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FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA CIVIL
1
1. INTRODUCCIN
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
2
3. FORMULACIN DE PROYECTO CARRETERO
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Formular el mejoramiento del tramo carretero que se encuentra entre la poblacin de Millocato y la
poblacin de Huayhuasi, con la informacin de las falencias de la carretera indicadas en el acpite de
diagnstico, para de esta forma incentivar el desarrollo productivo de la poblacin de Millocato.
OBJETIVOS ESPECFICOS.
Formular un nuevo trazado de va, con todas las consideraciones correspondientes en cuanto al
cumplimiento de las normas vigentes (Norma ABC), y para brindar mayor comodidad y seguridad a los
usuarios de la carretera Millocato-Huayhuasi.
UBICACIN
El tramo carretero en cuestin se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, provincia Murillo, entre
las localidades de Millocato Huayhuasi, en este tramo carretero se encuentra el puente Chaquerini que
esta en pleno funcionamiento siendo este un nexo entre el traslado de todos los productos producidos por
los pobladores a la ciudad de la Paz, se encuentra en la ruta que une las poblaciones de Mecapaca y
Tahuapalca.
DATOS DE DISEO.
Los datos de diseo se obtendrn segn lo indicado en la norma ABC, considerando adems un tipo de
terreno montaoso (que se observ en la parte de diagnstico), y trafico medio.
Por la actividad econmica predominante de Millocato el vehculo del proyecto a disear es un vehculo
pesado, un camin de dos ejes, ya que para el transporte de verduras se utilizan este tipo de camiones, ya
que la funcin principal que cumplir este tramo carretero es la de posibilitar el transporte de los productos
generados en esta regin.
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b) TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL
Realizando un anlisis del trfico diario que transitan la va, se puede estimar entre los siguientes valores:
Estimando que este trfico incremente a una tasa de crecimiento del 3%, el trfico para los siguientes 20
aos ser:
20 3 20
2034 = 2014 (1 + ) = 150 (1 + )
100 100
2034 = 271
CAMINO LOCAL
4
c) PENDIENTE MXIMA.
De acuerdo a la anterior tabla que se encuentra en la norma ABC, sabiendo que la carretera est a una
altura promedio de 2700 msnm, la pendiente mxima admisible es la siguiente:
d) PERALTE MXIMO
Peralte mximo = 7%
El radio mnimo de curvatura est en funcin a la velocidad de diseo y de la topografa del terreno. En el
diseo se adopta un radio mayor al valor del radio mnimo.
El radio mnimo de curvatura es el valor lmite del mismo para una determinada velocidad de proyecto de
acuerdo al mximo valor del peralte y el mximo coeficiente de rozamiento.
Radio mnimo = 50 m
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f) LONGITUD MNIMA DE ENTRE TANGENCIAS
La entre tangencia es la longitud de tangente o recta del final de una curva PT, al principio de la siguiente
curva PC. Esta longitud de entre tangencia, se debe calcular para curvas circulares, de diferente y mismo
sentido y est en funcin de la velocidad de diseo.
Para curvas de diferente sentido la longitud mnima de entre tangencia es la distancia recorrida en 5
segundos a la velocidad de diseo; para curvas del mismo sentido la longitud mnima de entre tangencia es
la distancia recorrida en 15 segundos a la velocidad de diseo.
g) TRAZADO DE LA POLIGONAL
Por tratarse de un proyecto de mejoramiento se tratar dentro de las posibilidades de la obra mantener el
actual alineamiento horizontal.
ALINEAMIENTO ACTUAL
h) DISEO DE LA SUBRASANTES
Un buen diseo de la subrasante ser cuando esta consiga la compensacin entre cortes y terraplenes.
i) SECCIN TRANSVERSAL
Segn las especificaciones de la norma ABC para el diseo geomtrico, se adopt la siguiente seccin
transversal:
6
cuneta triangular
profundidad = 30 cm
ancho = 50 cm
j) DRENAJE
El nmero de alcantarillas se estimo de acuerdo a la pendiente y la longitud promedio del camino en que
esta se desarrolla, con la capacidad adecuada para evacuar el contenido de las cunetas, adems de tomar
en cuenta las quebradas que cruzan el eje de la carretera.
