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INFORME DE CONDICIONES

AMBIENTALES
Escriba aqu el nombre de la unidad operativa

SECRETARA DE INTEGRACIN SOCIAL


rea de Gestin Ambiental
Fecha
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Fecha: Memo Int 88427
FORMATO INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES 23/12/2016
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INTRODUCCIN

En la aplicacin e implementacin de los lineamientos ambientales definidos por la SECRETARA


DISTRITAL DE INTEGRACIN SOCIAL SDIS (rea de Gestin Ambiental), se identifica la
necesidad de evaluar y hacer seguimiento a los mismos en cada una de las unidades operativas.
Entendiendo la accin de intervencin como la actividad articuladora y de mejoramiento para la
Entidad, se presenta a continuacin el consolidado de las condiciones ambientales de las
unidades operativas NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA de la localidad NOMBRE DE LA
LOCALIDAD.

Este informe se realiza a criterio del responsable de desarrollar la consolidacin de la informacin


In Situ de la unidad operativa, y as mismo, de comunicar a las partes interesadas.
Lo anterior con la finalidad de comprobar y supervisar las exigencias ambientales que estipula la
ley a entidades pblicas del Distrito.

1. OBJETIVOS

1.1 General

Realizar el informe ambiental general de la unidad operativa NOMBRE DE LA UNIDAD


OIPERATIVA, identificando las necesidades ambientales y atendiendo a las mismas de manera
oportuna y eficaz desde cada una de las reas responsables.

1.2 Especficos

Identificar las necesidades ambientales de la unidad operativa, con base en la informacin


primaria resultante del proceso de intervencin.

Establecer la lnea base ambiental de la unidad operativa segn haya establecido en el


diagnstico de condiciones ambientales, con el fin de establecer comparaciones
posteriores e indagar sobre los cambios ocurridos conforme se desarrolle el ejercicio de
la intervencin.

Analizar la informacin proveniente del diagnstico de condiciones ambientales, la lista


de chequeo de polticas ambientales y la matriz de aspectos e impactos ambientales.

Establecer un concepto tcnico para dar respuesta a los hallazgos encontrados en la


unidad operativa con el propsito de modificar las debilidades y potenciar las fortalezas.
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1. FASE I: PLANIFICACIN PREVIA A LA VISITA:

1.1 DATOS GENERALES DE LA UNIDAD OPERATIVA

GENERALIDADES
Nombre de la
Escriba el nombre de la unidad
Unidad
operativa
operativa
Tipo de servicio
Identifique el tipo se servicio
que presta
Nombre del
director (a) o Nombres y apellidos
coordinador (a)
Direccin actual Direccin actualizada
Estrat
Barrio xxxxxxxxxx (1-6)
o
Localidad xxxxxxxxxxxxxxx
Telfono xxxxxxxxxxxxxxx
Correo
electrnico de De la unidad operativa o coordinador
contacto
Administrado
SDIS-Tercero Predio Propio-arrendado
por
Horas de Das de
prestacin del Cantidad de horas prestacin del
servicio servicio
Usuarios en promedio da Cantidad
Funcionarios de Personas de
cantidad cantidad
Nmero de planta vigilancia
Personas de
Contratistas cantidad aseo y cantidad
cafetera
RESPONASBLES AMBIENTALES DE LA UNIDAD OPERATIVA
Delegado Contact Correo electrnico y/o
Nombres y apellidos
Ambiental o telfono
Referente Contact Correo electrnico y/o
Nombres y apellidos
Ambiental o telfono
Gestor Contact Correo electrnico y/o
Nombres y apellidos
Ambiental Local o telfono
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Correo
Correo electrnico habilitado en la intervencin. Ej.:
electrnico
jipepitoperezsga@gmail.com
ambiental

2. FASE II: EJECUCIN DE LA INTERVENCIN:

2.1 METODOLOGA DE CONSOLIDACIN DE INFORMACIN AMBIENTAL

Mediante herramientas como la inspeccin visual, el anlisis de la documentacin existente


