verde Puebla Puebla II 400 1 1,500
Laguna Verde Tecali 400 1
Puebla Puebla II Temascal Ojo de Agua 400 1 3,110
Puebla II Temascal II 400 1
Tecali Temascal II 400 1
Tecali Cerro de Oro 400 2
Veracruz Veracruz II Temascal Amatln II 230 2 250
Veracruz II Temascal II 230 1
Jardn Temascal II 230 1
Temascal Temascal II Coatzacoalcos Minatitln II 400 1 1,050
Temascal II Chinameca Potencia 400 1
Temascal Juile Grijalva Manuel Moreno Torres 400 3 2,150
Coatzacoalcos Coatzacoalcos Grijalva Malpaso 400 1 1,960
Minatitln II Malpaso 400 2
1/
Tabasco Macuspana Grijalva Malpaso 400 1 350
Peitas Malpaso 230 2
1/
Tabasco Macuspana Campeche Escrcega Potencia 400 1 260
Santa Luca Escrcega 230 2
1/
Campeche Escrcega Potencia Mrida Ticul II 400 2 250
Escrcega Potencia Ticul II 230 1
Lerma Mrida II 115 1
Lerma Maxcanu 115 1
Lerma Ticul II 115 1
1/
Mrida Valladolid Cancn Nizuc 400 2 700
1/
Valladolid Playa del Carmen 400 1
Valladolid Nizuc 230 1
Valladolid Balam 230 1
Valladolid Nizuc 115 1
Tizimin Cancn 115 1
Valladolid Tulum 115 1
Mrida Ticul II Chetumal Xul-Ha 230 1 150
Ticul II Kambul 115 1
Tijuana-Mexicali Tijuana I WECC (EUA) Miguel 230 1 800
La Rosita Imperial Valley 230 1
Tijuana Presidente Jurez Ensenada Lomas 230 1 200
Presidente Jurez Ciprs 230 1
Presidente Jurez El Sauzal 115 1
Presidente Jurez Popotla 115 1
Tijuana La Herradura Mexicali Rumorosa 230 1 520
La Herradura La Rosita 230 1
Mexicali Cerro Prieto II S.Luis R. Colorado Chapultepec 230 1 190
2/
Cerro Prieto I Hidalgo 230 1
Mexicali II Ruiz Cortines 161 1
Villa-Constitucin Villa-Constitucin La Paz Bledales 115 1 75
Villa-Constitucin Olas Altas 115 1
La Paz Olas Altas Los Cabos El Palmar 230 2 130
El Triunfo Santiago 115 1
2-15
2.5 Prdidas de energa
CFE realiz un estudio con objeto de reducir las prdidas tcnicas en la red elctrica en los
niveles de transmisin y distribucin, el cual ha servido como marco de referencia para
plantear acciones y estrategias que permitan su disminucin.
Entre las acciones implementadas destacan las modificaciones de los calibres de conductores
en lneas que resultaron con prdidas mayores a un porcentaje establecido; as mismo en el
caso de las nuevas se modific el criterio para determinar el calibre de conductores en funcin
de su factor de utilizacin. Las acciones ms relevantes han sido:
a) Cambio en el calibre del conductor para lneas de 230 kV de 900 a 1113 MCM
b) Incremento de dos a tres conductores de calibre 1113 MCM por fase en redes de
transmisin asociadas a centrales generadoras de 400 kV
2-16
Las principales acciones para la disminucin de las tcnicas son:
En la figura 2.8 se muestra la evolucin de su comportamiento durante los ltimos cinco aos
para CFE, LyFC y su integracin a nivel del SEN. Se observa en CFE que en los ltimos tres
aos se ha mantenido en promedio el mismo porcentaje. Sin embargo, con las acciones antes
mencionadas y la autorizacin de los recursos presupuestales suficientes, se prev una
tendencia a la baja para los prximos aos.
2-17
1/
Prdidas de energa en transmisin
(%)
SEN
2.82 2.80
2.58
2.37
Energa 2.22
Energa
5.23 Energa
5.150 Energa
TWh 5.30
TWh 5.07 Energa
TWh
TWh 4.95
TWh
CFE
2.19 2.14
1.96 2.00
Energa
Energa
4.05
4.19 Energa Energa 1.59
TWh
TWh 4.01 4.26
TWh TWh
Energa
3.55
TWh
LyFC
2.96 3.00
2.80 2.86
Energa Energa
Energa
Energa 1.30 1.42
1.29
1.19 TWh TWh
TWh
TWh
1.75
Energa
0.81
TWh
Figura 2.7
1/
% = (energa recibida energa entregada) x 100
energa recibida
Fuente: Grupo de Trabajo de Anlisis de Prdidas (GTANPER)
2-18
1/
Prdidas de energa en el proceso de distribucin
(%)
SEN
15.76
15.69
Energa
15.21 Energa 35.77
34.52 TWh
TWh
Energa
14.60 32.12
TWh
14.33
Energa
29.41
Energa
TWh
27.85
TWh
CFE
11.70
11.62
11.55 Energa
21.21
Energa TWh
Energa
19.55
20.22
TWh
11.22 TWh
Energa
11.01 17.94
TWh
Energa
16.95
TWh
LyFC
31.84
31.64
Energa Energa
30.56 14.56
14.30
TWh TWh
Energa
13.85
TWh
28.25 28.25
Energa Energa
12.09 12.77
TWh TWh
Figura 2.8
1/
% = (energa recibida energa entregada) x 100
energa recibida
Fuente: Grupo de Trabajo de Anlisis de Prdidas (GTANPER)
2-19
3. PLANIFICACIN DE LA GENERACIN
En este captulo se informa sobre la capacidad de generacin que necesita el SEN para atender
los incrementos previstos en la demanda de electricidad. Parte de tales requerimientos se
cubrirn mediante proyectos en proceso de construccin, licitacin o cierre financiero.
Las necesidades no satisfechas por las vas antes sealadas se atendern mediante nuevos
proyectos de generacin desarrollados por particulares o por la propia CFE, de conformidad con
la LSPEE y su Reglamento.
Las decisiones sobre nuevos proyectos para expandir el SEN se toman con varios aos de
anticipacin, ya que los periodos desde que se decide su construccin hasta su operacin son
largos.
Transcurren aproximadamente de cuatro a seis aos entre el anlisis de oferta para decidir la
construccin de una nueva central generadora hasta su entrada en operacin comercial. En el
caso de los proyectos de transmisin, el lapso previo es de tres a cinco aos.
Las decisiones tienen una repercusin econmica a largo plazo, ya que la vida til de los
proyectos es de 30 aos o ms.
La planificacin del sistema elctrico requiere datos actualizados sobre las alternativas de
generacin y transmisin factibles de incorporarse al programa de expansin. Esta informacin
se obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologas, as
como de otras fuentes especializadas.
Estos anlisis se realizan para el mediano y largo plazos con base en las premisas de evolucin
de la demanda, precios de combustibles, costos y eficiencia de las opciones tecnolgicas para
generacin de energa elctrica.
3-1
Con el propsito de atender lo establecido en la LSPEE y su Reglamento, en lo referente a la
elaboracin del documento de prospectiva, CFE solicit a la SENER la definicin de lineamientos
de poltica energtica que orientaran el ejercicio de planificacin del sector elctrico, as como
la definicin de proyectos por incluir en el plan de expansin.
Para este propsito, CFE envi a esa secretara una propuesta en la que se destaca el
establecimiento de cotas mximas en la capacidad de generacin basada en gas natural,
combustleo o crudos pesados, as como de metas para el desarrollo de las fuentes renovables
para generacin de electricidad.
En este ejercicio se han atendido los lineamientos anteriores, considerando cotas mximas para
tecnologas a base de combustibles fsiles y metas para la utilizacin de fuentes de energa
renovable.
Como parte del anlisis, se realizaron estudios de largo plazo para 20082028, los cuales
sirvieron de base para la elaboracin del Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC)
20082018 que se presenta en este captulo.
Los estudios se realizan para tres sistemas: SIN, Baja California y Baja California Sur. En cada
caso se efecta un anlisis conjunto del sistema de generacin y la red troncal de transmisin,
con objeto de ubicar adecuadamente la nuevas centrales.
3-2
Con esta interconexin, se reducirn los costos de inversin en infraestructura de generacin y
los de produccin globales. Adems, el enlace de Baja California al SIN abrir nuevas
oportunidades para efectuar transacciones de potencia y energa con diversas compaas
elctricas del oeste de EUA, mediante los enlaces actuales con los sistemas elctricos de
California. La primera fase de esta interconexin se ha programado para 2013.
Para evaluar la confiabilidad del suministro de cualquier sistema elctrico es necesario conocer
el margen de reserva (MR) de capacidad y el margen de reserva operativo (MRO), as como el
margen de reserva en energa (MRE). Estos indicadores son importantes por las razones
siguientes:
1.- La capacidad del sistema est sujeta a indisponibilidades como consecuencia de salidas
programadas de unidades generadoras por mantenimiento, fallas, degradaciones y causas
ajenas. Por tanto, para alcanzar un nivel de confiabilidad, en todo sistema la capacidad de
generacin debe ser mayor que la demanda mxima anual.
2.- Cuando el sistema elctrico dispone de un MR aceptable y se cuenta con los recursos
necesarios para dar mantenimiento a las unidades generadoras, as como para atender las
fallas que normalmente ocurren, aumentar la flexibilidad a fin de enfrentar eventos crticos o
contingencias mayores, tales como:
3.- Dado que la energa elctrica no puede almacenarse y se debe producir cuando se necesita,
el valor del MR depende de los tipos de centrales que lo conforman, de la capacidad y
disponibilidad de las unidades generadoras y de la estructura del sistema de transmisin.
En la planificacin de sistemas elctricos no existe un criterio nico sobre el MR. Hay mtodos
basados en la probabilidad de prdida de carga, criterios econmicos en funcin del costo de
falla, evaluaciones determinsticas sustentadas en valores medios de disponibilidad de las
centrales generadoras y en el comportamiento estacional de la demanda.
3-3
En los estudios de planificacin se desarrollan planes conjuntos de expansin para los sistemas
de generacin y transmisin, con el fin de utilizar generacin remota de otras reas. El
indicador de margen de reserva global supone la disponibilidad de capacidad de transmisin
para llevar la potencia y la energa a cualquier lugar del sistema.
Cuando en tales reas las centrales generadoras se retrasan por algn motivo, la confiabilidad
del suministro depende de la capacidad de transmisin disponible en los enlaces con otros
sistemas.
Sin embargo, en algunas condiciones de operacin, podran alcanzarse los lmites operativos de
los enlaces, lo que limitara la transferencia hacia las regiones importadoras de capacidad, y
ello podra conducir al incumplimiento de los criterios mnimos de reserva, en tanto que en
otras se tendran excedentes de capacidad, con MRO por arriba de los mismos.
En estos casos los indicadores de reserva global no son aplicables y se debe calcular el margen
de reserva local. En este tipo de anlisis se considera la capacidad de generacin local y la
capacidad de importacin del resto del sistema mediante enlaces de transmisin. En el anexo B
se aborda con mayor detalle el tema de reserva regional.
Margen
de reserva
Margen de
reserva operativo
Demanda
Demanda
mxima bruta mxima bruta
coincidente coincidente
Figura 3.1
Para el clculo del MRO, se ha tomado en cuenta que la capacidad de generacin de las
tecnologas de ciclo combinado y turbogs se afecta de manera importante por las condiciones
de la temperatura ambiente. En las reas del norte este efecto es mayor debido a los altos
niveles que se registran durante los periodos de verano.
3-4
Para el clculo del MRO, se han considerado degradaciones estacionales de capacidad de 9.3%,
8.6% y 5.6% para el parque de generacin a base de gas en Baja California, reas del norte y
reas del sur, respectivamente.
El MRE se define como la diferencia entre la energa disponible respecto al consumo anual
demandado. Est formado por la generacin termoelctrica que pudiera generarse pero que no
se despacha cabe aclarar que sta no se almacena ms la hidroelctrica acumulada en los
grandes vasos, la cual puede transferirse interanualmente para convertirse en energa
elctrica.
En particular para el caso de la energa del parque hidroelctrico, la Junta de Gobierno de CFE
aprob en noviembre de 2004 el documento Diagnstico sobre mrgenes de reserva y el
siguiente acuerdo:
Con base en dicho acuerdo y en la experiencia operativa, se establece iniciar cada ao con un
almacenamiento mnimo entre 15,000 GWh y 18,000 GWh en las GCH, el cual dependera de
las condiciones evaluadas en cada ao y las probables eventualidades.
3-5
Evolucin de la capacidad de proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
(MW)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos existentes (sin PEMEX) 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
PEMEX 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178
Arancia 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Enertek 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Micase 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Iberdrola Energa Monterrey 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
Energa Azteca VIII 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131
Energa y Agua Pura de Cozumel 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Termoelctrica del Golfo 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Termoelctrica Peoles 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Hidroelectricidad del Pacfico 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Impulsora Mexicana de Energa 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Bioenerga de Nuevo Len 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Tractebel (Enron ) 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
Agrogen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Proveedora de Electricidad de Occidente 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Italaise 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Generadora Pondercel 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
BSM Energa de Veracruz 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Local Futuro 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Parques Ecolgicos de Mxico 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hidroelctrica Cajn de Pea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eoliatec del Istmo 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
BII NEE STIPA Energa Elica 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Elctrica del Valle de Mxico 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Fuerza Elica del Istmo (1ra. etapa) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Eurus 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
MET-MEX Peoles, S.A. DE C.V. 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nuevo PEMEX 314 314 314 314 314 314 314 314
Fuerza Elica del Istmo (2da. etapa) 50 50 50 50 50 50 50 50
Preneal Mxico 396 396 396 396 396 396 396 396
Desarrollos Elicos Mexicanos 228 228 228 228 228 228 228 228
Gamesa Energa 288 288 288 288 288 288 288 288
Eoliatec del Pacfico 161 161 161 161 161 161 161 161
Eoliatec del Istmo 142 142 142 142 142 142 142 142
Unin Fenosa 228 228 228 228 228 228 228 228
GDC Generadora 480 480 480 480 480
1/
Total 6,270 6,599 7,050 7,058 8,865 8,865 8,865 9,345 9,345 9,345 9,345 9,345
1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
Cuadro 3.1
El desarrollo de esta infraestructura permitir evacuar la energa producida por las centrales
elicas instaladas en el Istmo de Tehuantepec.
Como resultado de las reuniones entre CFE, CRE y los interesados en reservar capacidad de
transmisin para el proyecto de TA, la CRE registr 1,967 MW de capacidad de generacin de
proyectos elicos de autoabastecimiento.
Debido al reacomodo de varios de los mismos de 230 kV y 115 kV en la red de CFE existente,
as como al retiro de uno de ellos, la capacidad reservada en el proceso de TA disminuy a
1,479 MW.
3-6
3.3.2 Autoabastecimiento remoto
1/
Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
2/
Adiciones MW Modificaciones MW
2008
Parques Ecolgicos de Mxico 30
2009
Eurus 248
Parques Ecolgicos de Mxico 50
Hidroelctrica Cajn de Pea 1
Eoliatec del Istmo 22
BII NEE STIPA Energa Elica 26
Elctrica del Valle de Mxico 52
Fuerza Elica del Istmo (1ra. Etapa) 49
2011 2011
Nuevo Pemex 258 PEMEX Cosoleacaque -12
Temporada Abierta: PEMEX Lzaro Crdenas -6
Fuerza Elica del Istmo (2da. Etapa) 49 PEMEX Independencia -46
Preneal Mxico 393 Petrleos Mexicanos (PEMEX Independencia) -6
Desarrollos Elicos Mexicanos 226 PEMEX Petroqumica Morelos -18
Gamesa Energa 285 PEMEX Cactus -21
Eoliatec del Pacfico 159 PEMEX Pajaritos -16
Eoliatec del Istmo 141 PEMEX Escoln -14
Unin Fenosa 226 PEMEX La Venta -17
2014
GDC Generadora 432
Total 2,490
Cuadro 3.2
La figura 3.2 indica la ubicacin de los proyectos considerados para 20082018 y la capacidad
sealada corresponde a la comprometida para autoabastecimiento remoto.
3-7
1/
Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
2,646 MW
GDC Generadora
(2014: 432 MW)
1/ Autoabastecimiento remoto
Figura 3.2
3-8
Evolucin del autoabastecimiento y cogeneracin
MW
10,000
9,345 9,345 9,345 9,345 9,345
8,865 8,865 8,865
9,000
8,000
7,050 7,058 4,147 4,147 4,147 4,147 4,147
7,000 6,599 3,715 3,715 3,715
5,000
4,000
3,000
4,912 4,916 4,924 5,150 5,150 5,150 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198
2,000
1,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Local Remoto
Figura 3.3
Para definir el desarrollo del sistema de generacin, se tom en cuenta un programa de retiros
basado en el anlisis de costos de operacin y en la vida til de las unidades generadoras.
3-9
Programa de retiros de unidades generadoras
Total 5,787 MW
1,039
841 816
667
565
516
402 391
316
234
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 3.4
Con base en la revisin del ritmo de crecimiento del consumo de electricidad, las condiciones
actuales del parque de generacin, los programas de mantenimiento, rehabilitacin y
modernizacin, los proyectos de repotenciacin de algunas termoelctricas convencionales y los
costos de inversin para nuevas centrales generadoras, CFE ha decidido como una medida
para incrementar la eficiencia de produccin continuar con un programa de retiros.
As, en el periodo se ha planeado retirar de operacin 5,787 MW, valor inferior en 180 MW al
considerado en el programa anterior. Ver figura 3.4.
En el cuadro 3.3 se presenta en detalle el programa de retiros de unidades del servicio pblico
para 20082018.
3-10
Programa de retiros de unidades generadoras1/
Escenario Base
Cuadro 3.3
3-11
3.5 Proyectos de rehabilitacin y modernizacin (RM)
En el cuadro 3.4 se presentan tales programas para unidades generadoras, los cuales han sido
incluidos en los Presupuestos de Egresos de la Federacin (PEF) de 2002 a 2009, en la
modalidad de Obra Pblica Financiada (OPF), y que an se encuentran en proceso de licitacin
o de ejecucin. Estos han sido analizados y justificados por la Subdireccin de Generacin de
CFE.
3-12
Proyectos de rehabilitacin y modernizacin
Mejora en
Capacidad
Central Unidad(es) Eficiencia % Disponibilidad % Situacin
(MW)
PEF 2002
Altamira 3 10.9 Adjudicado
4 8.2 Adjudicado
PEF 2003
Cerro Prieto I 5 54.0 Adjudicado
Carbn II (Fase 1) 2 3.0 En revisin de bases
4 2.6 En revisin de bases
Gral. Manuel lvarez Moreno (Manzanillo) 1 4.2 3.0 En revisin de bases
2 4.2 7.8 En revisin de bases
PEF 2005
Infiernillo 1 3.0 1.2 Adjudicado
2 3.0 1.2 Adjudicado
3 3.0 1.2 Adjudicado
4 3.0 1.2 Adjudicado
Francisco Prez Ros 1 2.7 6.5 Adjudicado
2 2.6 6.2 Adjudicado
8 0.8 Adjudicado
PEF 2006
Laguna Verde 1 1.2 5.2 98.1 Adjudicado
2 0.9 4.1 98.1 Adjudicado
3 0.9 5.4 Adjudicado
1/
Huinal 6 16.3 7.7 En revisin de bases
PEF 2007
CCC Poza Rica 1/ Paq. 1 12.0 85.6 En revisin de bases
CCC El Sauz Paquete 1 Paq. 1 11.4 37.4 En revisin de bases
PEF 2008
CGT Cerro Prieto 3 7.0 En revisin de bases
4 7.0 En revisin de bases
PEF 2009
2/
CT Altamira 1 2.8 33.7 En preparacin de bases
2 2.9 33.2 En preparacin de bases
3/
CT Emilio Portes Gil 3 4.4 58.8 30.0 En preparacin de bases
Cuadro 3.4
3-13
Evolucin de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE
Sistema interconectado
% Disponibilidad
100
75
50
25
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Subdireccin de Generacin
Figura 3.5
75
50
25
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1/Supone 100% de suficiencia presupuestal para mantenimiento
Fuente: Subdireccin de Generacin
Figura 3.6
3-14
Estimacin de la disponibilidad equivalente del parque de generacin
Sistema interconectado
% Disponibilidad
100
75
50
25
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Subdireccin de Generacin
Figura 3.7
Se observa que para 20082018, los ndices se mantienen por arriba de 86 por ciento. En 2008
la disponibilidad ser superior a 87% por la reincorporacin de centrales que estuvieron en
mantenimiento o en RM durante 2007. Para 2009, la disponibilidad esperada es menor a causa
de que algunas unidades dejarn de operar a fin de ser rehabilitadas y modernizadas.
De 2010 a 2014, la disponibilidad equivalente ser superior a 87% y posterior a 2014, mayor a
88%, excepto en 2018 para cuando se estima en 87.4 por ciento. En los clculos se consider
una disponibilidad de 92% para centrales de productores independientes de energa, 100% en
proyectos de autoabastecimiento y 87% para centrales hidroelctricas.
3-15
Catlogo de proyectos hidroelctricos con
estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseo
Nmero de
Capacidad Generacin
unidades x Nivel de
rea Proyecto Ubicacin total 1/ media anual
potencia por estudio 7/
(MW) (GWh)
unidad 1/
Oriental San Juan Tetelcingo Guerrero 3 x 203 609 1,313 F
Oriental Xchiles Veracruz 2 x 39 78 499 P
Oriental Sistema Cosautln Veracruz 3 x 12 36 151 GV
Oriental Sistema Pescados Veracruz 3 x 66 198 940 GV
Oriental Tenosique (Kaplan) Tabasco/Chiapas 3 x 140 420 2,328 F
Occidental San Cristbal Jalisco 2 x 37 74 146 P
Occidental Arroyo Hondo Jalisco 2 x 38 76 220 F
Noreste PAEB Monterrey Nuevo Len 2 x 100 200 292 F
Oriental Omitln Guerrero 2 x 115 230 789 F
Baja California PAEB El Descanso Baja California 2 x 300 600 1,252 P
Norte Madera Chihuahua 2 x 138 276 726 F
Occidental Las Cruces (Pozolillo) Nayarit 2 x 240 480 801 F
Oriental Ixtayutla Oaxaca 3 x 300 900 1,841 F
Oriental Paso de la Reina Oaxaca 2 x 255 510 1,524 F
2/
Oriental La Parota Guerrero 3 x 300; 2 x 3 906 1,528 D
3/
Oriental Copainal ( Kaplan) Chiapas 3 x 77 232 502 F
Occidental Mascota Corrinchis Jalisco 2 x 17 34 51 P
Occidental Mascota El Carrizo Jalisco 2 x 85 170 445 P
Occidental PAEB Agua Prieta Jalisco 2 x 120 240 310 P
Baja California PAEB Tecate Baja California 2 x 300 600 1,252 P
Occidental Amuchiltite Jalisco 2 x 39 78 173 P
Noroeste Guatenipa Sinaloa 2 x 87 174 380 P
Norte Urique Chihuahua 2 x 95 190 419 P
Norte Sirupa Chihuahua 2 x 20 40 85 GV
Occidental Puerto Vallarta Jalisco 2 x 23 46 102 P
6/
Oriental Rehabilitacin Bomban Chiapas ----- ----- 66
Oriental Acala 4/ Chiapas 3 x 45 135 310 P
5/
Occidental Sistema Ro Moctezuma Quertaro e Hidalgo 2 x 40; 1 x 12 92 444 F
Cuadro 3.5
Nmero de
Capacidad Generacin
unidades x Nivel de
rea Proyecto Ubicacin total 1/ media anual
potencia por estudio 4/
unidad 1/ (MW) (GWh) 1/
Cuadro 3.6
3-16
Catlogo de proyectos geotermoelctricos y eoloelctricos
Cuadro 3.7
Nmero de Capacidad
unidades x total
rea Proyecto Observaciones
potencia por factible
unidad 1/ (MW)
Baja California CC Baja California (Presidente Jurez) 1 X 277 277 Sitio CT Presidente Jurez
Presidente Jurez Conversin TG/CC 1 X 93 93 Sitio CT Presidente Jurez
CC Baja California III (Ensenada) 1X280 280 Sitio La Jovita
Baja California Sur CI Baja California Sur III (Coromuel) 1 X 43 43 Sitio San Francisco
CI Baja California Sur IV (Coromuel) 1 X 43 43 Sitio San Francisco
CI Guerrero Negro III 3X3.6 11 Sitio Vizcano
2/
Noroeste CC Agua Prieta II (hbrido) 1 X 477 477 Sitio Las Amricas
Oriental San Lorenzo Conversin TG/CC 1 X 123 123 TG San Lorenzo, Puebla
TOTAL 9,305
CC: Ciclo combinado TG/CC: Conversin de turbogs a ciclo combinado TG: Turbogs CT: Central termoelctrica CI: Combustin interna
1/ Para el caso de CC, se refiere al nmero de ciclos
2/ Incluye 10 MW de campo solar
Cuadro 3.8
3-17
En el cuadro 3.9 se presentan caractersticas y datos tcnicos obtenidos del documento COPAR
de Generacin.
Avances tecnolgicos recientes han permitido alcanzar eficiencias por arriba de 50% en ciclos
combinados, superando las de centrales carboelctricas con valores de 43% y de
termoelctricas convencionales con valores entre 30% y 37 por ciento.
Factor
Eficiencia Vida Usos
Potencia de planta
Central bruta econmica propios
(MW) tipico
(%) (aos) (%)
Termoelctrica 2 x 350 37.6 30 0.750 5.8
2 x 160 36.4 30 0.650 6.2
2 x 84 32.5 30 0.650 6.4
2 x 37.5 30.7 30 0.650 8.3
1/
Turbogs
Aeroderivada gas 1 x 42.1 37.1 30 0.125 1.1
Aeroderivada gas 1 x 102.7 39.4 30 0.125 1.5
Industrial gas 1 x 84.3 29.3 30 0.125 1.0
Industrial gas F 1 x 189.6 33.7 30 0.125 0.8
Industrial gas G 1 x 266.6 35.2 30 0.125 0.8
Aeroderivada disel 1 x 39.8 36.4 30 0.125 0.8
1/
Ciclo combinado gas
1x1 F 1 x 289.7 51.4 30 0.800 2.9
2x1 F 1 x 582.3 51.7 30 0.800 2.8
3x1 F 1 x 874.0 51.8 30 0.800 2.7
1x1 G 1 x 406.5 53.0 30 0.800 2.8
2x1 G 1 x 815.3 53.1 30 0.800 2.7
2/
Combustin interna 1 x 42.2 45.1 25 0.650 3.9
2 x 18.4 44.2 20 0.650 7.3
3 x 3.6 37.8 20 0.650 9.1
1/ La potencia y eficiencia estn determinadas bajo las siguientes condiciones ISO: temperatura ambiente
de 15 grados centgrados, humedad relativa de 60% y presin atmosfrica a nivel del mar
2/ La potencia y eficiencia estn determinadas bajo condiciones ISO 15550:2002; ISO 3046/I-2002:
temperatura ambiente de 25 grados centgrados, humedad relativa de 30% y presin baromtrica de 1.0 bar
Cuadro 3.9
Los ltimos aos se han caracterizado por marcados y constantes incrementos en los precios
de los materiales de construccin y de fabricacin de equipos, tales como acero, aluminio y
cobre, entre otros.
3-18
El aumento mundial en la demanda de nuevos proyectos de generacin y de infraestructura
elctrica en general, ha sido una de las causas ms importantes de los incrementos recientes
en los costos de inversin de nuevas plantas elctricas en el mundo.
A principios de 2005, la SENER cre el Comit de Cambio Climtico del Sector Energa. El
mismo coordinar las acciones, dar seguimiento y definir polticas relacionadas con el cambio
climtico y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Sector Energa en Mxico.
Adems, centrales que utilicen fuentes de energa renovable poseen el beneficio adicional de
contribuir a la diversificacin del sistema de generacin. Sin embargo, muchas veces este tipo
de proyectos no se materializan debido a que no se dispone de recursos presupuestales
suficientes para su realizacin.
Para el cumplimiento de los objetivos y metas del presente programa, tanto el gobierno de
Mxico como las otras partes interesadas se valdrn de los recursos financieros previstos por
las convenciones y tratados de los que Mxico sea parte, as como de los programas
internacionales de financiamiento, el mecanismo de desarrollo limpio u otros instrumentos
econmicos que se hayan diseado o puesto en marcha antes y durante el periodo de duracin
del presente programa.
De tal manera se abre para CFE la posibilidad de que este tipo de proyectos participen en el
MDL a fin de comercializar la reduccin de emisiones, lo que mejorar su viabilidad econmica
y financiera.
1
Fuente: Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico, SENER
3-19
3.9 Adiciones de capacidad para el servicio pblico
Los resultados de los estudios de planificacin indican que para satisfacer la demanda del
servicio pblico en 20082018 se requerirn 17,942 MW de capacidad adicional; 3,520 MW se
encuentran en proceso de construccin o licitacin y 13,943 MW corresponden a proyectos
futuros.
13,943
17,942
3,520
3/
En construccin Capacidad Incremento Total de
o licitacin adicional en RM adiciones
1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida de LyFC y CC Jorge Luque
3/ Incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo (479) MW
Figura 3.8
La capacidad adicional requerida para los prximos diez aos se puede obtener combinando de
diversas maneras las tecnologas disponibles. La mezcla ptima es la que permite satisfacer la
demanda prevista a costo global mnimo, con el nivel de confiabilidad establecido por CFE y
cumpliendo con los lineamientos de poltica energtica nacional y la normativa ambiental.
Tomando como base los escenarios de precios de los combustibles definidos por la SENER en
febrero de 2008 y los acuerdos de octubre de 2008, los costos de inversin para las diversas
tecnologas de generacin disponibles y la normativa para generar energa elctrica con gas
natural en zonas ambientalmente crticas, se determin un plan de expansin del sistema de
generacin. Ver cuadro 3.10.
Con base en los lineamientos de poltica energtica formulados por la SENER para las fuentes
de generacin, se ha limitado la dependencia del gas natural en el sector elctrico. La
3-20
capacidad adicional de generacin para licitacin futura que se incluye en este programa como
tecnologa libre, podra satisfacerse con: carboelctricas, ciclos combinados (utilizando gas
natural, gas natural licuado, gasificacin de residuos de vaco, gasificacin de carbn o
gasificacin de otros combustibles), nucleoelctricas o la importacin de energa, o bien
tecnologas a base de fuentes renovables.
1/
Capacidad adicional por tecnologa en 20082018
Servicio pblico (MW)
Cuadro 3.10
Aun cuando se toman en cuenta los lineamientos de poltica energtica, la tecnologa de ciclo
combinado mantiene una participacin importante. El atractivo de esta opcin es la alta
eficiencia y la limpieza en el proceso de conversin de la energa, lo cual permite reducir
niveles de contaminacin y ofrecer flexibilidad para utilizar otros energticos con la integracin
de estaciones gasificadoras.
Debido a los incrementos que han experimentado los costos de infraestructura para las
tecnologas de generacin, la licitacin del proyecto Agua Prieta II se declar desierta en dos
ocasiones: en agosto de 2007 y febrero de 2008. En el ltimo evento no se recibieron
propuestas debido a que el techo de inversin autorizado result insuficiente, lo que postergar
su entrada en operacin.
3-21
En el sistema Baja California, se construye la central CC Baja California (Pdte. Jurez),
programada para iniciar operacin en marzo de 2009. Sin embargo, con base en informacin
reciente, se prev un diferimiento de tres meses en su fecha de operacin debido al retraso en
la entrega de equipos para esta planta.
En los ltimos aos, el sistema Baja California ha operado con una alta dependencia del enlace
de interconexin con los sistemas elctricos del Oeste de EUA. En los meses de verano de 2009
a 2011 el sistema BC operar con dficit de capacidad y para cumplir con los criterios de
reserva mnima ser necesario importar capacidad del orden de 250 MW en esos aos.
Por lo anterior, es prioritario contar lo antes posible con el Proyecto Baja California II TG,
consistente en tres turbinas de gas aeroderivadas, para instalarse en el sitio de la central
Presidente Jurez.