CUNETAS
=
360
Donde:
A = rea (Ha)
7
C = Coeficiente de escorrenta
I = Intensidad (mm/Hr)
Q = 1/n * R^(1.5)*s^(0.5)*A
Considerando un revestimiento en las cunetas de un mortero pobre por lo que su coeficiente de rugosidad
es 0.020.
K) CAPA DE RODADURA.-
Utilizaremos el material existente en la carretera como capa sub-base, y en los tramos donde no exista
material se rellenar la capa con material seleccionado en su correspondiente centro de acopio. El material
para la capa base ser transportada de las cercanas del lugar, y seleccionado en un centro de acopio. Cada
capa ser compactada de manera eficaz.
l) SEALIZACIN.-
Se realizarn sealizacin horizontal, y vertical la cual ser de tipo: informativas y preventivas, toda esta
sealizacin ser confeccionada y emplazada segn lo indicado en la norma ABC.
a) Tasa de crecimiento.
La tasa de crecimiento fue determinada con el ajuste de los resultados a una curva aproximada dando por
resultado a una curva aproximada dando por resultado una tasa de crecimiento del trfico vehicular de
i=3 %.
b) Periodo de evaluacin.
El perodo de evaluacin se estima en 20 aos, el ao cero ser de construccin, donde se plantea el rediseo
de una nueva carretera.
c) Costo de construccin.
El costo de construccin ser estimado mediante clculos por actividades a desarrollarse dentro del proyecto
de mejoramiento del tramo carretero, es decir los tems.
Se realiz el clculo de volmenes de obra con la ayuda del programa civil 3D, donde se realizo un
alineamiento horizontal y vertical segn lo indicado en la norma ABC. Los resultados obtenidos por el
programa son:
VOLUMEN
TIPO DE AREA AREA VOLUMEN INDIVIDUAL
ACUMULADO
Station:
0+020.000
CORTE 0 0 0
RELLENO 45.52 0 0
BASE de 15 cm 1.18 0 0
SUB-BASE de 20 cm 1.88 0 0
8
TRAT. SUP. DE 2.5 cm 0.18 0 0
Station:
0+100.000
Station:
0+200.000
Station:
0+300.000
Station:
0+400.000
Station:
0+500.000
Station:
0+600.000
9
Station:
0+700.000
CORTE 0 0 5304.52
Station:
0+800.000
Station:
0+900.000
CORTE 0 0 5523.37
Station:
1+000.000
CORTE 0 0 5523.37
Station:
1+100.000
Station:
1+200.000
10
Station:
1+300.000
Station:
1+400.000
RELLENO 0 0 256617.32
Station:
1+500.000
Station:
1+600.000
Station:
1+700.000
RELLENO 0 0 273662.23
Station:
1+800.000
11
Station:
1+900.000
CORTE 0 0 147252.75
Station:
2+000.000
CORTE 0 0 147252.75
Station:
2+100.000
Station:
2+200.000
Station:
2+300.000
RELLENO 0 0 318136.77
Station:
2+400.000
12
Station:
2+600.000
Station:
2+700.000
Station:
2+800.000
Station:
2+900.000
Station:
3+000.000
Station:
3+100.000
13
Station:
3+200.000
Station:
3+300.000
RELLENO 0 0 350821.06
Station:
3+400.000
RELLENO 0 0 350821.06
Station:
3+500.000
RELLENO 0 0 350824
Station:
3+600.000
Station:
3+700.000
CORTE 0 0 342269.07
14
Station:
3+800.000
CORTE 0 0 342269.07
Station:
3+900.000
RELLENO 0 0 353743.13
Station:
4+000.000
RELLENO 0 0 353743.13
Station:
4+100.000
RELLENO 0 0 353743.29
Station:
4+200.000
Station:
4+300.000
15
Station:
4+400.000
RELLENO 0 0 353743.72
Station:
4+500.000
Station:
4+600.000
RELLENO 0 0 353747.56
Station:
4+700.000
Station:
4+800.000
Station:
4+900.000
16
Station:
5+000.000
Station:
5+100.000
Station:
5+200.000
Station:
5+300.000
Station:
5+400.000
CORTE 0 0 378683.31
Station:
5+500.000
17
Station:
5+600.000
Station:
5+700.000
CORTE 0 0 379352.6
Station:
