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INFORME TCNICO N 200805051808

RECONOCIMIENTO DE RIESGOS
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1.- ANTECEDENTES

Empresa : Manufacturera de Metales Garibaldi S.A.


N de Empresa Asociada : 362
Direccin : Marco Polo 9838, Flex Center Loc. 5 - Thno
Jefe Sucursal : Sr. Julio Ruiz-Tagle Manrquez
Fecha de la Actividad : 22 de Mayo de 2008.
Efectuado por : Manuel Fuentes Norambuena
Objetivo : Detectar condiciones de riesgos en la
sucursal y entregar recomendaciones para
su control.

2.- RIESGOS DETECTADOS

Introduccin:

Se realiz reconocimiento de riesgos a la sucursal N 08 de la empresa Garibaldi S.A.,


con el fin de detectar los riesgos potenciales de accidentes y enfermedades
profesionales, y entregar recomendaciones para su control. Se adjunta en el anexo
N 01 la evaluacin de la criticidad de cada riesgo detectado.

La evaluacin de los riesgos se realiz de acuerdo a las consecuencias y a la


probabilidad de ocurrencia de stos.

2.2.- Descripcin de los Riesgos Detectados:

Administracin

Secretara:

1. La parte superior del monitor de computadora, no se ubica en el plano visual


horizontal de la usuaria.
2. El puesto de trabajo no incorpora un brazo sostenedor de documentos, a un
costado del monitor y a la misma altura de la pantalla.
3. La distribucin de los elementos de trabajo no es la adecuada. (Fotografa N 1)

Nivel de Riesgo: Moderado


4. Riesgo de golpes por y contra estructura, estantera de documentacin ubicada
bajo la escalera.

Nivel de Riesgo: Moderado

Galpn:

1. Riesgo de shock elctrico por presencia de cables elctricos sobresalientes del


tablero, al permanecer la tapa abierta y no disponer de sealtica que advierta el
peligro.(Fotografa N 2)

Nivel de Riesgo: Importante

2. Riesgo de proliferacin de vectores de inters sanitario, al observarse restos de


alimentos, falta de orden y aseo.

Nivel de Riesgo: Moderado

3. Riesgo de incendio en esta rea al observarse almacenaje de material


combustible: papeles, cartones, plsticos, etc., No se considera un rea
especfica para archivos. (Img. N 3)

Estacin de Red Hmeda se encuentra bloqueada con materiales en aparente


desuso, impidiendo un libre desplazamiento en caso de incendio.

Riesgo de incendio en esta rea al observarse almacenamiento de lquidos


combustibles, cercano a lugares de almacenamiento de materiales.

Se detecta ausencia de Extintores porttiles de polvo qumico seco al interior del


galpn de almacenamiento de materiales.

Nivel de Riesgo: Importante

4. Riesgo de atropellamiento, al observarse vehculos que ingresan al interior del


galpn, para carga y descarga de materiales.

No existe demarcacin de pasillos para circulacin de trabajadores y de la


maquinaria que se utiliza al interior del galpn, (circulacin de la gra horquilla y
de vehculos de carga). (Img. N 4 y 5)

Nivel de Riesgo: Moderado


5. Riesgo de sobrecarga postural en el usuario digitador, al presentarse las
siguientes condiciones:

o Silla, no brinda apoyo lumbar, y el apoyo de asiento es insuficiente.


o Sin apoya pies ni apoya muecas.
o Iluminacin deficiente.

Nivel de Riesgo: Moderado

6. Riesgo de golpes por materiales en desuso dejado en los niveles superiores, no


observndose orden en estas repisas.

Nivel de Riesgo: Moderado

7. Se observa en algunos trabajadores, la ausencia de ropa de seguridad, casco,


antiparras, guantes, zapatos de seguridad con punta de acero y suela
antideslizante

Nivel de Riesgo: Importante


ANEXO:
2.1 Fotografas

Fotografa N 01 Fotografa N 02

Fotografa N 03 Fotografa N 04

Fotografa N 05
3.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

Descripcin del incumplimiento de disposiciones legales Ley N 16.744 y


Decretos Complementarios:

A. Ley N 16.744,

Las empresas debern proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de


proteccin necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no dieren
cumplimiento a esta obligacin sern sancionados en la forma que precepta el inciso
anterior.

B. Artculo 53: El empleador deber proporcionar a sus trabajadores , libres de costos,


los elementos de proteccin personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento
necesario para su correcto empleo, debiendo, adems, mantenerlos en perfecto estado
de funcionamiento. Por su parte el trabajador deber usarlos en forma permanente
mientras se encuentre expuesto al riesgo.

Decreto Supremo N 594, sobre Condiciones Sanitarias y ambientales Bsicas


en los Lugares de Trabajo.

Ttulo II, Del saneamiento bsico de los lugares de trabajo. Prrafo I: De las condiciones
generales de construccin y sanitarias.

Artculo 6: Los pisos de los lugares de trabajo, as como los pasillos de trnsito, se
mantendrn libres de todo obstculo que impidan un fcil y seguro desplazamiento
de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en situaciones de
emergencia.

Artculo 8: Los pasillos de circulacin sern lo suficientemente amplios de modo que


permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos
habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes. As
tambin, los espacios entre mquinas por donde circulen personas no debern ser
inferiores a 150 cm.

Artculo 11: Los lugares de trabajo debern mantenerse en buenas condiciones de


orden y limpieza. Adems, debern tomarse medidas efectivas para evitar la entrada
o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de inters sanitario.
Ttulo III, De las condiciones ambientales.
Prrafo II: De las condiciones generales de seguridad.