3/
Total anual 695 1,370 228 1,227
3/
Acumulado 695 2,065 2,293 3,520
HID: Hidroelctrica CC: Ciclo combinado CI: Combustin interna tipo disel EO: Eoloelctrica CAR: Carboelctrica TG: Turbogs
GEO: Geotermoelctrica OPF: Obra pblica financiada PIE: Productor independiente de energa
1/ Incluye generacin distribuida de LyFC
2/ Tercera convocatoria, incluye 10 MW de campo solar
3/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
Cuadro 3.11
3-22
Centrales en proceso de construccin
Servicio pblico
2,454 MW
Baja California (Pdte. Jurez)
(277 MW)
Norte
(La Trinidad)
(466 MW)
MW 1/
Hidroelctrica 750
La Yesca U1 y U2
(750 MW)
Ciclo Combinado 866
TGs LyFC
Carboelctrica 678 160 MW
1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
Figura 3.9
Agua Prieta II
(477 MW)
MW 1/
Geotermoelctrica 158
Eoloelctrica 202
Turbogs 124
TOTAL 1,066
1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
Figura 3.10
3-23
3.9.3 Capacidad adicional
Ao de operacin
Capacidad bruta (MW)
Proyecto Ubicacin Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total anual 807 1,214 1,076 733 1,834 2,366 2,766 3,148
Acumulado 807 2,021 3,096 3,829 5,663 8,029 10,795 13,943
2/
Adiciones de capacidad terminadas, en proceso de construccin o licitacin 3,520
Incremento en RM 3/ 479
Total de adiciones para el Sistema Elctrico Nacional 17,942
1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida LyFC
3/ Incremento de capacidad por RM de Laguna Verde, CH Villita y CH Infiernillo
4/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW), Tenosique (420 MW)
HID: Hidroelctrica CAR: Carboelctrica CC: Ciclo combinado CI: Combustin interna tipo disel GEO: Geotermoelctrica EO: Eoloelctrica
TG: Turbogs LIBRE: Tecnologa an no definida
Cuadro 3.12
Con lo anterior, se da apertura a otras opciones para aprovechar la energa elctrica cuyo costo
total de largo plazo sea el menor, con la calidad y confiabilidad que requiere el servicio pblico.
3-24
En cuanto al tipo de proyectos de generacin, tambin existe libertad para la seleccin. No
obstante segn lo indica el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE, la Secretara, fundando
y motivando sus razones, podr instruir por escrito a la Comisin para que en la convocatoria y
en las bases de licitacin se sealen especificaciones precisas sobre el combustible.
Pero deber plantearse de tal modo que permita a todos y cada uno de los interesados
presentar con flexibilidad sus propuestas, en cuanto a tecnologa, combustible, diseo,
ingeniera, construccin y ubicacin de las instalaciones.
Norte III
Noroeste (Jurez)
(641 MW) (690 MW)
Guerrero Negro IV
Norte II (Chihuahua)
(15 MW)
(459 MW)
Santa Rosala II y III Noreste III
(15 y 11 MW) (Sabinas)
(700 MW)
Noreste II (Monterrey)
(517 MW)
1/ Las cifras estn redondeadas, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW), Tenosique (420 MW)
3/ Incluye 479 MW de incremento de capacidad por RM
Figura 3.11
Cada ao, como parte del proceso de planificacin se revisan de manera sistemtica las fechas
de operacin programadas para los proyectos de generacin. Lo anterior, basado en los
cambios de las expectativas econmicas del pas, las cuales inciden directamente en la
estimacin de la demanda de electricidad, como se ha expuesto en el captulo 1.
3-25
En el cuadro 3.13 se muestran los proyectos que se han diferido o han registrado algn cambio
al comparar los programas de requerimientos de capacidad 2006 y 2007. A su vez, en el
cuadro 3.14 se indican los reprogramados en 2008.
Cuadro 3.13
3-26
Proyectos de generacin diferidos
POISE 2008 vs POISE 2007
La Venta III 101 May 2009 La Venta III 101 Jul 2010
Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Abr 2010 Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Feb 2011
Baja California Sur III (Coromuel) 43 Abr 2010 Baja California Sur III (Coromuel) 43 Abr 2011
Cerro Prieto V 107 Abr 2010 Cerro Prieto V 107 Mar 2011
Humeros 51 Abr 2010 Humeros Fase B 23 Nov 2010
Humeros Fase A 28 Mar 2011
Oaxaca I, II, III y IV 406 Ago 2010 Oaxaca I 101 Dic 2010
Oaxaca II, III y IV 304 Sep 2011
Norte II (Chihuahua) 652 Abr 2011 Norte II (Chihuahua) 459 Abr 2012
Baja California III 280 Abr 2011 Baja California III 280 Abr 2012
Agua Prieta II 641 May 2011 Agua Prieta II 477 Abr 2012
Manzanillo I Repotenciacin U1 460 Jul 2011 Manzanillo I Repotenciacin U1 460 Sep 2011
Valle de Mxico II 601 Sep 2011 Valle de Mxico II 601 Sep 2013
Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2011 Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2013
Noreste (Monterrey) 736 Abr 2012 Noreste (Escobedo) 517 Abr 2015
Manzanillo I Repotenciacin U2 460 Abr 2012 Manzanillo I Repotenciacin U2 460 Sep 2012
Valle de Mxico III 601 Ago 2012 Valle de Mxico III 601 Sep 2015
Norte III (Jurez) 672 Abr 2013 Norte III (Jurez) 690 Abr 2014
Ro Moctezuma 114 Abr 2013 Ro Moctezuma 92 Abr 2013
Manzanillo II Repotenciacin U1 460 Abr 2013 Manzanillo II Repotenciacin U1 460 Abr 2017
Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2013 Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2014
Baja California II (Ensenada) 280 Abr 2013 Baja California II 280 Abr 2016
Noreste II (Sabinas) 700 Abr 2014 Noreste II (Monterrey) 517 Abr 2016
Manzanillo II Repotenciacin U2 460 Abr 2014 Manzanillo II Repotenciacin U2 460 Abr 2018
Guadalajara I 645 Abr 2014 Guadalajara I 453 Abr 2015
Topolobampo I 700 Abr 2014 Posterior a 2018
Valle de Mxico IV 601 Abr 2014 Posterior a 2018
Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2014 Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2015
Villita Ampliacin 150 Abr 2014 Villita Ampliacin 150 Abr 2015
Baja California Sur TG I (Los Cabos) 36 Abr 2015 Los Cabos TG I 70 Abr 2015
Norte IV (Torren) 661 Abr 2015 Norte IV (Torren) 668 Abr 2017
Tamazunchale II 750 Abr 2015 Posterior a 2018
La Parota U1 300 Abr 2015 La Parota U1 300 Abr 2018
Guadalajara II 645 Abr 2015 Occidental 453 Abr 2016
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 86 Abr 2015 Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos 86 Abr 2016
Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2015 Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2017
La Parota U2 300 Jul 2015 La Parota U2 300 Jul 2018
La Parota U3 300 Oct 2015 La Parota U3 300 Oct 2018
Occidental (Salamanca) 650 Abr 2016 Salamanca Fase I 314 Abr 2013
Salamanca Fase II 314 Abr 2016
Central I (Tula) 889 Abr 2016 Posterior a 2018
Topolobampo II 700 Abr 2016 Posterior a 2018
Baja California Sur IX (Todos Santos) 43 Abr 2016 Baja California Sur IX (Todos Santos) 43 Abr 2018
Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2016 Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2018
Veracruz I Y II 1400 Abr 2017 Posterior a 2018
Baja California Sur TG II (Los Cabos) 36 Abr 2017 Los Cabos TG II 105 Abr 2017
Baja California Sur XI (Todos Santos) 43 Abr 2017 Posterior a 2018
Copainal 232 Abr 2017 Copainal 232 Abr 2017
Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2017 Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2018
Baja California Sur X (Pto San Carlos) 43 Abr 2017 Posterior a 2018
Baja California IV (SLRC) 571 Abr 2017 Baja California IV (SLRC) 270 Abr 2018
Central II (Tula) 889 Ago 2017 Posterior a 2018
Cuadro 3.14
El cuadro 3.15 y la figura 3.12 muestran las cifras estimadas de la capacidad de generacin
para el servicio pblico 20082018.
3-27
Evolucin esperada de la capacidad
Servicio pblico 1/ 2/
(MW)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad a diciembre de 2007 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029
Adiciones acumuladas 535 1,905 2,940 5,381 6,456 7,189 9,023 11,389 13,554 16,702
Incrementos en RM acumulados 40 90 409 449 479 479 479 479 479 479 479
3/
Adiciones acumuladas LyFC 160 160 160 160 160 160 160 160 761 761
Retiros acumulados 316 719 1,235 1,469 2,310 2,701 3,265 3,933 4,749 5,787
Capacidad a diciembre de cada ao 51,029 51,069 51,498 52,784 53,343 55,579 55,814 56,156 57,425 59,124 61,074 63,184
Cuadro 3.15
1/ 2/
Evolucin de la capacidad
Servicio pblico
(MW)
63,184
17,942
51,029
-5,787
Figura 3.12
Como resultado de los estudios de expansin del sistema de generacin y de los ajustes
mencionados, en el cuadro 3.16 se presenta el PRC previsto a fin de atender las necesidades de
demanda de electricidad para el servicio pblico en 20082018.
3-28
1/
Programa de requerimientos de capacidad para servicio pblico
Escenario Base
Capacidad
FEO Necesarias Bruta Neta
Ao Mes Proyecto Tipo MW MW rea
2008
0 0
CC: Ciclo combinado CAR: Carboelctrica CI: Combustin interna GEO: Geotermoelctrica TG: Turbogs EO: Eoloelctrica
HID: Hidroelctrica
1/ Resultado de estudios de planificacin, no incluye generacin distribuida de LyFC 8/ Capacidad de verano
2/ Adicin de turbinas de vapor para conversin a CC 9/ Capacidad ISO
3 Incluye 10 MW del campo solar 10/ Posible proyecto de cogeneracin de PEMEX
4/ Instalacin de central o inyeccin de potencia 11/ Proyectos en revisin, se estudian proyectos
5/ Se est analizando la interconexin al SIN del sistema BCS nuevos en Manzanillo, Guadalajara y Bajo
6/ Capacidad de contrato 12/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW),
7/ Capacidad media anual Tenosique (420 MW)
LIBRE: La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (que utilicen
gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
FEO: Fecha de entrada en operacin
Cuadro 3.16
3-29
3.10.1 Diferimientos de proyectos de generacin
En los ltimos dos aos se han venido presentando diferimientos en los proyectos de
infraestructura elctrica de CFE debido a:
a) Condiciones de mercado
b) Incremento extraordinario en los costos de infraestructura
c) Aumento en los tiempos de entrega de los proyectos
d) Cambios en la normatividad
Estos factores entre otros, han provocado el retraso de proyectos de generacin en la regin
norte del pas. El ltimo que entr en operacin en esta demarcacin fue el CC La Laguna II en
2005. Actualmente se construye la central Norte en Durango, que entrar en operacin en
2010.
Por diversas razones ajenas a la planificacin, los proyectos Agua Prieta II y Norte II se han
pospuesto en varias ocasiones en los ltimos aos. La fecha necesaria de su entrada en
operacin es abril de 2012.
Para atender los crecimientos esperados de demanda en las reas del norte del pas, es
importante asegurar la entrada en operacin en 2012 y 2014 de las centrales CC Agua
Prieta II, CC Norte II y CC Norte III, antes de que se presente la demanda mxima anual en
cada regin.
Sin embargo, debido a que para el PEF 2009 no se autoriz la reevaluacin de la central
CC Norte II, se estima que no ser factible contar con ella en la fecha requerida. Por los lmites
de capacidad de los enlaces de transmisin del rea norte con los sistemas vecinos, aunque
haya MR suficiente en el SIN, y en funcin del crecimiento de la demanda, la poca de verano
en 2012 podra ser crtica en esa regin del pas.
Debido a la necesidad de contar con las centrales de generacin para 2011 y 2012, se han
analizado diversos mecanismos a fin de asegurar a tiempo la ejecucin de los proyectos.
Para lo anterior CFE solicit a la Junta de Gobierno modificar el objeto del Fideicomiso de
Gastos Previos existente, a fin de comprar, mediante licitacin pblica internacional,
turbogeneradores a gas y de vapor. La solicitud fue aprobada en la reunin celebrada el uno de
julio de 2008.
Los equipos que se adquieran se utilizaran en proyectos que se ejecutaran bajo el esquema de
OPF.
Con lo anterior se dar certidumbre para llegar a las fechas programadas de operacin
comercial de los proyectos Agua Prieta II y Repotenciacin Manzanillo I U1 en 2011,
repotenciacin Manzanillo I U2 en 2012, as como Valle de Mxico II en 2013.
3-30
3.10.2 Repotenciaciones
Sin embargo, con base en los avances tecnolgicos en la evolucin de costos y en los
requerimientos de transmisin asociados a la segunda fase, se est analizando la conveniencia
de que la capacidad adicional requerida para Manzanillo II se proporcione mediante ciclos
combinados nuevos en otros sitios del rea Occidental, con lo que se podran reducir riesgos
inherentes en repotenciaciones, tales como extensin de vida til, eficiencia y capacidad.
La decisin depender de que los beneficios econmicos logrados por repotenciar sean
significativos, en comparacin con los obtenidos en ciclos combinados nuevos.
A partir de los resultados para el caso de Manzanillo I, se analizar la opcin de aplicar dicha
tecnologa a otras termoelctricas existentes. Esta alternativa permitira el reemplazo de
capacidad en zonas estratgicas del SIN y, en su caso, dara solucin al problema ambiental en
la regin correspondiente a cada una de las plantas involucradas.
Como parte del Programa de Energas Renovables a Gran Escala (PERGE), la Subsecretara de
Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico de la SENER solicit a CFE incluir en el plan de
expansin de la generacin, cinco proyectos eoloelctricos de 101.4 MW cada uno.
As el PRC 2008 considera como centrales de este tipo: La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV, con
una capacidad total de 507 MW durante 20082011, por ubicarse en el Istmo de Tehuantepec
en la regin de La Ventosa.
Recientemente, la SENER ha informado que slo la central La Venta III recibira incentivos
econmicos del PERGE, debido a que el BM redujo su aportacin.
3-31
3.10.4 Centrales carboelctricas
Sobre la base de los escenarios de precios de los combustibles definidos por la SENER en
febrero de 2008 y los costos de inversin para las diversas tecnologas de generacin, el
desarrollo de centrales basadas en el uso de carbn resulta competitivo en el mediano y largo
plazos. En este programa se confirma la participacin de la tecnologa de carbn en la
expansin del sistema de generacin.
De esta manera se incluyen, adems del proyecto Carboelctrica del Pacfico de 678 MW que
se construye actualmente en la central Petacalco dos plantas carboelctricas supercrticas de
700 MW cada una, a partir de 2017.
2007 2018
51,029 MW 63,184 MW1/
Turbogs
Turbogs 2/3.8%
5.1% Libre
Combustin interna Combustin interna
3.7%
0.4% Coque 0.7%
0.5%
Ciclo combinado
Hidroelctrica
33.1% Hidroelctrica 21.6%
22.2%
Ciclo combinado
41.2%
Carboelctrica Carboelctrica
9.2% 11.3%
Nucleoelctrica
2.7%
Nucleoelctrica
Geotermoelctrica
2.7%
Termoelctrica Eoloelctrica 1.9%
Geotermoelctrica
convencional 0.17%
1.8%
25.2% Termoelctrica Eoloelctrica
convencional 0.9%
11.8%
1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos de capacidad en RM de Laguna Verde,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
Figura 3.13
3-32
3.10.6 Proyectos de cogeneracin de PEMEX
La figura 3.14 muestra la evolucin de la expansin del sector elctrico (SE), incluyendo
servicio pblico y autoabastecimiento.
1/
Evolucin de la capacidad del sector elctrico
(MW)
21,017 72,529
3,075
9,345
17,942
57,299 63,184
6,270 -5,787
51,029
1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
Figura 3.14
3-33
En la figura 3.15 se muestra la participacin de las tecnologas en el total de la capacidad
efectiva en 2007 y 2018 para el sector elctrico, donde tambin se incluye el
autoabastecimiento.
2007 2018
57,299 MW 72,529 MW1/
Libre2/
Turbogs 3.3% Turbogs
Coque
4.6% Combustin interna 3.3%
0.4% Combustin interna
0.4%
Ciclo combinado 0.6%
29.4%
Hidroelctrica
Hidroelctrica
18.8%
19.8%
Ciclo combinado
35.9%
Carboelctrica Carboelctrica
8.2% 9.8%
Autoabastecimiento
10.9% Nucleoelctrica
Nucleoelctrica
2.2%
2.4%
Geotermoelctrica
Geotermoelctrica
Eoloelctrica 1.7% Eoloelctrica 1.6%
0.1% Autoabastecimiento 0.8%
Termoelctrica Termoelctrica
13.0%
convencional convencional
22.5% 10.3%
1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos de capacidad en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
3/ Incluye autoabastecimiento local y remoto
Figura 3.15
Es importante sealar que en los estudios del mercado elctrico de los ltimos aos, las tasas
de crecimiento anual estimadas para la demanda se han mantenido en el rango de 4.9% a
5.6%, sobre la base de las estimaciones de crecimiento econmico proporcionadas por la
SENER y la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). En cambio, el crecimiento real de
la economa y la demanda han sido inferiores a lo previsto. Ver captulo 1.
El estudio del mercado elctrico considera en el SIN una tasa media anual de incremento de la
demanda de 3.6% para los prximos diez aos, ocasionado por un menor ritmo de crecimiento
de la economa del pas. Esta disminucin en las expectativas de demanda, se reflejar en
valores altos de MR y MRO en el SIN de 2009 a 2013. En 2014 se estar cerca de los valores
establecidos en los criterios de planificacin.
El ajuste del MR se dificulta por la anticipacin requerida (4 a 5 aos) para que un proyecto de
generacin entre en operacin en una fecha establecida, considerando el tiempo desde que se
decide la adicin hasta su puesta en servicio.
Por tanto, en el corto plazo no es posible ajustar el MR al valor deseado por no ser conveniente
posponer proyectos que ya estn en construccin o por compromisos ya establecidos para
3-34
adquisicin de combustible, como es el caso del plan integral de Manzanillo. La disminucin del
MR en 20092013 es resultado de los diferimientos de centrales generadoras efectuados en los
ciclos de planificacin de aos anteriores y el actual. Para 2008 no se adicionar capacidad en
el SIN y para 2009 sern solo 123 MW de capacidad efectiva, los cuales entrarn en operacin
despus de presentarse la demanda mxima de verano de ese ao.
1/
Margen de reserva y margen de reserva operativo
Sistema interconectado nacional
%
50
8
5.
4
45
0
1.
4
3
9.
40
3
7
4.
4
3
35
3.
8
2.
3
2
9.
30
7
7
6.
6.
9
2
2
4.
5.
2
25
2
3
1.
2
20
3
7.
8
1
5.
1
15
7
2.
2
1.
1
1.
1
10
.3
8
.3
.3
.0
.0
6
6
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MR MRO2/
Figura 3.16
3-35
Para ajustar las adiciones de capacidad a los criterios de reserva, a partir de 2011 se ha
reprogramado la fecha de operacin de los proyectos que an no estn en proceso de
construccin o licitacin y cuyo diferimiento no ocasione un dficit de capacidad regional, o bien
cuya entrada en operacin no est obligada por contratos de compra de combustible. A partir
de 2015 se mantiene el margen de reserva operativo dentro de los estndares establecidos,
como se observa en la figura 3.16.
A nivel regional, a pesar de los valores globales altos de MR y MRO en los prximos aos, en
las reas Noroeste y Norte se estiman condiciones crticas en algunas horas del verano. Lo
anterior debido al diferimiento de proyectos de generacin, ocasionado por retrasos en la
autorizacin de inversin y problemas en los procesos de licitacin. En estas reas es prioritaria
la entrada en operacin de Agua Prieta II, Norte II en 2012 y Norte III en 2014. Una situacin
similar se presenta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico donde se requiere la
central CC Valle de Mxico II en 2013.
En los cuadros 3.17 y 3.18 se presenta el MR para los sistemas Baja California y Baja California
Sur respectivamente, de acuerdo con los criterios establecidos para la planificacin del mismo.
Para el sistema de Baja California, las tasas de crecimiento de las demandas registradas en los
ltimos aos han resultado en condiciones de dficit de capacidad. As, en 2007 se import
capacidad por 400 MW en los meses de verano. Se estima que esta situacin deficitaria
continuar, de tal manera, que para garantizar la confiabilidad de suministro y seguridad del
sistema, ser necesario importar 250 MW en los periodos de verano hasta 2012.
El lmite de transmisin para importacin de los enlaces del sistema elctrico de Baja California
con el de California es de 400 MW.
Adicionalmente, debido a que la red elctrica de Baja California est interconectada a los
sistemas del WECC, el incumplimiento de los criterios de reserva por parte de CFE sera motivo
de sanciones econmicas.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad instalada (MW) 2,206 2,450 2,615 2,777 2,797 3,077 3,077 3,077 3,357 3,303 3,517
Interconexin al SIN (MW) 1/ 300 300 300 300 300 300
Importacin de EUA (MW) 333 246 220 163 246
Capacidad total (MW) 2/ 2,539 2,696 2,835 2,941 3,043 3,377 3,377 3,377 3,657 3,603 3,817
Demanda (MW) 3/ 2,208 2,345 2,466 2,557 2,646 2,733 2,828 2,918 3,007 3,106 3,198
Reserva de capacidad (MW) 331 352 370 384 397 645 549 460 651 498 619
Margen de reserva (%) 4/ 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 23.6 19.4 15.8 21.6 16.0 19.4
Cuadro 3.17
3-36
Margen de reserva del sistema Baja California Sur
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad total (MW) 1/ 448 448 448 491 491 534 577 599 620 645 688
Demanda (MW) 344 368 389 411 436 462 486 516 546 575 604
Margen de reserva requerida (MW) 2/ 75 78 78 78 78 78 78 78 82 86 91
Reserva de capacidad resultante (MW) 104 80 58 80 55 72 91 83 74 70 84
Cuadro 3.18
Se utilizan las hiptesis fundamentales descritas en este documento, aunque se han revisado
las aportaciones hidrulicas de acuerdo con las bases siguientes:
En el cuadro 3.19 se observa el MRE anual calculado en funcin de los valores brutos de
energa necesaria y generacin disponible. Indica en porcentaje la energa excedente respecto
a la necesaria para satisfacer los requerimientos de los usuarios. En los valores reportados se
observa lo siguiente:
De 2008 a 2018 se reduce de 34% a 22%, consistente con la disminucin del margen
de reserva de capacidad
3-37
Margen de reserva en energa
1/
Sistema interconectado nacional
Concepto Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/ GWh 233,202 238,555 245,162 252,795 261,646 285,477 295,815 307,382 318,938 330,511 341,622
Energa necesaria bruta
Capacidad termoelctrica media efectiva instalada MW 34,794 36,765 37,553 37,647 38,609 42,121 42,728 44,165 46,152 47,510 48,329
3/ Disponible MW 30,144 31,322 32,174 32,383 33,064 36,255 36,787 38,180 40,174 41,330 41,971
Capacidad media termoelctrica 4/
Para energa MW 29,052 30,262 31,110 31,424 32,206 35,336 35,880 37,192 39,247 40,457 41,152
3/
Disponible GWh 254,494 265,096 273,270 275,272 282,125 309,547 315,171 325,800 343,801 354,401 361,481
Generacin termoelctrica
Despachada GWh 183,724 198,523 205,129 209,520 216,722 238,672 249,653 260,318 271,900 283,479 293,424
5/ MW 9,056 9,056 9,056 9,056 9,056 9,056 9,056 9,206 9,206 9,206 9,206
Capacidad media hidroelctrica Con regulacin
efectiva instalada Sin regulacin
6/ MW 2,287 2,287 2,287 2,287 3,037 3,129 3,129 3,129 3,129 3,361 4,261
Con regulacin (GCH) GWh 32,327 22,955 22,236 24,437 24,469 24,513 23,843 24,740 24,732 24,294 24,309
Generacin hidroelctrica Sin regulacin GWh 7,531 5,742 6,202 6,202 6,866 7,011 7,027 7,027 7,027 7,459 8,611
Total GWh 39,858 28,698 28,438 30,639 31,335 31,524 30,871 31,767 31,760 31,753 32,920
Energa almacenada inicial (GCH) [enero 1] GWh 20,111 19,689 15,146 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592
7/ GWh 23,622 30,689 30,445 31,141 31,330 30,676 31,573 31,565 31,559 32,726
Aportaciones a las hidroelctricas 40,913
Autoabastecimiento remoto GWh 9,946 11,421 11,606 12,645 12,645 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288
Termoelctrica GWh 70,770 66,574 68,142 65,752 65,403 70,876 65,518 65,482 71,901 70,922 68,058
Reserva en energa 8/ GWh 5,111 4,689 146 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Hidroelctrica
Total GWh 75,881 71,263 68,288 68,343 67,995 73,467 68,109 68,073 74,492 73,513 70,649
Margen de reserva % 34 31 29 28 27 27 24 23 25 23 22
Cuadro 3.19
En estudios de aos anteriores, donde los precios del gas natural se ubicaban por
debajo de 6 dlares/MMBtu, la expansin de mnimo costo se lograba mediante una
participacin mayoritaria de proyectos basados en tecnologas de ciclos combinados.
Sin embargo, la tendencia observada en los ltimos aos en los precios de los combustibles
fsiles, hace prever que los de gas natural, combustleo y carbn mineral sern superiores a
los estimados en ejercicios anteriores.
3-38
De acuerdo con la informacin proporcionada por la SENER, en este ejercicio de planificacin se
han considerado precios nivelados de alrededor de 8 dlares/MMBtu para el gas natural, de
52 dlares/barril para el combustleo nacional, de 63 dlares/barril para el combustleo
importado, de 99 dlares/tonelada para el carbn importado y de 0.80 dlares/MMBtu para el
combustible nuclear. En este escenario y con los costos de inversin de las tecnologas de
generacin, la expansin de menor costo en el mediano y largo plazos se logra con la
participacin de proyectos basados en tecnologas de gas natural y carbn.
Centrales carboelctricas. El uso del carbn resulta atractivo tomando en cuenta que:
a) estas plantas constituyen una tecnologa madura, b) resulta el energtico primario con ms
reservas a nivel mundial y c) el precio del energtico ha sido menos voltil.
Adems de las inversiones necesarias en estas centrales ms altas que para las de ciclo
combinado tambin se requieren algunas adicionales para la recepcin y manejo del carbn,
as como la construccin o adecuacin de puertos e infraestructura para el transporte de este
energtico en el territorio nacional.
Adems, para cumplir con la normativa ambiental se consideran las inversiones asociadas a
equipos anticontaminantes. Con todos estos elementos se incluye esta tecnologa dentro de la
estrategia de diversificacin del parque generador.
Centrales hidroelctricas. Si bien son elevados los costos de inversin y en algunos casos
existen problemas sociales y ambientales derivados de su construccin, operan
competitivamente en las horas de demanda mxima y ofrecen los beneficios siguientes:
I) utilizan energa renovable, II) no contaminan el ambiente, III) su construccin tiene el
mayor componente de integracin nacional, y IV) las obras civiles y las presas generalmente
pueden destinarse a otros usos como riego, control de avenidas en ros, agua potable, turismo
y navegacin, entre otros.
3-39
proceso se avanza en la solucin del problema ambiental asociado con la combustin de
energticos primarios de baja calidad.
En las figuras 3.17 y 3.18 se presenta la composicin de la capacidad instalada en 2007 y 2018
en funcin de los energticos utilizados.
Para el caso del servicio pblico, el uso de combustibles fsiles en la capacidad instalada de
generacin reducir su participacin de 73% en 2007 a 69.9% en 2018.
2007 2018
51,029 MW 63,184 MW
Combustibles
fsiles
69.3% Hidroelctrica
21.6%
Hidroelctrica
Combustibles
22.2%
fsiles
73.0%
Geotermia
Geotermia 1.8%
1.9%
Elica
Elica 0.9%
Nuclear 0.2% Nuclear
2.7% 2.7%
1/
Libre
3.7%
1/ Tecnologa an no definida
Figura 3.17
2007 2018
57,299 MW 72,529 MW
Combustibles
fsiles
70.5%
Hidroelctrica
18.8%
Hidroelctrica
Combustibles 19.8%
fsiles
76.0%
Geotermia
1.7% Geotermia
1.6%
Elica
Nuclear 0.1% Elica
2.4% 3.5%
Nuclear
1/
Libre 2.3%
3.3%
1/ Tecnologa an no definida
Figura 3.18
3-40
3.15 Fuentes de suministro de gas natural
Con objeto de diversificar las fuentes de suministro de gas natural para centrales elctricas,
CFE ha considerado como alternativa la importacin de GNL y la instalacin de terminales para
su almacenamiento y regasificacin en las costas del Golfo de Mxico, en el occidente del pas y
en la pennsula de Baja California.
Tomando en cuenta la problemtica de importar gas del sur de Texas, y con el objeto de
diversificar su suministro a las centrales elctricas en esta regin, CFE consider como
alternativa la importacin de GNL a travs de una terminal de almacenamiento y regasificacin
en la costa del Golfo de Mxico.
Por lo anterior, adjudic un contrato de compra de este combustible a partir de una estacin de
almacenamiento y regasificacin de GNL en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Esta terminal
est en operacin comercial desde septiembre de 2006 con una capacidad de 300 millones de
pies cbicos diarios (MMpcd), la cual se increment a 500 MMpcd en enero de 2008. Con este
contrato se suministrar gas a las centrales Altamira V, Tamazunchale y Tuxpan V.
Por otro lado, considerando que el desarrollo de las terminales de GNL es un elemento clave
para garantizar la disponibilidad en el suministro futuro de gas natural en la regin Occidental,
la SENER y la Junta de Gobierno de CFE autorizaron el desarrollo de los siguientes proyectos:
i) Compra de gas natural licuado Exship (en el barco) en el puerto de Manzanillo, para lo cual
ser necesario desarrollar infraestructura adicional: a) ampliacin del canal de Tepalcates para
la entrada de los buquetanques a la laguna de Cuyutln y b) recinto portuario, que involucra la
construccin del muelle para atraque de los buquetanques para una capacidad de hasta
230,000 toneladas, y el dragado correspondiente.
En una primera etapa se estima una produccin de 90 MMpcd para julio de 2011, la cual se
incrementara a 180, 360, 400 y 500 MMpcd de 2012 a 2015, respectivamente. La segunda
etapa se prev para 2017 con una capacidad adicional de 500 MMpcd.
Por otra parte, a fin de garantizar su abastecimiento a centrales actuales y futuras del rea
Baja California, CFE ha contratado la compra de gas natural en esta rea teniendo como precio
de referencia el del sur de California (SOCAL). Este proyecto entr en operacin en julio de
2008 con una capacidad de 235 MMpcd.
3-41
75 km y dimetro de 30 pulgadas. La capacidad excedente a la contratada por CFE se destinar
a otros mercados en el sur y oeste de EUA.
De acuerdo con el estudio sobre el Desarrollo de Mercado Elctrico, durante 2007 la generacin
de energa para autoabastecimiento fue de 23.2 TWh, lo que representa un crecimiento de
5.0% respecto a 2006.
Se estima que durante 20082018, tal modo de produccin crecer a una tasa media anual de
2.4% para alcanzar 30.1 TWh en 2018. Lo anterior representa un incremento por abajo del
promedio para el mercado elctrico en su conjunto.
Se consideran dos zonas de aplicacin: las crticas y el resto del pas. La primera est integrada
por tres reas metropolitanas, dos municipios fronterizos con EUA, tres centros de poblacin y
un corredor industrial. Ver figura 3.19. En estas zonas se ubican centrales generadoras que
utilizan una mezcla de combustleo y gas natural, lo cual permite cumplir con la regulacin
ambiental.
3-42
Zonas crticas definidas en la Norma Oficial Mexicana
9
Zonas metropolitanas:
1. Mxico, D.F.
2. Monterrey, N.L.
3. Guadalajara, Jal. 3 7
8
Municipios:
4. Tijuana, B.C. 6
5. Cd. Jurez, Chih. 1
Centros de poblacin :
6. Coatzacoalcos Minatitln, Ver.
7. Irapuato Celaya Salamanca, Gto.
8. Tula Vito Apasco, en los estados de Hidalgo y Mxico
Corredores industriales :
9. Tampico Madero Altamira, en el estado de Tamaulipas
Figura 3.19
El parque de generacin existente cuenta con eficiencias que van desde 15 hasta 52 por ciento.