5+800.000
Station:
5+900.000
Station:
6+000.000
Station:
6+100.000
18
Station:
6+200.000
Station:
6+300.000
Station:
6+400.000
Station:
6+500.000
Station:
6+600.000
Station:
6+700.000
19
Station:
6+800.000
Station:
6+900.000
Station:
7+000.000
Station:
7+100.000
Station:
7+200.000
Station:
7+300.000
20
Station:
7+400.000
Station:
7+500.000
Station:
7+600.000
CORTE 0 0 460694.82
Station:
7+700.000
CORTE 0 0 460694.82
Station:
7+800.000
Station:
7+900.000
21
Station:
8+000.000
RELLENO 0 0 483349.99
Station:
8+100.000
Station:
8+200.000
Station:
8+300.000
Station:
8+400.000
Station:
8+500.000
22
Station:
8+600.000
Station:
8+700.000
CORTE 0 0 486505.4
Station:
8+800.000
RELLENO 0 0 526169.73
Station:
8+900.000
Station:
9+000.000
Station:
9+100.000
23
Station:
9+200.000
Station:
9+300.000
Station:
9+400.000
Station:
9+500.000
Station:
9+600.000
Station:
9+700.000
24
Station:
9+800.000
Station:
9+900.000
CORTE 0 0 595823.3
Station:
10+000.000
Station:
10+100.000
Station:
10+200.000
Station:
10+300.000
25
Station:
10+400.000
Station:
10+500.000
Station:
10+600.000
Station:
10+700.000
Station:
10+800.000
Station:
10+900.000
26
Station:
11+000.000
Station:
11+100.000
Station:
11+200.000
Station:
11+300.000
Station:
11+400.000
Station:
11+500.000
27
Station:
11+600.000
Station:
11+700.000
Station:
11+800.000
RELLENO 0 0 745282.91
Station:
11+900.000
Station:
12+000.000
Station:
12+100.000
28
Station:
12+200.000
Station:
12+300.000
Station:
12+400.000
Station:
12+500.000
Station:
12+600.000
Station:
12+700.000
29
Station:
12+800.000
Station:
12+900.000
Station:
13+000.000
Station:
13+100.000
Station:
13+200.000
Station:
13+300.000
30
Station:
13+400.000
Station:
13+500.000
Station:
13+600.000
Station:
13+700.000
Station:
13+800.000
Station:
13+820.000
31
Station:
13+840.000
32
e) Costos de Mantenimiento.
Cuando se ponga en marcha la carretera, durante la operacin del proyecto se debe efectuar un programa
de mantenimiento anual que garantice el buen funcionamiento de la carretera durante todo el ao. Los
aspectos que se consideraran en el mantenimiento son:
- Bacheo.
- Sello.
- Refuerzo.
- Mantenimiento de rutina.
f) Costos de construccin.
COMPUTOS METRICOS
COSTOS DE CONSTRUCCIN
COSTO
LONGITUD VOLUMEN TOTAL
N ITEM UNIDAD N AREA UNITARIO
(m) (m) ($us)
($us)
Tratamiento
3 m3 2456.05 18 44208.9
superficial
TOTAL 5493578.26
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g) Inventario.
34
CONCLUSIONES.
Despus de analizar las deficiencias de la carretera actual, se pudo llegar a las siguientes conclusiones:
Los problemas con que contaba la carretera eran la falta de ancho de calzada de la va, lo que en el nuevo
proyecto se subsano aumentando el ancho a 6 metros.
Otro de los problemas era pequeo radio de las curvas horizontales de la carretera, este problema en el
nuevo proyecto solo se subsano en algunos casos, ya que el terreno es montaoso.
Tambin se arregl la capa de rodadura de la carretera con un tratamiento superficial de 2.5 cm, con el cual
se brindara un servicio confortable para el usuario de la carretera.
A lo largo de la carretera se observ que la carretera no contaba con drenaje adecuado y para poder
garantizar el buen estado de la carretera es necesario realizar la introduccin de cunetas lo que tambin se
indic en el proyecto.
