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CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD, GESTION TECNICA


REV 2012-10-16
SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD
Edicin N 1

Elaborado: ..
Fecha:
PST-001
Revisado: IDENTIFICACION Y
Fecha: EVALUACION DE RIESGOS

Aprobado:
Fecha:

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Edicin N 1

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIN RESPONSABLE


FECHA
ANTERIOR MODIFICACIN
(AA/MM/DD)

1.- OBJETO

Establecer la metodologa a manera de gua para la realizacin de la Identificacin de


Peligros y Evaluacin de Riesgos en la Corporacin Nacional de Electricidad, sobre la
base de mtodos y Normas tcnicas nacionales y en ausencia de estas, de instituciones
internacionales de reconocido prestigio y especialidad en el tema.

2.- AMBITO DE APLICACIN

Esta evaluacin de riesgos deber realizarse en todos los ambientes laborales y puestos
de trabajo en la Corporacin Nacional de Electricidad, Tcnicos especialistas
debidamente calificados y registrados sern los encargados de realizar esta actividad. Y
con esta base elaborar y desarrollar los planes y programas preventivos de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles aplicados sern
considerados por la empresa en la determinacin de las metas y objetivos

3.- RESPONSABLES
La identificacin de peligros, evaluacin, valoracin y control de riesgos de ser necesario
ser realizado por equipos multidisciplinarios (Mdico, Psiclogo, Higienistas, Ingenieros
tcnicos y otros afines) con formacin y experiencia en Seguridad y Salud, mas el
concurso de los trabajadores de las respectivas reas a ser evaluadas; los profesionales
y tcnicos responsables debern estar debidamente calificados y certificados por el
Ministerio de Trabajo y Empleo.

4.- NORMATIVA APLICABLE

Constitucin Poltica de la Repblica, Art.42, donde establece que el Estado


garantizar el derecho a la salud y fomentar ambientes saludables en lo familiar,
laboral y comunitario y la posibilidad de acceso ininterrumpido a servicios de
salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad y eficiencia;

Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales de la Decisin No. 584 del


Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Art.4.

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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio


Ambiente de Trabajo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado
en el R. O. No. 565, Art.11,

Registro de Profesionales en Seguridad y Salud Acuerdo Ministerial 0219

5.- GLOSARIO Y DEFINICIONES

Actividades No Rutinarias: Todas aquellas no comprendidas en la operacin regular de


los frentes de trabajo, incluyendo situaciones de emergencia.

Actividades Rutinarias: Todas las actividades comprendidas en la operacin regular de


los equipos y/o bases.

Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en el que se desempean actividades


relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.

Peligro: Fuente o situacin con capacidad de dao en trminos de lesiones, daos a la


propiedad, daos al medio ambiente o una combinacin de ambos.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y de las consecuencias de que ocurra un evento


peligroso especfico.

Identificacin de Riesgos. Proceso mediante el cual se establecen los Factores de


Riesgo de una determinada actividad.

Estimacin del Riesgo.- proceso mediante el cual se determina la frecuencia o


probabilidad de consecuencias que pueden derivarse de la materializacin de un Peligro.

Evaluacin del Riesgo: proceso general para estimar la magnitud del riesgo y decidir si
este es tolerable o no.

Control de riesgos .- Es el proceso de toma de decisiones para tratar y/o reducir los
riesgos, mediante la informacin obtenida en la evaluacin de riesgos, para implantar
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluacin peridica de su eficacia.

Gestin del riesgo: aplicacin sistemtica de polticas, procedimientos, y experiencia


para evaluar y controlar el riesgo.

Tolerabilidad del riesgo: Que no se necesita mejorar la accin preventiva

Factores de riesgo.- Agentes que pueden producir un riesgo.

Valoracin del riesgo.- Mediante la informacin obtenida en el anlisis de riesgos, se


emiten juicios sobre la tolerabilidad al riesgo teniendo en cuenta factores
socioeconmicos y aspectos medioambientales.

Tiempo de exposicin.- Es el periodo de tiempo en el que un trabajador est expuesto


a una determinado riesgo.

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Riesgos Fsicos.- Son los causados por movimiento de mquinas, Iluminacin, Ruido
Vibraciones, Estrs Trmico, Radiaciones Ionizantes y No ionizantes.