(fsica y/o magntica) y la entrevista, se lleva a cabo la evaluacin de las condiciones
ambientales de la unidad operativa con el propsito de dimensionarlas debido al servicio
que presta, y as mismo, generar un concepto tcnico que permita definir acciones
preventivas o correctivas que disminuyan los impactos ambientales negativos y
potencialicen los positivos que se estn presentando en las actividades desarrolladas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el nivel de implementacin de los lineamientos ambientales


institucionales en la unidad operativa se presentan a continuacin abordados por programa
en las siguientes secciones, as:

I. Transversales
II. Programa Gestin Integral de los Residuos.
III. Programa Uso Eficiente del Agua.
IV. Programa Uso Eficiente de la Energa.
V. Programa Implementacin de Prcticas Sostenibles.
VI. Programa Consumo Sostenible.

I. TRANSVERSALES
Teniendo en cuenta que hay requerimientos transversales en la implementacin de los
lineamientos ambientales para cada una de las unidades operativas de la Entidad, sta
seccin est integrada por los siguientes tems:

Diagnstico de condiciones ambientales: Describa en este espacio si la unidad


operativa cuenta o no cuenta con el certificado de entrega del diagnstico de condiciones
ambientales emitido desde el rea de Gestin Ambiental.

2.2 Matriz de aspectos e impactos ambientales: Describa en este espacio si la unidad


operativa cuenta o no cuenta con el certificado de entrega de la matriz de aspectos e
impactos ambientales.

Por otro lado, la matriz de aspectos e impactos ambientales realizada en el desarrollo de la


intervencin ambiental por el profesional encargado, muestra que la unidad operativa defina
en este espacio bajo qu condiciones se encuentra la unidad operativa intervenida haciendo
un anlisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales que usted elabor.
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2.3 Registro de Publicidad Exterior Visual (PEV): Mediante la revisin documental, se pudo
observar que la unidad operativa cuenta o no cuenta con el registro de Publicidad Exterior
Visual (PEV) emitido por la Secretara Distrital de Ambiente (SDA), el cual se registra
escriba si es un aviso (tamao y cantidad), mural artstico, aviso separado de fachada,
entre otros con vigencia de escriba el tiempo de vigencia del registro en aos.

2.4 Lista de chequeo de polticas ambientales: Describa en este espacio si la unidad


operativa cuenta o no cuenta con el certificado de entrega de la lista de chequeo de
polticas ambientales emitido desde el rea de Gestin Ambiental.

Por otro lado, la lista de chequeo de polticas ambientales realizada en el desarrollo de la


intervencin ambiental por el profesional encargado, muestra que la unidad operativa defina
en este espacio bajo qu condiciones se encuentra la unidad operativa intervenida haciendo
un anlisis de la lista de chequeo de polticas ambientales que usted elabor.

2.5 Campaas de lineamientos ambientales: De conformidad con el PIGA, cada unidad


operativa debe disear, promover y desarrollar mnimo una campaa al ao de
sensibilizacin relacionando los lineamientos ambientales determinados para la Entidad,
y de esta manera difundir este conocimiento a funcionarios, contratistas y participantes de
los servicios sociales de la SDIS.

En el desarrollo de la intervencin ambiental, se evidenci que la unidad operativa cumple o


no cumple con este requerimiento debido a (en este espacio el profesional debe describir el
porqu de que la unidad operativa lleve a cabo o no la campaa de sensibilizacin. Si cuenta
con la mencionada, se deben relacionar los soportes fsicos del desarrollo de esta actividad).

Nota: Si debe relacionar algn tipo de evidencia fotogrfica con la cual requiera justificar y/o
soportar lo descrito, dirjase al ANEXO 1 de este mismo documento y relacione la posicin de
la foto en el texto.