JUSTIFICACIN
35
CONCEPTO. Clculo anticipado del costo de algo de los gastos e ingresos previstos para
un tiempo determinado, el cual ser parte del presupuesto de la implementacin de la
solucin en cuestin de agua potable.
Material e Insumos.
Mano de Obra.
Equipo y maquinaria y/o herramienta.
Otros componentes.
MATERIAL E INSUMOS
Los materiales estn determinados por los pliegos de especificaciones tcnicas de las
entidades licitantes o por el cliente.
Estos definen cantidad, marca, procedencia, color, forma y cualquier otra caracterstica
que sean necesarias para su identificacin.
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MANO DE OBRA
Dentro de la determinacin del valor de la mano de obra el proyecto debe considerar como
uno de los factores de mayor influencia el referido al rendimiento de cada especialidad, el
mismo que debe entenderse como la cantidad de horas hombre necesarios para obtener
una unidad de producto terminado basndose en este factor se podr definir la escala
salarial que aplicara en la elaboracin del presupuesto.
EQUIPO Y MAQUINARIA
El xito de una empresa constructora depende en gran medida de la maquinaria con que
cuenta es importante mantener un renovacin constante y tambin de disponer de
maquinaria y equipo moderno para la optimizacin de costos en la produccin.
Para determinar los costos de maquinaria equipo y herramienta se debera considerar por
separado los costos por hora de maquinaria y equipo y un costo porcentual del valor de la
mano de obra por herramientas y equipos menores.
MILLOCATO"
En las siguientes planillas se mostraran las actividades que se deben considerar en forma
general del sistema de agua potable tanto para la Obra de toma, Obra de aduccin, Tanque
de Almacenamiento, Red de distribucin.
37
PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS
ACTIVIDAD REPLANTEO
UNIDAD [m^2]
COSTO(USA) 5.10
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
Estacas kg 17.00 0.10 1.70
Clavos 1" m^3 0.40 0.20 0.08
Estuco m^3 2.00 0.18 0.36
TOTAL MATERIALES 2.14
2.-MANO DE OBRA
Operador de Teodolito hrs 0.50 0.70 0.35
Alarife hrs 0.50 0.50 0.25
Anotador de libretista hr 0.50 0.62 0.31
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 0.91
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 0.57
TOTAL MANO DE OBRA 1.48
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 6.00% 0.09
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.09
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 0.59
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.59
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 0.43
TOTAL UTILIDAD 0.43
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 0.19
IT. 3.50% 0.17
TOTAL IMPUESTOS 0.37
38
PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS
ACTIVIDAD HORMIGN ARMADO
UNIDAD [m^3]
COSTO(USA) 98.32
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
Arena m^3 0.42 10.00 4.20
Cemento Portland Kg 300.00 0.13 39.00
Grava m^3 0.84 9.57 8.04
Clavos de 4" Kg 0.80 0.88 0.70
Madera de Conts. m^3 0.40 11.40 4.56
TOTAL MATERIALES 56.50
2.-MANO DE OBRA
Albailes hrs 4.00 0.69 2.76
Ayudante hrs 2.00 0.51 1.02
Carpintero hrs 0.80 0.77 0.62
Encofrador hrs 2.00 0.68 1.36
Peon hrs 6.00 0.40 2.40
Armador de Fierros hrs 2.00 0.66 1.32
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 9.48
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 5.97
TOTAL MANO DE OBRA 15.45
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 6.00% 0.93
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.93
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 11.66
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 11.66
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 8.45
TOTAL UTILIDAD 8.45
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 2.01
IT. 3.50% 3.32
TOTAL IMPUESTOS 5.33
39
PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS
ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS
UNIDAD [m^3]
COSTO(USA) 17.61
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
0.00
TOTAL MATERIALES 0.00
2.-MANO DE OBRA
Albailes hrs 6.00 0.70 4.20
Ayudante hrs 2.00 0.52 1.04
Directorde la obra hrs 1.00 0.90 0.90
Ingeniero Especialista hrs 1.00 0.90 0.90
