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I. ASPECTOS GENERALES
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Descripcin de las principales causas
N Causas Indirectas
(mximo 6)
Causa 1
Causa 2
Causa 3
Causa 6
9.1. Objetivo
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(mximo 3) (*)
(*)
Descripcin de N de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada
cada Alternativa beneficiaros
Objetivo) resultado
analizada directos
Resultado 01
Alternativa 1 Resultado 02
Resultado 03
Resultado 01
Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
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Formato SNIP 03 A
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de
N TIPO DE EJECUCIN
Ejecucin (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Tcnico 0
Costo Directo 0
Resultado 01 0
Resultado 02 0
Resultado "n" 0
Supervisin 0
Gastos Generales 0
Utilidad 0
Total 0
Items de gasto 1 2 3 . . n
Personal (*)
Equipos (*)
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Formato SNIP 03 A
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Items de gasto 1 2 3 . . n
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Costo de VP.Costo
Descripcin VP.CO&M
Inversin total
Situacin sin Proyecto 0
Alternativa 1 0
Alternativa 2 0
Costos incrementales
Alternativa 1 0
Alternativa 2 0
Beneficios 1 2 3 4 5 6 n
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Costo- Efectividad
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Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Accin 2
Accin "n"
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)
Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
23. FIRMAS
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Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de in
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jura
I. ASPECTOS GENERALES
FUNCIN AGRARIA
PROGRAMA PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA IRRIGACION
RESPONSABLE FUNCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
Departamento Provincia
Gobierno Distrital
ANCASH CARHUAZ
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO ANCASH
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
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PROVINCIA CARHUAZ
DISTRITO SAN MIGUEL DE AC
LOCALIDAD YANAMA, SAN ANTONIO Y PA
II. IDENTIFICACION
La localidad de Allauca,se encuentra a 25 min de Tarica, es una zona netamente agrcola,por lo que requiere la dotacin d
cultivos.El canal principal que recorre la cabezera de Pampamaca se denomina Canal de Honcopampa,del cual nace el c
riego a los sectores de Yanama, San Antonio, Pucara, Pampamaca. Actualmente los beneficiarios son de 340 usuarios, a
forma tradicional.
El principal motivo que genera la propuesta del proyecto se encuentra ligada a la baja produccin y productividad agrcola
cual se deriva de una mala conduccin del agua para riego, ya que el canal es de tierra, solo zanja (sin revestir),y se en
generando grandes prdidas de agua para riego, lo cual se agrava por la inadecuada distribucin del agua, baja capac
limitada conocimiento de planificacin y de tecnologa agrcola, dbil organizacin de los productores, limitada disponibil
sustentar la existencia de bajos rendimientos de los cultivos agrcolas en la zona de influencia del proyecto.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.-Prdida de agua por infiltracin (% de los m3/s)
2.-Canal en mal estado (m del total existente por ser de tierra)
3.-Rendimiento agrcola de Maiz de la zona (% respecto al promedio departamental)
Bajo rendimiento de los cultivos de las los sectores de Yanama, San Antonio y Pampam
9.1. Objetivo
Mejora de los rendimientos de los cultivos de las localidades de Yanama, San Antonio,
Pampamaca, del Distrito de San Miguel de Aco.
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Existencia de capacitacion a los agricultores de tecnicas productivas y de comercializ
3 agricola
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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Mejoramiento de lnea c
2946.30 m de los sectores
Pucara, Pampamaca, c
revestimiento del canal
seccin transversal propue
Alternativa 1: Mejoramiento de
canal de concreto de una
Mejoramiento de 10 po
longitud total de 2,946.30 m con
concreto fc=175Kg/cm2
concreto simple y Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
revestimiento del canal con Mejoramiento de 91 pozas
fc=175Kg/cm2, ubicado en las
localidades de Pucara, San Mejoramiento de 01 alcant
Antonio, Yanama y
Pampamaca, con 91 tomas Mejoramiento de 01 canal
parcelarias con concreto
fc=175Kg/cm2, 01 alcantarilla Construccin de Muro de C
de 6.00 ml con concreto 9.00 ml. Con concreto ciclo
fc=175Kg/cm2, 01 canal tapado
Capacitacin al comit
de 9.00 ml, construccin de
adecuada gestin en la
muro de contencin de 9.00 ml
riego.
con concreto ciclpeo,
mejoramiento de 10 pozas de
disipacin, la seccin Resultado 02: CAPACITACION AL COMIT DE REGANTES Capacitacin al comit
transversal propuesta es la beneficiarios sobre el ade
rectangular. agua para riego a nivel p
adecuada operacin
infraestructura de riego
Capacitacin a los ag
Resultado 03:CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS productivas y de com
productos agrcolas
Mejoramiento de lnea c
2946.30 m de los sectores
Pucara, Pampamaca, c
revestimiento del canal
seccin transversal propue
Alternativa 2: Mejoramiento de
canal de concreto de una
longitud total de 2,946.30 m con Mejoramiento de 10 po
concreto simple y Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO concreto fc=175Kg/cm2
revestimiento del canal con Mejoramiento de 91 pozas
fc=175Kg/cm2, ubicado en las
localidades de Pucara, San Mejoramiento de 01 alcant
Antonio, Yanama y
Pampamaca, con 91 tomas Mejoramiento de 01 canal
parcelarias con concreto
fc=175Kg/cm2, 01 alcantarilla Construccin de Muro de C
de 6.00 ml con concreto 9.00 ml. Con concreto arm
fc=175Kg/cm2, 01 canal tapado
de 9.00 ml, construccin de Capacitacin al comit
muro de contencin de 9.00 ml adecuada gestin en la
con concreto armado riego.