Su mejora se debe fundamentalmente a avances tecnolgicos en los nuevos desarrollos de
plantas generadoras. La figura 3.20 presenta comparativamente su clasificacin para 1997,
2007 y 2018.
3-43
1/
Clasificacin de la capacidad efectiva instalada por rango de eficiencia
CFE y LyFC
Servicio pblico
1997 2007
22,703 MW R 37,272 MW
6,148 A
(27.1%) 14,030
(37.6%)
R
5,366
(14.4%)
B
394
P (1.1%)
3,421
A (15.0%) P
13,069 3,332
(57.6%) (8.9%)
B
2018 2/
MB
65 47,342 MW 9,279 E
(0.3%) (24.9%) 4,871
R
2,625 (13.1%)
A (5.5%) P
13,022 1,495
(27.5%) (3.2%)
B
3,473
(7.3%) E
17,422
(36.8%)
MB
9,305
(19.7%)
Rango de
Clasificacin
eficiencia (%)
50 E (Excelente)
45 < 50 MB (Muy buena)
40 < 45 B (Buena)
35 < 40 A (Aceptable)
30 < 35 R (Regular)
< 30 P (Pobre)
Figura 3.20
3-44
Eficiencia termoelctrica1/
Servicio pblico
Eficiencia
%
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Servicio pblico 36.9 38.8 38.6 39.2 40.2 41.6 42.2 43.0 43.1 43.1 44.3 44.7 44.5 45.0 45.6 46.5
1/ No incluye Laguna Verde, ni 3.11 MW de combustin interna mvil, con el programa de requerimientos de capacidad 2008-2018
Figura 3.21
En las figuras 3.22 y 3.23 se presentan la participacin en la generacin para 2007 y 2018 de
las distintas tecnologas, tanto para el servicio pblico como para el sector elctrico.
3-45
Generacin bruta por tipo de tecnologa
Servicio pblico
Escenario Base
2007real 2018base
Hidroelctrica
Hidroelctrica
10.0%
11.6%
Nucleoelctrica
Nucleoelctrica 3.9% Libre
4.5% Turbogs
1.4%
1.1% Eoloelctrica
Eoloelctrica 0.6% Turbogs
0.1% Carboelctrica Combustin interna Carboelctrica 0.2%
Geotermoelctrica
Geotermoelctrica 13.5% 0.5% 2.6% 14.3% Combustin interna
3.2% 0.7%
Figura 3.22
2007real 2018base
Ciclo combinado
Termoelctrica 55.1%
convencional Ciclo combinado
19.3% 40.1%
Termoelctrica
convencional
5.6%
Hidroelctrica
Hidroelctrica 9.1%
10.6%
Turbogs Libre
1.0% Nucleoelctrica 1.3%
Nucleoelctrica 3.5%
4.1% Combustin interna
Eoloelctrica Turbogs
Eoloelctrica 0.5%
0.6% 0.2%
0.1% Carboelctrica Geotermoelctrica Combustin interna
12.3% 2.4% Carboelctrica
Geotermoelctrica Autoabastecimiento 0.7%
2.9% 9.1% Autoabastecimiento 13.1%
8.4%
Figura 3.23
3-46
3.17.4 Requerimientos de combustibles
Se muestran en la figura 3.24 y cuadro 3.20. Se prevn tasas medias de crecimiento anual de
4.7% para gas natural y 3.0 % para carbn. Por el contrario, el combustleo y el disel
decrecern 9.1% y 5.2%, respectivamente.
Calor
(Terajoule / da)
7,000
6,000
Coque
5,000
Disel
Carbn
4,000
Gas de importacin
2,000
Combustleo
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Real
Figura 3.24
3-47
Requerimientos de combustibles para generacin de energa elctrica
Servicio pblico
Combustible Unidades 2007 real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tmca (%)
Combustleo m3 / da 31,365.5 25,323.2 23,215.2 21,559.3 18,832.1 18,000.5 14,305.4 15,437.8 17,009.3 15,106.9 14,256.0 11,032.2 -9.1
Gas MMm3 / da 63.5 68.5 70.5 73.4 75.3 79.0 83.0 87.2 92.6 99.0 103.9 105.1 4.7
Gas de origen nacional MMm3 / da 34.5 33.1 33.7 35.0 33.9 33.7 34.0 35.1 37.0 38.9 43.7 46.6 2.8
Gas de importacin MMm3 / da 20.4 22.1 23.5 19.8 20.4 21.2 20.5 23.0 25.0 26.1 25.5 24.0 1.5
Gas natural licuado MMm3 / da 8.5 13.3 13.3 18.6 21.0 24.2 28.5 29.1 30.6 34.0 34.6 34.5 13.6
Disel m3 / da 592.0 653.6 307.2 425.3 327.4 402.0 291.0 258.5 240.0 207.3 307.5 327.4 -5.2
Carbn MMt / ao 14.7 10.7 15.5 16.3 16.8 17.5 17.9 18.0 17.9 17.9 18.8 20.3 3.0
Coque MMt / ao 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 6.5
Cuadro 3.20
La figura 3.25 indica el volumen de gas natural utilizado en diferentes regiones del pas. En
2007 los mayores consumos ocurrieron en las regiones Noreste, Oriental, Norte, Central y
Peninsular y en menor medida en las restantes.
6.2
3.7
Baja California
Norte 21.3
Peninsular
10.6
4.7 7.1
Occidental
Central 10.7 9.5
Oriental
Figura 3.25
3-48
En 2018 se utilizar gas prcticamente en todo el pas para producir electricidad. Predominar
su consumo en las regiones Noreste, Occidental, Norte, Central y Oriental.
Los cuadros 3.21a y 3.21b muestran la estimacin de los requerimientos de este energtico por
reas del Norte y del Sur. En 2018, 44.4% del gas empleado en la generacin de electricidad
para servicio pblico tendr origen nacional, 32.8% ser gas natural licuado de importacin y el
22.8% restante, gas continental importado.
Consumo de gas natural en las regiones del norte del Sistema Elctrico Nacional (MMm3)
Servicio pblico
rea 2007real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Baja California 3.7 4.2 4.0 4.4 4.3 4.9 5.7 5.8 6.0 6.3 6.3 6.2
Gas importado 3.7 4.2 4.0
Gas natural licuado 4.4 4.3 4.9 5.7 5.8 6.0 6.3 6.3 6.2
Noroeste 2.6 3.1 3.2 3.2 3.2 4.4 4.9 4.9 4.9 6.2 6.6 6.6
Gas importado 2.6 3.1 3.2 3.2 3.2 4.4 4.9 4.9 4.9 6.2 6.6 6.6
Norte 8.3 8.0 8.9 10.1 10.8 11.5 11.3 13.0 13.6 13.3 14.3 14.5
Gas de origen nacional 2.7 2.7 3.3 4.1 4.6 5.8 6.3 6.3 6.4 6.5 8.0 8.6
Gas importado 5.6 5.4 5.6 6.0 6.2 5.7 5.0 6.7 7.2 6.8 6.2 5.9
Noreste 21.3 26.1 29.4 29.3 29.5 29.3 28.5 29.6 31.3 32.5 32.7 31.3
Gas de origen nacional 6.4 7.9 9.2 9.3 9.0 8.7 8.5 8.7 9.0 10.1 10.7 10.5
Gas importado 8.4 9.5 10.7 10.6 11.0 11.1 10.6 11.4 12.9 13.0 12.7 11.5
Gas natural licuado 6.4 8.7 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.5 9.4 9.3 9.2
Cuadro 3.21a
Consumo de gas natural en las regiones del sur del Sistema Elctrico Nacional (MMm3)
Servicio pblico
rea 2007real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Occidental 4.7 4.8 4.0 4.5 5.2 7.9 10.8 11.4 12.8 15.6 18.3 20.6
Gas de origen nacional 4.7 4.8 4.0 4.5 2.7 2.8 2.2 2.3 2.5 2.1 4.1 6.5
Gas natural licuado 2.5 5.1 8.7 9.1 10.4 13.5 14.2 14.2
Central 7.0 6.4 5.0 5.2 5.2 4.8 5.7 6.4 7.4 8.8 9.5 10.6
Gas de origen nacional 7.0 5.9 5.0 4.7 4.6 4.2 5.0 5.7 6.8 8.1 8.7 9.3
Gas natural licuado 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 1.3
Oriental 10.7 10.5 10.2 10.8 11.2 10.6 10.4 10.4 10.6 10.4 10.3 9.5
Gas de origen nacional 8.6 6.2 6.4 6.7 7.1 6.5 6.3 6.4 6.5 6.4 6.3 5.8
Gas natural licuado 2.1 4.2 3.8 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.7
Peninsular 5.1 5.5 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
Gas de origen nacional 5.1 5.5 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
Total 63.5 68.5 70.5 73.4 75.3 79.0 83.0 87.2 92.6 99.0 103.9 105.1
Gas de origen nacional 34.5 33.1 33.7 35.0 33.9 33.7 34.0 35.1 37.0 38.9 43.7 44.4
Gas importado 20.4 22.1 23.5 19.8 20.4 21.2 20.5 23.0 25.0 26.1 25.5 22.8
Gas natural licuado 8.5 13.3 13.3 18.6 21.0 24.2 28.5 29.1 30.6 34.0 34.6 32.8
Cuadro 3.21b
3-49
3.17.5 Requerimientos de combustibles alternos para centrales tipo libre
Proyecto Ubicacin Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total anual 225 439 750 406 0 150 1,116 232 1,988
Acumulado 225 664 1,414 1,820 1,820 1,970 3,086 3,318 5,306
Cuadro 3.22
En el cuadro 3.23 se presentan los requerimientos alternos de combustible para las centrales
con tecnologa libre.
Gas Carbn
(MW) (GWh)
(MMPCD) Mton/ao
Totales
2018 970.0 3,678.2 65.8 1,165.4
Cuadro 3.23
3-50
4. PLANIFICACIN DE LA TRANSMISIN
4.1 Introduccin
Una red de transmisin confiable permite integrar y aprovechar eficientemente los recursos de
generacin instalados en el sistema. Al paso del tiempo, se ha conformado un sistema
interconectado que cubre la mayor parte del territorio nacional, al cual recientemente se incorpor
el rea Noroeste. Actualmente slo los sistemas de la pennsula de Baja California se encuentran
aislados.
Anlisis de rentabilidad: cuantifica los beneficios de los planes con el objeto de garantizar que
la inversin asociada tenga una rentabilidad aceptable. Los indicadores utilizados son la
relacin Beneficio/Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). La metodologa para el
clculo de los beneficios y costos asociados se describe en el documento Evaluacin Econmica
y Financiera de Proyectos de Transmisin1.
1
Evaluacin Econmica y Financiera de Proyectos de Transmisin. Comisin Federal de Electricidad. 2007
4-1
El plan de transmisin permite definir y/o confirmar las adiciones a la infraestructura,
analizando opciones de red para distintos puntos de operacin del sistema elctrico segn el
nuevo escenario Base.
Para planificar la expansin de la red elctrica principal, se consideran las variables definidas en
el escenario Base del mercado elctrico. Ver captulo 1.
Los planes de transmisin propuestos para el ao horizonte debern ser equivalentes y cumplir
con los siguientes criterios de planificacin de CFE:
Confiabilidad
Seguridad en la operacin
Calidad del servicio
A partir de los planes del ao horizonte, se proceden a ubicar los proyectos requeridos en el
tiempo de modo que los propuestos para cada ao cumplan con los criterios ya mencionados.
2
Least-Cost Transmission Planning Considering Power Industry Restructuring. R.R. Austria et al.
International Conference IASTED, Orlando, Florida, USA.October 1997
4-2
4.3 Expansin de la red de transmisin
Ha sido planificada para satisfacer los requerimientos del mercado elctrico del nuevo escenario
Base para 2009-2018. La tasa media anual esperada para el crecimiento de la demanda
mxima bruta es de 3.6 por ciento.
El cuadro 4.1. muestra las metas del programa multianual de CFE para lneas, subestaciones y
equipo de compensacin. Incluye la construccin de 20,664 kilmetros-circuito (km-c) de lneas
en el periodo, de los cuales 4,649 km-c se realizaran con recursos propios y 16,015 km-c
como Proyectos de Infraestructura Productiva (PIP).
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Lneas km-c
400 kV 317 901 408 194 168 733 759 786 814 843 5,923
230 kV 186 410 413 172 1,566 214 432 388 431 447 4,659
Subtotal 400 y 230 kV 503 1,311 821 366 1,734 947 1,191 1,174 1,245 1,290 10,582
161-69 kV 1,257 1,806 1,144 868 751 1,124 829 741 767 795 10,082
Total 1,760 3,117 1,965 1,234 2,485 2,071 2,020 1,915 2,012 2,085 20,664
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Subestaciones MVA
400 kV 875 6,750 3,100 725 1,500 2,100 3,210 3,325 3,443 3,566 28,594
230 kV 350 750 1,698 2,067 3,127 490 1,193 833 860 773 12,141
Subtotal 400 y 230 kV 1,225 7,500 4,798 2,792 4,627 2,590 4,403 4,158 4,303 4,339 40,735
161-69 kV 1,548 1,506 1,581 1,684 839 1,796 1,594 933 966 1,001 13,448
Total 2,773 9,006 6,379 4,476 5,466 4,386 5,997 5,091 5,269 5,340 54,183
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Compensacin MVAr
400 kV 1,144 1,683 250 100 292 224 200 1,400 222 230 5,745
230 kV 21 200 228 0 116 24 25 26 27 28 695
Subtotal 400 y 230 kV 1,165 1,883 478 100 408 248 225 1,426 249 258 6,440
161-69 kV 526 416 906 427 364 506 344 361 374 387 4,611
Total 1,691 2,299 1,384 527 772 754 569 1,787 623 645 11,051
Cuadro 4.1
4-3
4.4 Escenario actual por rea de control
Derivado de la problemtica que se prev en cada una de las reas de control y haciendo uso
de la metodologa de planificacin y los modelos electrotcnicos, se define un programa de
obras de transmisin de corto y mediano plazos.
El rea de Control Central (ACC) tiene como responsabilidad el suministro de energa elctrica
a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico (ZMCM), el estado de Mxico y parcialmente los
estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Michoacn. La demanda elctrica de la
ZMCM es atendida en su totalidad por LyFC, con una participacin aproximada de 90% del total
del consumo del rea Central. El 10% restante en demanda est compuesto por las zonas
elctricas Valle de Bravo, Atlacomulco, Altamirano, Zitcuaro e Ixmiquilpan.
Con respecto a la red elctrica que suministra la regin norte del ACC contenida en la zona
elctrica Hidalgo de LyFC, est compuesta por cuatro lneas en 230 kV con afectacin en sus
estructuras debido a la contaminacin a la que estn expuestas. Ante condiciones de falla en
horas de mxima demanda se podran presentar problemas de suministro de energa y tambin
en el corredor industrial que tiene predominantemente carga de empresas cementeras.
El abastecimiento de agua potable hacia la ZMCM y la ciudad de Toluca se lleva a cabo por
medio del sistema de bombeo Cutzamala, el cual a su vez depende elctricamente de la
SE Donato Guerra con transformacin 400/115 kV. Esta subestacin tambin abastece la
energa de la zona Valle de Bravo y Altamirano. Ante el crecimiento de la demanda del
sistema Cutzamala se estima en el mediano plazo la posible saturacin de la
transformacin.
4-4
En su balance carga-generacin, el rea es importadora de energa, y el suministro se sustenta
en gran medida con los enlaces existentes hacia las reas vecinas. Por su dficit de generacin
local esta zona podra estar propensa a problemas de bajo voltaje.
Para resolver la problemtica se han programado aquellas que resultan de los estudios
electrotcnicos y evaluaciones econmicas. A continuacin se describen dichos proyectos.
Se tiene en programa el doble circuito Valle de Mxico-Victoria en 400 kV como parte de la red
asociada a la Central CC Valle de Mxico II y III. Esta trayectoria en complemento con el
entronque de la SE Valle de Mxico con la LT Teotihuacan-Lago apoyara para disminuir los
altos flujos de las trayectorias Texcoco-La Paz y Tula-Victoria.
En el cuadro 4.2 se muestran los refuerzos principales programados por CFE para 2009-2018.
4-5
Principales obras programadas
2009 2018
Tensin Fecha de
Compensacin Equipo Capacidad MVAr
kV entrada
Lzaro Crdenas P.-Donato Guerra Capacitor Serie 400 505.6 Nov-09
Pitirera-Donato Guerra L1 Capacitor Serie 400 231.9 Nov-09
Pitirera-Donato Guerra L2 Capacitor Serie 400 231.9 Nov-09
Donato Guerra CEV Compensador Esttico de VAr 400 450.0/450.0 Ind./Cap. Nov-16
Total 1,869.4
Ind. Inductivo Cap. Capacitivo
Cuadro 4.2
4-6
4.4.1.2 Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y III
Con estas obras se sustituira la actual subestacin de tipo convencional por una de tipo
compacto, lo cual proporcionar mayor flexibilidad operativa a las dos empresas. Ver figura
4.1. Las principales obras de transmisin asociadas a esta red son:
Teotihuacan
A la
Manga
Tecmac
Victoria Cartagena
Texcoco
Norte Valle de
Chiconautla Mxico
Valle de Mxico II
601 MW
Valle de Mxico III
601 MW
Sosa
Ecatepec
Xalostoc
Esmeralda Chapingo
Figura 4.1
4-7
4.4.2 rea Oriental
La infraestructura elctrica abarca desde el centro hasta el sureste del pas, y atiende a los
estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Asimismo, el rea est conformada por cuatro Divisiones de Distribucin que son: Oriente,
Centro Oriente, Centro Sur y Sureste.
La capacidad de generacin en el rea a diciembre de 2007 fue de 12,735 MW, de los cuales
48% se produjeron en Centrales del Complejo Hidroelctrico del Grijalva.
Como complemento a los de Temporada Abierta estn definidos los de Nueva Temporada con
330 MW y los inmediatos con 166 MW. Finalmente el proyecto la Venta III con 101 MW de
capacidad de generacin iniciar su operacin en julio de 2010.
Actualmente las fuentes de suministro que satisfacen la demanda de la zona Papaloapan son:
la CH Temascal I con una capacidad instalada de 4 x 38.5 MW y cinco lneas de subtransmisin
de 115 kV con una longitud promedio de 75 km cada una.
Derivada de una menor disponibilidad de la generacin local, para 2010 se estiman problemas
de control del voltaje en la zona por una alta transmisin en 115 kV. Con la entrada en
operacin de la subestacin Cerro de Oro, con 500 MVA de capacidad y relacin de
transformacin 400/115 kV, se garantizara el suministro de energa elctrica a esta zona.
Entrara en operacin en marzo de 2010.
Se estima que para 2010 esta transformacin podra operar con sobrecarga. El proyecto
Papantla Bco. 1, de 500 MVA de capacidad y relacin de tensin 400/115 kV, evitara la
4-8
saturacin de la transformacin y la transmisin de 115 kV de las zonas Poza Rica y Teziutln.
Iniciara su operacin en julio de 2010.
Para satisfacer la demanda de las ciudades de Veracruz, Boca del Ro y Crdoba, se cuenta con
dos enlaces en 230 kV provenientes de la central nucleoelctrica Laguna Verde, a travs del
autotransformador 400/230 kV y 330 MVA de capacidad (LAV-AT3), as como de dos enlaces
tambin en 230 kV de la SE Temascal II. Adicionalmente, el suministro de energa elctrica de
la zona de distribucin Veracruz depende directamente de la generacin local de la central ciclo
combinado Dos Bocas, particularmente del paquete conectado en 115 kV.
El proyecto Laguna Verde-Jamapa que considera, entre otras obras, 163 km-c en 400 kV,
dos bancos de 375 MVA cada uno con relacin 400/230 kV en la SE Jamapa, y uno de 300 MVA
con relacin 230/115 kV en la SE Jardn, permitir evitar esta problemtica. Su entrada en
operacin est programada para agosto de 2010.
Para atender la demanda de la zona Chontalpa, el sistema cuenta principalmente con 225 MVA
de capacidad de transformacin en la subestacin Crdenas II alimentada a travs de una lnea
de 230 kV proveniente de la CH Peitas. Para 2011 se estima la saturacin de la
transformacin y transmisin en 230 kV y 115 kV en condiciones de demanda mxima.
4-9
Para evitar esta problemtica se incrementar la capacidad de transformacin 230/115 kV de la
zona con la nueva subestacin Comalcalco Potencia de 300 MVA y relacin 230/115 kV y la
construccin de 45 km-c en tensin de 230 kV. Su entrada en operacin est programada para
mayo de 2012.
Actualmente las fuentes de suministro que satisfacen la demanda de la zona Huatulco son
tres lneas de subtransmisin de 115 kV provenientes de las zonas Tehuantepec, Acapulco y
Oaxaca con longitudes desde 150 km hasta 230 km, siendo la primera lnea la principal,
aislada en 230 kV.
Para 2013 se anticipan problemas de control del voltaje de la zona por una alta transmisin en
115 kV. Con la entrada en operacin del proyecto Huatulco potencia de 300 MVA de capacidad
y relacin de transformacin 230/115 kV, se garantizara el suministro de energa elctrica a la
zona Huatulco. Entrara en operacin en diciembre de 2013.
Con la finalidad de atender la demanda del rea Oriental en el mediano plazo y de acuerdo a
los planes de expansin de la red elctrica de las zonas Villahermosa y Veracruz se
incrementara la capacidad de transformacin 230/115 kV con el inicio de operacin de los
proyectos de 225 MVA Dos Bocas Bco. 8 y 300 MVA Olmeca Bco. 1. Sus entradas en
operacin estn programadas para diciembre de 2015 y mayo de 2016 respectivamente.
Actualmente las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo, as como la Costa Grande del estado de
Guerrero son atendidas elctricamente por dos enlaces de transmisin de 230 kV procedentes
de las subestaciones Yautepec potencia y Lzaro Crdenas. Para 2016 se estima una demanda
de 600 MW de este sistema, lo que implicara operar al lmite de la capacidad existente.
Con la entrada en operacin para octubre de 2016 del proyecto de la nueva subestacin Barra
Vieja que considera operar en tensin de 400 kV el enlace Lzaro Crdenas-Pie de la Cuesta, la
construccin de 1,300 MVA de capacidad de transformacin, 1,000 MVA con relacin
400/230 kV y 300 MVA de 230/115 kV, se atender el crecimiento de la demanda de mediano
plazo.
4-10
Principales obras programadas
2009-2018
4-11
Tensin Capacidad Fecha de
Compensacin Equipo
kV MVAr entrada
Ojo de Agua Potencia MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-09
Veracruz II MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-09
Tamarindo II MVAr Capacitor 115 22.5 Jun-09
Veracruz I MVAr Capacitor 115 22.5 Jun-09
Carlos A. Carrillo MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-09
Loma Bonita II MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-09
Lerdo MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-09
Crdoba I MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-09
Fortn MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-09
El Cerro MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-09
Xalapa II MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-09
Pie de la Cuesta Potencia MVAr Reactor 230 21.0 Nov-09
Huamantla MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Libres MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Santa Ana Chiautempan MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Matamoros MVAr Capacitor 115 22.5 Abr-10
Huejutla MVAr Capacitor 115 7.5 May-10
Tempoal II MVAr Capacitor 115 7.5 May-10
San Rafael II MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-10
Teziutln MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-10
Conejos MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-10
Jalpa MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-10
Tulipn MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-10
San Cristbal Oriente MVAr Capacitor 115 15.0 Ago-10
Ocosingo MVAr Capacitor 115 7.5 Ago-10
La Ventosa CEV Compensador Esttico VAr 400 300/300 Ind./Cap. Sep-10
Juile MVAr Reactor 400 75.0 Sep-10
Tapachula Potencia MVAr Reactor 400 100.0 May-12
Villahermosa II MVAr Capacitor 115 22.5 May-12
Ciudad Industrial MVAr Capacitor 115 15.0 May-12
Tabasquillo MVAr Capacitor 115 15.0 May-12
Teapa MVAr Capacitor 115 15.0 May-12
Ometepec MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-12
Esfuerzo MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-12
Las Trancas MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-12
Huatulco Potencia MVAr Reactor 230 18.0 Dic-13
Tamult MVAr Capacitor 115 22.5 May-14
Saloya MVAr Capacitor 115 15.0 May-14
Huimanguillo MVAr Capacitor 115 7.5 May-14
Martnez de la Torre III MVAr Capacitor 115 15.0 Dic-15
Esperanza MVAr Capacitor 115 15.0 May-17
Tlaxiaco MVAr Capacitor 115 7.5 Dic-18
Total 1,361.5
Ind. Inductivo Cap. Capacitivo
Cuadro 4.3
4-12
4.4.2.2 Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo Conversin TG/CC
La central San Lorenzo ubicada en la ciudad de Puebla cuenta con dos unidades de gas
de 133 MW cada una. En septiembre de 2009 se instalar una tercera de 123 MW a base de
vapor para completar un ciclo combinado de 389 MW. Su objetivo es atender principalmente
las necesidades de demanda de las zonas Puebla y Tlaxcala del rea Oriental, adems de
requerimientos del resto de la Divisin Centro Oriente.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para marzo de 2009
y consisten en la sustitucin de 12 alimentadores de 115 kV en la subestacin Puebla II por
capacidad interruptiva de 50 KA. La figura 4.2 muestra la red asociada.
Puebla II
400
375 375
115 230
A Zocac
A Hylsa
A Tecali
A Norte A Amozoc
A El Condeo A Acatzingo
A Fuertes A Oriente
A Puebla 2000
A Puebla I
Figura 4.2
4-13
4.4.2.3 Red de transmisin asociada al proyecto Humeros Fases A y B
La central geotermoelctrica Los Humeros cuenta con siete unidades de 5 MW cada una para
una capacidad instalada total de 35 MW. Est ubicada en la zona de distribucin Teziutln y su
red elctrica asociada en el nivel 115 kV. El proyecto Humeros fase B considera la instalacin
de siete unidades para un total de 23 MW que aprovecharn la energa residual de las siete
unidades de 5 MW. Se estima su entrada en operacin en noviembre de 2010.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para septiembre de
2010 y consisten en la construccin de la nueva subestacin Humeros III que considera cuatro
alimentadores en 115 kV y un transformador de 9.4 MVA de capacidad de relacin
115/13.8 kV.
Asimismo incluye la construccin de 8.3 km-c en lneas de 115 kV, una de 6.4 km-c de doble
circuito para entroncar la nueva subestacin a la lnea Humeros II-Libres y dos lneas ms de
0.5 km-c y 1.4 km-c para conectar la zona sur y la unidad nueve del campo geotermoelctrico
a la subestacin Humeros III, respectivamente. La figura 4.3 muestra la red asociada.
A Mazatepec
A Papantla
A Cuetzalan
A Poza Rica II
A El Encanto
A Tlapacoyan
Zacapoaxtla
Hueyapan Teziutlan II
Jalacingo
Teziutlan
Altotonga
Humeros II A Minas
A El Castillo
3x5
C.G. Humeros
A Jalapa I
3x3.3
Unidad 9 Humeros III
1x28
4x5
A Libres
A Zocac 4x3.3
Figura 4.3
4-14
4.4.2.4 Red de transmisin asociada a los proyectos de generacin elica La Venta III
Sus obras asociadas tienen fecha de entrada en operacin para enero de 2010, y consisten de
una lnea de transmisin en 230 kV de un circuito de 10 km de longitud, entre las
subestaciones La Venta III y La Venta II. La figura 4.4 muestra la red asociada.
A Puebla II
Ojo de Agua A Tabasco
A Peitas
Minatitln II Coatzacoalcos
A Tecali Temascal II
47%
55%
Chinameca
P.H. Temascal Cerro Pot.
de Oro Juile
Malpaso
Xalapa de Daz
Manuel Moreno Torres
Figura 4.4
4-15
4.4.2.5 Red de transmisin asociada al proyecto de Temporada Abierta (TA) y a
proyectos elicos Oaxaca I, II, III y IV
4-16
Red de transmisin asociada al proyecto de Temporada Abierta
A Puebla II
Ojo de Agua A Tabasco
A Peitas
Minatitln II Coatzacoalcos
A Tecali Temascal II
47%
55%
Chinameca
P.H. Temascal Pot.
Cerro
Juile
Xalapa de Daz de Oro Malpaso
SE La Ventosa
2125 MVA de transf.
1250 MVA
400/230 kV
875 MVA
400/115 kV
1 CEV +/- 300 MVAr
Figura 4.5
4-17
4.4.3 rea Occidental
Se encuentra ubicada en la parte centro y occidente del pas y abarca nueve estados:
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas. As mismo est compuesta por tres regiones: Occidente, Centro Occidente y Bajo.
En 2008 se present una demanda mxima de 8,069 MW. Este valor constituye
aproximadamente 20% de la demanda del SIN. A nivel regin, el Bajo representa el 54% de
esta demanda y las regiones Occidente y Centro Occidente 23% cada una. La tasa de
crecimiento del rea en los ltimos cinco aos ha sido de 5.7% y se estima un incremento
anual de 4.01% en los prximos 10 aos, llegando a 11,462 MW en 2018.
El comportamiento de la demanda a nivel rea es muy similar durante las horas del da y el
factor de carga anual es de 79%, lo que implica amplias necesidades de suministro la mayor
parte del tiempo. Sin embargo, los grandes centros de generacin base que suministran
energa elctrica se encuentran alejados de los centros de carga. Por ejemplo, Guadalajara se
abastece principalmente de la CT Manzanillo localizada a 200 km de distancia
aproximadamente.
La capacidad de generacin a diciembre de 2007 es de 9,414 MW de los cuales 27% del total
proviene de centrales hidrulicas. A su vez, la carboelctrica Plutarco Elas Calles (2,100 MW)
representa 22% de la capacidad instalada, sin embargo, prcticamente el total de la generacin
de esta central est destinada al suministro de la demanda del rea Central.
Por otra parte, aunque se cuenta con centrales hidroelctricas en el rea, su despacho no
necesariamente obedece a la demanda mxima del rea sino en su mayor parte se destina a
satisfacer el periodo de demanda pico del SIN. Para cumplir con el suministro al rea se
requiere la mayor parte del tiempo importar energa de otras.
Por lo anterior, para cubrir el dficit de generacin local y contar con la confiabilidad y
seguridad necesarias, el rea cuenta con enlaces de transmisin en 400 y 230 kV con las de
control vecinas. Con la Noroeste se tienen dos lneas en 400 kV, con la Noreste seis en el
mismo nivel de tensin, con la Norte una en 230 kV, con la Central cinco en 400 kV y tres en
230 kV, y finalmente una lnea en 230 kV con la Oriental.
Para atender el crecimiento natural de la demanda del rea, en el mediano plazo ser necesario
contar con los siguientes proyectos de transmisin, transformacin, compensacin y generacin.
La subestacin Caada banco 3, con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin 400/115 kV,
satisfar el crecimiento del mercado elctrico en la parte norte de la zona Aguascalientes y
compartir reserva de transformacin con la SE Aguascalientes Oriente. Entrar en operacin
en abril de 2010.
4-18
La transformacin Guadalajara Industrial bancos 1 y 2 permitir atender el crecimiento de
demanda al sureste de la zona metropolitana de Guadalajara. Evitar la saturacin de la
transformacin 230/69 kV de la SE Guadalajara II, con la entrada en operacin de dos bancos
de transformacin, uno con capacidad de 300 MVA y relacin de tensin 230/69 kV y otro con
capacidad de 60 MVA con relacin de tensin 230/23 kV. Su operacin se prev para junio de 2010.
Para abril de 2011 se tiene programada la repotenciacin de las lneas de 230 kV entre las
subestaciones Tesistn, Zapopan y Nios Hroes, para garantizar el suministro de la demanda del
centro de la ciudad de Guadalajara con calidad y confiabilidad. Esta repotenciacin consiste en
sustituir el calibre actual de 900 ACSR por un calibre 795 ACSS/TW (Drake) de alta temperatura.
El banco de transformacin con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin de 400/115 kV,
Tepic II banco 2, evitar la saturacin de la transformacin 230/115 kV de esta subestacin y
permitir atender el crecimiento del mercado elctrico en la zona Tepic. Su entrada en
operacin se prev para mayo de 2012.