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 7.04
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 4.44
TOTAL MANO DE OBRA 11.48
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 6.00% 0.69
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.69
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 1.95
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1.95
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 1.41
TOTAL UTILIDAD 1.41
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 1.49
IT. 3.50% 0.60
TOTAL IMPUESTOS 2.09
40
PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS
ACTIVIDAD HORMIGON CICLOPIO
UNIDAD [m^3]
COSTO(USA) 78.96
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
Arena m^3 0.25 10.00 2.50
Cemento Portland Kg 120.00 0.13 15.60
Grava m^3 0.35 9.57 3.35
Piedra Manzana m^3 0.80 8.51 6.81
Clavos Kg 0.60 0.88 0.53
Madera de Const. m^3 0.50 11.40 5.70
TOTAL MATERIALES 34.49
2.-MANO DE OBRA
Albailes hrs 10.00 0.69 6.90
Ayudante hrs 10.00 0.51 5.10
Encofrador hrs 2.00 0.68 1.36
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 13.36
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 8.42
TOTAL MANO DE OBRA 21.78
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 6.00% 1.31
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1.31
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 9.21
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9.21
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 6.68
TOTAL UTILIDAD 6.68
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 2.83
IT. 3.50% 2.67
TOTAL IMPUESTOS 5.50
41
PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS
ACTIVIDAD PROV ISION Y COLOCADO DE REDDE DISTRIBUCION
UNIDAD [m]
COSTO(USA) 80.63
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
Tuberia Pvc 4" C-9 m 1.00 45.60 45.60
Pegamento para PVC lt 0.10 11.00 1.10
Limpiador para PVC lt 0.10 2.00 0.20
Arena m^3 0.30 10.00 3.00
TOTAL MATERIALES 49.90
2.-MANO DE OBRA
Capataz hrs 1.00 0.69 0.69
Peon hrs 10.00 0.51 5.10
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 5.79
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 3.65
TOTAL MANO DE OBRA 9.44
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 8.00% 0.76
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.76
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 9.61
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9.61
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 6.97
TOTAL UTILIDAD 6.97
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 1.23
IT. 3.50% 2.73
TOTAL IMPUESTOS 3.95
42
PRESUPUESTO DE LA OBRA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (USA)
OBRA DE ADUCCION
REPLANTEO Y TRAZADODE TUBERIAS CON EQUIP O TOP OGRAFICO m^2 200.00 5.10 1020.00
PROVISION E INSTACION DE TUBERIAS NUEVAS TUBERIAS m 30.00 80.63 2418.90
PROVISION Y COLOCADOS DE ACCESORIOS m 2.00 45.00 90.00
LLAVES DE P AS O, YP EQUEAS OBRAS DE
ARTE
Las cantidades de la obra fueron estimadas a partir de una solucin propuesta a simple
vista y la estimacin de las cantidades de obra, fueron estimadas, sin embargo nos da una
primera aproximacin al costo de la obra.
43
5. FORMULACIN DE PROYECTO DE EVACUACIN DE EXCRETAS
JUSTIFICACION
Se plantea el mejoramiento al medio de evacuacin de excretas y el
mejoramiento en la descarga del mismo en Millocato.
La situacin actual de evacuacin de excretas es altamente contaminante.
OBJETIVOS
Dar mejoramiento al sistema de la evacuacin de excretas en la poblacin
de Millocato
Evitar enfermedades sin un mejor sistema evacuador.
META
Evitar enfermedades en la poblacin de Millocato.
IMPACTO
44
El sistema de recoleccin se lo realiza mediante pozos y en algunos casos se
realiza la evacuacin a las quebradas o el rio la paz.
FORMULACIN
APLICACIN AL MEDIO DE EVACUACION DE EXCRETAS
En cada vivienda implementar:
Tanque Sptico
Altura til: hu = 2 m
Periodo de Retencin: T = 24 hrs
El periodo de retencin mnimo es de 6 das.
Relacin L/B = 2
Lodo Acumulado por persona: S = 30 l/hab (para limpieza cada ao)
Caudal:
Q =0.79 lts
VOLUMEN DE LODOS:
Vlodos = 27360 lt
VOLUMEN DE LIQUIDOS:
Vlquidos = 67123 lt
VOLUMEN UTIL
Vtil = 94483 lt
V til= 94.48 m3
REA
TIL:
45
hu= 2 m
como
mximo.
