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Codigo: SGC-001

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD


N Versin: 01

Plan de Aseguramiento de Calidad Pgina X de Y


Constructora Renacer S.A.

OBRA:
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS SOCIALES,
VILLA LOS PATANES.

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por Anibal Muoz Ibacache 19-10-2017


Revisado por Fernando Medina Gonzlez 19-10-2017
Aprobado por Andrs Rodrguez Sanhueza 19-10-2017
Aceptado por Gerardo Alvarez Ramirez
1.- INDICE

1.- Portada e ndice

2.- Descripcin del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentacin Externa)

6.- Organizacin de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspeccin, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medicin

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevencin de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditoras Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final


2. DESCRIPCIN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO Construccin de viviendas sociales Villa los Patanes

CDIGO DEL CONTRATO Safi 234889

UBICACIN DE LAS OBRAS Valparaso sector placilla calle s/n

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Constructora RENACER SA

MONTO DEL CONTRATO $1.245.900.000

TIPO DE FINANCIAMIENTO FONDOS SERVIU


Construccin de 50 viviendas sociales, sede
CARACTERSTICAS DEL TRABAJO
comunitaria y plaza comunitaria

PROFESIONAL RESIDENTE Andres Rodriguez Sanhueza

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA Anibal Muoz Ibacache

RESOLUCIN DEL CONTRATO ORD. N98 del 24 de septiembre del 2017

PLAZO DE EJECUCIN 400 das de corrido desde entrega de terreno

FECHA DE INICIO 18 de Octubre del 2017

FECHA DE TRMINO 23 de Noviembre del 2018

PORCENTAJE DE AVANCE
0%
FSICO DE LA OBRA
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 NIVEL 1

tem
Designacin Procedimiento Registro
o Partida
Procedimiento de
201-1 EXCAVACIONES Excavacin PT-001
PR-001
Procedimiento de fundacin
202-2 FUNDACIONES PT-004
PR-004
Procedimiento de
204-1 ALBAILERIA colocacin de albailera PT-101
PR-101

3.2 NIVEL 2

tem
Designacin Registro
o Partida

405-1 INSTALACIONES ELECTRICAS PT-IE-001

405-2 INSTALACIONES SANITARIAS PT-IS-002

405-3 INSTALACIONES DE GAS PT-IG-003

3.3 NIVEL 3

tem
Designacin Especificaciones Tcnicas
o Partida

501-1 TABIQUERIA EE.TT.501.1

502 CERAMICA EE.TT. 502.

503 INSTALACIN DE PUERTAS EE.TT. 503.


4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medicin

Dar cumplimiento al Plan de


Trabajo establecido para la obra.
Avance Real de la Obra
Responsable: Profesional V/S > 85% Semestral
Residente Avance Programado

Desarrollar actividades en un Cantidad de das sin


ambiente seguro y libre de accidentes por trabajador
accidentes. V/S = 100% Mensual
Responsable: Profesional Cantidad de das trabajados
Residente por trabajador

Mantener los costos reales de la


obra por debajo igual a lo
presupuestado. Curva S de avance financiero
>= 100% Mensual
Responsable: Profesional
Residente

5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicacin

Digital o
NCh170-2009 CLOUD
fisico

NCh169-2001

NCh2123-1997Mod2003

NCh2251-2010
6. ORGANIZACIN DE LA OBRA

7. PROGRAMA DE TRABAJO

Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. (Carta Gantt, segn alcance)

8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarn los procedimientos, instructivos y/o


registros especficos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Adems, existirn procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementacin obligatoria y que persiguen la estandarizacin de
diferentes actividades para todas las obras en ejecucin de Constructora PAC Ltda.

PROCEDIMIENTOS NIVEL 1 CDIGOS


Procedimientos de excavaciones CT-001
Procedimientos de fundaciones CT-004
Procedimientos de colocacin de CT-101
albailera

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS


Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma
controlada y de acuerdo a las especificaciones tcnicas, es mediante la estandarizacin de las
actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad (PR-RN-10), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos
de compra, cotizaciones, rdenes de compra y la distribucin de los documentos para la
recepcin de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente
a lo especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material Parmetros a Mtodo Frecuencia Proveedor


o Producto Controlar
hormign docilidad cono Por mixer Readi mix
Sin golpes y manual
Bombas de operacin y Visual Por bomba Vulco
mantenimiento

10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS


Los materiales, productos y servicios considerados crticos durante la ejecucin de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de
Proveedores Crticos (PR-RN-09).

La evaluacin de los proveedores de servicios crticos (subcontratos de especialidad) es


responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la informacin en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluacin de los proveedores de materiales y
productos crticos se generan en obra y la informacin se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de


Calidad son:

Subcontratista Especialidad

TerraVal Movimiento de Tierras


TecnoMix Hormigones
John Perez D. E.I.R.L. Subcontrato Albailes
Inel Spa. Instalaciones Electricas
Cosama Ltda. Instalaciones Sanitarias
Gas Valpo Instalaciones de Gas
Tu Madera Spa Instalacion de Puertas
11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES

El tratamiento general que se dar a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificacin Ubicacin de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Patio de Puesto sobre pallet, bajo
Sika grout Letrero Sika
Cementicio techo, sin humedad

12. INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO

Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del


PAC).

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Equipo de Nmero Tipo de


Marca Frecuencia Registro
Medicin de Serie Control
Colimacin Lista de Chequeo
vertical y
Estacin Total GTS- 291663 horizontal Mensual
239W

Nivel 435628 Doble Lista de Chequeo


Topogrfico Topcon Instalacin Mensual

Taqumetro David Colimacin Mensual Lista de Chequeo


125489
White vertical y
horizaontal
14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora RENACER Spa. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-RN-01 el que establece los
requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE-
RN-01.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE


ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes del trabajo Constructora
RENACER Spa. ha elaborado el Procedimiento Prevencin de Riesgos PR-RN-02 el que
establece la creacin del Programa de Prevencin de Riesgos para cada faena, adjunto en el
Anexo N 1.

16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES


Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecucin de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica. Para las no
conformidades crticas, se requiere la implementacin de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades mayores,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia
de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y
control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el
Control de No Conformidades (PR-RN-03).

17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora RENACER Spa. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas


que garantizan la no repeticin de no conformidades reales y potenciales detectadas a travs
de: Auditoras Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-RN-04) el que debe ser
atendido por todas las reas de Constructora RENACER Spa.

18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de
Constructora RENACER Spa. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-RN-05) en relacin a su
identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros
permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora


RENACER Spa. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para
el Control de Documentos (PR-RN-06). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentacin actualizada evitando errores por desinformacin o utilizacin
de documentos obsoletos. Los controles dicen relacin con la revisin, aprobacin y
distribucin de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin de


Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos
en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentacin de
Constructora RENACER Spa. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las
Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de
Calidad. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de registros y
calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorias Internas (PR-RN-07).

21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO


Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de
procedimientos especficos para su ejecucin. A continuacin se detallan los procedimientos
correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en
ejecucin.

Nombre del Procedimiento Cdigo

Procedimiento para la realizacion de Excavaciones 201-1

Procedimiento para la ejecucin de Fundaciones 202-2

Procedimiento para la ejecucin de Alabaileria 204-1

22. INFORME FINAL


La Constructora RENACER Spa. presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos
copias, en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.

Este informe contendr las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y


comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora,
y un anlisis de estimacin de costos de la aplicacin de medidas correctivas y preventivas
as como la estimacin de costos de la no aplicacin de medidas correctivas y preventivas en
relacin con la aplicacin del PAC. Lo anterior segn Anexo N 2. Informe Mensual PAC
RN-08.

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