Para febrero de 2013 el proyecto San Luis de la Paz II banco 2 satisfar el crecimiento de
demanda en la zona San Luis de la Paz, con la entrada en operacin de un banco de
transformacin con capacidad de 225 MVA y relacin de tensin 230/115 kV. Para esta misma
fecha se tiene programada la repotenciacin a 2 conductores por fase calibre 1113 ACSR de
las lneas de 230 kV entre las subestaciones Las Delicias y San Luis de la Paz.
4-19
Principales obras programadas
2009 2018
4-20
Tensin Capacidad Fecha de
Compensacin Equipo
kV MVAr entrada
Acmbaro MVAr Capacitor 115 22.5 Nov-09
La Virgen MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Boquilla MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-11
Abasolo I MVAr Capacitor 115 30.0 Feb-12
Silao II MVAr Capacitor 115 30.0 Feb-12
San Juan del Ro Oriente MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-12
Cocula MVAr Capacitor 115 7.5 Jul-12
Nuevo Vallarta MVAr Compensador Esttico de VAR 230 50/150 Ind/Cap May-13
Zacatecas II MVAr Capacitor 115 30.0 May-13
Fresnillo Norte MVAr Capacitor 115 15.0 May-13
Ptzcuaro Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Sep-13
Nuevo Vallarta MVAr Capacitor 115 15.0 Abr-14
Buenavista MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-14
Lagos MVAr Capacitor 115 15.0 Ago-14
Sayula MVAr Capacitor 115 7.5 Dic-14
Loreto MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-15
Cajititln MVAr Reactor 400 100.0 Oct-15
Jurica MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-16
Flamingos MVAr Capacitor 115 15.0 May-16
Manzanillo III MVAr Reactor 400 100.0 Oct-16
Salamanca II MVAr Capacitor 115 30.0 Ene-17
Manzanillo III MVAr Reactor 400 75.0 Oct-17
Acatln MVAr Reactor 400 50.0 Oct-17
El Sauz MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-18
Guanajuato Sur MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-18
Total 907.5
Ind. Inductivo Cap. Capacitivo
Cuadro 4.4
4-21
4.4.3.2 Red asociada a carboelctrica del Pacfico
Esta central entrar en operacin en febrero de 2010 con una capacidad de 678 MW. Su
objetivo es atender principalmente las necesidades de demanda de la zona Acapulco del rea
Oriental, adems de requerimientos parciales de las Central y Occidental.
Las obras asociadas tienen fecha de entrada en operacin para noviembre de 2009 y consisten
en una lnea de transmisin en 400 kV de doble circuito de 74.8 km de longitud del primer
circuito, operada inicialmente en 230 kV entre las subestaciones Lzaro Crdenas potencia e
Ixtapa potencia. Tambin incluye el tendido del segundo circuito de la lnea Ixtapa
potencia-Pie de la Cuesta potencia en 400 kV con 207.7 km de longitud. La operacin inicial de
esta lnea ser en 230 kV.
Figura 4.6
4-22
4.4.3.3 Red asociada a la central hidroelctrica La Yesca
La primera unidad de esta planta entrar en operacin en enero de 2012 y la segunda en abril
de ese ao, con una capacidad de 375 MW cada una. Tiene como objetivo atender las
necesidades del rea Occidental y de la demanda mxima del SIN.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para julio de 2011, y
consisten en una lnea de transmisin en 400 kV de doble circuito de 107.7 km entre las
subestaciones La Yesca e Ixtlahuacn y una lnea de 1.2 km en doble circuito para entroncar la
lnea Tesistn-Aguascalientes potencia de 400 kV. Incluye la construccin de la subestacin
Ixtlahuacn con cuatro alimentadores en 400 kV y en la subestacin de La Yesca un banco de
reactores de 116.6 MVAr para las lneas de transmisin. La figura 4.7 muestra la red asociada.
Figura 4.7
4-23
4.4.3.4 Red asociada a la repotenciacin de Manzanillo I, unidades 1 y 2
A Mazamitla
A Atequiza
A Acatln
V1 V2 U3 U4 U1 U2
230kV Arranque
Arranque
2x300 MW 2x300 MW us 3-4 2x350 MW us 1-2
Figura 4.8
4-24
4.4.3.5 Red asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Jiliapan)
En la zona San Juan del Ro del rea Occidental, para abril de 2013 se instalar la planta
Jiliapan con una capacidad de 80 MW y se interconectar entre las subestaciones Zimapn y
Boquilla, en el nivel de 115 kV. El sitio denominado Jiliapan se ubica al noreste aguas abajo de
la actual planta hidroelctrica Fernando Hiriart Balderrama (Zimapn) sobre la cuenca del ro
Moctezuma, entre los lmites de los estados de Hidalgo y Quertaro.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para octubre de
2012, y consisten en la construccin de la subestacin Jiliapan con tres alimentadores de
115 kV y la construccin de 64 km-c de 115 kV, desde la subestacin Jiliapan para entroncar
con la actual lnea de subtransmisin Zimapn-Boquilla. La figura 4.9 muestra la red asociada.
Figura 4.9
4-25
4.4.3.6 Red asociada a la central Occidental (Salamanca) Fase I
Esta planta entrar en operacin en abril de 2013, con una capacidad de 314 MW. Tiene como
objetivo garantizar en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a la regin Bajo del
rea de Control Occidental.
Figura 4.10
4-26
4.4.3.7 Red asociada a la central Guadalajara I
Esta planta entrar en operacin en abril de 2015, con una capacidad de 453 MW. Tiene como
objetivo garantizar en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a la zona
metropolitana de Guadalajara.
Las obras asociadas a este proyecto entrarn en operacin en octubre de 2014, y consisten en
la construccin de 75 km-c de lneas de transmisin de 400 kV, de los cuales 10 km-c son para
la LT Cajititln entronque Atequiza-Salamanca II, 6 km-c para entroncar en la subestacin
Cajititln la LT Manzanillo-Atequiza, 38 km-c para entroncar en la subestacin Zapotlanejo la
LT Atequiza-Aguascalientes potencia y 21 km-c para la LT Zapotlanejo-Ixtlahuacn. Finalmente
considera la construccin de la nueva subestacin denominada Cajititln con 8 alimentadores
de 400 kV. La figura 4.11 muestra la red asociada.
Figura 4.11
4-27
4.4.3.8 Red asociada a la central hidroelctrica Villita Ampliacin
Su ampliacin comenzar a operar en abril de 2015 con una capacidad de 150 MW. Tiene
como objetivo atender parcialmente en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a las
reas de control Occidental y Oriental.
Las obras asociadas a este proyecto iniciarn su operacin en octubre de 2014, y consisten en
4.0 km-c para la LT Villita entronque Lzaro Crdenas potencia-Pitirera de 230 kV.
Adicionalmente considera la construccin de cuatro alimentadores en la subestacin La
Villita en el nivel de 230 kV, de los cuales dos son para la interconexin de las unidades y
dos para lneas. La figura 4.12 muestra la red asociada.
Figura 4.12
4-28
4.4.4 rea Noroeste
El rea de Control Noroeste (ACNO) se conforma por los estados de Sonora y Sinaloa. En el
primero se integran elctricamente las zonas Nogales, Santa Ana-Caborca, Cananea-Nacozari,
Hermosillo, Agrcola Hermosillo, Guaymas, Obregn y Navojoa. En Sinaloa se encuentran las
zonas Los Mochis, Guasave, Culiacn y Mazatln.
El sistema elctrico del ACNO se caracteriza por su estructura longitudinal, con un total de
1,200 km entre sus extremos y enlaces entre zonas en niveles de 115 kV. Actualmente, la red
troncal del rea opera en 230 kV, con un corredor aislado en 400 kV desde Mazatln hasta
Guaymas y un enlace tambin aislado en 400 kV entre Nacozari-Nuevo Casas Grandes, en la
parte norte. stos estn preparados para cambiar su voltaje de operacin en funcin de los
nuevos proyectos de generacin, el crecimiento local de la demanda, las condiciones de
operacin y los proyectos de interconexin con las reas vecinas.
Por otra parte, destaca la importancia de los nuevos proyectos de generacin, como la central
de ciclo combinado Agua Prieta II, la cual disminuir la transmisin de potencia desde el rea
Occidental e incrementar el intercambio de energa entre las reas Noroeste y Norte para
diversos puntos de operacin, aprovechando la diversidad de la demanda entre ambas.
4-29
Asimismo, se tiene programado un ciclo combinado en El Fresnal, donde se ubica actualmente
la central generadora Naco-Nogales. Estas adiciones de generacin permitirn mejorar el
balance carga-generacin del rea, reduciendo sus necesidades de importacin, las prdidas
elctricas, y mejorando el perfil de voltaje.
Finalmente, cabe resaltar la interconexin de Baja California con el resto del SIN, a travs del
rea Noroeste, la cual proporcionar un beneficio global debido al aprovechamiento integral de
los recursos de generacin del pas, aumentar la confiabilidad y la seguridad operativa de
ambos sistemas, y permitir reducir los costos de inversin y operacin.
Para junio de 2011 se instalar en la SE El Mayo de la zona Navojoa un banco de 300 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV. El
proyecto permitir atender el incremento en la demanda y evitar la saturacin de los bancos de
100 MVA de la subestacin Pueblo Nuevo.
Otra obra de gran importancia es el cambio de tensin de 230 kV a 400 kV del enlace Culiacn-
Los Mochis, programado para entrar en operacin en junio de 2011. Para ello se requiere la
instalacin de 500 MVA de transformacin, con relacin de tensin 400/230 kV, en la
subestacin Choacahui, ubicada al norte de la ciudad de Los Mochis, adems del tendido del
segundo circuito de 117 km de longitud entre las subestaciones Choacahui y Guamchil II. El
proyecto permitir transmitir la energa proveniente del rea Occidental y soportar los altos
4-30
flujos de potencia en la red de transmisin, provocados por el retraso en la puesta en servicio
de la central generadora Agua Prieta II.
En julio de 2011 entrar en operacin la SE Guaymas Cereso con un banco de 133 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV. Este
proyecto permitir disminuir el flujo de potencia por el banco de 100 MVA, 230/115 kV, ubicado
en la SE Planta Guaymas II.
Como parte del crecimiento de la red troncal del rea, se prev para octubre de 2011 la
construccin del primer circuito entre las subestaciones Nacozari-Hermosillo V, con una
longitud de 201 km, aislado en 400 kV y operado inicialmente en 230 kV. El proyecto permitir
aprovechar los intercambios internos y externos de generacin de los estados de Sonora y
Sinaloa con el resto del SIN. Adems, proporcionar una trayectoria para la potencia generada
por la central Agua Prieta II, e incrementar la capacidad de transmisin entre las regiones
Nacozari-Hermosillo.
En abril de 2013 entrar en operacin el enlace de interconexin del rea Baja California con el
SIN. De acuerdo con las caractersticas de los sistemas por interconectar, el enlace ser
asncrono, con una capacidad de 300 MW, como primera etapa. Para lograrlo se requiere la
construccin de un doble circuito de 390 km de longitud, actualmente se definen los controles
necesarios para el soporte de voltaje y mejoramiento de la estabilidad angular.
4-31
Principales obras programadas
2009 2018
Cuadro 4.5
4-32
4.4.4.2 Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Agua Prieta II
Esta planta est programada para entrar en operacin en abril de 2012, con una capacidad de
477 MW. Se ubicar en el sitio denominado Las Amricas, aproximadamente a 8 km al norte de
la actual central generadora Naco-Nogales, en el municipio de Agua Prieta, Sonora.
Elctricamente pertenecer a la zona Cananea-Nacozari y se interconectar a la red de
transmisin del ACNO.
Por su ubicacin, permitir el intercambio de potencia en ambos sentidos entre las reas
Noroeste y Norte en diferentes puntos de operacin, e incrementar la confiabilidad en el
suministro y la flexibilidad en la operacin del SIN.
Agua Prieta II inyectar su potencia generada en el nivel de tensin de 230 kV. Su red de
transmisin asociada considera la construccin de 185 km-c de lneas de transmisin operadas
en 230 kV, de los cuales 16.8 km-c estarn aislados en 400 kV, adems de 13 alimentadores
en 230 kV.
Las principales obras asociadas a esta red son: una lnea de transmisin de doble circuito de
8.7 km, en 230 kV, entre las subestaciones Las Amricas-El Fresnal; un doble circuito en
400 kV, operado inicialmente en 230 kV, de 8.4 km de longitud entre Las Amricas-El Fresnal y
una lnea de transmisin de doble circuito en 230 kV, de 75.4 km de longitud entre las
subestaciones El Fresnal-Cananea. La figura 4.13 muestra el detalle de esta red.
Las Amricas
CC Agua Prieta II
477 MW
La Cholla
Nogales
Norte
8.7 KM -1113 ACSR 8.4 KM -2X1113 ACSR
kV
Puerto Peasco
5
11
El Fresnal
c.
ni
CC Naco Nogales
.I
Nogales
.
Cananea
In
Aeropuerto
0k
ic
.1
23
15
Industrial
ic .
kV
- 50 MVAr
(rea Norte)
36 MVAr CC Fenosa ni
c.
1X258 MW .I
Hermosillo III Op
Loma
kV
1 5
.1
ic
In
p.
O
21 MVAr
CH Novillo
Hermosillo IV 3X45 MW
Hermosillo V
Esperanza I 1X227 MW
Guaymas Cereso
CT Guaymas II
2X84 MW,2X158 MW
Op.
Inic.
230
kV
A Obregn
Figura 4.13
4-33
4.4.5 rea Norte
Comprende los estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila. Est conformada por cinco
subreas interconectadas por una red troncal en 230 kV y 400 kV; se enlaza con las reas
Noroeste, Noreste y Occidental.
La capacidad efectiva de generacin a diciembre 2007 del rea suma 3,223 MW. La demanda
mxima de 2008 fue de 3,328 MW. El rea importa a travs de los enlaces con el Noreste. Con
el fin de satisfacer la demanda en el corto y mediano plazos, se instalarn cuatro centrales
elctricas de ciclo combinado con una capacidad total bruta de 2,283 MW de generacin
durante el periodo 2010-2018.
Tambin entr en operacin la SE Mesteas banco 1 de 230/115 kV con 100 MVA para
aumentar la capacidad de transformacin y transmisin de la zona Camargo-Delicias que
mejorar el servicio en la regin, la cual ha presentado incrementos extraordinarios de
demanda por riego agrcola principalmente.
4-34
Casi al final del horizonte de planeacin se tienen proyectos de ampliacin de la capacidad de
transformacin 230/115 kV en las zonas Torren-Gmez Palacio, Cuauhtmoc y Durango. Las
ampliaciones se efectuarn en las subestaciones Torren Sur, Quevedo y Canatln II
respectivamente, para atender el crecimiento natural de la demanda que abarca a todos los
tipos de usuarios pero con predominancia al sector industrial.
4-35
Tensin Capacidad Fecha de
Compensacin Equipo
kV MVAr entrada
Manitoba MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-09
Creel MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-10
Galeana MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Janos MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Laguna del Rey MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Palomas MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Camargo II MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Francisco Villa MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Quevedo MVAr Capacitor 115 15.0 May-11
Aeropuerto MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-11
San Buenaventura MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-11
Nicols Bravo MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-12
Los Altares MVAr Capacitor 115 7.5 Nov-12
Chihuahua Pta. MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-14
Santiago II MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
Divisadero MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-14
Divisin del Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-15
Namiquipa MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-15
Sombrerete MVAr Capacitor 115 7.5 Nov-15
Vicente Guerrero MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-16
Boquilla MVAr Capacitor 115 15.0 May-17
Industrial MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Paso del Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Patria MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Terranova MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Carolinas MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-18
Total 450.0
Cuadro 4.6
Las obras de redes asociadas a las centrales programadas en el corto y mediano plazos se
describen a continuacin.
4-36
4.4.5.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte (La Trinidad)
Esta planta entrar en operacin en enero de 2010 en el sitio La Trinidad en Durango, con
466 MW de capacidad de generacin. Atender principalmente necesidades de energa de la
zona Durango.
La red elctrica asociada consiste en entroncar la lnea Lerdo-Durango II adems de una lnea
en circuito sencillo a la SE Jernimo Ortiz en el nivel de 230 kV.
La figura 4.14 muestra la red elctrica asociada a esta central, la cual se ubica a 22 km al
noreste de la SE Durango II.
Canatln II
A Lerdo
75MVAr
75MVAr
A CT Mazatln II Jernimo
Ortiz A Fresnillo Pot
(rea Noroeste)
(rea Occidental)
+150MVAr
- 50MVAr
Figura 4.14
4-37
4.4.5.3 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II (Chihuahua)
Esta planta entrara en operacin en abril de 2012 en el sitio El Encino II en Chihuahua, con
459 MW de capacidad de generacin. Atender necesidades de energa del rea suministrando
directamente a las zonas Chihuahua, Cuauhtmoc y Camargo-Delicias.
La figura 4.15 muestra la red asociada a este proyecto de generacin que se ubica en las
inmediaciones del actual sitio El Encino.
Chihuahua
Norte
Chuvscar
scar
valos
Divisin del
Norte
A Hrcules
100MVAr Potencia
El Encino El Encino II
Norte II
A Cuauhtmoc II
459MW
A Francisco Villa
Figura 4.15
4-38
4.4.5.4 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte III (Jurez)
Esta planta entrar en operacin en abril de 2014 en el sitio Samalayuca Sur en Cd. Jurez,
Chihuahua, con 690 MW de capacidad de generacin. Atender necesidades de energa de las
zonas Jurez, Moctezuma-V. Ahumada y Casas Grandes-Janos, adems de intercambios de
energa en algunos puntos de operacin con el rea Noroeste.
La figura 4.16 muestra la red asociada a este proyecto de generacin que se ubica en las
inmediaciones del actual sitio Samalayuca.
Valle de Jurez
Reforma
Terranova
Samalayuca
Samalayuca Sur
Norte III
690 MW
A Moctezuma
Figura 4.16
4-39
4.4.6 rea Noreste
El rea de Control Noreste (ACNE) comprende los estados de Nuevo Len, Tamaulipas, gran
parte de Coahuila y una pequea porcin de San Luis Potos. Se mantiene enlazado con tres
reas del resto del SIN, mediante lneas de transmisin en 400 kV y 230 kV, al poniente con la
Norte, al suroeste con la Occidental y al sur con la Oriental.
Tiene un enlace de interconexin en 230 kV, cuatro en 138 kV y uno en 69 kV con el Electric
Reliability Council of Texas (ERCOT) a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de
Amrica. Tres de los enlaces son del tipo asncrono, unidos a travs de los dispositivos Back to
Back (BtB) Light, Variable Frequency Transformer (VFT) y BtB convencional, de 36 MW,
100 MW y 150 MW de capacidad respectivamente.
A su vez, esta rea se halla integrada por las regiones Noreste y Huasteca, enlazadas a travs
de un doble circuito en 400 kV de 400 km de longitud; la primera es predominantemente
importadora y la segunda exportadora. La red troncal cuenta con lneas de transmisin de
400 kV y 230 kV y transformacin de relacin 400/230 kV, 400/138 kV, 400/115 kV,
230/138 kV y 230 /115 kV.
Asimismo sobresale por su magnitud tambin la zona Reynosa que ha registrado demanda con
una alta tasa de crecimiento anual promedio de 8.0% en los ltimos cinco aos. El suministro
de la energa proviene de las centrales generadoras de Ro Bravo, II, III y IV, por medio de la
red de 400 kV y 230 kV, y tiene enlaces con las zonas Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo.
En el corto plazo se prev la saturacin de algunos bancos de transformacin de 230/138 kV.
Respecto a las zonas Valles, Ro Verde y Mante se estima un crecimiento medio anual de
6.0%, 5.8% y 5.1% respectivamente en los prximos 10 aos. Con este escenario, en el corto
plazo podra presentarse la saturacin del banco de transformacin 400/115 kV ubicado en la
subestacin Anhuac potencia.
Finalmente, en el mediano plazo y como producto del aumento esperado en la demanda del
rea, la transformacin 400/115 kV alcanzara el limite mximo en las zonas Victoria, Tampico
4-40
y en la ZMM, tambin en el enlace en 400 kV con la regin Huasteca, as como en el enlace en
400 kV y 230 kV entre las zonas Piedras Negras y Nuevo Laredo.
Despus del corto plazo, destacan los proyectos que resolvern problemas de saturacin de la
transformacin y la transmisin, tales como San Jernimo banco 2, Escobedo banco 4,
Tecnolgico banco 2, Champayn-Gmez 400 kV y Gmez-Regiomontano 400 kV.
4-41
En el cuadro 4.7 se muestran las principales obras de transmisin, transformacin y
compensacin programadas en el rea Noreste para 20092018.
Cuadro 4.7
4-42
4.4.6.2 Red de transmisin asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma
(Tecalco)
A Museo
A Anhuac Pot.
Figura 4.17
4-43
4.4.6.3 Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Noreste
(Escobedo)
Considera la construccin de siete km-c de lnea de transmisin de 400 kV, entre la subestacin
Escobedo y la central generadora, la instalacin de siete alimentadores en 400 kV y ocho en
115 KV en las subestaciones Escobedo, Huinal y San Nicols. La figura 4.18 muestra esta red.
A Aeropuerto
Sitio
Escobedo
A Lampazos
Las Glorias
517 MW
(2015)
3.5 KM - 1113
A Frontera
Escobedo
Huinal
Monterrey
Sn.
Nicols
A Aeropuerto
Villa
Hylsa
de Garca
A Ramos
Arizpe
Plaza Tecnolgico
Regiomontano
San Jernimo Pot.
Lajas
A Gmez
Figura 4.18
4-44
4.4.7 rea Baja California
El rea de Control Baja California (ACBC) administra el despacho de energa en los estados de
Baja California, Baja California Sur y una parte pequea de Sonora que incluye diversas
poblaciones entre las cuales destaca San Luis Ro Colorado.
El sistema del ACBC opera permanentemente interconectado con el de San Diego Gas & Electric
(SDG&E) e Imperial Irrigation District (IID), por medio de dos enlaces en 230 kV, uno entre las
subestaciones La Rosita (CFE)-Imperial Valley en el valle de Mexicali y otro entre las Tijuana I
(CFE)-Miguel en la ciudad de Tijuana. Estos enlaces le permiten al ACBC llevar a cabo
transacciones de compra-venta de energa elctrica en el mercado del oeste de EUA.
El rea se divide en dos regiones: Costa y Valle. La primera est compuesta por las zonas
Tijuana, Tecate y Ensenada, y la segunda por Mexicali y San Luis Ro Colorado. Ambas operan
interconectadas en el nivel de 230 kV a travs de dos circuitos entre las subestaciones
La Rosita y La Herradura, que forman el enlace Costa-Valle. Estas regiones son diferentes entre
s por las variaciones estacionales en la carga, derivadas de las temperaturas extremas durante
el verano en la regin Valle.
La generacin instalada a diciembre del 2007 alcanz 2,342 MW. Los principales centros de
generacin son la central Presidente Jurez con 1,070 MW, la geotermoelctrica de Cerro Prieto
con 720 MW y el ciclo combinado Mexicali con 489 MW.
La zona San Luis Ro Colorado se alimenta radialmente desde Mexicali, y ante diversas
contingencias existe la posibilidad de operar con bajos voltajes. Por tal razn en el mediano
plazo se requiere formar un anillo interno en la ciudad de San Luis Ro Colorado y reforzar la
red de transmisin de la zona en el nivel de 230 kV.
4-45
4.4.7.1 Obras principales
La obra Ruiz Cortines entronque Cerro Prieto I-Parque Industrial San Luis formar un anillo en
161 kV entre las subestaciones Parque industrial San Luis, Ruiz Cortines e Hidalgo, permitiendo
una operacin confiable y segura para atender los requerimientos de energa en la ciudad de
San Luis Ro Colorado. La LT Cerro Prieto II-Parque Industrial San Luis en 230 kV permite
evitar corte de carga ante contingencia sencilla de los enlaces entre Mexicali y San Luis Ro
Colorado.
Se han incorporado 270 MVAr de compensacin capacitiva en la zona Tijuana y Tecate durante
el periodo de planificacin, en forma local, en las subestaciones Metrpoli potencia, El Rub,
Tijuana I, La Herradura en 115 kV. El cambio de tensin a 115 kV garantiza el cumplimiento de
los criterios de confiabilidad y seguridad para el suministro de la zona.
4-46
1
Principales obras programadas
2009-2018
Tensin Fecha de
Compensacin Equipo Capacidad MVAr
kV entrada
San Felipe MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-09
CEV Tecnolgico MVAr Compensador esttico de VAr 230 0.0/200.0 Ind./Cap. May-10
Ciprs MVAr Capacitor 115 15.0 May-10
Panamericana Fraccionamiento MVAr Capacitor 115 22.5 Mar-11
Ruiz Cortines MVAr Capacitor 161 31.5 Abr-11
Tijuana I MVAr Capacitor 115 30.0 Mar-12
La Herradura MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-12
Metrpoli Potencia MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-12
Can MVAr Capacitor 115 15.0 Abr-13
Cachanilla MVAr Capacitor 161 21.0 Jun-13
San Quintn MVAr Capacitor 115 7.5 Oct-13
Tecate II MVAr Capacitor 115 15.0 Ene-14
La Mesa MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
Lago MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
Total 455.0
Ind. Inductivo Cap. Capacitivo.
1 No considera la red asociada a la interconexin SIN-Baja California
Cuadro 4.8
4-47
4.4.7.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California
Este proyecto de generacin con 277 MW de capacidad entrar en servicio en marzo de 2009 y
estar ubicado dentro del predio de la central Presidente Jurez, al sur de la ciudad de Tijuana
en Rosarito, Baja California. Tiene como objetivo atender las necesidades de energa de las
zonas Tijuana y Ensenada.
Las principales obras de transmisin asociadas al mismo consisten en el tendido del segundo
circuito de 8.2 km en 230 kV entre las subestaciones Metrpoli potencia y Tijuana I, con dos
conductores por fase 1113 ACSS. Adicionalmente se requiere la sustitucin de nueve
interruptores en 230 kV y la adicin de dos alimentadores en 230 kV en las subestaciones
Tijuana I y Metrpoli potencia. La figura 4.19 muestra el detalle de esta red.
Imperial Valley
(EUA)
Miguel
(EUA)
Rumorosa La Rosita
Tijuana I
Sustitucin de 3 interruptores
en 230 kV, y adicin de 1
alimentador en 230 kV para
LT Metrpoli Potencia
La Herradura
Toyota
El Rub
Panamericana
Potencia
Metrpoli Potencia
1 alimentador en 230 kV
para LT Tijuana I1
CT Presidente
Jurez CC Baja California
2 x 160 MW 277 MW
1 x 150 MW
2 x 30 MW
CC Rosarito Sustitucin de 6 alimentadores
2 x 248 MW en 230 kV, (Incluye sustitucin
de 5 interruptores de amarre)
Lomas
Ciprs
Figura 4.19
4-48
4.4.7.3 Red de transmisin asociada a la central de CC Baja California III
Esta planta con 280 MW se ubicar en el predio denominado La Jovita, al norte de la ciudad de
Ensenada en Baja California; se interconectar a la red elctrica del rea de control Baja
California en abril de 2013.
Imperial Valley
(EUA)
Miguel
(EUA)
Rumorosa
Tijuana I
La Rosita
La Herradura
Toyota
El Rub
Panamericana
Potencia
Metrpoli
Potencia
CT Presidente
Jurez
2 x 160 MW
2 x 30 MW
2 x 248 MW
CC Baja California
277 MW
TG Baja California II
3 x 42 MW
Conv TG/CC
150MW
93 MW
Lomas Ciprs
Figura 4.20
4-49
4.4.8 rea Baja California Sur
La Subrea de Control Baja California Sur (SCBCS) administra el despacho de energa del
estado de Baja California Sur e incluye diversas poblaciones entre las que destacan La Paz, San
Jos del Cabo y Cabo San Lucas. El rea est formada por un sistema interconectado que se
divide en tres zonas elctricas: Constitucin, La Paz y Los Cabos. Adicionalmente, existen dos
regiones elctricas (Guerrero Negro y Santa Rosala) que operan aisladas entre s y del resto
del sistema; se ubican al norte del estado. Este sistema ha presentado un aumento
extraordinario de la demanda en los ltimos aos, muy por encima de la media nacional.
La capacidad de generacin instalada a diciembre de 2007 en el rea fue de 514 MW, de los
cuales 296 MW pertenecieron al tipo combustin interna, 160 MW al turbogs y 58 MW al tipo
turbogs mvil.
La zona Constitucin ubicada al norte del rea tiene una capacidad instalada de 134 MW de los
cuales 104 MW son de generacin base. En 2007, present una demanda mxima de 44 MW
por lo que la generacin restante se exporta a la zona La Paz, a travs de dos lneas de
transmisin de 195 km de longitud en 115 kV y calibre 477 ACSR. El lmite de transmisin
entre Constitucin y La Paz es de 75 MW.
Se requiere incrementar ese lmite entre estas zonas para enviar los excedentes de generacin
base disponible en diversas condiciones de operacin. Para ello se est construyendo una
subestacin de transferencia en las cercanas del poblado Las Pocitas, con el fin de incrementar
el lmite de transferencia entre ambas zonas y permitir el aprovechamiento de toda la
generacin instalada en el norte de la zona Constitucin.
La zona La Paz tiene una capacidad instalada de 235 MW, de los cuales 192 MW son de
generacin base. En 2007 present una demanda mxima de 114 MW. Se interconecta con la
zona Los Cabos a travs de los enlaces Olas Altas-El Palmar en 230 kV y El Triunfo-Santiago
en 115 kV.
La zona Los Cabos tiene una capacidad instalada de 95 MW de tipo turbogs fija y mvil y
present en 2007 una demanda mxima de 128 MW. Ha mostrado en los ltimos aos un
desarrollo turstico extraordinario y se pronostican altas tasas de crecimiento.
El lmite mximo de transferencia entre la zona La Paz y Los Cabos es de 130 MW. La
contingencia ms severa es la prdida del enlace Olas Altas-El Palmar en 230 kV. En estado
estable puede transmitir hasta 170 MW, con voltajes en su mnimo operativo en la zona Los
Cabos, lo cual indica la necesidad de una compensacin dinmica para el soporte de reactivos
de modo local, mejorando la calidad del voltaje de la zona turstica de Cabo San Lucas y San
Jos del Cabo.
4-50
4.4.8.1 Obras principales
Con la entrada en operacin de la SE Las Pilas (Las Pocitas) se logra incrementar el lmite de
transmisin entre las zonas Constitucin y La Paz, permitiendo la transmisin de generacin
base instalada en la Central Puerto San Carlos, con lo que se incrementa la seguridad,
flexibilidad y confiabilidad en el rea.
Se tiene considerado incorporar por la costa del Ocano Pacfico un enlace de transmisin en
230 kV entre las subestaciones Todos Santos-Central Disel Los Cabos para transmitir
generacin programada, la cual se pretende ubicar al norte del poblado de Todos Santos,
incrementando la confiabilidad y permitiendo otro punto de suministro a la zona.
Se han incorporado 68 MVAr de compensacin capacitiva en forma local en el rea y 200 MVAr
mediante un compensador esttico de VAr en la SE El Palmar. Ver cuadro 4.9.
Tensin Fecha de
Subestacin Equipo Capacidad MVAr
kV entrada
CEV El Palmar MVAr Compensador esttico de VAr 230 50.0/150.0 Ind./Cap. Mar-10
Palmilla MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-13
San Jos del Cabo MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
El Palmar MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-15
Bledales MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-16
Villa Constitucin MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-16
Total 267.5
Cuadro 4.9
4-51
4.4.9 rea Peninsular
La conforman los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatn. La red de transmisin troncal
elctrica opera en el nivel de tensin de 230 kV y 115 kV, con algunas lneas aisladas en
400 kV.
La demanda mxima del rea en 2008 fue de 1,375 MW. La tasa de incremento en los
ltimos tres aos es de 5.9 % y se estima un crecimiento medio anual de 5.4 % para los
prximos diez aos, lo que representara en 2018 una carga de 2,287 MW.
La capacidad de generacin instalada a diciembre de 2007 fue de 2,269 MW, de los cuales 55%
corresponden a centrales de ciclo combinado bajo el esquema de productor independiente de
energa.
