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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
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Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o
igual a S/.300,000.

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Tcnico Responsable

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual


1.-
2.-
3.-

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

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Descripcin de las principales causas
N Causas Indirectas
(mximo 6)
Causa 1
Causa 2
Causa 3

Causa 6

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo central

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(mximo 3) (*)
(*)

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin medios fundamentales


1

n

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de N de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada
cada Alternativa beneficiaros
Objetivo) resultado
analizada directos

Resultado 01

Alternativa 1 Resultado 02

Resultado 03

Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2

Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

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13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de
N TIPO DE EJECUCIN
Ejecucin (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Tcnico 0
Costo Directo 0
Resultado 01 0
Resultado 02 0
Resultado "n" 0
Supervisin 0
Gastos Generales 0
Utilidad 0
Total 0

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a Costo a


Factor de
Principales Rubros precios de precios
correccin
mercado sociales
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado "n"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 . . n
Personal (*)
Equipos (*)

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Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 . . n
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de VP.Costo
Descripcin VP.CO&M
Inversin total
Situacin sin Proyecto 0
Alternativa 1 0
Alternativa 2 0
Costos incrementales
Alternativa 1 0
Alternativa 2 0

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 n
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluacin Social a Usar:


Costo Beneficio Costo efectividad Ambos

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

VAC social

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL


Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"

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Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL


Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los


Documento Entidad / Organizacin Compromiso
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de in

(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jura

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DE LOS CASERIOS YANAMA, SAN ANTONIO Y PAMPAMACA, DI
PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN AGRARIA
PROGRAMA PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA IRRIGACION
RESPONSABLE FUNCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE GOBIERNOS LOCAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor Ing. MARCEL CARDENAS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ZENOBIO GREGORIO MENDE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego

Gobierno provincial Departamento Provincia

Departamento Provincia
Gobierno Distrital
ANCASH CARHUAZ

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ZENOBIO GREGORIO MENDE

Organo Tcnico Responsable MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO ANCASH

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Formato SNIP 03 A
PROVINCIA CARHUAZ
DISTRITO SAN MIGUEL DE AC
LOCALIDAD YANAMA, SAN ANTONIO Y PA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

La localidad de Allauca,se encuentra a 25 min de Tarica, es una zona netamente agrcola,por lo que requiere la dotacin d
cultivos.El canal principal que recorre la cabezera de Pampamaca se denomina Canal de Honcopampa,del cual nace el c
riego a los sectores de Yanama, San Antonio, Pucara, Pampamaca. Actualmente los beneficiarios son de 340 usuarios, a
forma tradicional.
El principal motivo que genera la propuesta del proyecto se encuentra ligada a la baja produccin y productividad agrcola
cual se deriva de una mala conduccin del agua para riego, ya que el canal es de tierra, solo zanja (sin revestir),y se en
generando grandes prdidas de agua para riego, lo cual se agrava por la inadecuada distribucin del agua, baja capac
limitada conocimiento de planificacin y de tecnologa agrcola, dbil organizacin de los productores, limitada disponibil
sustentar la existencia de bajos rendimientos de los cultivos agrcolas en la zona de influencia del proyecto.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.-Prdida de agua por infiltracin (% de los m3/s)
2.-Canal en mal estado (m del total existente por ser de tierra)
3.-Rendimiento agrcola de Maiz de la zona (% respecto al promedio departamental)

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Bajo rendimiento de los cultivos de las los sectores de Yanama, San Antonio y Pampam

Descripcin de las principales causas


N Causas Ind
(mximo 6)

Causa 1 Dficit de agua para riego Infraestructura de rieg

Inadecuada administracin del agua para


Causa 2 Ineficiencias en la gestin de dis
riego
Inadecuado manejo tcnico productivo y Escasa capacitacin a los agricultores de t
Causa 3
comercializacin de la prod. Agricola la produccin

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo central

Mejora de los rendimientos de los cultivos de las localidades de Yanama, San Antonio,
Pampamaca, del Distrito de San Miguel de Aco.