3 PROGRAMA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

De acuerdo con el Programa de Gestin Integral de los Residuos, se definen los siguientes
tipos de residuos generados en las diferentes unidades operativas de la Entidad:

3.1 Residuos ordinarios:

Teniendo en cuenta la revisin documental, se evidenci que la unidad operativa cuenta o no


cuenta con el Plan Accin Interno Para el Aprovechamiento de los Residuos Slidos
(PAIPAERS) en la carpeta fsica y/o magntica del Subsistema de Gestin Ambiental.

3.1.1 Contenedores: Teniendo en cuenta el recorrido realizado a las instalaciones de la


unidad operativa, se evidenci que (en este espacio describa y cuantifique la necesidad
que presenta la unidad operativa en contenedores, si estn en mal estado los
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contenedores y los stickers, si necesitan solicitar para dar cumplimiento al PAIPAERS


o si satisfacen al 100 por ciento la necesidad)

3.1.2 Recoleccin, transporte interno y disposicin: Realizando la inspeccin visual y la


revisin documental, se evidenci que en la unidad operativa la recoleccin y el
transporte de los residuos se hace teniendo en cuenta los siguientes tems:

Ruta de Recoleccin Interna de Residuos Slidos (RRIRS): En este espacio


describa en este espacio si la unidad operativa cuenta con la RRIRS en el formato
establecido, si est graficada y diligenciada de manera correcta, y si la recoleccin
y el transporte se hace conforme est establecido en esa RRIRS.

Metodologa de recoleccin: En este espacio describa cual es la frecuencia de


recoleccin de los residuos slidos, en qu horario se hace, cuantas veces en el da
y si cumple con el PAIPAERS haciendo uso del durakart (en el caso que aplique).
Describa si el personal de aseo y limpieza conduce de forma independiente de
acuerdo al color de la bolsa los residuos slidos.

Acuerdo de corresponsabilidad o accin afirmativa: Con el propsito de garantizar


que la SDIS como entidad pblica distrital vinculada a la gestin y manejo de los
residuos, establezca mecanismos que permitan condiciones de igualdad en cada
una de las unidades operativas, es de obligatorio cumplimiento que se cuente con
un acuerdo de corresponsabilidad o accin afirmativa.

En el caso particular de la unidad operativa objeto de estudio, se evidenci que


cuenta o no cuenta con una accin afirmativa/un acuerdo de corresponsabilidad
(describa en este espacio la vigencia de la accin afirmativa o acuerdo de
corresponsabilidad en caso de que este exista en la unidad operativa; de los
contrario, escriba que acciones se llevaron a cabo para corregir este aspecto).

3.1.3 Almacenamiento temporal: En el recorrido por la unidad operativa se evidenci el


estado en el cual se encuentra el cuarto de almacenamiento temporal de residuos
slidos. (En este espacio realizar una descripcin de cmo se encuentra el cuarto de
almacenamiento teniendo en cuenta los tems que el Decreto 2981 de 2013 establece
para realizar la disposicin de los residuos)

Nota: Si debe relacionar algn tipo de evidencia fotogrfica con la cual requiera justificar y/o soportar lo descrito,
dirjase al ANEXO 1 de este mismo documento y relacione la posicin de la foto en el texto.

3.2 Residuos peligrosos:

Teniendo en cuenta la revisin documental, se evidenci que la unidad operativa cuenta o no


cuenta con el Plan de Gestin Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP) en la carpeta fsica y/o
magntica del Subsistema de Gestin Ambiental.
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3.2.1 Identificacin de residuos peligrosos: La unidad operativa genero residuos peligrosos


(Realizar una descripcin de cules son los residuos peligrosos que se generan en la
unidad operativa, igualmente cual fue su actividad de generacin y la disposicin final)

3.2.2 Recoleccin y transporte: Corresponde al traslado de los RESPEL desde el lugar de


generacin al Punto RESPEL ms cercano o al Cuarto de Almacenamiento Temporal
de Residuos Peligrosos de la SDIS (dependiendo de las cantidades generadas), para
luego, hacer la correcta disposicin de los mismos.