No obstante que en 2008 se tuvo capacidad suficiente para atender la demanda, se estima
para el corto plazo que ante condiciones de indisponibilidad de una unidad de ciclo combinado
por suministro de gas, mala calidad del mismo o por falla de la unidad, podran presentarse
desbalances generacin-carga.
Ante ello, los enlaces de transmisin actuales con el rea Oriental operando en 230 kV no
tendrn la capacidad suficiente para importar grandes bloques de potencia activa y
presentaran problemas de bajo voltaje por no disponer de fuentes suficientes de potencia
reactiva local.
La subestacin Edzna banco 1 de relacin 230/115 kV y su red asociada, servir como principal
fuente de suministro elctrico en la zona Campeche, ante el retiro total o parcial de las
unidades de la central termoelctrica Lerma. Se estima su fecha de entrada en operacin para
marzo de 2011.
4-52
SE Riviera Maya el cual incluye el cambio en la operacin de 230 kV a 400 kV de las lneas de
transmisin Nizuc-Valladolid-Playa del Carmen. Estas zonas presentan las mayores tasas de
crecimiento anual a nivel pas.
Incluye como obras la SE Riviera Maya de 1000 MVA de capacidad total en dos bancos de
transformacin, uno 400/230 kV y otro 400/115 kV, as como 500 MVA en la SE Valladolid
(considerando reserva en ambos puntos) y red asociada para operar los enlaces en 400 kV. Se
estima su entrada en operacin para marzo de 2013.
Tambin se tiene previsto instalar bancos de capacitores en alta tensin en diferentes puntos
del rea.
El proyecto Xpujil-Xul-Ha consiste en una lnea de 230 kV, la cual servir para proporcionar
un mejor suministro de energa a la zona Chetumal. Su entrada en operacin se estima para
junio de 2014.
4-53
Principales obras programadas
2009-2018
Cuadro 4.10
4-54
4.5 Obras e inversiones con financiamiento externo
Cuadro 4.11
En 2001 se integraron los paquetes de la serie 700, en los cuales se empezaron a incluir las
redes de transmisin asociadas a centrales elctricas. Lo anterior con el fin de garantizar que el
desarrollo de la red y la central se realizaran de manera coordinada. Resalta por su
importancia y magnitud la red asociada a la carboelctrica El Pacfico, as como la conversin
de tensin de 69 kV a 115 kV en la zona Tijuana, considerada en el paquete 706. El cuadro
4.12 presenta las metas correspondientes.
Cuadro 4.12
4-55
En junio de 2002 se estructuraron los paquetes de obras serie 800, en los cuales resaltan por
su importancia los proyectos de transformacin Vicente Guerrero y el refuerzo al anillo de
400 kV de la zona Monterrey en el paquete 803 Noine. En el 805 El Occidente resalta la
transformacin de las subestaciones Guadalajara Industrial y Nios Hroes en la zona
Guadalajara. El 806 Bajo incluye la transformacin de la subestacin Caada. El cuadro 4.13
resume los proyectos.
Cuadro 4.13
En el cuadro 4.14 se informa sobre los proyectos de la serie 900 que se autorizaron en el PEF
para el ejercicio fiscal de 2004. Resaltan por su importancia las obras de transformacin en las
subestaciones de Tepic II y Acatln incluidas en el paquete 901 Pacfico.
Cuadro 4.14
4-56
Metas para la serie 1000
Cuadro 4.15
En junio de 2005 se enviaron para su autorizacin los paquetes de la serie 1100 que se
muestran en el cuadro 4.16. Resaltan las redes de transmisin asociadas a los proyectos de
generacin Baja California II, La Venta III y CC Agua Prieta II. Adicionalmente se han
programado proyectos de transmisin y transformacin para el rea Oriental, con los paquetes
Transmisin y Transformacin del Oriental y Transmisin y Transformacin del Sureste.
Asimismo, resalta por su importancia el denominado Transformacin del Noreste en el paquete
1116.
El proyecto 1119 considera el inicio del cambio de tensin de 230 kV a 400 kV de los enlaces
entre las subestaciones Malpaso-Tabasco y se continuar hacia la Pennsula de Yucatn con el
proyecto 1204.
4-57
Metas para la serie 1100
Cuadro 4.16
En junio de 2006 se integraron los paquetes de la serie 1200, los cuales se muestran en el
cuadro 4.17. Destacan las redes de transmisin asociadas a las centrales generadoras de
CI Guerrero Negro III, Humeros III, CC Norte II y Manzanillo I U1 y U2. Asimismo se ha
incorporado la red de transmisin de Temporada Abierta de proyectos elicos en la regin del
Istmo de Tehuantepec.
4-58
Metas para la serie 1200
Cuadro 4.17
Cuadro 4.18
4-59
En mayo de 2008 se enviaron a la SHCP por conducto de la SENER, los proyectos de
transmisin de la serie 1400 para su autorizacin y registro en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin para el ejercicio fiscal 2009.
Resaltan las obras que continuarn con la conversin de 230 kV a 400 kV del troncal del rea
Noroeste incluidas en el paquete 1402. Asimismo los incrementos en la transformacin en las
zonas de Hermosillo y Pueblo Nuevo considerados en el paquete 1401.
El proyecto 1404 incluye los incrementos de la transformacin en las zonas de Valles, S.L.P.,
Orizaba, y Veracruz. Ver cuadro 4.19
Cuadro 4.19
4-60
4.6 Capacidad de transmisin entre regiones
En general, la capacidad de transmisin de los enlaces entre las regiones del sistema depende
de manera importante del nivel de la demanda y de la capacidad de generacin disponible. As,
la potencia mxima a que se puede transmitir por un enlace depende de los siguientes factores:
En el caso de la red elctrica principal, el segundo y tercer factores son los que restringen con
mayor frecuencia la potencia mxima de transmisin en los enlaces. El sistema se ha
desagregado en 50 regiones para estudios de red troncal: 42 para el SIN y ocho para el
sistema Baja California. La figura 4.21 muestra la capacidad de transmisin entre regiones para
2012, considerando los proyectos que entrarn en operacin en 2008-2012.
4-61
Capacidad de transmisin entre regiones (MW)
2012
43
800
390
44 46
520 47
350
45
7
600
1 2 300 600
8
550
400
12
430
3 9 380
400 2400 13
4 250
48 11 16 1350 80
600 1300
300 14 15
90 5 400 17 1630
49 1100
10
350 1150
240 50 19
1100 1100
6 200 900 24
23 1100 18
Regiones 1100 400 1200
18) Valles 950 20 1000
1) Hermosillo 1450 700
21 1600
2) Nacozari 19) Huasteca 41
3) Obregn 29 31 40
20) Tamazunchale 2050 22 550 4000
1300 150
4) Los Mochis 21) Tepic 850
25 600
700 1350
5) Culiacn 22) Guadalajara 3600
750 310 42
6) Mazatln 23) Aguascalientes 26 30 32 39
27
7) Jurez 24) San Luis Potos 480 2200 1200
450 1500 340
8) Moctezuma 2200 33 36
25) Salamanca 28 3250 1290 37
9) Chihuahua
26) Manzanillo 650 270 1750
10) Durango 35) Temascal 35 1300
27) Carapan 34
11) Laguna 1500 38
28) Lzaro Crdenas 36) Coatzacoalcos
12) Ro Escondido 29) Quertaro 37) Tabasco 42) Chetumal
13) Nuevo Laredo 30) Central 43) WECC(EUA)
38) Grijalva
14) Reynosa 31) Poza Rica 44) Tijuana
15) Matamoros 32) Veracruz 39) Campeche 48) Villa Constitucin
45) Ensenada
16) Monterrey 33) Puebla 40) Mrida 46) Mexicali 49) La Paz
17) Saltillo 34) Acapulco 41) Cancn 47) San Luis Ro C. 50) Los Cabos
Figura 4.21
4-62
4.7 Interconexiones nacionales e internacionales
El SEN est conformado por nueve reas elctricas, de las cuales siete operan interconectadas
de modo permanente y conforman el SIN, el cual cubre la mayor parte del territorio del pas.
Actualmente, slo los estados de Baja California y Baja California Sur operan de manera aislada
del resto del sistema y entre ellos.
Debido a la diversidad de la carga que se presenta en el SIN con respecto al ACBC, en ciertas
horas, puntos de operacin y periodos estacionales existe la factibilidad de intercambiar
potencia elctrica entre ambos sistemas. Desde el punto de vista operativo, la potencia puede
ser generada en unidades menos costosas, de modo que se obtenga un beneficio econmico
global.
As, la interconexin del ACBC con el resto del SIN nace de la necesidad de utilizar de mejor
manera la infraestructura de generacin del SEN, aprovechando las condiciones climatolgicas
que se presentan en el rea Baja California, las cuales producen un comportamiento muy
variable a lo largo del ao: una gran demanda por las altas temperaturas en el periodo de
verano y una disminucin considerable en el invierno, motivada por las bajas temperaturas que
se alcanzan especficamente en Mexicali y San Luis Ro Colorado.
Debido a las caractersticas fsicas del SIN y al sistema elctrico de Baja California, conectado
en forma permanente con el WECC, y en razn de las reglas y estrategias de operacin que se
han establecido para cada uno de ellos, el enlace de interconexin debe ser necesariamente
asncrono. La entrada en operacin ser en 2013.
El alcance de este proyecto comprende las siguientes obras: la construccin de una lnea de
transmisin Tapachula potencia-Suchiate de doble circuito en 400 kV, tendido del primer
circuito con una longitud de 27 km-c, dos conductores por fase calibre 1113 ACSR en torres de
acero, y un alimentador en 400 kV ubicado en la SE Tapachula potencia para la interconexin
con la red elctrica Centroamericana (Guatemala) en la SE Los Brillantes.
Este proyecto har factible la participacin de Mxico en diversos mercados elctricos mediante
transacciones de potencia y energa, entre Mxico-Guatemala y Mxico-Centroamrica.
Asimismo, la transferencia por el enlace de interconexin permitir controlar la distribucin de
flujos de potencia en la red de Guatemala, reducir las prdidas de energa elctrica y mejorar el
margen de potencia reactiva en el sistema de ese pas.
Se estima una capacidad inicial de transferencia del enlace en 200 MW de Mxico a Guatemala
y de 70 MW en sentido contrario. Respecto de su construccin, a septiembre de 2008 el
proyecto tiene un avance de 100% en el lado mexicano. Se estima su entrada en operacin
para el segundo semestre de 2009 con base en los avances de construccin del lado
guatemalteco.
4-63
permitira incrementar la confiabilidad y la seguridad en la operacin. En la figura 4.22 se
muestra el trazo de las lneas.
El proyecto Mxico-Guatemala
SUBESTACIN
TAPACHULA POT. L.T. TAPACHULA POTENCIA LOS BRILLANTES
PUNTO DE INTERCONEXIN
LONGITUD OESTE 921021
LATITUD NORTE 144513
30 km
Tramo:
Tapachula Potencia Suchiate
400kV 2C- 27.4 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito
SUBESTACIN
LOS BRILLANTES
e 69
.9
iat
MXICO km
ch
Su
70 km
Tramo:
te
o
GUATEMALA
Figura 4.22
4-64
5. REQUERIMIENTOS DE INVERSIN 2009 - 2018
El cuadro 5.1 presenta el monto total necesario para atender el servicio pblico de energa
elctrica proporcionado por CFE, para el periodo 2009 2018, el cual asciende a
636,244 millones de pesos, con la siguiente composicin: 44.8% para generacin, 19.4% en
obras de transmisin, 22.3% para distribucin, 12.8% en mantenimiento de centrales y 0.7%
para otras inversiones.
TOTAL
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-2018
GENERACIN 21,193 29,228 30,570 21,550 20,582 33,010 35,735 30,584 28,104 34,694 285,250
TRANSMISIN 12,670 13,174 11,245 11,882 11,833 10,568 12,312 12,479 13,188 13,931 123,282
DISTRIBUCIN 24,365 20,631 15,102 14,419 14,759 11,264 9,863 10,279 10,627 10,568 141,877
MANTENIMIENTO 7,640 7,974 7,969 7,648 7,738 8,105 8,036 8,210 8,923 8,848 81,091
Subtotal 65,868 71,007 64,886 55,499 54,912 62,947 65,946 61,552 60,842 68,041 631,500
OTRAS INVERSIONES
3/
PRESUPUESTALES 414 426 439 452 466 480 494 509 524 540 4,744
TOTAL 66,282 71,433 65,325 55,951 55,378 63,427 66,440 62,061 61,366 68,581 636,244
1/ Costos instantneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 10.95 pesos/dlar. Los montos
incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisin y subtransmisin
2/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro
3/ Incluye equipo de cmputo, comunicaciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y edificios
Cuadro 5.1
5-1
Las figuras 5.1 y 5.2 resumen las inversiones por rubros y por modalidad del financiamiento.
285,250
141,877
123,282
81,091
4,744
Figura 5.1
285,250
35,131
55,307 141,877
123,282
59,492 81,091
109,727
128,562
64,284
63,790
32,150 342 4,744
16,465
Figura 5.2
5-2
El cuadro 5.2 presenta el desglose de los montos de inversin por proceso necesario para
atender el servicio pblico de energa elctrica proporcionado por CFE. stos se han agrupado
en los conceptos de generacin, transmisin, distribucin, mantenimiento de centrales y otras
inversiones. Las cifras indicadas provienen de aplicar costos tpicos a las obras definidas en
captulos previos.
TOTAL
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2009-2018
GENERACIN 21,193 29,228 30,570 21,550 20,582 33,010 35,735 30,584 28,104 34,694 285,250
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA 3,122 6,568 8,088 3,531 7,744 12,692 7,881 5,173 508 55,307
1 Nuevos ciclos combinados 1,186 989 4,077 3,531 7,744 12,692 7,881 5,173 508 43,781
2 Nuevas centrales elicas 1,936 5,579 4,011 11,526
OBRA PBLICA FINANCIADA 14,479 19,228 17,913 13,103 6,651 13,233 14,033 17,775 10,001 2,146 128,562
3 Nuevas hidroelctricas 2,162 2,009 3,050 3,517 3,651 3,446 2,436 1,730 950 22,951
4 Nuevas geotermoelctricas y elicas 1,284 2,223 701 71 1,000 357 71 1,000 357 7,064
5 Nuevos ciclos combinados 3,818 6,938 9,501 6,867 1,777 5,113 3,449 6,721 1,676 50 45,910
6 Nuevas carboelctricas 1,916 884 218 2,946 7,683 9,253 6,375 1,739 31,014
7 Nuevas unidades de combustin interna 222 1,067 1,046 746 934 728 108 4,851
8 Rehabilitaciones y modernizaciones 5,077 6,107 3,615 1,973 16,772
OBRA PRESUPUESTAL 3,592 3,432 4,569 4,273 3,613 3,157 3,112 3,057 3,148 3,178 35,131
9 Hidroelctricas 372 602 1,699 1,795 1,012 408 251 119 77 88 6,423
10 Rehabilitaciones y modernizaciones 3,220 2,830 2,870 2,478 2,601 2,749 2,861 2,938 3,071 3,090 28,708
11 OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR 643 2,574 3,928 10,709 4,579 14,447 29,370 66,250
TRANSMISIN 12,670 13,174 11,245 11,882 11,833 10,568 12,312 12,479 13,188 13,931 123,282
OBRA PBLICA FINANCIADA 8,472 9,712 5,523 5,762 5,890 4,845 5,893 5,656 5,901 6,136 63,790
12 Programa de transmisin 8,472 9,712 5,523 5,762 5,890 4,845 5,893 5,656 5,901 6,136 63,790
OBRA PRESUPUESTAL 4,198 3,462 5,722 6,120 5,943 5,723 6,419 6,823 7,287 7,795 59,492
13 Programa de transmisin 1,217 776 2,495 2,469 1,964 1,614 1,965 1,885 1,967 2,045 18,397
14 Modernizacin de transmisin (STyT) 2,577 2,242 2,739 3,114 3,388 3,459 3,739 4,151 4,455 4,798 34,662
15 Modernizacin de sistemas de control (CENACE) 404 444 488 537 591 650 715 787 865 952 6,433
DISTRIBUCIN 24,365 20,631 15,102 14,419 14,759 11,264 9,863 10,279 10,627 10,568 141,877
OBRA PBLICA FINANCIADA 7,681 2,844 1,639 1,846 3,259 3,702 2,552 2,762 2,874 2,991 32,150
16 Programa de subtransmisin 7,681 2,844 1,639 1,846 3,259 3,702 2,552 2,762 2,874 2,991 32,150
OBRA PRESUPUESTAL 16,684 17,787 13,463 12,573 11,500 7,562 7,311 7,517 7,753 7,577 109,727
17 Programa de subtransmisin 171 1,702 2,418 1,511 1,086 1,234 850 921 958 997 11,848
18 Programa de distribucin 9,671 9,193 6,794 6,888 6,201 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 71,507
19 Modernizacin de distribucin 6,842 6,892 4,251 4,174 4,213 26,372
MANTENIMIENTO 7,640 7,974 7,969 7,648 7,738 8,105 8,036 8,210 8,923 8,848 81,091
20 PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA 1,397 1,446 1,518 1,518 1,612 1,612 1,664 1,778 1,934 1,986 16,465
OBRA PRESUPUESTAL
21 Centrales generadoras de CFE 6,243 6,528 6,451 6,130 6,126 6,493 6,372 6,432 6,818 6,691 64,284
22 OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR 171 171 342
Subtotal 65,868 71,007 64,886 55,499 54,912 62,947 65,946 61,552 60,842 68,041 631,500
3/
23 OTRAS INVERSIONES PRESUPUESTALES 414 426 439 452 466 480 494 509 524 540 4,744
TOTAL 66,282 71,433 65,325 55,951 55,378 63,427 66,440 62,061 61,366 68,581 636,244
RESUMEN DE INVERSIONES:
OBRA PBLICA FINANCIADA 30,632 31,784 25,075 20,711 15,800 21,780 22,478 26,193 18,776 11,273 224,502
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA 4,519 8,014 9,606 5,049 9,356 14,304 9,545 6,951 2,442 1,986 71,772
OBRA PRESUPUESTAL 31,131 31,635 30,644 29,548 27,648 23,415 23,708 24,338 25,530 25,781 273,378
OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR 643 2,574 3,928 10,709 4,579 14,618 29,541 66,592
1/ Costos instantneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 10.95 pesos/dlar. Los montos
incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisin y subtransmisin
2/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro
3/ Incluye equipo de cmputo, comunicaciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y edificios
Cuadro 5.2
5-3
Las inversiones en generacin se clasifican en cuatro rubros: produccin independiente de
energa (PIE), obra pblica financiada (OPF), obra presupuestal (OP) y obras con esquema por
definir.
En la modalidad OPF se incluyen las inversiones aprobadas con este esquema, as como las
correspondientes a nuevas centrales hidroelctricas, carboelctricas, unidades de combustin
interna, ciclos combinados, geotermoelctricas y elicas. Tambin se clasifican bajo este rubro
las inversiones para la repotenciacin de centrales.
En la categora con esquema pendiente se incluyen las plantas de ciclo combinado y con
tecnologa libre, cuya modalidad de financiamiento definirn posteriormente las autoridades
que correspondan.
En la modalidad de PIE de energa se consideran nicamente las centrales aprobadas con este
esquema de financiamiento.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4/ Total
2/
Subdireccin de Construccin
Obra Presupuestal 1,217 776 2,495 2,469 1,964 1,614 1,965 1,885 1,967 2,045 18,397
Obra Pblica Financiada 8,472 9,712 5,523 5,762 5,890 4,845 5,893 5,656 5,901 6,136 63,790
Total 9,689 10,488 8,018 8,231 7,854 6,459 7,858 7,541 7,868 8,181 82,187
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4/ Total
Subdireccin de Distribucin 3/
Obra Presupuestal 171 1,702 2,418 1,511 1,086 1,234 850 921 958 997 11,848
Obra Pblica Financiada 7,681 2,844 1,639 1,846 3,259 3,702 2,552 2,762 2,874 2,991 32,150
Total 7,852 4,546 4,057 3,357 4,345 4,936 3,402 3,683 3,832 3,988 43,998
Cuadro 5.3
5-4
Inversiones en lneas, subestaciones y compensacin por
modalidad de financiamiento
(millones de pesos de 2008) 1/
2/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Lneas
Obra Presupuestal 608 840 1,331 1,366 1,149 906 760 842 891 937 9,630
Obra Pblica Financiada 5,745 4,507 1,858 2,731 3,447 2,719 2,280 2,526 2,675 2,811 31,299
Total 6,353 5,347 3,189 4,097 4,596 3,625 3,040 3,368 3,566 3,748 40,929
2/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Subestaciones
Obra Presupuestal 745 1,476 3,128 2,305 1,680 1,657 1,693 1,787 1,852 1,918 18,241
Obra Pblica Financiada 8,628 6,842 4,817 4,267 5,041 4,971 5,079 5,363 5,554 5,753 56,315
Total 9,373 8,318 7,945 6,572 6,721 6,628 6,772 7,150 7,406 7,671 74,556
2/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Compensacin
Obra Presupuestal 35 162 454 309 221 285 362 177 182 187 2,374
Obra Pblica Financiada 1,780 1,207 487 610 661 857 1,086 529 546 563 8,326
Total 1,815 1,369 941 919 882 1,142 1,448 706 728 750 10,700
Cuadro 5.4
2/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Subdireccin de Construccin
Lneas 3,601 4,163 2,563 3,181 3,206 2,418 2,537 2,793 2,953 3,093 30,508
Subestaciones 4,716 5,244 4,807 4,353 4,089 3,244 4,118 4,305 4,459 4,619 43,954
Compensacin 1,372 1,081 648 697 559 797 1,203 443 456 469 7,725
Total 9,689 10,488 8,018 8,231 7,854 6,459 7,858 7,541 7,868 8,181 82,187
2/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Subdireccin de Distribucin
Lneas 2,752 1,185 626 917 1,389 1,208 505 575 613 654 10,424
Subestaciones 4,657 3,073 3,139 2,219 2,633 3,383 2,652 2,845 2,947 3,052 30,600
Compensacin 443 288 292 221 323 345 245 263 272 282 2,974
Total 7,852 4,546 4,057 3,357 4,345 4,936 3,402 3,683 3,832 3,988 43,998
Cuadro 5.5
5-5
Inversiones en transmisin por nivel de tensin
(millones de pesos de 2008) 1/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/ Total
Lneas
400 kV 2,210 1,815 882 699 1,754 1,369 1,418 1,469 1,522 1,577 14,715
230 kV 714 624 838 1,704 904 683 740 801 868 940 8,816
161-69 kV 3,429 2,908 1,469 1,694 1,938 1,573 882 1,098 1,176 1,231 17,398
Total 6,353 5,347 3,189 4,097 4,596 3,625 3,040 3,368 3,566 3,748 40,929
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/ Total
Subestaciones
400 kV 3,019 3,043 970 996 1,449 1,949 2,018 2,090 2,165 2,242 19,941
230 kV 1,005 1,561 2,940 2,582 1,671 744 1,097 1,176 1,218 1,262 15,256
161-69 kV 5,349 3,714 4,035 2,994 3,601 3,935 3,657 3,884 4,023 4,167 39,359
Total 9,373 8,318 7,945 6,572 6,721 6,628 6,772 7,150 7,406 7,671 74,556
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/ Total
Compensacin
400 kV 876 663 228 305 228 608 1,007 240 246 251 4,652
230 kV 210 65 120 197 153 82 85 88 91 94 1,185
161-69 kV 729 641 593 417 501 452 356 378 391 405 4,863
Total 1,815 1,369 941 919 882 1,142 1,448 706 728 750 10,700
Cuadro 5.6
Redes de distribucin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Construccin y ampliacin de subestaciones 912 897 651 537 186 190 194 198 204 309 4,278
Construccin y ampliacin de lneas 809 712 588 331 277 282 288 294 303 338 4,222
Ampliacin de redes 2,697 2,453 1,828 1,828 1,860 1,898 1,938 1,979 2,038 1,910 20,429
Construccin y rehabilitacin de centros de atencin 667 526 394 394 561 573 585 597 615 531 5,443
Adquisicin de herramienta y equipo de laboratorio 372 379 264 345 420 350 295 390 519 369 3,703
Adquisicin de equipo de cmputo y comunicaciones 685 693 473 653 393 401 410 418 431 454 5,011
Adquisicin de equipo de oficina y muebles 104 93 62 87 197 201 205 210 216 168 1,543
Adquisicin de equipo de transporte 799 772 524 743 451 460 469 479 494 517 5,708
Adquisicin de materiales para la reduccin de prdidas no tcnicas 67 67 50 50 48 49 50 51 53 50 535
Adquisicin de acometidas y medidores 2,559 2,601 1,960 1,920 1,808 1,924 2,027 1,980 1,922 1,934 20,635
Subtotal 9,671 9,193 6,794 6,888 6,201 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 71,507
Modernizacin de distribucin
Subestaciones 1,448 1,494 877 872 874 5,565
Lneas 2,574 2,546 1,684 1,597 1,641 10,042
Redes 2,820 2,852 1,690 1,705 1,698 10,765
Subtotal 6,842 6,892 4,251 4,174 4,213 26,372
Total 16,513 16,085 11,045 11,062 10,414 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 97,879
Cuadro 5.7
5-6
El cuadro 5.8 detalla el programa de inversin en redes de distribucin y a su modernizacin
por divisin de distribucin.
1
Redes de distribucin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Baja California 394 346 411 298 249 410 285 264 439 288 3,384
Noroeste 616 496 532 463 340 522 410 360 557 421 4,717
Norte 678 609 550 471 381 523 414 403 570 434 5,033
Golfo Norte 1,361 985 832 1,006 692 802 971 740 845 966 9,200
Centro Occidente 610 462 318 446 323 307 449 340 330 444 4,029
Centro Sur 872 732 429 619 461 419 601 486 452 614 5,685
Oriente 646 540 484 472 361 438 436 380 480 448 4,685
Sureste 1,132 1,240 759 784 842 664 754 902 708 764 8,549
Bajo 1,249 1,229 746 825 831 654 767 887 699 789 8,676
Golfo Centro 552 646 418 378 398 357 324 423 384 341 4,221
Centro Oriente 437 563 360 324 394 335 298 421 361 304 3,797
Peninsular 572 646 372 394 444 338 356 470 370 370 4,332
Jalisco 552 699 583 408 485 559 396 520 600 397 5,199
Subtotal 9,671 9,193 6,794 6,888 6,201 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 71,507
Modernizacin de distribucin 2
Baja California 108 309 111 66 192 786
Noroeste 862 904 295 526 544 3,131
Norte 540 508 308 332 318 2,006
Golfo Norte 315 969 707 191 599 2,781
Centro Occidente 12 9 3 8 5 37
Centro Sur 1,105 888 805 675 546 4,019
Oriente 1,149 778 478 703 470 3,578
Sureste 443 290 173 268 175 1,349
Bajo 447 252 116 273 153 1,241
Golfo Centro 271 260 127 165 158 981
Centro Oriente 522 401 403 317 238 1,881
Peninsular 394 272 128 239 163 1,196
Jalisco 674 1,052 597 411 652 3,386
Subtotal 6,842 6,892 4,251 4,174 4,213 26,372
Total 16,513 16,085 11,045 11,062 10,414 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 97,879
1/ Incluye: Construcciones y ampliaciones de subestaciones, lneas y redes; construccin y rehabilitacin de centros de atencin; adquisiciones de
herramientas y equipos de laboratorio, equipos de cmputo y comunicaciones, equipos de oficina y muebles, equipos de transporte, materiales para la
reduccin de prdidas no tcnicas y acometidas y medidores
2/ En subestaciones, lneas y redes
Cuadro 5.8
Obra presupuestal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Modernizacin de subestaciones 1,157 1,012 1,791 1,934 2,077 2,210 2,363 2,599 2,742 2,885 20,770
Modernizacin de lneas 287 238 287 336 385 334 383 432 481 530 3,693
Construccin infraestructura. Acceso a red
nacional de F.O. 502 529 68 75 82 85 98 108 118 130 1,795
Ampliacin de la red nacional 321 183 287 451 496 446 491 564 621 714 4,574
Equipo operativo y herramental 97 90 98 108 119 131 144 159 174 192 1,312
Mobiliario y equipo de oficina 12 12 12 10 10 11 14 12 14 12 119
Equipo de transporte 55 51 56 61 67 74 61 74 82 90 671
Equipo diverso 45 39 43 47 52 57 63 69 76 83 574
Equipo de maniobra 62 53 62 53 58 64 71 78 85 94 680
Equipo de laboratorio 39 35 35 39 42 47 51 56 62 68 474
Total 2,577 2,242 2,739 3,114 3,388 3,459 3,739 4,151 4,455 4,798 34,662
Cuadro 5.9
5-7
Las inversiones por modalidad de financiamiento para la rehabilitacin y modernizacin de
centrales generadoras y su mantenimiento se presentan en el cuadro 5.10.
La identificacin de los montos en este cuadro respecto a los del 5.2 se indican entre parntesis
despus de cada concepto. La rehabilitacin y modernizacin en la modalidad OP (10) se
presenta en la parte superior del cuadro y los proyectos de infraestructura productiva en la
modalidad OPF (8) en la parte inferior.
Obra presupuestal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Rehabilitaciones y modernizaciones 3,220 2,830 2,870 2,478 2,601 2,749 2,861 2,938 3,071 3,090 28,708
Total 3,220 2,830 2,870 2,478 2,601 2,749 2,861 2,938 3,071 3,090 28,708
Obra pblica financiada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Rehabilitaciones y modernizaciones
CGT Cerro Prieto, U5 1 1
CT Carbn II, U2 y U4 82 5 87
CT Gral. Manuel lvarez Moreno, U1 y U2 377 354 30 761
CH Infiernillo 22 8 30
CT Francisco Prez Ros, U1 y U2 555 555
CCC Huinal, U6 127 508 42 677
CN Laguna Verde 2,343 1,432 3,775
CCC Poza Rica 734 245 979
CCC El Sauz, paquete 1 821 616 1,437
CGT Cerro Prieto, U3 y U4 142 243 385
CT Emilio Portes Gil, U3 1,573 1,573 787 3,933
CT Altamira, U1 y U2 1,504 1,504 1,144 4,152
Total 5,077 6,107 3,615 1,973 16,772
Cuadro 5.10
Obra presupuestal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Mobiliario 10 10 10 10 12 12 12 15 15 15 121
Vehculos 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 118
Construccin de nuevos centros 67 42 42 42 42 43 44 44 50 50 466
Ampliacin de centros de control 30 30 30 32 32 35 35 35 37 38 334
Modernizacin y equipos para el CENAL y
reas de control 47 56 72 79 95 115 126 139 153 168 1,050
Sistemas de tiempo real 119 150 164 188 207 228 265 305 341 392 2,359
Programa de equipos de cmputo y
seguridad informtica 16 56 66 78 86 95 105 115 126 139 882
Programa de equipos de comunicaciones 105 90 94 98 105 110 116 122 128 135 1,103
Total 404 444 488 537 591 650 715 787 865 952 6,433
Cuadro 5.11
5-8
6. ESCENARIO ALTERNO DEL MERCADO ELCTRICO
En el captulo 1 se sealaron los supuestos bsicos para la estimacin del desarrollo del
mercado elctrico en los prximos aos, en lo que se refiere a los pronsticos global, regional y
sectorial del escenario Base asociado a un crecimiento anual equivalente de 2.3 % del PIB en
20082018.
Las tasas medias de crecimiento para los escenarios considerados se resumen en el cuadro 6.1.
Escenario 2008-2018
%
Base 3.3
Mayor Crecimiento 4.8
Cuadro 6.1
En el escenario Base se estima que las ventas ms autoabastecimiento seran de 291.0 TWh en
2018. En cambio, para el de Mayor Crecimiento alcanzaran 341.5 TWh.
La estimacin de este rubro se ha considerado igual que para el escenario Base. Ver cuadro
1.18 en el captulo 1.
Las tasas de crecimiento de las ventas para servicio pblico, obtenidas de la agregacin de
ventas sectoriales, se presentan en el cuadro 6.2.
6-1
Crecimiento medio de las ventas
Servicio pblico
Escenario 2008-2018
%
Base 3.2
Mayor Crecimiento 4.9
Cuadro 6.2
En la figura 6.1 se muestra la evolucin de las ventas a 2018 para los dos escenarios.
