Vous êtes sur la page 1sur 5

www.auditoriapractica.

com

Las Normas Internacionales de Auditora establecen una serie de


lineamientos para la aplicacin de procedimientos que permitan
desarrollar actividades.

A continuacin te presento las Plantillas de auditoria en todas las areas a


desarrollar en la auditora que estn en word y excel.

APROVECHA POR TIEMPO LIMITADO la oportunidad de adquirir

3 Productos a un solo precio.

Modelos en base a las Nas en Word y Excel

Fase I INICIO

1. Contrato de auditora
2. Aceptacin del trabajo
3. Aceptacin inicial
4. Honorarios
5. Declaracin de confidencialidad
6. Propuesta de invitacin de auditoria
7. Cuestionario de control de calidad
8. Cdigo de tica
9. Carta compromiso
10. Evaluacin del auditor
11. Ciclo de calidad
12. Revisin de Calidad de Auditoria
Fase II PLANEACION

1. Planificacin preliminar
2. Conocer la entidad
3. Entendimiento del Negocio
4. Cuestionario Evaluacin con Coso
5. Cronograma Fase Planeacin
6. Entendimiento del control interno
7. Evaluacin de riesgos
8. Cuestionario de entendimiento
9. Matriz de riesgos
10. Anlisis de variaciones
11. Deliberaciones entre auditores
12. Importancia relativa
13. Reunin con el equipo de auditoria
14. Evaluacin general del control
15. Reuniones con puestos claves de la administracin
16. Revisin inicial de estados financieros
17. Evaluacin del trabajo del Auditor Interno
18. Utilizacin del trabajo de terceros

Fase III EVALUACION DE PROCESOS DE CONTROL, TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS Y


RIESGOS ASOCIADOS

1. Cdula de Evaluacin de procesos, transacciones y riesgos asociados para utilizar en las


diferentes areas como nominas, bancos, inventarios, activos fijos, etc.

Fase IV EJECUCIN DE LA AUDITORIA

1. Memorndums de auditoria
2. Sumarias
3. Cuestionarios de Evaluacin del control interno
4. Programas detallados de auditoria en pruebas de cumplimiento
y sustantivas
5. Modelos de pruebas de auditoria en las areas cmo caja y
bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, cuentas por
pagar.

Aqu detalle de otros Modelos para auditar las cuentas contables conforme
a NIIF.

ndice de reas
rea Ttulo
1A1 Inmovilizado intangible.
1A2 Inmovilizado material.
1A3 Inversiones inmobiliarias.
1A4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas.
1A5 Inversiones financieras a largo plazo.
1A6 Activos por Impuesto diferido.
1B1 Existencias.
1B2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1B3 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1B4 Inversiones financieras a corto plazo.
1B5 Periodificaciones.
1B6 Periodificaciones a corto plazo.
1B7 Efectivo y otros activos lquidos equivalentes.
2A1 Fondos propios.
2A2 Ajustes por cambios de valor.
2A3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
2B1 Provisiones a largo plazo.
ndice de reas
rea Ttulo
2B2 Deudas a largo plazo.
2B3 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
2B4 Pasivos por impuesto diferido.
2B5 Periodificaciones a largo plazo.
2C1 Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos.
2C2 Provisiones a corto.
2C3 Deudas a corto.
2C4 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
2C5 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2C6 Periodificaciones a corto plazo.
301 Importe neto de la cifra de negocios.
302 Variacin de existencias de productos terminados y en curso de
fabricacin.
303 Trabajos realizados por la empresa para su activo.
304 Aprovisionamientos.
305 Otros ingresos de explotacin.
306 Gastos de personal.
307 Otros gastos de explotacin.
308 Amortizacin del inmovilizado.
309 Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
310 Excesos de provisiones.
311 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
312 Ingresos financieros.
ndice de reas
rea Ttulo
313 Gastos financieros.
314 Variacin de valor razonable en instrumentos financiero.
315 Diferencias de cambio.
316 Deterioro y resultado por enajenacin de instrumentos financieros.
317 Impuestos sobre beneficios.

Fase V INFORME DE LA AUDITORIA

1. Presentacin de informe
2. Estados Financieros
3. Notas a los estados financieros
4. Dictamen de auditora
5. Hallazgos y Recomendaciones (Casos de Ejemplo)

Forma de Comprar los 3 productos a un solo precio es por medio


de depsito en Western Unin o Moneygram de esta manera:

Datos:

Victor Antonio Ambrosio Jurez


Pas: Guatemala, Ciudad: Guatemala
Numro de Identificacin: 2438391700101
Precio: $ 60.00 dollares

Favor, enviar escaneado y legible el pago con los datos indicados y al


recibirlo al correo: victorauditor@gmail.com se te envia a tu email el
material que ha sido descrito.

Solo por tiempo limitado estara enviarte los 3 productos de


auditoria.

Vous aimerez peut-être aussi