Valor Actual Valor al final del


Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
(*) Proyecto (*)

1.-Disminucin de prdida agua infiltracin ( m3/s) 0.11 0


2.-Mejoramiento del canal en mal estado (m ) 2,945.00 2,946.30
3.-Incremento rendimiento de Maiz en Kg/ha 1,188.00 2000

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin medios fundamentales


1 Infraestructura de riego en buen estado
2 Eficiente gestion en la distribucion de agua para riego

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Existencia de capacitacion a los agricultores de tecnicas productivas y de comercializ
3 agricola

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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Acciones necesarias pa
Alternativa analizada Objetivo)

Mejoramiento de lnea c
2946.30 m de los sectores
Pucara, Pampamaca, c
revestimiento del canal
seccin transversal propue
Alternativa 1: Mejoramiento de
canal de concreto de una
Mejoramiento de 10 po
longitud total de 2,946.30 m con
concreto fc=175Kg/cm2
concreto simple y Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
revestimiento del canal con Mejoramiento de 91 pozas
fc=175Kg/cm2, ubicado en las
localidades de Pucara, San Mejoramiento de 01 alcant
Antonio, Yanama y
Pampamaca, con 91 tomas Mejoramiento de 01 canal
parcelarias con concreto
fc=175Kg/cm2, 01 alcantarilla Construccin de Muro de C
de 6.00 ml con concreto 9.00 ml. Con concreto ciclo
fc=175Kg/cm2, 01 canal tapado
Capacitacin al comit
de 9.00 ml, construccin de
adecuada gestin en la
muro de contencin de 9.00 ml
riego.
con concreto ciclpeo,
mejoramiento de 10 pozas de
disipacin, la seccin Resultado 02: CAPACITACION AL COMIT DE REGANTES Capacitacin al comit
transversal propuesta es la beneficiarios sobre el ade
rectangular. agua para riego a nivel p
adecuada operacin
infraestructura de riego
Capacitacin a los ag
Resultado 03:CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS productivas y de com
productos agrcolas

Mejoramiento de lnea c
2946.30 m de los sectores
Pucara, Pampamaca, c
revestimiento del canal
seccin transversal propue
Alternativa 2: Mejoramiento de
canal de concreto de una
longitud total de 2,946.30 m con Mejoramiento de 10 po
concreto simple y Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO concreto fc=175Kg/cm2
revestimiento del canal con Mejoramiento de 91 pozas
fc=175Kg/cm2, ubicado en las
localidades de Pucara, San Mejoramiento de 01 alcant
Antonio, Yanama y
Pampamaca, con 91 tomas Mejoramiento de 01 canal
parcelarias con concreto
fc=175Kg/cm2, 01 alcantarilla Construccin de Muro de C
de 6.00 ml con concreto 9.00 ml. Con concreto arm
fc=175Kg/cm2, 01 canal tapado
de 9.00 ml, construccin de Capacitacin al comit
muro de contencin de 9.00 ml adecuada gestin en la
con concreto armado riego.
fc=175Kg/cm2, mejoramiento
de 10 pozas de disipacin, la Resultado 02: CAPACITACION AL COMIT DE REGANTES Capacitacin al comit
seccin transversal propuesta beneficiarios sobre el ade
es la rectangular. agua para riego a nivel p
adecuada operacin
infraestructura de riego
Capacitacin a los ag
Resultado 03:CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS productivas y de com
productos agrcolas

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III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inv
ser 10 aos, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se utilizar este periodo para re
demanda.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2
Medida
Agua para riego Requerimiento de agua Lts/Seg. 3591 3591
para riego de manera
eficiente
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
Los servicios que brindarn las dos alternativas es la entrega de agua para riego de manera eficiente. La unidad de me
Litros por segundo (Lts/seg ).

Para determinar la demanda total de agua en la situacin con proyecto, se ha estimado primero la demanda de agua por h
que muestra las reas cultivadas de los princiaples (06) productos, durante los meses del ao de acuerdo a los periodos v

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2
Medida
Agua para riego Caudal actual Lts/Seg. 0.00 0.00

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetr
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Se ha determinado que la oferta en la situacin actual es igual a cero, ya que en el ambito del proyecto, a la fe
adeucadamente .

En la situacin con proyecto se pretende mejorar este servicio, por lo que la dotacin proyectada por ao sera de 3 600 Lts

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio DESCRIPCION Ao 1 Ao 2
Medida
Agua para riego Lts/Seg. -3591 -3591

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucin

N TIPO DE EJECUCIN Elegir Modalidad de Ejecuc

1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

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Formato SNIP 03 A
Unidad de
Principales Rubros Cantidad
Medida
Expediente Tecnico GLB 1
Costo Directo
Resultado 01 GLB 1
Resultado 02 GLB 1
Resultado 03 GLB 1
Gastos Generales GLB 1
Utilidad GLB 1
SUB TOTAL
IGV GLB
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra GLB 1
Evaluacion de Estudio Definitivo GLB 1
Total