La frecuencia de recoleccin en la unidad operativa es (escriba en este espacio la


frecuencia de recoleccin de los residuos peligrosos en la unidad operativa,
relacionando horarios y das de recoleccin), usando como medios o equipos de
carga y movilizacin (escriba en este espacio los medios o equipos de carga y
movilizacin que usa la unidad operativa para llevar a cabo el transporte interno de
los residuos peligrosos).

Por otro lado, el manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos se


garantiza debido a (describa en este espacio de qu manera se garantiza el manejo
ambientalmente seguro de los RESPEL. Por ejemplo: se depositan en envases o
contenedores apropiados de acuerdo con su estado fsico, sus caractersticas de
peligrosidad, el volumen generado y su compatibilidad con otros residuos;
implementacin de los instructivos para cada uno de los RESPEL generados; se
hace el rotulado y etiquetado de embalajes y envases que contienen los RESPEL
de acuerdo con la NTC 1692).

3.3 Residuos hospitalarios (en caso de que la unidad operativa sea generadora de estos
residuos):

Teniendo en cuenta la revisin documental, se evidenci que la unidad operativa cuenta o no


cuenta con el Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) en la
carpeta (fsica y/o magntica) del Subsistema de Gestin Ambiental.

3.3.1 Responsables ambientales: Dando cumplimiento con el PGIRH, la unidad operativa


cuenta con el Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria (GAGAS) el cual
est conformado de la siguiente manera:

Responsable director de la unidad operativa: Escriba en este espacio el nombre del


responsable.
Delegado apoyo y acompaamiento al acceso y servicio de salud: Escriba en este
espacio el nombre del responsable.
Delegado administrativo: Escriba en este espacio el nombre del responsable.
Supervisor jefe de servicios generales u otro delegado contratista: Escriba en este
espacio el nombre del responsable.
Delegado responsable Salud ocupacional: Escriba en este espacio el nombre del
responsable.
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3.3.2 Contenedores: Teniendo en cuenta el recorrido realizado a las instalaciones de la


unidad operativa, se evidenci que los contenedores dispuestos para depositar los
residuos hospitalarios (en este espacio describa y cuantifique la necesidad que
presenta la unidad operativa en contenedores, si estn en mal estado los contenedores
y los stickers, si necesitan solicitar para dar cumplimiento al PAIPAERS o si satisfacen
al 100 por ciento la necesidad )

3.3.3 Identificacin de residuos hospitalarios: La unidad operativa genero residuos


hospitalarios (Realizar una descripcin de cules son los residuos hospitalarios que se
generan en la unidad operativa y cul fue su actividad de generacin)

3.3.4 Recoleccin y transporte: Haciendo uso de la inspeccin visual y la revisin


documental, se evidenci que en la unidad operativa la recoleccin y el transporte de
los residuos se hace teniendo en cuenta los siguientes tems:

Ruta Sanitaria: Describa en este espacio si la unidad operativa cuenta con ruta de
recoleccin interna de residuos hospitalarios y similares establecido graficada y
diligenciada de manera correcta, adems describa si la recoleccin y el transporte
se hace conforme lo establecido en la misma.
Metodologa de recoleccin: Escriba cual es la frecuencia de recoleccin de los
residuos slidos y hospitalarios, en qu horario se hace, cuantas veces en el da y
si hay cumplimiento en el uso del durakart rojo. Describa si el personal de aseo y
limpieza conduce de forma independiente de acuerdo al color de la bolsa los
residuos slidos.

3.3.5 Almacenamiento central: Teniendo en cuenta la unidad operativa (


En este espacio describa si el cuarto de almacenamiento cumple con las condiciones
que la resolucin 351 de 2015 exige).