Riesgos Qumicos.- Son los causados por la exposicin a vapores, gases, nieblas,
aerosoles, productos qumicos en general.

Riesgos Biolgicos.- Son los causados por agentes biolgicos como: virus, Bacterias,
Hongos, Parsitos, Ricketsias, ofidios, reptiles, otros,

Riesgos Ergonmicos.- Producidos por: Espacios de trabajo, Carga fsica del trabajo,
Posiciones forzadas, Manejo manual de cargas, Movimientos repetitivos, Alteraciones en
el confort acstico, Trmico, lumnico, Radiaciones, Calidad de aire; Organizacin y
distribucin del trabajo.

Riesgos Psicosociales.- Son los causados por: Carga Mental, Autonoma temporal,
Contenido del Trabajo, Supervisin y participacin, Direccin, relaciones personales.

6.- METODOLOGA

6.1. Descripcin del Procedimiento:

Identificacin de procesos.- Son el conjunto de actividades interrelacionadas tendientes


a obtener un producto, bien o servicio.

Definicin y caracterizacin de procesos, subproceso, reas, puestos de trabajo,


actividades, tiempo, de exposicin, numero de trabajadores

Identificacin de peligros
Se realiza tomando en cuenta la clasificacin de Factores de Riesgo: Fsicos, Mecnicos,
Qumicos, Biolgicos, Ergonmicos y Psicosociales.

Anlisis de la informacin.-
Los equipos tcnicos multidisciplinarios debern revisar y analizar la informacin y
procesarla a fin de adaptarlas a las condiciones particulares de cada una de las reas de
trabajo.

Visita de campo
El grupo deber programar un Cronograma de visitas a las diferentes reas de trabajo en
las cuales se tenga previsto efectuar la Identificacin y Evaluacin de Riesgos.

Verificacin legal.
Deber revisarse las leyes, Reglamentos y dems cuerpos legales, a fin de verificar
procedimientos, lmites permisibles y estndares de cumplimiento. A falta de norma
nacional se deber aplicar la Norma Internacional que ms se acerque a nuestra
condicin de instituciones especializadas de reconocido prestigio.

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Evaluacin de Riesgos

Se aplicar la Metodologa establecida por el INSHT. En ausencia de norma nacional que


califica en funcin de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del dao en: Riesgo
Trivial, Tolerable, Moderado, Importante e Intolerable

Gestin del Riesgo


Esta debe ser efectuada de acuerdo a cada tipo de Riesgo, considerando el siguiente
Orden: Intolerable, Importante y Moderado.

6.2 Metodologa del proceso general de evaluacin.-

El Mtodo general de evaluacin de riesgos se compone de las siguientes etapas:

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Clasificacin de las actividades de trabajo

Previa a la evaluacin de riesgos se debe preparar una lista de actividades de trabajo,


agrupndolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las
actividades de trabajo es la siguiente:

a) reas externas a las instalaciones de la Compaa.

b) Etapas en el proceso de produccin o en el suministro de un servicio.

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin, entre otros, sobre
los siguientes aspectos:

Tareas a realizar, su duracin y frecuencia.

a) Lugares donde se realiza el trabajo.


b) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
c) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo:
visitantes, subcontratistas, pblico).
d) Formacin que han recibido los trabajadores sobre la ejecucin de sus tareas.
e) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo en fro y caliente.
f) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
g) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
h) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
i) Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
j) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
k) Energas utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
l) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
m) Estado fsico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, lquidos, polvo,
slidos).
n) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
o) Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias utilizadas.
p) Medidas de control existentes.
q) Datos reactivos de actuacin en prevencin de riesgos laborales: incidentes,
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de

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los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera
de la organizacin.

r) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada

s) Organizacin del trabajo.

6.3 ANLISIS DE RIESGOS

Identificacin de peligros

Para llevar a cabo la identificacin de peligros hay que preguntarse tres cosas:

a) Existe una fuente de dao?


b) Quin (o qu) puede ser daado?
c) Cmo puede ocurrir el dao?