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a precios de


Principales Rubros
mercado
Expediente Tecnico 33,684.50
Costo Directo 1,122,816.82
Resultado 01 1,107,353.67
Insumo de origen nacional 701,968.18
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 59,706.81
Mano de obra no calificada 345,678.68
Resultado 02 11,713.15
Insumo de origen nacional 4,262.39
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 1,192.08
Mano de obra no calificada 6,258.68
Resultado 03 3,750.00
Insumo de origen nacional 2,300.00
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 1,450.00
Mano de obra no calificada -
Gastos Generales 97,634.79
Utilidad 101,053.51
SUB TOTAL 1,321,505.12
IGV 237,870.92
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 1,559,376.05
Supervision de Obra 36,491.55
Evaluacion de Estudio Definitivo 5,614.08
TOTAL 1,635,166.18

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4
Personal (*) 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
Equipos (*) 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Insumos (*) 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00
Total a precios de mercado 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00
Total a precios sociales (*) 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4

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Formato SNIP 03 A
Personal (*) 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Equipos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00
Total a precios de mercado 68,535.00 68,536.00 68,537.00 68,538.00
Total a precios sociales (*) 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,015.87

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
Descripcin VP.CO&M
Inversin
Situacin sin Proyecto - 141,506.46
Alternativa 1 1,202,943.99 413,036.98
Alternativa 2 1,487,713.50 455,242.09
Costos incrementales
Alternativa 1 1,202,943.99 271,530.52
Alternativa 2 1,487,713.50 313,735.63

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5
BENEFICIOS INCREMENTALES 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

Los beneficios incrementales han sido determinados sobre la base de los ingresos incrementales de la tarifa de agua asi co
produccin.de la produccin

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social 929,267.44

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV


Expediente Tcnico 2.06%
Costo Directo
Resultado 01 100.00% 100.00% 100.00%

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Formato SNIP 03 A
Resultado 02 0.00% 0.00% 100.00%
Resultado 03 0.00% 0.00% 100.00%
Gastos Generales 54.44% 24.39% 21.17%
Utilidad 54.44% 24.39% 21.17%
SUB TOTAL
IGV 54.44% 24.39% 21.17%
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra 54.44% 24.39% 21.17%
Evaluacion de Estudio Definitivo 34.33%

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18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV


Expediente Tcnico 2.06%
Costo Directo
Resultado 01 100.00% 100.00% 100.00%
Resultado 02 0.00% 0.00% 100.00%
Resultado 03 0.00% 0.00% 100.00%
Gastos Generales 54.44% 24.39% 21.17%
Utilidad 54.44% 24.39% 21.17%
SUB TOTAL
IGV 54.44% 24.39% 21.17%
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra 54.44% 24.39% 21.17%
Evaluacion de Estudio Definitivo 34.33%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucio

No

SI X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos


Documento Entidad / Organizacin
institucionales u otros que garantizan el ACTA DE COMPROMISO
financiamiento de los gastos de operacin y MUNICIPALIDAD DISTRITAL POR PARTE LA MUNICI
mantenimiento C-001 DE SAN MIGUEL DE ACO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proy


Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN

Durante la Ejecucin
Impacto 1: Suelo Se ha desarrollado un plan integral para mitigar
los impactos, sobre, el suelo, aire, fauna y flora
Impacto 2: Aire del rea afectada
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:

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21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable

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DO - PIP MENOR
toral N 003-2011-EF/68.01)
glomerados.

nsignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.

cter de Declaracin Jurada)

NIO Y PAMPAMACA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO,


H"

GOBIERNOS LOCALES

MARCEL CARDENAS MUOZ

IO GREGORIO MENDEZ AGUIRRE

Pliego Unidad Ejecutora

Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Provincia Distrito
Ejecutora
CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO

Unidad Ejecutora

Sub Grupo Unidad Ejecutora

IO GREGORIO MENDEZ AGUIRRE

AD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO

ANCASH

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CARHUAZ
SAN MIGUEL DE ACO
MA, SAN ANTONIO Y PAMPAMACA

e requiere la dotacin de agua constante para la siembra de sus


ampa,del cual nace el canal lateral, este canal abastece para el
son de 340 usuarios, agrupados en 68 familias que cultivan en

y productividad agrcola en la zona de influencia del proyecto, lo


nja (sin revestir),y se encuentra en mal estado de conservacin
n del agua, baja capacidad de gestin de comit de regantes,
ores, limitada disponibilidad de semillas de calidad, nos lleva a
oyecto.
Valor Actual
75%
95%
60%

San Antonio y Pampamaca

Causas Indirectas

Infraestructura de riego en mal estado

ias en la gestin de distribucin de agua para riego.