Au = Vtil /hu
Au = 47.24 m2
DIMENSIONES:
Au = L*B = 2B2 = 47.24
B = 4.86m L = 9,72 m
L1 = 2/3 *L L1 = 6.5 m
L2 = 1/3 *L L2 = 3m
Medidor
Rejas
Desarenador
Sedimentador Primario
Tanque Sptico
Zanjas de Infiltracin
CUADRO DE PRESUPUESTOS
En cuanto a los tanques spticos se estima un costo aproximado en cada
vivienda de:
46
PLANO REFERENCIAL Y SISTEMA
Tanque sptico
Plano detalle
47
6. FORMULACIN DE PROYECTO DE DISPOSICIN DE DESECHOS
SOLIDOS
OBJETIVO.
Proveer a la poblacin un sistema de recojo de desechos slidos con el fin de
mejorar el sistema de salubridad y limpieza en la poblacin de Millocato.
= = 325
1 325
48
2 650 700
3 325
4 650 700
5 325
6 650 700
7 325
Utilizacin: 92.85%
Centro de acopio.
ESTUDIO DE COSTOS.
Construccin de centro de acopio.
PROYECTO: Millocato
MANO DE OBRA
B.
N Descripcin Unidad Cantidad Costo Costo
Horario
4 Albailes Hr 96 4.2 1612.8
2 pen Hr 150 2.7 810
49
B1 2422.8
RECARGOS:
Cargas sociales ( 80% ) 1938.24
Herramientas ( 5% ) 121.14
B2 2566.71
A+B+C 17456.51
D. RECARGOS GENERALES (sobre A+B+C)
GG Gastos administrativos ( 5% ) 872.83
U Utilidades ( 4% ) 698.26
PROYECTO: Tahuapalca
Unid.: Bs/da
item: sistema recojo de desechos slidos
Descripcin: Funcionamiento mensual del sistema de
recojo de desechos slidos
Calculista : Fecha :
7.77
Bs/$us:
50
Sub total A 165.00
F. MANO DE OBRA
Descripcin Unidad Cantidad Costo Costo
Horario
Barrenderos Hr 3 2.5 7.50
peones Hr 1 1.8 1.80
otros Hr 1 500 500.00
B1 509.30
RECARGOS:
Cargas sociales ( 80% ) 407.44
Herramientas ( 5% ) 25.47
B2 539.55
U Utilidades ( 0% ) 0.00
Se evalua el centro de acopio como costo global el tiempo de vida til del centro
de acopio (10 aos) y en el cual el camin recogedor de basura transitara 800
veces aproximandamente.
51
Centro de Acopio GLB 2448.85 1 2448.85
52
7. FORMULACIN DE PROYECTO DE RIEGO
JUSTIFICACIN
Mejorar el sistema de recoleccin agua de riego para los cultivos de la localidad de
MILLOCATO
Se plantea un sistema de riego mediante canales para solucionar las deficiencias actuales
del mismo; para as mejorar la produccin de las cosechas en la zona, para esto se debe
identificar los terrenos, suelos y disponibilidad de los recursos hdricos.
FORMULACIN
CARACTERSTICAS DE LA ZONA.
La principal fuente de captacin para agua de riego es proveniente de las vertientes del
Illimani (que tienen un tanque elevado)
Pero actualmente se usa el agua del rio la paz para el
cultivo, esta agua est llena de desechos slidos y
contaminantes qumicos.
53
DISPOSICIN DE LAS REDES DE RIEGO PARA LA POBLACIN
Tanque elevado
54
CONDICIONES DE LAS FUENTES.
La obra de toma es la asignada para la poblacin de las vertientes del Illimani, es decir es
un tanque por encima de la poblacin que tiene dimensiones apreciables (5m x 4m x 2m)
del cual se obtendr el agua necesaria para el abastecimiento de la red de riego
Se tiene que tener en cuenta que este tanque anteriormente se empleaba para el
abastecimiento de agua potable adems, sin embargo debido a su calidad esta deber ser
obtenida de una manera alternativa de mayor caudal y tratamiento.
55
CONSTRUCCIN DE CANAL DE RIEGO.
56
El cual se estima un precio total alrededor de los 25000 dlares
DESARENADOR
Periodo De Diseo.