3.4 Vertimientos:

3.4.1 Registro de vertimientos: Todas las entidades pblicas del Distrito Capital deben
tramitar el registro de vertimientos ante la autoridad ambiental (Secretara Distrital de
Ambiente), con el fin de que la misma lleve un control sobre los vertimientos realizados
a la red de alcantarillado pblico o a las fuentes superficiales para la administracin del
recurso hdrico.

Conforme a lo anterior y debido a la revisin documental, se establece que la unidad operativa


objeto de estudio, dado que se evidencia que en la carpeta del SUBSISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL la evidencia del registro de vertimientos.

3.4.2 Sistema de retencin de grasas: Debido al servicio social que presta la unidad
operativa, se evidenci que se desarrollan o no se desarrollan actividades relacionadas
con la preparacin y coccin de alimentos, para lo cual, (en caso de que s se
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desarrollen) se debe implementar el Plan de Encapsulamiento de Aceite Vegetal Usado


(AVU) y Recoleccin de Grasas en la SDIS y/o la trampa de grasas con el fin de
minimizar el impacto negativo generado al recurso hdrico por el vertimiento de residuos
orgnicos

3.5 Atmosfricos: (Aplica para unidades operativas que cuenten con alguno de los siguientes
elementos: calderas, calderines motobombas, plantas elctricas lavadoras industriales,
entre otros)

Teniendo en cuenta que las emisiones que se emiten a la atmsfera por fuentes fijas y/o
mviles resultantes de los equipos o elementos ubicados en las unidades operativas de la
entidad, deben estar bajo los parmetros permisibles establecidos en la normatividad
ambiental vigente, por lo tanto, se generan las siguientes observaciones:

3.5.1 De acuerdo con la inspeccin visual en las instalaciones de la unidad operativa,


esta cuenta o no cuenta con (En este espacio describa la que corresponda:
calderas, calderines motobombas, plantas elctricas lavadoras industriales, entre
otros), determinando que cumple o no cumple, ya que no presenta en la carpeta del
Subsistema de Gestin Ambiental los certificados de mantenimiento en los tiempos
establecidos de cada uno de los mencionados.

4 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA.

Los principios que rigen esta poltica son de carcter nacional y distrital, y se encuentran
contenidos en la norma la cual busca fomentar e incorporar el uso de instrumentos econmicos
para la prevencin, correccin y restauracin del deterioro ambiental por el uso de los recursos
naturales no renovables.

Adicionalmente se contempla el consumo humano como prioridad sobre cualquier otro uso del
recurso hdrico, para ello los sectores y usuarios pertenecientes al sector institucional
propendiendo para su conservacin, utilizarn el recurso hdrico en sus actividades, aplicando
las buenas prcticas y reglamentarn la instalacin gradual de equipos e implementos de bajo
consumo de agua por los sistemas convencionales de alto consumo que se encuentren
instalados en la actualidad.

4.1 Sistemas caseros:

Teniendo en cuenta la inspeccin visual que se realiz en la unidad operativa, esta no cuenta
con la implementacin y ejecucin de un sistemas caseros, como lo es el (Describa en este
espacio el tipo de sistema casero implementado y verificado durante el recorrido en la
intervencin ambiental), el cual contribuye a disminuir el consumo y desperdicio de agua
(Realizar la justificacin tcnica del sistema ahorrador caseros implementado en la unidad
operativa).

4.2 Sistemas ahorradores:


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De la misma manera la unidad operativa, no o cuenta con sistemas ahorradores como


(Describa en este espacio las evidencias encontradas durante el recorrido en la intervencin
ambiental relacionadas con los sistemas ahorradores de los puntos hidrulicos con los cuales
cuente la unidad operativa). Lo anterior, contribuye a disminuir el consumo y desperdicio de
agua (Realizar la justificacin tcnica del sistema ahorrador implementado en la unidad
operativa).

