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Tabla No.

1 Determinacin del nivel de deficiencia


Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n)


como posible la generacin de incidentes o
Muy Alto (MA) 10 consecuencias muy significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.

Se ha (n) detectada algn (os) peligro (s) que


pueden dar lugar a consecuencias significativa
Alto (A) 6
(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar


a consecuencias poco significativas o de menor
Medio (M) 2 importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambas.

No se ha detectado consecuencia alguna, o la


eficacia del conjunto de medidas preventivas
Bajo (B) No se asigna valor
existentes es alta, o ambas. El riesgo est
controlado.

Tabla No. 2 Determinacin del nivel de exposicin


Nivel de exposicin Valor de NE Significado

La situacin de exposicin se presenta sin


Continua (EC) 4 interrupcin o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral

La situacin de exposicin se presenta varias


Frecuente (EF) 3 veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos

La situacin de exposicin se presenta alguna


Ocasional (EO) 2 vez durante la jornada laboral y por un perodo
de tiempo corto

La situacin de exposicin se presenta de


Espordica (EE) 1
manera eventual

Tabla No. 3 Determinacin del nivel de probabilidad

Nivel de exposicin (NE)

Nivel de probabilidad
Nivel de probabilidad
4 3 2

10 MA-40 MA-30 A-20

Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12
(ND)

2 M-8 M-6 B-4

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad

Situacin deficiente con exposicin continua o


muy deficiente con exposicin frecuente.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre
con frecuencia
situacin deficiente con exposicin frecuente u
ocasioanal, o bien situacin muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposicin ocasional o espordica. La
materializacin del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Situacin deficiente con exposicin espordica o
bien situacin mejorada con exposicin
Medio (M) Entre 8 y 6
continuada o frecuente. Es posible que suceda
el dao alguna vez.
Situacin mejorable con exposicin ocasional o
espordica, o situacin sin anomala destacable
Bajo (B) Entre 4 y 2 con cualquier nivel de exposicin. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Tabla No. 5 Determinacin del nivel de consecuencia


Nivel de Significado
Valor NC
consecuencias Daos personales
Mortal o catastrfico ( 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
Muy grave (MG) 60
(incapacidad permanente parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G) 25
laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 10
incapacidad
Tabla No. 6 Determinacin del nivel de riesgo
Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10

100 I 4 000-2 400 I 2 000-1 200

60 I 2 400-1 440 I 1 200-600


Nivel de
consecuencias (NC)
25 I 1 000-600 II 500 -250

II 200
10 II 400-240
III 100

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo


Nivel de riesgo Valor de NR Significado
Situacin crtica. Suspender actividades hasta
I 400 - 600 que el riesgo
Corregir est bajo
y adoptar control.
medidas Intervencin
de control de
II 500 - 150 urgente
inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si
Mejorar si es
el nivel de posible.
riesgo est Sera conveniente
por encima o igualjustificar
de 360
III 120 - 40
la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
IV 20 mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
aceptable.

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo


Nivel de riesgo Significado
I No aceptable

II No aceptable o aceptable con control especfico

III Aceptable
IV Aceptable
ad
1

A-10

M-6

B-2
go
abilidad (NP)
8-6 4-2

I 800-600 II 400-200

II 200
II 480 - 360
III 120

II 200 -150 III 100 -50

III 80-60 III 40 / IV 20


NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO COLABORATIVO: LU
FECHA DE REALIZACION DE LA MATRIZ: Noviembre 02 de 2014
ASESOR QUE REALIZA LA MATRIZ:

RUTINARIAS SI /
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS
NO

SENA 4 PISO NO NO NO

SENA 4 PISO NO NO NO

SENA 2 PISO NO NO NO

SENA 2 PISO NO NO NO

SENA 1 PISO NO NO NO

SENA 1 PISO NO NO NO

SENA 1 PISO NO NO NO

SENA 3 PISO NO NO NO
MATRIZ DE RIESGO (Identificacin de peligros,
RUPO COLABORATIVO: LUCIA VARELA, ELIZABETH LONDOO, QUELLY JARAMILLO, EDER VIZCAINO Y
oviembre 02 de 2014

