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PROCEDIMIENTO DE

REVISION POR LA
GERENCIA

B&B-SGC-PRC-05

CODIGO: B&B-SGC-PRC-05 VERSION: 01 REV: 04 FECHA EMISION: 06-01-


2016
REVISION POR LA GERENCIA
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Elabor Luis E. Alarcon Gonzales
Modifico Revis Aprob
Nombre: Luis E. Alarcn Nombre :Richard E. Nombre: Marlene Perea
Gonzales Mengoa Flores Daz
Cargo: Administrador y
Cargo: Asesor Legal Cargo: Gerente General
Finanzas

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 04-01-2016 Fecha: 05-01-2016 Fecha: 06-01-2016

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HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha de
Rev. Descripcin del Cambio Revis
Modificacin
01 Revisin Peridica del Sistema Luis Alarcn
06-01-2012
02 Revisin Peridica del Sistema Richard E Mengoa 03-01-2013
Flores
03 Revisin Peridica del Sistema Richard E Mengoa 06-01-2014
Flores
04 Revisin Peridica del Sistema Richard E Mengoa 06-01-2016
Flores

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INDICE

1. OBJETIVO................................................................................................. 4
2. ALCANCE................................................................................................. 4
3. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS..................................................4
4. DEFINICIONES.......................................................................................... 4
5. RESPONSABLE......................................................................................... 4
6. DESARROLLO........................................................................................... 4
7. REGISTROS.............................................................................................. 5
8. ANEXOS................................................................................................... 5

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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y directrices para realizar la Revisin por la Gerencia, de tal forma
que permita revisar la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad continua del
Sistema de Gestin de la empresa B&B MURILLO SAC.
2. ALCANCE
Desde la programacin de Revisin por la Gerencia hasta efectuar
seguimiento de los compromisos adoptados en dicha revisin por B&B
MURILLO S.A.C.
3. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS
Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad: Requisitos
Manual de Calidad de B&B MURILLO SAC B&B-SGC-MC-01
4. DEFINICIONES
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados,
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Conveniencia: Grado en que se ajusta el Sistema de Gestin a la organizacin.
Adecuacin: Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los
requisitos, poltica y objetivos.
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
RAD: Representante de la Alta Direccin.
5. RESPONSABLE
Es responsabilidad del Representante de la Alta Direccin, el Gerente General y de los
Encargados de rea el cumplimiento y aplicacin de este procedimiento.
6. DESARROLLO
a. Programacin de la revisin por la Direccin:

Semestralmente el Representante de la Alta Direccin programa la Revisin al Sistema de


Gestin despus de realizada la auditora interna, para lo cual informa mnimo con un mes de
anticipacin a cada Encargado de rea para que recopilen la informacin requerida.

b. Recolecta informacin de entrada:

Los encargados de rea recopilan la informacin de su proceso relacionada de acuerdo con lo


descrito en la convocatoria realizada por el Representante de la Alta Direccin y se aseguran
de efectuar los informes de manera adecuada para la misma.

c. Revisin de la informacin de entrada:

Cada Encargado informa de la gestin de su rea, mediante la presentacin de cada uno de


los tems que contiene la informacin de entrada para la Revisin por la Gerencia de acuerdo
al orden establecido en el formato B&B-SGC-PRC-05-01 Acta de Revisin por la Gerencia.

d. Resultados de la revisin por la Gerencia:

Registra la informacin en el formato B&B-SGC-PRC-05-01 Acta de Revisin por la


Gerencia, incluyendo el anlisis de cada tem de la Informacin de entrada, el Plan de

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Mejoramiento con todas las decisiones y acciones relacionadas, y se asegura de designar los
responsables para la implementacin de las acciones descritas en el Plan de Mejoramiento

e. Emisin de conclusiones del SGC:

A partir de registrada el Acta de Revisin por la Gerencia B&B-SGC-PRC-05-01, se realizan


las correspondientes conclusiones, indicando la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia
y efectividad continua del Sistema de Gestin

Despus de analizar todo el temario de la Revisin por la Gerencia, se verifica entre los
asistentes que el Acta contenga toda la informacin con sus respectivos anexos, y se remite a
cada participante de la reunin copia de la misma.

f. Anlisis el Plan de mejoramiento:

Los encargados de rea de proceso deben analizar con los responsables que intervienen en el
proceso y se aseguran de tomar las acciones que les corresponda.

g. Seguimiento de los compromisos:

Los encargados de rea, se aseguran de hacerle seguimiento a las acciones propuestas en la


Revisin por la Gerencia y segn lo establecido en los procedimientos para las acciones
correctivas, preventivas.

7. REGISTROS

Nombre del Registro Cdigo Vigencia Responsable


Acta de Revisin
B&B-SGC-PRC-05-01 1 ao RAD
por la Gerencia
8. ANEXOS
Acta de Revisin por la Gerencia

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