Para la identificacin de peligros, es til categorizarlos de acuerdo con los grupos de


riesgos: mecnicos, fsicos, qumicos, ergonmicos, biolgicos y psicosociales.
Complementariamente se debe desarrollar una lista de factores de riesgos como:

a) golpes y cortes.
b) cadas al mismo nivel.
c) cadas de personas a distinto nivel.
d) cadas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
e) espacio inadecuado.
f) peligros asociados con manejo manual de cargas.
g) peligros en las instalaciones y en las mquinas asociados con el montaje, la
operacin, el mantenimiento, la modificacin, la reparacin y el desmontaje.
h) peligros de los vehculos, tanto en el transporte interno como el transporte por
carretera.
i) incendios y explosiones.
j) sustancias que pueden inhalarse.
k) sustancias o agentes que pueden daar los ojos.
l) sustancias que pueden causar dao por el contacto o la absorcin por la piel.
m) sustancias que pueden causar daos al ser ingeridas.
n) energas peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
o) trastornos msculo-esquelticos derivados de movimientos repetitivos.
p) ambiente trmico inadecuado.

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q) condiciones de iluminacin inadecuada.


r) barandillas inadecuadas en escaleras.

En cada caso habr que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carcter de
las actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.

6.4. ESTIMACIN DEL RIESGO

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial


severidad del dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

Severidad del dao

Para determinar la potencial severidad del dao, debe considerarse:

Partes del cuerpo que se vern afectadas


Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente
daino.

Ejemplos de ligeramente daino:

Daos superficiales: cortes y magulladuras pequeas, irritacin de los ojos por


polvo.
Molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Ejemplos de daino:

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas


menores.
Sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos, enfermedad que
conduce a una incapacidad menor.

Ejemplos de extremadamente daino:

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones


fatales.
Cncer y otras enfermedades crnicas que acorten severamente la vida.

Probabilidad de que ocurra el dao.

La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde baja hasta alta, con el
siguiente criterio:

Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre


Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones
Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces

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A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de


control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena
prctica para medidas especficas de control, se debe considerar lo siguiente:

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (caractersticas


personales o estado biolgico).

b) Frecuencia de exposicin al peligro.

c) Fallos en los servicios bsicos, ejemplo: electricidad y agua.

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los


dispositivos de proteccin.

e) Exposicin a los elementos.

f) Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas


de los procedimientos):

El cuadro siguiente da un mtodo simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a
su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

MATRIZ DE ESTIMACIN DE RIESGO

CONSECUENCIA O MAGNITUD

Ligeramente Extremadamente
Daino
Daino Daino
Riesgo Riesgo Riesgo
Baja
trivial tolerable moderado
PROBABILIDAD Riesgo Riesgo Riesgo
Media
tolerable moderado importante
Riesgo Riesgo Riesgo
Alta
moderado importante intolerable

6.5 VALORACIN DE RIESGOS:

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la


toma de decisin. La tabla tambin indica que los esfuerzos precisos para el

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control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de
control, deben ser proporcionales al riesgo.

RIESGO ACCIN Y TEMPORIZACIN

Trivial No se requiere accin especfica.

No se necesita mejorar la accin


preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones ms rentables o
mejoras que no supongan una carga
Tolerable
econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas
para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el


riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado
Moderado
con consecuencias extremadamente
dainas, se precisar una accin posterior
para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que


se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo
Importante
corresponda a un trabajo que se est
realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo


hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
Intolerable posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.

6.6. MTODOS ESPECFICOS DE ANLISIS DE RIESGO

Algunos mtodos generales de aplicacin en diversos sistemas tcnicos usado


habitualmente

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Mtodo Qu sucederia si..? WHAT IT IF


Anlisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC)
Anlisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN)
rbol de fallos
Diagrama de sucesos

Algunos mtodos especficos de mbito ms restringido y de aplicacin ms


concreta.

ndice Mond
ndice Dow
Riesgo intrnseco de incendio
Mtodo Gustav Purt
Mtodo Gretener
Mtodo Probit
Mtodo de anlisis de fiabilidad humana
Mtodos inmunolgico-ambientales.

6.7. MTODOS DE CONTROL,

Se emitirn los criterios de priorizacin de acuerdo a la evaluacin del riego obtenida ya


sean estas: medida organizativa, ingenieriles u otras.

Si en la evaluacin del riesgo resultase que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el
Riesgo, requirindose para ello:

1. Control en la Fuente
2. Control en el Medio
3. Control en el Receptor

Tambin, es importante mantener una verificacin peridica de las medidas de control


tomadas.