ACTUA
PELIGROS CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO

INSPECCIN
INFRAESTRUCTURA HERIDAS -
LOCATIVA NINGUNA INFRAESTRUCTUR
EN MAL ESTADO GOLPES A
TEMPERATURA BAJA
CONTROL AIRE
POR USO BIOLOGICAS SINOSITIS NINGUNA ACONDICIONADO
INADECUADO
ILUMINAR
NO ILUMINACIN FISICA FATIGA VISUAL NINGUNA CORREDOR
CAFETERIA
UBICAR
ELECTRICIDAD MAL ELECTROCUCI ELECTRICIDAD EN
ELECTRICO NINGUNA
UBICADA N ENTRADA CENTRO
DE SALUD
UBICACIN
CAMILLA EN MAL
LOCATIVO FRACTURAS NINGUNA CAPILLA PUNTO
ESTADO ESTRATEGICO
PUNTOS
CAMPAA
ECOLOGICOS MAL BIOLGICO EPIDEMIA NINGUNA RECICLAJE
UTILIZADOS

MANTENIMIENTO
POLVO Y SUCIEDAD BIOLGICO RENITIS, GRIPA NINGUNA EN ASCENSORES

UBICAR
ESTANTERIAS EN
LOCATIVA HERIDAS NINGUNA ESTANTERIA DEL
AMBIENTE DE CLASE AMBIENTE 306
cin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgo
ILLO, EDER VIZCAINO Y DANIEL CASTAO

ACTUALIZACION GTC 45
VALORACION DEL
LES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
RIESGO

NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)

INTERPRETACION DEL NIVEL DE

INTERPRETACION DEL NIVEL DE


NIVEL DE EXPOSICION (NE)
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

NIVEL DE CONSECUENCIA

INTERVENCION (NR)
NIVEL DE RIESGO E
PROBABILIDAD

RIESGO
ACEPTABILIDAD DEL
INDIVIDUO RIESGO

NINGUNO 2 6 12 ALTO 25 300 II NO

CHAQUETA 6 3 18 MEDIO 10 180 II NO

NO 6 4 24 ALTO 15 360 II NO

NO 10 4 40 MUY ALTO 40 1600 I NO

NO 2 2 4 BAJO 4 16 IV ACEPTABLE

NO 10 4 40 MUY ALTO 40 1600 I NO

NO 6 3 18 ALTO 20 360 II NO

NO 10 4 40 MUY ALTO 30 1200 I NO


les de los riesgos)

CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION


EXISTE REQUISITO LEGAL
PEOR CONSECUENCIA

ESPECIFICO (SI o NO)


N DE EXPUESTOS

ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA

PROCESO DE
NO HERIDAS
NO SI SI SEGURIDAD

INSTALACIN DE
NO SINOSITIS SISTEMAS DE
NO N/A N/A VENTILACIN

MODIFICACIN NUEVA INSTALACIN


NO VISUAL
NO DEL DISEO N/A ELECTRICA

MODIFICACIN REEMPLAZAR
NO ELECTROCUCIN ENCERRAR EN CANALETA
DEL DISEO MATERIAL
NO
ORGANIZAR
PROTEJERLA CON
NO FRACTURA PARA ELIMINAR SOPORTES (COLGARLA)
NO PELIGRO NO

NO VIRUS
NO SI NO NO
DISPOSITIVOS
NO GRIPA QUE ELIMINEN
NO EL PELIGRO NO NO
MODIFICACIN
NO HERIDAS
NO DEL DISEO SI NO
DE INTERVENCION

EQUIPOS/ ELEMENTOS
CONTROLES ADMINISTRATIVAS,
DE PROTECCION
SEALIZACION, ADVERTENCIA
PERSONAL

INSPECCIN DE SISTEMAS DE
CONTROLES Y DETECCIN DE
SEALIZACIONES CAIDAS

INSPECCIONES DE
NO
EQUIPOS

CONTROL DE ACCESO,
SEALIZACIN Y NO
ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE
NO
SEGURIDAD

SEALIZACIN Y SISTEMAS DE
CAPACITACIN DETECCIN DE
PERSONAL CAIDAS
CAPACITACIN RESPIRADORES
PERSONAL Y GUANTES

INSPECCIONES DE
NO
EQUIPOS

ADVERTENCIA NO
I II III IV

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