Escenarios de ventas
Servicio pblico
TWh
350
305.9
300
255.4
250
200
150
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 6.1
Para 2013 las ventas previstas en el escenario Base llegaran a 209.5 TWh y en el de Mayor
Crecimiento seran de 234.4 TWh.
Los cuadros 6.3 a 6.5 muestran la estimacin regional de las ventas, consumo bruto y
demanda mxima para los prximos aos.
6-2
Estimacin de ventas del servicio pblico
Escenario de Mayor Crecimiento (GWh)
tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 33,652 34,206 35,038 35,894 36,988 38,204 39,700 41,318 43,092 45,023 46,979
incremento % 2.04 1.65 2.43 2.44 3.05 3.29 3.92 4.08 4.29 4.48 4.34 3.3
Oriental 30,860 32,052 33,541 34,472 36,091 37,943 39,968 42,056 44,252 46,485 48,715
incremento % 5.83 3.86 4.65 2.78 4.70 5.13 5.34 5.22 5.22 5.05 4.80 4.8
Occidental 42,399 44,119 46,255 48,195 50,474 52,228 55,259 58,400 61,691 65,205 68,904
incremento % 4.59 4.06 4.84 4.19 4.73 3.48 5.80 5.68 5.64 5.70 5.67 4.9
Noroeste 14,516 15,420 16,274 17,272 18,302 17,672 18,529 19,365 20,207 21,069 21,946
incremento % 4.38 6.23 5.54 6.13 5.96 -3.44 4.85 4.51 4.35 4.27 4.16 4.2
Norte 15,769 16,680 17,649 18,520 19,478 20,326 21,394 22,455 23,523 24,630 25,723
incremento % 6.31 5.78 5.81 4.94 5.17 4.35 5.25 4.96 4.76 4.71 4.44 5.1
Noreste 32,563 34,506 37,140 39,734 43,010 46,123 49,136 52,361 55,800 59,535 63,419
incremento % 5.89 5.97 7.63 6.98 8.24 7.24 6.53 6.56 6.57 6.69 6.52 6.8
Baja California 10,611 11,568 12,403 13,081 13,767 14,486 15,182 15,869 16,553 17,245 17,922
incremento % 8.77 9.02 7.22 5.47 5.24 5.22 4.80 4.53 4.31 4.18 3.93 5.7
Baja California Sur 1,601 1,759 1,886 2,016 2,156 2,304 2,464 2,636 2,824 3,032 3,254
incremento % 8.10 9.87 7.22 6.89 6.94 6.86 6.94 6.98 7.13 7.37 7.32 7.4
Peninsular 7,459 7,963 8,561 9,179 9,825 10,484 11,175 11,879 12,648 13,468 14,301
incremento % 7.29 6.76 7.51 7.22 7.04 6.71 6.59 6.30 6.47 6.48 6.19 6.8
Subtotal 189,430 198,273 208,747 218,363 230,091 239,770 252,807 266,339 280,590 295,692 311,163
incremento % 5.03 4.67 5.28 4.61 5.37 4.21 5.44 5.35 5.35 5.38 5.23 5.1
1/
Pequeos sistemas 120 127 142 155 160 169 175 181 188 195 203
incremento % 9.09 5.83 11.81 9.15 3.23 5.62 3.55 3.43 3.87 3.72 4.10 5.7
Total nacional2/ 189,550 198,400 208,889 218,518 230,251 239,939 252,982 266,520 280,778 295,887 311,366
incremento % 5.03 4.67 5.29 4.61 5.37 4.21 5.44 5.35 5.35 5.38 5.23 5.1
3/
Total nacional 189,550 198,400 208,889 213,025 224,758 234,446 247,489 261,027 275,285 290,394 305,873
incremento % 5.03 4.67 5.29 1.98 5.51 4.31 5.56 5.47 5.46 5.49 5.33 4.9
1/ Sistemas aislados que abastecen a pequeas zonas o poblaciones alejadas de la red nacional
2/ Incluye el consumo de la temporada abierta (autoabastecimiento remoto) en el rubro de ventas, en virtud de que regionalmente an no se conoce la
ubicacin de los socios
3/ Excluye el consumo de la temporada abierta como ventas
Cuadro 6.3
El consumo bruto total estimado para 2013 y 2018 es de 318,371 GWh y 406,967 GWh
respectivamente, superiores en 30,352 GWh y 61,961 GWh a los del escenario Base, cuyas
cifras correspondientes alcanzaran 288,019 GWh y 345,006 GWh.
6-3
Consumo bruto 1/ (GWh)
Escenario de Mayor Crecimiento
tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 52,944 54,099 55,421 56,978 58,739 60,581 62,796 65,339 68,193 71,188 74,198 3.3
2/
Oriental 40,391 42,216 44,076 45,755 47,691 49,914 52,342 54,899 57,586 60,323 63,018 4.6
Occidental 53,765 56,133 58,922 61,395 64,218 67,347 71,082 75,220 79,155 83,353 87,695 4.9
Noroeste 17,322 18,482 19,466 20,611 21,807 22,909 24,218 25,177 26,489 27,592 28,594 5.1
Norte 20,496 21,746 22,941 23,946 25,053 26,373 27,472 28,824 30,051 31,333 32,598 4.8
2/
Noreste 43,133 45,525 48,471 51,752 55,589 59,144 62,659 66,462 70,509 74,768 79,155 6.1
2/
Baja California 12,224 13,346 14,308 15,130 15,910 16,764 17,554 18,318 19,078 19,951 20,735 5.7
Baja California Sur 1,872 2,045 2,198 2,358 2,517 2,693 2,886 3,104 3,333 3,591 3,827 7.5
2/
Peninsular 8,904 9,518 10,207 10,917 11,671 12,444 13,252 14,077 14,975 15,932 16,908 6.6
Subtotal 251,051 263,110 276,010 288,842 303,195 318,169 334,261 351,420 369,369 388,031 406,728 4.9
Pequeos sistemas 143 153 171 186 195 202 209 215 223 231 239 5.5
Total 251,194 263,263 276,181 289,028 303,390 318,371 334,470 351,635 369,592 388,262 406,967 4.9
incremento % 4.47 4.80 4.91 4.65 4.97 4.94 5.06 5.13 5.11 5.05 4.82
Cuadro 6.4
tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 8,807 8,984 9,215 9,471 9,770 10,077 10,446 10,872 11,351 11,854 12,359 3.3
1/
Oriental 6,107 6,409 6,718 7,011 7,327 7,685 8,057 8,452 8,864 9,288 9,702 4.8
Occidental 7,769 8,132 8,547 8,909 9,320 9,771 10,314 10,915 11,487 12,098 12,725 5.0
Noroeste 3,187 3,393 3,579 3,788 4,007 4,211 4,451 4,627 4,869 5,071 5,255 5.0
Norte 3,307 3,521 3,731 3,916 4,115 4,331 4,514 4,734 4,937 5,146 5,355 5.0
1/
Noreste 6,915 7,298 7,771 8,296 8,913 9,481 10,046 10,654 11,305 11,986 12,689 6.1
1/
Baja California 2,375 2,574 2,747 2,893 3,032 3,190 3,329 3,462 3,600 3,752 3,887 5.3
Baja California Sur 332 364 391 419 448 479 513 552 593 639 681 7.5
1/
Peninsular 1,360 1,454 1,559 1,667 1,782 1,900 2,024 2,150 2,287 2,433 2,582 6.6
1/ Excluye exportacin
Cuadro 6.5
6-4
Diferencias en los programas de retiros para los dos escenarios
Cuadro 6.6
Para atender tal escenario de demanda se considera el PRC del cuadro 6.7. Los ajustes en las
fechas de operacin de los proyectos respecto al PRC Base se realizan a partir de 2011.
1/
Programa de requerimientos de capacidad del servicio publico
Escenario de Mayor Crecimiento
Capacidad
FEO Necesarias Bruta Neta
Ao Mes Proyecto Tipo MW MW rea
2008
0 0
2009 Mar Baja California (Presidente Jurez) 6/ 8/ CC 277 272 BC
May Baja California II TG Fase I TG 120 119 BC
May Guerrero Negro III CI 11 10 AIS
Sep San Lorenzo Conversin TG/CC 2/ 8/ CC 123 116 ORI
531 517
2010 Ene Norte (La Trinidad) 6/ 8/ CC 466 450 NTE
Feb Carboelctrica del Pacfico 6/ CAR 678 651 OCC
Abr Humeros Fase A GEO 28 25 ORI
Abr Presidente Jurez Conversin TG/CC 2/ 7/ CC 93 90 BC
Abr Cerro Prieto V GEO 107 100 BC
Abr Humeros Fase B GEO 23 21 ORI
Jul La Venta III EO 101 99 ORI
Dic Oaxaca I EO 101 100 ORI
1,598 1,537
2011 Abr Baja California III 7/ CC 280 272 BC
Abr Baja California Sur IV (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Baja California Sur III (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Norte II (Chihuahua) 7/ CC 459 447 NTE
May Agua Prieta II 3/ CC 477 465 NOR
Sep Valle de Mxico II Fase I TG 7/ TG 397 386 CEL
Sep Manzanillo I Repotenciacin U1 CC 460 447 OCC
Sep Oaxaca II, III y IV EO 304 300 ORI
2,463 2,399
...
Cuadro 6.7
6-5
1/
Programa de requerimientos de capacidad del servicio publico
Escenario de Mayor Crecimiento
... (continuacin)
Capacidad
FEO Necesarias Bruta Neta
Ao Mes Proyecto Tipo MW MW rea
2012 Ene La Yesca U1 HID 375 373 OCC
Abr Noreste (Escobedo) 7/ CC 517 503 NES
Abr Santa Rosala II CI 15 13 AIS
Abr La Yesca U2 HID 375 373 OCC
May Valle de Mxico II Fase II Vap-CC 7/ CC 204 198 CEL
Jul Manzanillo I Repotenciacin U2 7/ CC 460 447 OCC
Ago Valle de Mxico III 7/ CC 601 585 CEL
2,546 2,492
2013 Abr Norte III (Jurez) 7/ CC 474 461 NTE
Abr Ro Moctezuma HID 92 91 OCC
Abr Baja California Sur V (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Baja California II CC 280 272 BC
Abr Santa Rosala III CI 11 10 AIS
Abr Salamanca Fase I 7/ 10/ CC 314 305 OCC
Abr Guerrero Negro IV CI 15 13 AIS
1,229 1,193
2014 Abr Valle de Mxico IV 7/ CC 601 585 CEL
Abr Baja California Sur VI (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Villita Ampliacin HID 150 149 OCC
Abr Manzanillo II Repotenciacin U1 7/ 11/ CC 460 447 OCC
Abr Noreste II (Monterrey) 7/ CC 517 503 NES
Abr Guadalajara I 7/ CC 453 440 OCC
Abr Carboelctrica del Pacfico II 9/ CAR 700 655 OCC
2,924 2,821
2015 Ene Azufres III GEO 75 68 OCC
Abr Los Cabos TG I 5/ 7/ TG 108 105 BCS
Abr Jorge Luque 7/ CC 601 585 CEL
Abr Occidental 7/ CC 453 440 OCC
Abr Noroeste 9/ LIBRE 700 655 NOR
Abr Tenosique HID 420 418 ORI
Abr Carboelctrica del Pacfico III 9/ CAR 700 655 OCC
3,057 2,926
2016 Abr Noreste III (Sabinas) 9/ LIBRE 700 655 NES
Abr Oriental 9/ LIBRE 700 655 ORI
Abr Norte IV (Torren) 7/ CC 459 447 NTE
Abr Manzanillo II Repotenciacin U2 7/ 11/ CC 460 447 OCC
Abr Salamanca Fase II 7/ 10/ CC 314 305 OCC
Abr Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 5/ LIBRE 86 82 BCS
Abr Copainal HID 232 231 ORI
Abr Baja California IV (SLRC) 4/ 7/ LIBRE 571 555 BC
3,522 3,376
2017 Abr Noreste IV (Sabinas) 9/ LIBRE 700 655 NES
Abr Los Cabos TG II 5/ 7/ TG 72 70 BCS
Abr La Parota U1 HID 300 299 ORI
Abr Carboelctrica del Pacfico IV 9/ CAR 700 655 OCC
Abr Central (Tula) 7/ LIBRE 889 865 CEL
Abr Noroeste II 9/ LIBRE 700 655 NOR
Jul La Parota U2 HID 300 299 ORI
Oct La Parota U3 HID 300 299 ORI
3,961 3,796
2018 Ene Azufres IV GEO 75 68 OCC
Abr Veracruz I Y II 7/ LIBRE 1,400 1,342 ORI
Abr Central II (Tula) 7/ LIBRE 889 865 CEL
Abr Noroeste III 9/ LIBRE 700 655 NOR
Abr Baja California Sur IX y X (Todos Santos) 5/ LIBRE 86 82 BCS
Abr Baja California V (Ensenada) 7/ LIBRE 571 555 BC
3,721 3,567
Total 25,552 24,623
CC: Ciclo combinado CAR: Carboelctrica CI: Combustin interna GEO: Geotermoelctrica TG: Turbogs EO: Eoloelctrica
HID: Hidroelctrica
1/ Resultado de estudios de planificacin, no incluye generacin distribuida de LyFC 6/ Capacidad de contrato
2/ Adicin de turbinas de vapor para conversin a CC 7/ Capacidad media anual
3/ Incluye 10 MW del campo solar 8/ Capacidad de verano
4/ Instalacin de central o inyeccin de potencia 9/ Capacidad ISO
5/ Se est analizando la interconexin al SIN del sistema BCS 10/ Posible proyecto de cogeneracin de PEMEX
11/ Proyectos en revisin, se estudian proyectos
nuevos en Manzanillo, Guadalajara y Bajo
LIBRE: La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (que utilicen
gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
FEO: Fecha de entrada en operacin
Cuadro 6.7
6-6
Para atender en este escenario los crecimientos esperados de demanda en las reas del norte
del pas, sera importante asegurar la entrada en operacin en 2011, 2012 y 2013 de las
centrales: CC Agua Prieta II, CC Norte II, CC Noreste y Norte III, antes de que se presente la
demanda mxima anual en cada regin.
As mismo, los proyectos CC Valle de Mxico II y III deberan entrar en operacin en 2011 y
2012 respectivamente, para atender la demanda en el centro del pas.
En la tabla 6.8 se muestra la comparacin de los proyectos de los escenarios Base y de Mayor
Crecimiento. En este ltimo se requerira el adelanto de entrada en operacin de 33 de los
mismos para satisfacer la demanda del escenario de Mayor Crecimiento.
6-7
Comparacin de PRC Mayor Crecimiento vs. PRC Base
Baja California II TG Fase I 124 May 2009 Baja California II TG Fase I 120 May 2009
Humeros Fase B 23 Nov 2010 Humeros Fase B 23 Abr 2010
Humeros Fase A 28 Mar 2011 Humeros Fase A 28 Abr 2010
Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Feb 2011 Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Abr 2010
Cerro Prieto V 107 Mar 2011 Cerro Prieto V 107 Abr 2010
Baja California III 280 Abr 2012 Baja California III 280 Abr 2011
Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2012 Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2011
Norte II (Chihuahua) 459 Abr 2012 Norte II (Chihuahua) 459 Abr 2011
Agua Prieta II 477 Abr 2012 Agua Prieta II 477 May 2011
Manzanillo I Rep U2 460 Sep 2012 Manzanillo I Rep U2 460 Jul 2012
Valle de Mxico II 601 Sep 2013 Valle de Mxico II Fase I TG 397 Sep 2011
Valle de Mxico II Fase II Vap-CC 204 May 2012
Norte III (Jurez) 690 Abr 2014 Norte III (Jurez) 474 Abr 2013
Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2014 Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2013
Noreste (Escobedo) 517 Abr 2015 Noreste (Escobedo) 517 Abr 2012
Valle de Mxico III 601 Sep 2015 Valle de Mxico III 601 Ago 2012
Guadalajara I 453 Abr 2015 Guadalajara I 453 Abr 2013
Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2015 Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2014
Villita Ampliacin 150 Abr 2015 Villita Ampliacin 150 Abr 2014
Noreste II (Monterrey) 517 Abr 2015 Noreste II (Monterrey) 517 Abr 2014
Los Cabos TG I 70 Abr 2015 Los Cabos TG I 108 Abr 2015
Baja California II 280 Abr 2016 Baja California II 280 Abr 2013
Azufres III 75 Ene 2016 Azufres III 75 Ene 2015
Occidental 453 Abr 2016 Occidental 453 Abr 2015
Noroeste 641 Abr 2016 Noroeste 700 Abr 2015
Manzanillo II Rep U1 460 Abr 2017 Manzanillo II Rep U1 460 Abr 2014
Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2017 Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2014
Jorge Luque 601 Sep 2017 Jorge Luque 601 Abr 2015
Norte IV (Torren) 668 Abr 2017 Norte IV (Torren) 459 Abr 2016
Copainal 232 Abr 2017 Copainal 232 Abr 2016
Los Cabos TG II 105 Abr 2017 Los Cabos TG II 72 Abr 2017
Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2018 Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2015
Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2018 Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2016
Manzanillo II Rep U2 460 Abr 2018 Manzanillo II Rep U2 460 Abr 2016
Baja California IV (SLRC) 270 Abr 2018 Baja California IV (SLRC) 571 Abr 2016
La Parota U1 300 Abr 2018 La Parota U1 300 Abr 2017
La Parota U2 300 Jul 2018 La Parota U2 300 Jul 2017
La Parota U3 300 Oct 2018 La Parota U3 300 Oct 2017
Baja California Sur IX (Todos Santos) 43 Abr 2018 Baja California Sur IX y X (Todos Santos) 86 Abr 2018
Cuadro 6.8
La figura 6.2 representa la capacidad adicional anual de los escenarios Base y de Mayor
Crecimiento, en donde se muestra la diferencia en los requerimientos para el periodo.
6-8
Comparacin de capacidad de los PRC Base vs. Mayor Crecimiento
25
,5
25
PRC Mayor Crecimiento PRC Base = 8,850 MW
1
96
3,
1
72
3,
2
52
2
3,
0
8
,7
14
7
05
4
3,
16
92
3,
2,
46
1
63
66
44
2,
4
,3
2,
2,
65
2
1
2,
4
83
1,
8
9
,5
70
1
,3
9
22
1
6
5
07
1,
3
,0
1,
1
3
73
1
5
53
53
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 6.2
6-9
Capacidad bruta para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento
2007 2018
63,184 MW1/ Base
51,029 MW Real
Turbogs
2/3.8%
Turbogs Libre
Combustin interna
5.1% 3.7%
Combustin interna Coque 0.7%
0.4% 0.5%
Hidroelctrica
Ciclo combinado
21.6%
33.1% Hidroelctrica
22.2%
Ciclo combinado
41.2%
Carboelctrica
Carboelctrica
11.3%
9.2%
Nucleoelctrica
2.7% Nucleoelctrica
Geotermoelctrica 2.7%
Eoloelctrica 1.9% Geotermoelctrica
Termoelctrica
0.2% 1.8%
convencional Termoelctrica Eoloelctrica
25.2% convencional 0.9%
11.8%
2018
71,432 MW1/Mayor Crecimiento
2/ Turbogs
Libre
3.4%
12.2%
Coque Combustin interna
0.4% 0.6%
Hidroelctrica
19.7%
Ciclo combinado
37.6%
Carboelctrica
10.9%
Nucleoelctrica
2.3%
Geotermoelctrica
1.6%
Termoelctrica Eoloelctrica
convencional 0.8%
10.5%
1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
Figura 6.3
6-10
6.3 Margen de reserva y margen de reserva operativo
En la figura 6.4 se presentan los mrgenes de reserva MR y MRO del SIN considerando la
expansin planteada en el PRC Base ante el escenario de Mayor Crecimiento de la demanda.
En el corto plazo, las adiciones de capacidad programadas seran suficientes para atender la
demanda; por el contrario, a partir de 2013 no se cumplira con los criterios de reserva
globales.
1/ 3/
Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN
Escenario de demanda Mayor Crecimiento y PRC Base
%
.3
44
45
.8
37
34
35
.1
28
.9
24
.8
25
22
.1
20
.8
17
.7
.2
14
.7
14
15
.4
12
11
8
9.
9
2
7.
7.
0
6.
5
7
2.
.3
-5
-1
.2
.3
-4
-5
.9
-7
.3
-9
-15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MR MRO2/
Figura 6.4
En la figura 6.5 se presenta la evolucin del MR y MRO del SIN con un PRC diseado para
atender la demanda en el escenario de Mayor Crecimiento (cuadro 6.7) y sus correspondientes
programas de retiros y autoabastecimiento.
6-11
Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN 1/ 3/
Escenario de demanda Mayor Crecimiento y PRC Mayor Crecimiento
%
50
.4
44
45
.8
40
37
.0
34
35
.1
30
28
.5
26
.7
.8
.2
24
24
25
24
.6
.6
.1
22
22
22
.1
20
20
.7
14
15
.4
11
10
1
7.
0
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MR MRO2/
Figura 6.5
En la figura 6.6 se presenta la distribucin de la generacin en 2007 y 2018 para cada uno de
los escenarios de demanda Base y de Mayor Crecimiento. La diferencia entre ambos se
debe a los ajustes en los programas de requerimientos de capacidad.
En el escenario Base se requiere menor capacidad a instalar, por lo que la generacin tipo libre
disminuye su participacin en 11.6 puntos porcentuales, mientras que la termoelctrica
convencional se incrementa 0.1 puntos respecto al de Mayor Crecimiento. Sin embargo, para el
escenario de menor demanda, las tecnologas a gas tendran una mayor participacin.
6-12
Generacin bruta para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento
Termoelctrica
convencional
6.2%
Hidroelctrica
Hidroelctrica 10.0%
11.6%
Nucleoelctrica
Nucleoelctrica 3.9% Libre
4.5% Turbogs 1.4%
1.1% Eoloelctrica
0.6% Turbogs
Eoloelctrica Geotermoelctrica Carboelctrica
Carboelctrica Combustin interna 0.2%
0.1% 2.6% 14.3%
13.5% 0.5% Combustin interna
Geotermoelctrica
0.7%
3.2%
Ciclo combinado
51.5%
Termoelctrica
convencional
6.1%
Hidroelctrica
9.0%
Nucleoelctrica
3.2%
Eoloelctrica Libre
0.5% 13.0%
Geotermoelctrica
Carboelctrica Turbogs
2.1%
13.8% 0.2%
Combustin interna
0.6%
Figura 6.6
6-13
6.4.2 Requerimiento de combustibles fsiles
Combustleo
28.9%
Gas
68.9%
Combustleo
7.9%
Coque
0.9%
Gas
52.1%
Carbn
Carbn
20.6%
18.5%
7,010 Terajoule / da
Gas
58.0%
Combustleo
8.0%
Coque
0.8%
Carbn
19.0%
Disel
Libre
0.2%
14.0%
Figura 6.7
6-14
Requerimientos de combustibles para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento
Combustible Unidades 2007 real Escenario 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Combustleo Mm3 31.4 Base 25.3 23.2 21.6 18.8 18.0 14.3 15.4 17.0 15.1 14.3 11.0
da Mayor Crecimiento 25.8 27.4 27.1 25.2 24.5 18.7 17.1 14.6 13.7 14.0 13.5
Gas MMm3 63.5 Base 68.5 70.5 73.4 75.3 79.0 83.0 87.2 92.6 99.0 103.9 105.1
da Mayor Crecimiento 68.9 73.2 78.3 84.5 90.6 97.3 105.2 109.4 111.0 110.2 108.1
Disel m3 592.0 Base 653.6 307.2 425.3 327.4 402.0 291.0 258.5 240.0 207.3 307.5 327.4
da Mayor Crecimiento 651.4 306.4 433.5 276.7 310.2 242.6 224.2 266.4 234.1 330.5 332.3
Carbn MMt 14.7 Base 10.7 15.5 16.3 16.8 17.5 17.9 18.0 17.9 17.9 18.8 20.3
ao Mayor Crecimiento 11.2 15.4 16.1 16.5 17.2 17.6 18.6 20.1 20.9 21.4 22.4
Coque MMt 0.0 Base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ao Mayor Crecimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Cuadro 6.9
Las figuras 6.8a, 6.8b y 6.8c muestran la comparacin grfica de los requerimientos de
combustleo, gas y carbn para los dos escenarios de demanda. De los resultados se concluye
lo siguiente:
En ambos escenarios, el uso del combustleo tiende a disminuir de 197 MBD en 2007, a
cifras del orden de 80 MBD en 2018
Para 20142018, el consumo de combustleo se prev similar en ambos escenarios
Las tendencias en los requerimientos de gas y carbn son a la alza
De 2009 a 2015 aumenta ms el consumo de gas en el escenario de Mayor Crecimiento,
debido a un mercado elctrico superior y a un PRC con mayor nmero de ciclos
combinados
En 2008 se observa una drstica disminucin en el consumo de carbn, debido
principalmente al alto precio del energtico y a problemas de suministro en la central
Petacalco
El adelanto en la entrada en operacin de la Carboelctrica del Pacfico II (2014 en el
escenario de Mayor Crecimiento), as como una mayor participacin de tecnologas libres
ver figura 6.6 provocan que el volumen de gas demandado al final del horizonte sea
similar en ambos escenarios
6-15
Comparacin de los requerimientos de combustibles
Combustleo (MBD)
400
378.3
350
325.5
300
281.2 262.0
250 258.2
207.3
200
197.3 Mayor Crecimiento
150
Base
100
50
Histrico
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 6.8a
120
100
Mayor Crecimiento
80
Base
60.6
60 63.5
45.3 49.1
50.5
39.7
40
31.2
20
Histrico
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 6.8b
6-16
Comparacin de los requerimientos de combustibles
Carbn (Mt)
25,000
Mayor Crecimiento
20,000
Base
14,916.9 14,661.2
15,000
13,881.2
14,696.7
12,178.8
11,397.8 11,504.6
10,000
5,000
Histrico
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Figura 6.8c
6-17
ANEXO A POLTICA DE GENERACIN HIDROELCTRICA EN EL
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
A.1 Antecedentes
El SIN est compuesto por centrales generadoras de diferentes tipos, las cuales utilizan
diversos combustibles como fuentes de energa primaria. La capacidad efectiva bruta al 31 de
diciembre de 2007 alcanz 48,104 MW. De ellos, 11,343 MW (23.6%) correspondieron a
centrales hidroelctricas.
Cuadro A.1
Aun cuando la generacin de Chicoasn, Peitas y Villita es controlada casi en su totalidad por
las centrales aguas arriba, el resto de las GCH son hidroelctricas de regulacin anual. Sus
caractersticas se indican en el cuadro A.2. El Cajn entr en servicio en marzo de 2007.
A-1
Capacidades e ndices de regulacin de las Grandes Centrales Hidroelctricas
Central Angostura Chicoasn Malpaso Peitas Temascal Zimapn Caracol Infiernillo Villita El Cajn Aguamilpa
ndice de
5/
regulacin 130 2 52 1 58 167 17 39 1 36 42
%
Cuadro A.2
Las centrales del segundo grupo en el cuadro A.1 (68 en total), llamadas tambin
hidroelctricas menores o sin regulacin, para minimizar derrames estn obligadas a generar
en periodos cortos semanales o diarios las aportaciones que reciben. Para fines de
planificacin se modelan como centrales con generacin fija expresada en GWh/mes.
El cuadro A.3 muestra la distribucin histrica de la generacin durante los ltimos diez aos.
La hidroelctrica se ha clasificado en funcin del tipo de regulacin.
Tipo de generacin Unidades 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total GWh 24,616 32,713 33,075 28,435 24,862 19,753 25,076 27,611 30,305 27,042
% 15.1 19.0 18.2 15.6 13.0 10.3 12.8 13.4 14.3 12.4
1/
Hidroelctrica Aportaciones tipo medio hmedo medio seco seco seco seco medio medio medio
Con regulacin GWh 18,854 27,946 28,620 22,997 20,237 15,428 19,812 21,066 24,004 19,961
Sin regulacin GWh 5,762 4,768 4,455 5,438 4,625 4,325 5,265 6,546 6,301 7,081
1 /, 2 /, 3/ GWh 138,367 139,557 148,855 153,358 165,760 171,881 171,077 178,318 181,828 191,782
Termoelctrica
% 84.9 81.0 81.8 84.4 87.0 89.7 87.2 86.6 85.7 87.6
Total GWh 162,983 172,270 181,930 181,793 190,622 191,634 196,153 205,929 212,133 218,824
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1/ Incluye rea Noroeste en todo el periodo (la Regin Noroeste se integr al SIN en marzo de 2005)
2/ Incluye PIE a partir de 2000
3/ Incluye generacin eoloelctrica
Cuadro A.3
Definen la estrategia ptima que se sugiere tomar como referencia en la operacin, para
aumentar o reducir la produccin cuando se est por arriba o por debajo de dichos niveles. Al
seguir la estrategia, la produccin de la central se maximiza.
A-2
En los cuadros A.4a y A.4b se presentan los NRO para cada una de las GCH, obtenidas de
simular su operacin con la meta de maximizar su generacin y con base en la estadstica de
los 56 aos disponibles en la muestra histrica 19522007: para Angostura la nica
hidroelctrica de regulacin multianual se determin una curva de niveles mximos que no
debe ser rebasada a fin de maximizar la generacin y minimizar la posibilidad de derrames.
1/, 2/
Niveles recomendados de operacin (msnm)
19522007 (56 aos)
Restricciones
3/ 4/ 7/ 4/ 8/ 3/ 4/ 8/ 4/ 8/ 3/ 4/ 8/ 4/ 9/
Mes
5/ 6/
Enero 20 533.00 58 392.50 182.00 160 181.00 70 87.40 64.21 26 64.21 20 1,559.70
Febrero 20 533.00 58 392.50 145 180.00 64 87.40 23 63.37 20 1,559.20
Marzo 20 532.90 58 392.50 160 171.15 70 87.40 26 62.68 20 1,558.40
Abril 20 530.70 58 392.50 155 169.96 68 87.40 25 61.58 20 1,554.38
Mayo 20 527.40 58 392.50 160 168.32 70 87.40 26 58.70 20 1,553.21
Junio 524.50 20 524.50 58 392.50 178.00 155 166.65 68 87.40 52.21 25 52.21 20 1,550.90
Julio 524.50 20 524.50 58 392.50 176.00 160 164.58 70 87.40 52.21 26 52.17 20 1,547.80
Agosto 524.50 20 524.50 58 392.50 174.00 160 167.82 68 87.40 56.21 26 55.88 20 1,545.00
Septiembre 526.00 20 525.07 58 392.50 171.50 155 169.90 68 87.40 58.71 25 55.00 20 1,540.00
Octubre 530.00 20 527.04 58 392.50 176.18 160 176.18 70 87.40 61.21 26 59.27 20 1,550.44
Noviembre 20 533.00 58 392.50 182.00 155 182.00 68 87.40 64.21 25 64.21 20 1,555.00
Diciembre 20 533.00 58 392.50 182.00 160 181.60 70 87.40 64.21 26 64.21 20 1,560.00
1/ GCH
2/ Al da primero de cada mes
3/ Niveles impuestos por la Comisin Nacional del Agua (CNA) al primero de cada mes (msnm)
4/ Generacin mnima, requerimiento por sistema elctrico, Cenace (GWh/mes)
5/ Para garantizar el cumplimiento de la restriccin de la central aguas abajo
6/ Restriccin aplicable a la central para mantener un nivel determinado aguas abajo
7/ Niveles lmite, los cuales no deben de ser excedidos para maximizar la generacin y minimizar la esperanza de derrames
8/ Niveles recomendados de operacin al primero de cada mes (msnm), determinados con la estadstica de aportaciones 19522007 (56 aos)
9/ Con la estadstica de aportaciones 19802007 (28 aos)
Cuadro A.4a
A-3
1/, 2/
Niveles recomendados de operacin (msnm)
19522007 (56 aos)
Ro Balsas Santiago
Restricciones
4/ 7/ 3/ 4/ 7/ 4/ 7/ 7/ 4/ 7/
Mes
5/ 6/
Enero 16 521.00 126 169.00 54 51.20 391.00 40 220.00
Febrero 14 521.00 113 165.53 48 51.20 391.00 36 220.00
Marzo 16 521.00 126 161.24 54 51.20 391.00 40 220.00
Abril 15 521.00 121 158.15 52 51.20 391.00 39 220.00
Mayo 16 520.00 126 155.39 54 51.20 391.00 40 220.00
Junio 15 517.00 152.25 121 150.11 52 51.00 390.00 39 219.40
Julio 16 516.00 150.00 126 146.40 54 51.00 381.40 40 216.30
Agosto 16 515.50 154.50 126 145.50 54 51.00 374.50 40 215.30
Septiembre 15 515.00 158.00 121 148.50 52 51.00 385.30 39 217.70
Octubre 16 514.00 165.00 126 157.85 54 51.00 388.90 40 219.90
Noviembre 15 521.00 121 167.00 52 51.20 390.90 39 220.00
Diciembre 16 521.00 126 169.00 54 51.20 391.00 40 220.00
1/ GCH
2/ Al da primero de cada mes
3/ Niveles impuestos por la CNA al primero de cada mes (msnm)
4/ Generacin mnima, requerimiento por sistema elctrico, Cenace (GWh/mes)
5/ Para garantizar el cumplimiento de la restriccin de la central aguas abajo
6/ Restriccin aplicable a la central para mantener un nivel determinado aguas abajo
7/ Niveles recomendados de operacin al primero de cada mes (msnm), determinados con la estadstica de aportaciones 19522007 (56 aos)
Cuadro A.4b
A-4
A.3 Aportaciones hidrulicas
MMm3 / mes
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Aos tipo seco Aos tipo medio Aos tipo hmedo
Figura A.1
Destacan dos periodos caractersticos: estiaje (noviembre a mayo, 7 meses) y lluvias (junio a
octubre, 5 meses). Especialmente de enero a mayo, las aportaciones son bajas y
prcticamente iguales cada mes independientemente de si se trata de ao seco, medio o
hmedo. Durante el periodo de lluvias, el volumen de agua recibido es muy aleatorio y sin
correlacin interanual esto ltimo no se ve en la figura.