fc=175Kg/cm2, mejoramiento
de 10 pozas de disipacin, la Resultado 02: CAPACITACION AL COMIT DE REGANTES Capacitacin al comit
seccin transversal propuesta beneficiarios sobre el ade
es la rectangular. agua para riego a nivel p
adecuada operacin
infraestructura de riego
Capacitacin a los ag
Resultado 03:CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS productivas y de com
productos agrcolas
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Para determinar la demanda total de agua en la situacin con proyecto, se ha estimado primero la demanda de agua por h
que muestra las reas cultivadas de los princiaples (06) productos, durante los meses del ao de acuerdo a los periodos v
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetr
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Se ha determinado que la oferta en la situacin actual es igual a cero, ya que en el ambito del proyecto, a la fe
adeucadamente .
En la situacin con proyecto se pretende mejorar este servicio, por lo que la dotacin proyectada por ao sera de 3 600 Lts
Modalidad de ejecucin
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
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Unidad de
Principales Rubros Cantidad
Medida
Expediente Tecnico GLB 1
Costo Directo
Resultado 01 GLB 1
Resultado 02 GLB 1
Resultado 03 GLB 1
Gastos Generales GLB 1
Utilidad GLB 1
SUB TOTAL
IGV GLB
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra GLB 1
Evaluacion de Estudio Definitivo GLB 1
Total
Items de gasto 1 2 3 4
Personal (*) 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
Equipos (*) 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Insumos (*) 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00
Total a precios de mercado 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00
Total a precios sociales (*) 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55
Items de gasto 1 2 3 4
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Personal (*) 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Equipos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00
Total a precios de mercado 68,535.00 68,536.00 68,537.00 68,538.00
Total a precios sociales (*) 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12
Beneficios 1 2 3 4 5
BENEFICIOS INCREMENTALES 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Los beneficios incrementales han sido determinados sobre la base de los ingresos incrementales de la tarifa de agua asi co
produccin.de la produccin
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
17.1 Costo-Beneficio
17.2 Costo-Efectividad
Costo- Efectividad
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Formato SNIP 03 A
Resultado 02 0.00% 0.00% 100.00%
Resultado 03 0.00% 0.00% 100.00%
Gastos Generales 54.44% 24.39% 21.17%
Utilidad 54.44% 24.39% 21.17%
SUB TOTAL
IGV 54.44% 24.39% 21.17%
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra 54.44% 24.39% 21.17%
Evaluacion de Estudio Definitivo 34.33%
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18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucio
No
SI X
PARCIALMENTE
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Accin 2
Accin "n"
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Durante la Ejecucin
Impacto 1: Suelo Se ha desarrollado un plan integral para mitigar
los impactos, sobre, el suelo, aire, fauna y flora
Impacto 2: Aire del rea afectada
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
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21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
23. FIRMAS
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
DO - PIP MENOR
toral N 003-2011-EF/68.01)
glomerados.
GOBIERNOS LOCALES
Unidad
Provincia Distrito
Ejecutora
CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO
Unidad Ejecutora
ANCASH
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CARHUAZ
SAN MIGUEL DE ACO
MA, SAN ANTONIO Y PAMPAMACA
Causas Indirectas
amentales
buen estado
de agua para riego
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uctivas y de comercializacion de la produccion
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Formato SNIP 03 A
N de
cciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
directos
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
s principales parmetros y
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
-3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591
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Formato SNIP 03 A
Costo total a
Costo Unitario precios de
mercado
33,684.50 33,684.50
1,122,816.82 1,122,816.82
1,107,353.67 1,107,353.67
11,713.15 11,713.15
3,750.00 3,750.00
97,634.79 97,634.79
101,053.51 101,053.51
1,321,505.12 1,321,505.12
237,870.92 237,870.92
1,559,376.05 1,559,376.05
36,491.55 36,491.55
5,614.08 5,614.08
1,635,166.18 1,635,166.18
5 6 7 8 9 10
2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
5 6 7 8 9 10
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Formato SNIP 03 A
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
VP.Costo total
141,506.46
1,615,980.97
1,942,955.58
1,474,474.51
1,801,449.13
6 7 8 9 10
207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18
Total
100.00%
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Total
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
u Presupuesto Institucional?
Compromiso
CTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OR PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
DE ACO
COSTO (S/.)
11,713.15
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Formato SNIP 03 A
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Ao 10
3591
Ao 10
0.00
Ao 10
-3591
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