AZUD LATERAL
El azud lateral tiene la funcin de mantener el caudal mximo especificado es decir evitar
los desbordes. Este es un conjunto de vlvulas y compuertas que se instalan en el inicio de
la aduccin.
57
ESTUDIO DE COSTOS.
Para esto se debe realizar el metrado de volmenes de excavacin, costos del desarenador
y costo de la construccin del azud lateral:
58
INSTALACIN DE FAENAS
PRECIOS UNITARIOS
DATOS NOMBRE RIEGO
ACTIVIDAD INSTALACION DE FAENAS
UNIDAD [m^2]
COSTO(USA) 16.24
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
Ladrillo pza 20.00 0.09 1.86
Estuco Kg 10.00 0.05 0.53
Madera m^3 6.20 0.42 2.61
Calamina Ondulada m^2 0.64 2.66 1.70
Cemento Portland Kg 5.00 0.10 0.49
Clavos Kg 0.04 0.75 0.03
Alambre de Amarre Kg 0.02 0.75 0.02
Arena Comun m^3 0.02 8.27 0.17
Puerta pza 0.02 13.53 0.27
TOTAL MATERIALES 7.67
2.-MANO DE OBRA
Albailes hrs 2.00 0.69 1.38
Peon hrs 2.00 0.51 1.02
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 2.40
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 1.51
TOTAL MANO DE OBRA 3.91
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 8.00% 0.31
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.31
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 1.90
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1.90
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 1.38
TOTAL UTILIDAD 1.38
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 0.51
IT. 3.50% 0.55
TOTAL IMPUESTOS 1.06
59
EXCAVACIN
PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE RIEGO
DATOS
ACTIVIDAD EXCAV ACION
UNIDAD [m]
COSTO(USA) 32.90
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD P.P. TOTAL
1.-MATERIALES
Tubo de 50 mm m 1.00 20.00 20.00
TOTAL MATERIALES 20.00
2.-MANO DE OBRA
Peon hrs 5.00 0.51 2.55
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 2.55
BENEFICIOS SOCIALES (%) 63.00% 1.61
TOTAL MANO DE OBRA 4.16
3.-EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
0.00
SUBTOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
INCIDENCIA DE HERRAMIENTAS 8.00% 0.33
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.33
4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
0.00
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00
GASTOS GENERALES 16.00% 3.92
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 3.92
5.-UTILIDAD
UTILIDAD 10.00% 2.84
TOTAL UTILIDAD 2.84
6.-IMPUESTOS
IVA. 13.00% 0.54
IT. 3.50% 1.11
TOTAL IMPUESTOS 1.65
60
Entonces:
PRESUPUESTO DE LA OBRA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (USA)
INSTALCION DE FAENAS
INSTALACION DE FAENAS CON EQUIP O TOP OGRAFICO m 147.90 16.24 2401.90
EXCAVACION NUEVAS TUBERIAS m 147.90 32.90 4865.91
DESAARENADOR pza 1.00 285.71 285.71
LLAVES DE P AS O, YP EQUEAS OBRAS DE
ARTE
JUSTIFICACIN
61
FORMULACIN
Las instalaciones elctricas internas sern realizadas por contraparte de los comunarios.
62
63
Por lo que el presupuesto de este proyecto ser la multiplicacin del precio unitario por la
cantidad prevista de luminarias, lo cual genera el presupuesto previsto para esta parte:
IMPACTO
La buena iluminacin evitar cualquier peligro en lugares alejados y vacos, adems que
mejorara la circulacin que realizan vehculos por la noche y la poblacin que camina por esa
hora podr hacerlo con ms cuidado evitando huecos, etc.
64
9. FORMULACIN DE PROYECTO DE CENTRO DE EDUCACIN
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
Los problemas que se pudo identificar en proceso de diagnstico fueron los siguientes:
- Actualmente en cada aula se imparte clases para 2 grados diferentes, adems que en
esta unidad educativa solo se brinda educacin hasta el sexto de primaria es decir que
los estudiantes de Millocato que les corresponde tomar secundaria deben recurrir a
otras comunidades para poder cursar los dems grados.
- No se cuenta con tems para profesores suficientes.