a los agricultores de tcnicas productivas y de comercializacin


la produccin agrcola

amentales
buen estado
de agua para riego

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uctivas y de comercializacion de la produccion

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N de
cciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
directos

joramiento de lnea conduccin en un total de


46.30 m de los sectores de Yanama, San Antonio,
cara, Pampamaca, con concreto simple y
estimiento del canal con fc=175Kg/cm2 y la
ccin transversal propuesta es la rectangular.

joramiento de 10 pozas de disipacin con


ncreto fc=175Kg/cm2
joramiento de 91 pozas de tomas parcelarias

joramiento de 01 alcantarilla de 6.00 ml.

joramiento de 01 canal tapado de 9.00 ml.


68
nstruccin de Muro de Contencion de h=1.50m de
0 ml. Con concreto ciclopeo
pacitacin al comit de regantes sobre la
ecuada gestin en la distribucin del agua para
go.

pacitacin al comit de regantes y a los


neficiarios sobre el adecuado uso y manejo del
ua para riego a nivel parcelas, asi como de la
ecuada operacin y mantenimiento de la
aestructura de riego
pacitacin a los agricultores de tcnicas
ductivas y de comercializacin de sus
ductos agrcolas

joramiento de lnea conduccin en un total de


46.30 m de los sectores de Yanama, San Antonio,
cara, Pampamaca, con concreto simple y
estimiento del canal con fc=175Kg/cm2 y la
ccin transversal propuesta es la rectangular.

joramiento de 10 pozas de disipacin con


ncreto fc=175Kg/cm2
joramiento de 91 pozas de tomas parcelarias
joramiento de 01 alcantarilla de 6.00 ml.
joramiento de 01 canal tapado de 9.00 ml.
68
nstruccin de Muro de Contencion de h=1.50m de
0 ml. Con concreto armado fc=175Kg/cm2

pacitacin al comit de regantes sobre la


ecuada gestin en la distribucin del agua para
go.

pacitacin al comit de regantes y a los


neficiarios sobre el adecuado uso y manejo del
ua para riego a nivel parcelas, asi como de la
ecuada operacin y mantenimiento de la
aestructura de riego
pacitacin a los agricultores de tcnicas
ductivas y de comercializacin de sus
ductos agrcolas

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ones de las fases de inversin y post inversin que en este caso


ar este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591

ente. La unidad de medida utilizada es el volumen de agua en

demanda de agua por hectrea a partir de una cedula de cultivo


cuerdo a los periodos vegetativos de cada uno de ellos.

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

s principales parmetros y

o del proyecto, a la fecha, ningun rea esta siendo atendida

ao sera de 3 600 Lts/Seg.

Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
-3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591

egir Modalidad de Ejecucin (X)

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Costo total a
Costo Unitario precios de
mercado
33,684.50 33,684.50
1,122,816.82 1,122,816.82
1,107,353.67 1,107,353.67
11,713.15 11,713.15
3,750.00 3,750.00
97,634.79 97,634.79
101,053.51 101,053.51
1,321,505.12 1,321,505.12
237,870.92 237,870.92
1,559,376.05 1,559,376.05
36,491.55 36,491.55
5,614.08 5,614.08
1,635,166.18 1,635,166.18

Factor de correccin Costo a precios sociales


0.84 28,306.31
796,378.97
784,485.69
0.84 588,157.21
0.84 -
0.91 54,600.22
0.41 141,728.26
7,231.61
0.84 3,581.84
0.84 -
0.91 1,083.71
0.41 2,566.06
4,661.67
0.84 3,664.79
0.84 -
0.91 996.88
0.41 -
0.84 82,046.04
0.84 84,918.92
963,343.93
173,401.91
1,136,745.84
0.91 33,174.13
0.91 4,717.72
1,202,943.99

5 6 7 8 9 10
2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00

3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00


25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00
22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55

5 6 7 8 9 10

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Formato SNIP 03 A
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00


68,539.00 68,540.00 68,541.00 68,542.00 68,543.00 68,544.00
57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12

VP.Costo total
141,506.46
1,615,980.97
1,942,955.58

1,474,474.51
1,801,449.13

6 7 8 9 10
207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18

la tarifa de agua asi como del incremento en el valor neto de la

Total

100.00%

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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

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Formato SNIP 03 A

Total

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

u Presupuesto Institucional?

Compromiso
CTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OR PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
DE ACO

consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

COSTO (S/.)

11,713.15

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Responsable de la Unidad Formuladora

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Ao 10
3591

Ao 10

0.00

Ao 10
-3591

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