4.3 Fallas en el sistema hidrulico:

Realizada la revisin de los puntos hidrulicos en la unidad operativa, no o se identific fallas


en el sistema, los cuales se describen a continuacin; Teniendo en cuenta las instalaciones de
la unidad operativa, describa en este espacio si hay fugas de agua, fallas en el sistema
hidrulico, necesidad de calibracin de los puntos hidrulicos, cambio o instalacin de tubera
faltante, arreglos locativos que se relacionen con los puntos hidrulicos, entre otros y el lugar
donde se presenta la fuga.

Nota: Si debe relacionar algn tipo de evidencia fotogrfica con la cual requiera justificar y/o soportar lo descrito,
dirjase al ANEXO 1 de este mismo documento y relacione la posicin de la foto en el texto.

5 PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGA.

Se establecieron las lneas estratgicas necesarias para la apropiacin de la Poltica Cero


Desperdicio de Energa al interior de la unidad operativa de la Secretara Distrital de Integracin
Social, las cuales propendan el ahorro y uso eficiente del recurso fomentado cambios
culturales y la apropiacin de buenas prcticas ambientales.

5.1 Sistemas convencionales:

Teniendo en cuenta la inspeccin visual que se realiz en la unidad operativa, esta no cuenta
con la implementacin de luminaria (Describa en este espacio las evidencias encontradas
durante el recorrido, relacionadas con la luminaria incandescente instaladas, puntos elctricos
y dems).

5.2 Sistemas ahorradores:

De acuerdo a lo establecido en el programa de ahorro y uso eficiente de energa, la unidad


operativa no o cuenta con sistemas de iluminacin ahorradores como: (Describa en este
espacio las evidencias encontradas durante el recorrido, relacionadas con la luminaria
incandescente instaladas, puntos elctricos y dems). El cual ayuda en la reduccin del
consumo elctrico.

5.3 Fallas en el sistema elctrico:


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Realizada la revisin de los sistemas elctricos en la unidad operativa, no se identificaron


fallas las cuales se describen a continuacin; de acuerdo a las instalaciones de la unidad
operativa, describa en este espacio si hay fallas en el sistema elctrico, luminarias fundidas,
daadas, vencidas, etc., arreglos locativos que se relacionen con los puntos elctricos, entre
otros y el lugar donde se presenta la falla elctrica.

Nota: Si debe relacionar algn tipo de evidencia fotogrfica con la cual requiera justificar y/o
soportar lo descrito, dirjase al ANEXO 1 de este mismo documento y relacione la posicin de
la foto en el texto.

6 PROGRAMA IMPLEMENTACIN DE PRCTICAS SOSTENIBLES.

6.1 Adaptacin al cambio climtico:

Con este programa la unidad operativa desarrolla actividades o proyectos que contengan uno
o varios de los siguientes aspectos: adopcin de una cultura ambiental, interaccin con temas
de inters ambiental, articulacin con las polticas, planes o lineamientos distritales, regionales
y/o nacionales, que presenten caractersticas como ser innovadores, con alto potencial de
transferencia, que generan valor agregado a la Entidad, ya que es reconocida como
experiencia exitosa por actores claves o que incluya aspectos de sostenibilidad.

En concordancia con lo anterior, se describe a continuacin la (s) tecnologa (s) limpia (s) que
la unidad operativa implementa y su desarrollo:

Jardines verticales
Huertas urbanas
Compostaje
Lombricultura
Aprovechamiento de aguas lluvias
Aprovechamiento de aguas resultantes del lavado de alimentos y ropa.
Paneles solares
Otros.