7.- BIBLIOGRAFA
B.S.I. BS 8800: 1996 Guide to Ocupational Health and Safety Management.
C.E. Directrices para la evaluacin de riesgos en el lugar de trabajo (1996).
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.
I.N.S.H.T. Anlisis de riesgos mediante el rbol de sucesos.NTP-328-1993
I.N.S.H.T. Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. NTP-330-
1993
I.N.S.H.T. Anlisis probabilstico de riesgos: Metodologa del rbol de fallos y
errores. NTP 333-1994.
Ley 31/1995 8 de Noviembre de Prevencin de Riesgos Laborales (BOE N269 10
Noviembre).
Real Decreto 39/1997, 17 de Enero, por lo que se aprueba el reglamento de los
servicios de prevencin (BOE N 27 del 31 Enero)

8.- ANEXOS

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Anexo 1: Lista de verificacin e identificacin de riesgos


Anexo 2: Lista de Legislacin de Seguridad y Salud
Anexo 3: Lista Exhaustiva de los factores de riesgos
Anexo 4: Matriz de identificacin de riesgos

ANEXO 1: Lista de identificacin de peligros y factores de riesgos

PROCESO:
_______________________________________________________________
AREA:
___________________________________________________________________
PUESTO DE TRABAJO:
____________________________________________________

ACTIVIDAD CLASE FACTORES DE RIESGO Y PELIGROS IDEN


(FUENTE) TI-
FICA
CIN
FSICOS Existen mecanismos en movimiento
MECNICOS Se pueden producir proyeccin de chispas o
partculas
Puede haber sobre presin de equipos
Existen elementos cortantes
Pueden caer objetos de altura
Se manejan herramientas manuales
Se manejan herramientas motorizadas
(elctricas, neumticas, de combustible,
hidrulicas, de vapor)
Se realizan trabajos con alta tensin
Existe electricidad esttica
Se opera maquinarias y equipos (motores,
bombas)
Existen vehculos en movimiento
Existen combustibles slidos en el sitio
(madera, cartn, plstico, papel)
Existen pisos resbalosos o en mal estado
Existe estructuras con obstculos
Existen gradas o alturas sin pasamanos
Se realiza trabajo en alturas (escaleras,
andamios)
Pueden caer objetos de las alturas
FSICOS Existen campos magnticos
Ruido / ultrasonidos
Vibraciones
Ambiente caluroso
Ambiente fro
Existe iluminacin deficiente
Presencia de radiacin ionizante
Presencia de radiacin no ionizante

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Presencia de lquidos inflamables


QUMICOS Presencia de gases
(tipo_____________________)
Presencia de vapores
(tipo___________________)
Presencia de humos
(tipo____________________)
Presencia de polvos
(tipo____________________)
Presencia de aerosoles
(tipo__________________)

BIOLGICOS Existencia de Virus


Existencia de Bacterias
Existencia de Hongos
Existencia de Parsitos
Otros:
____________________________________
___
ACTIVIDAD CLASE PELIGRO IDEN
TI-
FICA
CIN
Condiciones del ambiente de Trabajo
ERGON- Existe Carga Fsica del Trabajo
MICOS Malas Posiciones en el Trabajo
Se realizan Movimientos Repetitivos
Se Levantan Cargas
PSICOSO- Malas condiciones del ambiente fsico de
CIALES trabajo (agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
ergonmicos)
Carga Psquica del trabajo (Trabajo
repetitivo, monotona, acoso moral, turnos
rotativos)
Malas condiciones de trabajo relacionadas
con la ejecucin de tareas (Carga de trabajo
fsica y mental, delimitacin del rol
profesional, posibilidades de desarrollo
profesional, ritmo de trabajo)
Condiciones de organizacin del trabajo
(Estilo de liderazgo, sistema de evaluacin
de desempeo, descanso, turnos de trabajo)
Caractersticas de las relaciones sociales
(relaciones de apoyo, influencia del grupo
sobre el trabajador, necesidad de
integracin)

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Otros:
__________________________________

OBSERVACIONES:
________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________.