- Debido a las limitantes econmicas no se cuenta con baos cmodos para los
estudiantes ni para los profesores.
- No se cuenta con una cancha deportiva adecuada para el alumnado.
- En las aulas se tiene mobiliario escolar deteriorado por el uso.
- Debido a la lejana de la comunidad los profesores permanecen en el lugar toda la
semana laboral, pero no cuentan con ambientes totalmente adecuados para su estada.
-
FORMULACIN
- Se pudo evidenciar que en cada aula se imparte clases para 2 grados diferentes, esto se
debe a la falta de profesores y al poco alumnado existente.
Entonces, debido a que se cuenta con aulas moderadamente adecuadas para los
estudiantes se debe realizar solamente un mantenimiento peridico de estos para
mejorar sus condiciones y satisfacer las necesidades del alumnado.
AULAS
(Realizar
mantenimiento
peridico)
65
- Ya que el alumnado existente en la comunidad de Millocato es reducido no es
conveniente todava en pensar en realizar la ampliacin y/o construccin de una nueva
unidad educativa que cuente con nivel secundario.
- Se debe adquirir un mobiliario adecuado para satisfacer las necesidades del alumnado.
MOBILIARIO ESCOLAR
- Los profesores no cuentan con ambientes adecuados para su estada por lo cual se
propone realizar la construccin de viviendas para mejorar su estancia en el lugar; a
continuacin se muestra los planos de construccin de dichas viviendas:
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70
71
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- La unidad educativa no cuenta con una cancha deportiva para lo cual se propone
realizar la construccin de esta, a continuacin se muestra los planos que se emplearan:
COSTOS
- Los costos de mantenimiento de las aulas no pueden ser cuantificados directamente
debido a que no se tiene con precisin la magnitud de deterioro de las aulas.
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- El costo total aproximado del mobiliario para los estudiantes de la unidad educativa de
Millocato ascender a los 16.000,00 Bs.
- La construccin de las viviendas para los profesores de la unidad educativa de Millocato
tienen un costo referencial de 139.938,02 Bs.
- La construccin de la cancha deportiva tienen un costo referencial de 15.000,00 Bs.
La poblacin de Millocato no cuenta con una posta sanitaria de ningn tipo, lo cual es
preocupante ya que es necesario para preservar la salud de todas las personas del lugar.
Actualmente los pobladores de Millocato si tuvieran una emergencia y/o enfermedad tienen que
acudir a Mecapaca o a Huayhuasi para poder ser atendidos.
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
No se cuenta con ningn establecimiento de salud en Millocato.
FORMULACIN
Para mejorar las condiciones de los pobladores de Millocato y para la atencin de otras
poblaciones cercanas al lugar que requieran atencin mdica se propone realizar la construccin
de una posta sanitaria moderna que cumpla con todos los requerimientos para cuidar y atender
en caso de emergencia la salud de las personas.
A continuacin se muestran los planos con los cuales se llevara a cabo la construccin de la posta
sanitaria.
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75
76
77
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COSTOS
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
- La urbanizacin no se encuentra bien distribuida debido a las condiciones topogrficas
del lugar.
- No se cuenta con alumbrado pblico.
- No se cuenta con una plaza central.
- Las vas de acceso dentro la comunidad de Millocato son precarias.
FORMULACIN
- Se propone realizar un crecimiento de la poblacin controlado, es decir que se especifique
las zonas adecuadas para realizar construccin de viviendas.
Las viviendas que posteriormente se van a construir y las que se desee reconstruir deben
realizarse los ms confortables posibles por lo cual se propone el siguiente tipo de
vivienda:
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- La colocacin del alumbrado pblico est sujeto a la formulacin de la energa elctrica.
- Debido a que la poblacin se encuentra dispersa no se cuenta con una plaza central por
lo cual, se recomienda que durante el proceso de planificacin del crecimiento de la
poblacin de Millocato se establezca el lugar ms adecuado para la implementacin de
dicha plaza y de una iglesia si es as requerida.
- Se propone realizar un mejoramiento de las vas de acceso con ayuda de los vecinos para
abaratar los costos.
COSTOS
- La construccin de las viviendas tipo tienen un precio referencial de 50.082,83 Bs.
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