Artculo 37: Deber suprimirse en los lugares de trabajos cualquier factor de peligro
que pueda afectar la salud o integridad fsicas de los trabajadores.

Artculo 39: Las instalaciones elctricas y de gas de los lugares de trabajo debern
ser construidas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas
establecidas por la autoridad competente.
Artculo 42: El almacenamiento de material deber realizarse por procedimientos y en
lugares apropiados y seguros para los trabajadores.

Las sustancias peligrosas debern almacenarse slo en recintos especficos destinados


para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las caractersticas de cada
sustancia y estar identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia.

Ttulo III, De las condiciones ambientales.


Prrafo III: De la prevencin y proteccin contra incendios.

Artculo 44: El control de los productos combustibles deber incluir medidas tales como
programas de orden y limpieza y racionalizacin de la cantidad de materiales
combustibles, tanto almacenados como en proceso.

El control de las fuentes de calor deber adoptarse en todos aquellos lugares o


procesos donde se cuente con equipos e instalaciones elctricas, maquinarias que
puedan originar friccin, chispas mecnicas o de combustin y/o superficies calientes,
cuidando que su diseo, ubicacin, estado y condiciones de operacin, est de acuerdo
a la reglamentacin vigente sobre la materia.
En reas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se
almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fcil combustin, deber
establecerse una estricta prohibicin de fumar y encender fuegos, debiendo existir
procedimientos especficos de seguridad para la realizacin de labores de soldadura,
corte de metales o similares.

Artculo 47: Los extintores se ubicarn en sitios de fcil acceso y clara identificacin,
libres de cualquier obstculo y estarn en condiciones de funcionamiento mximo. Se
colocarn a una altura mxima de 1.30 metros, medidos desde el suelo hasta la base
del extintor y estarn debidamente sealizados.

Artculo 48: Todo el personal que se desempea en un lugar de trabajo deber ser
instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.
4.- CONTROL DE RIESGOS.

ADMINISTRACIN

Secretara:
Para evitar los riesgos de sobrecarga postural de extremidades superiores y de la zona
lumbar, en trabajadores de administracin y digitadores de despacho, la empresa
deber ocuparse de proveer a estos puestos de trabajo:

Distribucin correcta de los elementos de trabajo.


Dotacin de accesorios, que apoyen la adopcin de posturas adecuadas en el
trabajo.
Sillas ergonmicas con 5 ruedas semifrenadas, el respaldo de la silla debera ser
independiente del asiento para permitir ajustar la altura del cojn lumbar (respaldo)
a las necesidades del usuario.

Para todos los puestos de trabajo, en especial aquellos donde se realiza slo digitacin:

Integrar a la jornada de trabajo 2 pausas de ejercicios compensatorios de 5 minutos


cada uno, en el intermedio de cada bloque de trabajo, maana y tarde.
Realizar alternancia de extremidad superior en el uso del mouse en los puestos de
trabajo administrativo, en forma sistemtica durante la jornada.
RESPONSABLE: Sr.: Julio Ruiz-Tagle Manrquez (Jefe Sucursal Concepcin)
CONTROL DE CUMPLIMIENTO: 30 das.

Galpn

Mantener cerrado el tablero elctrico, sealizar claramente los interruptores de


las reas energizadas a intervenir y advertir la manipulacin de personal
autorizado y sealizar el riesgo.
La empresa deber implementar un programa de prevencin contra incendios.
Se debe mantener libre de todo obstculo las estaciones de red hmeda y
extintores contra incendio.
Confeccionar procedimiento para la manipulacin y almacenamiento de
materiales combustibles.
La empresa debe contemplar procedimientos de almacenaje de materiales en
lugares apropiados y seguros para los trabajadores, de forma de eliminar el
riesgo de golpes por materiales en el rea de almacenamiento.

Se deber implementar peridicamente un programa de orden y aseo, para el


control de vectores sanitarios, y aplicarlo en todas las dependencias de la
empresa. (Art. 22 del D.S. 594).
La empresa deber demarcar pasillos y reas de trnsito por donde circula el
personal.

La empresa debe proporcionar los elementos de proteccin personal necesarios,


supervisar el uso y recambiarlos segn necesidad y desgaste.

RESPONSABLE: Sr.: Julio Ruiz-Tagle Manrquez (Jefe Sucursal Concepcin)


CONTROL DE CUMPLIMIENTO: 30 das.

MANUEL FUENTES NORAMBUENA


Experto en Prevencin de Riesgos
Asociacin Chilena de Seguridad
Agencia Talcahuano

c.c.: Gerencia de Prevencin


Carpeta de Empresa N 362

PQR/AVA/mfn
ANEXO N 1:

EVALUACIN DE LA CRITICIDAD O NIVELES DE RIESGO, CRITERIO PARA


DEFINIR LA CONSECUENCIA

Tabla N 1: Criterio para definir el Nivel de Riesgo.

CONSECUENCIAS

Ligeramente Daino Daino Extremadamente


LD D Daino ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado


B T TO MO
Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante
PROBABILIDAD
M TO MO I
Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
A MO I IN

Tabla N 2: Criterio para definir la accin.

RIESGO ACCIN

Trivial (T) No se requiere accin especfica.

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms


Tolerable rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante.
(TO) Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dainas, se
(M)
precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
Importante recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
(I) se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
(IN) reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

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