ANEXO 2

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ANEXO 3

ANEXO 4
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS
Empresa: Corporacin Nacional de Electricidad Cdigo N:
Locacin: QUITO
Evaluacin:
Proceso: GERENCIA GENERAL

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Sub proceso: Inicial


Actividad principal: Peridica:
Puesto de Trabajo (Cargo):
Fecha 1
Tiempo de Exposicin ( hs/mes): 16 2
Evaluacin: 2
Fecha ltima
No. De Trabajadores: 34
eval:
PROBABILIDA ESTIMACIN DEL
CONSECUENCIAS
F No Peligros D RIESGO
R . Identificados M
B M A LD D ED T TO I IN
O
Cadas de
1 Personas a 0 0 0 0 0
distinto nivel
Cadas de
2 Personas al 0 0 0 0 0
mismo nivel
Cadas de
Objetos por
3 desplome o 0 0 0 0 0
derrumbamient
o
Cadas de
4 objetos en 0 0 0 0 0
manipulacin
Cadas de
5 objetos 0 0 0 0 0
desprendidos
Pisada sobre
6 0 0 0 0 0
objetos
Choque contra
7 objetos 0 0 0 0 0
inmviles
Choque contra
8 0 0 0 0 0
objetos mviles
Golpes /cortes
9 por objetos 0 0 0 0 0
herramientas
Proyeccin de
RIESGOS MECNICOS

10 fragmentos o 0 0 0 0 0
partculas
Atrapamiento
11 por o entre 0 0 0 0 0
objetos
Atrapamiento
por vuelco de
12 0 0 0 0 0
mquinas o
vehculos

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Atropello o
13 golpes por 0 0 0 0 0
vehculos
14 Incendios 0 0 0 0 0
15 Explosiones 0 0 0 0 0
16 Estrs Termico 0 0 0 0 0
Contactos
17 0 0 0 0 0
trmicos
Contactos
18 elctricos 0 0 0 0 0
directos
Contactos
elctricos
19 0 0 0 0 0
indirectos,
cortocircuitos
Exposicin a
20 radiaciones 0 0 0 0 0
ionizantes
RIESGOS FISICOS

Exposicin a
21 radiaciones no 0 0 0 0 0
ionizantes
22 Ruido 0 0 0 0 0
23 Vibraciones 0 0 0 0 0
24 Iluminacin 0 0 0 0 0
Exposicin a
25 gases y
vapores
Exposicin a
26 aerosoles 0 0 0 0 0
lquidos
Exposicin a
27 aerosoles
slidos
RIESGOS QUIMICOS

Exposicin a
sustancias
28 0 0 0 0 0
nocivas o
txicas
Contactos con
sustancias
29 0 0 0 0 0
custicas y/o
corrosivas
Exposicin a
30 0 0 0 0 0
virus
BIOLOGICOS

Exposicin a
31 0 0 0 0 0
RIESGOS

bacterias
32 Parsitos 0 0 0 0 0
33 Exposicin a 0 0 0 0 0

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hongos
Exposicin a
34 derivados 0 0 0 0 0
orgnicos
Exposicin a
35 0 0 0 0 0
insectos
Exposicin a
animales
selvticos:
36 0 0 0 0 0
tarntulas,
serpientes,
fieras
Dimensiones
37 del puesto de 0 0 0 0 0
trabajo
Sobre-esfuerzo
38 fsico / sobre 0 0 0 0 0
tensin
39 Sobrecarga 0 0 0 0 0
Posturas
40 0 0 0 0 0
forzadas
Movimientos
RIESGOS ERGONMICOS

41 0 0 0 0 0
repetitivos
Disconfort
42 0 0 0 0 0
acstico
Disconfort
43 0 0 0 0 0
trmico
Disconfort
44 0 0 0 0 0
lumnico
45 Calidad de aire 0 0 0 0 0
Operadores de
46 0 0 0 0 0
PVD
Organizacin
47 0 0 0 0 0
del trabajo
Distribucin del
48 0 0 0 0 0
trabajo
49 Carga Mental 0 0 0 0 0
RIESGOS PSICOSOCIALES

Contenido del
50 0 0 0 0 0
Trabajo
Definicin del
51 0 0 0 0 0
Rol
Supervisin y
52 0 0 0 0 0
Participacin
53 Autonoma 0 0 0 0 0
Inters por el
54 0 0 0 0 0
Trabajador
55 Tiempo nde

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Trabajo
Relaciones
55 0 0 0 0 0
Personales

EVALUACION REALIZADA POR: FIRMA:

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