A-5
En el cuadro A.5 se identifica la clasificacin de acuerdo con la informacin estadstica de
aportaciones en millones de metros cbicos. Para definir los rangos, en la curva de distribucin
normal el nmero de aos tipo seco y tipo hmedo debe de ser el mismo. A partir de los NRO
se simula la operacin y se determina la generacin hidroelctrica correspondiente.
Cuadro A.5
A-6
La figura A.2 muestra la magnitud anual de las aportaciones histricas 19522007,
convertidas a energa elctrica para el parque hidroelctrico actualmente en operacin. Se hace
nfasis en el hecho de que para las GCH se han calculado con base en los consumos especficos
(m3 / kWh) correspondientes al seguir los NRO.
GWh / AO
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
AO
Figura A.2
Los aos tipo hmedo se acumulan principalmente durante los primeros registros de la
muestra. Se seala que en 2001, 2002, 2003 y 2004 se presenta el nico caso disponible
donde concurrieron cuatro aos secos consecutivos a nivel nacional. A pesar de las fuertes
lluvias e inundaciones durante octubre y noviembre de 2007, presentadas aguas abajo de
Malpaso, en otras cuencas las aportaciones fueron lo suficientemente bajas como para que a
nivel nacional se haya registrado ao tipo medio en las hidroelctricas.
A-7
A.4 Degradacin en potencia por unidad de energa extrada
En la figura A.3 se muestran las curvas de degradacin para Angostura, Malpaso, Infiernillo,
Temascal, Aguamilpa y Zimapn en funcin del volumen til (MMm3) asociado al nivel de
operacin entre NAMO y NAMINO, y considerando el efecto en cascada.
Degradacin en
potencia
( MW / GWh )
1.0
Malpaso
0.9
0.8
0.7
Infiernillo
0.6
Aguamilpa
0.5
0.4
Angostura
0.3
Temascal
0.2
0.1
Zimapn
Volumen
0.0
( MMm3 )
NAMINO NAMO
Figura A.3
Las centrales Zimapn, Temascal y Angostura son poco sensibles a su nivel de operacin, lo
que no ocurre en las otras, especialmente Malpaso e Infiernillo.
Para garantizar una mayor economa, las GCH deben operarse a sus niveles ms altos posibles.
Ello con objeto de maximizar su generacin esperada atendiendo las restricciones operativas
impuestas por la Comisin Nacional del Agua y las de extraccin mnima. Estos niveles ms
altos posibles estn determinados por los NRO de cada una de las GCH.
A-8
A.5 Concepto de energa almacenada
Energa almacenada
(GWh)
14,000
Angostura
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Malpaso
2,000 Infiernillo
Temascal, Zimapn y
Aguamilpa
0
0% 25% 50% 75% 100%
NAMINO Volumen (MMm3) NAMO
Figura A.4
Angostura es sin duda la de mayor capacidad de almacenamiento, no slo por los efectos de su
generacin propia (con relativamente bajo consumo especfico) sino porque un metro cbico
extrado de ella, eventualmente produce electricidad tambin en Chicoasn, Malpaso y Peitas.
En noviembre de 2008, la energa disponible fue de 20,942 GWh; al final del ao se estima un
almacenamiento de 19,689 GWh.
A-9
Obsrvese el comportamiento atpico de la energa almacenada durante el primer semestre de
este ao, provocado por el efecto del deslave ocurrido en noviembre de 2007 entre Malpaso y
Peitas, el cual bloque el cauce normal del ro Grijalva, situacin que se corrigi gracias a una
gran obra de ingeniera realizada por CFE.
Entre otros beneficios, liberar la obstruccin permiti, durante los meses de mayores
escurrimientos anuales, disminuir niveles en Angostura y Malpaso en una cantidad suficiente
como para reducir mayores adversidades en la cuenca baja del Grijalva.
GWh
25,000
2008
22,446
20,942 GWh 22,446
2007
19,952 Superior
20,000 19,952
19,896
2006
17,509
17,509
15,000
10,000
7,493
7,493
5,000 Inferior
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Figura A.5
A-10
Reduccin (marginal en el contexto del SIN) de la capacidad por construir en nuevos
proyectos
Aunado a esto deben considerarse la gran volatilidad de los precios de los combustibles fsiles
y los altamente crecientes montos de inversin asociados a los nuevos desarrollos de centrales
termoelctricas. Lo anterior ha permitido mejorar la rentabilidad en la modernizacin de los
viejos proyectos hidroelctricos, sobre todo en los ltimos tiempos.
En el grupo de las GCH, Villita ha incrementado la capacidad de dos de sus cuatro unidades en
10 MW cada una (al pasar de 70 MW a 80 MW), en tanto que en 2011 se lograr lo mismo en
las dos restantes, para un aumento total de 40 MW.
Infiernillo, aguas arriba de Villita, consta de cuatro unidades de 160 MW y dos de 180 MW.
Actualmente se encuentran en proceso de puesta en servicio y/o de fabricacin cuatro turbinas
de 200 MW cada una que reemplazarn a las de 160 MW y cuya rehabilitacin terminar en
2010. El cambio dar como resultado un incremento de 4x40 MW= 160 MW en total.
De este segundo grupo, incluyendo las rehabilitaciones ya realizadas y las que se encuentran
en proceso, la capacidad adicional que se incorporar al sistema en 2011 ser de 84 MW y la
generacin aumentar en 821 GWh/ao aproximadamente. Esta ltima desplazar a una
termoelctrica equivalente de 234 MW con 40% de factor de planta anual.
A-11
A.8 Generacin hidroelctrica 20082018
El cuadro A.6 presenta la evolucin esperada de la generacin, de acuerdo con los estudios de
coordinacin hidrotrmica realizados para el escenario base.
4/ 5/
2008 183,724 82.2 39,858 17.8 223,582 100.0
6/, 7/
2009 Seco 198,523 87.4 28,698 12.6 227,220 100.0
2010 Medio 205,129 87.8 28,438 12.2 233,566 100.0
2011 Medio 209,520 87.2 30,639 12.8 240,159 100.0
2012 Medio 216,722 87.4 31,335 12.6 248,057 100.0
2013 Medio 238,672 88.3 31,524 11.7 270,196 100.0
2014 Medio 249,653 89.0 30,871 11.0 280,523 100.0
2015 Medio 260,318 89.1 31,767 10.9 292,085 100.0
2016 Medio 271,900 89.5 31,760 10.5 303,660 100.0
2017 Medio 283,479 89.9 31,753 10.1 315,232 100.0
2018 Medio 293,424 89.9 32,920 10.1 326,344 100.0
1/ Aunque en el horizonte de planificacin seguramente se presentarn aos secos y hmedos, se decide considerar el
valor medio a partir del tercer ao, es decir, desde 2010
2/ Incluye la tecnologa eoloelctrica
3/ No incluye autoabastecimiento remoto, local, ni exportacin a EUA
4/ Eneroseptiembre: real; octubrediciembre: tipo ao hmedo (porque hasta octubre, es decir,
al trmino del periodo de lluvias, las aportaciones registradas fueron superiores a las de tipo medio)
5/ Eneroseptiembre: real; octubrediciembre: pronstico
6/ Para fines de planificacin a mediano y largo plazos, el ao siguiente (2009 en el caso actual) siempre se considera tipo seco
Cuadro A.6
Se debe notar que a pesar de suponer aportaciones de tipo ao seco en 2009 y medio en 2010,
la generacin anual hidroelctrica sera superior a 28,000 GWh.
Cuadro A.7
A-12
A.9 Poltica de operacin 20082018
Las figuras A.6, A.7 y A.8 muestran la evolucin esperada de la energa almacenada en las GCH
para 20082018. La estimacin de la energa almacenada se compara con la que resulta de
seguir los NRO en cada hidroelctrica figura A.6. Como se seal en el inciso A.2, los NRO
histricamente reportan la mxima produccin anual esperada.
Con base en las premisas supuestas (mercado elctrico, entrada de nuevas unidades, retiros,
autoabastecimiento, disponibilidad termoelctrica, aportaciones y escenario de precios de
combustibles, entre otras), se espera que en enero de 2009 la energa almacenada supere los
19,000 GWh. A principios de 2010, aun bajo aportaciones de tipo ao seco en 2009, ser
superior a la restriccin de almacenamiento de 15,000 GWh, lo cual garantiza el margen de
reserva de energa. Ante aportaciones de tipo ao medio o mayores en 2009, la generacin
hidroelctrica correspondiente se hallara cercana a 29,000 GWh.
1/
Energa almacenada en las GCH
GWh
25,000
21,166
20,000
17,553
10,000 11,324
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1/ Hiptesis de aportaciones:
Figura A.6
A-13
Los niveles al NAMO en Angostura y Malpaso son de 533.0 msnm y 182.5 msnm
respectivamente. Sus mnimos al primero de mes durante 2008 alcanzaron 524.7 msnm y
168.6 msnm en julio y septiembre respectivamente, y los esperados al uno de enero de 2009
llegarn a 531.0 msnm y 180.0 msnm.
De la informacin en las figuras A.7 y A.8 se deduce que con la poltica de operacin
considerada, el nivel en Angostura no descender en 2010 de la cota 520.5 msnm, aun con
aportaciones de ao tipo seco en 2009.
1/
Evolucin esperada del nivel de operacin de la central hidroelctrica Angostura
msnm
536
NAMO: 533.0
532
528.9
528
524 524.7
520
520.5
516
512
Niveles de seguridad
508
Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado
504
NAMINO: 500.0
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1/ Hiptesis de aportaciones:
Figura A.7
A-14
En el caso particular de Malpaso, se tendran condiciones accesibles para operar siguiendo sus
NRO.
msnm
188
184.2 NAMO: 182.5
184
180
176
172
168
167.6
164 165.6
164.6
160
156
Niveles recomendados de operacin (NRO)
Coordinacin hidrotrmica
152
Nivel registrado
144
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1/ Hiptesis de aportaciones:
Figura A.8
A-15
ANEXO B MARGEN DE RESERVA REGIONAL Y EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
B.1 Introduccin
Las regiones participantes integradas por pases, compaas, etc., establecen sus propios
estndares de confiabilidad, los cuales deben mantener, en la medida de lo posible,
uniformidad en todo el sistema. Un estndar regional puede resultar ms estricto que el
establecido para todo el sistema interconectado, debido a diferencias fsicas como humedad,
temperatura, altitud o de inters en cada regin. Adems, el anlisis en este nivel se
complementa al considerar las restricciones ms severas de flujos de potencia entre reas y
dentro de ellas.
La aplicacin de las metodologas sera funcin del periodo de tiempo considerado. En el corto
plazo por ejemplo, el grado de incertidumbre asociado con las salidas forzadas de unidades y
los programas de mantenimiento pudiera ser bajo, y por tanto el mtodo determinista se
considerara ms adecuado. Por el contrario, en el largo plazo se recomienda utilizar el
probabilstico, debido al nmero de variables involucradas y a la mayor incertidumbre asociada
a ellas.
1
North America Electric Reliability Corporation
2
Union for the Coordination of Transmission of Electricity
3
Transmission Capability Margins and Their Use in ATC Determination, White Paper Prepared by the North American Electric Reliability Council ,June 17, 1999
B-1
eoloelctricas, requerirn de una mayor instalacin de infraestructura para el cumplimiento del
criterio definido.
Los estndares propuestos se someten a la revisin del NERC organizacin reconocida como
autoridad en materia de confiabilidad del sistema elctrico y para su aprobacin a la Federal
Energy Regulatory Commission de los Estados Unidos de Amrica, as como a las autoridades
correspondientes de Mxico y Canad, antes de convertirse en disposiciones de carcter
obligatorias y ejecutables, con lo cual se asegura el cumplimiento exacto y puntual.
Adicionalmente, las entidades regionales desarrollan los Criterios requeridos para implementar,
aumentar o cumplir con los Estndares de confiabilidad. Para ello, abordan temas relacionados
con condiciones particulares de cada sistema.
Los criterios incluyen aspectos especficos tales como: parmetros aceptables de operacin y
planeacin, guas, acuerdos, protocolos u otros documentos. stos se utilizan para incrementar
la confiabilidad del sistema elctrico regional, y tienen la finalidad de proporcionar beneficios a
los participantes del sistema.
Como parte de los procedimientos establecidos en cada regin, se incluyen los criterios de
operacin y expansin para determinar los niveles adecuados de reserva de generacin y
transmisin, que debern cumplir con los estndares regionales y del NERC.
4
Conformado actualmente por los ocho consejos de confiabilidad: ERCOT, RFC, FRCC, SERC, MRO, SPP, NPCC y WECC
B-2
B.3 Margen de reserva regional
No existe un valor nico y fijo para todo el NERC. El nivel vara entre regiones, y dentro de las
mismas, en cada rea, estado o provincia. En algunos casos, cada estadoprovincia establece
sus niveles objetivos, mientras en otros se firman acuerdos entre los participantes respecto a
niveles de reserva especficos.
Los niveles de reserva en la mayora de las regiones o subregiones fundamentan sus criterios
de suficiencia de recursos de generacin mediante anlisis probabilsticos de Prdida de Carga
Esperada.
En los orgenes de la creacin del IRC los planes de expansin representaban la compilacin de
los esfuerzos de las compaas a nivel local. Con el fortalecimiento de las relaciones entre las
partes interesadas en el Mercado de Electricidad y las organizaciones de planeacin, los
programas de expansin crecieron en alcance y complejidad. El proceso iniciaba con trabajos
de planificacin a nivel intrarregional, los cuales se convirtieron en proyectos de mejoramiento
de la confiabilidad, aspectos econmicos o ambientales, que involucraron varias regiones.
Si bien existen diferencias en los procesos de planificacin utilizados por los miembros del
consejo (IRC) provenientes de sistemas clsicos desarrollados por las empresas durante
aos en funcin de la regulacin local, se observa una prctica comn entre todos ellos: un
fuerte compromiso para preservar la confiabilidad del sistema elctrico mientras que al mismo
tiempo, se alienta la expansin del mercado mayorista de electricidad.
Por ejemplo en el caso de ERCOT, el proceso de planificacin inicia con estudios sobre la
infraestructura de generacin, transmisin y subestaciones en condiciones normales.
Adicionalmente se analizan estados de contingencia junto con variaciones esperadas en
demanda y generacin. Como resultado, se identifican aquellas condiciones operativas
adversas en funcin de los criterios de planificacin, a fin de mantener un servicio adecuado y
minimizar las interrupciones durante las salidas de los elementos del sistema. El objetivo es
determinar la efectividad de diversas alternativas de solucin a los problemas detectados.
En los anlisis se evalan las diversas condiciones operativas posibles para las configuraciones
de red esperadas. De todas las simulaciones realizadas, se identifican las alternativas de
expansin factibles y se realizan anlisis comparativos entre ellas. Para determinar la opcin
ms favorable. En los estudios se toman en cuenta los beneficios de corto y largo plazos, as
como la flexibilidad operativa y compatibilidad con planes futuros.
La junta directiva de ERCOT aprob recientemente una nueva metodologa para determinar el
margen de reserva adecuado para el sistema. En ella se reconoce que la contribucin de un
generador a la reserva del sistema depende ms de su disponibilidad que de su capacidad
nominal.
5
ISO/RTO Council (IRC), miembros actuales: Alberta Electric System Operator (AESO), California Independent System Operator (CAISO), Electric Reliability
Council of Texas (ERCOT), Independent System Operator of the province of Ontario, Independent System Operator of New England (ISO-NE), Midwest
Independent System operator (Midwest ISO), New York Independent System Operator (NYISO), PJM Interconnection and Southwest Power Pool (SPP)
B-3
En el cuadro B.1, se presenta un resumen de algunos de los conceptos considerados en los
procesos de planeacin de las entidades ISO y RTO. En todas las Organizaciones el clculo del
margen de reserva se obtiene a partir de los recursos de generacin de acuerdo con el proceso
explicado posteriormente en la seccin B.3.1.2, en el cual se consideran conceptos de
mantenimiento, degradacin e indisponibilidad, entre otros.
a/ Por ejemplo, tasas de salidas forzadas (TSF) de unidades de generacin, modeladas de manera probabilstica con tcnicas Monte Carlo u otras
b/ Public Utility Commission
Cuadro B.1
Adems de los anlisis de margen de reserva, se solicita a las regiones informacin adicional
relativa al cumplimiento de los Estndares de Planificacin de Transmisin (TPL) del NERC, ya
que existe una dbil conexin entre los mrgenes de capacidad y el cumplimiento de dichos
estndares. Un nivel de reserva alto no garantiza el cumplimiento de los estndares de
6
Demand response program: Programa de incentivos ofrecido a los consumidores para disminuir o retirar su demanda en periodos de punta
B-4
planificacin de transmisin, como tampoco un margen ajustado o bajo indica necesariamente
un incumplimiento de los mismos.
La evaluacin del nivel adecuado o de suficiencia inicia con el clculo del margen de reserva
(MR) a partir de la expresin general:
La expresin anterior es la base del proceso para determinar el nivel de reserva del sistema
elctrico. Se reconocen dos componentes clave: el pronstico de la demanda y la
determinacin de los recursos disponibles considera mantenimiento, degradacin e
indisponibilidad, entre otros.
En el caso ERCOT8, para estimar la tendencia de largo plazo se utilizan modelos de regresin a
fin de pronosticar las demandas mximas con mayor probabilidad de ocurrencia en condiciones
climticas normales. El pronstico se utiliza tambin en la planificacin de recursos en el
mediano plazo, a fin de estimar salidas programadas de centrales de generacin para el
siguiente ao.
Otro aspecto importante del pronstico para el estudio de suficiencia del sistema, implica el
anlisis de sensibilidad de la carga, relacionado con la variabilidad de las condiciones
climticas.
7
Cargas no interrumpibles
8
Electric Reability Council of Texas. 2007 ERCOT Planning, Long-Term Hourly Peak Demand and Energy Forecast May 8, 2007
B-5
Se realizan revisiones peridicas de los criterios a travs de estudios de LOLP para asegurar la
suficiencia del sistema. En stos, se utiliza un modelo de asignacin de unidades y despacho
econmico para simular sobre un nmero de ensayos experimentales la interrelacin entre
las variables:
Carga esperada
Error del pronstico de demanda
Volatilidad de carga debido al clima
Parque de generacin
Programas de mantenimiento
Tasa de salida forzada de unidades generadoras
En la expresin general para calcular el MR, el pronstico de carga se conforma con diferentes
conceptos que lo transforman finalmente en Demanda interna neta9 de cada regin, la cual se
obtiene mediante el procedimiento siguiente:
Las cargas que se pueden interrumpir para cumplir con los requerimientos de reserva de
planeacin o de operacin se deben reportar como Demanda Interrumpible, la cual se
puede cortar en bloques asociados a dispositivos o equipos individuales, usualmente
relacionados con los de demanda de tipo residencial como aire acondicionado, sistema
central de calefaccin y equipo electrodomstico, entre otros.
Con base en evaluaciones regionales de confiabilidad de largo plazo, se reportan recursos para
las temporadas de verano e invierno para los prximos 10 aos. No se incluyen en el clculo
tasas de salida forzadas ni transacciones de corto plazo.
9
NERC Reliability Assessment Demand & Capacity Form Instructions; aplica tambin para recursos de generacin y transmisin
B-6
La siguiente lista describe conceptualmente los pasos y operaciones para su determinacin:
B-7
No han sido contratadas o no tienen obligacin legal o de regulacin para
entregar capacidad en la demanda punta
El sistema interconectado debe ser capaz de mantener un comportamiento confiable ante una
gran variedad de condiciones esperadas dentro de los lmites trmicos, de voltaje y estabilidad
del sistema elctrico. Por ello, debe planificarse la infraestructura para soportar contingencias y
salidas a mantenimiento de sus elementos. Contingencias extremas prueban la robustez del
sistema, por lo cual deben analizarse para medir los riesgos y consecuencias.
Como parte de los estudios de evaluacin se determina la cargabilidad de los enlaces. sta
mide la habilidad de los sistemas elctricos interconectados para transportar la potencia en
forma confiable de un rea hacia otra, a travs de todos los circuitos o trayectorias de
transmisin que las interconectan, ante condiciones especficas en el sistema.
B-8
En consecuencia, la capacidad interna operable determinada en el punto 3 de la seccin B.3.1.2
se modificar agregando o disminuyendo montos de capacidad para determinar finalmente
los recursos netos de capacidad, en funcin de los siguientes conceptos:
El anlisis proporciona una evaluacin regional sobre la suficiencia futura de los recursos de
transmisin y generacin. Adems se incluye un panorama de la proyeccin del crecimiento de
la demanda y de las adiciones de infraestructura elctrica.
En el cuadro B.2, se presentan los valores de reserva de capacidad regional para 2008, 2012 y
2017, reportados con mayor detalle en el documento. El margen de reserva se calcula a partir
de la ecuacin establecida en el punto B.3.1, consistente con la metodologa expuesta en este
anexo.
10
Studied Transmission Limitations
11
2008 Long-Term Reliability Assessment (2008-2017), NERC, October 2008
B-9
Margen de capacidad (MC) y Margen de reserva (MR) regional
expresados en %
MC = (capacidad-demanda)/capacidad x 100
MR = (capacidad-demanda)/demanda x 100
CA-MX Mex: (BC) Lado mexicano del Mexico Power Area
Cuadro B.2
B-10
B.4 Margen de reserva regional en sistemas interconectados
Un margen de reserva global definido dentro de los estndares establecidos en los criterios de
planeacin y operacin de un sistema elctrico, debe garantizar a su vez el cumplimiento de
niveles de reserva en todas las regiones del sistema.
Las regiones se interconectan mediante lneas de transmisin, las cuales tienen una capacidad
determinada por sus propias caractersticas fsicas, as como por las del sistema
interconectado.
Por ejemplo, el rea Noroeste tiene instalada una capacidad hidroelctrica de 900 MW, de los
cuales, de acuerdo a las condiciones hidrolgicas de los ltimos aos, solo se cuenta con una
capacidad de 250 a 300 MW durante los periodos de demanda mxima en el rea.
Por otro lado, dada la naturaleza aleatoria de la generacin de energa elctrica proveniente de
las granjas eoloelctricas, este tipo de centrales presenta un reto importante en la
determinacin de su contribucin a la reserva del sistema. El mayor potencial de despacho
esperado de los proyectos programados en la regin del Istmo de Tehuantepec, se
obtendra en el invierno, mientras que la demanda mxima del SIN ocurre en el periodo de
verano. Para el clculo del margen de reserva se considera un 20% de la capacidad instalada
de estos recursos.
Todos estos factores, limitarn la magnitud de los recursos disponibles en cada regin y en
consecuencia afectarn la confiabilidad del suministro de energa elctrica ante disturbios
ocasionados por salidas forzadas de elementos de generacin y transmisin.
B-11
B.4.2 Caso ilustrativo
Con ciertas condiciones de operacin, se alcanzan el (los) lmite(s) de capacidad de los enlaces
entre regiones, los cuales se manifiestan como restricciones que impiden la transferencia de
capacidad hacia las regiones deficitarias cuyos mrgenes de reserva resultarn por debajo de
los criterios, en tanto que en otras se tendrn excedentes de capacidad y con MRO por arriba
de los mismos.
1,100
87 L=200 488
829
L=1,100
L=1,000
L=1,100
D4=26,695 MROp=23.84%
C4=33,060 MRO4=14.46%
Regin 4
Sistema
DT =43,109
CT =47,811
CTT =4,702
MRT =10.9%
Figura B.1
Para cada una de las regiones se calcul su reserva operativa propia (MROpi) y la regional
(MORi). Se tomaron en cuenta tanto los recursos locales de capacidad como los que podran
llegar a travs de los enlaces, siempre y cuando el flujo (Fi) por ellos no rebase el nivel de
cargabilidad.
B-12
El despacho de las centrales generadoras obedece al criterio de economa de la operacin, en
tanto que los flujos de potencia dependen de la topologa y caractersticas de la red, as como
de la localizacin de la carga. Estos aspectos, entre otros, influyen de manera importante, en
los balances regionales y determinan la factibilidad de nivelar la reserva en el sistema en su
conjunto.
Por simplicidad, no se presenta el anlisis de los diferentes tipos de reserva tales como:
rodante, no rodante y para regulacin.
Los mrgenes de reserva propios de las regiones 2 y 3 presentan valores negativos, debido a
su dependencia de las contribuciones de potencia de otras reas del sistema para lograr el
balance oferta-demanda regional.
Aun cuando la capacidad de reserva (CTT) para todo el sistema resulta de 4,702 MW margen
de reserva operativo del sistema (MRO) en 10.9%, los mrgenes no pueden nivelarse en
todas las regiones debido a las restricciones de transmisin. Mientras la regin 4 alcanza un
MRO de 14.46%, las regiones 1 a 3 se prevn de 7.8%, 3.5% y 4.7%, respectivamente.
Estos indicadores manifiestan una condicin deficitaria en las regiones 2 y 3 ante las
restricciones de transmisin interregionales. En particular, el flujo de potencia en uno de los
enlaces entre las regiones 3 y 4 alcanza su lmite de transmisin, lo cual constituye una
restriccin para nivelar las reservas en todas las regiones.
Para equiparar los mrgenes en cada una de las regiones se requerir la instalacin de
capacidad de generacin necesaria para cumplir con el criterio de reserva, o bien la
construccin de refuerzos de transmisin que incrementen los lmites de transferencia entre
regiones.
B-13
Margen de reserva regional
1,452
1,148 145 L=200 708
L=1,200
L=1,000
L=1,500
D4=26,695 MROp=23.8%
C4=33,060 MRO4=10.9%
Regin 4
Sistema
DT =43,109
CT=47,811
CTT =4,702
MRT =10.9%
Figura B.2
Los casos descritos muestran que contar con reservas globales altas, no significa
necesariamente que esta se comparta uniformemente en todas la regiones. La capacidad de la
red de transmisin es un factor determinante para lograr ese objetivo.
B-14
ANEXO C ACCIONES PARA INCREMENTAR LMITES DE TRANSMISIN
EN LA PLANIFICACIN
C.1 Introduccin
El objetivo de una red de transmisin es llevar de manera confiable la potencia desde las
centrales generadoras hasta los centros de consumo, bajo distintas condiciones de demanda y
ante una amplia variedad de condiciones operativas. Adems, debe coadyuvar a la operacin
econmica del sistema mediante el aprovechamiento ptimo de las diversas fuentes de
generacin y de los combustibles.
El sistema de transmisin debe ser capaz de proporcionar flexibilidad para manejar los cambios
en los flujos de potencia -producto de la salida de unidades generadoras o lneas de
transmisin por mantenimiento o por falla- y mantener la confiabilidad del sistema ante
condiciones no previstas, tales como retrasos en la construccin de nuevos proyectos,
crecimientos inesperados en la demanda o escasez de combustibles.
Por otra parte, es importante reconocer que los sistemas de transmisin tienen capacidades
gobernadas por leyes fsicas y por consideraciones de seguridad y confiabilidad. Cuando el flujo
de potencia a travs de la red de transmisin rebasa sus lmites, se deben realizar ajustes en la
generacin o en la carga o, en el largo plazo, determinar la mejor alternativa para la expansin
del sistema de transmisin.
La habilidad del sistema de transmisin para mover o transmitir potencia de un rea a otra, a
travs de las lneas de transmisin existentes y bajo condiciones especficas, se denomina
capacidad de transferencia o capacidad de transmisin. Generalmente se define en trminos de
potencia elctrica, expresada en Megawatts (MW).
Desde el punto de vista de la planificacin, el sistema se debe disear de modo que todas las
posibles contingencias sencillas resulten controlables. Los criterios de diseo generalmente se
establecen de manera que para las contingencias ms probables, el sistema sea capaz de
mantenerse operando dentro de los lmites establecidos.
C-1
No obstante, en algunos sistemas el crecimiento en demanda y generacin no siempre va
acompaado de inversiones en la transmisin. Esto ha originado que en algunos de ellos
pudieran existir congestiones de red o cuellos de botella -producto de las restricciones en la
transmisin- que repercuten en costos de electricidad e incrementan el riesgo de tener un
colapso del sistema.
Lo anterior implica costos tanto para la compaa suministradora como para los consumidores.
En los sistemas elctricos con mercados competitivos, las congestiones de red obligan muchas
veces a negar la realizacin de transacciones de compra-venta de electricidad.
El problema de congestin de red es dinmico, ya que se mueve de una parte a otra del
sistema, de un ao a otro, y en respuesta a las estaciones del ao y a las condiciones
climticas.
Las variables que definen el comportamiento de un sistema elctrico son dinmicas. Por lo
tanto, la capacidad de transmisin puede modificarse de un momento a otro y de una
condicin a otra. Puede ser diferente para distintos valores de demanda, despacho de
generacin o configuraciones de red.
C-2
compuesto, adems de Sistemas de Transmisin Flexibles de Corriente Alterna (FACTS, por sus
siglas en ingls).
Tambin es importante definir los niveles de tensin adecuados para la transmisin -de ser
necesario, modificando el nivel de tensin de las instalaciones existentes-, tratar de ubicar las
centrales generadores ms cerca de los centros de consumo y planificar de manera coordinada
la expansin de la red elctrica y la generacin.
En trminos generales, los lmites que determinan la habilidad del sistema elctrico para
transmitir potencia son los siguientes:
Lmite trmico
Lmite de estabilidad
Cuando la temperatura en un conductor es muy alta, puede afectar la flecha entre estructuras
de transmisin y originar la prdida de resistencia a la tensin mecnica. Con ello podran
violarse las distancias a tierra permisibles, o bien, exceder el lmite de elasticidad del
conductor, de manera que no recuperara su longitud original al enfriarse.
Por lo tanto, el lmite trmico est dado por la capacidad de la lnea para transmitir corriente a
un nivel tal que el calentamiento producido por efecto Joule no distorsione las caractersticas de
elasticidad y rigidez mecnica del conductor.
El lmite trmico de una lnea generalmente se estima sobre una base conservadora. Algunas
empresas elctricas prevn los peores escenarios ambientales, aun cuando son poco probables.
En otras ocasiones se asignan lmites para el invierno y para el verano.
Cuando se tienen varios conductores por fase, en especial en los niveles de Voltaje Extra Alto
(EHV, por sus siglas en ingls) y Voltaje Ultra Alto (UHV, por sus siglas en ingls) la capacidad
trmica generalmente es muy alta. En tales casos, el equipo terminal de la lnea, como las
trampas de onda o el equipo de subestacin, presentan un lmite trmico ms restrictivo que la
misma lnea.