(Realice un breve resumen del proyecto desarrollado por la unidad operativa, de acuerdo
la implementacin de alguna tecnologa limpia anteriormente mencionada)

6.2 Movilidad urbana sostenible:

En el marco del desarrollo de las acciones o estrategias que promueve la unidad operativa
como lo es el uso de la bicicleta y otros medios de transporte limpio, adecuacin de espacios
para los mismos, uso del servicio de transporte pblico, uso compartido de vehculos y buenas
prcticas de conduccin (eco conduccin) entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, se
describe continuacin (Describa en este espacio si la unidad operativa fomenta el uso de
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bicicleta como transporte convencional en los funcionarios, contratistas y participantes; si se


implementa la estrategia de Enrtate, y dems actividades que se lleve a cabo en pro de
contribuir con la movilidad urbana sostenible y la reduccin de emisiones atmosfricas).

Nota: Si debe relacionar algn tipo de evidencia fotogrfica con la cual requiera justificar y/o soportar lo descrito,
dirjase al ANEXO 1 de este mismo documento y relacione la posicin de la foto en el texto.

7 PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE.


Nota: (Este espacio es exclusivo para las unidades operativas tercerizadas. En caso que
la Unidad Operativa objeto de este informe sea propia, escriba No aplica y elimine el
siguiente texto)

De acuerdo a la actividad que lidera la SDIS, en el anexo de clusulas ambientales a los


procesos contractuales y en general, el contrato nmero XXXX no o contiene las siguientes
clusulas ambientales: Anexe las clusulas ambientales que contienen el contrato /Anexo
Tcnico-Especificaciones Ambientales)

Adems la unidad operativa no promueve el uso y consumo responsable de materiales e


insumos utilizados y adquiridos por las unidades operativas tercerizadas, los cuales
minimicen los impactos ambientales ms significativos desde la extraccin de la materia
prima, su fabricacin, distribucin, hasta su disposicin final.

3. FASE III: SEGUIMIENTO-VERIFICACIN A LA INTERVENCIN AMBIENTAL:

Obedeciendo al Plan de Intervencin Ambiental para las unidades operativas de la


Secretara de Integracin Social, se establece que el seguimiento a largo plazo se har a
los seis (6) meses siguientes a la visita de intervencin, por tanto escriba en este espacio
la fecha en la cual se debe hacer el seguimiento a la intervencin.

4. NECESIDADES

Teniendo en cuenta la informacin recopilada, se determinan las necesidades de la unidad


operativa NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA, dado que en la implementacin
ambiental institucional intervienen varios factores, reas y por tanto dependencias tales
como: La Subdireccin de plantas fsicas, el rea de apoyo logstico, el rea de gestin
documental, entre otras.

Habiendo definido con antelacin el avance e implementacin de los lineamientos en la


misma, el siguiente cuadro revela puntualmente las necesidades de la unidad operativa:
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Tabla 1: Cuadro de necesidades.


NECESIDAD RESPONSABLE SOLICITUD
Relacione la
subdireccin
Describa brevemente la Escriba los cargos
responsable de
necesidad identificada en de las personas que
subsanar la
la unidad operativa. realizan la solicitud.
necesidad
identificada.
Solicitud de cambio de
luminarias, ya que se
reporta mediante
Coordinacin del
inspeccin visual el
Plantas fsicas CPS Bosque Popular
numero de 158 tubos
rea de gestin Gestor Ambiental
fluorescentes fundidos
ambiental Local
afectando las actividades
Referente tcnico
que se realizan dentro de
las instalaciones de la
unidad operativa.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Escriba en este espacio las conclusiones derivadas del ejercicio de la intervencin


ambiental, y recomendaciones para el mejoramiento de la implementacin de los
lineamientos ambientales en la unidad operativa.

Nota 1: Los espacios diligenciados en color rojo DEBEN ser modificados con la informacin de
la unidad operativa.
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ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRFICO

Fotografa 1: Ttulo de la Fotografa 2: Ttulo de la


fotografa. fotografa.
Fecha de captura: dd/mm/aaaa Fecha de captura: dd/mm/aaaa
Secci (I-VI) Numer 1.1.1. Secci (I-VI) Numer 1.1.1.
n al n al
Ejemplo Ejemplo

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