C-3
C.2.2 Lmite por cada de tensin
Est dado por la cada de tensin mxima permisible en una lnea de transmisin, de manera
que el voltaje en el nodo receptor se mantenga dentro de un rango de calidad de servicio
adecuado, durante y despus de la ocurrencia de una contingencia. La capacidad de soporte de
reactivos en ambos extremos de la lnea resulta un factor importante en la determinacin de
este lmite.
Los rangos de cada de voltaje aceptables varan de un sistema a otro, de acuerdo con sus
caractersticas y con las necesidades especficas de los consumidores. Para propsitos de
planificacin, generalmente una cada de tensin de 5% se considera aceptable.
Cuando circula corriente por una lnea de transmisin se produce una cada de tensin en el
extremo receptor. A medida que el flujo de potencia se incrementa sobre la potencia natural de
la lnea, se requiere una mayor cantidad de potencia reactiva para mantener los niveles de
voltaje en valores adecuados.
En todos los casos, las fuentes de reactivos son limitadas y slo podrn mantener el voltaje
mientras los requerimientos de potencia del sistema estn dentro de la capacidad de la fuente.
Si se llega al lmite, se pierde el soporte de reactivos y el control de voltaje en la zona donde se
localiza.
Si por otro lado se tienen pocas fuentes de potencia reactiva o estn alejadas elctricamente
de la carga, entonces se tendr la degradacin del perfil de voltaje debido a la transmisin de
reactivos a grandes distancias.
C-4
Por otro lado, es comn la utilizacin de controles de emergencia para ejecutar acciones
correctivas, como la conexin de bancos de capacitores, seccionamiento de la red o
desconexin de bloques de carga, como ltimo recurso. No obstante lo anterior, en algunos
sistemas el problema de colapso de voltaje es una condicin limitante para determinar su
capacidad de transmisin de potencia.
Cuando ocurre una perturbacin -como la falla de una lnea de transmisin, la desconexin de
un generador o cualquier cambio en la topologa o en las inyecciones nodales en la red
elctrica- se produce un desbalance entre la potencia mecnica que permanece constante y la
potencia elctrica. Ello origina que los generadores comiencen a oscilar con respecto a otros,
causando fluctuaciones en la frecuencia del sistema, en los flujos de potencia y en los voltajes.
La potencia entregada por los generadores es funcin de la posicin angular elctrica de los
rotores de las mquinas, la cual se modifica en el momento de una perturbacin y a su vez da
lugar al cambio en la potencia elctrica y la oscilacin de los generadores.
En una red elctrica, el flujo por una lnea de transmisin en estado estable -debido a una
inyeccin de potencia en algn punto- depende de su impedancia relativa comparada con la de
otras lneas.
El caso ms simple para ilustrar este principio se presenta en la figura C.1, donde se muestra
una red con dos nodos A y C, conectados mediante dos lneas en paralelo. La impedancia de la
lnea 2 es el doble de la impedancia de la lnea 1, por lo que el flujo por esta ltima ser el
doble del de la lnea 2. Este comportamiento obedece a leyes fsicas, de modo que la magnitud
del flujo de potencia por una lnea es funcin de la impedancia.
C-5
Modelo bsico de dos nodos
Inyeccin de 300 MW
200 MW 100 MW
Impedancia = 0.10
Impedancia = 0.05
Lnea 2
Lnea 1
C
Demanda de 300 MW
Figura C.1
Consideremos que las lneas tienen como lmite el flujo de potencia mostrado, en caso de que
la demanda se incrementar por arriba de 300 MW, derivado del crecimiento esperado en este
punto, se requerira la construccin de un refuerzo de transmisin.
Existen dos alternativas a considerar, la primera consiste en reforzar la lnea 1 mediante una
lnea 3 en paralelo, esto permitira duplicar la capacidad original, de tal manera que el lmite de
transmisin entre los nodos A y C sera de 500 MW. La segunda opcin es reforzar la lnea 2
con otra lnea en paralelo, con lo cual se duplicara tambin su capacidad, obteniendo un lmite
de 400 MW. En la figura C.2 se presentan las opciones mencionadas.
Sin embargo, la distribucin de los flujos resultantes en cada uno ser diferente para cada
alternativa. Por ejemplo, para la primera ante una demanda menor a 500 MW, la trayectoria
reforzada se cargara con un mayor flujo, ocasionando que la lnea 2 quede con menor carga.
La seleccin de las opciones depender de diversos factores, como pueden ser: factibilidad
fsica, costo y expectativas de crecimiento.
Inyeccin 500 MW
Inyeccin 400 MW
A A
400 MW
100 MW 200 MW 200 MW
Impedancia =
Impedancia =
Impedancia =
Impedancia =
Lnea 3
Lnea 1
Lnea 2
Lnea 2
Lnea 1
Lnea 3
0.10
0.05
0.05
0.10
C C
Demanda de 500 MW Demanda de 400 MW
Figura C.2
C-6
C.4 Acciones para incrementar lmites de transmisin
Para propsitos de planificacin, el SEN se divide en 50 regiones que cubren todo el territorio
nacional.
Anualmente se realizan estudios para actualizar las capacidades de transmisin de los enlaces
entre estas regiones para los prximos diez aos. El objetivo es proporcionar informacin
valiosa para la definicin del plan de expansin de la red de transmisin en el corto y mediano
plazos.
La obtencin de la capacidad de transmisin del enlace entre dos regiones, por ejemplo A y B,
se realiza simulando una transferencia de potencia de una regin a otra. Para ello se efectan
ajustes en la generacin y la demanda de cada una de ellas, de manera que se cree un exceso
de generacin, por ejemplo en A, mientras que B deber tener un dficit, forzando
automticamente el flujo de A hacia B hasta que se alcance algn lmite, ya sea por
temperatura, cada de tensin o estabilidad angular. El anlisis debe tomar en cuenta la
contingencia ms severa.
Debido a que los sistemas elctricos no son simtricos, la capacidad de transmisin de A hacia
B generalmente ser distinta de la obtenida de B hacia A, por lo cual debe analizarse el
comportamiento del sistema en ambos sentidos. La contingencia que determina la capacidad de
transmisin tambin puede diferir en cada caso.
Por otra parte, una capacidad de transmisin calculada por debajo del lmite real, podra
ocasionar un aumento en los costos de produccin -por la necesidad de realizar ajustes en el
despacho de generacin- o bien, detectar problemas ms severos de inestabilidad de voltaje o
angular.
Cuando esto sucede, se efectan acciones preventivas que pueden incluir la construccin de
nuevas lneas de transmisin, tendido de circuitos en estructuras existentes, sustitucin de
conductores convencionales por conductores de alta temperatura, recalibracin de lneas de
transmisin, modificacin de la tensin de operacin, construccin de subestaciones de
switcheo, compensacin serie o compensacin paralelo fija o dinmica, entre otras.
C-7
El programa de expansin de la red de transmisin del SEN considera diversos proyectos que
permitirn incrementar la capacidad de transmisin de los enlaces entre regiones y de los
enlaces internos de cada rea de control.
La primera, prevista para 2010, considera el cambio de tensin entre las subestaciones
Tabasco-Escrcega-Ticul II, incluyendo compensacin dinmica de +300/-300 MVAr en
Escrcega. La segunda, programada para 2013, consiste en la conversin de las lneas de
transmisin entre Ticul II-Valladolid-Riviera Maya. Ver figura C.3.
Enlace Oriental-Peninsular
Figura C.3
Las obras propuestas permitirn incrementar la capacidad de transmisin de los enlaces entre
las regiones Tabasco-Campeche, de 260 MW a 1,200 MW y Campeche-Mrida, de 250 MW a
850 MW.
En el rea Central, como parte de la red asociada a la Carboelctrica del Pacfico, se considera
para 2009 la sustitucin de la compensacin serie de las lneas de transmisin a Pitirera y
Lzaro Crdenas Potencia de 400 kV instalada en la subestacin Donato Guerra.
En el caso del Sistema Interconectado Norte, en los ltimos aos se han presentado retrasos
en la entrada en operacin de nuevos proyectos de generacin. Esta situacin podra ocasionar
C-8
en los prximos aos, durante la condicin de demanda mxima de verano, altos flujos de
potencia en los enlaces entre las regiones Mazatln-Tepic, Monterrey-Huasteca y Chihuahua-
Ro Escondido, as como en enlaces internos de las reas Noroeste y Norte.
Atlacomulco A Victoria
Nopala
D.F.
Almoloya
San Bernab
Donato
Guerra
Topilejo
A Santa Cruz
Deportiva
A Pitirera A Lzaro
Volcn
Crdenas
Gordo
Potencia
Estado de
Mxico
Figura C.4
Cambio de tensin a 400 kV del enlace Culiacn-Los Mochis, con fecha de entrada en
operacin en 2011
C-9
Por las caractersticas del rea Noroeste, la principal limitante para la transmisin desde
Mazatln hacia Culiacn es la cada de tensin en la zona Culiacn. En trminos de estabilidad
transitoria el sistema permanece estable ante cualquier perturbacin.
Culiacn III
Culiacn Potencia
La Higuera
210-2x1113
O.I. 230 kV
210-900
ZONA MAZATL
MAZATLN
O.I. 230 kV
2x21 MVAr
El Habal
ZONA CULIAC
CULIACN
(rea Norte)
Mazatln II A Durango II
A Jernimo Ortiz
75 MVAr 75 MVAr
A Tepic II
(rea Occidental)
Figura C.5
Por su parte, el enlace Culiacn-Los Mochis est compuesto actualmente por dos circuitos
aislados en 400 kV y operados inicialmente en 230 kV, el primero con una longitud de 270 km
-entre La Higuera-Louisiana- y el segundo, de 140 km de longitud entre La Higuera-
Guamchil II-, adems de un doble circuito entre las subestaciones Culiacn III-Guamchil II
de 104 km, aislado y operado en 230 kV. Ver figura C.8.
C-10
Comportamiento angular de las unidades generadoras del rea Noroeste
ante el disparo de FENOSA Hermosillo
Figura C.6
220 0.95 pu
215
Incremento en la capacidad
210 de transmisin del enlace
Mazatln-Culiacn
205
200
195
190
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Flujo Enlace Mazatln-Culiacn (MW)
Figura C.7
C-11
Enlace de transmisin Culiacn-Los Mochis
A Zona Navojoa
0 kV
23
Los Mochis II
I.
21 MVAr
O.
Louisiana Guamchil II
Topolobampo II
104
3
ZONA CULIAC
CULIACN
111
-2 x k V
-90
3
Mochis
111
-2 x
230
0
Industrial
270
O.I.
Culiacn III
140
ZONA LOS MOCHIS
Culiacn Potencia
La Higuera
A Zona Mazatln
2x21 MVAr
Figura C.8
Transmisin Huasteca-Monterrey
C-12
Corredor SaltilloCaada
Est formado por dos circuitos en 400 kV con una longitud aproximada de 450 km, que une las
reas Occidental y Noreste. Enlaza las subestaciones Caada, Primero de Mayo y Ramos
Arizpe.
Transmisin Noreste-Norte
Transmisin Noroeste-Norte
Actualmente el enlace entre Texcoco-La Paz opera con flujos elevados, siendo el de mayor
cargabilidad del pas; por lo que se tiene considerado construir un enlace en 400 kV entre las
subestaciones de TeotihuacanValle de MxicoVictoria, con el cual se redistribuira el flujo
aliviando la trayectoria mencionada y se reduciran costos de operacin.
C-13
ANEXO D EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS COSTOS DE
COMBUSTIBLES Y DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LOS
COSTOS DE GENERACIN
D.1 Introduccin
La figura D.1 muestra estructuras de costo para los tres tipos de centrales mencionadas,
estimadas con los valores medios de costos de inversin y de combustibles, cuyos rangos de
variacin se presentan ms adelante.
100% 5%
8% 7%
12%
75%
46%
73%
50%
80%
25% 47%
22%
0%
Nuclear Carbn C. Combinado
Figura D.1
Desde 2000, los mercados de los hidrocarburos se han vuelto muy inestables, con una
tendencia alcista de los precios que se revierte a partir de agosto de 2008. Con algo de
retraso, el resto de los combustibles sigui un comportamiento semejante.
D-1
Evolucin de precios de combustibles en mercados internacionales
enero 1998 - noviembre 2008
dlares 08 / MMBtu
16
14
12
10
0
Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene-
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Figura D.2
dlares 08 / MMBtu
14
12
10
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Figura D.3
D-2
Todo proceso de planificacin de un sistema de generacin requiere de proyecciones de precios
para una gama de combustibles. Estos escenarios no estn exentos de las limitaciones que las
propias agencias especializadas tienen para proyectar el comportamiento de mercados
altamente voltiles. La seleccin entre tecnologas de generacin se ve afectada no solo por los
niveles de precios previstos para cada energtico, sino tambin por la magnitud de las
diferencias entre ellos.
La variabilidad de los precios puede medirse con diversos indicadores. Uno de ellos es la
desviacin estndar convencional, que calcula la dispersin de los precios alrededor del valor
medio. Otro es la volatilidad anualizada, una variante de la desviacin estndar basada en los
cambios porcentuales de los precios y no en sus valores absolutos.
Entre enero de 2000 y noviembre de 2008, los precios de los combustibles en los mercados de
referencia para la formacin de los precios internos de Mxico, mostraron una variabilidad muy
distinta. El combustleo (con 3% de azufre) registr una desviacin estndar de 3.0, el gas
natural 2.6 y el carbn slo 1.4 (cifras calculadas con precios mensuales, en dlares de 2008
por MMBtu). Lo anterior se refleja en la desviacin estndar para generar un MWh neto de
29.0, 17.6 y 12.2 dlares respectivamente, al tomar los combustibles utilizados en las
tecnologas de generacin y sus eficiencias netas. Ver cuadro D.1.
Combustleo
Gas natural Carbn Combustleo
(p. mvil 3M)
Volatilidad anualizada de precios 69% 26% 43% 23%
Precio promedio dlares 08 / MMBtu 6.8 2.9 6.2 6.1
Desviacin estndar del precio dlares 08 / MMBtu 2.6 1.4 3.0 2.9
Consumo especfico neto MMBtu / MWh 6.8 8.5 9.6 9.6
Costo de generacin por
dlares 08 / MWh 46.5 24.3 59.6 59.2
combustible
Desviacin estndar del costo de
dlares 08 / MWh 17.6 12.2 29.0 28.4
generacin por combustible
Nota: Las cifras para el combustleo se presentan tanto para los precios mensuales como para el promedio mvil de tres meses, debido a que este ltimo es el
que se toma en cuenta para el clculo de los precios internos.
Cuadro D.1
El grado de correlacin entre los precios de los combustibles tiene especial relevancia. En la
medida en que no tiendan a moverse conjuntamente, mayor ser el beneficio de la
diversificacin tecnolgica en el sistema de generacin. As, cuanto menor sea el grado de
correlacin, se posibilita reducir ms el riesgo del portafolio de generacin sin modificar el
costo promedio de produccin, o bien reducir el costo de explotacin del sistema sin alterar su
nivel de riesgo. A este comportamiento se le conoce como efecto portafolio.
Las cifras de 20002008 arriba citadas muestran que el precio del gas natural tiene una
correlacin modesta respecto de los precios del carbn (0.50) y el combustleo (0.57). En
contraste, entre estos dos ltimos el coeficiente de correlacin es mucho mayor (0.87), aunque
menor al existente entre el petrleo crudo WTI y el combustleo (0.97). Si bien el promedio
mvil de tres meses utilizando para definir el precio del combustleo nacional ayuda a
suavizar su variabilidad, no tiene efecto significativo en la correlacin con el resto de los
combustibles. Ver cuadro D.2.
D-3
Coeficientes de correlacin entre precios de combustibles y petrleo crudo
enero 2000 - noviembre 2008
Combustleo
Gas natural Carbn Combustleo
(p. mvil 3M)
WTI 0.63 0.89 0.97 0.95
Gas natural 0.50 0.57 0.55
Carbn 0.87 0.88
Cuadro D.2
Estos costos estn sujetos a la volatilidad de los precios de sus insumos, entre ellos el acero,
metales diversos y cemento. Como en todo mercado de bienes, tambin se ven afectados por
la propia demanda de los equipos de generacin en general.
Ms an, debido a que las expectativas sobre el comportamiento futuro de los precios de los
combustibles son cambiantes, tambin varan las preferencias de una tecnologa de generacin
respecto de otras.
Se aprecia que en algunos periodos, los costos de las carboelctricas y ciclo combinado no
tienden a moverse en la misma direccin, afectadas por cambios apreciables en las
expectativas sobre los precios de sus respectivos combustibles.
Por ejemplo, con las fuertes alzas en el precio del gas natural a partir de 2000, el costo de las
carboelctricas se elev significativamente durante cuatro aos consecutivos (20002003), en
tanto que las de ciclo combinado se abarataron ligeramente.
Como un reflejo de que los costos de infraestructura de estos dos tipos de centrales no estn
fuertemente ligados, el coeficiente de correlacin entre ellos registrado en 19982008 fue
de solo 0.52. Ver cuadro D.3.
D-4
Evolucin de los costos unitarios de inversin
19982008
dlares /kW
2,500 08
2,000
1,500
1,000
500
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Figura D.4
Termoelctrica
Carboelctrica
convencional
Ciclo combinado 0.52 0.76
Carboelctrica 0.84
Cuadro D.3
D-5
D.4 Rango de variacin en los costos unitarios de generacin
Ciclo
Nuclear Carbn
Combinado
Capacidad bruta MW 1,356 700 493
Usos propios 4.1% 6.4% 2.8%
Eficiencia bruta 34.5% 43.1% 51.7%
Factor de planta 85.0% 80.0% 80.0%
Vida til aos 40 30 30
Costo combustible dlares 08 / MMBtu 0.8 - 1.3 4.0 - 5.6 8.0 - 11.0
(dlares 08 / Unidad) (3 - 5 / gr) (100 - 140 / ton)
variacin 66.7% 40.0% 37.5%
Cuadro D.4
5,000
Nuclear
4,000
3,000
2,000
Carbn
1,000
Ciclo Combinado
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo de combustible (dlares 08 /MMBtu)
Figura D.5
D-6
Como se muestra en la figura D.6 segn los parmetros y escenarios supuestos las
centrales de ciclo combinado enfrentan el mayor riesgo asociado al costo de combustible, con
un rango de variacin de 20.4 dlares por MWh entre el precio mximo y mnimo del gas
natural (8 y 11 dlares por MMBtu).
En el extremo opuesto se ubican las plantas nucleares, con un rango de solo 5.4 dlares por
MWh, para precios entre 3 y 5 dlares por gramo de uranio. Las centrales carboelctricas se
encuentran en una posicin intermedia, con una variacin de 13.6 dlares por MWh, para
precios entre 100 y 140 dlares por tonelada de carbn.
En cambio, esta cifra se reduce a 5.0 dlares por MWh en las carboelctricas y a solo 3.2
dlares en las plantas de ciclo combinado, para inversiones de 2,0002,300 y 1,100-1,300
dlares por kW, respectivamente.
dlares 0 8 / MWh
100
80
60
40
20
0
Inversin Combustible O&M
Figura D.6
D-7
La figura D.7 compara el rango de variacin del costo total de generacin para los tres tipos de
centrales generadoras de electricidad, mostrando con sus vrtices la extensin del efecto de los
escenarios de costos de combustible e inversin.
As, en caso de prevalecer escenarios de precios bajos para todos los energticos, la tecnologa
de ciclo combinado sera la opcin de menor costo total, tanto en un entorno de bajos costos
de infraestructura como para niveles altos con cualquier tecnologa.
Con escenarios medios para los precios de todos los combustibles (vanse tambin el cuadro
D.4 y la figura D.8), la alternativa de usar carbn sera la ms atractiva para los tres niveles de
costos de infraestructura. Ms an, si se toman en cuenta solo los costos medios de inversin
para todas las tecnologas, la carboelctrica continuara siendo la de menor costo de
generacin, excepto para el escenario de precios bajos de combustibles, en cuyo caso la
tecnologa de ciclo combinado sera la ptima.
Es importante destacar que la mayora de las veces, la diferencia entre la primera y segunda
mejor opcin resulta muy pequea. En efecto, en dos tercios de las nueve combinaciones de
escenarios analizados, dicha diferencia vara nicamente entre 0.5 y 2.0 dlares por MWh,
equivalente a 0.6% y 2.6 por ciento.
dlares 08 / MWh
110
100
90
80
Ciclo
Nuclear Carbn Combinado
70
60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo de combustible (dlares 08 / MMBtu)
Figura D.7
D-8
Costo nivelado de generacin para diferentes tecnologas
considerando distintos escenarios (dlares 08 / MWh)
Cuadro D.5
Figura D.8
D-9
D.5 Conclusiones
El anlisis realizado con diversos escenarios para los dos principales rubros de costos, indican que
la opcin de menor costo cambia segn las hiptesis consideradas, o bien produce resultados con
diferencias mnimas entre tecnologas.
El riesgo asociado al costo del combustible es mayor para las centrales de ciclo combinado y las
carboelctricas, comparado con las plantas nucleares. En cambio, el efecto de la incertidumbre
en el costo de infraestructura es mucho mayor en estas ltimas.
As, los altos requerimientos de inversin en las centrales nucleares podran dificultar la
obtencin de recursos para su financiamiento. En contraste, las plantas de ciclo combinado son
mucho ms fciles de financiar, pero tienen elevados costos operativos.
Un bajo costo variable de operacin en las plantas nucleares da lugar a una posicin privilegiada
en el despacho econmico, que resulta en un factor de planta muy alto y uniforme. En cambio, el
grado de utilizacin de las centrales de ciclo combinado y carboelctricas depender en gran
medida de la volatilidad del precio del gas natural.
El coeficiente de correlacin entre los precios del gas natural y el carbn no es alto, lo cual indica
que la diferencia entre dichos precios se vuelve cambiante. Algo semejante ocurre con la
correlacin entre los costos de infraestructura de las centrales de ciclo combinado y las
carboelctricas.
Estos son indicadores positivos para la diversificacin del parque de generacin basado en el
efecto portafolio, es decir, la posibilidad de reducir el riesgo total sin modificar el costo
promedio de produccin, o bien disminuirlo sin alterar el nivel de riesgo del conjunto de las
centrales generadoras.
En un ambiente con alta volatilidad en la diferencia entre los precios de los combustibles, un
sistema de generacin diversificado permite aprovechar las ventajas que temporalmente
presenta un mercado respecto a otro. Es decir, la flexibilidad operativa lograda con un sistema
diversificado aumenta el beneficio asociado a las inversiones involucradas.
D-10
ANEXO E GLOSARIO
Aportaciones hidrulicas
Volumen de agua captado por una presa o embalse durante un periodo, para generacin de
energa elctrica o para otros fines alternos.
rea de control
Entidad que tiene a su cargo el control y la operacin de un conjunto de centrales generadoras,
subestaciones y lneas de transmisin dentro de un rea geogrfica.
Autoabastecimiento
Suministro de los requerimientos de energa elctrica de un miembro o varios de una sociedad
de particulares mediante una central generadora propia.
Autoabastecimiento local
Suministro a cargas de proyectos de autoabastecimiento con ubicacin cercana al sitio de la
central generadora; no utilizan la red de transmisin del servicio pblico.
Autoabastecimiento remoto
Suministro a cargas de proyectos de autoabastecimiento localizadas en un sitio diferente al de
la central generadora, utilizando la red de transmisin del servicio pblico.
Capacidad
Potencia mxima de una unidad generadora, una central de generacin o un dispositivo
elctrico, especificada por el fabricante o por el usuario, dependiendo del estado de los
equipos.
Capacidad bruta
La efectiva de una unidad, central generadora o sistema de generacin. Incluye la potencia
requerida para usos propios.
Capacidad de placa
La especificada bajo condiciones de diseo por el fabricante de la unidad generadora o
dispositivo elctrico.
Capacidad de transmisin
Potencia mxima que se puede transmitir a travs de una o un grupo de lneas, desde un nodo
emisor a otro receptor tomando en cuenta restricciones tcnicas de operacin como: lmite
trmico, cada de voltaje, lmite de estabilidad, etc.
E-1
Capacidad disponible
Igual a la efectiva del sistema menos la capacidad indisponible por mantenimiento, falla,
degradacin y/o causas ajenas.
Capacidad efectiva
La potencia de la unidad determinada por las condiciones ambientales y el estado fsico de las
instalaciones. Corresponde a la capacidad de placa corregida por efecto de degradaciones
permanentes, debidas al deterioro o desgaste de los equipos que forman parte de la unidad.
Capacidad existente
La correspondiente a los recursos disponibles en el sistema elctrico (centrales de generacin y
compras de capacidad firme) en una fecha determinada.
Capacidad neta
Igual a la bruta de una unidad, central generadora o sistema elctrico, menos la necesaria para
usos propios.
Capacidad retirada
La que se pondr fuera de servicio, por terminacin de la vida til o econmica de las
instalaciones o por vencimiento de contratos de compra de capacidad.
Carga
La potencia requerida por dispositivos que consumen electricidad y se mide en unidades de
potencia elctrica (kW, MW).
Cogeneracin
Produccin de electricidad conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria
o ambas.
Consumo
Energa entregada a los usuarios con recursos de generacin del sector pblico (CFE, LyFC y
PIE), proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin, y a travs de contratos de importacin.
Consumo bruto
El que debe suministrarse con el fin de abastecer los requerimientos de usuarios, prdidas en la
transmisin y distribucin, usos propios de las centrales y exportacin.
E-2
Curva de referencia
Es la curva resultante de demanda horaria o de duracin de carga para un sistema elctrico
interconectado en un intervalo, despus de filtrar los valores de demanda atpicos causados por
efectos aleatorios (huracanes u otras situaciones meteorolgicas extraordinarias, condiciones
de emergencia, efectos por falla en equipo elctrico, etc.).
Degradacin
Reduccin de la capacidad de una unidad como consecuencia del deterioro, la falla de
componentes o por cualquier otra condicin limitante.
Demanda
Potencia en MW requerida para suministrar la energa elctrica en un instante dado (demanda
instantnea).
Demanda base
Potencia mnima registrada en el sistema en un cierto perodo.
Demanda bruta
Potencia que debe ser generada y/o importada para satisfacer los requerimientos de los
usuarios, las prdidas de transmisin y los usos propios de centrales generadoras.
Demanda integrada
Igual a la potencia media en un intervalo de tiempo (MWh/h).
Demanda mxima
El valor mayor de potencia requerida en un periodo.
Demanda media
Igual a la energa bruta en un perodo (MWh), dividida entre el nmero de horas del mismo
(MWh/h).
Demanda mnima
Potencia mnima registrada en el sistema elctrico en un intervalo.
E-3
Demanda neta
Potencia que los generadores entregan a la red de transmisin para satisfacer las necesidades
de los consumidores. Es igual a la demanda bruta menos la carga de usos propios asociados a
la generacin.
Disponibilidad
Porcentaje de tiempo en el cual una unidad generadora est disponible para dar servicio,
independientemente de requerirse o no su operacin. Este ndice se calcula restando a 100% el
valor de la indisponibilidad.
Energa almacenada
Energa potencial susceptible de convertirse en elctrica en una central hidroelctrica, en
funcin del volumen til de agua almacenado y del consumo especfico para la conversin de
energa.
Energa bruta
La que debe suministrarse con el fin de abastecer los requerimientos de usuarios, prdidas en
la transmisin y distribucin, usos propios de las centrales y exportacin.
Energa neta
La total entregada a la red. Se calcula sumando la generacin neta de las centrales del sistema,
la energa de importacin de otros sistemas elctricos, y la adquirida de excedentes de
autoabastecedores y cogeneradores.
Factor de carga
La relacin de las demandas media y mxima registradas en un intervalo. Se define tambin
como el consumo en el periodo, dividido entre la demanda mxima multiplicada por la duracin
del periodo.
Factor de diversidad
Nmero superior a la unidad, que resulta al dividir la suma de las demandas mximas de las
diferentes reas (o subsistemas) que componen un sistema elctrico interconectado, entre su
demanda mxima coincidente.
Factor de planta
La relacin entre la energa elctrica producida por un generador o conjunto de generadores,
durante un intervalo de tiempo determinado, y la energa que habra sido producida si este
generador o conjunto de generadores hubiese funcionado durante el mismo intervalo a su
potencia mxima posible. Se expresa en porcentaje.
Generacin bruta
La energa de las unidades o centrales elctricas medida a la salida de los generadores. Incluye
el consumo en usos propios de la central.
Generacin neta
La energa elctrica que una central generadora entrega a la red de transmisin. Es igual a la
generacin bruta menos la energa utilizada en los usos propios de la central.
E-4
Indisponibilidad
Estado donde la unidad generadora se halla inhabilitada total o parcialmente para suministrar
energa, por alguna accin programada o fortuita debida a mantenimiento, falla, degradacin
de capacidad y/o causas ajenas.
Margen de reserva
Diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda mxima coincidente de un sistema
elctrico, expresada como porcentaje de la demanda mxima.
Prdidas no tcnicas
Energa que pierde un sistema elctrico por usos ilcitos, errores de medicin y de facturacin.
Prdidas tcnicas
Trmino referente a la energa (MWh) que se disipa en forma de calor en los procesos de
transmisin, transformacin y distribucin. Tambin se aplica a la potencia asociada a dichos
procesos (MW).
Permisionarios
Los titulares de permisos de generacin, exportacin o importacin de energa elctrica.
E-5
Productor independiente de energa
Titular de un permiso para generar energa elctrica destinada exclusivamente para su venta a
CFE.
Proyecto de autoabastecimiento
Desarrollo de generacin construido por una sociedad de particulares con la finalidad de
atender los requerimientos de energa elctrica de los miembros de dicha sociedad.
Red
Conjunto de elementos de transmisin, transformacin y compensacin interconectados para el
transporte de la energa elctrica.
Red troncal
Red de transmisin principal que interconecta las regiones del sistema, permitiendo el
transporte de grandes bloques de energa de los centros de generacin a los de consumo.
Sector elctrico
Conjunto de participantes, tanto pblicos como privados, que intervienen en los procesos de
generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica.
Sector pblico
Elementos que intervienen en los procesos de generacin, transmisin y distribucin para
atender el servicio pblico de energa elctrica.
Servicio pblico
Suministro de electricidad por la generacin de CFE, LyFC, PIE, excedentes de
autoabastecimiento y cogeneracin, e importacin realizada por CFE.
Sincronismo
Manera como operan todos los generadores conectados a una red de corriente alterna para
garantizar la estabilidad del sistema elctrico. La velocidad elctrica de cada generador
(velocidad angular del rotor por el nmero de pares de polos) debe ser igual a la frecuencia
angular del voltaje de la red en el punto de conexin.
Sistema interconectado
Sistemas elctricos regionales que comparten a travs de enlaces sus recursos de capacidad y
funcionamiento econmico, confiable y eficiente en su conjunto.
Ventas
Energa elctrica facturada a los usuarios del servicio pblico.
E-6
ANEXO F ABREVIATURAS Y SMBOLOS
Bl Barril
Btu Unidad trmica inglesa
CAR Carboelctrica
CC Ciclo combinado
CI Combustin interna
COM Combustleo
DIE Disel
EO Eoloelctrica
GEO Geotermoelctrica
GWh Gigawatt-hora
GWh / ao Gigawatt-hora por ao
GWh / mes Gigawatt-hora por mes
HID Hidroelctrica
Hz Hertz
K Carbn
kg kilogramo
km kilmetro
km-c kilmetro-circuito
kV kilovolt
kW kilowatt
kWh Kilowatt-hora
kWh / m3 Kilowatt-hora por metro cbico
m metro
m3 metro cbico
M3 / kWh metro cbico por kilowatt-hora
MMBtu millones de Btu
MMm3 millones de metros cbicos
MMm3 / da millones de metros cbicos por da
MMm3 / mes millones de metros cbicos por mes
MMpcd millones de pies cbicos diarios
msnm metros sobre el nivel del mar
MVA Megavolt-ampere
MMt millones de toneladas
MVAr Megavolt-ampere-reactivos
MW Megawatt
MW / GWh Megawatt por gigawatt-hora
MWh Megawatt-hora
NUC Nucleoelctrica
p probabilidad de ocurrencia
s segundo
t tonelada
TC Termoelctrica convencional
TG Turbogs
TV Turbina de vapor
TWh Terawatt-hora
UO2 uranio
V volt
F-1
ANEXO G SIGLAS Y ACRNIMOS
G-1